Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 10 Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr). 1 (6)
Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Företagets verksamhet är att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, äga och förvalta fast och lös egendom och värdepapper. Vidare ska bolaget bedriva konsultverksamhet och utveckling inom IT, strategi och marknadsföring. Bolaget har undr året ökat intänkterna från apputveckling med fokus på konsumtmarknaden inom appar. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång Bolaget har genomfört en nyemission av 33 333 st aktier till ett värde om 750 000 kronor. Bolaget har ändrat firmanamn till Inev Studios AB. Ägarförhållanden Bolaget har flertalet ägare där Robin Stenman är huvudägare med cirka 35%. Flerårsöversikt (tkr) 2012 2011 2010 2008 Nettoomsättning 348-22 0 0 Resultat efter finansnetto -499-136 -63 0 Balansomslutning 720 869 135 0 Soliditet (%) 22 76 27 0 Antal anställda 3 0 0 0 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel balanserad vinst 523 481 årets vinst -499 115 24 366 disponeras så att i ny räkning överföres 24 699 24 699 2 (6)
Resultaträkning Not 2012-01-01-2012-12-31 2011-01-01-2011-12-31 Nettoomsättning 348 089-21 801 Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning 0-22 749 348 089-44 550 Rörelsens kostnader Handelsvaror -29 500-3 Övriga externa kostnader 1-301 692-98 898 Personalkostnader 2-501 318-49 737 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -14 710 0-847 220-148 638 Rörelseresultat 3-499 131-193 188 Resultat från finansiella poster: Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 16 2 16 2 Resultat före skatt -499 115-193 186 Årets resultat -499 115-193 186 3 (6)
Balansräkning TILLGÅNGAR Not 2012-12-31 2011-12-31 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten 4 58 841 73 551 58 841 73 551 Summa anläggningstillgångar 58 841 73 551 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 7 759 730 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 633 934 0 633 941 759 730 Kassa och bank 27 553 35 356 Summa omsättningstillgångar 661 494 795 086 SUMMA TILLGÅNGAR 720 335 868 637 Balansräkning Not 2012-12-31 2011-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 Bundet eget kapital Aktiekapital (133 333 stycken) 133 333 100 000 Pågående ej registrerad nyemission 0 750 000 133 333 850 000 Fritt eget kapital Överkursfond 716 667 0 Balanserat vinst eller förlust -193 186-57 078 Årets resultat -499 115-136 108 24 366-193 186 Summa eget kapital 157 699 656 814 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 218 725 91 938 Skulder till koncernföretag 0 97 892 Skulder till intresseföretag 311 916 0 Övriga skulder 21 995 21 993 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 000 0 Summa kortfristiga skulder 562 636 211 823 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 720 335 868 637 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 4 (6)
Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och tillämpliga allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden med undantag för BFNAR 2008:1 om årsredovisning i mindre aktiebolag (K 2). För de fall allmänt råd från Bokföringsnämnden saknas, för en för företaget väsentlig fråga, har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer samt uttalanden från dess akutgrupp. Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärden om annat ej anges. Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen. Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkter från tjänsteuppdrag Företaget redovisar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i enlighet med alternativregeln i BFNAR 2003:3. Det innebär att intäkten redovisas i den takt som utförda tjänster faktureras och utgifterna redovisas som kostnader när de uppkommer. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, tas inte upp som tillgång i balansräkningen. Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Utgifter för forskningsaktiviteter kostnadsförs i takt med att de uppstår. Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde om sådant bedöms vara väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas: Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten 5 år Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansnetto Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen. 5 (6)
Noter Not 1 Leasingavtal Årets bokförda kostnader för leasing uppgår till 0 kronor. Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda 2012 2011 Kvinnor 0 0 Män 3 0,5 Löner och sociala avgifter 3 1 Löner och andra ersättningar 501 321 42 904 Pensionskostnader 0 0 Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 0 6 645 501 321 49 549 Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 2012 2011 Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen 0% 0% Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen 0% 0% Not 4 Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten 2012-12-31 2011-12-31 Ingående anskaffningsvärden 73 551 73 551 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 73 551 73 551 Ingående avskrivningar 0 0 Årets avskrivningar -14 710 0 Utgående ackumulerade avskrivningar -14 710 0 Utgående redovisat värde 58 841 73 551 Not 5 Förändring av eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång 100 000 0-57 078-136 108 Nyemission 33 333 0 716 667 0 Disposition enligt beslut på årsstämma 0 0-136 108 136 108 Utdelning 0 0 0 0 Årets resultat 0 0 0-499 115 Belopp vid årets utgång 133 333 0 523 481-499 115 Stockholm den Robin Stenman VD, styrelseledamot Min revisionsberättelse har lämnats den Berit Holmgren Godkänd revisor Far 6 (6)