Årsredovisning för KKV i Nacka Servicebolag AB Räkenskapsåret 2018-01-01-2018-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Noter 5-6 Underskrifter 7 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i KKV i Nacka Servicebolag AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2019 Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Farsta den Victor Nyberg Ordförande
KKV i Nacka Servicebolag AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för KKV i Nacka Servicebolag AB,, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Verksamheten Allmänt om verksamheten Företaget registrerades år 2011 och bedriver sedan dess ekonomisk verksamhet samt utför servicetjänster åt Konstnärernas Kollektivverkstad och dess medlemmar. Flerårsöversikt Belopp i kr 2018 2017 2016 2015 Nettoomsättning 485 490 2 271 199 1 557 098 1 508 814 Resultat efter finansiella poster -532 303 354 935-80 553-163 251 Soliditet, % 4 41 16 22 Förändringar i eget kapital Aktie- Reserv- Fritt eget kapital fond kapital Vid årets början 50 000-558 273 Disposition enl årsstämmobeslut Årets resultat -532 302 Vid årets slut 50 000-25 971 Resultatdisposition Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 558 273, disponeras enligt följande: Belopp i kr Balanseras i ny räkning 25 971 Summa 25 971 Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
KKV i Nacka Servicebolag AB 2(7) Resultaträkning Belopp i kr Not 2018-01-01-2017-01-01- 2018-12-31 2017-12-31 Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Nettoomsättning 485 490 2 271 199 Övriga rörelseintäkter 4 249 090 1 922 078 Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 4 734 580 4 193 277 Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter -148 784 - Övriga externa kostnader -4 497 181-3 426 912 Personalkostnader 2-522 499-354 544 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -96 646-54 649 Övriga rörelsekostnader -731 - Summa rörelsekostnader -5 265 841-3 836 105 Rörelseresultat -531 261 357 172 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 115 97 Räntekostnader och liknande resultatposter -1 157-2 334 Summa finansiella poster -1 042-2 237 Resultat efter finansiella poster -532 303 354 935 Bokslutsdispositioner Resultat före skatt -532 303 354 935 Skatter Skatt på årets resultat - -63 256 Årets resultat -532 303 291 679
KKV i Nacka Servicebolag AB 3(7) Balansräkning Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 3 215 538 13 996 Summa materiella anläggningstillgångar 215 538 13 996 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 25 000 25 000 Summa finansiella anläggningstillgångar 25 000 25 000 Summa anläggningstillgångar 240 538 38 996 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 79 924 112 287 Övriga fordringar 222 040 29 879 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 555 348 166 401 Summa kortfristiga fordringar 857 312 308 567 Kassa och bank Kassa och bank 1 067 621 1 154 864 Summa kassa och bank 1 067 621 1 154 864 Summa omsättningstillgångar 1 924 933 1 463 431 SUMMA TILLGÅNGAR 2 165 471 1 502 427
KKV i Nacka Servicebolag AB 4(7) Balansräkning Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 50 000 50 000 Summa bundet eget kapital 50 000 50 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat 558 273 266 594 Årets resultat -532 303 291 679 Summa fritt eget kapital 25 970 558 273 Summa eget kapital 75 970 608 273 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 30 500 30 500 Leverantörsskulder 1 038 530 71 711 Övriga skulder 234 997 40 590 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 785 474 751 353 Summa kortfristiga skulder 2 089 501 894 154 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 165 471 1 502 427
KKV i Nacka Servicebolag AB 5(7) Noter Belopp i kr om inget annat anges. Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas: Anläggningstillgångar År Immateriella anläggningstillgångar: Materiella anläggningstillgångar: -Inventarier, verktyg och installationer 5 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Definition av nyckeltal Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till balansomslutningen. Not 2 Anställda och personalkostnader Personal 2018-01-01-2017-01-01- 2018-12-31 2017-12-31 Medelantalet anställda 2 1 Summa 2 1
KKV i Nacka Servicebolag AB 6(7) Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2018-12-31 2017-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 485 548 485 548 -Nyanskaffningar 298 188 Vid årets slut 783 736 485 548 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -471 552-416 903 -Årets avskrivning anskaffningsvärden -96 646-54 649 Vid årets slut -568 198-471 552 Redovisat värde vid årets slut 215 538 13 996
KKV i Nacka Servicebolag AB 7(7) Underskrifter Farsta den Victor Nyberg Styrelseordförande Annika Heed Ledamot Peter Svedberg Ledamot Johanna Heissenberger Ledmot Amanuelaby Abraham Ledmot Ivar Sviestins Ledmot Vår revisionsberättelse har lämnats den Mazars Set Revisionsbyrå AB Karin Westerlund Auktoriserad Revisor