Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018

Relevanta dokument
Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2015

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014

Anmälan av ekonomisk uppföljning 09/2013

Investeringsplan Utgifter 1, , Inkomster (-) Netto 1, ,

Investeringar för genomförande av plan för gatuparkering. Inriktningsbeslut

Investeringsplan Utgifter 1, , Inkomster (-) Netto 1, ,

Reinvesteringsåtgärder på trafikleder under Genomförandebeslut.

Bilaga 1 1. Trafiknämnden uppföljning av budget period januari - oktober 2017

Bilaga 1 1. Trafiknämnden uppföljning av budget period januari - oktober 2016

Bostäder m.m. inom fastigheterna Djursätra 1, Djursätra 2 samt del av Sätra 2:1 i Sätra. Reviderat genomförandebeslut

Bostäder inom Racketen 11 i Alvik. Reviderat genomförandebeslut.

Del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen. Reviderat genomförandebeslut.

Bilaga 1 1. Trafiknämnden uppföljning av budget period januari - september 2016

Reinvesteringsåtgärder på trafikleder under Genomförandebeslut.

Bilaga 1 1. Trafiknämnden uppföljning av budget period januari - november 2016

Ny väg och parkering till Järvabadet. Genomförandebeslut

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Daniel Linder Förslag till beslut. Håkan Falk Förvaltningschef

Månadsrapport per februari 2017

Revisionskontorets årsrapport 2017 för trafiknämnden. Yttrande över revisionsrapport

Månadsrapport per maj 2018

Slutredovisning av upprustning Kristinebergs slottspark inom fastigheten Kristineberg Slott 4-6 i Kristineberg

Parken Hagdalen i Rågsved-Hagsätra, del av Grönare Stockholm. Genomförandebeslut

Trygghetsskapande belysning Genomförandebeslut

Pilotprojekt för ytlig dagvattenhantering. Genomförandebeslut

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Anna Savås Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef

Anmälan av ekonomisk uppföljning per februari. Sammanfattning Kontoret lämnar här månadsrapport per februari.

Publika toaletter och andra nyttigheter. Reviderat genomförandebeslut

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Maria Jansson Emma Nilsson Förslag till beslut

Nämndens Bokfört Avvikelse budget för budget/ 2016 perioden utfall

Effekterna av införande av avgift för parkering med stöd av tillstånd för rörelsehindrade.

Förslag till beslut. Fredrik Alfredsson T.f. förvaltningschef. Karin Hebel Enhetschef

Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheten Glädjen 13 i Stadshagen med PEAB AB

Cykelbanor längs Strömbron och Stallgatan. Genomförandebeslut

Hotell vid Skanstull och sponsorsavtal för gångtunnel. Reviderat genomförandebeslut

Etapp två av Grönare Stockholm. Inriktningsbeslut

Är dispensen för boendeparkering förenlig med ett växande Stockholm? Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

Boendeparkering i delar av ytterstaden samt boendeparkering för fordonsägare som både har bil och MC/Moped klass I

Etapp tre av Grönare Stockholm. Inriktningsbeslut

Cykelbana längs Flatenvägen. Genomförandebeslut

Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheterna Glädjen 12 och Förtjusningen 1 (Brovakten) på Kungsholmen med Wallenstam AB.

Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga konstbyggnader Genomförandebeslut

Godkännande av ersättning för dödning av tomträtt för fastigheten Klockelund 1 i Farsta med Hortus AB (Plantagen Sverige AB). Genomförandebeslut

Cykelåtgärder längs Hässelbystråket mellan Brommaplan och Åkeshov. Genomförandebeslut

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut

Gång- och cykeltunnel genom Fruängslinjens banvall. Genomförandebeslut

Bygghandel inom fastigheten Sadeltaket 1 i Bällsta. Reviderat genomförandebeslut

Bostäder inom Västberga 1:1 m.fl. i Solberga. Reviderat genomförandebeslut,

Årsrapport 2015 Trafiknämnden. Rapport från Stadsrevisionen

Parkeringsövervakning i Område Syd. Upphandling

Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga konstbyggnader. Genomförandebeslut för 2016.

Dubbdäcksförbud på Kungsgatan och Fleminggatan. Utvärdering

Balansräkning inkl jämförelse

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut

Förstärkningsåtgärder i samband med utbyggnad av tunnelbanan. Genomförandebeslut

Ramavtal för drift och underhåll av hissar, rulltrappor, rörliga broar, brofogar och lagerpallar. Upphandling

Ny Cykelbana längs Roslagsvägen. Inriktningsbeslut

Parkeringsövervakning i Område Öst samt Område Väst. Upphandling

Redovisning av förslag till "Vackra Stockholm

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Månadsrapport per september 2012

Strategi för fler bilpooler. Motion (2016:18) om alternativ för minskat bilåkande, Cecilia Brinck (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen.

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Lukas Kvarfordt Förslag till beslut. Håkan Falk Förvaltningschef

Dynamiska farthinder på Vårholmsbackarna och Sörgårdsvägen. Genomförandebeslut

Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheten Sköndal 1:19 i Sköndal med Stiftelsen Stora Sköndal

2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Exploateringsavtal med Bonava Södermalm AB avseende Tobaksmonopolet 3 på Södermalm.

Månadsrapport per september 2010

Ökat klotter och stadens kostnader för klottersanering. Lägesrapport

Trygghetsbelysning på parkvägar. Slutredovisning

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Stureby 1:7 samt del av fastigheten Örby 4:1 i Stureby till AB Familjebostäder.

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019

Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen

Projektdirektiv Förslag till parkeringsstrategi och plan för gatuparkering

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR:

Markanvisning för förskola inom fastigheterna Risselö 2 samt del av Farsta 2:1 i Farsta strand till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Ansvarsfördelning mellan samhällsbyggnadsnämnden

Gång- och cykellösningar på Västerbronedfarten. Slutredovisning

Cykelparkering och cykelvägvisning i Stockholms stad. Genomförandebeslut

Månadsrapport per februari 2015

Förslag till beslut. 2. Exploateringsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat. Håkan Falk Förvaltningschef. Gunnar Jensen Avdelningschef

Månadsrapport februari 2014

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Fagersjö till AB Familjebostäder

Markanvisning för bostäder och kontorslokaler inom fastigheten Kämpinge 2 i Tensta till AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut

Publika toaletter och andra nyttigheter. Genomförandebeslut. Allmänna toaletter. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M) Förslag till beslut

Överenskommelse om exploatering med tomträtt för tillbyggnad av kontorslokal inom fastigheten Galtåsen 3 i Traneberg med Ergonomidesign fastighets AB.

Kvartalsrapport 3 med prognos. September Teknisk nämnd

Offentliga rum - förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin. Svar på remiss

Trafikdirektören har ordet

Förslag till beslut. 1. Trafiknämnden överlämnar och åberopar tjänsteutlåtandet som svar på remissen från kommunstyrelsen.

Utfall Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER KOSTNADER TOTALT

Månadsrapport per mars 2015

Månadsrapport februari 2019

Jämställd snöröjning. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Lägesrapport

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem.

Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse för hotell mm inom fastigheten Skansen 18 på Norrmalm med Stena Fastigheter Skansen AB.

Levande Stockholm Redovisning

Transkript:

Dnr Sida 1 (6) 2018-10-09 Handläggare Barbro Edlund 08-508 28 103 Till Trafiknämnden 2018-10-18 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018 Förslag till beslut 1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna. Jonas Eliasson Förvaltningschef Inga-Lill Hultin Avdelningschef Barbro Edlund Enhetschef Fleminggatan 4 Box 8311 104 20 Stockholm Telefon 08-508 28 103 Växel 08-508 27 200 barbro.edlund@stockholm.se trafikkontoret@stockholm.se Org nr 212000-0142 stockholm.se Sammanfattning För driftbudgeten beräknas ökade kostnader om 31,9 mnkr och ökade intäkter om 114,9 mnkr, vilket ger ett nettoöverskott om 83,0 mnkr jämfört med justerad budget. De ökade kostnaderna består främst av ökat gatuunderhåll. Intäkterna ökar främst inom områdena parkeringsverksamhet och upplåtelseverksamhet. För investeringar beräknas minskade nettoutgifter om 430,9 mnkr jämfört med justerad budget. Netton avser projekt inom utökad investeringsplan. Den största posten avser minskade nettoutgifter för upprustningen av Sergels torgs tätskikt. Minskade utgifter beräknas också för senarelagda projekt inom Grönare Stockholm samt beviljade medel för trygghetsskapande åtgärder. Avvikelsen består av minskade utgifter om 453,1 mnkr och minskade inkomster om 22,2 mnkr.

Sida 2 (6) Analys och konsekvenser Driftbudget rapporterar ökade kostnader om 31,9 mnkr och intäkter om 114,9 mnkr. För mer information om rna se bilaga 1. Driftkostnader budget T2 Fysisk och teknisk planering 69,3 71,1 71,1-1,8 Gator och vägar 684,0 707,9 707,9-23,9 Gator och trafikanordningar 175,3 200,6 202,0-26,7 Gång- och cykelbanor 42,0 42,0 42,0 0,0 Broar och viadukter 61,9 61,0 61,0 0,9 Trafiksignaler 34,2 34,7 34,7-0,5 Belysning 138,8 145,5 145,5-6,7 Tunnlar (väg-, GC-, lednings-) 55,5 56,8 56,8-1,3 Offentliga rum 51,2 50,9 50,9 0,3 Avtal 76,2 64,9 63,5 12,7 Klotter och kampanjer 17,3 19,3 19,3-2,0 Trafikstyrning 31,7 32,2 32,2-0,5 Vinterväghållning 189,9 172,1 172,1 17,8 Barmarksrenhållning 188,8 199,3 199,3-10,5 Parkering 294,1 295,3 295,3-1,2 Parker, träd och grönområden 34,7 47,5 47,5-12,8 Markupplåtelser, torghandel m.m. 30,1 30,5 30,5-0,4 Nämnd och gemensam administration 63,7 65,5 65,5-1,8 Arbeten åt andra 113,8 124,0 124,0-10,2 Hamnavtal 27,4 27,5 27,5-0,1 Summa kostnader drift- och underhåll 1 695,8 1 740,7 1 740,7-44,9 Avskrivningar 484,0 470,0 470,0 14,0 Räntor 72,0 73,0 73,0-1,0 Summa kostnader inkl. kapitalkostnader 2 251,8 2 283,7 2 283,7-31,9 Intäkter budget T2 Fysisk och teknisk planering -1,8-1,5-1,5-0,3 Gator och vägar -131,4-141,7-141,7 10,3 Gator och trafikanordningar -76,7-80,4-80,4 3,7 Gång- och cykelbanor 0,0-0,5-0,5 0,5 Broar och viadukter 0,0-0,1-0,1 0,1 Trafiksignaler -3,4-5,9-5,9 2,5 Belysning -5,3-6,7-6,7 1,4 Tunnlar (väg-, GC-, lednings-) -17,8-20,0-20,0 2,2 Offentliga rum -0,7-0,7-0,7 0,0 Avtal 0,0 0,0 0,0 0,0 Klotter och kampanjer -3,0-3,0-3,0 0,0 Trafikstyrning -24,5-24,4-24,4-0,1 Vinterväghållning -4,5-4,8-4,8 0,3 Barmarksrenhållning 0,0-0,5-0,5 0,5 Parkering -1 182,5-1 247,5-1 247,5 65,0 Parker, träd och grönområden -4,1-4,1-4,1 0,0 Markupplåtelser, torghandel m.m. -182,0-210,0-210,0 28,0 Nämnd och gemensam administration -14,3-15,2-15,2 0,9 Arbeten åt andra -113,8-124,0-124,0 10,2 Summa intäkter drift- och underhåll -1 634,4-1 749,3-1 749,3 114,9 Avskrivningar investeringsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa intäkter inkl. kapitalkostnader -1 634,4-1 749,3-1 749,3 114,9 Netto 617,4 534,4 534,4 83,0 Gator och vägar Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade kostnader med 23,9 mnkr och ökade intäkter om 10,3 mnkr. Detta beror på flera förändringar varav de största beskrivs här. Minskade kostnader för vintern möjliggjorde omfördelning av 15 mnkr till gatuunderhåll.

Sida 3 (6) Årets första kvartal präglades av stora temperatursvängningar vilket ledde till ett stort antal potthål och sprickor i asfalten. Även sommarens torka och det låga grundvattnet orsakade skador i asfalten som har satt sig på fler platser i staden. Den extra kostnaden för att laga dessa bedöms uppgå till 16 mnkr. Driftbudgeten belastas även med kostnaden för julbelysning om 7,4 mnkr avseende både 2017 och 2018 p.g.a. ny avtalsstruktur som gör att denna verksamhet belastar driftbudgeten istället för investeringsbudgeten. Ny taxa för omhändertagande av dagvatten började gälla först 1 juli istället för 1 januari vilket ger ett överskott om 11,5 mnkr. Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade intäkter med 10,3 mnkr, vilket huvudsakligen beror på att ledningsdragande bolag anmält utökade ledningslängder i stadens mark och tunnlar, fler trafikskador på belysningsstolpar och ökat antal trafikanordningsplaner. Vinterväghållning Jämfört med justerad budget prognostiseras minskade kostnader om 17,8 mnkr varav 15,0 mnkr har omfördelats till lagning av vinterskador på stadens gator. Barmarksrenhållning Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade kostnader om 10,5 mnkr, främst p.g.a. extra behov av renhållning och städning där utsatta EU-medborgare uppehåller sig dag- och nattetid i centrala innerstaden, men även i andra stadsdelar. Parkering Majoriteten (98-99%) av intäkterna återfinns inom parkeringsintäkter som inkluderar besöksparkering, boendeparkering och nyttoparkering samt inom felparkeringsintäkter, dvs. intäkter för samtliga parkeringsanmärkningar. Nedanstående diagram visar utfallet för dessa t.o.m. jämfört med samma period föregående år.

Sida 4 (6) Parkeringsintäkter Intäkterna för parkering uppgår till 594,4 mnkr för januari till. Jämfört med samma period förra året har intäkterna ökat med 115,4 mnkr. År 2017 var ett år med succesiva förändringar med anledning av införande av plan för parkering och de ökade intäkterna beror främst på detta införande. Tendenser till utplaning har dock börjat synas men detta måste analyseras vidare eftersom sommaren generellt innebär lägre intäkter. Tidplanen för införandet av plan för gatuparkering har justerats efter första kalkylen som utgjorde underlag för budget 2018 vilket är främsta anledningen till att kontoret redovisar en sådan stor positiv jämfört med justerad budget. Kommunfullmäktiges plan för budget 2019 är redan anpassad efter vad parkeringsintäkterna uppgår till idag och kalkyleras till framöver. Parkeringsintäkterna prognostiseras till 796,8 mnkr vilket är en ökning med 50,0 mnkr jämfört med justerad budget. Felparkeringsintäkter Intäkterna för felparkering uppgår till 316,3 mnkr för perioden januari till, vilket är en ökning med 97,2 mnkr jämfört med samma period 2017. Ökningen beror främst på att felparkeringsavgifterna höjdes den 1:a juli 2017 enligt beslut i kommunfullmäktige. Antalet utfärdade anmärkningar har ökat med 18 %, från ca 343 000 anmärkningar år 2017 till ca 406 000 anmärkningar år 2018. Felparkeringsintäkterna prognostiseras till 435,0 mnkr vilket är en ökning med 15 mnkr jämfört med justerad budget. Upplåtelser Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade intäkter om 28 mnkr och ökade kostnader om 0,4 mnkr. Framförallt är det byggetableringar som bidrar till de ökade intäkterna och kostnaderna.

Sida 5 (6) När en upplåtelse beviljas tillkommer en avgift enligt gällande upplåtelsetaxa, som blir en intäkt för kontoret. För välskötta byggetableringar återbetalar kontoret 50 procent av avgiften, vilket blir en kostnad. Investeringsplan rapporterar i likhet med prognosen i tertialrapport 2, minskade nettoutgifter inom investeringsplanen om 430,9 mnkr jämfört med justerad budget. Avvikelsen består av minskade utgifter om 453,1 mnkr och minskade inkomster om 22,2 mnkr. Avvikelsen avser minskade utgifter inom nämndens utökade investeringsplan. Huvuddelen av netton avser upprustningen av Sergels torgs tätskikt. Därutöver redovisas minskade utgifter på grund av senarelagda projekt inom Grönare Stockholm samt beviljade medel för trygghetsskapande åtgärder. Utgifter budget 2018 T2 Gator och vägar 1 537,0 1 175,0 1 175,0 362,0 Gator och trafikanordningar 765,5 471,7 471,7 293,8 Gång- och cykelbanor 421,2 383,3 383,3 37,9 Broar och viadukter 32,0 67,7 67,7-35,7 Trafiksignaler 37,4 30,7 30,7 6,7 Belysning 110,5 107,9 107,9 2,6 Tunnlar (väg-, GC-, lednings-) 49,3 24,5 24,5 24,8 Offentliga rum 119,1 89,2 89,2 29,9 Trafikstyrning 2,0 0,0 0,0 2,0 Vinterväghållning 0,0 2,6 2,6-2,6 Barmarksrenhållning 9,6 10,0 10,0-0,4 Parkering 37,7 29,5 29,5 8,2 Parker och grönområden 138,4 54,3 54,3 84,1 Träd 41,4 41,4 41,4 0,0 Erfarenhetsmässig nedrundning -30,0-31,8-31,8 1,8 Summa utgifter 1 734,1 1 281,0 1 281,0 453,1

Sida 6 (6) Inkomster budget 2018 T2 Gator och vägar -89,9-60,6-60,6-29,3 Gator och trafikanordningar -36,5-30,0-30,0-6,5 Gång- och cykelbanor -46,4-18,9-18,9-27,5 Broar och viadukter -1,7-1,7 1,7 Trafiksignaler -2,2-1,4-1,4-0,8 Belysning 0,0 Tunnlar (väg-, GC-, lednings-) 0,0 Offentliga rum -4,8-8,6-8,6 3,8 Trafikstyrning 0,0 Vinterväghållning 0,0 Barmarksrenhållning 0,0 Parkering 0,0 Parker och grönområden -7,1-7,1 7,1 Träd 0,0 Erfarenhetsmässig nedrundning 0,0 0,0 0,0 Summa inkomster -89,9-67,7-67,7-22,2 Netto 1 644,2 1 213,3 1 213,3 430,9 För projekt inom nämndens långsiktiga investeringsplan beräknas ingen netto totalt. Ökade utgifter för ett flertal reinvesteringsprojekt beräknas kunna inrymmas genom förskjutningar som medför minskade utgifter under året inom ett antal större projekt. s förslag Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna. Slut Bilagor 1. Budgetavräkning trafiknämnden 2018