Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 1 274,15 10 000,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 274,15 10 000,00



Relevanta dokument
Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 1 274, ,15 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 274, ,15 0,00

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 352,00 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 352,00 0,00. S:a Rörelseintäkter mm , ,00

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 352,00 352,00 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 352,00 352,00 0,00

Preliminär 21:49 Räkenskapsår: Senaste vernr: Resultatenhet: 10 "Administration" Period:

Övriga rörelseintäkter 3990 Övriga bidrag 1 500, ,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 500, ,00

Bruttovinst , ,00. Rörelseresultat före avskrivningar , ,50. Rörelseresultat efter avskrivningar , ,50

S:a Rörelseintäkter mm 0, ,00 0,00

S:a Rörelseintäkter mm , ,00

Eslövs Innebandy Förening Sida: 1 Huvudbok Utskrivet: Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Kundfordringar Ingående saldo: 0,00

Övriga rörelseintäkter 3991 Studiefrämjandet verksamhetsstöd 0, ,00 0,0 % S:a Övriga rörelseintäkter 0, ,00 0,0 %

Bjuvs Brukshundklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet:

EKONOMI Balansrapport Resultatrapport Ammunitionslager

Preliminär 13:11 Räkenskapsår: Senaste vernr: A1168 Resultatenhet: Hela företaget Period:

2006 Elnät. Göteborg Energi Nät AB

Svenska Taidoförbundet

Balansrapport. Belopp i kr

Mörbyfjärdens Samfällighetsför. Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet:

Övriga rörelsekostnader mm 7910 Avskrivning byggnader 0 kr kr kr

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet:

jan- okt Jan- okt Årsbudget

Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Joachim Persson, Åsa Uvberg- Fichter, Kristofer Johansson

Humlevägens Samfällighetsförening Styrelsemöte. Tid: 21 april 2015 kl Plats: Humlevägen 47

EKONOMI Balansrapport Resultatrapport Ammunitionslager

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2005

Resultaträkning för Veberöds Scoutkår och Badet 2015

SKURU IK HANDBOLL. Verksamhetsplan och budget

Balansrapport. Belopp i kr

Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 63 Hela företaget Konto: Period:

Årsbokslut för Åtvidabergs Golfklubb Räkenskapsåret

Humlevägens Samfällighetsförening Styrelsemöte. Tid: 10 mars 2015 kl Plats: Humlevägen 53

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

15. Byte av firmatecknare/kassör: Kristofer avvaktar banken som inte har satt upp tid för förändringen. Kristofer driver ärendet.

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete , , ,00 S:a Förändring av varulager , , ,00

r V Resultaträkning 4(13) Maritech - Marine Technologies Trading AB Årsredovisning för

39. Uppdatering av samfällighetens hemsida: Hemsidan är uppdaterad

793. Saknade lock till dagvattenbrunn: Avvaktar till mars för att åter ta upp denna fråga med kommunen

Humlevägens Samfällighetsförening Styrelsemöte. Tid: 8 november 2016 kl Plats: Humlevägen 59

Balansrapport Förändring

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A Stockholm Tel:

Summa Nedansiljans BK Summa tillgångar Summa skulder KASSA BANK FORDRINGAR

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013

Humlevägens Samfällighetsförening Styrelsemöte. Tid: 24 juni 2015 kl Plats: Humlevägen 53

Gagnef-Floda Bruksh u ndkl u bb. Arsmöteshandlingar. Ekonomi 20L4-20L5

Humlevägens Samfällighetsförening Styrelsemöte. Tid: 25 augusti 2015 kl Plats: Humlevägen 53

72. Samfällighetens hemsida: Ej uppdaterad sedan senaste mötet.

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB

Humlevägens Samfällighetsförening Styrelsemöte. Tid: 3 november 2015 kl Plats: Humlevägen 51

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr

Humlevägens Samfällighetsförening Styrelsemöte. Tid: 28 juni 2016 kl Plats: Humlevägen 59

Balansrapport. Belopp i kr

Humlevägens Samfällighetsförening Styrelsemöte. Tid: 14 december 2016 kl Plats: Humlevägen 29

Affärsenhet 105 Period * * Objekttyp unn.lindkvist.local Objekt *(Summerad) Visma Utskriven :43:37

Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Åsa Uvberg Fichter, Ronny Johansson, Carina Johansson, Joachim Persson, Kristofer Johansson och Lovisa Wänn

Årsredovisning FRILLESÅS ÖSTRA FIBERNÄT EKONOMISK

återbetalningsplan som föreslaget i föregående protokoll.

IDL Biotech AB (publ), Delårsrapport kvartal

1. Inventarier, Förbrukningsinventarier, kontorsmateriel 2. Prenumerationer och programvaror 3. inkl. arbetsgivaravgf. 4.

Årsredovisning FRILLESÅS ÖSTRA FIBERNÄT EKONOMISK

Årsredovisning FRILLESÅS ÖSTRA FIBERNÄT EKONOMISK

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) Utskriven: , 12: T o m ver nr: A 144

Förvaltningsberättelse Stretereds Samfällighetsförening (Org nr: ), 2017 Våra gamla armaturer kring vägar har bytts ut mot modernare LED be

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2011

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Summa. Nedansiljans BK Summa tillgångar Summa skulder Ekonomisk. KASSA BANK fordringar

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

50. Samfällighetens hemsida: Hemsidan skall uppdateras så fort Kristoffer fått saldouppgifter för augusti.

111. Belysning, Sandning och plogning: a. Ronny har pratat med Per Karlsson om problemen som varit när det fryser på slask.

Sköndals IK Räkenskapsåret Sköndals IK, Org. nr: Resultaträkning Not Intäkter

Humlevägens Samfällighetsförening Styrelsemöte. Tid: 11 april 2017 kl Plats: Humlevägen 29

Humlevägens Samfällighetsförening

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening

Å R S R E D O V I S N I N G

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

aiaflstappor Sida 1(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet : Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsr

Balansrapport Förändring

Föreningen HjärtLung Laholm

Protokoll styrelsemöte 26/3-06

Årsredovisning BRF Ingetorp

Årsmöte på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Svenska Bob & Rodelförbundet

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg

Balansrapport Förändring

Balansrapport Förändring

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Resultaträkningar. Göteborg Energi

Friskis & Svettis Linköping

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret

Affärsenhet 101,102,103,105,108 Period * * Objekttyp unn.lindkvist.local Objekt *(Summerad) Visma Utskriven :07:41

Leader Gästrikebygden 1 (1) Utskriven: , 09: T o m ver nr: A 301

60. Samfällighetens hemsida: Alla aktuella händelser för året skall läggas på hemsidan/startsida. Sidan Nyheter döps om till Historik.

**S:a anläggn tillgångar

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9

Ekonomisk Rapport 2018

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Transkript:

Resultatenhet: 10 "Administration" 3110 Eken cup 90 293,00 50 000,00 3150 Idrottslyftet 102 100,00 75 000,00 3570 Provision Stadium 5 950,00 20 000,00 S:a 198 343,00 145 000,00 Aktiverat arbete för egen räkning 3820 Utbildningsbidrag 12 000,00 25 000,00 3830 SISU-projekt 0,00 20 000,00 S:a Aktiverat arbete för egen räkning 12 000,00 45 000,00 3990 Övr ersättn och intäkter 1 274,15 10 000,00 S:a 1 274,15 10 000,00 S:a Rörelseintäkter mm 211 617,15 200 000,00 4010 Medlemsavgift AIK 0,00-4 000,00 4011 Medlemsavgift handbollsförbundet -4 400,00-4 400,00 4058 Hallhyra -1 635,00 0,00 4060 Inköp material och varor -1 029,00 0,00 4150 Idrottslyftet -63 800,00-44 000,00 4830 SISU-projekt 0,00-20 000,00 4895 Årsmöte -1 073,00-500,00 S:a -71 937,00-72 900,00 Bruttovinst 139 680,15 127 100,00 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra, förråd Solnahallen -1 248,00-1 248,00 5420 Programvaror -1 200,00-1 200,00 6071 Representation -399,00-2 000,00 6090 Medlemskonferens -7 900,00-20 000,00 6250 Porto -170,00 0,00 6390 Övr kostnader -287,00-10 000,00 6570 Bankkostnader -1 018,00-2 000,00 S:a Övriga externa kostnader -12 222,00-36 448,00 Personalkostnader 7010 Löner -10 500,00-10 000,00 7612 Utbildning ledare/tränare -27 140,00-30 000,00 7614 Utbildning funktionärer -1 200,00-5 000,00 7615 Utbildning domare -7 200,00-14 000,00 S:a Personalkostnader -46 040,00-59 000,00 S:a inkl råvaror mm -130 199,00-168 348,00 Rörelseresultat före avskrivningar 81 418,15 31 652,00 Rörelseresultat efter avskrivningar 81 418,15 31 652,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 81 418,15 31 652,00 Resultat från finansiella investeringar Räntekostnader och liknande resultatposter 8410 Räntekostnader 0,00-2 000,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter 0,00-2 000,00 S:a Resultat från finansiella investeringar 0,00-2 000,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 81 418,15 29 652,00

AIK Handbollsförening Sida: 2 Resultatenhet: 10 "Administration" Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 81 418,15 29 652,00 Resultat före skatt 81 418,15 29 652,00 Beräknat resultat 81 418,15 29 652,00

Resultatenhet: 20 "Herrar" 3055 Deltagaravgifter 36 089,00 42 500,00 3210 Sponsring 6 250,00 0,00 S:a 42 339,00 42 500,00 3990 Övr ersättn och intäkter 9 074,60 3 000,00 S:a 9 074,60 3 000,00 S:a Rörelseintäkter mm 51 413,60 45 500,00 4058 Hallhyra -55 684,75-60 000,00 4060 Inköp material och varor -9 231,00-10 000,00 4061 Matchfunktionärer -2 700,00-4 400,00 4062 Domarkostnader -16 843,00-16 000,00 4063 Spelarlicenser -7 500,00-7 500,00 4064 Övergångshandlingar 0,00-1 500,00 4067 Startavgifter serier -4 000,00-7 400,00 4070 Träningsläger -3 500,00-15 000,00 4071 Resekostnader matcher -29 801,00-5 000,00 4095 Matchtröjor -8 326,00-6 000,00 4096 Träningskläder 0,00-4 500,00 S:a -137 585,75-137 300,00 Bruttovinst -86 172,15-91 800,00 Personalkostnader 7010 Löner -7 000,00-10 000,00 S:a Personalkostnader -7 000,00-10 000,00 S:a inkl råvaror mm -144 585,75-147 300,00 Rörelseresultat före avskrivningar -93 172,15-101 800,00 Rörelseresultat efter avskrivningar -93 172,15-101 800,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader -93 172,15-101 800,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -93 172,15-101 800,00 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -93 172,15-101 800,00 Resultat före skatt -93 172,15-101 800,00 Beräknat resultat -93 172,15-101 800,00

Resultatenhet: 30 "Damer" 3055 Deltagaravgifter 30 700,00 50 000,00 3210 Sponsring 6 250,00 0,00 S:a 36 950,00 50 000,00 3990 Övr ersättn och intäkter 4 050,00 3 000,00 S:a 4 050,00 3 000,00 S:a Rörelseintäkter mm 41 000,00 53 000,00 4058 Hallhyra -52 811,75-60 000,00 4060 Inköp material och varor -14 672,00-10 000,00 4061 Matchfunktionärer -1 500,00-4 400,00 4062 Domarkostnader -12 874,00-15 000,00 4063 Spelarlicenser -7 500,00-7 500,00 4064 Övergångshandlingar 0,00-1 500,00 4067 Startavgifter serier -6 900,00-7 400,00 4070 Träningsläger -3 500,00-15 000,00 4071 Resekostnader matcher -21 422,00-25 000,00 4095 Matchtröjor -6 358,00-7 000,00 4096 Träningskläder 0,00-6 500,00 4099 Straffavgifter -2 900,00 0,00 S:a -130 437,75-159 300,00 Bruttovinst -89 437,75-106 300,00 Personalkostnader 7010 Löner 0,00-10 000,00 S:a Personalkostnader 0,00-10 000,00 S:a inkl råvaror mm -130 437,75-169 300,00 Rörelseresultat före avskrivningar -89 437,75-116 300,00 Rörelseresultat efter avskrivningar -89 437,75-116 300,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader -89 437,75-116 300,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -89 437,75-116 300,00 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -89 437,75-116 300,00 Resultat före skatt -89 437,75-116 300,00 Beräknat resultat -89 437,75-116 300,00

Resultatenhet: 40 "Herrjunior" 4067 Startavgifter serier -2 100,00 0,00 4099 Straffavgifter -4 200,00 0,00 S:a -6 300,00 0,00 Bruttovinst -6 300,00 0,00 S:a inkl råvaror mm -6 300,00 0,00 Rörelseresultat före avskrivningar -6 300,00 0,00 Rörelseresultat efter avskrivningar -6 300,00 0,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader -6 300,00 0,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -6 300,00 0,00 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -6 300,00 0,00 Resultat före skatt -6 300,00 0,00 Beräknat resultat -6 300,00 0,00

Resultatenhet: 50 "Damjunior" 3053 Träningsläger 2 400,00 0,00 3055 Deltagaravgifter 22 600,00 30 000,00 S:a 25 000,00 30 000,00 3990 Övr ersättn och intäkter 0,00 3 000,00 S:a 0,00 3 000,00 S:a Rörelseintäkter mm 25 000,00 33 000,00 4058 Hallhyra 0,00-3 600,00 4060 Inköp material och varor -3 184,00-10 000,00 4062 Domarkostnader -6 429,00-6 500,00 4063 Spelarlicenser -2 300,00-2 300,00 4064 Övergångshandlingar -900,00-900,00 4067 Startavgifter serier -2 100,00-2 100,00 4070 Träningsläger -3 500,00-15 000,00 4080 USM anmälan 0,00-1 000,00 4081 USM domare/funktionärer 0,00-3 000,00 4095 Matchtröjor 0,00-2 000,00 4096 Träningskläder -3 482,00 0,00 S:a -21 895,00-46 400,00 Bruttovinst 3 105,00-13 400,00 S:a inkl råvaror mm -21 895,00-46 400,00 Rörelseresultat före avskrivningar 3 105,00-13 400,00 Rörelseresultat efter avskrivningar 3 105,00-13 400,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 3 105,00-13 400,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 105,00-13 400,00 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 3 105,00-13 400,00 Resultat före skatt 3 105,00-13 400,00 Beräknat resultat 3 105,00-13 400,00

Resultatenhet: 60 "Ungdom" 3053 Träningsläger 65 000,00 70 000,00 3055 Deltagaravgifter 151 900,00 190 000,00 3510 Försäljning cafeteria 40 643,00 40 000,00 S:a 257 543,00 300 000,00 3985 Statliga bidrag 126 670,50 130 000,00 3987 Kommunala bidrag 125 763,00 130 000,00 3990 Övr ersättn och intäkter 7 577,00 0,00 S:a 260 010,50 260 000,00 S:a Rörelseintäkter mm 517 553,50 560 000,00 4058 Hallhyra -113 058,50-60 000,00 4059 Logi 700,00 0,00 4060 Inköp material och varor -31 487,00-30 000,00 4062 Domarkostnader -21 927,00-25 000,00 4063 Spelarlicenser -2 300,00 0,00 4067 Startavgifter serier -22 100,00-28 900,00 4068 Turneringskostnader -21 595,00-40 000,00 4069 Startavgifter cuper -9 050,00-900,00 4070 Träningsläger -150 735,00-125 000,00 4080 USM anmälan -2 000,00-1 000,00 4081 USM domare/funktionärer -3 834,00-4 000,00 4082 USM resekostnader -815,00 0,00 4085 Talang/stadslag -1 350,00-5 000,00 4095 Matchtröjor -18 576,00-20 000,00 4096 Träningskläder -28 074,00-10 000,00 4099 Straffavgifter -3 549,00 0,00 S:a -429 750,50-349 800,00 Bruttovinst 87 803,00 210 200,00 Övriga externa kostnader 6390 Övr kostnader -5 393,00 0,00 S:a Övriga externa kostnader -5 393,00 0,00 S:a inkl råvaror mm -435 143,50-349 800,00 Rörelseresultat före avskrivningar 82 410,00 210 200,00 Rörelseresultat efter avskrivningar 82 410,00 210 200,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 82 410,00 210 200,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 82 410,00 210 200,00 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 82 410,00 210 200,00 Resultat före skatt 82 410,00 210 200,00 Beräknat resultat 82 410,00 210 200,00

Resultatenhet: 70 "Handbollskola" 3055 Deltagaravgifter 51 100,00 80 000,00 S:a 51 100,00 80 000,00 S:a Rörelseintäkter mm 51 100,00 80 000,00 4060 Inköp material och varor -33 148,00-20 000,00 4069 Startavgifter cuper -4 500,00-5 400,00 S:a -37 648,00-25 400,00 Bruttovinst 13 452,00 54 600,00 Övriga externa kostnader 6250 Porto -23 190,00-20 000,00 6390 Övr kostnader -4 278,00-3 000,00 S:a Övriga externa kostnader -27 468,00-23 000,00 S:a inkl råvaror mm -65 116,00-48 400,00 Rörelseresultat före avskrivningar -14 016,00 31 600,00 Rörelseresultat efter avskrivningar -14 016,00 31 600,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader -14 016,00 31 600,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -14 016,00 31 600,00 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -14 016,00 31 600,00 Resultat före skatt -14 016,00 31 600,00 Beräknat resultat -14 016,00 31 600,00