REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11 för räkenskapsåret 2009. bet är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning, varför vi tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen fastställs att resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lidingö den 9 juni 2010 Maria Björklund Ann Espling 444 Org. nr. 76 96 07-5857
2 Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11 Org nr 769607-5857 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11, ekonomisk förening, avger härmed årsredovisning för Räkenskapsår 2009-01-01 2009-12-31. Belopp anges i kronor om ej annat anges och belopp inom parentes avser föregående år. Verksamheten Föreningen startade sin verksamhet 3:e oktober 2001 och har till ändamål att främja medlemmarna: ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter ät medlemmarna för nyttjand utan begränsning i tiden. Föreningen startade ett intensivt samarbete med HSB under 2009 i hopp om att förvärva fastigheten. Resultat och ställning Rörelsens resultat uppgick till -14 215(-15 935). Disponibla likvida medel uppgick per bokslutsdagen till 1 712(13 827). Tre år i sammandrag (Kr) 2009 2008 2007 Nettoomsättning 0,00 0,00 0,00 Resultat efter finansiella poster -14 215,00-15 935,00-21 154,00 Balansomslutning 1 712,00 13 827,00 11 262,00 Soliditet 100% 100% 100% Förslag till resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står: Balanserad resultat -14 215 Kronor -14 215 Styrelsen föreslår att resultatet disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning -14 215 Kronor -14 215 Resultatet av bolagets verksamhet samt ställning vid räkenskapsårets utgång i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.
3 RESULTATRÄKNING Not 2009-01-01 2009-12-31 2008-01-01 2008-12-31 Nettoomsättning 0 0 0 0 Handelsvaror 0 0 Övriga externa kostnader 1-2 215-5 935 Personalkostnader 2-12 000-10 000 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 0 0 Summa -14 215-15 935 Rörelseresultat -14 215-15 935 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande reultatposter 0 0 Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 Summa 0 Resultat efter finansiella poster -14 215-15 935 Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat 0 0 ÅRETS RESULTAT - 14 215-15 935 1
4 BALANSRÄKNING Not 2009 12 31 2008 12 31 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter 0 0 Goodwill 0 0 Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 0 0 Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 0 0 Andra långfristiga värdepappersinnehav 0 0 Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 0 0 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Handelsvaror 0 0 Summa varulager 0 0 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 0 0 Skattefordran 0 0 Övriga fordringar 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 Summa kortfristiga fordringar 0 Kassa och bank 1 712 13 827 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 712 13 827 SUMMA TILLGÅNGAR 1 712 13 827
BALANSRÄKNING forts. EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2009 12 31 2008 12 31 EGET KAPITAL Fritt eget kapital Medlemsavgifter 100 8 500 Balanserat resultat 3 827 I1 262 3 927 19 762 Årets resultat -14215-15 935-14 215-15 935 SUMMA EGET KAPITAL -10 288 3 827 SKULDER Långfristiga skulder Övriga skulder 0 0 Summa långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0 0 Skulder till koncernföretag 0 0 Skatteskulder 0 0 Övriga skulder 12 000 10 000 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 0 Summa kortfristiga skulder 12 000 10 000 Summa skulder 12 000 10 000 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 712 13 827 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 1
6 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt god redovisningssed. Föreningens tillgångar och skulder upptages till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår av not nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Övriga externa kostnader Upplysning om revisionsarvode: Revision Ärsmöteskostnader Lokalhyra övriga avgifter Not 2 Personal Styrelsen samt revisorer ska erhålla arvoden å 1 000SEK/person Ej utbetalda 2009 01 01 2008 01 01 2009 12 31 2008 12 31 0,00 0,00 0,00 2 662,00 1100,00 885,00 111500 2 388,00 2 215,00 5 935,00 REVISORSPÅTECKNING Vår revisionsberättelse har avgivits den 9 juni 2010 0,6v ck Maria Björklund Ann Espling