METRIA KVARTALSRAPPORT Q METRIA AB ORG.NR
|
|
- Karolina Öberg
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 METRIA KVARTALSRAPPORT METRIA AB ORG.NR METRIA 1
2 Kvartalsrapport Metria är den ledande aktören inom mättjänster, geografiska informationssystem (GIS) och fjärranalys. Vi hanterar hela värdekedjan, från datainsamling, mätning och datalagring till analys och visualisering. Vår geografiska spridning över landet gör att vi är nära våra kunder. Genom att förädla, visualisera och paketera data, hjälper vi våra kunder att ta hållbara beslut som stödjer deras affär. Nyckeltal (Msek) apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Nettoomsättning 118,1 111,2 221,1 214,1 Periodens rörelseresultat (EBITDA) 4,6 9,6 0,9 16,9 Periodens rörelsemarginal (EBITDA %) 3,9 8,6 0,4 7,9 Periodens rörelseresultat (EBIT) -0,1 5,4-8,4 8,5 Periodens resultat efter skatt -0,1 4,2-8,3 6,5 Kassaflöde från löpande verksamhet -8,7 19,7-8,2 26,1 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET Nässjö Kommun Under kvartalet tecknades ett nytt MBK-avtal (Mätning, Beräkning och Kartframställning). Avtalet som löper till slutet av 2020 innefattar även konsultarbete från Metria med syfte att hantera toppar i beläggningen och att täcka upp för vakanser. Skogsbolag Metria har sedan flera år hand om drift och förvaltning av skogsbolagets GIS-plattform. Metria utvecklar även en webkartklient som används i flera system. Under kvartalet förnyades avtalet som även innebär att Metria driver frågor avseende datakvalitet, GIS-strategi, analyser och utveckling. Länsförsäkringar Under kvartalet tecknades ett treårigt avtal avseende fastighetsinformation, utveckling, drift och förvaltning. Myndighet Myndighet har valt att utöka och förnya driftavtalet för hela. Dessutom arbetar vi i nära samarbete med denna kund för att hålla ett jämnt flöde och resursutnyttjande på båda sidor. Hittills i år har åtta nya avrop gjorts och sju till ligger i planen för hösten, helt i linje med den budget som gjordes i början av året. INFORMATIONSTILLFÄLLEN Delårsrapport Delårsrapport Q Bokslutskommuniké KONTAKTPERSONER För ytterligare information vänligen kontakta: Erik Oldmark, Verkställande direktör Ulf Sandegren, Finansdirektör Telefon Metrias finansiella rapporter publiceras på Metrias webbplats: metria.se METRIA AB org.nr METRIA AB Säte Gävle Besöks-/leveransadress: Lantmäterigatan 2 SE Gävle info@metria.se metria.se 2 METRIA
3 VD har ordet Metria fortsätter att växa organiskt. Intäkterna under årets andra kvartal uppgick till 118,2 MSEK, vilket är en tillväxt med 7,0 MSEK eller 6,3 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Metrias resultat (EBITDA) uppgår under kvartalet till 4,6 MSEK (9,6). Det lägre resultatet beror i första hand på att många nya medarbetare påbörjat sin anställning vilket påverkar beläggningsgraden under introduktionsfasen. Metrias strategi är att fortsätta växa och vi ser en kontinuerlig hög rekryteringstakt som en förutsättning för att nå bolagets långsiktiga strategiska tillväxt- och lönsamhetsmål. Metrias fortsätter att ytterligare utveckla erbjudandet genom att stärka förmågan att vara ledande i att leverera GIS, geografiska informationssystem och geografisk data. Vi har bland annat lanserat ett koncept för att stödja kommuner med att etablera en digitaliserings- och geodatastrategi, vilket är grunden för en effektiv samhällsbyggnadsprocess. Inom kommunsegmentet är Metria fortsatt starka och har under kvartalet tagit flera viktiga affärer med ett bredare åtagande. Inom myndighetssegmentet har vi avtalat flera nya affärer och levererar enligt plan i vårt projekt att kartera hela Sverige, Nationellt Marktäckedata. Att kartera Sveriges marktäcke är ett viktigt underlag för arbetet med biologisk mångfald, hållbar markanvändning, ekosystemtjänster, samhällsbyggnad- och planering samt för klimat- och sårbarhetsanalyser. Under kvartalet har Metria stärkt sin position som ledande aktör inom geografisk information. Vi ser att marknaden växer och att den även spelar en nyckelroll i hela samhällsbyggnadsprocessen. Metria har ett starkt utgångsläge på den här marknaden via sitt unika och breda erbjudande. Erik Oldmark, VD Metria AB METRIA 3
4 Ekonomisk översikt April - juni NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 118,1 MSEK (111,2) vilket är en ökning med 6,2 procent. Affärsområde Plan & Mät och Operations visar en fortsatt stark tillväxt medan affärsområde Geodata och Konsult & Analys tappar i intäkter. I Geodatas fall är intäktsminskningen främst hänförligt till produkten Fastighetssök. Konsult & Analys har haft en förhållandevis låg beläggning i perioden. NETTOOMSÄTTNING 118,1 MSEK MSEK ,1 103,0 119,8 98,3 111,2 102,9 115,5 88,5 Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,6 MSEK (9,6) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,9 procent (8,6). I relation till föregående år belastas periodens resultat av en lägre beläggningsgrad inom affärsområdet Konsult & Analys och minskade intäkter från produkten Fastighetssök. Periodens resultat försämras även av kostnader i samband med det fortsatta omställningsarbetet där bland annat kompetensväxling och kompetensförstärkning gör att Metria står bättre rustat för framtiden. De totala rörelsekostnaderna uppgick till 118,3 MSEK (105,8). Personalkostnaderna uppgick till 55,2 MSEK (49,8). Övriga externa kostnader ökade till 20,8 MSEK (17,2). Resultat före finansnetto (EBIT) uppgick till -0,1 MSEK (5,4). Resultat efter skatt uppgick till -0,1 MSEK (4,2). 0 Q1 Q4 Q3 RÖRELSERESULTAT (EBITDA) 4,6 MSEK MSEK ,6-3,6 Q1 11,2 Q4 8,7 Q3 9,6 Q1 7,3 Q Q4 13, Q Q3 4, Q3 RÖRELSEMARGINAL (EBITDA %) 3,9 % % ,9-3,5 9,3 8,9 8,6 7,1 12,0 4,6 Q1 Q4 Q3 Q Q Q3 4 METRIA
5 Ekonomisk översikt April - juni INVESTERINGAR Under perioden uppgick investeringarna till 3,0 MSEK (4,0) och bestod i huvudsak av mätinstrument. KASSAFLÖDE (LÖPANDE VERKSAMHET) -8,7 MSEK KASSAFLÖDE Totala kassaflödet under perioden uppgick till -16,2 MSEK (13,3) där kassaflödet från den löpande verksamheten har belastat med -8,7 MSEK (19,7). Det minskade kassaflödet beror på lägre resultat, ökning av pågående arbete och minskning av kortfristiga skulder. LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING Likviditeten uppgick till 48,2 MSEK (78,8). Bolagets egna kapital uppgick vid utgången av perioden till 108,4 MSEK (112,8) och soliditeten till 48,5 procent (42,7). MSEK ,7 SOLIDITET 48,5 % 0,7 Q1 7,3 Q4-22,4 Q3 19,7 MEDARBETARE Medelantalet anställda under andra kvartalet uppgick till 291 (238). Under perioden har 22 personer anställts och 13 personer avslutat sina anställningar. % ,5 49,3 49,4 51,9 42, Q1 Q4 Q3 MEDELANTAL ANSTÄLLDA 291 st Q1 Q4 Q3 METRIA 5
6 Ekonomisk översikt Januari - juni NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Bolagets nettoomsättning för första halvåret uppgick till 221,1 MSEK (214,1). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 MSEK (16,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 0,4 procent (7,9). Samtidigt som Metria haft en kraftig personaltillväxt under första halvåret har snötäcket i Sverige orsakat lägre beläggning i bolagets Plan & Mät affär under första kvartalet. Ett antal större projekt slutfördes under kvartal fyra där omställningstid haft en negativ inverkan på beläggningen i början på året. I relation till första halvåret föregående år belastas resultatet av en lägre beläggningsgrad inom affärsområdet Konsult & Analys och minskade intäkter från produkten Fastighetssök. Periodens resultat försämras även av kostnader i samband med det fortsatta omställningsarbetet där bland annat kompetensväxling och kompetensförstärkning gör att Metria står bättre rustat för framtiden. INVESTERINGAR Under perioden uppgick investeringarna till 6,5 MSEK (6,7) och bestod i huvudsak av mätinstrument. KASSAFLÖDE Totala kassaflödet under perioden uppgick till -19,2 MSEK (17,0). Kassaflödet från den löpande verksamheten har belastat med -8,2 MSEK (26,1). MEDARBETARE Medelantalet anställda under det första halvåret uppgick till 285 (246). Under perioden har 41 personer anställts och 22 personer har avslutat sin anställning. De totala rörelsekostnaderna uppgick till 229,7 MSEK (205,7). Ökningen förklaras främst av ökade personalkostnader. Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -8,4 MSEK (8,5). Resultat efter skatt uppgick till -8,3 MSEK (6,5). 6 METRIA
7 Noter NOT 1 RISKER OCH REDOVISNINGSPRINCIPER VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Bolagets risker har värderats av ledningen och bedömningen är baserad på sannolikhet och konsekvens. Identifieringen av riskerna har utgått från de bedömda affärsriskerna som finns i bolaget. Riskerna är definierade som en händelse som påverkar bolagets möjlighet att uppnå sina verksamhetsmål och genomföra sina strategier. De största riskerna i Metrias verksamhet bedöms vara: marknadsrisker, affärsrisker, operativa risker samt efterlevnadsrisker. Riskerna finns beskrivna i årsredovisningen, sid 63. Pågående arbete Förändringen påverkar posterna Upparbetade ej fakturerade intäkter och Fakturerade ej upparbetade intäkter. Pågående arbeten till fast pris värderas enligt metoden successiv vinstavräkning, vilket innebär att intäktsredovisningen sker enligt uppdragens respektive färdigställandegrad. Uppdrag på löpande räkning intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs. I Metria används fast pris och löpande räkning som ersättningsformer för uppdrag/projekt. GRANSKNING Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Allmänt Kvartalsrapporten har upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Enligt Regeringens riktlinjer från den 29 november 2007 för extern rapportering för företag med statligt ägande ska IFRS (International Financial Reporting Standards) tillämpas. Enligt beslut av bolagets ägare 2014 kommer IFRS inte att tillämpas. Värderingen av projekt till fast pris görs med budgeterade kostnader/intäkter som grund samt en bedömning av värdet av projekten på balansdagen. Värderingen av projekt till löpande räkning görs med nedlagd tid och omkostnader som grund i förhållande till bokförda intäkter. Värderingen kan resultera i antingen en tillgång eller en skuld. NOT 2 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN Det finns inga väsentliga händelser efter periodens utgång att rapportera. Intäkter Som intäkt redovisas det verkliga värdet av vad som erhållits eller som kommer att erhållas. För abonnemangsintäkter innebär det att intäkten fördelas jämnt över avtalsperioden. Intäkter redovisas endast om det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla företaget och dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Om det senare uppstår osäkerhet vad avser möjligheten att erhålla betalning för belopp som redan redovisats som intäkt, redovisas det belopp för vilket betalning inte längre är sannolikt som en kostnad. Goodwill Goodwill utvärderas årligen om indikation på nedskrivning föreligger, genom att förväntade framtida kassaflöden bedöms. NOT 3 STÄLLDA PANTER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER STÄLLDA PANTER Kapitalförsäkring till förmån för pensionsutfästelse NOT 4 AKTIEKAPITAL ,1 0, Aktiekapital ( aktier med kvotvärde 1 kr) 20,8 Goodwill bedöms ha en nyttjandeperiod på 10 år för den del som avser verksamhetsöverlåtelserna från Lantmäteriet vid Metrias bildande. Övriga immateriella anläggningstillgångar skrivs av på 5 år. METRIA 7
8 Resultaträkning Belopp i MSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 118,1 111,2 221,1 214,1 432,1 Övriga rörelseintäkter 0,1-0,2-0,2 Summa rörelsens intäkter 118,2 111,2 221,3 214,1 432,3 RÖRELSENS KOSTNADER Handelsvaror -37,4-34,6-70,8-67,0-133,6 Övriga externa kostnader -20,8-17,2-42,1-36,4-76,6 Personalkostnader -55,2-49,8-107,4-93,8-184,9 Avskrivningar av immateriella tillgångar -2,7-2,5-5,2-5,1-10,3 Avskrivningar av materiella tillgångar -2,0-1,7-4,1-3,3-7,0 Övriga rörelsekostnader -0,2 - -0,2 - -0,4 Summa rörelsens kostnader -118,3-105,8-229,7-205,7-412,8 Rörelseresultat -0,1 5,4-8,4 8,5 19,4 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter och liknande resultatposter - - 0,1 0,1 0,2 Räntekostnader och liknande resultatposter - -0,1 - -0,2-0,2 Finansnetto - -0,1 0,1-0,1 0,0 Resultat efter finansiella poster -0,1 5,3-8,3 8,3 19,4 Bokslutsdispositioner ,1 Skatt på periodens resultat - -1,2 - -1,9-4,4 Periodens resultat -0,1 4,2-8,3 6,5 15,0 8 METRIA
9 Balansräkning Belopp i MSEK ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Goodwill 24,5 33,1 28,7 Övriga immateriella anläggningstillgångar 6,4 6,9 6,8 30,9 40,0 35,6 Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 14,2 8,5 10,1 Inventarier, verktyg och installationer 5,9 6,7 8,3 20,2 15,2 18,4 Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar 0,1 0,8 0,1 0,1 0,8 0,1 Summa anläggningstillgångar 51,2 55,9 54,0 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Upparbetade, ej fakturerade intäkter 24,9 34,6 14,9 Kundfordringar 73,2 62,3 90,4 Övriga kortfristiga fordringar 5,3 2,8 0,9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20,6 29,9 13,3 Summa kortfristiga fordringar 124,0 129,6 119,5 Kassa och bank 48,2 78,7 67,4 Summa omsättningstillgångar 172,2 208,2 186,9 SUMMA TILLGÅNGAR 223,4 264,2 240,9 METRIA 9
10 Balansräkning Belopp i MSEK EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital ( aktier med kvotvärde 1 kr) 20,8 20,8 20,8 Fond för utvecklingsutgifter 0,8-0,9 Överkursfond 63,1 63,1 63,1 Balanserat resultat 32,2 22,4 21,5 Periodens resultat -8,3 6,5 15,0 Summa eget kapital 108,4 112,8 121,2 Obeskattade reserver Periodiseringsfond 7,1 7,1 7,1 Överavskrivningar 1,1 1,1 1,1 Summa obeskattade reserver 8,2 8,2 8,2 AVSÄTTNINGAR Avsättningar för pensioner och andra förpliktelser 0,1 0,9 0,1 Summa avsättningar 0,1 0,9 0,1 KORTFRISTIGA SKULDER Fakturerade, ej upparbetade intäkter 13,4 31,0 18,2 Leverantörsskulder 29,9 26,8 33,1 Övriga skulder 12,9 15,0 18,6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 50,4 69,4 41,4 Summa kortfristiga skulder 106,6 142,3 111,3 Summa eget kapital och skulder 223,4 264,2 240,9 STÄLLDA PANTER Kapitalförsäkring till förmån för pensionsutfästelse 0,1 0,8 0,1 Ansvarsförbindelser Hyresgaranti och förskottsgaranti - 1,1-10 METRIA
11 Kassaflödesanalys Belopp i MSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster -0,1 5,3-8,3 8,3 19,4 JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET: Avskrivningar 4,7 4,2 9,3 8,4 17,3 Avsättningar ,5 Reavinster/reaförluster 0, Betald skatt -1,4-1,1-2,8-2,4 5,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 3,3 8,4-1,8 16,7 32,0 KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Ökning(-)/Minskning(+) av pågående arbete -3,5 13,5-9,9-16,4 3,4 Ökning(-)/Minskning(+) av övriga rörelsefordringar -7,1-9,0 8,2 3,0-6,1 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -1,4 6,8-4,7 25,2-7,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten -8,7 19,7-8,2 26,1 21,6 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -0,1 - -0,6 - -1,3 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,1-0,2-0,1 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2,9-3,5-6,1-2,3-11,7 Placering av övriga finansiella anläggningstillgångar - -0,5 - -4,4-0,6 Kassaflöde från investeringsverksamheten -3,0-4,0-6,5-6,7-13,5 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Utbetald utdelning -4,5-2,4-4,5-2,4-2,4 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4,5-2,4-4,5-2,4-2,4 Periodens kassaflöde -16,2 13,3-19,2 17,0 5,7 Likvida medel vid periodens början 64,4 65,4 67,4 61,7 61,7 Likvida medel vid periodens slut 48,2 78,7 48,2 78,7 67,4 METRIA 11
12 Förändringar i eget kapital Belopp i MSEK Aktiekapital Utvecklingsfond Överkursfond Övrigt fritt eget kapital Eget kapital vid årets ingång 20,8-63,1 24,9 Periodens resultat jan mar ,3 Utdelning till aktieägare ,4 Periodens resultat apr-jun ,2 Periodens resultat jul-sep ,3 Periodens resultat okt-dec ,3 Omföring till Utvecklingsfond - 0,9 - -0,9 Utgående eget kapital ,8 0,9 63,1 36,6 Eget kapital vid årets ingång 20,8 0,9 63,1 36,6 Periodens resultat jan mar ,2 Utdelning till aktieägare ,5 Upplösning av utvecklingsfond - -0,1 - +0,1 Periodens resultat apr-jun ,1 Utgående eget kapital ,8 0,8 63,1 23,9 12 METRIA
13 Nyckeltal Belopp i MSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec Nettoomsättning 118,1 111,2 221,1 214,1 432,1 Rörelseresultat (EBITDA) 4,6 9,6 0,9 16,9 36,7 Rörelsemarginal, % (EBITDA) 3,9 8,6 0,4 7,9 8,5 Rörelseresultat (EBITA) 2,5 7,5-3,1 12,7 28,0 Rörelsemarginal, % (EBITA) 2,1 6,7-1,4 5,9 6,5 Rörelseresultat (EBIT) -0,1 5,4-8,4 8,5 19,3 Rörelsemarginal, % (EBIT) -0,1 4,8-3,8 4,0 4,5 Resultat före skatt -0,1 5,3-8,3 8,3 19,5 Resultat efter skatt -0,1 4,2-8,3 6,5 15,0 Avkastning eget kapital, % -0,1 3,8-7,2 5,8 13,0 Avkastning sysselsatt kapital, % -0,1 4,6-6,9 5,7 15,8 Soliditet, % 48,5 42,7 48,5 42,7 49,4 Kassaflöde från löpande verksamhet -8,7 19,7-8,2 26,1 21,8 Investeringar 3,0 4,0 6,6 6,8 13,8 Medelantal anställda* Nettoskuld -48,2-78,7-48,2-78,7-67,4 * Beräknad enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 2006:11 med årsarbetstiden timmar. Historisk data har omräknats. Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. Stockholm Eva Gidlöf Styrelseordförande Katarina Axelsson Lindgren Ledamot Katarina Burton Ledamot Anders Hugosson Ledamot Pia Gideon Ledamot Michael Thorén Ledamot Karl Wistrand Ledamot Henrik Bylund Ledamot Arbetstagarrepresentant Per-Åke Jureskog Ledamot Arbetstagarrepresentant Erik Oldmark Verkställande direktör METRIA 13
14 Om Metria Metria är ledande på den svenska GIS-marknaden, med ett unikt erbjudande som täcker hela värdekedjan för geografiska informationssystem. Det innebär att vi erbjuder GIS-lösningar som inkluderar mätning, analys och visualisering. Allt vi gör utgår från våra kunder och vi värdesätter både lokal och digital närvaro. Vår verksamhet finns därför över hela landet med över 300 medarbetare och vi strävar efter att ständigt vara aktuella genom att anpassa oss och använda ny teknik och innovationer. Vår ambition är att etablera GIS som ett självklart verksamhetsstöd till en bredare marknad. VISION Metria visualiserar verkligheten för att leva på ett hållbart sätt. VERKSAMHET Marknaden för geografisk information är under snabb utveckling. Vi ser en växande efterfrågan på tjänster och system som kan bearbeta och analysera data och därigenom tillhandahålla information som kan flöda fritt mellan olika system, aktörer och planeringsfaser. En värdeförskjutning har skett från att samla in data till att kunna bearbeta, analysera och visualisera kundunik data. Därför utvecklar Metria standardiserade och skräddarsydda lösningar för att hjälpa våra kunder till en mer effektiv verksamhet. KUNDER Metrias kunder består av bland annat myndigheter, länsstyrelser, kommuner, energibolag, nätägare, skogsbolag, banker, försäkringsbolag och IT-bolag. Bolaget har också försäljning av geografisk information och mättjänster direkt till privatpersoner. ORGANISATION Verksamheten består av fyra affärsområden: Geodata, Konsult & Analys, Plan & Mät och Operations. Strategisk produktledning bedrivs med syfte att driva utvecklingen av bolagets erbjudande. AFFÄRSMODELL Affärsmodellen baseras på att samla in och förädla kartdata. Metria är ledande på den svenska GIS-marknaden, med ett unikt erbjudande som täcker hela värdekedjan för geografiska informationssystem. Affärsmodellen är uppbyggd på intäkter från molnbaserade lösningar, samarbetsplattformar, konsulttjänster, drift- och förvaltning samt plan- och mätuppdrag. 14 METRIA
15 GEODATA Affärsområde Geodata tillhandahåller geodata via Sveriges mest omfattande geodatalager och ett antal egenutvecklade produkter och IT-lösningar. Vårt erbjudande täcker allt från digital kartförsörjning och geodatahantering i stor skala, till GIS-baserat inköpsstöd och olika analysprodukter. Vi är även den största leverantören av fastighetsinformation på den svenska marknaden. Vi levererar data via webbgränssnitt eller som M2M-tjänster direkt till kundens system. Bland våra kunder finns bland annat banker, försäkringsbolag, nätägare, IT-bolag, kommuner, skogsbolag och energibolag. KONSULT & ANALYS Affärsområde Konsult & Analys tar med hjälp av GIS -och fjärranalyser fram kundanpassade beslutsunderlag, producerar kartor och geodata samt hjälper företag och organisationer att effektivisera sin verksamhet. Vi är experter på geodata, metoder och modeller och förstår hur olika data-set ska kombineras och analyseras för att ge svar på verksamhetens frågor. Vår fjärranalyskompetens möjliggör för våra kunder att ta fram nya insikter över stora geografiska områden, spåra och visualisera förändringar samt beskriva samband och konsekvenser. PLAN & MÄT Plan & Mät samlar in geografisk data med hjälp av flygplan, drönare och mätningsingenjörer på fält. Med vår lokala GIS-kompetens kan vi göra väldigt kundnära lösningar. Beroende på vad som efterfrågas samlar vi in data på det mest effektiva sättet för kunden. Vi sätter även ut geografisk information när någon till exempel vill bygga, behöver veta hur en ledning går i marken eller ta reda på var det finns en tomtgräns. Vi har bred erfarenhet av kommunal mätning, nationella infrastrukturprojekt och internationella karteringar. Vi utför också tjänster i planprocessen såsom detaljplaner, fastighetsförteckningar och fastighetsutredningar. OPERATIONS Operations utvecklar, förvaltar och driftar kundunika och branschanpassade IT-system som kompletterar befintliga affärssystem. Med vår support hjälper vi kunden att planlägga, installera, förvalta och uppgradera användandet av Metrias lösningar. METRIA 15
16 MÅL Metria ska vara ett lönsamt, växande och attraktivt bolag som leder marknaden för digitala karttjänster. Högre lönsamhet ska nås genom produktivitetsförbättringar och kostnadskontroll samt fokus på lönsamma produkter och tjänster. Tillväxt ska uppnås genom ökat säljfokus och ökat fokus på kundnytta samt merförsäljning till befintliga kunder. Metria ska vara attraktivt för våra medarbetare så att vi kan behålla och rekrytera de bästa i branschen. Vi ska vara attraktiva för våra kunder som ska se Metria som det naturliga valet av leverantör. Under året har Metria fortsatt utveckla och expandera affären bland annat genom att erbjuda GIS som beslutsstöd till nya kunder och marknader. Metria ska 2021 omsätta 800 MSEK och leverera ett resultat på 100 MSEK. Metria ska vara etta eller tvåa i prioriterade segment. Metria ska ha det starkaste varumärket i branschen. För att leverera i enlighet med den strategiska ambitionen kommer Metria under fokusera på följande områden: 1. Fortsatt utveckla och expandera affären bl.a. genom att etablera GIS som beslutstöd utanför de traditionella användarna. 2. Utveckla Metria som attraktiv arbetsgivare genom att tydliggöra de karriärvägar och möjligheter som finns i den expansiva fas bolaget befinner sig i. 3. Fortsätta utvecklingen av Metrias integrerade lösningar i prioriterade marknader. 16 METRIA
17 Metria erbjuder helheten Prioriterade kundsegment Bank och Försäkring, Bygg och Bostad, Energi, Kommun, Natur och Miljömyndigheter, Skog, Telekom Skapar och Analyserar och samlar strukturerar implementerar och visualiserar Plan & Mät Konsult & Analys Geodata Operations Mättjänster Geografiska analyser Kart- och fastighetsinformation GIT-lösningar design/utveckling Planarkitekttjänster Fjärranalys MetriaMaps Livscykelhantering Lantmäteri/konsulttjänster Kart- och geodataproduktion Timmerwebb SaaS-tjänster Geodatastöd Support Geodatalager 17 Distribuerar, METRIA
18 Ekonomiska definitioner Avkastning eget kapital Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning sysselsatt kapital Rörelseresultat (EBIT) plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Rörelsemarginal Rörelseresultat (EBITDA, EBITA och EBIT) i procent av nettoomsättningen. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen på balansdagen. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder och uppskjutna skatteskulder på obeskattade reserver. Bengtsfors Emmaboda Falkenberg Gävle (Säte) Göteborg Hallsberg Jönköping Kalmar Karlskrona Karlstad Katrineholm Kiruna Köping Luleå Malmö Piteå Ronneby Stockholm Tranås Uddevalla Umeå Åstorp Östersund Nettoskuld Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar och likvida medel. EBITDA Rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar och avskrivningar. EBITA Rörelseresultat före räntor, skatt och avskrivning av immateriella anläggningstillgångar. EBIT Rörelseresultat före finansiella poster och skatt. METRIA AB, Produktion: Metria i samarbete med Publicera Information AB, 18 METRIA METRIA 18
METRIA KVARTALSRAPPORT Q METRIA AB ORG.NR
METRIA KVARTALSRAPPORT METRIA AB ORG.NR 556799-2242 Kvartalsrapport Metria är den ledande aktören inom mättjänster, geografiska informationssystem (GIS) och fjärranalys. Vi hanterar hela värdekedjan, från
METRIA KVARTALSRAPPORT Q METRIA AB ORG.NR
METRIA KVARTALSRAPPORT METRIA AB ORG.NR 556799-2242 METRIA 1 Kvartalsrapport Metria är den ledande aktören inom mättjänster, geografiska informationssystem (GIS) och fjärranalys. Vi hanterar hela värdekedjan,
METRIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q METRIA AB ORG.NR
METRIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ METRIA AB ORG.NR 556799-2242 1 Bokslutskommuniké Metria är den ledande aktören inom mättjänster, geografiska informationssystem (GIS) och fjärranalys. Vi hanterar hela värdekedjan,
KVARTALSRAPPORT 2017 Q1 KVARTALSRAPPORT Q2 2016
Metria är den ledande aktören inom mättjänster, geografiska informationssystem och fjärranalys. Genom smarta IT-lösningar hjälper vi våra kunder att kombinera data, analyser och trender för rätt beslut.
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017 KVARTALSRAPPORT Q2 2016
Metria är den ledande aktören inom mättjänster, geografiska informationssystem och fjärranalys. Genom smarta IT-lösningar hjälper vi våra kunder att kombinera data, analyser och trender för rätt beslut.
KVARTALSRAPPORT Q jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep NYCKELTAL (MSEK) Periodens rörelsemarginal (EBITDA %)
Metria är en ledande aktör på marknaden för digitala karttjänster, mätning och geografiska informationssystem. Vår affärsidé affärsidè är att skapa kundnytta av kart- och mätdata. Vi strävar efter att
KVARTALSRAPPORT Q2 2016
Metria är en ledande aktör på marknaden för digitala karttjänster, mätning och geografiska informationssystem. Vår affärsidè är att skapa kundnytta av kart- och mätdata. Vi strävar efter att bygga en hållbar
KVARTALSRAPPORT 2017 Q2 KVARTALSRAPPORT Q2 2016
Metria är den ledande aktören inom mättjänster, geografiska informationssystem och fjärranalys. Genom smarta IT-lösningar hjälper vi våra kunder att kombinera data, analyser och trender för rätt beslut.
KVARTALSRAPPORT Q BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
Metria är en ledande aktör på marknaden för digitala karttjänster, mätning och geografiska informationssystem. Vår affärsidé affärsidè är att skapa kundnytta av kart och mätdata. Vi strävar efter att bygga
KVARTALSRAPPORT Q jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep NYCKELTAL (MSEK) Periodens rörelsemarginal (EBITDA %)
Metria är en ledande aktör på marknaden för digitala karttjänster, mätning och geografiska informationssystem. Vår affärsidé affärsidè är att skapa kundnytta av kart och mätdata. Vi strävar efter att bygga
KVARTALSRAPPORT 2017 Q3 KVARTALSRAPPORT Q2 2016
Metria är den ledande aktören inom mättjänster, geografiska informationssystem och fjärranalys. Genom smarta IT-lösningar hjälper vi våra kunder att kombinera data, analyser och trender för rätt beslut.
3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.
:%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'
KVARTALSRAPPORT Q1 2016
Metria är en ledande aktör på marknaden för digitala karttjänster, mätning och geografiska informationssystem. Vår affärsidè är att skapa kundnytta av kart- och mätdata. Vi strävar efter att bygga en hållbar
Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548
resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar
Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1
Göteborg 2015-10-16 Delårsrapport perioden januari-september 2015 Kvartal 3 (juli september) ) 2015 Omsättningen uppgick till 8,5 (11,3) Mkr, en minskning med 2,8 Mkr eller 25 procent Rörelseresultatet
Kvartalsrapport Q1 2015
Kvartalsrapport Q1 2015 Januari mars (mnkr) 2015 2014 102,9 109,1 Periodens rörelseresultat (EBITDA) 2,4 4,7 Periodens rörelseresultat (EBITA) 0,6 2,9 Periodens rörelseresultat (EBIT) -1,5 0,7 Periodens
Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1
Göteborg 2014-10-17 Delårsrapport perioden januari-september 2014 Kvartal 3 (juli september) ) 2014 Omsättningen uppgick till 11,3 (11,5) Mkr, en minskning med 0,2 Mkr eller 1,5 procent Rörelseresultatet
Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)
Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick
Nettoomsättningen uppgick till (54 165) kkr motsvarande en tillväxt om 19,2 %.
Kvartalsrapport Januari - mars 2019 Period 1 januari 31 mars 2019 Nettoomsättningen uppgick till 64 558 (54 165) kkr motsvarande en tillväxt om 19,2 %. Rörelseresultatet uppgick till 2 520 (3 217) kkr.
Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER
Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet
Provide IT Sweden AB (publ)
Provide IT Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 217/218 STARK TILLVÄXT FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL 4 217/218 1 januari - 31 mars 218. Totala intäkter uppgick till 4 71 (2 968) TSEK. Rörelseresultat efter
Kvartalsrapport Q3 2015
Kvartalsrapport Q3 2015 Juli september (mnkr) Nettoomsättning Periodens rörelseresultat (EBITDA) Periodens rörelseresultat (EBITA) Periodens rörelseresultat (EBIT) Periodens resultat efter skatt Kassaflöde
Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9
Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Rörelsemarginal, % 13,4 12,4 11,1 neg Resultat efter finansiella
Nettoomsättningen uppgick till (91 192) kkr motsvarande en tillväxt om 11,4 %.
Halvårsrapport Januari - juni 2019 Period 1 april 30 juni 2019 Nettoomsättningen uppgick till 101 620 (91 192) kkr motsvarande en tillväxt om 11,4 %. Rörelseresultatet uppgick till 10 774 (12 047) kkr.
Kvartalsrapport Q2 2014
Kvartalsrapport Q2 2014 April juni (mnkr) 2014 2013 Nettoomsättning 103,7 110,7 Periodens rörelseresultat (EBITA) 3,9-1,4 Periodens rörelseresultat (EBIT) 1,7-3,6 Periodens resultat efter skatt 1,3-3,5
Rullande tolv månader.
Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 2016 Kv 2 Kv 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår Omsättning, Mkr 66,6 59,6 153,2 140,9 283,9 Rörelseresultat, Mkr 4,9 2,9 17,7 14,0-30,9 Rörelsemarginal, % 7,4 4,8 11,5 9,9
Delårsrapport perioden januari-juni 2016
Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade
Scandinavian Credit Fund 1 AB (publ) Räkenskapsåret
Scandinavian Credit Fund 1 AB (publ) Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Scandinavian Credit Fund 1 AB (publ) 1 Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Belopp i kr Nettoomsättning
Delårsrapport januari-juni 2013
Delårsrapport januari-juni 2013 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.
Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och
Kvartalsrapport Q2 2015
Kvartalsrapport Q2 2015 April juni (mnkr) 2015 2014 Nettoomsättning 112,4 103,7 Periodens rörelseresultat (EBITDA) 7,7 5,8 Periodens rörelseresultat (EBITA) 6,1 3,9 Periodens rörelseresultat (EBIT) 4,0
Delårsrapport Q1 januari mars 2014
Delårsrapport Q1 januari mars 2014 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 99,7 Mkr (102,0) Resultat före skatt 13,3 Mkr (9,1) Resultat efter skatt 10,3 Mkr (7,1) Resultat per aktie 0,49 kr (0,34) Fortsatt
Pressmeddelande Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q
Pressmeddelande 2019-05-02 Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q1 2019 Siffror i sammandrag Koncernen Första kvartalet (2019-01-01 2019-03-31) Intäkterna för första tre månaderna uppgick till 9 930 666 SEK
Rullande tolv månader.
Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8
Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1
Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)
Nettoomsättningen uppgick till (31 988) kkr motsvarande en tillväxt om 69,3 %.
Kvartalsrapport Januari - mars 2018 Period 1 januari 31 mars 2018 Nettoomsättningen uppgick till 54 165 (31 988) kkr motsvarande en tillväxt om 69,3 %. Rörelseresultatet uppgick till 3 217 (-178) kkr.
* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143
Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet
Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1
Göteborg 2013-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2013 Kvartal 3 (juli september) ) 2013 Omsättningen uppgick till 11,5 (12,4) Mkr, en minskning med 0,9 Mkr eller 7 procent Rörelseresultatet
Delårsrapport januari - september 2008
Delårsrapport januari - september 2008 Koncernen * - Omsättningen uppgick till 389,7 Mkr (389,1) - Resultatet före skatt 77,3 Mkr (80,5)* - Resultatet efter skatt 56,1 Mkr (59,2)* - Vinst per aktie 2,65
Bokslutskommuniké IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 december 2018
Bokslutskommuniké IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 december 2018 IA Industriarmatur Group AB (publ.) Kämpegatan 16 411 04 GÖTEBORG Telefon 031-80 95 50 info@industriarmatur.se www.industriarmatur.se
DELÅRSRAPPORT CloudRepublic AB (publ) Januari - Mars Sammanfattning för första kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år)
DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2017 Sammanfattning för första kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år) -- Nettoomsättningen för första kvartalet uppgår till 747 TSEK, vilket är en ökning med
Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.
Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick
Jojka Communications AB (publ)
Årsredovisning för Jojka Communications AB (publ) Räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Kassaflödesanalys 6 Noter
Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010
Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010 Koncernen januari mars Nettoomsättning 115,1 Mkr (120,3) Resultat före skatt 17,4 Mkr (17,0) Resultat efter skatt 12,9 Mkr (12,7) Resultat per aktie 0,61 kr (0,60)
Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta
Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)
Delårsrapport perioden januari-september 2016
Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)
Årsredovisning för Barnens Framtid
1 Årsredovisning för Barnens Framtid 802467-1573 Räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Barnens Framtid 3 Org.nr 802467-1573 Ekonomisk översikt Ekonomisk översikt 2017 2016 Verksamhetsintäkter 416 501 736
Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.
FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet
METRIA KVARTALSRAPPORT Q METRIA Q2 1
METRIA KVARTALSRAPPORT METRIA 1 Kvartalsrapport Metria är den ledande aktören inom mättjänster, geografiska informationssystem (GIS) och fjärranalys. Vi hanterar hela värdekedjan, från datainsamling, mätning
Rullande tolv månader.
Koncernens nyckeltal 218 217 218 217 217 2 2 Förändr. Jan-Jun Jan-Jun Förändr. Helår Omsättning, Mkr 79,6 66,6 19,5% 186,3 153,2 21,6% 313,2 Rörelseresultat, Mkr 5,2 4,9 5,1% 22,9 17,7 29,8% 34,9 Rörelsemarginal,
Nettoomsättningen uppgick till (60 776) kkr motsvarande en tillväxt om 50,0 %.
Halvårsrapport Januari - juni 2018 Period 1 april 30 juni 2018 Nettoomsättningen uppgick till 91 192 (60 776) kkr motsvarande en tillväxt om 50,0 %. Rörelseresultatet uppgick till 12 047 (7 426) kkr. Resultatet
DELÅRSRAPPORT
DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer
Resultaträkningar. Göteborg Energi
Göteborg Energi Resultaträkningar Koncernen Moderföretaget Belopp i mkr Not 2016 2015 2016 2015 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 4 5 963 5 641 3 438 3 067 Anslutningsavgifter 88 88 35 45 Aktiverat arbete
Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets
Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E
AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015
Årsredovisning för. Nätverkarna AB Räkenskapsåret Innehållsförteckning:
Årsredovisning för Nätverkarna AB Räkenskapsåret 2018-01-01-2018-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Noter 5-6 Underskrifter 7 Fastställelseintyg
Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE
Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen
METRIA KVARTALSRAPPORT Q METRIA Q1 1
METRIA KVARTALSRAPPORT METRIA 1 Kvartalsrapport Metria är den ledande aktören inom mättjänster, geografiska informationssystem (GIS) och fjärranalys. Vi hanterar hela värdekedjan, från datainsamling, mätning
Intervacc Bokslutskommuniké januari 31 december
Intervacc Bokslutskommuniké 2016 1 januari 31 december Intervacc AB Org nr. 556238-1748 2016 i jämförelse med 2015 Försäljning Rörelsens intäkter minskade under 2016 till 58,0 MSEK (64,8 MSEK) motsvarande
* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017
Q 1 Delårsrapport januari mars 2017 Belopp i Mkr kvartal 1 helår FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017 2017 2016 2016 Nettoomsättning 291,5 298,6 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 43,3
Bokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Oktober december (mnkr) Nettoomsättning Periodens rörelseresultat (EBITDA) Periodens rörelseresultat (EBITA) Periodens rörelseresultat (EBIT) Periodens resultat efter skatt Kassaflöde
Delårsrapport januari - mars 2008
Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*
Delårsrapport januari - juni 2007
Delårsrapport januari - juni 2007 - Omsättningen ökade till 276,9 Mkr (258,0) - Resultatet före skatt 51,2 Mkr (50,9) - Resultatet efter skatt 36,1 Mkr (34,8) - Vinst per aktie 1,70 kr (1,64) Omsättning
KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01
KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114
-12% -8,0% n/a Resultattillväxt per aktie Q Andra kvartalet svagare än förväntat
Delårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Koncernrapport 18 augusti 2017 Andra kvartalet svagare än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 12% till 9,9 (11,2)
Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat
Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902
EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2017
EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2017 DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2017 SAMMANFATTNING JANUARI JUNI 2017 Nettoomsättning: 47,1 mkr (24,5 mkr), tillväxt: 92% Rörelseresultat, EBITDA:
Nettoomsättningen uppgick till (68 202) kkr motsvarande en tillväxt om 29,5 %.
Delårsrapport Januari - september 2018 Period 1 juli 30 september 2018 Nettoomsättningen uppgick till 88 289 (68 202) kkr motsvarande en tillväxt om 29,5 %. Rörelseresultatet uppgick till 10 624 (8 169)
Delårsrapport perioden januari-juni. juni 2015) Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) (januari juni) 2015.
Göteborg 2015-08-21 Delårsrapport perioden januari-juni juni 2015 Kvartal 2 (april juni) 2015 Omsättningen uppgick till 10,3 (13,4) Mkr, en minskning med 3,1 Mkr eller 23,1 procent Rörelseresultatet (EBIT)
Delårsrapport januari juni 2005
Delårsrapport januari juni 2005 - Omsättningen för perioden uppgick till 215,1 Mkr (202,2) - Resultatet efter finansiella poster blev 42,2 Mkr (36,7) - Resultat efter skatt uppgick till 30,4 Mkr (26,5)
HALVÅRSRAPPORT Xavitech AB (publ) (org. nr )
Q2 HALVÅRSRAPPORT 219 Xavitech AB (publ) (org. nr. 556675-2837) www.xavitech.com 3 4 6 12 SAMMANFATTNING & VD HAR ORDET FINANSIELL INFORMATION XAVITECH KONCERN XAVITECH MODERBOLAG 2 SAMMANFATTNING - Resultat
Rullande tolv månader.
Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 2016 Kv 3 Kv 3 Jan-Sep Jan-Sep Helår Omsättning, Mkr 68,8 56,2 222,0 197,1 283,9 Rörelseresultat, Mkr 5,0-55,6 22,6-41,6-30,9 Rörelsemarginal, % 7,2 neg 10,2 neg
Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 31/3 2018
NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529 9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2018 Faktureringen för perioden uppgick till 6,7 MSEK (5,1 MSEK), en ökning med 1,6 MSEK mot föregående år. Resultat före avskrivning för
Resultaträkning
Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa
Delårsrapport Sveavalvet AB (publ) Sveavalvet AB (publ) Storgatan Sundsvall
Delårsrapport 2017-01-01 2017-06-30 Sveavalvet AB (publ) 559034-6564 Sveavalvet AB (publ) Storgatan 20 852 30 Sundsvall INLEDNING Sveavalvet AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som startades under
Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2018 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,40 kr (1,20 kr) per aktie.
FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2018 STABIL INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2018 Orderingången minskade med 2 % till 56,3 mkr (57,2 mkr) Orderstocken ökade med 3 % under
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades
Bokslutskommuniké januari - december 2008
Bokslutskommuniké januari - december 2008 Koncernen - Omsättningen uppgick till 514,3 Mkr (526,6) - Resultat före skatt uppgick till 98,3 Mkr (108,3)* * Exklusive jämförelsestörande poster för avvecklad
NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2017/2018 Sid 1/10
NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2017/2018 Sid 1/10 NOVUS GROUP: HALVÅRSRAPPORT 2017/2018 Kvartalet oktober december 2017/2018 Nettoomsättningen uppgick till ksek 15 714 (13 881) Rörelseresultatet uppgick till ksek
Finansiell information
Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr
Provide IT Sweden AB (publ)
Provide IT Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 218/219 FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL 4 218/219 1 januari - 31 mars 219. Totala intäkter uppgick till 5 62(4 71) TSEK. Rörelseresultat efter avskrivningar exklusive
Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010
Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till
Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012
Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)
Kvartalsrapport Q1 2014
Kvartalsrapport Q1 2014 Januari mars (mnkr) 2014 2013 Nettoomsättning 109,1 115,4 Periodens rörelseresultat (EBITA) 2,9 0,5 Periodens rörelseresultat (EBIT) 0,7-1,7 Periodens resultat efter skatt 0,5-1,6
Delårsrapport januari-juni 2015 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL
Delårsrapport januari-juni 2015 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL APL delårsrapport januari-juni 2015 1(9) Väsentliga händelser under perioden januari-juni 2015 APL har under perioden januari juni
KVARTALSRAPPORT Xavitech AB (publ) (org. nr )
Q1 KVARTALSRAPPORT 219 Xavitech AB (publ) (org. nr. 556675-2837) www.xavitech.com 3 4 6 11 SAMMANFATTNING & VD HAR ORDET FINANSIELL INFORMATION XAVITECH KONCERN XAVITECH MODERBOLAG 2 SAMMANFATTNING - Resultat
DELÅRSRAPPORT CloudRepublic AB (publ) januari - september 2018
DELÅRSRAPPORT CloudRepublic AB (publ) januari - september 2018 Sammanfattning för kvartal tre 2018 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen i koncernen ökade med 2 585 % till 5 746 TSEK
Årsredovisning. Skellefteå Golf AB
1 (8) Årsredovisning för Skellefteå Golf AB 556437-5797 Räkenskapsåret 2017 2 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Skellefteå Golf AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen
Provide IT Sweden AB (publ)
Provide IT Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 2 218/219 FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL 2 218/219 1 juli - 3 september 218. Totala intäkter uppgick till 3 842 (3 552) TSEK. Rörelseresultat efter avskrivningar
Koncernen. Kvartalsrapport januari mars 2009
Q1 Kvartalsrapport januari mars 2009 Koncernen Omsättningen uppgick till 120,3 Mkr (138,4) Resultatet före skatt 17,0 Mkr (25,8)* Resultatet efter skatt 12,7 Mkr (18,5)* Vinst per aktie 0,60 kr (0,87)*
Delårsrapport Januari mars 2015
Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365
Halvårsrapport MobiPlus AB (publ) 2017
Pressmeddelande 2017-08-25 Halvårsrapport (publ) 2017 Siffror i sammandrag Koncernen Första halvåret (2017-01-01 2017-06-30) Intäkterna för första halvåret uppgick till 10 215 873 SEK Resultatet före skatt
Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30
UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning
Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E
AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror
Delårsrapport. för. januari-mars 2016
Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan
Faktureringen under perioden uppgick till 14,6 MSEK (11,4 MSEK), en förbättring med 3,2 MSEK mot samma period föregående år.
NFO DRIVES AB (Publ) Org. nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2018 Faktureringen under perioden uppgick till 14,6 MSEK (11,4 MSEK), en förbättring med 3,2 MSEK mot samma period föregående år. Resultat
Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt
Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat
H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014
H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62
Bokslutskommuniké för 2016/2017
Stockholm 2017-06-30 Bokslutskommuniké för 2016/2017 Det interaktiva elearningsutbildningsföretaget Klick Datas verksamhetsår 2016/2017 visar ett redovisat resultat efter skatt om -0 Mkr (1,3 Mkr), vilket
Det långsiktiga tillväxtmålet om 20-30% med en lönsamhetsmarginal om 10% kvarstår.
Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 3 perioden 1 mars 2010 till 31 maj 2010 Förseningar i projekt har lett till försämrat resultat Kostnadsbesparingar är genomförda och förväntas ge resultat