Resultaträkning (SEK) Bokslut för 2017 Rörelsens intäkter Medlemsavgifter 34 260 Avgift från stödföretag Not 3 131 000 Övriga bidrag/gåvor 97 366 262 626 Övriga rörelseintäkter Erhållna offentliga stöd m.m. Not 4 390 790 Övriga ersättningar och intäkter 14 300 405 090 Rörelseintäkter 667 716 Rörelsens kostnader centralt Försäkringar -8 466 Medlemsavgifter -3 878 Möteskostnader -1 660 Resekostnader Not 5-32 947 Hemsida/internet -480 Programvaror -1 503 Kontorsmaterial och trycksaker -400 Bankkostnader m.m. -2 052 Obetalda fakturor från stödföretag Not 3-31 000-82 386 Rörelsens kostnader i projekt och grupper Korogocho Not 6 444 929 Kolandoto Hospital 8 823 St Catherine Voc. Dev. 4 750 ECONEF Not 7 56 968 Medlemsprojektstöd 18 796-534 266 Rörelsekostnader 618 893 RESULTAT 48 823
Balansräkning (SEK) Tillgångar Omsättningstillgångar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Vid periodens början Förändring Vid periodens slut 28 646 0 28 646 2 240-2 240 0 Övriga omsättningstillgångar Handkassor 230-11 802-11 572 Kassa och bank 297 346 97 671 394 675 Paypal konto 113 7 646 7 759 Summa omsättningstillgångar 326 335 105 317 390 962 SUMMA TILLGÅNGAR 326 335 103 077 419 508 Eget kapital och skulder Eget kapital vid årets början 278 692 37 280 315 973 Årets resultat 48 823 Summa eget kapital 364 796 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0 49 719 49 719 Övriga skulder 5 000 0 5 000 Summa kortfristiga skulder 5 000 47 479 52 479 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 283 692 419 515
Noter Not 1 Redovisning och värderingsprinciper Detta bokslut har upprättats enligt bokföringsnämndens allmänna råd Not 2 Valutaprincip All bokföring sker i svenska kronor. Not 3 Under 2017 fakturerades stödföretag för ett belopp om 131 000 kronor. Av dessa valde stödföretag att inte betala avgiften för 31 000 kronor. Den sammanlagda intäkten från stödföretag var därmed 100 000 kronor. Not 4 Dessa avser ändamålsbestämda medel riktade till Korogocho Streetscapes samt Dadas Connect. Not 5 Av resekostnaderna härrör 10 216 kronor till resor till årsmötet, 11 108 kronor resor till styrelsemöten och 11 623 härrör till resor för ASF International styrelsemöten och årsmöte. Not 6 Av dessa kostnader är 12 000 kronor finansierade av föreningen, 6 346 är projektsponsring från företag/organisationer, övriga kostnader är finansierade av Svenska institutet. Not 7 Av dessa kostnader är 40 000 kronor finansierade av extern projektsponsring, 16 968 kronor avser projektstöd från Arkitekter utan gränser.
Budgetförslag 2018 Intäkter 2016 2017 2018 Utfall 2017 Medlemsavgifter 40 000 kr 40 000 kr 40 000 kr 34 260 kr Avgift från stödorganisationer 157 500 kr 150 000 kr 120 000 kr 100 000 kr Bidrag ej öronmärkt 10 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 11 050 kr Övrigt 1 500 kr 1 500 kr 1 500 kr 14 300 kr Summa, ej öronmärkt 209 000 kr 206 500 kr 176 500 kr 159 610 kr Projektintäkter Samtliga projekt 77 500 kr 62 000 kr 30 000 kr 477 106 kr Summa intäkter 286 500 kr 268 500 kr 206 500 kr 636 716 kr Kostnader Projektstöd till befintliga projekt 154 000 kr 120 000 kr 80 000 kr 515 470 kr Medlemsprojektstöd 12 000 kr 22 000 kr 25 000 kr 18 796 kr Grupper Lokalgrupper 10 000 kr 10 000 kr 8 000 kr - kr Centrala verksamhetskostnader Styrelsen 13 000 kr 18 000 kr 18 000 kr 13 168 kr ASF International 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 11 622 kr Årsmöte 12 000 kr 12 000 kr 10 000 kr 10 216 kr Forum Syd, medlemsavg 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Internutbildning 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr - kr ASF Int medlemsavgift 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr
Budgetförslag 2018 Övriga centrala kostnader Lokalhyra - kr - kr - kr Reseförsäkringar 8 500 kr 8 500 kr 8 500 kr 8 466 kr Kontorsmaterial - kr - kr 1 300 kr 400 kr Bokföringsprogram 1 300 kr 1 300 kr 5 000 kr 1 503 kr Kommunikationsbudget 6 000 kr 7 000 kr 20 000 kr - kr Postkostnad 1 000 kr 1 000 kr 500 kr - kr Hemsida/internet 1 100 kr 1 100 kr 1 600 kr 480 kr Inköpta administrationstjänster 20 000 kr 20 000 kr - kr - kr Utbildning kassör 3 000 kr 2 000 kr - kr - kr Bankavgifter 1 500 kr 1 500 kr 2 000 kr 2 052 kr Övrigt inkl. avskrivningar - kr - kr - kr 1 720,00 kr Projektstöd 154 000 kr 120 000 kr 105 000 kr 534 266 kr Lokalgrupper m.m. 10 000 kr 10 000 kr 8 000 kr - kr Centrala verksamhetskostnader 51 000 kr 56 000 kr 54 000 kr 39 006 kr Övriga centrala kostnader 42 400 kr 42 400 kr 38 900 kr 14 621 kr Totala kostnader 257 400 kr 228 400 kr 205 900 kr 587 893 kr Resultat 29 100 kr 40 100 kr 600 kr 48 823 kr