Årsredcvisning för Takku I levägens $amfällig hetsfören i n g 717903-4488 Råkenskapsåret 201 4-01 -01-2014-t?-31 Innehål Isförteckn i ng : Förvaltn i ngsberåttelse Resultaträkning Salansräkning Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Noter Underskrifier Sida 1 2 3 3 6
Takkullevägens $amälligheteförening 717903*4488 1{6} Förvaltn i n g$ bsrät1e lse ltyrelsen zli4. for Takkullevägens Samfällighetsförening, 717903-44SS får härmed avge årsredovisning för Styrelsen och övriga funktionärer hsr under året bestått av: Eefattning 0rdförande $ekreter*re Kassör Vågtiilsyningsman $tyrelsemedlem Suppleant $uppleant Revisor Revisor Revisarssuppleant Revisorssuppleant Valberedning Namn Maxd Cu{{berg Fredrik Sjolici Fredrik Sjolid Sven-Olcf Benjegård Ruby Berner Linus Andersson $iv K.iellgren Agncta Ma[m Kent Gading Jack Olsson Lennart Såtterskog Christer Larsen, Helen Olsson, Maud Cullberg Allmänt om verksamheten Vågunderhåll Normalt vinter-och sommarvågsunderhåll har ufförts. Dikning av vägcn inom Härryda kommun har utförts med undantag av vi*stra sidan av vågen mellan Ägstigen och ko.nmungrånsen. Dikning kornmer att utföras i samband med att hfuspännings- och fiberkabel låggs {planerat ske under våren 2015). I samband med dikningen har del av stödkanterna försvunnit. Dessa kommer att förbåttras då planerad asfaltering är klar. Osetbrcn har spolats och fdrseglats. Administration Styrelsen har hafr 5 sammantråden {valav ett konstituerande}. Ett lftalfastigheter har by* ågare eller brukningstyp och debiteringslångden har uppdaterats. Ekonomi Arets resultat uppgår till knrn*r 83.S20 och tillgångama till kronor 586"309 Dispositioner beträffande vinst el ler förl ust balanserat resultat årets resultal Tctalt disponeras för Avsåttni n g til I förnyelsefcnd balanseras i ny räkning Summa 482 689 83 620 566 30S 10 000 556 309 566 309 Vad bettåffar företagets resultat och stållning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bskslutskommentarer.
fakkul levägens $amf?illighetsförening 7l?903-4483 2{6) Rssultaträkning &elapp ikr Nof 2414-At-41-2U3-41-01-2014-12-31 2413-12-31 Rörelsens intiikter Erhåltna Vågavgift*r Erhållna bidrag 224 120 23 8CI3?43 923 217 U7 281 615 4SS 462 Rörelsens kasfnadnr &rift och underhåll Övriga e*erns kostnader Rörelseresultat Fes{rlfaf frå n frnansielh pcsfer Råntei ntäkter och Ii knande resultatposter Re*ultat efter finansiella poster Resultat förs skått -136 385-58S 741 'a3918-30 933 83 620-112212 5 523 83 620-10c se3 83 620-106 689 Arels resultat 83 620 -'t06 689
Takkullevägens $amfiillighetsförening 717903-448S 3{6} Balansräkning Eotopp ikr Itlof 201+12-s1 2013^12-31 TILI-GÅNGAR Omsåttn i ngsti ll gångar Kortfri sti g a fordr i n ga r Kundfordringar Förutbetalda kostnader och :rpplupna inäkter Xassa oeh bank Summa omsättningstillgångar SUIJITIiA TILLGÅNGAR 728 1fd,4 1 563 2 370 601 701 't 563 53't 915 644 071 533 478 6MA71 533 478 EGET KAPITÅL OCH $KULT}ER Eget kapital Sundef eget kapikl Förnyelsefond Fritt eget kapita{ Balanserat resullat Årsls resultgt 30 000 20 00CI 30 000 20 000 472685 589 378 83 820-106 689 556 303 482689 Summa Eget Kapital 586 309 502 68S Kor#nsfiga skulder Övriga skulder Upplupna kcslnader och förutbetalda intiiker 1 753 1 427 1E 009 29362 17 762 30 789 $UMMA IGET KAPITAL OCH SKULOER 604 071 533 478 Redovi sn i n gs princi per och boksl utskomme ntärer Belopp i kr om inget annat snges. Allmänna redcvisningsprinsiper Årsredovisningen har uppråttats ienlighet med Ärsredovisningslagen cch Bckföringsnåmndens altmånna råd. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsåttningar och skulder har vårderats till anskaffningsvården om ingei annat anges nedan.
Takkullevägens Samfällighetsförening 7179C3448å 4(6) Noter Not 1 lntäkternas fördelning B Xlåddegå:de Gronhultsvägen Takkullevägen Grundavgift Öresutjåmning $umma 2814-12-31 2413-12-31 5 686 2 422 131 532 44 175 10 5 716 2422 131 232 4.4 02S 1S 224 pa 217 848 Hot 2 Övriga rörelseintäkter frhållna statliga bidrag 15 735 Erhållna kcmmunala bidrag *umma 2Ar4-12-31 2413-12-31 I 068 lss?87 92348 23 803 281 915 Not 3 Utgifternas fördelning Snöplogning Övrig vintervåghållning Kantslåttsr av gräs och buskar Reparation av vägbeläggning Vågnrårken Dikning och kantskårning Övriga underhållsarbeten Asfaltering Summa: 20t4-'t2-31 '1S 750 12215 1 331 95 81; 7 275 2013-12-31 32 3å9 2E S30 4 888 g 750 1 560 4.2744 1 500 ilr r Enn 136 3S5 58$?4{ Not 4 övriga externa kostnader $iyrelsearuode Utbiidning styrelsen Redovisningstjänsler Bakföringsprogram Webbsida Övriga omkostnader $umrna: Nct 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter Rånteintåkter, dvriga Summa Not 6 Eget kapital [gel kapital vid årets ingång Ärcis resultal eget kapital vid årets utgång 2014-12-31 s s04 2413-12-31 6 994 I 44fr 11 S04 1 200 1 558 7 837 s 543 1 265 299 5 B{6 23917 3CI 933 2A14-12-31 2013^12-31 - 5523 5 523 2014-12-31 502 {t89 83 620 586 309
Takkullevägens Samfällighetsförening 717EO3.4488 Not? Övriga avsättningar 2CIt+12-31 2413-12-31 s{6i Årels avsättning till förnyelsefond 10 000 30 000 't0 $öa! Not I Upplupna kostnader och fön:rtbetalda intäkter $andning Redovisningskostnader Slyrelsearvoden 2014 201+12-31 2 ö65 6 950 6 S94 1$ *09 Underskrifter Hindås den 3l / s 2015 t- /,? z.{.1c,' y- -. z,.' Maud Cullberg Slyretseordforande Fredrik Sjolid Sekreterare I Kassör!*"aU*"*V* Sven-Olof Bejegård Vågtillsyningsman p"-* Qr-r'"-' Ruby Bemer Styrelsemedlem Vår revisionsberättelse har lämnats Aen /Q t 3 20'15 4qrrt/*%/r" Agneta Malm Revisor
Takkul levägens Ssml?ill ighetsförening 71?S*3-4.488 Revisionsberättelse - Takkul levägens samfäll ig hetsförsn i n g {TV$ F} Cållande är 2A& LJndertecknande revisorer avger hårmed friljande omdöme om TVSF s ekonomiska redovisni n g samt förvaltni ng och styrelsearbete. Vi har kontrollerat och gransket råkenskaperna cch den ekonomiska redavisningen och funnit dem väl förda. Övriga ärenden har genomförts och skötts på elt korrekt såtl, Vi förestår att årsståmman beviljar syrelsen full ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattrar. Hindås den lf tg 2B1s Agneta Malrn