Mål och budget

Relevanta dokument
Mål och budget för kulturnämnden

Internbudget TJÄNSTESKRIVELSE KUN 2015/ Kulturnämnden 1 (7)

Mål och budget

Internbudget kulturnämnden 2018

Mål & Budget TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2013/ Arbets- och företagsnämnden

Kundval musikskola utökas till kundval kulturskola

Mål och budget för Kulturnämnden

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041

Utvärdering av musik- och kulturskoleverksamheten 2017

Utvärdering av musikskolan, Våga visa, och kulturskoleverksamheten 2015

Mål och budget

Fokusområden och indikatorer 2017

Nämnd- och bolagsplan Kulturnämnd

Upphandling av biblioteksdrift

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015.

Mötesplatser för äldre - Förslag gällande kundvalet för dagverksamhet och öppna mötesplatser

Årsbokslut 2014 för kulturnämnden

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Kulturnämndens årsbokslut 2015

KULTUR STRATEGI FÖR YSTADS KOMMUN

Kundvalssystem för samhällsorientering för nyanlända invandrare Återremitterat ärende

Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer

Uppföljningsplan 2015, för Musikskolan

Tilläggsbudget för år 2015

Kundundersökning och självvärdering på musikskolor och kulturkurser 2011

Kundval arbetsmarknadsinsatser utvecklat innehåll och nya checknivåer

Särskilt föreningsbidrag för ridsport

Utveckling av kundvalet inom arbetsmarknadsinsatser - Jobbpeng

Utvärdering av musik- och kulturskoleverksamheten 2014

Internbudget för utbildningsnämnden år 2017

In- och omvärldsanalys

Mål och budget

Tertialbokslut 1 år 2016 för Kulturnämnden

Internbudget Förslag till beslut

Styrning och ledning för öppenhet och mångfald Slutrapport och utblick

Kulturpolitiskt program för Kommunfullmäktige 14 april 2009

Översyn av egenavgift och checkbelopp för familjerådgivning

Resultatredovisning av kundundersökningen inom bibliotek och kulturhus 2013

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka

Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet

Uppdragsplan 2016 Kulturnämnden

Internbudget Förslag till beslut. Sammanfattning TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/ Arbets- och företagsnämnden

Internbudget för utbildningsnämnden år 2018

Kultur- och utbildningsförvaltningen INFORMERAR. Kulturplan. Kultur lyfter Hallsberg

Naturreservatsnämndens tertialbokslut

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Utvecklingsprojekt med crowdfunding för finansiering av kulturprojekt

KULTURPLAN Åstorps kommun

Förvaltningen föreslår att den årliga redovisningen till kulturnämnden införlivas i handlingsplanerna utifrån Kulturprogrammet framöver,

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden

Ersättningsnivåer för dagverksamheter

Föreningslivets och allmänhetens behov av simhall i Saltsjöbaden

Tertialbokslut 1 Kulturnämnden Tertial

Håkan Sundblad, Nadia Izzat, Elina Magnusson, Sidrah Schaider. Utses att justera Kerstin Hedén Justeringsdatum 3 juni Paragrafer 33-38

Bidrag till organisationer inom arbets-och företagsnämndens ansvarsområde

Ärende Om kulturnämnden önskar så står Dag Elfgren och Nanna Leth till förfogande för att svara på eventuella frågor.

Prissättning av fördelade administrativa stödtjänster, timdebiterade uppdrag och kontaktcenter

Kundundersökning och VÅGA VISA i kultur- och musikskolor

Nya checknivåer och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Behovsbedömning av bostäder Förslag till beslut

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Mål och budget

Bilaga nr 2 Socialnämndens bidrag till avsnittet verksamhet

Utveckling av särskilt boende för äldre i Älta

Medborgarförslag ateljéstöd

Internbudget för utbildningsnämnden år 2015

Förlängning av överenskommelser med föreningar om öppna verksamheter

Inriktning för kultur- och fritidskvarter i Älta centrum

Specifika auktorisationsvillkor

Upphandling kolloverksamhet

Sammanställning av investeringsbeslut tertial 1 år 2016 för fastighetsområdet

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Mål och budget

Internbudget för utbildningsnämnden år 2014

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 8 oktober 2013 Tid Kl Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava

Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län

Konkurrensutsättning av verksamheter inom kultur och fritidsnämnden

Förlängning av överenskommelser med föreningar om öppna verksamheter 2015

Ändring av villkor och ersättning i kundvalet för boendestöd

Redovisning av undersökning om vad ungdomar som inte besöker fritidsgårdar tycker om fritidsgårdarna

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

Förlängning av överenskommelser med föreningar om öppna verksamheter 2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet

Utveckling och kapacitetshöjning av lokaler och anläggningar för konst och kultur fram till år 2030

Specifika auktorisationsvillkor

Foto: Mattias Johansson

Godkännande av ansökan till Vinnova om finansiering av nästa fas av projektet Konsten att skapa stad

Kulturstrategi Ekerö kulturnämnd

K O RT V E R S I O N

Tertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola

Verksamhetsplan Kultur & Fritid

Tertialbokslut 1 jan-apr 2014 för utbildningsnämnden

Vård, drift och underhåll av konst

Internbudget för utbildningsnämnden år 2016

Behovsprognos för äldres behov av bostäder

Barnperspektiv i alla beslut Motion den 25 mars 2011 av Rolf Wasteson (V) och Agneta Johansson(V)

Transkript:

2015-09-05 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KUN 2015/45-042 Kulturnämnden Mål och budget 2016-2018 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa budgetram för år 2016 till 133,8 miljoner kronor, en ökning med 2,3 miljoner kronor jämfört med kommunstyrelsen beslut, enligt figur 2. 2. Kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa strategiska mål enligt figur 1. 3. Kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa investeringsram för åren 2016 till 2018 enligt figur 4. 4. Kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa checknivåer enligt figur 5. 5. Kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa avgifter enligt figur 6. Sammanfattning Kommunstyrelsen har den 15 juni 2015 beslutat om budgetdirektiv och ramar för nämnderna och dessa ligger därför till grund för nämndens budgetförslag. Nämnderna ska redovisa ett sammanfattande material med fokus på strategiska mål. Kommunstyrelsens förslag innehåller en ökning av nämndens ram med 1,6 till 131,5 miljoner kronor. Kulturnämnden föreslår att nämndens ram utökas ytterligare med 2,3 till 133,8 miljoner kronor. Ansvar och uppgifter Kulturnämnden ansvarar för finansiering, målformulering, uppföljning och utveckling av kulturverksamhet för barn och ungdom, musikskoleverksamhet, biblioteksverksamhet och kommunalt finansierade kulturlokaler. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167

2 (7) Väsentliga områden Nämnden har fastställt följande väsentliga områden: Läslust, kunskap och demokrati Nära och nyskapande Samverkan, mångfald och ökad valfrihet Hög kvalitet och kostnadseffektivitet Samlad analys av läget och strategiska mål Läget - verksamhetsresultat Nackaborna är generellt nöjda eller mycket nöjda med kommunens kulturverksamhet. Biblioteken har ökat sitt utbud genom fler nyförvärv. Mätningar visar på en tydlig trend av ökade utlån. Ett förbättringsområde är elevernas inflytande över kulturkurserna, vid mätningar har de under flera år legat något lägre än nämndens mål. Läget - insatta resurser Kulturnämnden prognostiserar ett utfall i likhet med budget. Läget för måluppfyllelsen bedöms som bra. 2016-2018 och strategiska mål Delaktighet och mångfald för ett attraktiv Nacka Mångfald och delaktighet är två viktiga begrepp som båda är avgörande byggstenar för att kommunen ska vara fortsatt attraktiv. Nacka har genom ett generöst flyktingmottagande, ökad inflyttning och en expansiv nybyggnation skapat goda förutsättningar för mångfalden. Kulturnämndens prioriterade målgrupper är alla barn och unga i Nacka. Sedan den 1 juni 2015 har Nacka kommun en överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om att förbereda ett mottagande för ensamkommande barn. Antalet nyanlända beräknas att öka under 2015, prognosen är att Nacka kommer att ta emot cirka 70 asylsökande ensamkommande barn och ytterligare cirka 140 barn, unga och äldre. Mångfalden skapar även ett mer heterogent samhälle som ökar utmaningar för att klara den sociala sammanhållningen. Det blir därför allt viktigare att locka nya kreativa människor att bidra till Nackas utveckling, parallellt med att tillvarata den kompetens som redan finns. En plan för att stärka mångfalden inom kulturverksamheten kommer att tas fram under 2016. Levande kulturarv Nackas kulturarv ska tillgängliggöras, levandegöras och utvecklas på nya sätt och nå ut till fler medborgare och besökare. I utvecklingen av Nacka ska olika perspektiv på kulturarv, kulturmiljöer och kultur och industrihistoria lyftas fram och tas hänsyn till. Nackas kulturarv skapas, tillgängliggörs och lyfts fram i gränsöverskridande samspel mellan många olika generationer nackabor. Kunskapen om Nackas materiella och immateriella kulturarv och kulturmiljöer bidrar till ökad förståelse för gårdagens Nacka, formar vår identitet i dagens Nacka och hjälper oss att formulera framtidens Nacka. Barn och unga i Nacka ska ha bästa

3 (7) förutsättningar att få kunskap om kulturarvet och att vara med och skapa det framtida kulturarvet. I Nacka är satsningar på ett levande kulturarv i samspel med de människor som besöker och bor i kommunen ett utvecklingsområde. Kulturarvsmuseet Hamn ska stärka sin verksamhet i samspel med boende i Fisksätra och bredda deltagandet i utforskandet av Nackas lokalhistoria. Kommunen ska fortsätta att tillgängliggöra sitt utbud och sitt kulturarv genom museer, arkiv, kulturhistoriska skyltar på olika platser i kommunen, och bibliotek då en utveckling av kulturverksamheter är att se som en resurs för det livslånga lärandet. Tillgängliga bibliotek nattöppet För att öka medborgarnas läslust, kunskap och demokrati har biblioteken i Nacka en fortsatt viktig roll. Medborgarnas behov av service och tjänster så väl inom ramen för den traditionella biblioteksverksamheten som i ett bredare perspektiv ska tillgodoses. Möjligheten att ha nattöppna bibliotek, dygnet-runt-bibliotek, ska undersökas för att möta medborgarnas behov av ökad tillgänglighet och service. En ny interaktiv webbportal skall också implementeras under 2016. Bygg för framtida kulturverksamhet En utmaning med en ökad befolkning är att hitta resurseffektiva lösningar för underhåll och vidareutveckling av befintlig infrastruktur och att tillgodose ökade krav på möjligheter för nya och fler fritidsaktiviteter. När tillgängligheten till naturområden ökar behöver det även säkerställas att det sker på ett långsiktigt hållbart sätt. Det pågår en samhällstrend i Sverige och i världen där spektakulära kulturbyggnader som t.ex. konsthallar och museum byggs som attraktiva besöksmål. En del av trenden är arkitektoniska landmärken, som t.ex. konsthallen Artipelag på Värmdö, som är privat eller offentligt finansierade och ofta i nära samverkan med turistnäringen. Den andra delen är mer småskalig verksamhet i mindre hus som bygger på lokalt engagemang och ideellt arbete. För att möta båda dessa utvecklingstrender kommer kommunen att göra en fördjupad analys med förbättringsförslag av kulturlokaler i kommunen med avseende på standard, volym och tillgänglighet. Möjligheten att kultur- och fritidsverksamheter kan dela lokaler behöver undersökas, även samarbetet kring drift och bokning för att kunna effektivisera. Målet är ökad resurseffektivitet och tillgänglighet för medborgarna. Inom flera kommuner i Sverige byggs arenor med många funktioner, för allt från konsert, teater, cirkus till fotboll och ridning inom samma arena. I samverkan med fritidsprocessen skall möjligheterna för en multifunktionsarena utredas. Ett projekt för att utreda möjligheten och intresset av ett regionalt och nationellt, professionellt scenkonstkluster i Nacka, kommer också att initieras. Kulturperspektiven ska genomgående beaktas i kommunens samtliga stadsutvecklings-, fastighets- och byggprocesser. Valfrihet med utökat kundval Möjligheten att införa ett kundval under 2016 utreds. Målet är en vidareutveckling av det befintliga kundvalet för musikskolan. Kultur- och fritidsenheten tittar på att införa ett kundval för de kulturverksamheter som idag bedrivs inom en kulturavtalsmodell. Målet är

4 (7) att kundvalet ska bidra till en ökad valfrihet, mångfald av aktörer och ett större utbud för Nackas barn och unga. Inflytande och nyskapande Crowdfunding, folkfinansiering, är ett relativt nytt sätt att finansiera och utveckla idéer och projekt. Man vänder sig till ett stort antal medborgare, finansiärer, ofta genom internetbaserade system. Nacka kommun är en innovativ kommun där ambitionen är stort medborgarinflytande. Därför vill vi undersöka om crowdfunding, som bygger på medborgardialog, är ett bra verktyg för att få fram nyskapande kulturprojekt, utveckla nya sätt att fördela kulturmedel, att samla, organisera och sprida kulturidéer i Nacka. Figur 1) Strategiska mål Strategiskt mål Medborgarna har tillgång till ett varierat kulturutbud av hög kvalité (God kommunal service) Barn och unga erbjuds en mångfald av skapande kulturaktiviteter. (Stor valfrihet) Nacka kommuns kulturhistoria är tillgänglig (God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling) Nackas offentliga konst är tillgänglig (God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling) Medborgarna involveras i att påverka kulturutbudet (Starkt medborgarinflytande) Biblioteken i Nacka bidrar till läslust hos Nackas medborgare (Starkt medborgarinflytande) Kulturaktiviteterna är välbesökta och efterfrågade av medborgarna (Effektivt resursutnyttjande) Kultur finansierad av kommunen är kostnadseffektiv (Effektivt resursutnyttjande) Läge

5 (7) Resursfördelning Ramärendet Kommunstyrelsens beslut innehöll en total ökning med 1,6 miljoner kronor för år 2016, jämfört med årets budget. Beslutet specificeras enligt följande: 0,785 miljoner kronor i ökade kostnader för ökat antal barn och ungdomar inom verksamheten musikskola. 0,135 miljoner kronor i ökade kostnader för ökat antal barn och ungdomar inom verksamheten kulturpeng. 0,654 miljoner kronor i ökade kostnader kompensation för ökat personalkostnadspåslag till följd av ökad arbetsgivaravgift. Nämndyttrande Kulturnämnden föreslår en ökning av nämndens ram med 2,3 miljoner kronor, jämfört med ramärendet. Förelagen ökning avser följande specificering: 1,5 miljoner kronor i ökade kostnader för införande av ett nytt kundval inom kultur. Kostnaden avser halvårseffekt då implementeringen beräknas till halvårsskiftet. 0,130 miljoner kronor i ökade kostnader införande av ny webbportal inom biblioteksverksamheten. 0,15 miljoner kronor i ökade kostnader för utredning ökade öppettider på biblioteken. 0,117 miljoner kronor i ökade kostnader ökat antal barn och unga inom verksamheterna musikskola, kulturpeng och innovativ kultur. 0,42 miljoner kronor i ökade hyreskostnader för kulturhus, bibliotek och museum. Hyresökning 2,5 procent Figur 2) Resursfördelning, nettoredovisning Verksamhet Bokslut 2014 2015 Förändring Budget Budget Prognos Ramärendet Nämndyttrande Kr % Musikskola/Kulturskola -28 495-28 300-28 300-931 -1 573-30 804-2 504 8,8 Bibliotek -41 267-42 750-42 750-214 -568-43 532-782 1,8 HAMN -4 789-4 800-5 200-24 -53-4 877-77 1,6 Övrig kulturverksamhet -44 278-45 300-44 900-362 -122-45 784-484 1,1 Kulturhus -27 404-28 000-27 850-140 -78-28 218-218 0,8 Kulturkursavtal -6 387-6 500-6 500-33 0-6 533-33 0,5 Kulturpeng -5 401-5 500-5 500-163 -32-5 695-195 3,5 Kulturbidrag -1 842-2 150-2 150-11 0-2 161-11 0,5 Kultur- och industrihistoria -715-1 050-1 050-5 0-1 055-5 0,5 Offentlig konst -1 009-1 100-1 100-6 0-1 106-6 0,5 Innovativ kultur -425-400 -400-2 -12-414 -14 3,5 Övrigt & utveckling -1 095-600 -350-3 0-603 -3 0,5 Myndighet & huvudmanna -7 733-8 009-8 009-40 0-8 049-40 0,5 Nämnd -621-750 -750-4 0-754 -4 0,5 Summa -127 183-129 909-129 909-1 575-2 317-133 800-3 891 3,0 2016 Förändring 2016 jmf med 2015

6 (7) Volymförändringar Enligt kommunstyrelsens beslut ska nämnderna, som har kundvalsbaserade verksamheter, beskriva volymutvecklingen för dessa verksamheter. Nämnden ansvarar för ett kundval inom musikskoleverksamheten. Antalet kursaktiviteter (unik kombination kurs och elev) är prognostiserad till 4 912 stycken för år 2016 i ramärendet. Det motsvarar 2,8 procent högre antal jämfört med prognostiserat antal år 2015. Yttrandet innehåller ett antagande om 264 fler kursaktiviteter till följ av förslaget om ett införande av ett utökat kundval. I den siffran ingår även en viss ökning med anledning av att antalet barn och unga ökar mer i den senaste befolkningsprognosen, jämfört med den som låg till grund för antaganden i ramärendet. Figur 3) Resursfördelning, volymredovisning Verksamhet Volym-enhet Förändring Budget Kommentar Ramärendeyttrande Nämnd- Musikskola/Kulturskola Kursaktiviteter 4 912 264 5 176 Demografi och nytt kundval 2016 Investeringar Kulturnämnden ansvarar för investeringar gällande inköp av konst till kommunens konstsamling. Kulturnämnden föreslår en investeringsram på 0,1 miljoner kronor per år. Figur 4) Investeringsbudget Projekt, tusentals kronor Investeringsram, år 2016 2017 2018 Konst -100-100 -100 Checkar Figur 5) Checkbelopp Checkbeloppen är uppräknade med 0,5 procent, jämfört med 2015 års nivå. Kronor per barn/elev per år Ämneskurs 9 080 Grupp 12 elever 5 170 Grupp 13 elever 2 690 Figur 6) Musikskoleavgifter Musikskoleavgifterna föreslås vara oförändrade år 2016, jämfört med 2015 års nivåer

7 (7) Avgift per elev och termin, kronor 2016-01-01 2016-06-30 2016-06-30 2016-12-31 Ämneskurs 1 080 1 080 Grupp 12 elever 530 530 Grupp 13 elever 530 530 Malin Westerback Direktör för arbete och fritid Jonas Bisander Controller