Senaste vernr A 149 Räkenskapsår Balansrapport ARL Period: Ing balans Ing saldo Period.

Relevanta dokument
Resultatrapport. Period Period fg år Ackumulerat Ackumulerat fg år Arsbudget

h ttps:! /apps4. fortnox. se/)eportlreportlre~ ort.php?fid =4 fao fd7c99c845ee8546db2ad3 b03 b05&ty pe=. Resultatrapport

Balansrapport ARL. Ing balans Ing saldo Period Utg balans

Balansrapport ARL. Ing balans Ing saldo Period Utg balans , , , , , , ,00

Resultatrapport RÖRELSENS INTÄKTER ) ) ) ') Jakobsbergs Båtsäiiskap Utskrivet :30 Senaste vernr A

Resultat- och balansrapport för 2010

Summa Nedansiljans BK Summa tillgångar Summa skulder KASSA BANK FORDRINGAR

Summa Nedansiljans BK KASSA BANK FORDRINGAR GRANNGÅRDEN Kassa & handkassa (kök) Alla bankonton O Intjänad bonus

RAPPORTUPPGIFT MÅNAD 1 Skriv ut en resultat- och balansrapport och läs ut följande ur dessa:

Summa. Nedansiljans BK Summa tillgångar Summa skulder Ekonomisk. KASSA BANK fordringar

Årsbokslut för Åtvidabergs Golfklubb Räkenskapsåret

Nedansiljans BK. Summa Summa tillgångar LEV. SKULDER ÖVRIGA SKULDER. Summa skulder KASSA BANK FORDRINGAR GRANNGÅRDEN

Summa Nedansiljans BK Summa tillgångar Summa skulder

EKONOMI Balansrapport Resultatrapport Ammunitionslager

EKONOMI Balansrapport Resultatrapport Ammunitionslager

Summa Nedansiljans BK Summa tillgångar Summa skulder -9238

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete , , ,00 S:a Förändring av varulager , , ,00

aiaflstappor Sida 1(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet : Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsr

Balansrapport. Belopp i kr

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: *

Styrelsen för Skopans samfällighetsförening

Resultaträkning för Veberöds Scoutkår och Badet 2015

Humlevägens Samfällighetsförening Styrelsemöte. Tid: 21 april 2015 kl Plats: Humlevägen 47

Verksamhetsberättelse för Björkviks Båtklubb 2016

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Överskott ) ,10 enl årsmötesbeslut 436,14. Överskott ) ,86 enl årsmötesbeslut 827,24. Avsättning ,00

793. Saknade lock till dagvattenbrunn: Avvaktar till mars för att åter ta upp denna fråga med kommunen

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

1630 Avräkn skatter o avgifter Ingående balans: 501,00 Ingående saldo: 501,00

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

35 Eget kapital

Tillgångar

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER

Preliminär 13:11 Räkenskapsår: Senaste vernr: A1168 Resultatenhet: Hela företaget Period:

Tillgångar

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr


15. Byte av firmatecknare/kassör: Kristofer avvaktar banken som inte har satt upp tid för förändringen. Kristofer driver ärendet.

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) Resultaträkning Not

Humlevägens Samfällighetsförening Styrelsemöte. Tid: 10 mars 2015 kl Plats: Humlevägen 53

Balansrapport Förändring

Konto Benamning Budget Avvik Resuitat Ackumulerat (tkr)

Resultaträkning. Bostadsrättsföreningen Porten. Belopp i kr Not

SUMMA INTÄKTER

IDL Biotech AB (publ), Delårsrapport kvartal

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet:

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Uppföljning av verksamhetsplanen vid distriktsstämman 2015.

Förvaltningsberättelse

Gagnef-Floda Bruksh u ndkl u bb. Arsmöteshandlingar. Ekonomi 20L4-20L5

Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Åsa Uvberg Fichter, Ronny Johansson, Carina Johansson, Joachim Persson, Kristofer Johansson och Lovisa Wänn

Humlevägens Samfällighetsförening Styrelsemöte. Tid: 24 juni 2015 kl Plats: Humlevägen 53

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Humlevägens Samfällighetsförening Styrelsemöte. Tid: 25 augusti 2015 kl Plats: Humlevägen 53

Ekonomisk berättelse 2017

72. Samfällighetens hemsida: Ej uppdaterad sedan senaste mötet.

Humlevägens Samfällighetsförening Styrelsemöte. Tid: 8 november 2016 kl Plats: Humlevägen 59


Ekonomisk Rapport 2018

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

Balansrapport. Belopp i kr

Kronhaga Strand EK (1) , ,00. Rörelsens kostnader

RESULTATRÄKNING

r V Resultaträkning 4(13) Maritech - Marine Technologies Trading AB Årsredovisning för

Humlevägens Samfällighetsförening Styrelsemöte. Tid: 3 november 2015 kl Plats: Humlevägen 51

Balansrapport Förändring

återbetalningsplan som föreslaget i föregående protokoll.

Balansrapport Förändring

50. Samfällighetens hemsida: Hemsidan skall uppdateras så fort Kristoffer fått saldouppgifter för augusti.

111. Belysning, Sandning och plogning: a. Ronny har pratat med Per Karlsson om problemen som varit när det fryser på slask.

39. Uppdatering av samfällighetens hemsida: Hemsidan är uppdaterad

Humlevägens Samfällighetsförening

Å R S R E D O V I S N I N G

SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Org.nr: Årsredovisning 2017

Brf Stigen. Årsredovisning för Räkenskapsåret

Förvaltningsberättelse Stretereds Samfällighetsförening (Org nr: ), 2017 Våra gamla armaturer kring vägar har bytts ut mot modernare LED be

Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Joachim Persson, Åsa Uvberg- Fichter, Kristofer Johansson

BRF SOLREGNET. Org nr ÅRSREDOVISNING

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ängsö i Stockholm

Årsredovisning BRF Ingetorp

ÅRSREDOVISNING 2015/2016. BRF Tapetklistret

Ängsrutans Samfällighetsförening

Årsredovisning HSB Brf Vingen nr 141, Skarpnäck

BALANSRÄKNING

**S:a anläggn tillgångar

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) Utskriven: , 14: T o m ver nr: A 174

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening

Gömmargårdens Ridsällskap Orgnr

Balansrapport. Belopp i kr

Affärsenhet 101,102,103,105,108 Period * * Objekttyp unn.lindkvist.local Objekt *(Summerad) Visma Utskriven :07:41

THELEBORGS RYTTARSÄLLSKAP

Linköpings Jolleseglarklubb LJS

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013

Dagordning för årsstämma med Bosnäs Samfällighetsförening

Transkript:

https:l/apps6.foltnox.se/reportlrepolt/reporlphp?fid=69dod I e9a881430db44 f593b3658c298&tyr; ) Jakobsbergs Båtsäiiskap Utskrivet 2017-12-06 11: 15 813200-5938 Senaste vernr A 149 Räkenskapsår 2017-09-01-2018-08-31 Balansrapport ARL Period: 2017-09-01-2017-11-30 Ing balans Ing saldo Period. Utg balans TILLGANGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1110 Klubbhus 796583,00 796583,00 796583,00 1119 Ack avskrivn klubbhus -409501,00-409501,00-3999,00-41350 1210 Hamnanläggning 525603 525603 12050 537653 1219 Ack avskrivn hamnanläggn -1 802384,00-1 802384,00-5850 -1 860 884,00 1220 Inventarier 756289,50 756289,50 756289,50 1229 Ack avskrivn inventarier -676852,00-676852,00-900 -685852,00 1230 Bryggor Möskär 12846 12846 12846 1239 Ack. avskrivn. brygga Mö -128217,00-128217,00-128217,00 1240 Truckar 667925,00 667925,00 667925,00 1249 Ack avskrivn truckar -626 115,00-626115,00-375 -629865,00 Summa materiella anläggningstillgångar 3962218,50 3962218,50 45251,00 4007469,50 Summa anläggningstillgångar 3962218,50 3962218,50 45251,00 4007469,50 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 1510 Korts. fordringar på medl -561,00-561,00 198845,00 198284,00 1640 Skattefordringar -3,00-3,00-3,00 1av 3 2017-12-06 11:16

https:llapps6.foltnox.selrep0l1lreportlreport.php?tid=69dod 1 e9a88 1 430db44 f593 bj658c298&tyr 1689 Ovr. kortfristiga fordringar 1790 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 34571,00 14713,00 34571,00 14713,00-34571,00-1024 4473,00 Summa kortfristiga fordringar 4872 4872 154034,00 202754,00 Kassa och bank 1930 Föreningskonto 1945 Placeringskonto SBAB 1950 Stora Sparkontot Marginalen 90792,09 210340,03 870606,81 90792,09 210340,03 870606,81 116660,78-12500 -40000 207452,87 85340,03 470606,81 Summa kassa och bank 1 171 738,93 1 171 738,93-408339,22 763399,71 Summa omsättningstillgångar 1 220458,93 1 220458,93-254305,22 966153,71 SUMMA TILLGANGAR 5182677,43 5182677,43-209054,22 4973623,21 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital 2019 Redovisat resultat -1 712555,91-140752,52-1 712555,91-140752,52-1712555,91-140752,52 Summa eget kapital -1 853 308,43-1 853 308,43-1 853 308,43 Långfristiga skulder 2315 Nyckeldepositioner 2320 Hamndepositioner 2322 Deposition brygg plats med Y-bom -6300-1 82200-32550 -6300-1 82200-32550 -1570 3700-18200 -7870-1 785 00-50750 Summa långfristiga skulder -2 210 50-221050 -16070-2 371 20 2 av 3 20 17-1 2-06 11 :16

) ') https://apps6.fortnox.se/re portlrepol1/report. php?fid =69dOd I e9a88 1430db44 f5 93 b3658c298&tyr Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder -77524-77524 1924-75600 2710 Källskatt -90133,00-90 133,00 90133,00 2730 Arbetsgivaravgift -64703,00-64703,00 64 703,00 2890 Övr kortfri skulder -1000-1000 -1000 2990 Övr. upplupna kostn och förutbetalda intäkter -178 793,00-178793,00 158793,00-2000 Summa kortfristiga skulder -1118869,00-1118869,00 332869,00-78600 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -5 182 677,43-5182677,43 172169,00-5 010 508,43 BERÄKNAT RESULTAT -36885,22-36885,22 3 av 3 20 17-1 2-06 11 : 16

) https://a pps6. fc)i1oox.se/report/report/report. php?fid=69dod 1 e9a881430db44 f593b365 8c298&type Jakobsbergs BåtsäIIskap 813200-5938 Räkenskapsår 2017-09-01-2018-08-31 Period 2017-11-01-2017-11-30 Resultatrapport Utskrivet 2017-12-0611 :17 Senaste vernr A 149 Period Period fg år Ackumulerat Ackumulerat fg år Arsbudget RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsätlning 3110 Inträdesavgift 3111 Arsavgift 3112 Hyra av klubbhus 3115 Påminnelseavgift 3116 Bötesavgift 3210 Bryggavg. ord. 3211 Bryggavg. lån 3230 Upp!. vinter 3231 Upp!. sommar 3240 Trucktjänster 3242 Elavgifter 3243 Blästring 3245 DNA märkning 3510 Uthyrning av båtar till Jollesektionen 3570 Arvodeskostn. J-sektionen 3610 Vimplar m.m. 30-4 780 32 900 113108,00 850 64748,00 90 360 24 1300 32500 600 1 00 800 55200 9500 47600 2600 7500 500 8000 1 00 3500 7000 400 Summa nettoomsättning 26 204376,00 384 1 77200 Övriga rörelseintäkter 3989 Övriga bidrag 3990 Övr ersättn och intäkter 3996 Övertagna nyckeldepositioner 10000 1 800,00 10000 80 10 1 80 10000 500 1av 4 2017-12-06 11:18

https://apps6.fortnox.se/reportlrepolt/repol1.php?fid=69dod 1 e9a88 1 430db44 f593b3658c298&typ~ Summa övriga rörelseintäkter SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 10000 180 10090 1 80 10026 1 80 305276,00 564 10500 1 877 00 RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter 4010 Inköp materiel och varor Summa råvaror och förnödenheter -556-556 -1500-1500 BRUTTOVINST 10026 1 80 305276,00 8 1 86200 Övriga externa kostnader 5010 Arrende Klubbholme 5070 Uh & Drift av Klubbholme 5120 Elkostnader 5140 Vatten 5160 Renhållning 5161 Kostn. miljöstation 5170 Hamnunderhåll 5171 Underhåll och drift av klubbhus 5410 F örbru kn ingsi nventarier 5415 Förbrukn.inv klubbholme 5420 Datakostnader 5460 Förbrukningsmtrl 5510 Reparation av inventarier 5535 Uh utprickning 5630 Underhåll av truckar och traktorgrävare 5631 Drivmedel 6071 Representation, uppvaktningar 6072 Projekt båtbotten 6075 Festverksamhet 6110 Kontorsmaterial -85-6739,00-4886,00-10219,00-4886,00-350 -350-4957,00-10908,00-4957,00-21 345,00-4884,00-11 962,00-4884,00-11 962,00-4328,00-19527,53-20065,00-244,00-1 626,00-7372,00-11 076,00-7612,00-1 133,00-1 226,00-6543,00-398,00-6543,00-1 854,00-1022 -2558,00-13582,00-10554,00-1 643,00-1616,00-1 643,00-121 25-149578,00-206,00-686,00-165,00-21 50-2000 -9000-400 -3000-3000 -7000-1500 -3000-500 -700-800 -500-380 -8000-800 -900-18000 200-700 2 av 4 2017-12-06 11 :18

https://apps6. fortnox.se/reportlreport/report.php?fid =69dOd I e9a881430db44 f593b3658c298&type 6130 JBS-bladet 6140 Kopiering 6211 Telefon 6250 Porto 6310 Försäkringar 6351 Medl emsförl uster 6360 Skadeersättningar 6490 Övr. adm kostnader 6950 Tillsynsavgifter 6981 Föreningsavgifter 6993 Bidrag till Jollesek 6994 Lämnade bidrag Summa övriga externa kostnader -6563,00-6563,00-1300 -3535,00-3535,00-300 -99,00-2997,00-2297,00-850 -219,00-7,00-6657,63 252,70-1700 -6382,00-6382,00-17 00-25 -281-2072,00-300 -500-500 -1 126,10-3674,40-6826,06-4599,10-5000 -800-7000 -4000-200 -149120,10-67196,40-251 575,22-117 137,40-85780 Personalkostnader 7010 Arvoden 7013 Arvoden seglingsinstruktörer 7018 Ersättningar 7331 Bilersättn. 7510 Sociala avgifter Summa personalkostnader -1000-41500 -4000 75-75 -500-1 434,00-2089,00-2 951,00-2089,00-200 -1 636,00-8500 -1434,00-1339,00-15337,00-2089,00-54700 Avskrivningar 7820 Avskrivn klubbhus 7830 Avskrivn inventarier 7840 Avskrivn hamnanläggn 7850 Avskrivn truckar 7860 Avskrivn brygga Möskär Summa avskrivningar -1 333,00-1 328,00-3999,00-3984,00-1600 -300-3584,00-900 -10752,00-3600 -1950-15019,00-5850 -45057,00-23400 -1 25-1 257,00-375 -3 771,00-1500 -123,00-36 9,00-25 -25083,00-21311,00-75249,00-63933,00-301 25 Finansiella poster 3 av 4 20 17-12-06 II: 18

https://apps6. fortnox.se/reportlrepol1/report. php?fid=69dod 1 e9a881430db44 f593b3658c298&typ< ) 8300 Ränteintäkter 400 Summa finansiella poster 400 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -175637,10-89846,40-342161,22-188719,40-1 717 05 BERÄKNAT RESULTAT -75377,10-88046,40-36885,22-183 079,40 15995 4 av 4 20 17-12-06 11:18