Idrottsnämnden 1 Innehållsförteckning Sammanfattande analys... 3 Ekonomiskt utfall... 5 Nämndens arbete under året... 6 Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök... 8 Idrott och motion för alla... 8 Fler och bättre idrottsanläggningar... 11 Förändringar i idrottsnämndens anläggningsbestånd och förvärv av nya anläggningar... 13 Föreningsstöd... 17 Bokning av anläggningar och lokaler... 19 Fritidsomsorg... 20 Inomhusidrott... 20 Träffstugan... 22 Utomhusidrott... 23 Evenemang... 24 Fiskevård... 25 Regionala och internationella frågor... 25 Valfriheten ska öka... 26 Verksamhetsupphandling... 26 Samarbete med externa intressenter... 27 Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad... 28 Tillgänglighet... 28 Tryggare vardagsmotion... 29 Energieffektiva anläggningar... 29 Klottersanering... 30 Miljöfrågor... 30 Ekonomisk hushållning och sänkt skatt... 31 Utfall jämfört med budget... 32 Utfall jämfört med prognoser under året... 33 Kostnads- och intäktsutveckling... 34 Analys av balansräkningen... 35 Avskrivningar av fordringar... 36 Projektmedel m.m.... 36 Resultatenheter... 38 Investeringar... 38 Kapitalkostnader... 41 Övriga redovisningar... 41 Medarbetarna... 41 KF nyckeltal... 44 Utvärdering av verksamheten... 44 Intern kontroll... 45 Anmälan av delegationsbeslut... 45 Kommunfullmäktiges uppdrag... 45
Idrottsnämnden 2 Bilagor 1. Budgetavräkning per avdelning 2. Specificering investeringar samt kommentarer per projekt 3. Fastighetsunderhåll 4. Centrala nyckeltal KF 5. Besöksstatistik simhallar 6. Nyttjandestatistik 7. Personalbokslut 8. Intern kontroll 9. Anmälan delegationsbeslut 2007 10. Bokslut för idrottsnämnden 11. Blanketter SLK
Idrottsnämnden 3 Sammanfattande analys Inom sitt ansvarsområde medverkar idrottsnämnden till fullmäktiges mål att staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök genom utbudet av anläggningar för idrott, bad och motion, utveckling av simhallarnas verksamhetsutbud, bidragsgivning och stöd till idrottsföreningar och andra sammanslutningar samt genom att ge förutsättningar för arrangörer att skapa olika typer av evenemang för stadens invånare. Ett av kommunfullmäktiges mål är att valfriheten ska öka. Nämnden fastställde i december 2006 en strategi för upphandling av all verksamhet som inte är myndighetsutövning eller av strategisk vikt. En aktivitetsplan för upphandling av drift av idrottsanläggningar redovisades i tertialrapport 1, och upphandling av driften av tre sim- och idrottshallar och en idrottsplats genomfördes under hösten. Enligt beslut i nämnden i oktober 2007 avbröts upphandlingen av driften av idrottsplatsen på grund av att inga anbud hade inkommit, och i december avbröts upphandlingarna av de tre sim- och idrottshallarna på grund av att inkomna anbud var ekonomiskt ofördelaktiga för nämnden. Inom kommunfullmäktiges mål om en trygg och snygg stad genomför nämnden bl.a. anpassning av idrottsanläggningarna för personer med funktionsnedsättning, arbetar för att öka säkerheten i simhallarna, genomför klottersanering och vidtar åtgärder för att effektivisera energianvändningen. I december antog nämnden förvaltningens förslag till ansökan och utbyggnad av kameraövervakning vid bassänger, gym, kassor, entréer och vissa passager i anläggningarna. För 2007 uppgick nämndens kostnader till 742,6 mnkr inklusive kapitalkostnader och intäkterna uppgick till 230,9 mnkr. Idrottsnämnden redovisar för 2007 ett nettoöverskott inom driftbudgeten om 3,9 mnkr, exklusive kapitalkostnader och efter resultatdispositioner. Totalt för driftbudgeten, inklusive kapitalkostnader och före resultatdispositioner, uppgick överskottet till 10,6 mnkr. Av överskottet avser 5,1 mnkr minskade kapitalkostnader på grund av förskjutningar inom flera investeringsprojekt samt intraprenadens resultat som överförts till resultatfonden och uppgick till 1,6 mnkr. För år 2006 uppgick kostnaderna till 689,9 mnkr och intäkterna till 231,1 mnkr. Kostnadsökningen jämfört med 2006 avser dels ökade löne- och energikostnader, bl.a. med anledning av att idrottsnämnden tagit över ansvaret för elva skolidrottshallarna som förvärvades från SISAB under 2007, men drygt hälften av kostnadsökningen beror på ökade kapitalkostnader som är en följd av senare års ökade investeringsvolym. Totalt har intäkterna minskat något jämfört med 2006 trots en ökning av entréintäkter och planhyror. Minskningen beror dels på 2006 års interna intäkter för projekt inom kompetensfonden och Miljömiljarden, och dels den förändrade ersättningsmodellen för skolornas nyttjande av nämndens idrottshallar. För investeringar redovisas för 2007 utgifter om 418,4 mnkr och inkomster om 15,0 mnkr, vilket innebär en väsentlig nettoökning jämfört med 2006. Ökningen orsakas i huvudsak av de förvärv av sim- och idrottshallar samt skolidrottshallarna som beslutades under året, men
Idrottsnämnden 4 även utöver förvärven har idrottsnämndens investeringsverksamhet varit omfattande, och jämfört med 2006 har volymen ökat med närmare 30 procent. De största investeringsprojekten under året är upprustningen av fullriggaren af Chapman och moderniseringen av Grimsta IP, bl.a. med anledning av Brommapojkarnas allsvenska fotbollsspel på anläggningen. Allsvensk fotboll på Grimsta IP har också inneburit ändrade förutsättningar för driften av anläggningen och även ökade kostnader kring evenemangen. Bland övriga investeringsprojekt kan nämnas att sammanlagt sex nya konstgräsplaner färdigställdes under året och den tidigare beslutade upprustningen av ridanläggningarna fortsatte med bl.a. byggstart för ett nytt ridhus på Grimsta ridanläggning och upprustning av både inom- och utomhusmiljö på Åkeshovs ridanläggning. Övertagandet av ansvaret för de elva skolidrottshallarna och hantering av frågor kring upprustning, bemanning och organisation har under året medfört stor belastning på drift- och förvaltarorganisationen. En omfattande upprustning och modernisering av lokaler och idrottsmaterial i hallarna har påbörjats under året. På grund av återkommande problem med vattenrening och ventilation tvingades Husbybadet först att begränsa insläppet under våren och sedan stänga bassängerna helt från och med maj och under resten av året. Bland annat på grund av långa leveranstider försenades uppgraderingen av ventilationsanläggningen och vattenreningen, vilket förlängde stängningsperioden. Stängningen har förutom en besvärlig arbetssituation för personalen även inneburit försämrad service för medborgarna, minskat antal besök och ett intäktsbortfall jämfört med budgeten. Idrottsnämndens bidrag till föreningslivet riktar sig uteslutande till de prioriterade grupperna barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Nolltaxan är en stödform som innebär att föreningar med barn- och ungdomsverksamhet kan beviljas nolltaxa och fritt få nyttja anläggningarna. Totalt har cirka 550 föreningar fått bidrag till barn- och ungdomsverksamhet under 2007, och cirka 800 föreningar nyttjar stödet nolltaxa eller subventionerad taxa. Efterfrågan på förvaltningens utbud av grupptränings- och hälsoaktiviteter är fortsatt högt. Antalet besök i simhallarna uppgick till cirka 3,1 miljoner under 2007, vilket är en minskning med 2,3 procent jämfört med 2006. Minskningen kan till stor del hänföras till stängningen av Husbybadet. På stadens publika anläggningar har ett stort antal evenemang ägt rum. Under året har internationella tävlingar i bl.a. tennis, simning, gymnastik, simhopp och bordtennis genomförts. Sveriges ledande årligen återkommande internationella friidrottstävling DN-Galan i friidrott genomfördes för 41:a gången på Stockholms Stadion. Allsvensk fotboll spelades på idrottsnämndens arenor; Stockholms Stadion, Grimsta idrottsplats, Kristinebergs idrottsplats och Hammarby idrottsplats. Handbollsmatcher i elitserien spelades i Eriksdalshallen och elitbandy spelades på Zinkensdamms idrottsplats.
Idrottsnämnden 5 Ekonomiskt utfall TOTALT Mnkr VP Bokslut Avvikelse 2007 2007 Drift totalt Kostnader 572,7 570,8 1,9 Intäkter 227,3 230,9 3,6 Kapitalkostnader Avskrivningar 90,0 88,5 1,5 Intern ränta 86,9 83,3 3,6 Netto totalt 522,3 511,7 10,6 Exklusive kapitalkostnader Netto 345,4 339,9 5,5 Resultatdisposition, intraprenaden -1,6 Netto efter resultatdisposition 3,9 Investeringar Utgifter 401,1 418,4-17,3 Inkomster 0,0 15,0 15,0 Investeringsnetto 401,1 403,4-2,3 En specifikation av budgetavräkningen per avdelning redovisas i bilaga 1. För år 2007 redovisar idrottsnämnden ett nettoöverskott inom driftbudgeten om totalt 10,6 mnkr inklusive kapitalkostnader och före resultatdispositioner. Exklusive kapitalkostnader uppgår överskottet till 5,5 mnkr. Intraprenadens nettoöverskott om 1,6 mnkr överförs enligt stadens regler till enhetens resultatfond, och förvaltningens nettoöverskott efter resultatdispositioner uppgår därmed till 3,9 mnkr exklusive kapitalkostnader. Nettoöverskottet motsvarar 0,6 procent av nämndens bruttobudget. Inom driftbudgeten redovisas ett överskott för kostnader om 1,9 mnkr främst beroende på lägre energikostnader än budgeterat samt på grund av att pågående IT-projekt blivit försenade. Överskottet om 3,6 mnkr för intäkterna förklaras främst av högre intäkter än budget för intraprenaden samt av att planhyrorna för skolgymnastiksalar ökat mer än beräknat under året. I samband med tertialrapporter under året har nämndens budgetomslutning utökats jämfört med verksamhetsplan med sammanlagt 11,8 mnkr.
Idrottsnämnden 6 För kapitalkostnader redovisas ett överskott om 5,1 mnkr. Förvärvet av skolidrottshallarna medförde ett underskott om 3,0 mnkr jämfört med den budgetjustering som gjordes 2007, men den ökade kostnaden har kunnat inrymmas genom förskjutningar främst inom projekten Af Chapman och Grimsta ridanläggning. För investeringar redovisas ett nettounderskott om 2,3 mnkr. Ett underskott för utgifter om 17,3 mnkr täcks till största delen av ett inkomstöverskott om 15,0 mnkr. Under året har nämnden förvärvat elva skolidrottshallar, Beckomberga sim- och idrottshall och Skärholmens sim- och idrottshall. Totalt uppgår förvärven till 139,8 mnkr. Kostnaden för förvärven har kunnat täckas genom en utökning av budgeten om 85,6 mnkr i samband med tertialrapport 2 samt genom beräknade överskott inom bl.a. Skanstullshallen, Sätra ridanläggning, Stadion och konstgräsanslaget. Det enskilt största projektet som har genomförts under året är upprustningen av Af Chapman där utgiften 2007 uppgår till 69,1 mnkr. Nämndens arbete under året Ordförande Sjöstedt, Madeleine (fp) Ledamöter: Östh, Billy (m) Bucquet, Arienne (m) Sturesson, Andreas (kd) Palocci, Manlio (s) Lundin Else (mp) Ersättare: Pawlak, Jakob (m) Begner, Björn (m) Jonasson, Ulrika (m) Åkerlind, Jennie (s) Romlin, Malin (s) Nekham Axel (mp) Vice ordförande Visshed, Jari (s) Hellström, Anders (m) Fridebäck, Ulf (fp) Jahn, Carin (s) Oguzsoy, Mehdi (v) Bernadotte, Fredrika (m) Horn, Joar (m) Fava, Daniele (fp) Andersson, Barry (s) Hagelstedt, Åsa (v) Personalrepresentanter: Thomas Wiklund (SKTF) Gunnar Buhre (Kommunal) Elvy Löfvenberg (SACO) Idrottsnämnden har under 2007 behandlat 150 ärenden under nio sammanträden. Nämnden har också genomfört en konferens och två rundturer med besök på stadens idrottsanläggningar. Bland de ärenden som idrottsnämnden behandlat kan nämnas: Underlag till budget 2008 och inriktning för 2009 och 2010 för idrottsnämnden Upphandling av verksamhetsdrift av sim- och idrottshallarna Forsgrénska, Högdalen och Västertorp samt Enskede idrottsplats
Idrottsnämnden 7 Förslag till nya bidragsregler för barn- och ungdomsföreningar Ökad trygghet i stadens simhallar Förvärv av Skärholmens sim- och idrottshall från Centrum Kompaniet i Stockholm AB Program för framtida användning i Hägerstalundsområdet Program avseende uppförande av idrottshallar m.m. inom Kristinebergshöjden i Lindhagen på nordvästra Kungsholmen Samarbete med SISAB om byggnation av en fullstor idrottshall vid Smedshagsskolan i Hässelby Överlåtelse av elva skolidrottshallar från SISAB till idrottsnämnden Grimsta IP, förslag till finansiering av upprustnings- och moderniseringsåtgärder av anläggningen under 2007 Beslut om avbruten upphandling avseende drift av Enskede IP samt sim- och idrottshallarna Högdalen, Västertorp och Forsgrénska Synpunkts- och klagomålshanteringen I idrottsförvaltningens diarium har 128 klagomål registrerats under 2007. Handikapprådet Till nämnden är ett handikappråd knutet. Med sin rådgivande funktion har rådet till uppgift att bereda personer med funktionsnedsättning boende i Stockholm inflytande och insyn i allmänna frågor som berör målgruppens levnadsförhållanden. Rådet ska ta initiativ till förbättringar för personer med funktionsnedsättning inom nämndens verksamhetsområde. Ledamöter och ersättare nomineras av Handikapporganisationernas samarbetsorgan i Stockholm och utses av idrottsnämnden. Dolores Back, NHR, ordförande Eva Söderbärj, FUB, vice ordförande Nils Blomqvist, RBU Kjell Hamberg, Reumatikerförbundet Géraldine Norén, Föreningen Autism Therese Rudolfsson, DHR Boris Samuelsson, SRF Nils Ander, Stockholms Handikappidrottsförbund, adjungerad Under året har nio möten hållits och protokollen har anmälts till idrottsnämnden. Handikapprådet har besökt fem idrottsanläggningar, kontrollerat tillgängligheten, gett förslag på förbättringar av tillgängligheten och även följt upp att det åtgärdats. Rådet har också behandlat förslag på projekt utifrån de tillgänglighetsmedel om 10,0 mnkr nämnden disponerar, t.ex. åtgärder i Beckomberga sim- och idrottshall och Hellasgården. Rådet har särskilt följt frågan om fritidsansvar för ungdomar med funktionsnedsättning och utredningen "Spindel i fritidsnätet".
Idrottsnämnden 8 Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet är Satsningar på barns och ungas idrottande ska prioriteras Rikta fokus på idrottens betydelse ur ett integrationsperspektiv uppmuntra föreningar att satsa ännu mer på det naturliga integrationsarbete som kan ske inom idrottsrörelsen Områden för spontanidrott och lek måste integreras i stadsplaneringen, särskilt när det gäller nya bostadsområden Uppmuntra äldres idrottande Stärk Stockholm som evenemangsstad Järva motorklubb ska ges möjlighet att finnas kvar med sin verksamhet Staden ska tillhandahålla god fritidsverksamhet för barn och ungdomar Idrottsnämnden ska Ta fram en långsiktig och prioriterad utbyggnadsplan för idrottshallar och andra större idrottsanläggningar Idrott och motion för alla Folkhälsoperspektivet och målet om ökad fysisk aktivitet Idrottsnämnden ingår med sin ordinarie verksamhet och riktade folkhälsoprojekt i stadens folkhälsoarbete. Folkhälsoperspektivet är grundläggande för idrottsnämnden och nämnden medverkar genom sitt ansvarsområde till att de nationella folkhälsomålen uppnås. Det gäller särskilt målet om ökad fysisk aktivitet. Kommunfullmäktige fastställde 2006 ett idrottspolitiskt program för staden som för första gången tydligt anger att idrottsnämndens egen bedrivna friskvårdsverksamhet är en del av kärnverksamheten. Stadens utbud av idrottsanläggningar och den verksamhet som bedrivs på baden är, tillsammans med idrottsrörelsens ideella ledarinsatser och skolans schemalagda idrottstimmar, en viktig del i ett aktivt folkhälsoarbete. Det är en utmaning att nå nya grupper och information är i detta sammanhang ett viktigt verktyg för att nå fler. Medlemskap i idrottsförening är i ett internationellt perspektiv fortsatt högt bland både pojkar och flickor, och de ideella ledarinsatserna inom idrottsrörelsen är fortsatt omfattande och imponerande. Förvaltningen konstaterar samtidigt att barn och ungdomar från socioekonomiska grupper med begränsade ekonomiska resurser i avsevärt mindre utsträckning är medlemmar i föreningar eller är fysiskt aktiva. Det fordras fortsatt stora insatser från olika aktörer inom folkhälsoområdet för att nå de inaktiva barnen och ungdomarna. Ekonomiskt stöd till idrottsrörelsen i Stockholm Föreningslivet står för det i särklass största fritidsutbudet i Stockholm. Av barnen i skolår 4-6 är 65 procent medlemmar i föreningar, motsvarande siffra för gymnasieelever är 45 procent. Majoriteten är medlemmar i idrottsföreningar, medan övrigt föreningsliv under de senaste åren har förlorat medlemmar. Under den senaste tioårsperioden har medlemsantalet i stort sett halverats.
Idrottsnämnden 9 Antal föreningar som får bidrag för barn- och ungdomsverksamhet är cirka 550. I åldrarna 7-20 år uppgår antalet medlemskap till cirka 95 000 och av de bidragsberättigade medlemmarna är cirka 40 procent flickor. Prioritera barn och ungdomar Mål i VP 2007: 80 % av den bokade tiden i stadens idrottsanläggningar mellan kl. 17.00-21.00 ska vara barn- och ungdomstider (7-20 år) En av de viktigaste uppgifterna för idrottsnämnden har under året varit att erbjuda idrottsrörelsen och skolan en infrastruktur av idrottsanläggningar. Ett viktigt stöd till idrottsrörelsen är också nolltaxa för organiserad barn- och ungdomsverksamhet under de olika idrotternas fastställda säsong. Fördelningen av tider i idrottsanläggningarna sker också utifrån en prioritering av barn och ungdomar mellan 7-20 år. 80 procent av den bokade tiden vardagar mellan kl.17:00-21:00, lördagar mellan 09:00-19:00 och söndagar mellan 09:00-21:00 ska vara barn- och ungdomstider. Under 2007 bokades fullstora idrottshallar (20mx40m) till 73 procent för barn och ungdomar mellan 7-20 år. Stora idrottshallar (18mx36m) bokades till 78 procent för barn- och ungdomsverksamhet. Detta är en ökning med 4 procent jämfört med 2006. I arbetet med fördelning av tiderna mellan de olika specialidrotterna och föreningarna arbetar förvaltningen i nära samarbete med de olika idrottsförbunden. De fördelningsnycklar som används är antal lag i seriespel och/eller antal bidragsberättigade medlemmar och medlemsaktiviteter. Öka nyttjandet av befintliga anläggningar Kommunfullmäktige har i budget för 2007 angivit att nyttjandet av befintliga idrottsanläggningar ska öka. Nyttjandet av stadens idrottsanläggningar är överlag högt. Föreningarnas nyttjande är i stort sett organiserat så att under vardagskvällar genomförs träningsverksamhet och på helgerna matcher och andra tävlingsarrangemang. Vardagskvällarna är i stort sett fullbokade medan det under helgerna finns lediga tider. Förvaltningen har tillsammans med specialdistriktsidrottsförbunden de senaste åren arbetat med att matchblocken på helgerna effektiviseras för att därmed ge utrymme för föreningar och allmänhet att lättare kunna hitta lediga återkommande tider under en hel termin. Arbetet med att förbättra möjligheten att på Internet söka och boka lediga tider har också gjort att nyttjandet kan öka. Öppna hallarna för spontanidrott En viktig del i folkhälsoarbetet har också varit de investeringar som skett i idrottsytor för spontanidrott i barnens närmiljö och ofta i anslutning till skolor. Under 2007 tillkom två nya s.k. kulananläggningar, som är mindre och inramade idrotts- och lekytor med konstgräs, målburar och basketkorgar. Det har också visat sig att alla de nya konstgräsplaner som byggts i staden de senaste åren, även 2007, inspirerar till ett stort spontant idrottande. Några hallar har också prövat att hålla öppet för spontant idrottande. I Skärholmens sim- och idrottshall har ungdomar kunnat bedriva spontanidrott en gång i veckan. Det är främst ungdomar som inte är aktiva i en idrottsförening som har provat på olika idrotter. Tillgängliga anläggningar I samråd med nämndens handikappråd fastställs årligen åtgärdsplaner för ökad tillgänglighet i det befintliga anläggningsbeståndet. Nämnden har genom anslag för ökad tillgänglig-
Idrottsnämnden 10 het i staden, via trafik- och renhållningsnämndens budget, möjlighet att avropa 10 miljoner kronor årligen för angelägna investeringar. Åtgärder som komplettering med ramper, RWC, tillfartsvägar och anpassning av dörrar m.m. utförs inom anläggningarna. Vid nybyggnationer är tillgänglighetsfrågorna prioriterade redan i tidiga programskeden. Ett beslut om inköp av sim- och idrottshallen vid Bromma sjukhus som ett Idrottens Hus för handikappidrotten togs i dåvarande marknämnden samt idrottsnämnden hösten 2006. Idrottsnämnden beslutade därefter den 19 december 2006 om verksamhetens inriktning. Stockholms Handikappidrottsförbund är förstahandshyresgäst och ansvarar för verksamheten, där även skolverksamhet och del av landstingets terapiverksamhet bedrivits under året. Vissa investeringar har gjorts i anläggningen under 2007, bland annat har ett nytt golv lagts in i idrottshallen och ett gym har skapats som är väl anpassat till personer med olika funktionsnedsättningar. Jämställt idrottande Mål i VP 2007: Nyinvesteringar av idrottsanläggningar fördelas rättvist mellan män och kvinnor (50 % till män 50 % till kvinnor) Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att så långt som möjligt skapa förutsättningar för ett jämställt idrottande, bland annat genom att utveckla av staden idrottsanläggningar. Bland åtgärder som kan nämnas är satsningen på att bygga fler fullstora idrottshallar och att anpassa sim- och idrottshallarna efter olika idrotters behov, exempelvis med en specialsatsning för gymnastiken i Enskedehallen. Förvaltningen ser också att de senaste årens satsning på flera konstgräsfotbollsplaner har gett effekter för ett mer jämställt idrottande, då flickfotboll som till antalet deltagare är den största tjejidrotten växer ytterligare. Stadens medvetna satsning på att bygga fler idrottshallar för bland annat gymnastik och basket hjälper till att få fler flickor aktiva inom idrotten. Vidare har det i omgångar planerats för att ge danssporten bättre förutsättningar i nya hallar, dock har långdragna planprocesser och i något fall projekt som inte har genomförts försenat dess tillkomst. Förvaltningen ser nu nya möjligheter då det under året togs fram ett program för en stor idrottshall för flera idrotter med placering i Kristineberg. Om hallen byggs kan danssporten utvecklas och även genomföra tävlingar för olika danskategorier. Förvaltningen fortsatte under året att upprusta och modernisera stadens ridanläggningar i enlighet med det program som antogs i idrottsnämnden 1999. På Farsta ridanläggning anlades en ny uteridbana och de intilliggande uteytorna byggdes om och moderniserades. Inom Åkeshovs ridanläggning iordningställdes klubblokaler, stallplatser, foderförråd m.m. Vidare anlades nya rasthagar och en ny parkeringsplats. På Grimsta ridanläggning påbörjades arbetet med uppförandet av ett nytt mindre ridhus, vilket ska färdigställas under våren 2008. Därutöver har förvaltningen påbörjat projektering för att ställa i ordning omklädnings- och duschutrymmen samt nya stallplatser vid Enskede ridanläggning. Förvaltningen behandlade under året ett detaljplaneförslag för den nya ridanläggning i Sätra. Detaljplanen har ännu inte vunnit laga kraft. De resurser som nämnden tillhandahåller ska riktas och fördelas jämlikt till båda könen. Ett sätt att mäta det på är att beräkna hur genomförda nyinvesteringar fördelas på idrotter som i olika utsträckning utövas av män respektive kvinnor. Beräkningen grundar sig på statistik som är framtagen av förvaltningens forskningsenhet och har redovisats på samma sätt sedan många år tillbaka. Om beräkningsmodellen används på genomförda nyinvesteringar under
Idrottsnämnden 11 2007 så fördelas 58 procent av satsningarna till män och 42 procent till kvinnor. Det innebär att målet att nyinvesteringarna ska fördelas rättvist inte helt har kunnat uppfyllas, men övervikten mot manlig idrott har varit ännu tydligare under tidigare år varför 2007 års resultat ändå är relativt bra. Det är främst de stora satsningarna på konstgräsplaner och upprustning av bollplaner och idrottsplatser som medför en övervikt mot manlig idrott. Utvecklat verksamhetsutbud i sim- och idrottshallarna År 2007 präglades av fortsatt fokus på friskvårdsverksamheten i sim- och idrottshallarna. Särskilt gruppträningsverksamheten uppvisar fortsatt positiva besökssiffror. Verksamheten har vid sidan av en gedigen breddsatsning blivit allt bättre på specialsatsningar. Exempel på detta är pass inriktade på tonåringar, flickor, barn, mammor och äldre. Järva motorklubb Idrottsnämnden, exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden beslutade i slutet av året att ett program över Hägerstalunds framtida användning ska tas fram. Beslutet innebär även att Järva motorklubb ska ges möjlighet att få vara kvar i ytterligare 15 år under tiden som alternativ plats söks. Brukarmedverkan och brukarinflytande Idrottsnämnden beslutade hösten 2006 att pröva nya modeller för brukarinflytande och brukarmedverkan. Det gällde bland annat att föreningar som tog ansvar i driften skulle kunna få ekonomisk ersättning, reklamrättigheter, serveringsrättigheter, hjälp med förrådsutrymmen m.m. som en kompensation för att aktivt medverka i drift och skötsel av en idrottsanläggning. Under hösten har ett arbete pågått inom förvaltningen som ska leda till en aktiv kampanj under 2008 med syfte att få fler föreningar aktiva som part i en brukarmedverkan. I princip samtliga bemannade anläggningar har anläggningsråd. Det finns dock exempel på anläggningar där intresset från föreningar för att delta i anläggningsråd är lågt. Även viljan till att teckna brukarmedverkansavtal kan variera. Generellt gäller dock att förvaltningen är framgångsrik i arbetet att skapa kontaktytor och delaktighet mellan verksamheten och föreningarna. Flera av anläggningsråden genomför fler än stipulerade två möten per år. Nya seniorbostäder Kommunfullmäktige har i budget för 2007 uppmanat idrottsnämnden och stadsbyggnadsnämnden att beakta motion och rekreation i planeringen för nya seniorbostäder. Idrottsförvaltningen har inte getts tillfälle att delta i planeringen av nya seniorbostäder. Fler och bättre idrottsanläggningar Långsiktig investeringsplan Förvaltningen bjöd under våren in alla specialidrottsförbund i Stockholm till ett rådslag för att höra deras synpunkter på vilka anläggningar m.m. som staden i framtiden ska satsa på. Rådslaget utmynnade i en mängd kommentarer och förslag som kommer att inarbetas i kommande programhandlingar. Ett förslag till långsiktig investeringsplan godkändes av idrottsnämnden i september 2007. Planen behandlar tillgänglighetsfrågor, idrottsförvaltningens roll i folkhälsoarbetet, jämställdhet i idrottssatsningar och regionalt samarbete samt slår fast i vilka typer av anläggningar investeringar ska ske.
Idrottsnämnden 12 Under året har förvaltningen bl.a. arbetat med att ta fram underlag för Engelbrektshallen, Skanstullshallen, Hjulstahallen och Smedshagshallen. För närvarande pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Engelbrektshallen med omkringliggande bostadsbebyggelse, och förvaltningen har tagit fram ett detaljerat program för en fullstor idrottshall m.m., som vägs in i den nu pågående planprocessen. Under 2007 slutförde förvaltningen projektering av Skanstullshallen. Detaljplanen överklagades under året ända upp till regeringsrätten, och stadsbyggnadskontoret bedömer att ett besked tidigast kommer under det första kvartalet 2008. Under året slutfördes projekteringen av Hjulstahallen i samråd med utbildningsförvaltningen och SISAB. En upphandling som genomfördes under våren avbröts på grund av för höga kostnader, och ett reviderat genomförandebeslut har därefter tagits av nämnden med hemställan till kommunfullmäktige. Projektet Smedshagshallen initierades av SISAB som en vanlig gymnastikhall för att under året övergå till idrottsförvaltningen som en fullstor idrottshall. Hallen färdigprojekterades under hösten samtidigt som detaljplanearbetet pågår. Vidare pågick förstudie och programarbeten för kommande anläggningssatsningar som en ny idrottsplats vid Bällsta Gård med bland annat en efterfrågad friidrottshall i västerort, en idrottshall i Enskede Gård, ett innebandycentrum i Vantör, två idrottshallar på Stora Mossens IP samt en sim- och idrottshall i Skarpnäck. Idrottsnämndens deltagande i planering för nya stadsdelar eller förtätningar I budget för 2007 har kommunfullmäktige angivit att idrottsnämnden ska medverka i planeringen för nya stadsdelar och vid förtätningar. Förvaltningen har under året deltagit i samrådsmöten inför byggande av nya stadsdelar i Hjorthagenområdet, Norra Stationsområdet, Nordvästra Kungsholmen och i Mariehäll. När nya bostadsområden planeras är det enligt förvaltningens mening mycket viktigt att det samtidigt ges utrymme för nya idrottsanläggningar. Förvaltningen har vid samrådremissen av Hjorthagenområdet framfört behovet av nya idrottsanläggningar. Det gäller bl.a. två idrottshallar, ny idrottsplats vid Frihamnen samt upprustning av Hjorthagens IP med konstgräs, fotbollshall m.m. I Norra Stationsområdet har förvaltningen redovisat behovet av en ny idrottshall och en 7 manna konstgräsfotbollsplan. I Nordvästra Kungsholmsprojektet har förvaltningen pekat på behovet av nya idrottshallar och konstgräsplaner. Intill Mariehällsområdet har ett detaljplanearbete påbörjats för anläggande av ny idrottsplats vid Bällsta Gård. Idrottsplatsen är tänkt att innehålla en 11 manna konstgräsplan inklusive rundbana för friidrott, en 7 manna konstgräsplan, skolidrottsytor, en friidrottshall samt omklädnings- och personalbyggnader. Vidare planeras för en ny idrottshall inom kv. Annedal i Mariehäll. Vid Spånga IP har ett antal samrådsmöten för att utarbeta ett förslag till upprustning och utveckling av idrottsplatsen genomförts med representanter från verksamma föreningar och berörda förbund. Under året genomfördes också ett programarbete tillsammans med stadsbyggnadskontoret med förslag på att ställa i ordning idrottsytor på Gubbängens sportfält.
Idrottsnämnden 13 Förändringar i idrottsnämndens anläggningsbestånd och förvärv av nya anläggningar Utveckling av det befintliga anläggningsutbudet Förvaltningen har i olika etapper rustat Stadion, senast 2004 och 2005 genomfördes omfattande upprustnings- och moderniseringsåtgärder i samtliga rumsenheter i Lidingövägsläktaren mellan Klocktornet och Maratonporten. Förvaltningen har under året utarbetat ett program för fortsatt upprustning och modernisering av Stadion, preliminärt föreslås upprustning och modernisering av rumsenheterna i Sofiavägsläktaren, ny resultattavla och iordningställande av personal- och förrådsutrymmen. Förvaltningen kommer att redovisa förslag till åtgärder i ett särskilt ärende till idrottsnämnden under våren 2008. Förvaltningen ansvarar för fyra fotbollsanläggningar där det spelas fotboll på allsvensk och superetta nivå. På Stadion spelar Djurgårdens IF:s fotbollförening allsvensk herrfotboll och på Kristinebergs IP spelar Djurgårdens IF:s allsvenska damfotbollslag. Hammarby IP (Kanalplan) inhyser Hammarby IF:s allsvenska damfotbollslag. IF Brommapojkarna spelade under 2007 allsvensk fotboll på Grimsta IP. Förvaltningen försöker så långt som möjligt att kontinuerligt rusta upp och modernisera dessa anläggningar så att de klarar arenakraven från Svenska Fotbollförbundet. I samband med att IF Brommapojkarna kvalificerade sig för allsvenskt fotbollsspel 2007 genomförde förvaltningen under året en genomgripande upprustning och modernisering av Grimsta IP så att arenan kunde godkännas för allsvenskt spel. Bland större åtgärder kan nämnas ny planbelysning, ny servicebyggnad med publika toaletter och tekniska installationer, nya speaker- och mediautrymmen, nya läktarstolar och hårdgöring av ytorna runt fotbollsplanen för placering av mobila läktare. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla befintliga idrottsanläggningar. Ett exempel på detta är de senaste årens satsning på att bygga om befintliga naturgräs- och grusplaner till konstgräsplaner. Sex nya konstgräsplaner har tagits i drift under året, huvudsakligen efter ombyggnader av befintliga fotbollsplaner. Fyra av dessa var 11-manna planer på Stora Essinge IP, Hägerstensåsen BP, Skarpnäcks sportfält och Knutby BP. Resterande två planer är en 7-manna plan på Västboda BP och en 5-manna plan på Hägerstensåsens BP. På flera av dessa anläggningar har förvaltningen samtidigt ersatt friidrottsbanor med stybbmaterial till syntetbeläggningar och även installerat nya belysningsanläggningar. Den nya 11-manna konstgräsfotbollsplanen på Skarpnäcks sportfält invigdes under 2007. Fotbollsplanen är placerad på platsen för före detta Skarpnäcks hundkapplöpningsbana. Konstgräsplanen är byggd så att den även kan användas för amerikansk fotboll och i anslutning till konstgräsplanen har en agilityyta för hundsport iordningställts. På Stora Essinge IP anlades inte enbart en 11-manna konstgräsplan utan också ett nytt klubbhus inklusive möteslokal. Vidare anlades skolidrottsytor för löpning, kula och längdhopp, en 5- manna grusfotbollsplan och en mindre parkeringsplats. Förvaltningen har tillsammans med exploateringskontoret, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och berörda bostadsbolag utarbetat ett förslag till omdaning av området för parkleken Nydal och intilliggande Elinsborgs BP i Tensta. För bollplanens del föreslås en minskning av planen till en 7 manna konstgräsplan samt anläggande av skolidrottsytor, streetbasketplaner och boulebanor.
Idrottsnämnden 14 I samband med bostadsexploatering på del av Bandhagens skolas BP påbörjades under året anläggning av två kulananläggningar på uppdrag av exploateringskontoret. Förvärv Efter beslut i kommunfullmäktige har idrottsnämnden den 1 april 2007 förvärvat elva byggnader med friliggande skolidrottshallar och skolbad från SISAB, till en köpeskilling av 112,7 mnkr. Lokalytan är totalt ca 22 900 kvm och hallarna är Gärdeshallen, Thorildshallen, S:t Erikshallen, Bandhagshallen, Bredängens sim- och idrottshall, Gubbängens simoch motionshall, Kärrtorpshallen, Hagsätrahallen, Blackebergshallen, Hässelbyhallen samt Spånga sim- och idrottshall. I budgeten för 2007 tillfördes nämnden medel för drift, underhåll och kapitalkostnader för anläggningarna om totalt cirka 26 mnkr. Hallarna upplåts som tidigare under dagtid för skolornas idrottsundervisning och kvällstid och helger för föreningslivet. I stadens budget för 2007-2009 avsattes totalt 70,0 mnkr som reinvesteringsmedel för upprustning av dessa hallar, och under 2007 har en första etapp av upprustningen genomförts till en investeringskostnad om 12,6 mnkr. Därutöver har underhållsåtgärder genomförts till en kostnad om 4,0 mnkr. Upprustningen fortsätter under 2008. Köpet är villkorat med att fastighetsbildning ska ske och under 2007 har tekniska utredningar inletts om detta. För huvuddelen av hallarna planeras fastighetsbildning att ske under 2008. I början av året förvärvades enligt beslut i kommunfullmäktige Beckomberga sim- och idrottshall från Locum till en kostnad om 13,0 mnkr, som en del i en större markaffär mellan staden och Stockholms läns landsting. Avsikten med detta köp är att anläggningen ska nyttjas som ett idrottens hus för personer med funktionsnedsättning. Lokalytan uppgår till cirka 3 400 kvm och anläggningen innehåller en sporthall, en simbassäng samt en terapibassäng. Verksamheten drivs av Stockholms Handikappförbund. Under året har en upprustning av anläggningen skett för 1,2 mnkr samt tillgänglighetsförbättrande åtgärder finansierade med särskilt avsatta medel för 2,5 mnkr. Idrottsnämnden har i december 2007 fattat genomförandebeslut om fortsatt upprustning under 2008. Efter beslut i idrottsnämnden och kommunfullmäktige i maj 2007 har idrottsnämnden förvärvat Skärholmens sim- och idrottshall från f.d. Centrum Kompaniet i Stockholm AB, i syfte att behålla simhallen i stadens ägo innan bolaget såldes. Förvärvet skedde till bokfört värde, med en investeringskostnad om 14,2 mnkr. Köpet förutsatte en avstyckning av fastigheten där den del av byggnaden som innehåller sim- och idrottshall avskiljs från kontorsdelarna. Fastighetsbildning och lantmäteriförrättning slutfördes under november, och simhallen utgör den nybildade fastigheten Måsholmen 31, med en lokalyta om cirka 6 500 kvm. Idrottsnämnden tillträdde som ägare av simhallen den 31 december 2007. Till följd av den sena tillträdesdagen kvarstår vissa åtgärder för separering av mediaförsörjning m.m. som ska genomföras under 2008. Köpet innebär inte någon större förändring för idrottsverksamheten, men ansvaret för fastighetsunderhåll utökas och omfattar nu även yttre underhåll och teknisk försörjning. Ansvaret för byggnader på strandbad m.m. Efter gemensamt beslut i idrottsnämnden och fastighetsnämnden i slutet av 2006 överfördes byggnaderna vid tolv strandbad och åtta övriga anläggningar från idrottsnämnden till fastighetsnämnden. Överföringen skedde den 1 januari 2007, som en konsekvens av kommunfullmäktiges tidigare beslut angående ansvar för anläggningar för det rörliga friluftslivet m.m. (SPO del 2). Verksamhetsansvaret överfördes då till stadsdelsnämnderna, men då dessa inte ska äga och förvalta byggnader flyttades det ansvaret till fastighetsnämnden. Det
Idrottsnämnden 15 bokförda värdet på anläggningarna uppgick till drygt 3 mnkr och lokalytan ca 5 600 kvm. Budgetkonsekvensen av det ändrade ägandet innebar att idrottsnämndens driftbudget för 2007 minskades med 1,4 mnkr både på kostnads- och intäktssidan. Fastighetsförvaltning Under året har antalet anläggningar minskat något, samtidigt som den sammanlagda förvaltade lokalytan ökat med omkring 20 700 kvm, en ökning med cirka 8 procent, till totalt cirka 277 000 kvm. Minskningen av antalet anläggningar beror dels på att byggnader på strandbaden m.m. (ca 5 600 kvm lokalyta) har överförts till fastighetsnämnden samt att några grusfotbollsplaner avvecklats och exploaterats för bostadsbyggande. Den totala lokalytan ökade ändå genom köpen av skolidrottshallar (ca 22 900 kvm) och Beckomberga sim- och idrottshall (ca 3 400 kvm). Skärholmens sim- och idrottshall som förvärvats under året ingår sedan tidigare i statistikunderlaget som förhyrd lokal. För fastighetsförvaltningen är förändringarna väsentligt mer omfattande än vad nettoökningen av den förvaltade lokalytan anger. De byggnader som lämnats är i huvudsak relativt enkla förvaltningsobjekt som omklädningsbyggnader och enklare sommarserveringar medan nytillskotten genomgående är större och tekniskt mer komplicerade byggnader. Som exempel har anläggningsbeståndet under 2007 utökats med totalt fem nya simhallar, inräknat Skärholmens sim- och idrottshall. Sammanställning av idrottsnämndens anläggningar 31 december 2007 Kategori Antal Lokalyta kvm Andel (BTA) Sim- och idrottshallar 12 80 317 29 % Simhallar 6 37 483 14 % Idrottshallar 20 53 649 19 % Bassängbad utomhus 7 4 602 2 % Idrottsplatser 27 68 785 25 % Bollplaner 87 4 082 1 % Ridanläggningar 5 18 484 7 % Sportfält 6 626 0 % Övriga idrotts- och friluftsanläggningar 19 5 158 2 % Övriga inhyrda anläggningar (inkl. Fleminggatan 8) 3 3 928 1 % Summa anläggningsinnehav 192 277 114 100 % Fastighetsunderhåll Fastighetsunderhåll har under året genomförts till en kostnad om 55,6 mnkr, att jämföra med 54,2 mnkr i nämndens justerade verksamhetsplan. Underskottet om 1,4 mnkr är planerat och finansieras med överskottet för ofördelade anslag. Inom underhållsprogrammet har mer än 230 olika underhållsprojekt genomförts. Ca 86 procent av kostnaderna avser planerat underhåll och ca 13 procent felavhjälpande (akut) underhåll, inräknat underhåll av tekniska installationer.
Idrottsnämnden 16 Underhållet har berört i stort sett alla nämndens större byggnader eller anläggningar i varierande grad. Fördelat mellan olika kategorier av anläggningar så är de största posterna simhallar (43 procent), större idrottsplatser inkl. Stadion och isbanor (27 procent) respektive idrottshallar inklusive f.d. skolidrottshallar (16 procent). Utfallet för 2007 är 5,7 mnkr högre än kostnaderna för 2006. Större delen av den ökningen avser dock nytillkomna anläggningar (4,3 mnkr för skolidrottshallar och Beckomberga), och när hänsyn tas även till byggkostnadsutvecklingen har det reala värdet av fastighetsunderhållet urholkats med minst 3,3 % från 2006 till 2007. (se bilaga 3) Idrottsnämndens fastighetsbestånd har under året utökats och kommer sannolikt att fortsätta växa de närmaste åren. Med den höga investeringstakten blir också anläggningarna tekniskt mer komplicerade och krävande att underhålla. Under 2007 har fem nya simhallar tillkommit, och simhallarna är den kategori anläggningar som har de absolut största underhållskostnaderna. Det gäller även för relativt nybyggda hallar genom att de innehåller oerhört mycket tekniska installationer. En liknande utveckling finns även för utomhusanläggningarna som blir mer teknikintensiva och kräver mer underhåll, med t.ex. konstgräsfotbollsplaner och ny styr- och reglerteknik. Det finns också ett stort kommande underhållsbehov de närmaste åren, exempelvis i de simhallar som byggdes under -60 och -70 talet. I ett längre perspektiv är det oroande om utvecklingen fortsätter så att värdet av underhållsbudgeten minskar, samtidigt som behoven ökar. För att nämnden långsiktigt ska kunna upprätthålla anläggningarnas goda funktion och realvärde är det mycket väsentligt att underhållsbudgeten utvecklas i takt med dels de befintliga äldre anläggningarnas underhållsbehov, dels byggkostnadsutvecklingen, samt inte minst i takt med de senaste och kommande årens stora nyinvesteringar. Idrottsförvaltningen har för avsikt att återkomma till nämnden i frågan i underlaget för budget 2009-2011. En utförligare redovisning av genomförda underhållsåtgärder och fördelningen mellan olika kategorier av anläggningar framgår av bilaga 3. Kostnadseffektivt byggande I budget 2007 gavs förvaltningen i uppdrag att utreda hur investeringskostnaderna för nya idrottshallar och andra anläggningar kan hållas nere. Förvaltningen har inte gjort någon genomgripande utredning av frågan under året. Trots ambitioner att bygga så kostnadseffektivt som möjligt, har detta varit svårt under rådande högkonjunktur. Möjligheten att hålla nere investeringskostnaderna för nya hallar och andra anläggningar torde i dagsläget vara begränsade, om ambitionen fortfarande är att använda material och metoder som klarar av ett intensivt nyttjande med hårt slitage och som möjliggör framtida underhåll till rimliga kostnader. Den höga nyttjandegrad som anläggningarna har i dag gör att byggnaderna generellt sett slits hårt, och med tanke på den uttalade strävan som finns att upprätthålla och, där det går, ytterligare öka användningen av anläggningarna är det inte möjligt att sänka kraven på material och utförande nämnvärt utan att det medför snabbt ökande underhållskostnader. För en långsiktigt god ekonomi är det nödvändigt att ta hänsyn till framtida drift- och underhållskostnader i byggandet, vilket kan medföra att valet inte alltid faller på den i byggskedet billigaste lösningen. I ett längre ekonomiskt perspektiv finns alltid möjligheten att avvakta med större investeringar under en högkonjunktur, för att istället genomföra dessa när byggkonjunkturen mat-
Idrottsnämnden 17 tats av och konkurrenssituationen förbättrats, men idrottsförvaltningen har inte uppfattat att den typen av avvägningar legat inom ramen för det aktuella uppdraget. I verksamhetsplanen för 2007 angavs att det rådande läget på byggmarknaden innebär att en god konkurrens vid upphandling av byggentreprenader är svår att uppnå. Marknaden är så överhettad med hög sysselsättning att det i dag närmast är regel med endast ett fåtal inkomna anbud vid upphandlingar av byggnadsentreprenader och priserna ligger högt, ofta mycket högt. Flera upphandlingar under året har avbrutits p.g.a. bristande konkurrens och p.g.a. mycket höga anbudspriser. Den stora efterfrågan och behovet av framför allt hallar och konstgräsplaner har inneburit att huvuddelen av de planerade investeringsprojekten ändå genomförts, i många fall med reviderade kostnadsramar. Samma signaler om hög prisnivå kommer också från andra upphandlande enheter. I kontakter med S:t Erik Försäkring under hösten 2007, angående bl.a. återanskaffningskostnader och kostnaderna för återställande efter skador, var den samlade bedömningen från försäkringsbolagens sida, även återförsäkringsbolagen, att prisnivån ökat med ca 20 procent på några få år. Förvaltningen kan också konstatera att konjunkturläget gör att anbuden i flera fall legat betydligt högre än de kalkyler som upprättats på basis av förfrågningshandlingarna. Modeller med enklare anläggningar Där behovet har varit att snabbt kunna tillgodose en stor efterfrågan på lokaler, t.ex. en idrottshall eller en sportgolvyta, har förvaltningen de senaste åren kunna hyra lokaler av privata hyresvärdar. Det gäller t.ex. Liljeholmshallarna, där anpassning skett av tidigare industrilokaler och Brommahallarna, som är en enklare anläggning med isolerat tält. Ett annat exempel är den s.k. Sprallenhallen, som med tillfällig bygglov uppförts i avvaktan på den blivande Skanstullshallen, vilken ska ersätta den tidigare Åsöhallen som rivits för att ge plats för bostadsbebyggelse. Denna typ av prövning om hur prioriterade behov bäst kan tillgodoses görs kontinuerligt. Under 2007 har inga nya tillfälliga anläggningar tagits i drift och hyresavtalen på de anläggningar som finns är under omförhandling för eventuell förlängning. Förändrade hyresavtal Den 15 maj 2007 beslutade idrottsnämnden att avveckla engagemanget i Centralbadet, där staden genom idrottsnämnden i dag hyr badet från en privat fastighetsägare, och sedan hyr ut det i andra hand till en enskild entreprenör som drivit badet sedan 1980-talet. Hyresavtalen för inhyrning och uthyrning i andra hand har efter nämndens beslut sagts upp för att upphöra vid nuvarande avtalsperiods slut i juli 2009. Fastighetens användning som bad är säkerställd i detaljplanen, och villkoren för fortsatt drift får regleras direkt mellan parterna. Vid samma tillfälle beslutade idrottsnämnden också att säga upp hyresavtalet för Aspuddsbadet, och återlämna fastigheten till exploateringskontoret. Hyresavtalet med badhusföreningen har efter nämndens beslut sagts upp för avflyttning den 31 december 2008. Föreningsstöd Föreningslivet i Stockholm svarar för den ojämförligt största delen av barns och ungdomars fritidsaktiviteter. Förutom att få delta i en stimulerande och rolig verksamhet får barn och ungdomar möjlighet att lära sig de sociala och demokratiska arbetsformer som föreningsmedlemskapet innebär. Idrotten svarar sammantaget för merparten av föreningsverksamhe-
Idrottsnämnden 18 ten och det finns ett stort urval av olika verksamheter att välja mellan. Inom idrotten finns 67 av 68 medlemsförbund (endast draghundsförbundet saknas) inom Riksidrottsförbundet representerade i länet med över 3 000 föreningar. De största idrotterna bland elever i skolår 4 till och med gymnasiet boende i Stockholms stad är fotboll med 17 procent, basket, innebandy och ridning med 5 procent och tennis med 4 procent av elevantalet. Samhällets stöd till föreningslivet är i stort uppbyggt så att kommunerna ger stöd till det lokala föreningslivet, landstingen till föreningarnas distriktsorganisationer och staten till riksförbunden. Idrottsnämndens bidrag till föreningslivet riktar sig uteslutande till de prioriterade grupperna barn och ungdom samt personer med funktionsnedsättning. Stödet till barn- och ungdomsverksamhet utgår dels i form av generellt bidrag till föreningar i enlighet med idrottsnämndens regler, dels i form av projektstöd som beviljas för angelägen barnoch ungdomsverksamhet. Det generella stödet innefattar medlemsaktivitetsbidrag, utbildningsbidrag, lägerbidrag och hyresbidrag för egen verksamhetslokal. Ett viktigt stöd för föreningslivet är också nolltaxan i stadens idrottsanläggningar och allmänna samlingslokaler samt möteslokaler i skolorna. Idrottsföreningars vuxenverksamhet ges inte nolltaxa men subventioneras i förhållande till privata kunder. Totalt får cirka 550 föreningar bidrag till sin ungdomsverksamhet och 800 föreningar nyttjar stödet nolltaxa eller subventionerad taxa. Särskilda insatser Fryshuset, Xist s flickverksamhet och fritidsverksamheten för döva ungdomar, DUKIS, har även under 2007 beviljats stöd. Ett projekt som beviljats bidrag är Bättre läktarkultur som drivs av Alliansföreningarna AIK, Djurgårdens IF och Hammarby IF. Stockholm Summer och Winter Games (SSG) har under året fått bidrag för sina internationella ungdomstävlingar. SSG har däremot inte beviljats fortsatt stöd för sina tävlingar och det är oklart i vilken form ungdomsspelen kommer att fortsätta. Ett extra medlemsaktivitetsbidrag för att stimulera föreningarna att rekrytera fler flickor har funnits sedan början av 2000-talet. Andelen flickmedlemmar har dock inte ökat utan legat stilla på cirka 40 procent av antalet bidragsberättigade medlemmar. I föregående års verksamhetsplan beslutades att ersätta det extra medlemsaktivitetsbidraget om 1,0 mnkr för flickor med ett särskilt projektbidrag för flickverksamhet. Under året har 16 projektbidrag beviljats till ett sammanlagt belopp om 375 tkr. Förvaltningen kommer under det kommande året att ytterligare informera om att bidraget finns för att förhoppningsvis kunna engagera fler föreningar i att arbeta för att rekrytera och behålla fler flickor i verksamheten. Föreningarnas ansökningar av olika lovprojekt har ökat med knappt 50 procent jämfört med 2006. Under året beviljades hela 72 ansökningar med sammanlagt 1 175 000 kronor. Många barn, framför allt i ytterstadsområden, har getts möjlighet att få delta i meningsfull verksamhet under skolloven. Förvaltningens projekt Handslaget/Idrottslyftet anordnade tillsammans med Globenarenorna höstlovsaktiviteter under två dagar där drygt 3 000 barn i skolår 4-6 fick pröva på allt från CapoEira till cheerleading och brottning i Globenannexet. I år gjordes även en särskild satsning för högstadieungdomarna som bjöds in en av kvällarna.
Idrottsnämnden 19 Nyckeltal Årtal Bidragsberättigade föreningar Bidragsberättigade medlemskap Andel flickor Antal medlemsaktiviteter 1999 541 74 982 38 % 3 344 185 2000 540 84 204 39 % 3 702 873 2001 532 89 808 39 % 4 156 505 2002 544 92 835 38 % 4 246 079 2003 535 93 642 40 % 4 303 409 2004 536 91 850 39 % 4 615 196 2005 541 93 849 39 % 4 593 466 2006 557 95 881 38 % 4 582 249 2007 553 95 299 39 % 4 654 252 Cirka 60 procent av de bidragsberättigade föreningarna är idrottsföreningar och cirka 80 procent av bidragsberättigade medlemskap tillhör idrotten. Under året har inga större förändringar skett beträffande föreningsantal, medlemsantal och medlemsaktiviteter utan siffrorna är i stort sett oförändrade jämfört med tidigare år. Vid en jämförelse av idrottsnämndens stöd till föreningslivet mellan idrottsföreningar och övrigt föreningsliv konstateras att 80 procent av bidragen för aktiviteter, ledarutbildning, projekt och läger går till idrottsföreningar. Om hänsyn tas till bidraget för hyra av verksamhetslokal går 65 procent till idrotten och om värdet av nolltaxa och subventionerad taxa även inkluderas går 71 procent till idrotten. Jämförelsen av stödet korrelerar till föreningsoch medlemsantal inom idrotten respektive övriga föreningslivet. Bokning av anläggningar och lokaler I arbetet med att fördela tider i idrottsanläggningarna är samarbetet med idrottens specialdistriktsidrottsförbund en viktig del. Årligen utvärderas hur nyttjandet ser ut och förslag på hur ett ökat nyttjande ska genomföras diskuteras. De fördelningsprinciper som nu gäller har också diskuterats och förankrats vid dessa träffar. Under år 2007 gjordes cirka 361 500 bokningar på de cirka 2 300 bokningsobjekt som finns i bokningsregistret. Det är en ökning med cirka 14 000 bokningar (4 procent) jämfört med år 2006. Det är fler bokningar än någon gång tidigare enligt tillgänglig statistik som går 14 år tillbaks i tiden. Anledningen till ökningen kan dels förklaras med att återbuds- och strötider på ett bättre sätt kunnat tydliggöras och bokas via Internet, och dels med bokningar av skolidrottshallar och gymnastiksalar. Den genomsnittliga kötiden i telefon har minskat marginellt jämfört med föregående år och är nu fem minuter. Förvaltningens målsättning är att kötiden på sikt ska minskas kraftigt, och målet för 2008 är att kötiden ska var fyra minuter, d.v.s. en minskning med 20 procent. Under året har förvaltningen hyrt tider för ishockey på Hovet av Arenabolaget för främst Djurgårdens och Hammarbys A-juniorer men även för konståkning.