BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017 KVARTALSRAPPORT Q2 2016
|
|
- Maj-Britt Gustafsson
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Metria är den ledande aktören inom mättjänster, geografiska informationssystem och fjärranalys. Genom smarta IT-lösningar hjälper vi våra kunder att kombinera data, analyser och trender för rätt beslut. Vi hanterar hela kedjan, från datainsamling, mätning och datalagring till analys och visualisering. Vi är experter på att förstå våra kunders verklighet och förenkla användningen av geografisk information. Bland våra 250 medarbetare, från Malmö till Kiruna, finns bred kunskap och expertis inom mättjänster, geografiska informationssystem och fjärranalys. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ KVARTALSRAPPORT Q2 NYCKELTAL (MSEK) okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Nettoomsättning 119,8 115,5 431,7 415,2 Periodens rörelseresultat (EBITDA) 11,2 13,9 36,7 30,4 Periodens rörelsemarginal (EBITDA %) 9,3 12,0 8,5 7,3 Periodens rörelseresultat (EBIT) 6,8 9,7 19,3 14,7 Periodens resultat efter skatt 5,3 4,2 15,0 8,1 Kassaflöde från löpande verksamhet 18,1 3,5 21,8 36,7 METRIA AB ORG.NR
2 INNEHÅLL VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET o 11 VD har ordet Ekonomisk översikt Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter SKANOVA - Metria har fått ett breddat förtroende i att tillhandahålla fastighetsinformation och geografisk information via tjänster som kunden nyttjar i sina egna verksamhetssystem. Uppdraget gäller ett år i taget med möjlighet till årsvis förlängning från båda parter Förändringar i eget kapital Nyckeltal Verkställande direktörs underskrift Revisors granskningsrapport Om Metria Definitioner SKOGSBOLAG - Metria har fått i uppgift att skapa ett system som syftar till att förbättra skogliga grunddata. I uppdraget ingår även att visualisera det förbättrade materialet via en webbklient. INFORMATIONSTILLFÄLLEN Årsstämma Delårsrapport Q Delårsrapport Q Delårsrapport Q KONTAKTPERSONER För ytterligare information vänligen kontakta: Erik Oldmark, Verkställande direktör Ulf Sandegren, Finansdirektör Telefon MYNDIGHET - På uppdrag av myndighet utför Metria kartering av påverkan från byggnation, båtar och företag utmed hela Sveriges kust. Uppdraget pågår under två år och visar förändringen av påverkan från 1960-talet fram till idag. TRAFIKVERKET - Avtal har tecknats i perioden gällande att Metria tar fram ett nytt stomnät. Arbetet är påbörjat och innefattar mätning av anslutningsnät och bruksnät i plan och höjd. Underlaget ska levereras i början av april. Metrias finansiella rapporter publiceras på Metrias webbplats: metria.se METRIA AB org.nr METRIA AB (Huvudkontoret) Gävle Besöks-/leveransadress: Lantmäterigatan 2 SE Gävle Telefon: E-post: info@metria.se metria.se Foto: Lorem Ipsum
3 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VD HAR ORDET Metria levererar ett fortsatt starkt resultat och tillväxt i kvartalets alla månader. Årets transformation har skapat ett utmärkt utgångsläge för Metrias ambitioner Kvartalsresultat Metria ökar omsättningen i fjärde kvartalet med 5,5 procent med fortsatt god lönsamhet. Affärsområde Plan & Mät har fortsatt att stärka sin position mot kommunsegmentet och har även tagit viktiga kontrakt på infrastruktursidan, framförallt mot järnväg. Affärsområdena Konsult & Analys och Operations har tagit centrala affärer inom fjärranalys och GIS (Geografiskt informationssystem). Affärsområde Geodata har vänt en negativ trend och fokuserar nu på tillväxt, främst genom att vidareutveckla och vässa kunderbjudandet. Årsresultat Omsättningen för helåret ökar med knappt 4 procent till 432,3 MSEK samtidigt som resultatet EBITDA förbättras med närmare 21 procent och uppgår till 36,7 MSEK. Marknaden för geografisk information fortsätter att växa och är mer aktuell än någonsin. Mer data finns tillgängligt och allt fler aktörer digitaliserar sin verksamhet för att bli mer konkurrenskraftiga och effektiva. Ett modernt GIS-system spelar stor roll för att stärka detta. Vi lägger därför ytterligare kraft på att föra ut vårt heltäckande GIS-erbjudande. Metrias förmåga att driva innovation och metodutveckling skapar resultat hos kunderna. Vår ambition är även att vara ledande i att etablera GIS som ett självklart verksamhetsstöd till en bredare marknad utanför traditionella GIS-segment. Ett utmärkt utgångsläge Metria har en unik position som marknadens enda aktör vars erbjudande spänner över hela värdekedjan för GIS. Metrias varumärke har stärkts under året, vilket bland annat visar sig i fler och stärkta kundrelationer samt ett stort antal rekryteringar av nya medarbetare. Vi har även etablerat en verksamhet för Plan & Mät i Stockholm, vilket säkerställer en nationell spridning som lägger grund för fortsatt tillväxt. Tillsammans med de förändringar vi genomfört under, med bland annat stort fokus på att utveckla vårt erbjudande, skapar det en utmärkt plattform för att nå våra ambitioner Statens försäljning av Metria I somras gav riksdagen regeringen ett mandat att sälja statens aktier i Metria AB. ERIK OLDMARK VD, Metria AB 3
4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ EKONOMISK ÖVERSIKT Oktober - december NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 119,8 MSEK (115,5) vilket motsvarar en tillväxt på 3,7 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Intäkterna har ökat främst inom affärsområde Plan & Mät som haft en god organisk tillväxt under året. Affärsområde Operations visar också tillväxtsiffror med bättre projektlönsamhet som främsta förklaring. Intäkterna i perioden har minskat inom affärsområde Geodata vilket främst förklaras av lägre intäkter för fastighetsinformation. NETTOOMSÄTTNING 119,8 MSEK , ,3 Q3 115,5 111,2 110,4 102,9 88,5 Q2 Q1 Q3 Q2 102,8 Q1 Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 11,2 MSEK (13,9) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,3 procent (12,0). Det lägre resultatet beror på en vändning av en reserv på 3 MSEK under kvartal fyra avseende personalutbildning. De totala rörelsekostnaderna uppgick till 112,8 MSEK (106,0). Kostnader för Handelsvaror minskar marginellt till 33,5 MSEK (34,2). Personalkostnaderna ökar i perioden till 52,2 MSEK (45,1). Övriga externa kostnader uppgår till 22,7 MSEK (21,9). Resultat före finansnetto (EBIT) uppgick till 6,8 MSEK (9,7). RÖRELSERESULTAT (EBITDA) 11,2 MSEK ,2 8,7 Q3 9,6 Q2 7,3 Q1 13,9 4,1 Q3 3,4 Q2 9,0 Q1 RÖRELSEMARGINAL (EBITDA %) 9,3 % ,3 8,9 8,6 7,1 12,0 4,6 3,1 8,8 Q3 Q2 Q1 Q3 Q2 Q1 4
5 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ EKONOMISK ÖVERSIKT Oktober - december INVESTERINGAR Under perioden uppgick investeringarna till 4,6 MSEK (5,3) och bestod i huvudsak av totalstationer och GPS utrustning för Plan & Mät-verksamheten samt inredning av det nya Gävlekontoret, samt investeringar i mätinstrument. KASSAFLÖDE (LÖPANDE VERKSAMHET) 7,3 MSEK ,7 KASSAFLÖDE Totala kassaflödet under perioden uppgick till 13,6 MSEK (-1,5). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,3 MSEK (3,5). Det förbättrade kassaflödet i kvartalet beror i huvudsak på en ökning av rörelseskulder samt en minskad balans för pågående arbete ,3 Q3-22,4 Q2 6,5 Q1 3,5 LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING Likviditeten uppgick till 67,4 MSEK (61,7). Bolagets egna kapital uppgick vid utgången av perioden till 121,2 MSEK (108,7) och soliditeten till 49,4 procent (45,8). SOLIDITET 49,4 % MEDARBETARE Medelantalet anställda under fjärde kvartalet uppgick till 270 (251). Under perioden har 22 personer anställts och 8 personer har avslutat sina anställningar ,4 51,9 Q3 42,7 Q2 48,2 Q1 42,5 MEDELANTAL ANSTÄLLDA Q3 Q2 Q1 5
6 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ EKONOMISK ÖVERSIKT Januari - december NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Bolagets nettoomsättning för helåret uppgick till 431,7 MSEK (415,3). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 36,7 MSEK (30,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8,5 procent (7,3). Resultatet belastas av avgångsvederlag (-3,9 MSEK). Föregående år belastades resultatet med omstruktureringskostnader avseende lednings- och administrativ personal -9,3 MSEK. Exkluderas dessa poster blev EBITDA-resultatet 40,6 MSEK att jämföra med 39,7 MSEK föregående år. Nettoomsättningen har påverkats positivt av i första hand en stark tillväxt för affärsområdet Plan & Mät men även Operations visar tillväxtsiffror. Affärsområde Geodata har påverkats negativt av lägre volymer och nytt avtal för fastighetsinformationsuttag. INVESTERINGAR Under perioden uppgick investeringarna till 13,8 MSEK (-18,5) och bestod i huvudsak av mätinstrument för Plan & Mät, inventarier till det nya Gävlekontoret samt IT utrustning. KASSAFLÖDE Totala kassaflödet under perioden uppgick till 5,7 MSEK (10,2). Kassaflödet från den löpande verksamheten har bidragit med 21,8 MSEK (36,7). MEDARBETARE Medelantalet anställda under år uppgick till 258 (250). Under perioden har 84 personer anställts och 51 personer har avslutat sin anställning. De totala rörelsekostnaderna exkluderat omstruktureringskostnader uppgick till 408,5 MSEK (394,1). Kostnadsökningen förklaras främst av ökade personalkostnader orsakade av organisk tillväxt och övriga externa kostnader samtidigt som kostnaden för handelsvaror har minskat. Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 19,3 MSEK (14,7). Resultat efter skatt uppgick till 15,0 MSEK (8,1). 6
7 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ RESULTATRÄKNING Belopp i MSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 119,8 115,5 431,7 415,2 Övriga rörelseintäkter 0,2 0,2 0,6 2,6 Summa rörelsens intäkter 120,0 115,7 432,3 417,8 RÖRELSENS KOSTNADER Handelsvaror -33,5-34,8-133,6-142,9 Övriga externa kostnader -22,7-21,9-76,6-71,3 Personalkostnader -52,2-45,1-184,9-173,2 Avskrivningar av immateriella tillgångar -2,6-2,4-10,3-8,9 Avskrivningar av materiella tillgångar -1,8-1,8-7,0-6,8 Summa rörelsens kostnader -112,8-106,0-412,4-403,1 Rörelseresultat 7,2 9,7 19,9 14,7 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Förlust vid avyttring maskiner och inventarier -0,4 0,0-0,4 0,0 Ränteintäkter och liknande resultatposter 0,1 0,0 0,2 0,5 Räntekostnader och liknande resultatposter 0,0 0,0-0,2-0,2 Finansnetto -0,3 0,0-0,5 0,3 Resultat efter finansiella poster 6,9 9,7 19,4 15,0 Bokslutsdispositioner -0,1-4,3-0,1-4,6 Skatt på periodens resultat -1,5-1,2-4,4-2,3 Periodens resultat 5,3 4,2 15,0 8,1 7
8 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BALANSRÄKNING Belopp i MSEK ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Goodwill 28,8 37,4 Övriga immateriella anläggningstillgångar 6,9 7,1 35,7 44,5 Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 12,0 7,0 Inventarier, verktyg och installationer 6,3 7,2 18,3 14,2 Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran - - Andra långfristiga fordringar 0,1 0,8 0,1 0,8 Summa anläggningstillgångar 54,1 59,5 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Upparbetade, ej fakturerade intäkter 14,9 18,3 Kundfordringar 90,4 77,0 Övriga kortfristiga fordringar 0,4 2,4 Skattefordringar 0,5 0,4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13,3 17,8 Summa kortfristiga fordringar 119,5 116,0 Kassa och bank 67,4 61,7 Summa omsättningstillgångar 186,9 177,7 SUMMA TILLGÅNGAR 241,0 237,2 8
9 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BALANSRÄKNING Belopp i MSEK EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital (Not 4) 20,8 20,8 Överkursfond 63,0 63,0 Utvecklingsfond 0,9 - Balanserat resultat 21,5 16,8 Periodens resultat 15,0 8,1 Summa eget kapital 121,2 108,7 Obeskattade reserver Periodiseringsfond 7,1 7,1 Överavskrivningar 1,2 1,1 Summa obeskattade reserver 8,3 8,2 AVSÄTTNINGAR Avsättningar för pensioner och andra förpliktelser 0,1 0,9 Summa avsättningar 0,1 0,9 KORTFRISTIGA SKULDER Icke räntebärande skulder Fakturerade, ej upparbetade intäkter 18,1 27,6 Leverantörsskulder 33,1 21,0 Övriga skulder 18,9 15,4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 41,3 55,4 Summa kortfristiga skulder 111,4 119,4 Summa eget kapital och skulder 241,0 237,2 9
10 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ KASSAFLÖDESANALYS Belopp i MSEK DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Resultat efter finansiella poster 6,9 9,8 19,4 15,0 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar 4,4 4,1 17,2 15,7 Avsättningar 0,8-0,4 0,8 0,4 Reavinster ,1 Betald skatt -1,3 0,7-4,8 2,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 10,8 12,8 32,6 28,3 KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Ökning(-)/Minskning(+) av pågående arbete 10,9 15,3 3,3-0,8 Ökning(-)/Minskning(+) av övriga rörelsefordringar -13,9-28,2-6,1 14,6 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 10,3 3,6-8,0-5,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten 18,1 3,5 21,8 36,7 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,1-0,1 0,1 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -4,1 4,7-8,4-10,8 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - -0,6-5,4-7,4 Placering av övriga finansiella anläggningstillgångar -0,5 0,3-0,5-0,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten -4,5 5,0-13,7 18,4 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Utbetald utdelning ,4-8,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0-2,4-8,1 Periodens kassaflöde 13,6-1,5 5,7 10,2 Likvida medel vid periodens början 53,8 63,2 61,7 51,5 Likvida medel vid periodens slut 67,4 61,7 67,4 61,7 10
11 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Belopp i MSEK Aktiekapital Utvecklingsfond Överkursfond Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital vid årets ingång 20,8-63,0 24,9 108,7 Periodens resultat jan mar ,0 4,0 Utdelning till aktieägare ,1-8,1 Periodens resultat apr jun ,5-0,5 Periodens resultat jul sep ,4 0,4 Periodens resultat okt-dec ,2 4,2 Utgående eget kapital ,8-63,0 24,9 108,7 Eget kapital vid årets ingång 20,8-63,0 24,9 108,7 Periodens resultat jan mar ,3 2,3 Utdelning till aktieägare ,4-2,4 Periodens resultat apr-jun ,2 4,2 Periodens resultat jul-sep ,3 3,3 Periodens resultat okt-dec ,3 5,2 Omföring till Utvecklingsfond - 0,9 - -0,9 0,0 Utgående eget kapital ,8 0,9 63,0 36,6 121,2 11
12 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ NOTER NOT 1 RISKER OCH REDOVISNINGSPRINCIPER VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Bolagets risker har värderats av ledningen och bedömningen är baserad på sannolikhet och konsekvens. Identifieringen av riskerna har utgått från de bedömda affärsriskerna som finns i bolaget. Riskerna är definierade som en händelse som påverkar bolagets möjlighet att uppnå sina verksamhetsmål och genomföra sina strategier. De största riskerna i Metrias verksamhet bedöms vara: marknadsrisker, affärsrisker, operativa risker samt efterlevnadsrisker. Riskerna finns beskrivna i årsredovisningen, sid 47. Pågående arbete Förändringen påverkar posterna Upparbetade ej fakturerade intäkter och Fakturerade ej upparbetade intäkter. Pågående arbeten till fast pris värderas enligt metoden successiv vinstavräkning, vilket innebär att intäktsredovisningen sker enligt uppdragens respektive färdigställandegrad. Uppdrag på löpande räkning intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs. I Metria används fast pris och löpande räkning som ersättningsformer för uppdrag/projekt. GRANSKNING Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Allmänt Kvartalsrapporten har upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Enligt Regeringens riktlinjer från den 29 november 2007 för extern rapportering för företag med statligt ägande ska IFRS (International Financial Reporting Standards) tillämpas. Enligt beslut av bolagets ägare 2014 kommer IFRS inte att tillämpas. Intäkter Som intäkt redovisas det verkliga värdet av vad som erhållits eller som kommer att erhållas. För abonnemangsintäkter innebär det att intäkten fördelas jämnt över avtalsperioden. Intäkter redovisas endast om det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla företaget och dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Om det senare uppstår osäkerhet vad avser möjligheten att erhålla betalning för belopp som redan redovisats som intäkt, redovisas det belopp för vilket betalning inte längre är sannolikt som en kostnad. Goodwill Goodwill utvärderas årligen om indikation på nedskrivning föreligger, genom att förväntade framtida kassaflöden bedöms. Värderingen av projekt till fast pris görs med budgeterade kostnader/intäkter som grund samt en bedömning av värdet av projekten på balansdagen. Värderingen av projekt till löpande räkning görs med nedlagd tid och omkostnader som grund i förhållande till bokförda intäkter. Värderingen kan resultera i antingen en tillgång eller en skuld. NOT 2 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN Det finns inga väsentliga händelser efter periodens utgång att rapportera. NOT 3 STÄLLDA PANTER OCH EVENTUALFÖRPLIK- TELSER STÄLLDA PANTER Kapitalförsäkring till förmån för pensionsutfästelse Eventualförpliktelser Hyresgaranti och Förskottsgaranti NOT 4 AKTIEKAPITAL ,1 0,9 0,0 2, Aktiekapital ( aktier med kvotvärde 1 kr) 20,8 Goodwill bedöms ha en nyttjandeperiod på 10 år för den del som avser verksamhetsöverlåtelserna från Lantmäteriet vid Metrias bildande. Övriga immateriella anläggningstillgångar skrivs av på 5 år. 12
13 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ NYCKELTAL Belopp i MSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Nettoomsättning 119,8 115,5 431,7 415,2 Rörelseresultat (EBITDA) 11,2 13,9 36,7 30,4 Rörelsemarginal, % (EBITDA) 9,3 12,0 8,5 7,3 Rörelseresultat (EBITA) 9,0 12,1 28,0 23,6 Rörelsemarginal, % (EBITA) 7,5 10,5 6,5 5,7 Rörelseresultat (EBIT) 6,8 9,7 19,3 14,7 Rörelsemarginal, % (EBIT) 5,7 8,5 4,5 3,5 Resultat före skatt 6,9 5,4 19,5 10,4 Resultat efter skatt 5,3 4,2 15,0 8,1 Avkastning eget kapital, % 4,6 3,9 13,0 7,4 Avkastning sysselsatt kapital, % 5,4 8,6 15,8 12,8 Soliditet, % 49,4 45,8 49,4 45,8 Kassaflöde från löpande verksamhet 18,1 3,5 21,8 36,7 Investeringar 4,6 5,3 13,8 15,9 Medelantal anställda* Nettoskuld -67,4-61,7-67,4-61,7 * Beräknad enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 2006:11 med årsarbetstiden timmar. Historisk data har omräknats. 13
14 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. Stockholm EVA GIDLÖF Styrelseordförande KATARINA AXELSSON LINDGREN Ledamot KATARINA BURTON Ledamot ANDERS HUGOSSON Ledamot PIA GIDEON Ledamot MICHAEL THORÉN Ledamot KARL WISTRAND Ledamot HENRIK BYLUND Arbetstagarrepresentant PER-ÅKE JURESKOG Arbetstagarrepresentant ERIK OLDMARK Verkställande direktör 14
15 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OM METRIA Metria är den ledande aktören inom mättjänster, geografiska informationssystem och fjärranalys. Genom smarta IT-lösningar hjälper vi våra kunder att kombinera data, analyser och trender för rätt beslut. Vi hanterar hela kedjan, från datainsamling, mätning och datalagring till analys och visualisering. Vi är experter på att förstå våra kunders verklighet och förenkla användningen av geografisk information. Bland våra 250 medarbetare, från Malmö till Kiruna, finns bred kunskap och expertis inom mättjänster, geografiska informationssystem och fjärranalys. VISION Metria visualiserar verkligheten för att leva på ett hållbart sätt. VERKSAMHET Marknaden för geografisk information är under snabb utveckling. Datatillgången ökar i takt med att data från myndigheter och satellitbilder blir tillgängliga. En annan tydlig trend är crowdsourcing, en form av öppen innovation, där data och information delas mellan individer. Konceptet innebär ett bredare utbud av idéer och snabbare lösning på komplexa utmaningar. I ett affärsklimat där datatillgången ökar krävs kunskap, förädling och paketering. Därför utvecklar Metria lösningar som är enkla och effektiva för att kunna kombinera data, göra analyser och se trender och mönster. Parallellt utvecklar Metria molnbaserade tjänster och ligger i framkant när det gäller integration och kundnytta. AFFÄRSMODELL Metrias affärsmodell baseras på abonnemangsintäkter från molnbaserade tjänster och samarbetsplattformar och tillhörande konsultintäkter, drift- och förvaltningsintäkter samt intäkter från plan och mättjänster. De flesta av företagens tjänster innebär förädling av grundläggande kartinformation från såväl egna mätningar i fält som från upphandlad satellitinformation, lantmäteridata och flygbilder. KUNDER Hos Metria dominerar myndigheter och kommuner som kunder, vilken svarar för ungefär en tredjedel av omsättningen. Här återfinns kunder som Naturvårdsverket, Havs- och Vattenmyndigheten, Lantmäteriet, Försvaret och Trafikverket. Nästa stora kundgrupp är företag inom bank och försäkring. Den tredje kundgruppen återfinns inom skogs-, energi- och telekombranscherna. Bolaget har också försäljning av geografisk information och mättjänster direkt till privatpersoner. ORGANISATION Som ett led i att stärka försäljnings- och leveransprocesserna har organisationen förändrats från den 1 januari. Verksamheten består nu av fyra affärsområden: Geodata, Plan & Mät, Konsult & Analys samt Operations. Vidare har en strategisk produktledning skapats i syfte att driva utvecklingen av bolagets erbjudande. Den nya organisationen ger större möjlighet till kompetensutveckling och mer effektiv samverkan mellan affärsområdena. 15
16 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ TJÄNSTER De flesta av Metrias tjänster innebär förädling av grundläggande kartinformation från såväl egna mätningar i fält som från upphandlad satellitinformation, lantmäteridata och flygbilder. Vi utvecklar och underhåller molnbaserade tjänster och samarbetsplattformar. Verksamheten bedrivs inom fyra affärsområden. GEODATA Metria har ett av Sveriges största geodatalager som kontinuerligt växer i takt med att nya informationskällor tillkommer. Geodatalagret uppdateras med aktuell och kvalitetssäkrad data från olika leverantörer och leveranser sker utifrån väldokumenterade och standardiserade processer. Metrias geodatatjänster bygger på en kombination av kommersiell teknik och öppna format och fungerar väl tillsammans. Våra experter har lång erfarenhet av att skräddarsy lösningar efter kundernas behov och önskemål. PLAN & MÄT Plan & Mät utför detaljmätning som innefattar bland annat utsättning, inmätning och ligger till grund för projekteringsunderlag, grundkartor, primärkartor och nybyggnadskartor. Vi mäter också för etablering av stomnät så som bruks- och anslutningsnät. Vi har bred erfarenhet av kommunal mätning, nationella infrastrukturprojekt och internationella karteringar. Vi utför också tjänster i planprocessen såsom detaljplaner, fastighetsförteckningar och fastighetsutredningar. KONSULT & ANALYS Konsult & Analys tar med hjälp av geografiska analyser fram kundanpassade beslutsunderlag, producerar kartor eller hjälper företag och organisationer att effektivisera sin verksamhet med hjälp av GIS- och fjärranalys. Vi är experter på geodata och förstår hur olika dataset ska kombineras och analyseras för att ge svar på verksamhetens frågor. Vi tillhandahåller expertstöd inom GIS- och fjärranalys till organisationer som själva inte vill investera i IT eller ämneskunskap. Vår fjärranalyskompetens möjliggör för våra kunder att ta fram nya insikter över stora geografiska områden, spåra och visualisera förändringar samt beskriva miljösamband och konsekvenser. OPERATIONS Operations utvecklar, förvaltar och driftar kundunika och branschanpassade IT-system som kompletterar befintliga affärssystem. Med vår kundsupport hjälper vi kunden att planlägga, installera, förvalta och uppgradera användandet av Metrias lösningar. Vi tillhandahåller drift och support till definierade SLA-nivåer. 16
17 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MÅL Metria ska vara ett lönsamt, växande och attraktivt bolag som leder marknaden för digitala karttjänster. Högre lönsamhet ska nås genom produktivitetsförbättringar och kostnadskontroll samt fokus på lönsamma produkter och tjänster. Tillväxt ska uppnås genom ökat säljfokus och ökat fokus på kundnytta samt merförsäljning till befintliga kunder. Metria ska vara attraktivt för våra medarbetare så att vi kan behålla och rekrytera de bästa i branschen. Vi ska vara attraktiva för våra kunder som ska se Metria som det naturliga valet av leverantör. Inför har ett omfattande arbete gjorts med att utveckla och formulera strategin för de kommande fem åren. På basis av detta arbete har styrelsen fastlagt följande tre strategiska mål: Metria ska 2021 omsätta 800 MSEK och leverera ett resultat på 100 MSEK. Metria ska vara den ledande aktören på prioriterade marknader. Metria ska ha det starkaste varumärket i branschen. För att leverera den strategiska ambitionen krävs att Metria professionaliseras i såväl försäljnings- som leveransprocesser. Därför är inriktningen för att strukturellt ställa om bolaget och förbereda för tillväxt. Fyra fokusområden har identifierats för : 1) Effektiva leveranser och processer 2) Paketerat och tydligt erbjudande 3) Effektivare försäljning 4) Attraktiv arbetsgivare 17
18 METRIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ DEFINITIONER Avkastning eget kapital Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning sysselsatt kapital Rörelseresultat (EBIT) plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Rörelsemarginal Rörelseresultat (EBITDA, EBITA och EBIT) i procent av nettoomsättningen. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen på balansdagen. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder och uppskjutna skatteskulder på obeskattade reserver. Nettoskuld Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar och likvida medel. EBITDA Rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar och avskrivningar. EBITA Rörelseresultat före räntor, skatt och avskrivning av goodwill. EBIT Rörelseresultat före finansiella poster och skatt. METRIA AB, 2018 Produktion: Metria i samarbete med Publicera Information AB, 18
KVARTALSRAPPORT 2017 Q1 KVARTALSRAPPORT Q2 2016
Metria är den ledande aktören inom mättjänster, geografiska informationssystem och fjärranalys. Genom smarta IT-lösningar hjälper vi våra kunder att kombinera data, analyser och trender för rätt beslut.
KVARTALSRAPPORT 2017 Q2 KVARTALSRAPPORT Q2 2016
Metria är den ledande aktören inom mättjänster, geografiska informationssystem och fjärranalys. Genom smarta IT-lösningar hjälper vi våra kunder att kombinera data, analyser och trender för rätt beslut.
KVARTALSRAPPORT 2017 Q3 KVARTALSRAPPORT Q2 2016
Metria är den ledande aktören inom mättjänster, geografiska informationssystem och fjärranalys. Genom smarta IT-lösningar hjälper vi våra kunder att kombinera data, analyser och trender för rätt beslut.
KVARTALSRAPPORT Q jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep NYCKELTAL (MSEK) Periodens rörelsemarginal (EBITDA %)
Metria är en ledande aktör på marknaden för digitala karttjänster, mätning och geografiska informationssystem. Vår affärsidé affärsidè är att skapa kundnytta av kart- och mätdata. Vi strävar efter att
KVARTALSRAPPORT Q2 2016
Metria är en ledande aktör på marknaden för digitala karttjänster, mätning och geografiska informationssystem. Vår affärsidè är att skapa kundnytta av kart- och mätdata. Vi strävar efter att bygga en hållbar
KVARTALSRAPPORT Q1 2016
Metria är en ledande aktör på marknaden för digitala karttjänster, mätning och geografiska informationssystem. Vår affärsidè är att skapa kundnytta av kart- och mätdata. Vi strävar efter att bygga en hållbar
KVARTALSRAPPORT Q jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep NYCKELTAL (MSEK) Periodens rörelsemarginal (EBITDA %)
Metria är en ledande aktör på marknaden för digitala karttjänster, mätning och geografiska informationssystem. Vår affärsidé affärsidè är att skapa kundnytta av kart och mätdata. Vi strävar efter att bygga
METRIA KVARTALSRAPPORT Q METRIA AB ORG.NR
METRIA KVARTALSRAPPORT METRIA AB ORG.NR 556799-2242 METRIA 1 Kvartalsrapport Metria är den ledande aktören inom mättjänster, geografiska informationssystem (GIS) och fjärranalys. Vi hanterar hela värdekedjan,
METRIA KVARTALSRAPPORT Q METRIA AB ORG.NR
METRIA KVARTALSRAPPORT METRIA AB ORG.NR 556799-2242 Kvartalsrapport Metria är den ledande aktören inom mättjänster, geografiska informationssystem (GIS) och fjärranalys. Vi hanterar hela värdekedjan, från
METRIA KVARTALSRAPPORT Q METRIA AB ORG.NR
METRIA KVARTALSRAPPORT METRIA AB ORG.NR 556799-2242 METRIA 1 Kvartalsrapport Metria är den ledande aktören inom mättjänster, geografiska informationssystem (GIS) och fjärranalys. Vi hanterar hela värdekedjan,
KVARTALSRAPPORT Q BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
Metria är en ledande aktör på marknaden för digitala karttjänster, mätning och geografiska informationssystem. Vår affärsidé affärsidè är att skapa kundnytta av kart och mätdata. Vi strävar efter att bygga
Kvartalsrapport Q3 2015
Kvartalsrapport Q3 2015 Juli september (mnkr) Nettoomsättning Periodens rörelseresultat (EBITDA) Periodens rörelseresultat (EBITA) Periodens rörelseresultat (EBIT) Periodens resultat efter skatt Kassaflöde
Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1
Göteborg 2014-10-17 Delårsrapport perioden januari-september 2014 Kvartal 3 (juli september) ) 2014 Omsättningen uppgick till 11,3 (11,5) Mkr, en minskning med 0,2 Mkr eller 1,5 procent Rörelseresultatet
Kvartalsrapport Q1 2015
Kvartalsrapport Q1 2015 Januari mars (mnkr) 2015 2014 102,9 109,1 Periodens rörelseresultat (EBITDA) 2,4 4,7 Periodens rörelseresultat (EBITA) 0,6 2,9 Periodens rörelseresultat (EBIT) -1,5 0,7 Periodens
Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1
Göteborg 2015-10-16 Delårsrapport perioden januari-september 2015 Kvartal 3 (juli september) ) 2015 Omsättningen uppgick till 8,5 (11,3) Mkr, en minskning med 2,8 Mkr eller 25 procent Rörelseresultatet
Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)
Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick
Kvartalsrapport Q2 2014
Kvartalsrapport Q2 2014 April juni (mnkr) 2014 2013 Nettoomsättning 103,7 110,7 Periodens rörelseresultat (EBITA) 3,9-1,4 Periodens rörelseresultat (EBIT) 1,7-3,6 Periodens resultat efter skatt 1,3-3,5
* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143
Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet
Bokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Oktober december (mnkr) Nettoomsättning Periodens rörelseresultat (EBITDA) Periodens rörelseresultat (EBITA) Periodens rörelseresultat (EBIT) Periodens resultat efter skatt Kassaflöde
Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548
resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar
Kvartalsrapport Q1 2014
Kvartalsrapport Q1 2014 Januari mars (mnkr) 2014 2013 Nettoomsättning 109,1 115,4 Periodens rörelseresultat (EBITA) 2,9 0,5 Periodens rörelseresultat (EBIT) 0,7-1,7 Periodens resultat efter skatt 0,5-1,6
Nettoomsättningen uppgick till (91 192) kkr motsvarande en tillväxt om 11,4 %.
Halvårsrapport Januari - juni 2019 Period 1 april 30 juni 2019 Nettoomsättningen uppgick till 101 620 (91 192) kkr motsvarande en tillväxt om 11,4 %. Rörelseresultatet uppgick till 10 774 (12 047) kkr.
METRIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q METRIA AB ORG.NR
METRIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ METRIA AB ORG.NR 556799-2242 1 Bokslutskommuniké Metria är den ledande aktören inom mättjänster, geografiska informationssystem (GIS) och fjärranalys. Vi hanterar hela värdekedjan,
Delårsrapport perioden januari-september 2016
Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)
Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1
Göteborg 2013-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2013 Kvartal 3 (juli september) ) 2013 Omsättningen uppgick till 11,5 (12,4) Mkr, en minskning med 0,9 Mkr eller 7 procent Rörelseresultatet
Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.
Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och
Kvartalsrapport Q2 2015
Kvartalsrapport Q2 2015 April juni (mnkr) 2015 2014 Nettoomsättning 112,4 103,7 Periodens rörelseresultat (EBITDA) 7,7 5,8 Periodens rörelseresultat (EBITA) 6,1 3,9 Periodens rörelseresultat (EBIT) 4,0
Nettoomsättningen uppgick till (54 165) kkr motsvarande en tillväxt om 19,2 %.
Kvartalsrapport Januari - mars 2019 Period 1 januari 31 mars 2019 Nettoomsättningen uppgick till 64 558 (54 165) kkr motsvarande en tillväxt om 19,2 %. Rörelseresultatet uppgick till 2 520 (3 217) kkr.
Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1
Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)
DELÅRSRAPPORT CloudRepublic AB (publ) Januari - Mars Sammanfattning för första kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år)
DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2017 Sammanfattning för första kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år) -- Nettoomsättningen för första kvartalet uppgår till 747 TSEK, vilket är en ökning med
Delårsrapport perioden januari-juni 2016
Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade
Delårsrapport perioden januari-juni. juni 2015) Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) (januari juni) 2015.
Göteborg 2015-08-21 Delårsrapport perioden januari-juni juni 2015 Kvartal 2 (april juni) 2015 Omsättningen uppgick till 10,3 (13,4) Mkr, en minskning med 3,1 Mkr eller 23,1 procent Rörelseresultatet (EBIT)
Provide IT Sweden AB (publ)
Provide IT Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 217/218 STARK TILLVÄXT FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL 4 217/218 1 januari - 31 mars 218. Totala intäkter uppgick till 4 71 (2 968) TSEK. Rörelseresultat efter
Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9
Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Rörelsemarginal, % 13,4 12,4 11,1 neg Resultat efter finansiella
Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER
Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet
Bokslutskommuniké Oktober december (mnkr) Januari december (mnkr) METRIA AB org.nr
Foto: Johnér Metria hjälper MSB och Räddningstjänsten att hantera översvämningar. Bokslutskommuniké 2013 Oktober december (mnkr) 2013 2012 Nettoomsättning 111,4 116,1 Periodens rörelseresultat (EBITA)
Jojka Communications AB (publ)
Årsredovisning för Jojka Communications AB (publ) Räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Kassaflödesanalys 6 Noter
Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta
Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)
Delårsrapport januari - september 2008
Delårsrapport januari - september 2008 Koncernen * - Omsättningen uppgick till 389,7 Mkr (389,1) - Resultatet före skatt 77,3 Mkr (80,5)* - Resultatet efter skatt 56,1 Mkr (59,2)* - Vinst per aktie 2,65
Delårsrapport januari-juni 2013
Delårsrapport januari-juni 2013 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Intervacc Bokslutskommuniké januari 31 december
Intervacc Bokslutskommuniké 2016 1 januari 31 december Intervacc AB Org nr. 556238-1748 2016 i jämförelse med 2015 Försäljning Rörelsens intäkter minskade under 2016 till 58,0 MSEK (64,8 MSEK) motsvarande
Delårsrapport januari juni 2005
Delårsrapport januari juni 2005 - Omsättningen för perioden uppgick till 215,1 Mkr (202,2) - Resultatet efter finansiella poster blev 42,2 Mkr (36,7) - Resultat efter skatt uppgick till 30,4 Mkr (26,5)
Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.
FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet
Delårsrapport. för. januari-mars 2016
Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan
3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.
:%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'
Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010
Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010 Koncernen januari mars Nettoomsättning 115,1 Mkr (120,3) Resultat före skatt 17,4 Mkr (17,0) Resultat efter skatt 12,9 Mkr (12,7) Resultat per aktie 0,61 kr (0,60)
Rullande tolv månader.
Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 2016 Kv 2 Kv 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår Omsättning, Mkr 66,6 59,6 153,2 140,9 283,9 Rörelseresultat, Mkr 4,9 2,9 17,7 14,0-30,9 Rörelsemarginal, % 7,4 4,8 11,5 9,9
DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2018
DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2018 KVARTAL 3 (JULI SEPTEMBER) 2018 Omsättningen uppgick till 10,6 (12,5) Mkr, en minskning med 1,9 Mkr eller 15,0 procent Rörelseresultatet
Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.
Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick
Bokslutskommuniké 2015
Bokslutskommuniké 2015 Oktober december (mkr) 2015 2014 Nettoomsättning 118,8 111,3 Rörelseresultat (EBITA) 15,4 7,1 Resultat efter skatt 7,7 3,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten 20,8 11,4 Januari
Scandinavian Credit Fund 1 AB (publ) Räkenskapsåret
Scandinavian Credit Fund 1 AB (publ) Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Scandinavian Credit Fund 1 AB (publ) 1 Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Belopp i kr Nettoomsättning
Resultaträkningar. Göteborg Energi
Göteborg Energi Resultaträkningar Koncernen Moderföretaget Belopp i mkr Not 2016 2015 2016 2015 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 4 5 963 5 641 3 438 3 067 Anslutningsavgifter 88 88 35 45 Aktiverat arbete
DELÅRSRAPPORT
DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer
Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 31/3 2018
NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529 9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2018 Faktureringen för perioden uppgick till 6,7 MSEK (5,1 MSEK), en ökning med 1,6 MSEK mot föregående år. Resultat före avskrivning för
Bokslutskommuniké januari - december 2008
Bokslutskommuniké januari - december 2008 Koncernen - Omsättningen uppgick till 514,3 Mkr (526,6) - Resultat före skatt uppgick till 98,3 Mkr (108,3)* * Exklusive jämförelsestörande poster för avvecklad
Faktureringen under perioden uppgick till 14,6 MSEK (11,4 MSEK), en förbättring med 3,2 MSEK mot samma period föregående år.
NFO DRIVES AB (Publ) Org. nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2018 Faktureringen under perioden uppgick till 14,6 MSEK (11,4 MSEK), en förbättring med 3,2 MSEK mot samma period föregående år. Resultat
Bokslutskommuniké IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 december 2018
Bokslutskommuniké IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 december 2018 IA Industriarmatur Group AB (publ.) Kämpegatan 16 411 04 GÖTEBORG Telefon 031-80 95 50 info@industriarmatur.se www.industriarmatur.se
Finansiell information
Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr
Årsredovisning för. Nätverkarna AB Räkenskapsåret Innehållsförteckning:
Årsredovisning för Nätverkarna AB Räkenskapsåret 2018-01-01-2018-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Noter 5-6 Underskrifter 7 Fastställelseintyg
Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014
Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)
Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt
Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat
Rullande tolv månader.
Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8
Försättsblad
Försättsblad 2018-02-28 Bokslutskommunikén som offentliggjordes den 23 februari i Rentunder Holding AB kompletteras i denna version med redovisningssiffror för andra halvåret 2017, andra halvåret 2016
Delårsrapport januari - mars 2008
Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*
Delårsrapport Q1 januari mars 2014
Delårsrapport Q1 januari mars 2014 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 99,7 Mkr (102,0) Resultat före skatt 13,3 Mkr (9,1) Resultat efter skatt 10,3 Mkr (7,1) Resultat per aktie 0,49 kr (0,34) Fortsatt
Nettoomsättningen uppgick till (31 988) kkr motsvarande en tillväxt om 69,3 %.
Kvartalsrapport Januari - mars 2018 Period 1 januari 31 mars 2018 Nettoomsättningen uppgick till 54 165 (31 988) kkr motsvarande en tillväxt om 69,3 %. Rörelseresultatet uppgick till 3 217 (-178) kkr.
Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013
Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)
Årsredovisning för Barnens Framtid
1 Årsredovisning för Barnens Framtid 802467-1573 Räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Barnens Framtid 3 Org.nr 802467-1573 Ekonomisk översikt Ekonomisk översikt 2017 2016 Verksamhetsintäkter 416 501 736
* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143
Bokslutskommuniké, Förbättrat resultat i fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet 2014 visade Vendator ett positivt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till 2,2 procent och rörelseresultatet
Bokslutskommuniké för 2016/2017
Stockholm 2017-06-30 Bokslutskommuniké för 2016/2017 Det interaktiva elearningsutbildningsföretaget Klick Datas verksamhetsår 2016/2017 visar ett redovisat resultat efter skatt om -0 Mkr (1,3 Mkr), vilket
Pressmeddelande Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q
Pressmeddelande 2019-05-02 Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q1 2019 Siffror i sammandrag Koncernen Första kvartalet (2019-01-01 2019-03-31) Intäkterna för första tre månaderna uppgick till 9 930 666 SEK
Rullande tolv månader.
Koncernens nyckeltal 218 217 218 217 217 2 2 Förändr. Jan-Jun Jan-Jun Förändr. Helår Omsättning, Mkr 79,6 66,6 19,5% 186,3 153,2 21,6% 313,2 Rörelseresultat, Mkr 5,2 4,9 5,1% 22,9 17,7 29,8% 34,9 Rörelsemarginal,
Delårsrapport Januari mars 2015
Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365
Delårsrapport januari - juni 2007
Delårsrapport januari - juni 2007 - Omsättningen ökade till 276,9 Mkr (258,0) - Resultatet före skatt 51,2 Mkr (50,9) - Resultatet efter skatt 36,1 Mkr (34,8) - Vinst per aktie 1,70 kr (1,64) Omsättning
Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2018 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,40 kr (1,20 kr) per aktie.
FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2018 STABIL INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2018 Orderingången minskade med 2 % till 56,3 mkr (57,2 mkr) Orderstocken ökade med 3 % under
Kvartalsrapport. Januari september (mnkr)
Kvartalsrapport Med hjälp av BIM (byggnadsinformationsmodellering) hjälper Metria till att få bra överblick och kontroll i stora projekt där många aktörer är involverade. Juli september (mnkr) 2013 2012
Delårsrapport perioden januari-mars 2018
Göteborg 2018-04-20 Delårsrapport perioden januari-mars 2018 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,8 (15,3) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1 Mkr till
Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010
Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till
KVARTALSRAPPORT Xavitech AB (publ) (org. nr )
Q1 KVARTALSRAPPORT 219 Xavitech AB (publ) (org. nr. 556675-2837) www.xavitech.com 3 4 6 11 SAMMANFATTNING & VD HAR ORDET FINANSIELL INFORMATION XAVITECH KONCERN XAVITECH MODERBOLAG 2 SAMMANFATTNING - Resultat
EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2017
EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2017 DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2017 SAMMANFATTNING JANUARI JUNI 2017 Nettoomsättning: 47,1 mkr (24,5 mkr), tillväxt: 92% Rörelseresultat, EBITDA:
Delårsrapport för januari-mars 2015
Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan
Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E
AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015
AMBIA TRADING GROUP AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI
2019 AMBIA TRADING GROUP AB (PUBL) 556834-7339 HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI Halvårsrapport januari - juni 2019 RAPPORT FÖR JANUARI-JUNI 2019 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 378
Resultaträkning
Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa
* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017
Q 1 Delårsrapport januari mars 2017 Belopp i Mkr kvartal 1 helår FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017 2017 2016 2016 Nettoomsättning 291,5 298,6 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 43,3
Provide IT Sweden AB (publ)
Provide IT Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 218/219 FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL 4 218/219 1 januari - 31 mars 219. Totala intäkter uppgick till 5 62(4 71) TSEK. Rörelseresultat efter avskrivningar exklusive
Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.
Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet
Nettoomsättningen uppgick till (68 202) kkr motsvarande en tillväxt om 29,5 %.
Delårsrapport Januari - september 2018 Period 1 juli 30 september 2018 Nettoomsättningen uppgick till 88 289 (68 202) kkr motsvarande en tillväxt om 29,5 %. Rörelseresultatet uppgick till 10 624 (8 169)
EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017
EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:
-12% -8,0% n/a Resultattillväxt per aktie Q Andra kvartalet svagare än förväntat
Delårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Koncernrapport 18 augusti 2017 Andra kvartalet svagare än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 12% till 9,9 (11,2)
Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E
AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror
NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2017/2018 Sid 1/10
NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2017/2018 Sid 1/10 NOVUS GROUP: HALVÅRSRAPPORT 2017/2018 Kvartalet oktober december 2017/2018 Nettoomsättningen uppgick till ksek 15 714 (13 881) Rörelseresultatet uppgick till ksek
HALVÅRSRAPPORT Xavitech AB (publ) (org. nr )
Q2 HALVÅRSRAPPORT 219 Xavitech AB (publ) (org. nr. 556675-2837) www.xavitech.com 3 4 6 12 SAMMANFATTNING & VD HAR ORDET FINANSIELL INFORMATION XAVITECH KONCERN XAVITECH MODERBOLAG 2 SAMMANFATTNING - Resultat
Nettoomsättningen uppgick till (60 776) kkr motsvarande en tillväxt om 50,0 %.
Halvårsrapport Januari - juni 2018 Period 1 april 30 juni 2018 Nettoomsättningen uppgick till 91 192 (60 776) kkr motsvarande en tillväxt om 50,0 %. Rörelseresultatet uppgick till 12 047 (7 426) kkr. Resultatet
Delårsrapport Sveavalvet AB (publ) Sveavalvet AB (publ) Storgatan Sundsvall
Delårsrapport 2017-01-01 2017-06-30 Sveavalvet AB (publ) 559034-6564 Sveavalvet AB (publ) Storgatan 20 852 30 Sundsvall INLEDNING Sveavalvet AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som startades under
DELÅRSRAPPORT CloudRepublic AB (publ) januari - september 2018
DELÅRSRAPPORT CloudRepublic AB (publ) januari - september 2018 Sammanfattning för kvartal tre 2018 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen i koncernen ökade med 2 585 % till 5 746 TSEK
+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet
Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)
Bokslutskommuniké. Oktober december 2012 2011
Bokslutskommuniké 2012 Oktober december 2012 2011 Nettoomsättning 116,1 125,8 Periodens rörelseresultat 4,3-9,3 Periodens resultat efter skatt 2,3-6,9 Kassaflödet från den löpande verksamheten 9,7 4,2
Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE
Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen
+5% Resultat efter skatt ökade till -0,9 (-1,1) MSEK.
Delårsrapport 1 januari 30 september 2017 Koncernrapport 10 november 2017 Viss omsättningstillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2017 Nettoomsättningen ökade med 5% till