Internbudget kulturnämnden 2018

Relevanta dokument
Mål och budget för kulturnämnden

Internbudget TJÄNSTESKRIVELSE KUN 2015/ Kulturnämnden 1 (7)

Utvärdering av musik- och kulturskoleverksamheten 2017

Mål och budget för Kulturnämnden

Mål och budget

Fokusområden och indikatorer 2017

Kundval musikskola utökas till kundval kulturskola

Utvärdering av musikskolan, Våga visa, och kulturskoleverksamheten 2015

Tertialbokslut 1 Kulturnämnden Tertial

Upphandling kolloverksamhet

Internbudget för utbildningsnämnden år 2014

Upphandling av biblioteksdrift

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041

Medborgarförslag ateljéstöd

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014

Internbudget för utbildningsnämnden år 2017

Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016

Internbudget Förslag till beslut

Översyn av egenavgift och checkbelopp för familjerådgivning

Mål & Budget TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2013/ Arbets- och företagsnämnden

Redovisning av undersökning om vad ungdomar som inte besöker fritidsgårdar tycker om fritidsgårdarna

Internbudget för utbildningsnämnden år 2015

Uppföljningsplan 2015, för Musikskolan

Specifika auktorisationsvillkor

Specifika auktorisationsvillkor

Internkontrollplan för 2017

Mötesplatser för äldre - Förslag gällande kundvalet för dagverksamhet och öppna mötesplatser

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Nämnd- och bolagsplan Kulturnämnd

Mål och budget

Medborgarundersökning 2012: vad anser nackaborna om fritidsutbudet?

Nya checknivåer och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Internbudget för utbildningsnämnden år 2018

Bilaga nr 2 Socialnämndens bidrag till avsnittet verksamhet

Håkan Sundblad, Nadia Izzat, Elina Magnusson, Sidrah Schaider. Utses att justera Kerstin Hedén Justeringsdatum 3 juni Paragrafer 33-38

[Skriv här] Tertialbokslut 2

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014

Internbudget för utbildningsnämnden år 2016

Inriktning för kultur- och fritidskvarter i Älta centrum

Organisation av simskola

Resultatredovisning av kundundersökningen inom bibliotek och kulturhus 2013

Tertialbokslut 1 år 2018, utbildningsnämnden

Upphandling av fritidsgårdsverksamhet i Orminge

Styrning och ledning för öppenhet och mångfald Slutrapport och utblick

Mål och budget

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka

Kultur- och utbildningsförvaltningen INFORMERAR. Kulturplan. Kultur lyfter Hallsberg

Förslag på ändringar av villkor för kundvalet hemtjänst, ledsagning och avlösning

Förlängning av överenskommelser med föreningar om öppna verksamheter 2017

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015.

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Förlängning av överenskommelser med föreningar om öppna verksamheter

Mål och budget Fritidsnämnden 2018

Planering för utegym och näridrottsplatser

Kundvalssystem för samhällsorientering för nyanlända invandrare Återremitterat ärende

In- och omvärldsanalys

Resultat från uppföljning av internkontrollplan 2016

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning

Tertialbokslut 1 år 2016 för Kulturnämnden

Kapacitetsutredning behov av ytor och lokaler för konst och kultur

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 8 oktober 2013 Tid Kl Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Tilläggsbudget för år 2015

Sporthall och 7-spelarplan på Kvarnholmen

Lokalupplåtelseavtal mellan Nacka kommun och Älta kulturförening

Intern kontroll förslag till plan 2017

Inriktning på ny simhall vid Myrsjö idrottsplats

Särskilt föreningsbidrag för ridsport

Gunilla Grudevall-Steen

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge

Kundval arbetsmarknadsinsatser utvecklat innehåll och nya checknivåer

Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända

Specifika auktorisationsvillkor

Föreningslivets och allmänhetens behov av simhall i Saltsjöbaden

Reglemente för kundval

Internbudget Förslag till beslut. Sammanfattning TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/ Arbets- och företagsnämnden

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Kulturnämndens årsbokslut 2015

Ersättningsnivåer för dagverksamheter

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Fastställande av driftsbudget och ingående totalt kapital för intäktsfinansierade verksamheter år 2013

Underhåll av konst samt riktlinjer för hantering av konst vid försäljning av fastigheter

Utvärderingsplan för utbildningsnämnden 2017

Fastställande av driftbudget och ingående totalt kapital för intäktsfinansierade verksamheter 2011 och 2012

Vård, drift och underhåll av konst

Ledningssystem för god kvalitet

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked

Naturreservatsnämndens tertialbokslut

Utvärdering av verksamheterna Horisonten barn och unga och Bryggan

Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer

Utvärdering av musik- och kulturskoleverksamheten 2014

Förslag på revidering av villkor för kundvalet hemtjänst, ledsagning och avlösning

Utveckling av kundvalet inom arbetsmarknadsinsatser - Jobbpeng

Avslut av överenskommelse med föreningen Mötesplats Järlahuset avseende verksamheten Tjejverkstan

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan

Utveckling av särskilt boende för äldre i Älta

Utredning om sommarjobbscheck

Transkript:

-10-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN /141 Kulturnämnden Internbudget kulturnämnden 2018 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden fastställer internbudget till 138,8 miljoner kronor, enligt figur 1. 2. Kulturnämnden fastställer internkontrollplan för år 2018 enligt figur 7. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 13 november att kulturnämndens budgetram för 2018 är 138,8 miljoner kronor, en kostnadsökning med 3,7 miljoner kronor jämfört med års budgetram. Nämnden begärde i sitt yttrande 139, 7 miljoner kronor för satsningar. Kulturnämnden föreslås fastställa internbudget enligt tjänsteskrivelsen. Enligt kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll ska nämnderna i samband med att de beslutar om förslag till mål och budgetram anta en uppföljningsplan, där den interna kontrollen ingår. Kulturnämnden har beslutat om nyckeltal och målvärden enligt figur 3 till 6 nedan vars mätvärden är den uppföljningsplan som kulturnämnden ska följa under 2018. I figur 7 nedan föreslås en interkontrollplan som ska gälla för år 2018. Ärendet Internbudget 2018 I nämndens yttrande på föreslagen budgetram i september föreslogs en ökning av nämndens ram med 139,7 miljoner kronor, jämfört med föreslaget ramärende. Kommunfullmäktige beslutade om 138,8 miljoner kronor. Minskningen är 0,4 tkr mindre för implementering av kundval samt inget tillskott för värdering av konstsamlingen och ingen indexering av kulturpengen. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167

2 (5) Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 13 november att kulturnämndens budgetram för 2018 är 138,8 miljoner kronor, en kostnadsökning med 3,7 miljoner kronor eller 2,7 procent jämfört med års budgetram. Kulturnämnden föreslås fastställa specificerad budget för år 2018 enligt figur 1. Figur 1) Internbudget 2018 Verksamhet, tusen kronor 2018 Intäkter Kostnader Netto Kundval 11 200-53 970-42 770 Verksamhet -44 134-44 134 Anläggningar hyra/drift -42 054-42 054 Myndighet & huvudman -8 670-8 670 Nämnd -1 158-1 158 Summa 11 200-149 986-138 786 Noter till internbudget 2018 1. Kulturskolan får en ökning med 1,3 miljoner kronor för 2018, till följd av införande av kundval kulturskola samt en ökning av musikskolechecken med 0,5 % och 0,6 mkr för implementering av det nya kundvalet. 2. Övrig kulturverksamhet ökar med 350 tusen kronor beroende på volymökningar av antal barn gällande kulturpengen, samt införande av en föreningsgala. 3. Nämnd har ökat 0,4 tkr genom omdisponering av kostnader för nämndsekreterare. 4. Hyreshöjningen för kommunens alla lokaler har av kommunfullmäktige bestämts till 0% för 2018. 5. Lönekostnaderna, inklusive sociala avgifter, bedöms öka med 2,0 procent under 2018. Investeringar -2019 Beviljad investeringsbudget för -2019 kvarstår med 3 miljoner kronor under perioden fördelat på 1 miljon per år.

3 (5) Figur 2 Investeringsbudget Projekt, tusen kronor Investeringsram 2018 2019 Verksamhetsanpassningar kulturanläggningar 1 000 1 000 1 000 Uppföljningsplan med nyckeltal och mål för år 2018 Enligt kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll ska nämnderna i samband med att de beslutar om förslag till mål och budgetram anta en uppföljningsplan, där den interna kontrollen ingår. Kommunfullmäktige beslutade den 13 november i enlighet med förslag i kulturnämnden den 19 september, mål och budget 2018-2020 (KUN /118) att anta de fokusområden och indikatorer som nämnden ska använda för mål-och resultatstyrning 2018 enligt figur 3-6. Kulturnämnden kommer att få löpande uppföljning av dessa nyckeltal under året. Figur 3 Bästa utveckling för alla Tillgänglighet: Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla Andel barn som deltar i musik- och kulturskola av den totala befolkningen. Jmf med övriga länet (KOLADA) 40% (24%länet) 45 % 48 % 50% Delaktighet: Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och intressen. Andel pojkar/flickor i procent, som deltar i musik- och kulturskola. (registerdata) Andel medborgare som är nöjda med kulturutbudet i Nacka(SCB/NMB) Andel barn och unga som deltar i den kulturaktivitet de helst vill. (Kundundersökning) 39/61 % 45/55% 48/52% 50/50% 90% 92 % 95 % 95% 96% 96 % 96 % 96% Läslust: Biblioteken stimulerar och bidrar till läslust. Andel aktiva låntagare på bibliotek per 1000 invånare, jämfört med övriga länet. (KOLADA) 29,7% (24,2% länet) 30% 30% 30% Figur 4 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka Öppet: Bibliotek, kulturhus och museer, och kulturella arenor är öppna och attraktiva mötesplatser. Levande: Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, berikar och bevaras. Giftfritt: Kulturverksamheterna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö. Antal besökare per år på museet Hamn (besöksräknare) Antal besök per år på kulturhuset Dieselverkstaden (besöksräknare) Antal besök per invånare och år på bibliotek, jämfört med övriga länet (KOLADA) Andel medborgare som upplever kulturarvet respektive den offentliga konsten som tillgängliga (SCB/NMI) Beskrivs i löpande text nedan (kommer i et) Siffror presenteras i 11,8 6,5 länet 6 000 6 540 7 130 12 12 12 6,7 6,9 7 7,3

4 (5) Figur 5 Stark och balanserad tillväxt Innovation: Innovation och mångfald används för att nya kulturverksamheter ska starta och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. Andelen kulturaktörer som upplever att de har goda förutsättningar att starta, och utvecklas. (kundundersökning) 70 % 70 % 70% Samarbete: För att kulturutbudet ska utvecklas sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt. Beskrivs i löpande text nedan Figur 6 Maximalt värde för skattepengarna Hög kvalitet: Biblioteks- och kulturverksamheterna har hög kvalitet. Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas. Nöjd medborgarindex bibliotek. (SCB) Andel barn och unga som är nöjda med den kulturverksamheten de deltar i (Kundundersökning) Beläggningsgrad på kulturaktiviteter för barn och unga på kulturhusen. (registerdata) Beskrivs i löpande text 78 78 80 91% 92 % 93 % 95% 75% 75% 75%

5 (5) Intern kontroll Enligt reglementet för intern kontroll ska nämnderna i samband med att de beslutar om förslag till mål och budgetram anta en plan för den interna kontrollen. De ska säkerställa att det finns kundvalssystem eller upphandlade avtal för de tjänster och varor som behövs för nämndens verksamhet. I figur 7 nedan föreslås en interkontrollplan som ska gälla för år 2018. Figur 7 Internkontrollplan år 2018 Område Kontrollmoment Ansvarig Rapportering nämnd Attestrutiner Bisysslor Rutiner för klagomål, synpunkter och avvikelsehantering Upphandling Delegation anmälan och rapportering Bidragsutbetalning Att gällande redovisningsreglemente och rutiner följs Uppdatera anmälan om bisyssla Enhetschef årligen Att beslutade rutiner följs Enhetschef Identifiera verksamhet som ska Enhetschef upphandlas som ej upphandlats. Att delegationsordning efterlevs Sker utbetalning enligt beslutade riktlinjer Nadia Izzat Enhetschef Kultur- och fritidsenheten Thomas Kindblad enheten