Affärsplan Halmstads Rådhus AB. Affärsplan Halmstads Rådhus AB Halmstads kommun

Relevanta dokument
Affärsplan Halmstads Rådhus AB

Affärsplan Halmstads stadsnät AB. Affärsplan Halmstads stadsnät AB Halmstads kommun

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

Affärsplan. Affärsplan AB Industristaden AB Industristaden

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

Halmstads kommuns visionsstyrningsmodell

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD & CO AB

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/

5. Ägardirektiv 2014 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/70-107

Finanspolicy i Hällefors kommun

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - juni 2016

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Finanspolicy i Hällefors kommun

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - mars 2016

Ägardirektiv för Elmen AB

Delårsrapport januari mars 2008

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

SJR koncernen fortsätter expandera

Bokslutskommuniké 2015

BroGripen AB Kvartalsrapport

Finanspolicy. Vara kommun. Antagen av kommunfullmäktige

1 (5) Antagna KF Reviderade KF Fastställt Bolagsstämma Ägardirektiv. Borgholm Energi Elnät AB

Bolagets uppgift är att på uppdrag av kommunfullmäktige styra och samordna dotterbolagen i koncerngemensamma frågor.

Finanspolicy i Flens kommun

ÅRSREDOVISNING. för. Ringärlan AB Org.nr

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

FINANSPOLICY. Färgelanda kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige, 148, , Diarienummer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Bokslutskommuniké januari december 2012

Kvartalsrapport Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB )

Eolus Vind AB (publ)

BroGripen AB Kvartalsrapport

Eskilstuna KommunFöretag AB EKONOMISKA NYCKELTAL 2016 Koncern Moderbolag Nettoomsättning exkl punktskatter, mkr Rörelseresultat, mkr 174-6

BroGripen AB Kvartalsrapport

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Kvartalsrapport

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september maj 1998

BroGripen AB Kvartalsrapport

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

Ägardirektiv för AB Enköpings Hyresbostäder

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016


ÄGARDIREKTIV ÅR 2018 FÖR VÄSTERVIKS BOSTADS AB. 2. Bolagets ändamål med verksamheten

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Finansiella riktlinjer i Flens kommun

Bråviken Logistik AB (publ)

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport tre månader

ÅRSREDOVISNING för. Koncernen Stockholm Business Region AB Årsredovisningen omfattar:

Delårsrapport Q1, 2008

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern

Avvaktande marknad. Perioden juli - sep. Perioden januari september. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-september 2012

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016

Dala Energi AB (publ)

Årsredovisning för räkenskapsåret

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet.

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Marcus'Teilman,'Verkställande'Direktör'

Bolagsordning och ägardirektiv för Smedjebacken Energi AB

FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2013 ACKUMULERAT 1 JANUARI 31 DECEMBER (21)

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016

Ägardirektiv för Vetlanda Stadshus AB (moderbolaget)

* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017

Finanspolicy för Eksjö kommun och Eksjö kommuns helägda bolag. Antagen av kommunfullmäktige , 265

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Delårsrapport. 1 januari 30 september Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari mars 2015

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Bokslutskommuniké

Ekonomisk Översikt i kkr Nettoomsättning Årets resultat

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport nio månader,

Trafikupphandling Västerviks Biogas AB Dnr 2014/16-052

Å R S R E D O V I S N I N G

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige , 5 Reviderat av kommunfullmäktige , 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY

Olofströms kommun. Revisionsrapport avseende delårsbokslut Audit KPMG AB

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader Andra kvartalet

Transkript:

Affärsplan 2018-2020 Halmstads Rådhus AB 2018 Affärsplan 2018-2020 1 Halmstads Rådhus AB Halmstads kommun

Innehållsförteckning 1 Ordförans inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Bolagets uppdrag... 5 4 eringsanalys... 6 4.1 Hantera rörelser i räntemarknaden... 6 4.2 Fördelning av kommunkoncernens ledningskostnader... 6 4.3 Utveckling inom skatteområdet... 7 5 Kommunfullmäktiges mål... 8 6 Bolagsstyrelsens mål... 9 7 Prioriteringar... 10 8 Nyckeltal... 11 9 Internbudget... 12 9.1 Resultaträkning... 12 9.2 Balansräkning... 12 9.3 Nyckeltal... 13 9.4 Behov av upplåning... 13 9.5 Ekonomiska förändringar... 13 10 Bilagor... 15 10.1 Internkontroll... 15 Affärsplan 2018-2020 2 Halmstads Rådhus AB Halmstads kommun

1 Ordförans inledning Bolaget upprättar inte någon komplett affärsplan för 2018-2020, dock lyfts planeringsanalys, ekonomiska förutsättningar samt internkontrollplan 2018 in i verksamhetsplaneringen. Affärsplan 2018-2020 3 Halmstads Rådhus AB Halmstads kommun

2 Vision och värdegrund Halmstads vision har tre hjärtan Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill att Halmstad ska upplevas av alla som bor här och av besökare. Halmstads vision består liksom kommunens vapen av tre hjärtan. De tre hjärtanen bygger tillsammans visionen för Halmstads kommuns utveckling. Hemstaden Vi är en kommun där människor möts med trygghet, respekt och kärlek. Kunskapsstaden Vi är en kommun där människor växer och utvecklas genom livslångt lära och kreativitet, företagsamhet och innovativt tänka. Upplevelsestaden Vi har en atmosfär som ger livslust genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet. Värdegrund Vår vision om Halmstad bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till delaktighet och inflyta i de demokratiska processerna. I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra komma generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Affärsplan 2018-2020 4 Halmstads Rådhus AB Halmstads kommun

3 Bolagets uppdrag Enligt bolagets ägardirektiv är syftet med Halmstads Rådhus AB:s verksamhet att som moderbolag i en av Halmstads kommun helägd koncern äga aktier i och företräda Halmstads kommuns intressen i koncernen. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag. Bolagets uppdrag är att tillsammans med kommunkoncernen bidra till att realisera Halmstads kommuns vision: Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden. Bolaget ska följa kommunens värdegrund och bidra till att utveckla samhällsnyttan inom sin sektor. Bolaget ska arbeta för att säkerställa en ekonomisk, social och ekologisk långsiktig hållbar utveckling i Halmstads kommun. Bolaget ska stimulera och urlätta för intressenter att minska negativ miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö. Vid investeringar och reinvesteringar samt vid drift av fastigheter ska den långsiktiga hållbarheten beaktas. Halmstads Rådhus AB och dess dotterbolag är ett organ för kommunal verksamhet som står ur kommunens insee. Bolaget har att följa att de direktiv och instruktioner som beslutats av kommunfullmäktige och som antagits av bolagets samt dotterbolagens bolagsstämmor uppfylls. Bolagets uppgift är att styra och samordna dotterbolagen i koncerngemensamma frågor. Bolaget har till uppgift att säkerställa att koncernens resultat är ekonomiskt hållbart och att möjligheterna till resultatutjämningar inom koncernen används på ett ekonomiskt rationellt sätt och till största möjliga ekonomiska nytta för Halmstads kommun. Bolaget ska ombesörja finansieringen av koncernens in- och utlåning i enlighet med kommunfullmäktiges finanspolicy. Det åvilar bolaget att fortlöpa följa upp och kontrollera koncernens finansieringsförhållan, likviditet och andra ekonomiska förhållan, exempelvis särskilda risker. Bolaget har ingen egen anställd personal. Bolagets funktioner utförs av personal anställd inom stadskontoret på Halmstads kommun. VD utgörs av kommunens ekonomichef. Affärsplan 2018-2020 5 Halmstads Rådhus AB Halmstads kommun

4 eringsanalys Halmstads Rådhus AB:s planeringsförutsättningar påverkas väsentligt av delarna i dotterbolagens affärsplaner. 4.1 Hantera rörelser i räntemarknaden 4.1.1 Ränteutveckling Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Med en lånevolym på ca: 4 000-5 000 mnkr, är bolaget känsligt för räntesvängningar. Räntekänsligheten på 1-årssikt uppskattas till ca 20 mnkr. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? Dotterbolagens upplåningsbehov påverkar bolagets finansnetto väsentligt. Bolagets planerade finansnetto revideras efter att dotterbolagens affärsplaner med upplåningsbehov har sammanställts. Åtgärder Hur hanteras utmaningen på kort sikt? + Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Bevaka ränteutveckling 4.2 Fördelning av kommunkoncernens ledningskostnader 4.2.1 Kostnadsfördelning Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Fördelning av kommunkoncernens ledningskostnader till de kommunala bolagen så att de redovisas på rätt plats i organisationen och att HRAB:s fortsatta rätt till momsavdrag säkerställs. Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på lång sikt? En hållbar modell för kostnadsfördelning inom organisationen ur ett ekonomiskt och skattemässigt perspektiv. Åtgärder Hur hanteras utmaningen på kort sikt? + Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Affärsplan 2018-2020 6 Halmstads Rådhus AB Halmstads kommun

Åtgärder Modell för beräkning och debitering av s k management fee Hur hanteras utmaningen på kort sikt? + Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Hur hanteras utmaningen på kort sikt? Modell för beräkning och debitering till de kommunala bolagen fr om 1 juli 2018 tas fram. Årlig debitering av ledningskostnader från Stadskontoret till HRAB på ca: 2 mnkr. Dessa kostnader plus HRAB:s ledningskostnader ca: 1 mnkr, totalt ca: 3 mnkr vidaredebiteras till dotterbolagen enligt fördelningsmodell. 4.3 Utveckling inom skatteområdet 4.3.1 Ändrad lagstiftning Hur påverkar utmaningen/möjligheten oss på kort sikt? Ändrad lagstiftning inom skatteområdet, bl a ränteavdragsregler, kan få väsentlig ekonomisk påverkan på bolaget och koncernens verksamhet både på kort och lång sikt. Åtgärder Följa utvecklingen inom skatteområdet Hur hanteras utmaningen på kort sikt? + Hur hanteras utmaningen på lång sikt? Hur hanteras utmaningen på kort sikt? Utvecklingen inom skatteområdet följs särskilt avsee räntebegränsningsreglerna samt regler för holdingbolag. Affärsplan 2018-2020 7 Halmstads Rådhus AB Halmstads kommun

5 Kommunfullmäktiges mål Affärsplan 2018-2020 8 Halmstads Rådhus AB Halmstads kommun

6 Bolagsstyrelsens mål Affärsplan 2018-2020 9 Halmstads Rådhus AB Halmstads kommun

7 Prioriteringar Affärsplan 2018-2020 10 Halmstads Rådhus AB Halmstads kommun

8 Nyckeltal Affärsplan 2018-2020 11 Halmstads Rådhus AB Halmstads kommun

9 Internbudget 9.1 Resultaträkning Budget 2017 Progno s 2017 (per 171031) Budget 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Intäkter Nettoomsättning 1 400 1 600 2 800 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300 Övriga intäkter 1 400 1 600 2 800 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300 Kostnader Övriga externa kostnader -2 800-3 000-4 200-5 700-5 700-5 700-5 700-5 700 Personalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 Avskrivningar 0 0 0 0 0 0 0 0-2 800-3 000-4 200-5 700-5 700-5 700-5 700-5 700 Resultat -1 400-1 400-1 400-1 400-1 400-1 400-1 400-1 400 Finansiella poster Finansiella intäkter 89 100 87 000 90 800 95 700 108 600 116 700 121 900 132 100 Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto 9.2 Balansräkning -111-111 -135-152 -60 200-55 900-72 700-91 100 500 200 000 500 28 900 31 100 18 100 4 600-2 900 5 500-13 100-20 400 27 500 29 700 16 700 3 200-4 300 4 100-14 500-21 800 Budget 2017 Progno s 2017 (per 171031) Budget 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Tillgångar Anläggningstillgång ar 3 800 3 800 4 090 4 430 5 020 5 270 5 520 5 870 Omsättningstillgång ar 300 300 300 300 300 300 300 300 Summa tillgångar 4 100 4 100 4 390 4 730 5 320 5 570 5 820 6 170 Skulder och eget kapital Kortfristiga skulder 100 100 100 100 100 100 100 100 Långfristiga skulder 3 860 3 860 4 130 4 450 5 020 5 250 5 480 5 810 Balanserade vinstmedel - Årets resultat Affärsplan 2018-2020 12 Halmstads Rådhus AB Halmstads kommun

Balanserade vinstmedel - Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital 140 140 160 180 200 220 240 260 4 100 4 100 4 390 4 730 5 320 5 570 5 820 6 170 9.3 Nyckeltal Rörelseresultat + fin. intäkter Budget 2017 Progn os 2017 (per 171031 ) Budget 2018 2019 87 700 85 600 89 400 94 300 2020 107 20 0 2021 115 30 0 2022 120 50 0 2023 130 70 0 Soliditet 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % Balansomslutning 4 100 4 100 4 390 4 730 5 320 5 570 5 820 6 170 % avkastning/år Avkastning enl ägardirektiv Medelantal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 9.4 Behov av upplåning Behov av upplåning Nyupplåning per år År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 Bolagets nyupplåning utgår från dotterbolagens upplåningsbehov. Dessa uppgifter anges i resp. bolags affärsplan. 9.5 Ekonomiska förändringar Ekonomiska ramar och investeringar fastställs slutligen i kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget. Utöver första året ur planeringsperioden är slutliga beslut inte tagna, varför budgeten kan förändras till innehåll och/eller belopp. 9.5.1 Ekonomiska konsekvenser Ekonomiska konsekvenser Drift 2018 Drift 2019 Ränteutveckling -4 100 Drift 2020-12 800 Drift 2021-12 600 Utjämningspost 4 100 12 800 Kommunkoncernens ledningskostnader fördelas Summa 0 0-12 600 Drift 2022-31 100-31 100 Drift 2023-38 500-38 500 Affärsplan 2018-2020 13 Halmstads Rådhus AB Halmstads kommun

Ränteutveckling Ekonomiska konsekvenser utöver ram Ekonomiska konsekvenser avsee ränteutveckling har beräknats som förändring jämfört med plan 2018 (gäller samtliga år). Kommunkoncernens ledningskostnader fördelas Beskrivning Årlig debitering av ledningskostnader från Stadskontoret till HRAB på ca: 2 mnkr. Dessa kostnader plus HRAB:s ledningskostnader ca: 1 mnkr, totalt ca: 3 mnkr vidaredebiteras till dotterbolagen enligt fördelningsmodell. Införs fr om 1 juli 2018, vilket innebär halva kostnaden 2018. Förväntat resultat Kommunkoncernens ledningskostnader fördelas Ekonomiska konsekvenser utöver ram HRAB får ersättning för koncernens ledningskostnader, vilket troligen innebär ett ekonomiskt överskott jämfört med ram. Konsekvenser i verksamheten Dotterbolagens kostnader ökar fr om 1 juli 2018 och framåt. Affärsplan 2018-2020 14 Halmstads Rådhus AB Halmstads kommun

10 Bilagor 10.1 Internkontroll 10.1.1 Risk- och väsentlighetsanalys 10.1.1.1 Verksamhet 10.1.1.2 Styrning Risk Affärsplaner Dotterbolag rapporterar inte in affärsplaner med budget Resultatavvikelser Dotterbolags resultat avviker väsentligt från affärsplan utan att detta rapporteras till mb Internkontrollplaner Dotterbolag rapporterar inte in internkontrollplan Styrelseprotokoll Dotterbolag har inte sänt in styrelseprotokoll. Policyer Dotterbolag har inte fått information om ny policy från KF Finansrapport Styrelsen tar inte del av väsentliga hälser inom finansverksamheten. Åtgärder som identifierats i samband med revisionsrapport åtgärdas inte. Pwc genomförde hösten 2016 en granskning avsee IT-säkerheten i kommunkoncernen. Sanno likhet 2. Mindre sannoli k Konse kvens Riskta l 1 3 3 1 3 3 1 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4. Mycket allvarli g 8 10.1.1.3 Ekonomi Risk Skatter och avgifter Skatter redovisas och betalas inte in med rätt belopp i rätt tid Finans - låneavtal Låneavtal följer inte kommunens finanspolicy. Resultatutjämning Möjlighet till resultatutjämning i koncernen har inte använts. Löpa avstämningar Avstämning av redovisning och balanskonton görs inte löpa Attest av obehörig Attest av leverantörsfaktura sker av ej godkänd person Manuella utbetalningar Det finns möjlighet i affärsystemet att göra manuella utbetalningar som inte kräver dubbel attest. Finans - skuldportfölj Lån som förfaller omsätts inte i tid. Finans - rutiner Dokumenterade rutiner saknas för den finansiella hanteringen och ansvarsfördelning. Sanno likhet Konse kvens Riskta l 2 3 6 2 3 6 1 3 3 2 2 4 1 4 4 2 4 8 2 4 8 4 2 8 Affärsplan 2018-2020 15 Halmstads Rådhus AB Halmstads kommun

Risk Finans - delegation Ej godkänd person urtecknar eller utför transaktioner/affärer. Finans - utbetalning till konto Utbetalning sker till felaktigt bankkonto. Likviditetsbrist Bristfällig likviditetsplanering Likviditetsplaneringen är inaktuell och finansiering blir kostsam. Sanno likhet Konse kvens Riskta l 2 4 8 2 4 8 2 3 6 2 3 6 10.1.1.4 Lagar, riktlinjer och planer Risk Bokföringsmaterial (BFL) Bokföringsmaterial förvaras inte på ett betrygga sätt Sanno likhet Konse kvens Riskta l 1 3 3 10.1.1.5 Administration/it Risk Avtal Avtal förvaras inte på ett betrygga sätt IT-säkerhet Back-up på affärssystemet fungerar inte Sanno likhet Konse kvens Riskta l 2 2 4 1 4 4 10.1.1.6 HR/medarbetare 10.1.2 Internkontrollplan 10.1.2.1 Styrning Kontrollmoment Hur sker granskning Periodicitet Uppföljning av dotterbolagens rutin för åtgärd. 10.1.2.2 Ekonomi Uppföljning av dotterbolagens rutin för åtgärd genom kontakt med ansvarig person på resp. bolag. Avstämning med revisionsrapport. Kontrollmoment Hur sker granskning Periodicitet Kontroll av skattedeklaration för sista kvartalet 2017 mot urlag/bokföring och skattekontoutdrag. Fullständig granskning av urval. År År Vem granskar kontrollmo mentet Koncerncon troller Vem granskar kontrollmo mentet Koncerncon troller Avrapporte ring till senior koncerncont roller Avrapporte ring till Senior koncerncont roller Affärsplan 2018-2020 16 Halmstads Rådhus AB Halmstads kommun

Kontrollmoment Hur sker granskning Periodicitet Kontroll av manuella utbetalningar juni - december 2016 Kontroll att transaktioner i skuldportföljen har registrerats i finanssystemet ur 2017. Kontroll att det finns upprättad dokumentation över rutiner för den finansiella hanteringen och ansvarsfördelning. Kontroll att behörig person har urtecknat låneavtal och avtal om andra finansiell instrument ur perioden juni 2016 - maj 2017. Kontroll att utbetalningar till bankkonton ur 2017, har skett till konton som vidimerats av kontoinnehavare. Kontroll att det finns upprättad dokumentation över rutin för likviditetsplaneringen Fullständig granskning av urval genom utdrag ur ekonomissystem (verifikationstyp AP) och kontroll av attesterade urlag. Fullständig granskning av urval Fullständig. Fullständig granskning av urval. Fullständig granskning av urval. Fullständig År År År År År År Vem granskar kontrollmo mentet Koncerncon troller Koncerncon troller Koncerncon troller Koncerncon troller Koncerncon troller Koncerncon troller Avrapporte ring till Senior koncerncont roller Senior koncerncont roller Senior koncerncont roller Senior koncerncont roller Senior koncerncont roller Senior koncerncont roller Affärsplan 2018-2020 17 Halmstads Rådhus AB Halmstads kommun