Uppsala a, OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Relevanta dokument
3.0/ Uppsala. Intern kontroll - förslag till plan 2015

Datum Äldrenämnden. att fastställa föreliggande förslag till plan för den interna kontrollen 2014; samt

Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden

Intern kontroll förslag till plan 2017

Internkontrollplan 2019

Revidering av riktlinjer för styrdokument i Uppsala kommun

Kommunrevisionen Granskning av intern kontroll

Internkontrollplan 2017

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) den 30 september 2017

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2019 för äldrenämnden

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Uppföljning av internkontrollplan per december 2017

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per den 31 mars 2017

Handläggare Datum Diarienummer Camilla Viberg OSN

Kommunrevisionen: Granskning av intern kontroll 2016

Uppsala. BUK 3oiM-oi-4,3. Internkontrollplan för 2014 BUN Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

Ekonomiskt bokslut per februari 2017

Uppföljning och fortsättning av LSS-rådet

Internkontrollplan 2018

Intern kontrollplan 2018

Ekonomiskt bokslut per mars 2016

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 31 december 2018

Uppföljning av plan för intern kontroll per augusti 2018

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 31 mars 2019

Uppsala T»KOMMUN. Nämnden för hälsa och omsorg. Uppföljningsplan Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2016

att avge skrivelse till kommunförmäktige enligt förliggande förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Ekonomiskt bokslut per juli 2017

Avtalsuppföljning boendestöd, socialpsykiatri

Ekonomisk delårsuppföljning och prognos per mars 2017

Avtalsuppföljning vid Imera, daglig verksamhet

Internkontrollplan för kulturnämndens verksamheter år 2015

Yttrande till kommunrevisionen över granskning av attester för utbetalningar

Överföring av ansvaret för träffpunkt Gudruns uppdrag till omsorgsnämnden

Ekonomiskt bokslut per mars 2018

Ekonomiskt bokslut per juli 2016

Ekonomiskt bokslut per oktober 2016

uplimele Delegationsordning

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015

Plan för hållbart boende

Så styr vi Lerum 2011

Uppföljning av plan för intern kontroll per april 2018

Samverkansavtal med Uppsala pensionärers samarbetsråd samt föreskrifter för Uppsala kommuns pensionärsråd

Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till Individ- och familjeomsorgen.

Revidering av internkontrollplan för 2014

Yttrande över Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av rapporering av ej verkställda beslut med dnr /2015

Datum Äldrenämnden

Avrapportering av internkontroll för perioden 1 januari till och med 30 april 2014

Avgifter för resor till daglig verksamhet

Datum IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun

Uppsala. Internkontrollplan för 2013 BUN Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015

Riktlinje för stöd- och skyddsinsatser för förtroendevalda

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken

Riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll

Ekonomiskt bokslut per september 2016

Uppföljning av internkontrollplan per april 2019

System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Ekonomiskt bokslut per oktober 2017

Återrapportering kring det systematiska arbetsmiljöarbetet

Revidering av internkontrollplan för 2013

Avgiftsfri hemsjukvård för personer 85 år och äldre

3.02, Åtgärder för hållbar ekonomi. Nämnden för hälsa och omsorg. Förslag till beslut. Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

Rätt att välja boende

KS DECEMBER 2013

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Plan för intern kontroll 2015

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Riktlinje för medborgardialog

Föreningsbidrag för år till Frälsningsarmén, Brobygget

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Internkontrollplan för 2018

Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Internkontrollplan för 2017

REGLEMENTE FÖR. Intern kontroll. Antaget Tillsvidare, dock längst fyra år från antagande

Yttrande till kommunrevisionen över granskning av löneutbetalningar

KS 8 13 JUNI Riktlinjer för arbetstid i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen föreslås besluta

Riktlinjer avseende bidrag till ideella organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kommungemensam intern kontrollplan 2014 (KSN ).

Handlingsplan sociala företag

Yttrande över kommunrevisionens granskning av kommunens kontroll över externa kostnader

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Uppföljning av internkontrollplan 2017

Arkivregler för Uppsala kommun

sala -4Sr- 2,L Eva Christiernin (S), ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Börje Hallberg (S)

Riktlinje för riskhantering

Datum Förslag till Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013

Handläggare Datum Diarienummer Thomson Giggi UBN Genomlysning av studie- och yrkesvägledning

Uppföljning av kulturnämndens internkontrollplan 2016

att anta Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument

Förhandling om nytt samverkansavtal för ökat medarbetarinflytande

Transkript:

Uppsala a, OMSORGSFÖRVALTNINGEN (35'11 2615--1U - 2\( /551(e)".. Handläggare Datum Diarienummer Jessica Dahl 2015-10-12 OSN-2015-0353 Omsorgsnämnden Uppföljning internkontrollplan 2015 Förslag till beslut Nämnden föreslås besluta att fastställa föreliggande uppföljning av internkontrollplan 2015. Sammanfattning Internkontrollplanen är 2015 fokuserad på att skapa ordning och reda, att tydliggöra an svarsområden samt att få kontroll på volymförändringar Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll inom Uppsala kommun och dess helägda bolag, ska styrelser och nämnder årligen anta en särskild plan för granskning av den interna kontrollen inom respektive styrelse och nämnds ansvarsområde. Planen ska fokusera på de områden/processer som efter bedömning är centrala och där avvikelser från uppgjorda planer har allvarlig och väsentlig betydelse. Det anges vidare att årlig uppföljning av planen ska ske samt att resultatet av uppföljningen ska rapporteras till kommunstyrelsen. En uppföljning av den interna kontrollplanen 2015 som redovisas till kommunstyrelsen kommer att ske i anslutning till behandlingen av bokslut 2015 vid nämndens sammanträde i februari 2016. Omsorgsnämnden beslutade om att följa upp internkontrollplanen även vid delårsbokslut per augusti. Postadress: Uppsala kommun, omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala Besöksadress: Stationsgatan 12 Telefon: 018-727 00 00 (växel) E-post: omsorgsforvaltningen@uppsala.se www.uppsala.se

Ärendet 2 Uppföljning av internkontrollplan 2015 Som ett led i nämndernas omorganisation har uppbyggnad av omsorgsförvaltningens verksamhet pågått under 2015. I internkontrollplanen (se bilaga) konstaterade förvaltningen att det behövs ett mer strukturerat arbetssätt, en långsiktig ledning/styrning samt realistiska mål i verksamhetsplan och internkontrollplan för att klara de besparingskrav som finns på nämnden. Förvaltningen har under året arbetat med att beskriva avtals- och uppföljningsprocessen och boendesamordningsprocessen i syfte att tydliggöra ansvarsområden och överbrygga gränssnitt inom förvaltningen, mellan förvaltningar och med kommunledningskontorets staber. En revidering av myndighetsprocessen pågår där en analys av jämställdhetsintegrering i myndighetsutövningen ska påbörjas hösten 2015. Under hösten 2015 pågår även arbete med att revidera och framarbeta interna rutiner, samverkansrutiner mellan förvaltningar och staber och riktlinjer kopplade till myndighetsutövningen. Medarbetare, enhetschefer och avdelningschefer har rekryterats till alla avdelningar och roller och ansvar har förändrats. Ett närmare ledarskap och tydliga ansvarsområden har arbetats fram och ett samarbete mellan förvaltningens olika funktioner är påbörjat i styrgrupper för att utifrån en gemensam målbild göra en förbättrad behovs- och omvärldsanalys och samplanering av åtgärder. I internkontrollplanen konstaterade förvaltningen en fortsatt volymökning inom insatsen boendestöd. Särskilt fokus har därför lagts på att månadsvis analysera kostnader utifrån fattade beslut och beviljade/utförda insatser i myndighetsutövningen som underlag för att vända trenden i den ekonomiska utvecklingen. En genomlysning av socialpsykiatrin pågår med fokus på insatserna boendestöd, bostad med särskild service, hem för vård och boende, kontaktperson samt stöd i assistansliknande form. Syftet är att kartlägga och följa den ekonomiska utvecklingen, antalet brukare och nyckeltal för att underlätta styrning av myndighetsutövningen och därmed få kontroll på volymförändringarna. Beslut om att flytta budgetansvar från styrstrateg till avdelningschef togs i samband med omorganisationen. I internkontrollplanen beslutades att säkra överföring till ny ansvarig vilket har inneburit att strateger och avdelningschefer haft ett nära samarbete för att säkra överföringen av budgetansvaret under våren 2015. I internkontrollplanen identifierades faktureringen som en risk men det har under året inte funnits något behov av särskild kö för felaktiga fakturor. Arbetet fortgår och hittills har rätt kostnad belastat rätt nämnd. I internkontrollplanen beslutades att säkerställa gällande rutin för återsäkring av flyktingkostnader. Detta arbete pågår och rutinen revideras och implementeras under hösten 2015. Omsorgsförvaltningen Tomas Odin Direktör

Bilaga 1 vara Risk aktivitet Händelse (risker som hotar att vi inte uppfyller uppgift och mål), Beskrivning av en 'åtgärd samt vad åt- gärden syftar till Kontr011ansvarig,ske) 1 ekonomi Byte av budgetansvar och kontroll avfakturor. Budgetansvaret läggs på avdelningsnivå. Utförarna måste kunna fakturera med korrekt referens och vi måste kunna kontrollera att det ärkorrekt samt korrigera. Ökad arbetsbelastning. Nya ansvariga kommer behöva mycket stöd initialt. Säkra överföring till ny ansvarig för budget (rätt kostnad på rätt nämnd), vid månadsgenomgången i december ska ny budgetansvarig gå igenom sin budget och identifiera risker. På sikt börja föra över kostnader på rätt ansvar, mer detaljerat. Kan vi ordna en egen kö förfelaktiga fakturor som vi behöver justera, dvs en särskild ansvarskod för dessa. Förbereda överlämning/stöttning till nya budgetansvariga. ny budgetansvarig/ ekonomistab mar-15 G 2 myndighetsutövning Ej likställd myndighetsutövning, SoL och LSS Säkra genom ärendedragningar, införande av ÄBIC/BIC eller riktlinjer direktör T2 P 3 ekonomi Rapportering- Händelser som påverkar förmågan att redovisa och följa upp verksamheten på rätt sätt (både finansiellt och resultatmässigt) Vissa arbetsuppgifter vet vi inte hur vi ska kunna utföra/kontrollera. T.ex. kontroll av kostnaderför flyktingar. säkerställa gällande rutin för återsäkning av flyktingkostnader. Implementering måste stärkas. avdelningschefer löpande säkring P 4 arbetsmiljö Besparingskrav på nämnderna. Arbeta mer strukturerat, Ordning och reda. SAM - Arbetsmiljö, långsiktig ledning/styrning dvs inte adhoc, realistiska mål i VP och Interkontrollplan. direktör T3 P 5 HSL Vi ser en risk att kommunen utför hälso- och sjukvårdsinsatser som inte är förenliga med ädelreformen och den överenskommelse som är framtagen mellan kommunerna och landsting. Överenskommelser måste följas. Uppföljning och implementering av ÄDELREFORMEN. direktör Ti P 6 avtal Om reglerna inte är kända eller implementerade finns risk att det blirfel. Implementering av regelverk direktör Ti P

Risk aktivitet Händelse (risker som hotar att vi inte uppfyller uppgift och mål) Beskrivning av en åtgärd samt vad åtgärden syftar till Kontrollansvarig varå ske) 7 ekonomi Fortsatt volymökning inom boendestöd Fortsatt arbete i styr/projektgrupp enligt plan. avdelningschef/ mötesledare projektgrupp P 8 organisation Kontroll ärendeöverföring (ändring av handläggare mellan nya förvaltningar och inom förvaltningar), myndighetsutövning Säkra överföring, utse ansvariga perförvaltning som samarbetar kringfrågan. direktör T1 G 9 organisation 13 organisation Operationell effektivitet- Händelser som Organisationsförändringar innebär nya svårigheter med samarbete över grupperna, From 1 januari 2015, saknar de socialaförvaltningarna medarbetare med särskilt ansvarför tillgänglighet. De sociala förvaltningarna saknar mottagare förtillgänglighetsfrågor Gemensamma gruppmöten även efter omorganisationen, mötas enligt (samt revidera) mötes-och ledningsstruktur. Tydliggöra krav på varandra, vad som behövs för att verksamheten fungerar. Följa upp huruvida checklistor och styrdokument används i det dagliga arbetet! Säkerställa att arbetet med jämställdhetsintegrering internt inom de sociala förvaltningarna. De sociala förvaltningarna måste säkerställa att mottagare finns! Det förutsätter chef strategisk avdelning samt stabschefer feb-15 P P 10 organisation Brister i ledning/styrning gällande intern och extern samverkan. Processkartläggning pågår. direktör T1 G 11 organisation Brister i informationssystem I rutinerna för processer bör information till omgivningen ingå som en del i kontrollen. direktör T1 P 12 organisation Pga flytt av projektledare till KLK så finns riskatt projektet (en) inte har lokal drivkraft, Betona projektägaransvar hos förv.chefer och utse projektmedarbetare på inblandade avdelningar.ge ovan projektmedarbetare utrymme för att arbeta med att delta i planering och likn. med avseende på Innolife medverkan och liknande. direktör T2 P

, Risk aktivitet Händelse (risker som hotar att vi inte, uppfyller uppgift och mål) Beskrivning av en åtgärd samt vad åtgärden syftar till Kontrollansvarig vara ske) 13 organisation Detaljer i ansvars- och arbetsfördelning till följd av omorganisation är inte klara till 31 dec. T ex vem som tecknar avtal, sakgranskning avfakturor, bemanning och resurser, samarbete staber, delegationsordning Tydliggöra vad som gäller i övergångsperiod, när får/ska "man" släppa, vem som ger startsignalför nytt arbetssätt/ansvar etc. direktör P 14 organisation Samarbete kring bostadsfrågor, otydlighet kring ansvar och roller. Gäller OMF/ÄLF/KSU/KS/SOF (bostadsmyndigheten) Tydliggöra samarbetsformer mellan kommunens verksamheter. direktör P : P = pågående, G = genomförd, B = bordlagd