Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget har som huvudsaklig verksamhet förvaltning av bolagets kapital. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Åkeriföreningen Sveriges Åkeriföretag Öst. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 1 341 937 årets vinst 8 154 disponeras så att 1 350 091 i ny räkning överföres 1 350 091 Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
Org.nr 556383-6856 2 (8) Resultaträkning Not 2012-01-01-2012-12-31 2011-01-01-2011-12-31 Nettoomsättning 0 53 624 Övriga rörelseintäkter 835 730 835 54 354 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -27 274-89 513 Personalkostnader 0-193 Övriga rörelsekostnader 0-5 378-27 274-95 084 Rörelseresultat -26 439-40 730 Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 1-35 355-23 743 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 75 648 43 410 Räntekostnader och liknande resultatposter -214-23 009 40 079-3 342 Resultat efter finansiella poster 13 640-44 072 Bokslutsdispositioner 0 60 000 Resultat före skatt 13 640 15 928 Skatt på årets resultat -5 486-426 Årets resultat 8 154 15 502
Org.nr 556383-6856 3 (8) Balansräkning Not 2012-12-31 2011-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 2 335 432 842 114 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 214 975 264 275 Aktuella skattefordringar 64 133 60 613 Övriga fordringar 7 206 7 397 286 314 332 285 Kassa och bank 3 736 815 3 300 897 Summa omsättningstillgångar 4 023 129 3 633 182 SUMMA TILLGÅNGAR 4 358 561 4 475 296
Org.nr 556383-6856 4 (8) Balansräkning Not 2012-12-31 2011-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 3 Bundet eget kapital Aktiekapital 200 000 200 000 Reservfond 40 000 40 000 240 000 240 000 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 1 341 937 1 326 436 Årets resultat 8 154 15 502 1 350 091 1 341 938 Summa eget kapital 1 590 091 1 581 938 Obeskattade reserver 4 209 769 209 769 Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag 1 336 108 1 319 648 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0 14 135 Övriga skulder 913 599 1 000 143 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 308 994 349 663 Summa kortfristiga skulder 1 222 593 1 363 941 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 358 561 4 475 296 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
Org.nr 556383-6856 5 (8) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Bolaget har inte haft någon anställd personal.
Org.nr 556383-6856 6 (8) Noter Not 1 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 2012 2011 Erhållna utdelningar -21 682-8 414 Resultat vid försäljning värdepapper 57 036 52 094 Nedskrivning värdepapper 0 72 567 Återförd nedskrivning värdepapper 0-62 632 Vinst återköp av kapitalförsäkring 0-29 872 35 354 23 743 Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2012-12-31 2011-12-31 Ingående anskaffningsvärden 914 681 3 100 764 Inköp 9 871 89 202 Försäljningar/utrangeringar -516 553-2 275 285 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 407 999 914 681 Ingående nedskrivningar -72 567-62 632 Återförda nedskrivningar 62 632 Årets nedskrivningar 0-72 567 Utgående ackumulerade nedskrivningar -72 567-72 567 Utgående redovisat värde 335 432 842 114 Not 3 Förändring av eget kapital Antal aktier: 200 Aktie- Reserv- Balanserat Årets kapital fond resultat resultat Belopp vid årets ingång 200 000 40 000 1 326 436 15 502 Disposition enligt beslut av årets årsstämma: 15 502-15 502 Årets resultat 8 154 Belopp vid årets utgång 200 000 40 000 1 341 938 8 154
Org.nr 556383-6856 7 (8) Not 4 Obeskattade reserver 2012-12-31 2011-12-31 Periodiseringsfond vid 2008 års taxering 110 000 110 000 Periodiseringsfond vid 2009 års taxering 99 769 99 769 209 769 209 769 Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver 46 149 55 169 Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2012-12-31 2011-12-31 Upplupen löneskatt p-försäkr 0-28 668 Övriga upplupna kostnader -308 994-320 994-308 994-349 662
Org.nr 556383-6856 8 (8) Örebro Anders Talén Ordförande Weine Hugoo Liselotte Eriksson-Dahl Erik Alfredsson Alf Oscarsson Lars Pettersson Ingemar Resare Verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats. Else-Britt Jonasén Godkänd revisor