FASTIGHETSUNDERHÅLL 2010

Relevanta dokument
Månadsrapport per mars 2015

Planerat underhåll 2011, bruttolista/redovisade behov

IDROTTSFÖRVALTNINGEN TEKNIK OCH FASTIGHET. Yassine Kazi-Tani.

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport per februari 2015

Månadsrapport per maj 2018

Var bor simhallarnas besökare?

FASTIGHETSKONTORET IDROTTSFÖRVALTNINGEN

Inom energiprogrammet

Månadsrapport per september 2012

Månadsrapport per september 2010

Arbetet med femårig underhållsplan för fastighetskontorets byggnader. Lägesrapport

för upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall

Månadsrapport per maj 2012

5-årig underhållsplan för fastighetskontorets byggnader. Redovisning

Upprustning av simhallen i Åkeshovs sim- och idrottshall Förslag till beslut

ABCDEIdrottsförvaltningen

Idrottsnämnden. Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2011 och plan 2012 och Bilaga 1

Tertialrapport 2 och delårsbokslut per den 31 augusti Föreliggande redovisning godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Förslag till investeringar Kommentarer per projekt

Nyckeltal för Fastighetsnämnden

Anmälningsärenden IDROTTSFÖRVALTNINGEN. Handläggare: Yvonne Zellman Telefon: Till idrottsnämnden

Taxor Förslagna ändringar av simhallstaxor och ishallstaxor är de ändringar som kommer medföra störst ekonomiska nettoeffekter.

Om- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall

Behov och planerade anläggningar per stadsdelsnämndområde

ABCDE. Idrottsförvaltningen. Tertialrapport 1 och delårsbokslut per den 30 april Idrottsnämnden. Förslag till beslut

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014

Idrottsnämndens energiplan

Viktig info rörande användandet av detta Excel-verktyg: OBS!

Fastighetskontoret. Idrottsförvaltningen. Inriktningsbeslut. Fastighetskontorets förslag till beslut. Idrottsförvaltningens förslag till beslut

Bilaga. Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011

Upprustning av simhallen i Åkeshovs sim- och idrottshall. Lägesrapport.

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Bygg i kapp och bygg i takt tillgången till idrottsytor för barn och ungdomar!

Anläggande av 11-manna konstgräsfotbollsplan och skolidrottsytor på Bromstens IP

Redovisning av försöket med fri entré för barn samt förslag på utökning av försöket samt ytterligare åtgärder

B 79 Utredning om teknik och lönsamhet för miljöanpassad och energieffektiv energiförsörjning av idrottsanläggningar

147 Förslag till idrottsinvesteringar 2014 med inriktning Dnr:

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall

Fritid för alla Fritid för barn och unga med funktionsnedsättning

Svar på skrivelse angående Aspuddsbadet

Uppförande av träningshall för skridsko och bandy samt konstfryst utomhusispist på Gubbängens IP Utredningsbeslut

Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2013

Byggnation av ny läktare med tillhörande servicelokaler på Grimsta IP

Anläggande av ett 11-spels konstgräsfotbollsplan

Anläggande av två 11-manna konstgräsfotbollsplaner och en ny omklädningsbyggnad m.m. på Kärrtorps IP Förslag till inriktningsbeslut

Gubbängens IP, ökad kyl- och elkapacitet inför anläggande av ny bandypist.

Åkeshovs simhall - Utredning avseende ny- eller ombyggnad

Årsbokslut 2018 Fastighetsområdet Tertial

Anläggande av två konstgräsplaner för fotboll på Enskede IP Förslag till genomförandebeslut

FASTIGHETSKONTORET IDROTTSFÖRVALTNINGEN

Byggande av en ny idrottshall på Stora Mossens IP Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Bilaga E - Kort beskrivning av stora investeringsprojekt i genomförandefas samt andra viktiga planeringsprojekt inom budget

Subventionerad taxa och nolltaxa gäller för de föreningar som uppfyller av kommunfullmäktige fastställda kriterier.

Där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr. För- och eftersäsong Privat Förening Skolor. Privat Förening Skolor

Tertialrapport 2 för idrottsnämnden 2010

Simhallar i idrottsförvaltningens/fastighetskontorets? regi

Underlag för budget 2016 med inriktning 2017 och 2018 för idrottsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Verksamhetsplan för 2002

Köpings kommun. Drift- och underhållssäkerhet för kommunens fritidsanläggningar. Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 7

Förslag till ändrade taxor 2014

Långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet

Uppförande av en enkel idrottshall på Hässelby Villastads bollplan

PM - Kostnadsbedömning 1 (7)

Högdalshallen, renovering av reningsverk m.m.

Reviderat utredningsbeslut

Bäckahagens bollplan, anläggande av en 7-manna konstgräs-fotbollsplan. Slutrapport

Ishall för konståkningen

Startpromemoria för planläggning av delar av Vällingby 4:1 och Nälsta 5:1 i stadsdelen Nälsta (Nälstabadet)

Omfördelning av resurser från barn och ungdom till andra verksamheter i Stadsdelsnämnderna 2005

Kundundersökning i enskilda sim- och idrottshallar 2012 Tabellbilaga

Åkeshovs sim- och idrottshall Lägesredovisning Återremitterat ärende

Resultat medborgardialog 2017 idrotts- och fritidsanläggningar. Genomförd 8 maj 5 juni 2017 via uppsala.se

DELÅRSRAPPORT KOMMUNSTYRELSEN/INTERN SERVICE

Upprustning av Hammarby IP Genomförandebeslut

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

Utgift Utgift Utgift Mnkr Inkomst Inkomst Inkomst

Gubbängens IP, anläggande av ny ispist för bandy och skridsko med mera Inriktnings- och genomförandebeslut

Ombyggnad och upprustning, alternativt nybyggnad av Västertorps sim- och idrottshall. Utredningsbeslut.

Renovering av Bredängshallens simbassäng med mera

Landstingens fastighetsbestånd

Ny anläggning för rollerderby på Hagsätra IP. Inriktningsbeslut.

Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd

Komponentavskrivning och investeringsanslag 29 KS

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

GÄVLE KOMMUN - INVESTERINGSVERKSAMHET Bilaga 2 BUDGET 2013 OCH EKONOMISK PLAN

Ny specialhall för gymnastik i Stockholm Utredningsbeslut

STOCKHOLMS IDROTTSNÄMNDS och PROTOKOLL NR 6/2017 STOCKHOLM GLOBE ARENA FASTIGHETER AB RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR

Bilaga E Stora investeringsprojekt, idrottsnämnden

avskrivningar internräntor

Landstingens fastighetsbestånd

Projektdirektiv Upprustning och ombyggnad av Eriksdalsbadet sim- och idrottshall.

Idrottsnämndens energiplan

Inhyrning av Liljeholmshallarna

Mörbyberget 1, Fribergaskolan etapp 3-6, Slutredovisning

Ishall på Sätra IP. Utredningsbeslut.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsrapport 2016 Kommunal hjälpmedelssamverkan

Transkript:

IDROTTSFÖRVALTNINGEN BILAGA 3 SID 1 (6) FASTIGHETSUNDERHÅLL 2010 Underhållsbudgeten för 2010 har uppgått till 41,8 mnkr, vilket är en minskning jämfört med 2009 med 16,1 mnkr. Bokförda kostnader 2010 uppgick till 35,5 mnkr, vilket innebär ett överskott om 6,3 mnkr. Överskottet var planerat för att finansiera dels ökade kostnader för snöröjning av tak, dels ett befarat intäktsbortfall i simhallarna. Nedan redovisas en sammanställning av fastighetsunderhållet fördelat på olika anläggningskategorier. De olika kategorierna omfattar totalt 194 olika anläggningar, som var och en kan innehålla en eller flera byggnader (t.ex. på en idrottsplats). Den sammanlagda lokalytan uppgår till drygt 287 000 kvm. Därtill kommer alla yttre aktivitetsytor såsom bollplaner, isrinkar, idrottsplatser, löparbanor, bassängbad med mera, som med sin tekniska utrustning också ska underhållas. Markytorna ingår dock inte i sammanställningen nedan, som 2010 innefattade följande anläggningsbestånd: Kategori Antal Lokalyta Andel anläggningar BTA Sim- och idrottshallar 12 80 767 28,0 % Simhallar 6 37 483 13,0 % Idrottshallar 22 59 035 20,5 % Bassängbad utomhus 7 4 602 1,5 % Idrottsplatser (samtliga) 27 69 137 24,0 % Bollplaner 87 4 395 2,0 % Ridanläggningar 5 21 984 8,0 % Sportfält 6 626 0,0 % Övriga egna anläggningar 19 5 463 2,0 % Övriga inhyrda anläggningar 3 3 928 1,0 % Summa 194 287 420 100 %

SID 2 (6) Jämförelse fastighetsunderhåll 2006-2010 Fördelning av fastighetsunderhåller per anläggningskategori de senaste fem åren ser ut enligt följande. Beloppen är angivna i tkr. Anläggningskategori 2010 2009 2008 2007 2006 Sim- och idrottshallar 15 365 27 331 19 754 19 675 14 928 Idrottshallar 3 649 6 685 5 980 8 556 549 Större idrottsplatser med isanläggningar 7 500 10 895 13 167 13 282 21 699 Övriga idrottsplatser 1 685 3 070 973 2 970 3 917 Bassängbad 1 447 1 875 1 749 1 055 923 Ridanläggningar 655 1 082 851 943 436 Bollplaner 1 082 2 185 1 846 1 277 442 Övriga anläggningar 295 650 335 335 436 Gemensamt, utredningar 3 839 1 726 2 796 695 160 Felavhjälpande underhåll Fördelat Fördelat Fördelat per per per tekniska installationer kategori kategori kategori 6 955 6 344 Summa utfall 35 517 55 499 47 451 55 743 49 834 Budget 41 800 58 700 47 900 54 825 46 636 Avvikelse budget/utfall 6 283 3 201 449-918 -3 198 Avvikelse i procent 15% 5% 1% -2% -7% Anm. Medgivet budgetöverskridande 2006 2007 p.g.a. överfört driftöverskott till underhåll i samband med avstämning i tertial 2. 2009 förbrukades bara 95 procent av budget. Jämförelser mellan budget och utfall per anläggningskategori Jämförelse mellan utfall och budget per anläggningskategori för år 2010 ser ut enligt nedan: Bokförd Andel av Ursprunglig Anläggningskategori kostnad tkr total budget tkr Sim och idrottshallar 16 419 46 % Idrottshallar 3 618 10 % Större idrottsplatser (med isanläggn.) 7 493 21 % Övriga idrottsplatser 1 685 5 % Bassängbad 1 447 4 % Ridanläggningar 764 2 % Bollplaner 1 082 3 % Övriga anläggningar 295 1 % Gemensamt, besiktningar, utredningar 2 813 8 % Felavhjälpande underhåll fördelat ovan Underhållsreserv fördelat ovan Summa 35 616 100 % 41 800 Cirka hälften av det genomförda fastighetsunderhållet har avsett sim- och idrottshallarna. Därefter kommer de större idrottsplatserna med kylanläggningar som

SID 3 (6) svarar för drygt 20 procent av underhållet. Sammantaget svarar dessa två anläggningskategorier för cirka 70 procent av förvaltningens fastighetsunderhåll. Fördelning av kostnader för planerat - och felavhjälpande underhåll på bygg- och anläggningsdelar samt driftkostnader som tidigare år har finansierats inom underhållsbudgeten Typ av underhåll Bokförd kostnad tkr Andel % Planerat underhåll enl. UH-program 24 035 56 Felavhjälpande underhåll bygg/anläggn. 4 103 10 Felavhjälpande underhåll hus 2 127 5 Felavhjälpande underhåll bad 4 027 9 Felavhjälpande underhåll kyla 1 225 3 Driftkostnad/badkemikalier 2 745 6 Driftkostnad takskottning 4 282 10 Driftkostnad service/tillsynsavtal 516 1 Summa 43 060 100 Anm. Av summan 43 060 tkr utgör underhållsdelen 35 517 tkr. Därav utgör det planerade underhållet 68 procent och det felavhjälpande underhållet 32 procent. Noterbart är att för 2010 har kostnaden för felavhjälpande underhåll i simhallarna ökat från 2,8 mnkr till 4,0 mnkr, en ökning med 44 procent, samtidigt som det totala underhållsutfallet har minskat med cirka 20 mnkr. En av förklaringarna är att anläggningarnas ålder har ökat vilket medför ett ökat behov av felavhjälpande underhåll. Kostnader för badkemikalier och serviceavtal ingick tidigare i budgeten för fastighetsunderhåll. En renodling gjordes i verksamhetsplanen för 2010, när dessa kostnader överfördes till övriga lokalkostnader. Kostnaden för snöröjning av tak, som 2010 blev mycket omfattande, har finansierats inom underhållsbudgeten. Större underhållsprojekt som har genomförts under året Som en konsekvens av den snäva budgeten har ett antal större projekt fått senareläggas. Exempel på detta är upprustning av omklädnings- och duschrum i Bredängs sim- och idrottshall samt planerade underhållsåtgärder i Beckomberga simoch idrottshall. Därutöver har ett antal mindre projekt senarelagts, till exempel byte av belysning i hallar och på idrottsplatser. Andra senarelagda projekt avser vattenrening, fasadmålning samt diverse ytskiktsåtgärder. Underhållsprogrammet för 2010 har omfattat ett stort antal projekt. Antalet större projekt, det vill säga projekt som överstiger 500 tkr, är av budgetskäl betydligt färre än tidigare år. Under året har bland annat följande underhållsprojekt utförts i anläggningarna:

SID 4 (6) Eriksdalsbadet totalt har underhållsåtgärder utförts för 5,7 mnkr, varav 4,1 mnkr avser planerat underhåll och 1,6 mnkr felavhjälpande underhåll. Bland de åtgärder som utförts kan nämnas ytskiktsarbeten i simhallen, markarbeten kring utebadet, renovering av omklädningsrum, tekniskt underhåll av vattenreningsutrustningen, klinkerarbeten samt renoveringsarbeten efter ventilationshaveri. Forsgrénska badet diverse mindre underhållsprojekt, ombyggnad av dambastu, ombyggnad av flockningskammare med filter, installation av UV-ljus samt styroch reglerarbeten har utförts för 1,1 mnkr. Högdalens sim- och idrottshall underhållsåtgärder har utförts för totalt 1,1 mnkr. Omfattande reparation av läckage, slipning av golvet i lilla hallen, renovering av rörstammar för vattenreningen samt diverse felavhjälpande åtgärder både på bygg- och installationssidan. Skärholmens sim- och idrottshall felavhjälpande underhåll på badvattenreningssidan, justering av bassängkanter runt båda bassängerna samt renovering av toaletter har utförts för sammanlagt 1,5 mnkr. Västertorps sim- och idrottshall slipning av golv samt diverse mindre underhållsåtgärder har tillsammans med felavhjälpande underhåll utförts för sammanlagt 0,6 mnkr. Husbybadet felavhjälpande underhåll på badvattenreningssidan har utförts för sammanlagt 1,2 mnkr samt en del planerade mindre underhållsprojekt för 0,4 mnkr. Åkeshovs sim- och idrottshall felavhjälpande underhåll bygg och anläggning samt bad för 0,3 mnkr samt diverse planerade mindre underhållsprojekt för 0,5 mnkr har utförts under året. Vällingby sim- och idrottshall byte av rörstammar, byte av sönderfrysta ventilationsbatterier, byte av expansionskärl, renovering av herrdusch och ångbastu samt felavhjälpande underhåll för sammanlagt 0,9 mnkr. Beckomberga sim- och idrottshall felavhjälpande underhåll, byte av innerdörrar samt en del planerade mindre underhållsprojekt har utförts för sammanlagt 0,4 mnkr. Tensta sim- och idrottshall justering av vattenränna runt bassäng samt ny klinkerbotten i undervisningsbassängen har, tillsammans med några planerade mindre åtgärder och felavhjälpande underhåll på badvattensidan, utförts för sammanlagt 0,8 mnkr.

SID 5 (6) Gubbängshallen byte av undertak och belysning i stora hallen för 0,6 mnkr har utförts samt en del mindre underhållsprojekt. Total underhållskostnad 0,8 mnkr. Hagsätrahallen målningsarbeten och några planerade mindre underhållsåtgärder har tillsammans med felavhjälpande åtgärder utförts för 0,4 mnkr. Stockholms stadion diverse planerade mindre underhållsprojekt samt felavhjälpande underhåll har utförts för 0,4 mnkr. Zinkensdamms IP renovering av kylkompressor tillsammans med genomförda planerade mindre underhållsprojekt har kostat 0,8 mnkr. Farsta IP planerade mindre underhållsåtgärder samt felavhjälpande underhåll har utförts för sammanlagt 0,5 mnkr. Gubbängens IP kylreparationer, planerade mindre underhållsprojekt samt felavhjälpande underhåll på byggsidan har utförts för 0,5 mnkr. Mälarhöjdens IP renovering av kompressor, några planerade mindre underhållsprojekt samt felavhjälpande underhåll har utförts för sammanlagt 0,5 mnkr. Sätra IP renovering av kompressor, diverse planerade underhållsåtgärder samt felavhjälpande underhåll på kyl- och byggsidan har utförts för sammanlagt 1,0 mnkr. Stora Mossens IP byte av kompressormotor, planerade mindre underhållsåtgärder samt felavhjälpande underhåll på kylanläggningen har utförts för sammanlagt 1,0 mnkr. Spånga IP reparation av tak i fotbollshallen, renovering av kompressor, renovering av duschrum samt en del mindre underhållsprojekt har utförts för sammanlagt 1,0 mnkr. Enskede IP diverse planerade underhållsåtgärder har utförts för 0,6 mnkr tillsammans med felavhjälpande underhåll på bygg- och installationssidan för 0,2 mnkr. Nälstabadet reparation av avloppsledning, målningsarbeten, planerade mindre underhållsprojekt samt felavhjälpande åtgärder har utförts för sammanlagt 0,7 mnkr. Grimsta ridhus - översyn av ventilationen i gamla stallet samt erforderlig sanering har utförts liksom några planerade mindre underhållsåtgärder för tillsammans 0,4 mnkr.

SID 6 (6) Bollplaner söderort/södermalm har underhållits för sammanlagt 0,8 mnkr varav konstgräsplanernas andel uppgår till 0,3 mnkr. Bollplaner västerort/city har underhållits för 0,3 mnkr varav konstgräsplanerna för 0,1 mnkr. Gemensamt/besiktningar med mera - har utförts för sammanlagt 3,8 mnkr. I detta ingår upphandling av ett 40-tal ramavtal inklusive framtagning av förfrågningsunderlag och utvärdering samt avtalstecknande. I övrigt ingår statusbesiktningar, besiktning av tryckkärl, elrevisioner, kontroll och besiktning av pumpgropar, tillsyn enligt miljöbalken, badvattenanalyser samt soliditetsupplysningar av tänkta uppdragstagare inför upphandlingsbeslut.