Sammanträde i kultur- och tekniknämnden

Relevanta dokument
Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete , , ,00 S:a Förändring av varulager , , ,00

Summa Nedansiljans BK Summa tillgångar Summa skulder KASSA BANK FORDRINGAR

Balansrapport. Belopp i kr

Summa. Nedansiljans BK Summa tillgångar Summa skulder Ekonomisk. KASSA BANK fordringar

Balansrapport. Belopp i kr

Å R S R E D O V I S N I N G

Svenska Taidoförbundet

Preliminär 13:11 Räkenskapsår: Senaste vernr: A1168 Resultatenhet: Hela företaget Period:

Ekonomisk Rapport 2018

Balansrapport Förändring

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

**S:a anläggn tillgångar

Leader Gästrikebygden 1 (1) Utskriven: , 09: T o m ver nr: A 301

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Avveckling/försäljning av BNAB

Balansrapport. Belopp i kr

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: *

EKONOMI Balansrapport Resultatrapport Ammunitionslager

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

ÅRSREDOVISNING 2015/2016. BRF Tapetklistret

1229 Ackumulerade avskrivningar inventarier och verktyg Förskott Fredrik Bengtsson Beräknade särskild löneskatt på pensionskostnader

Förvaltningsberättelse Stretereds Samfällighetsförening (Org nr: ), 2017 Våra gamla armaturer kring vägar har bytts ut mot modernare LED be

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Föreningen HjärtLung Laholm

Förvaltningsberättelse

Årsbokslut för Åtvidabergs Golfklubb Räkenskapsåret

EKONOMI Balansrapport Resultatrapport Ammunitionslager

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet:

35 Eget kapital

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Affärsenhet 101,102,103,105,108 Period * * Objekttyp unn.lindkvist.local Objekt *(Summerad) Visma Utskriven :07:41

Balansrapport Förändring

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr

Årsredovisning BRF Ingetorp

aiaflstappor Sida 1(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet : Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsr

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2005

Affärsenhet 101 Period * * Objekttyp unn.lindkvist.local Objekt *(Summerad) Visma Utskriven :42:38

Nedansiljans BK. Summa Summa tillgångar LEV. SKULDER ÖVRIGA SKULDER. Summa skulder KASSA BANK FORDRINGAR GRANNGÅRDEN

ÅRSBOKSLUT för Sävar Idrottsklubb

Resultaträkning för Veberöds Scoutkår och Badet 2015

SUMMA INTÄKTER

ÅRSBOKSLUT för Sävar Idrottsklubb

Balansrapport Förändring

Ekonomisk berättelse 2018

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Ekonomisk berättelse 2017

Resultat- och balansrapport för 2010

Affärsenhet 105 Period * * Objekttyp unn.lindkvist.local Objekt *(Summerad) Visma Utskriven :43:37

Årsredovisning 2017 Ekonomi

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening

THELEBORGS RYTTARSÄLLSKAP

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Hela Sverige ska leva Sandviken. Förslag till dagordning för ordinarie föreningsstämma 24 april Val av ordförande och sekreterare för stämman

Hallands Ridsportförbund

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för Räkenskapsåret 2013

Humlevägens Samfällighetsförening Styrelsemöte. Tid: 21 april 2015 kl Plats: Humlevägen 47

**S:a anläggn tillgångar

Brf Gruvgården i Ramundberget

Hallands Ridsportförbund

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2004

Balansrapport Förändring

jan- okt Jan- okt Årsbudget

ÅRSREDOVISNING. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2017 Styrelsen har bestått av: Ekonomi. Föreningen har samtliga krediter i SEB och SHB med rörlig ränta

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Kronhaga Strand EK (1) , ,00. Rörelsens kostnader

Årsredovisning. Nyedal Konsult AB

Årsredovisning. Brf Kolletorp

Balansrapport Förändring

Summa Nedansiljans BK Summa tillgångar Summa skulder

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer

Årsredovisning. Boberg-Dotetorp VAF Ekonomisk förening

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Mölltorps Ridsällskap

Årsredovisning för. Brf Mösseberg Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret

Årsredovisning 2011

SISU Idrottsutbildarna Omslagsbild: Thomas Lindberg.

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna följande årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning. Skellefteå Golf AB

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Mölltorps Ridsällskap

1. Inventarier, Förbrukningsinventarier, kontorsmateriel 2. Prenumerationer och programvaror 3. inkl. arbetsgivaravgf. 4.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Källatorp Golf AB

Humlevägens Samfällighetsförening Styrelsemöte. Tid: 10 mars 2015 kl Plats: Humlevägen 53

Humlevägens Samfällighetsförening Styrelsemöte. Tid: 25 augusti 2015 kl Plats: Humlevägen 53

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Brf Flaggan 9. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Transkript:

Kultur- och tekniknämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kultur- och tekniknämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 18 december 2013, kl. 15.30. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Gruppmöten Majoriteten (S, MP, V); kl. 14.30. Frösjön/Lockvattnet, Elektron. Oppositionen (M, FP, C, KD); kl. 14.30 Björken, Elektron Förslag till justerare Ordinarie: Ulf Bergner (S) Ersättare: Jesper Hammarlund (S) Tid och plats för justering Fredagen den 20 december 2013, kl. 15.00 Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta Information (ej offentlig) Obs! kl 14.00 i Frösjön/Lockvattnet Information från Gnesta Ishockeyklubb Allmänheten Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet. Beslutsunderlag till ärendena i kallelse finns tillgängliga i kommunhuset, medborgarkontoret och på www.gnesta.se. Frågor om kallelse och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: 0158-275 000. Dagordning Sammanträdets öppnande samt upprop Val av justerare och tid för justering Godkännande av dagordning Allmänhetens frågestund Offentliga 1-7 Ej offentliga 8 Nr. Diarienumer Ärende 1 KOT.2013.406 Överenskommelse med SISU Idrottsutbildarna Sörmland 2014 2 KOT.2013.393 Ansökan om föreningsbidrag från Barnkulturcentrum i Gnesta 3 KOT.2012.347 Upplåtelse av gamla vattentornet

Kultur- och tekniknämnden KALLELSE KUNGÖRELSE 4 KOT.2012.282 Förändringar av biblioteksverksamheten i Laxne 5 KOT.2013.196 Kompletterande ansökan om driftbidrag från Gnesta IK 6 KS.2012.171 Medborgarförslag - Rengöring av gatuskyltar, vägmärken i hela kommunen 7 KOT.2013.8 Redovisning av delegationsbeslut 2013 8 KOT.2013.9 Förvaltningschefen informerar 2013 Berndt Ullström Ordförande Marie Karlsson Sekreterare

Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: 2013-11-27 KOT.2013.406 Kultur- och tekniknämnden Överenskommelse med SISU Idrottsutbildarna Sörmland 2014 Förslag till beslut i kultur- och tekniknämnden 1. Beviljar SISU Idrottsutbildarna Sörmland ett bidrag på 60 000 kronor för år 2014 enligt bifogad överenskommelse 2. Utvärdering sker i oktober 2014 Ärendebeskrivning SISU Idrottsutbildarna Sörmland är idrottens utbildningsorganisation och studieförbund. Deras uppdrag är att stärka, stimulera och utveckla föreningar, ledare och aktiva idrottsutövare. Under 2012-2013 har SISU varit verksam med utbildningar som fanns med i en policy för föreningsbidrag, där man riktat in sig på jämställdhet, krishantering och idrott online. Man erbjuder även stöd för föreningar enskilt för att diskutera olika lösningar och problem. En konsulent har haft öppet hus vid flertalet tillfällen på före detta föreningskansliet i Gnesta. Under 2014 kommer SISU att erbjuda föreningarna i Gnesta bland annat Idrottens föreningslära, kassörutbildning, ledarutbildning på plats, studiecirkel För barn med speciella behov och konsulent på plats för spontanbesök ca 6 tillfällen för 2014. Gällande avtalet 2012-13 ska omförhandlas till en ny 1-års överenskommelse. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen anser att det är mycket viktigt att få tydliga insatser frå SISU som är riktade utifrån vad föreningarna efterfrågar. Därför har förvaltningen som förberedelse till en ny överenskommelse med SISU tillfrågat föreningarna vilka insatser de vill ha av SISU. Då har framkommit att man vill ha insatser som stärker unga ledare, föreningslära med ekonomiutbildning, information om brottsregister som Riksidrottsförbundet kommer att ha som krav på ledare som leder barn och

Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 2(2) unga samt en föreläsning/cirkel om barn med speciella behov. Den nya överenskommelsen kommer att hantera föreningarnas önskemål och det framgår i den nya överenskommelsen, se bilaga. Kultur- och teknikförvaltningen föreslår att en utvärdering ska ske i oktober 2014. Ekonomiska konsekvenser Under 2012-13 har SISU erhållit 41 tkr/ år i bidrag från kommunen. Utgångspunkten inför 2014 är att SISU vill likställa bidrag och insatser i länets kommuner. Detta innebär att SISU vill ha 6 kr/invånare i bidrag från samtliga kommuner. Idag varierar detta mellan 1,80 kr till 22 kr per invånare. För Gnesta kommun innebär det en höjning från 4 kr/invånare till 6 kr/invånare och en ökad kostnad från 41 tkr till 60 tkr. Detta föreslås finansieras med den utökade budgetramen för driftbidrag riktade till föreningar. Bilagor 1. Överenskommelse SISU Idrottsutbildarna Sörmland och Gnesta kommun Beslutet ska skickas till: ~ SISU Idrottsutbildarna Sörmland Bengt Klintbo Förvaltningschef Malin Broquist Fritidssamordnare

Överenskommelse mellan Gnesta kommun och SISU Idrottsutbildarna 2014

Vad är SISU Idrottsutbildarna? SISU Idrottsutbildarna är idrottens utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna är ett studieförbund som vill stimulera människors lärande, stärka engagemanget och på så sätt utveckla det lokala föreningslivet. Huvuduppdraget är att utveckla föreningar, ledare och tränare och att utbilda aktiva idrottsutövare. Vi är där när idrotten lär! Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Utbudet ska präglas av mångsidighet, flexibla metoder, hög pedagogisk kvalitet och konkurrenskraftiga priser för idrottsrörelsen. Idrotten vill... Alla som idrottar i en förening ska göra det i en trygg idrottsmiljö. Med trygga idrottsmiljöer menar vi att verksamheten bedrivs i enlighet med idrottens idéprogram Idrotten Vill och i linje med barnkonventionen. Barn och ungdomar ska kunna vara aktiva inom idrotten utan att riskera att utsättas för någon form av kränkande behandling. SISU Idrottsutbildarna genomför analyser för att få en insyn i idrottsverksamheten i föreningarna. Vår strävan är att all idrottslig verksamhet ska ske utan någon form av diskriminering. Verksamhetsformer Verksamhetsformer inom ramen för rapporterbar statsbidragsberättigad verksamhet är Barnkultur för barn 7-12 år. Lärande verksamhet som utgår ifrån barnens behov. Föreläsning - en enskild företeelse där någon/några föreläser för minst tio deltagare. Kulturprogram exempelvis sång, musik, dans, utställningar, framträdande. Kurs en utbildning på max 20 h och 3-4 tillfällen. Lärgrupp kan jämföras med studiecirkel. Deltagarna möts för att lära sig tillsammans. Processarbete - syftar till att stärka strukturen och utvecklingen av föreningen Statens syfte Stödet ska användas till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet. Arbetet med att utbilda ledare för idrottens behov liksom arbetet med värderingsfrågor är särskilt angeläget. Organisationsledare är alla dem som utvecklar, planerar, driver och administrerar organisationen och dess verksamhet. Exempelvis styrelser, kommittéer, valberedning och anställda. Aktivitetsledare är de som möter och leder utövaren i aktiviteter, träning och/ eller tävling. Exempelvis tränare, ledare, coacher, mentorer, domare och funktionärer.

SISU Idrottsutbildarna ska under 2014 Stärka idrottens organisationer i Gnesta genom att våra utbildningskonsulenter möter föreningarna i Gnesta och genomför nulägesanalyser utifrån nuläget erbjuda olika insatser utifrån de behov som finns i föreningarna vi kan genomföra utbildningsinsatser bland annat i idrottens föreningslära, skattning och analys, värdefullt, vision-mål-handläggningsplan, Idrott Online inkl. hjälp att söka LOK-stöd erbjuda Idrottens föreningslära våren 2014 erbjuda Kassörsutbildning hösten 2014 SISU Idrottsutbildarna är medarrangör på Gnesta Kommuns föreningsdag. en konsulent tar kontakt med Frejaskolan angående Skol IF. Stärka idrottens tränare och ledare i Gnesta genom att utifrån föreningens verksamhet och mål, samt den eller de specifika idrottsgrenar som utövas, erbjuda tränar- och ledarutbildning på grund- och fortsättningsnivå som genomförs enligt SISU Idrottsutbildarnas metoder bidra till en positiv attityd gentemot idrott och behålla samt rekrytera fler barn och ungdomar genom att vi bland annat erbjuder föreningarna att söka särskilda medel för skolsamverkan i vårt arbete med idrottande ungdomar uppmuntra till ansvarstagande och utmanande uppgifter som leder till en ökad lust att ta ledaruppdrag i framtiden i samverkan med Gnesta kommun anordna föreläsningar och work-shops inom temat dolda utmaningar, vars inriktning är människor med osynliga funktionshinder, samt ge föreningarna möjlighet till efterarbete kring ämnet. erbjuda gränsöverskridande ledarutbildning 2 gånger/termin Integrera folkhälsoperspektivet i föreningslivet i Gnesta genom att uppmärksamma sociala skillnader i hälsa informera om doping samt utföra dopingkontroller arbeta för att personer som får fysisk aktivitet på recept (FaR) hittar ut i organiserad motionsidrott Erbjuda nätverk och mötestillfällen i Gnesta genom att anordna nätverksträffar på våren och hösten erbjuda möjlighet till erfarenhetsutbyte, samordning av resurser, exempelvis kanslifunktioner, samt genomföra gränsöverskridande utbildningar inom föreningslivet

ha ambitionen att varje enskild förening samt varje medlem ska känna till och uppleva det breda utbud av möjligheter som finns till stöd, råd, utbildning, bollplank och även sociala forum för trivsel vi har en konsulent på plats i Gnesta tre-fyra tillfällen/termin Dessa resurser kommer idrotten i Gnesta kommun till del: Statsbidraget finansierar den föreningsinterna utbildningsverksamheten och bidrar till att subventionera den gränsöverskridande utbildningsverksamheten Regionala bidraget finansierar främst utbildning av lärgruppsledare, organisationsledare samt gränsöverskridande utbildning Kommunala bidraget används dels till föreningsintern verksamhet, men främst till att finansiera det konsulentstöd som finns för föreningarna Idrottslyftets anläggningsstöd förstärker satsningar på förenings- eller kommunägda idrottsanläggningar SISUs Idrotten vill förstärker satsningar i föreningen på organisations- och aktivitetsledare Idrottslyftets samverkan med skolan används till föreningsprojekt tillsammans med skolan, för att främst få fler inaktiva barn och ungdomar att börja idrotta Eventuellt riktat kommunalt stöd används till specificerade satsningar För ovanstående insatser som SISU Idrottsutbildarna genomför i Gnesta kommuns idrottsföreningar utgår ett bidrag om 60.000 kronor för år 2014. Uppföljning av verksamheten i Gnesta kommun Under senhösten 2014 planerar vi tillsammans 2015 års avtalsinnehåll Under april 2015 redovisar SISU Idrottsutbildarna 2014 års verksamhet Gnesta kommun Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna i Södermanland...... Nämndansvarig tjänsteman Distriktsidrottschef...... Namnförtydligande Namnförtydligande

Kontakta oss gärna Vi har en stor organisation som arbetar med bland annat idrottsfrågorna i Gnesta och som ni kan kontakta. Våra konsulenter med ansvar för Gnesta kommun är: Camilla Bratt 010-476 42 57 camilla.bratt@sormland.rf.se Sarah Wårdemark 010-476 42 59 sarah.wardemark@sormland.rf.se Malin Knudsen 010-476 42 58 malin.knudsen@sormland.rf.se SISU Idrottsutbildarnas arbete genomsyras alltid av jämställdhet, klimathänsyn och folkhälsa

Sörmlandsidrotten MunktellArenan, 633 42 Eskilstuna tfn 010-476 42 50, fax 016-12 41 77 e-post info@sormland.rf.se www.sormlandsidrotten.se

Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: 2013-11-29 KOT.2013.393 Kultur- och tekniknämnden Ansökan om föreningsbidrag från Barnkulturcentrum i Gnesta Förslag till beslut i kultur- och tekniknämnden 1. Beviljar Barnkulturcentrum i Gnesta ett bidrag på 11 000 kr Ärendebeskrivning Barnkulturcentrum i Gnesta har ansökt om ett bidrag på 30 000 kr för att kunna erbjuda barn och ungdomar kreativa workshops skaparverkstäder, där de under konstnärlig ledning ges möjligheten att prova olika skapartekniker för att upptäcka glädjen i arbete med olika material. Föreningen bildades hösten 2012 och har sedan dess haft 5-6 skaparverkstäder/termin på lördagar. I satsningen för 2013 gjordes ett direktutskick till alla hushåll och höstlovsaktiviteter med 4 olika workshops. Under 2013 fick Barnkulturcentrum i Gnesta 40 tkr i bidrag från föreningsmiljonen. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen ser positivt på ansökan och tror att den här nystartade föreningen har potential att vara med att berika och utveckla kulturutbudet för barn- och ungdomar i Gnesta kommun. Förvaltningen föreslår ett bidrag med 11 tkr för 2014. Ekonomiska konsekvenser Bidraget tas från bidrag till kultur- och intresseföreningar (objekt 127 10). Om bidraget beviljas finns inga medel kvar för detta ändamål. Bilagor 1. Ansökan om föreningsbidrag 2. Program för aktiviteter 3. Kompletteringar - ekonomi

Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 2(2) Beslutet ska skickas till: ~ Barnkulturcentrum i Gnesta Bengt Klintbo Förvaltningschef Kaisa Karlsson Turismsamordnare

Barnkulturcentrum i Gnesta ideell förening, orgnr 802467-5236 Ansökan om föreningsbidrag för verksamheten 2014 Bakgrund: Barnkulturcentrum i Gnesta är en ideell förening - bildad i augusti 2012, vars syfte är att erbjuda Gnestas barn- och ungdomar kreativa work-shops, skaparverkstäder, där barnen under ledning av konstnärligt utbildade ledare inom olika kreativa områden som lera/keramik, teckning/målning, papier-maché/gips, enkel fotografering mm ges möjlighet att pröva olika skapartekniker för att själva såväl prestera ett resultat som att upptäcka glädjen i arbete med olika material. Föreningen har från starten hösten 2012 erbjudit skaparverkstäder 5-6 gånger per (skol-)termin förlagd till lördagar. För innevarande höst 2013 satsade föreningen genom ett heltäckande direktutskick till centralortens samtliga hushåll på en intensifierad verksamhet med 4 olika skaparverkstäder under höstlovsveckan, v 44, förutom de redan inplanerade verkstäderna. Marknadsföringen vann gott gehör med många deltagare, inte minst bland förhållandevis nyinflyttade familjer i Gnesta och familjer som också såg ett intressant alternativ till den annars mycket framgångsrika och välorganiserad idrotten inom kommunen. Sörmlands Nyheter uppmärksammade i ett reportage den 1 november verksamheten och skildrade skaparglädjen i en fin färgbild. 2013 års höstprogram bifogas i annan fil. Konstnärlig ledare och programansvarig är Miguel Habana Castro, Gnesta Finansiering: Föreningen fick ur fjolårets föreningsmiljon ett bidrag om 40 000 kronor. Medlemsavgiften är satt till låga 100 kronor och en avgift om 50 kronor per barn och aktivitetstillfälle tas ut. Förutom att föreningen vid varje aktivitetstillfälle håller med allt för skapandet nödvändigt materiel bjudes deltagarna också på lättare förtäring som dryck, bullar, frukt mm. Trots viss avgiftsbeläggning så fordras ett externt föreningsstöd för att få verksamheten att gå runt. Bidragsansökan: Föreningen ansöker därför för fortsatt verksamhet under 2014 ett föreningsbidrag om 30 000 kronor. Föreningen har hos SEB ett konto med nr 5339-10 085 98. Givetvis är föreningens räkenskaper öppna för granskning om så önskas. Föreningens revisor är Per-Axel Falk, f d Kronofogdemyndigheten, och boende i Frönäs liksom undertecknad. Gnesta 2013-11-12 Lennart Karlberg, Ordförande, tlf 0158-412 20 eller 070-551 30 49

Barnkulturcentrum i Gnesta ideell förening, orgnr 802467-5236 Midgårdsgränd 12, 646 34 Gnesta (tidigare tillika ordf för Svensk Friidrott)

Marie Karlsson Ämne: VB: Kompletteringar Barnkulturcentrum i Gnesta Från: LENNART KARLBERG [mailto:lennart.karlberg@telia.com] Skickat: den 27 november 2013 11:23 Till: Kaisa Karlsson Kopia: 'Miguel Habana Castro' Ämne: Kompletteringar Barnkulturcentrum i Gnesta Hej Kaisa! Något sent om sider kommer här efterfrågade kompletteringar som jag inleder med en resonerande kommentar: Ansökan om föreningsbidrag för verksamheten 2014 avseende Barnkulturcentrum i Gnesta ideell förening Som nämnts i ansökan ingiven 12.11 är föreningen i uppstartskedet. Efter ett lite svagare deltagande våren 2013 blev dels den gemensamma föreningsdagen sommaren 2013 i Thuleparken dels skaparverkstäderna under skollovveckan (44) mycket välbesökta och uppskattade kreativa tillfällen med stort deltagande av såväl barn (primärmålgruppen) som föräldrar. DR-utskicket till samtliga hushåll i tätorten v 43 verkade ge den kännedom om verksamheten och dess fysiska lokalisering som är nödvändig och som styrelsen eftersträvar. Det känns därför angeläget att kunna upprätthålla skaparverkstäderna under 2014 och då också kunna arbeta mer intensivt med värvning av medlemmar - i första hand familjer där barnen är de fysiska deltagarna i skaparverkstäderna - så att föreningen får den stabiltitet vi eftersträvar och att verksamheten inte stannar vid "aktivitetskonsumtion". Deltagaravgiften är blygsamma 50 kronor per skaparverkstad och medlemsavgiften beslutad till 100 kronor per familj. I dagsläget är medlemsantalet mycket blygsamt vilket också framgår av redovisningen på intäktssidan i nedan redovisade matris. Styrelsen beslutade i samband med uppstarten hösten 2012 att arbeta med förlängt första verskamhetsår varför en årsredovisning kommer att färdigställas i samband med kalenderårets utgång 2013. Nedan redovisade matris ger en uppfattning om intäkter och kostnader till dags dato, vilket kan antas komma att ligga väl i linje med kommande årsresultat. Styrelsen kalkylerar med att föreningen vid ingången till 2014 besitter ett kapital om ca 10 000 kronor. För att kunna erbjuda skaparverkstäder också under 2014 och samtidigt pröva verksamhetens bärighet ansöker föreningen därför om ett bidrag för 2014 med 30 000 kronor. Inkomster Utgifter Summa 2012 11 12 Bidrag, Gnesta 40 40 000,00 kommun 000 2013 06 07 Ledararvode 5 880,00 34 120,00 2013 06 11 Skatteverket 5 159,28 28 960,72 2013 06 11 Utlägg, material 482,00 28 478,72 2013 06 19 Deltagaravgifter 400 28 878,72 2013 10 29 Tryck DRutskick 8 207,00 20 671,72 2013 11 08 Deltagaravgifter 1 150 21 821,72 2013 11 28 DR utskick 2666,90 19 154,82 porto 2013 11 29 Siri K. 700,00 18 454,82 Konstnärlig 2013 11 29 Ledararvode 3430,00 15 024,82 2013 11 29 Skatteverket 3009,58 12 015,24 1

Med vänlig hälsning Lennart Karlberg, ordförande Barnkulturcentrum i Gnesta ideell förening e-post: lennart.karlberg@telia.com mobil: 070-551 30 49 bostad: 0158-412 20 2

Nyttjanderättsavtal avseende byggnaden Gnesta gamla vattentorn Avtalsparter Vatten- och avloppsverksamheten inom Gnesta kommun med org.nr 212000-2965 (kommunen) och föreningen Gnesta vattentorn med org.nr 802459-9295 (föreningen) har träffat avtal om nyttjanderätt till Gnesta gamla vattentorn (byggnaden) i enlighet med vad som framgår nedan. Avtalstid Avtalet gäller under perioden 2014-01-01 2016-12-31. Kommunen kontaktar föreningen Gnesta vattentorn senast sex månader innan avtalstidens slut om möjligheter till förlängning av befintligt avtal. Inriktningen från kommunens sida är att Gnesta gamla vattentorn ska kvarstå i kommunens ägo även efter avtalsperiodens slut, antingen i förvaltningsform eller i bolagsform. Ägarförhållanden/fastighetsrättsliga förhållanden. Byggnaden är belägen på fastigheten Gnesta 71:20. Fastigheten tillhör Gnesta Förvaltings AB och byggnaden ägs av kommunen. Föreningen äger inte rätt att ta ut pantbrev i byggnaden och inte heller inteckna fastigheten. Parternas kontaktpersoner Kommunens kontaktperson är teknisk chef (0158-275 000). Föreningen Gnesta vattentorns kontaktperson är ordförande i föreningen. Verksamhet Syftet med detta avtal är att föreningen ges tillträde till byggnaden och att föreningen tar över ansvaret vad gäller byggnadens interiör. Föreningen verkar också för att bevara bygganden samt utveckla verksamhet i byggnaden. Den verksamhet som föreningen bedriver ska i möjligaste mån vara tillgänglig för allmänheten och även beakta tillgänglighet för funktionshindrade. Föreningen ska vid efter årsmötet i april varje år meddela kommunens kontaktperson vilken typ av verksamhet som ska bedrivas i byggnaden. I det fall den verksamhet som föreningen ska bedriva står i strid med svensk lag eller förordning eller att verksamheten strider mot kommunens antagna policys har kommunen rätt att meddela förbud mot att bedriva verksamheten. Om föreningen under löpande kalenderår avser att bedriva annan verksamhet än vad som meddelats vid ingången av året ska detta meddelas kommunen.

Den verksamhet som föreningen avser att bedriva i byggnaden får inte på ett onormalt sätt vara störande för omgivningen. Kommunens ansvar för byggnaden Kommunen ansvarar för drift och underhåll av byggnadens exteriör. Följdskador på byggnadens interiör som orsakas av bristfälligt underhåll av exteriör ska bekostas av kommunen. Som exteriör räknas enligt detta avtal fasad, tak, fönster samt dörrar. Föreningens ansvar för byggnaden Föreningen tillser att grind samt dörr till byggnaden hålls låsta under tid då föreningen inte bedriver verksamhet i byggnaden. Föreningen ansvarar också för löpande underhåll av interiör. I det fall föreningen avser att genomföra inre ombyggnation som på något sätt förändrar byggnadens egenskaper ska föreningen innan detta genomförs samråda med kommunen samt i förekommande fall inhämta erforderliga tillstånd. För löpande underhåll av interiören krävs inte samråd. Kommunen ersätter inte av föreningen nedlagda investeringar i byggnaden. Lösöre Föreningen ansvarar för det lösöre som finns i lokalen. Försäkring Kommunen ombesörjer att byggnaden omfattas av kommunens fastighetsförsäkring. Föreningen tillser att den verksamhet som den ansvarar för och bedriver i byggnaden har fullgott försäkringsskydd anpassat till verksamheten. Avgifter Föreningen erlägger 100 SEK årligen till kommunen för att nyttja lokalen. Uppsägning Kommunen har rätt att säga upp avtalet i det fall föreningen har brutit mot någon bestämmelse i detta avtal, dock ska kommunen i första hand i dialog med föreningen försöka åtgärda bristen. Kommunen äger också rätt att säga upp avtalet i förtid i det fall kommunen på grund av

detaljplansändring eller på annan grund måste ta marken som byggnaden står på i anspråk. Uppsägningstiden vid sådana situationer är sex månader. Kommunen äger också rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan i det fall att byggnaden används till brottslig verksamhet. Om kommunen bedömer att ingen verksamhet pågår upphör detta avtal med omedelbar verkan. Övriga kostnader Kommunen bekostar elförbrukning avseende fasadbelysning samt belysning inne i byggnaden. Avviker elförbrukning i större omfattning mot nuvarande förbrukning har kommunen rätt att fakturera föreningen merkostnaden. För kostnader som inte regleras specifikt i detta avtal gäller att kommunen inte kan bli betalningsansvarig då föreningen i egenskap av juridisk person ingått avtal med tredje part. Kommunen kan inte heller göras ansvarig i det fall föreningen ikläder sig avtal med tredje part i väsentliga frågor då föreningen borde ha samrått med kommunen. Myndighetstillstånd Föreningen är skyldig att skaffa de tillstånd som erfordras för verksamheten. Föreningen ska följa alla de föreskrifter som meddelas av myndighet eller som följer av lag. Byggnadens skick och skötsel Byggnaden upplåts i befintligt skick. Föreningen ska hålla god ordning i sin verksamhet. Föreningen får inte använda byggnaden så att risk för miljöskada uppkommer. Föreningen ska följa för miljön gällande författningar samt domstolars och myndigheters beslut. Vid avtalets upphörande ska föreningen ta bort sina saker och städa efter sig samt åtgärda eventuell påverkan på byggnaden. Besiktning sker vid lokalens tillträde och frånträde. Omförhandling av avtal I det fall part under pågående avtalstid finner att avtalet bör kompletteras så ska detta ske genom tilläggsavtal. Tvist Tvist om tolkning av detta avtal ska i första hand ske i samråd med den andra avtalsparten. I det fall samförståndslösning inte går att nå ska tvist lösas i svensk domstol med Nyköpings tingsrätt

som första instans. Gnesta 2013-12-xx Gnesta 2013-12-xx.. Berndt Ullström Gnesta kommun Inga-Lill Fredriksson Föreningen Gnesta vattentorn

GNESTA KOMMUNS PROTOKOLL 10(14) Kultur och tekniknämnden Sammanträdesdatum: 2012-12-19 KOT 95 Diarienummer: KOT.2012.347 Upplåtelse av gamla vattentornet Kultur- och tekniknämnden beslutar 1. Nämnden ger i uppdrag till förvaltningen att skriva ett nyttjanderättsavtal gällande gamla vattentornet till föreningen Gnesta Vattentorn Sammanfattning av ärendet Föreningen Gnesta Vattentorn har för avsikt att bevara och utveckla gamla vattentornet. Detta initiativ ser förvaltningen positivt till och ett förslag till avtal ska skrivas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 3 december 2012 Tjänsteförslag 1. Nämnden ger i uppdrag till förvaltningen att skriva ett nyttjanderättsavtal gällande gamla vattentornet till föreningen Gnesta Vattentorn Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden föreslå.' kultur- och tekniknämnden besluta enligt tjänsteförslaget. Beslutsgång Kultur- och tekniknämnden bifaller ordförandens förslag. Ordförandens signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande v 7)7'

teknikförvaltningen Sid 1(2) Kultur- och TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: 2013-12-09 Diarienummer: KOT.2012.347 Kultur- och tekniknämnden Upplåtelse av gamla vattentornet Förslag till beslut Godkänner nyttjanderättsavtal gällande gamla vattentornet till föreningen Gnesta Vattentorn enligt bilaga Sammanfattning Föreningen Gnesta Vattentorn har för avsikt att bevara och utveckla gamla vattentornet. Detta initiativ ser förvaltningen positivt till och ett förslag till avtal har upprättats vilken bifogas som bilaga. Ärendebeskrivning Befintligt vattentorn ovan Mosebacke i Gnesta tätort används inte inom VA-försörjningen för Gnesta kommun då det ersatts av nytt vattentorn sedan många år tillbaka. Föreningen Gnesta Vattentorn har för avsikt att bevara och utveckla gamla vattentornet. Tidigare beslutad positiv avsiktsförklaring förankras genom ett nyttjanderättsavtal. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen ser positivt på föreningens initiativ att bevara och utveckla gamla vattentornet. Ett förslag till avtal mellan föreningen och VA-enheten inom Gnesta kommun har upprättas för att bl a reglera nyttjanderätten och ansvarsområden för vattentornet. Gnesta kommun 646 80 Gnesta vxl: 0158-275 000 gnesta.kommun@gnesta.se www.gnesta.se besöksadress: Västra Storgatan 15 organisationsnummer: 212000-2965

teknikförvaltningen Sid 2(2) Kultur- och TJÄNSTESKRIVELSE Bengt Klintbo Förvaltningschef Lars Edenhofer Teknikchef Gnesta kommun 646 80 Gnesta vxl: 0158-275 000 gnesta.kommun@gnesta.se www.gnesta.se besöksadress: Västra Storgatan 15 organisationsnummer: 212000-2965

Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: 2013-11-28 KOT.2012.282 Kultur- och tekniknämnden Förändringar av biblioteksverksamheten i Laxne Förslag till beslut i kultur- och tekniknämnden 1. Folkbiblioteksverksamheten i Laxne upphör och blir endast ett skolbibliotek. 2. Barn- och ungdomsmedia som finns på folk- och skolbiblioteket i Laxne överförs till barn- och utbildningsnämnden. Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen har ansvaret för skolbiblioteket i Laxne sedan 1 juni 2012 och bemanningen har tagits över av skolan. Statistik för utlån och besök visar att det endast är skolelever och skolans personal som använder biblioteket och därför föreslås att folkbiblioteket i Laxne avvecklas. Skolbiblioteket fortsätter i skolans regi precis som tidigare. Ärendebeskrivning Den 24 oktober 2012 uppdrog nämnden åt kultur- och teknikförvaltningen att se över filialerna p.g.a. den nya skollagen samt förändrad personalsituation. Det har utmynnat i ett delbeslut där ansvaret för skolbiblioteken i Stjärnhov och Björnlunda har förts över till barn- och utbildningsförvaltningen. I beslutet angavs att för det kombinerade folk- och skolbiblioteket i Laxne skulle en skriftlig överenskommelse göras mellan kultur- och tekniknämnden och barn- och ungdomsnämnden. Diskussioner har förts mellan kultur- och teknikförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen och dessa har utmynnat i att biblioteket bemannas av personal från skolan och är öppet 2 tim/varannan vecka fram till 31/12-2013. Därefter avvecklas filialverksamheten i Laxne och vuxenmedian hämtas till huvudbiblioteket. Skolan ansvarar då endast över sitt skolbibliotek. Laxne ligger ca 17 km norr om Gnesta, på väg mot Mariefred. I Laxne tätort bor 180 personer och i landsorten bor 920 personer. Befolkningsprognosen uppskattar att tätorten ska växa med ca 65 personer till 1140, men att landsbygden samtidigt minskar med ca 25 personer, så totalt blir det en

Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 2(3) tillväxt på ca 40 personer. Laxne har idag ett kombinerat folk- och skolbibliotek, men fungerar i praktiken som ett skolbibliotek, vilket inte är kultur- och tekniknämndens ansvar. Statistik gällande utlån. Laxne: 2012 2013 Antal lån 1455 710 Barnlån: 1212 589 Vuxenlån: 243 (170)* 121 (52)* Siffrorna avser till och med 27 november respektive år. * Siffran inom parantes visar lån gjorda av personer över 15 år, d.v.s. vuxenböcker har även lånats av skolelever. Statistiken gällande utlån visar att den största delen av utlånen sker av elever på skolan. Det förs ingen statistik på antal besökare, men enligt personalen på biblioteket så är det endast personal, förutom skoleleverna, som utnyttjar bibliotekets resurser. Det som också bör beaktas är att folkbiblioteket har haft minskade öppettider under 2013 på grund av pensionsavgång på biblioteket. Förvaltningens synpunkter Eftersom det kombinerade folk- och skolbiblioteket i Laxne i praktiken endast används av skolelever och lärare på skolan föreslås att folkbiblioteket i Laxne avvecklas och endast blir ett skolbibliotek. Äldre personer som bor i Laxne har möjlighet att sex gånger per år använda sig av boktaxi. Cirka 5-10 personer utnyttjar möjligheten att åka till biblioteket varannan månad för att låna böcker. I en framtid med en ev. bokbuss finns möjlighet att erbjuda boende i Laxne biblioteksservice. Barn- och ungdomsmedia som finns på Laxne folk- och skolbibliotek föreslås överföras till Laxne skolbibliotek så att skolan, liksom Welandersborg och Kvarnabackaskolan får ett grundbestånd. Vidare pågår diskussioner på att införa en bokbuss för Stjärnhov, Laxne och även Björnlunda. Via en enkät har vi ställt frågan till Laxnebor angående intresset för bokbuss, men inga svar har inkommit. Ekonomiska konsekvenser En avveckling av folkbiblioteket i Laxne innebär inga förändrade kostnader för biblioteksverksamheten. Däremot ger det en möjlighet att behålla servicen med e-böcker för alla kommunens medborgare på Gnesta bibliotek med högre bemanning. Beslutet ska skickas till: ~ Barn- och utbildningsförvaltningen

Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 3(3) ~ Ulf Johansson, rektor Laxne skola Bengt Klintbo Förvaltningschef Hanna Ahlström Samordnare på biblioteket

Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: 2013-12-04 KOT.2013.196 Kultur- och tekniknämnden Kompletterande ansökan om driftbidrag från Gnesta IK Förslag till beslut 1. Beviljar driftbidrag på 200 000 kr till Gnesta ishockeyklubb för utbetalning i januari 2014 2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en sammanställning när samtliga ansökningar om bidrag från idrottsföreningar inkommit, för ett eventuellt beslut att göra en omfördelning av medel. Ärendebeskrivning Gnesta ishockeyklubb (GIK) inkom i april 2013 med en ansökan på driftbidrag för hyreskostnader i ishallen på en summa av 550 000 kr för verksamhetsåret 2013/14 (brutet räkenskapsår april-mars). Ett avtal mellan Gnesta kommun och GIK innebär att kommunen ska bevilja ett driftbidrag på 180 000 kr/år. Ett nytt tvåårigt avtal med ägaren till ishallen (Is&Event AB) från 2013 medför en kraftig hyresökning med 18 procent för verksamhetsåret 2013/14 och ytterligare 3 procent för 2014/15. Vid kultur- och tekniknämndens sammanträde i maj 2013 beslutades om ett bidrag till GIK med 260 tkr till följd av hyreshöjningen. GIK har därefter kontaktat kommunen och förklarat att ekonomin inte klaras utan ytterligare bidrag från kommunen. I december i år uppstår likviditetsproblem som kan klaras med anstånd från fordringsägare till januari 2014. GIK har totalt 612 medlemmar, varav 136 pojkar och 45 flickor i åldern 4-20 år. Medlemsavgiften är 400 kr/ år för enskild och 500 kr per år för familj. Dessutom utgår spelaravgift för aktiva spelare och den är 6 500 kr/säsong för J-20+J18, U12 betalar 2 000 kr/säsong och U10+U9 betalar 1 500kr/säsong. Grundavgiften för konståkningen är 1 100 kr/ utövare/ säsong. Hockeyskola och skridskoskola har inga spelaravgifter. För närvarande har GIK följande lag: A-lag i division 1, J 20, J 18, U12, U10, U9 samt hockeyskola, skridskoskola och konståkning. Förvaltningens synpunkter

Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 2(3) En uppföljning efter oktober i år visar ett prognostiserat underskott med -470 tkr för verksamhetsåret 2013/14. Anledningarna till detta är enligt GIK främst följande: - Minskade intäkter pga inställt hockeyläger därför att avtalet med Is&Event AB inte var färdigt - Minskade reklamintäkter pga minskat intresse från företag att bidra till GIK i med nuvarande hyresförhållande i ishallen - Tillägg för kostnader från Is&Event AB utanför hyresavtalet, t ex förråd under läktare, extra vaktmästartjänster etc - Kostnader vid läger för sjukvårdare, kostpersonal, nattvakt etc - Ökade kostnader för A-laget pga borttagen subvention från Svenska Ishockeyförbundet för resor till Gotland för ishockeymatcher i division 1 (som inte var känt när budgeten utarbetades) Förvaltningen föreslår ett driftbidrag på 200 tkr ur budgeten för bidrag till idrottsföreningar för 2014 som utbetalas i januari 2014. GIK har i kontakter med kommunen förklarat att de gör allt för att begränsa kostnader och öka intäkter. Ekonomiska konsekvenser För kultur- och tekniknämnden innebär ett beslut om utökat bidrag till GIK att det ekonomiska utrymmet för att lämna bidrag till andra föreningar begränsas avsevärt under 2014, trots ett tillskott på 400 tkr i fullmäktiges beslut i Framtidsplan 2014-16. För 2014 har Gnesta ridklubb dessutom aviserat att de kommer att ansöka om ett större bidragsbelopp. Förvaltningen föreslås få i uppdrag att återkomma med en sammanställning när samtliga ansökningar om bidrag från idrottsföreningar inkommit, för ett eventuellt beslut att göra en omfördelning av medel. Bilagor 1. Ansökan från Gnesta Ishockeyklubb 2. Protokoll från beslut om bidrag i maj 2013 i kultur- och tekniknämnden 3. Resultaträkning från Gnesta Ishockeyklubb 4. Balansräkning från Gnesta Ishockeyklubb 5. Ekonomiskt utfall efter oktober 2013 för Gnesta Ishockeyklubb Beslutet ska skickas till: ~ Gnesta Ishockeyklubb. Bengt Klintbo Förvaltningschef Malin Broquist Fritidssamordnare

Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 3(3)

- GNESTA KOMMUN Föxeningens ann \ L b Le.,?ostnummer Ort Gut I 22 Mailaciress i \ Adressc n (.7 Anläggning Vilken anläggning avser ansökan: G-4 in e (le. 1^0L(21 Beskriv nyttjandet av anläggningen: 609c.,C9C_ (A_A.LA Övriga upplysningar: Ansökt belopp: S7D 050 46(3-69 - 3 0 Ansökningsdatum ANSÖKAN OM DRIFTBIDRAG Utdelningsadress c, 2 /1_ l..._ in:--- -c...c-s se\---ap, CCc Organisationsnummer sj.t900ö- -R-s-s-g Underskrift av o d:örande och kassör, sekreterare eller revisor Ansökan skickas till: Gnesta kommun, Kultur och Fritid, 646 80 Gnesta Ansökan ska vara Gnesta kommun tillhanda senast den 1 maj 1.. C, 7- Q Dir. _ -Itagici/ Bankgiro ---A 9 - Hemsida www. Di 1c. 5 C.. Postadress Besöksadress Telefon Telefax 646 80 GNESTA V Storgatan 15 0158-275 000 VX 0158-275 121 Dnr Gnesta kommun Ink. 2013-04- 2 9 mr mmm IMEIllilIliålll Min.44144SA 4444444 nnitacenin,l, Bidragets storlek beror på storlek, nyttjande m.m Klass Skötselbehov Anläggningstyp Bidrag 1 Friluftsanläggning med lägre krav på Tennisbana, skjutbana, flygfält, Max 6 000 kr underhåll och skötsel minigolfbana, ridbana, motionsspår med lägre standard, motorbana o dyl 2 Friluftsanläggning med högre krav Fotbollsplan, isbana, motionsspår med Max 14 000 kr på underhåll och skötsel högre standard o dyl 3 Anläggningar med byggnader vari Friluftsgård, fritidsgård o dyl Max 25 000 kr verksamheten huvudsakligen bedrivs 4 Övriga anläggningar Ishall, tennishall, ridanläggning o dyl Bidrag utgår efter prövning i varje enskilt fall Medlemsantal avser föreningens senaste verksamhetsår 4-6 år 7-12 år ' 13 --17 år 18-20 år '.21 ar Summa Flickor Pojkar Summa ---- q G ::: 9 to ;i- 91 i z51, -,>- 4-1 LH Kontaktperson yi Telefon bostad 0 1 S-I - iö /CO 't J ---) ( a -.) D t- 'Y4- (0 94,.r. 0 er.nn Telefon arbetet 01 s---.,_ u o rk Gnesta kommun 2013-04- 29 Pör Mnelkiggning Organisationsnr 212000-2965

5460 Förbrukningsmaterial -904-2000 -3103-5000 5800 Resekostnader 0-3712 0 5810 Resor, buss -79964-80000 -73698-150000 5910 Annonsering -269-2347 0 6110 Kontorsmaterial -3984-4000 -5138-6000 6210 Telefon, telefax, intern -18227-15000 -22603-22000 6230 Datakommunikation -1484 0-2896,75 0 6240 TV abonnemang -2076-2100 -4176-4000 6250 Porto -2023-2000 -1511-2000 6310 Företagsförsäkringar -21400-24000 -22567-24000 6350 Kundförluster 0-5000 0-5000 6390 Larm och Bevakning -1566 0 0 0 6530 Redovisningstjänster -20769-20000 -17000-20000 6540 Service-avtal, program -3912-4000 -4404-4000 6570 Bankkostnader -7600-7500 -8711-9000 6590 Övr. avg (påm, exp vg 0 0-1141 0 6990 Div. övriga kostnader -2563 0-5378 0 7010 Löner arbetare -120000-120000 -130000-140000 7015 Tränar arvode hockeyc 0 0 0 0 7016 Funktionärsarvode -44650-30000 -43501-40000 7030 Domararvode -97368-130000 -136640-200000 7040 Tränararvode -178950-120000 -106660-180000 7210 Löner tjänstemän -19000 0 0 0 7282 Sem.löner tjänstemän -14400 0 0 0 7290 Förändring semlönsku 6585 0 0 0 7331 Bilersättning skattefri -77663-80000 -55092-80000 7410 AMF, Alecta, Fö.liv. -2041-2041 -3579-2041 7510 Sociala avgifter -97009-77808 -81396-118400 7519 sociala avgifter sem.lör 0 0 0 0 7530 Löneskatt -4524-5000 -3000-5000 7519 Soc.avg. sem.löneskul 0 0 0 0 7621 Sjuk & hälsovård 0 0 0 0 7680 Utbildning, kursavgifter -37818-25000 -21800-25000 Summa kostnader -2572960,54-2502903, 2305855,75 Imrs -+3,155s95 7798 Bidrag för arbetskraft 0 0 0 0 7830 Avskrivning inventarier -9500-6000 -6000-6000 7960 Valutakursförlust 0 0 0 0 8300 Ränteintäkter 0 0 0 0 8310 Ränteintäkter 0 0 0 0 8400 Räntekostnader -5722-7500 -6578-10000 8420 Räntekostnader -125 0-11 0 8422 Räntekostn. Lev.skuld 0 0 0 0 8980 skatt 0 0-38 0 0 0 0 0-2588307,54-2516403 -2318482,75-3171895 Beräknat resultat 1-94795,471 881-124580,751 2796 On este kommun 2013-04- 2 9 nr För hond299nin9

Namn Reultat 11/12 Budget 12113 Utfall 12/13 Budget 13/14 3010 Serier, cuper, läger 12000 20000 14500 20000 3013 Medlemsintäkter 61100 70000 62400 70000 3014 Spelaravgifter 159200 250000 170000 250000 3015 Hockeyläger 69175 80000 51700 60000 3150 Automatlotteri 11715 11715 3100 11715 3151 Bingo 41527 41527 53302 41527 3153 Övriga Lotter 35569 35569 20101 35569 3154 Bingolotto 251850 251850 233800 251850 3155 Ersättning bingolotto 100588 100588 103794 100588 3156 Färg-femman mm. 105242 105242 86340 105242 3160 Försäljning Intäkter 0 0 3200 3200 3210 Serveringen 163641,07 160000 152286 200000 3214 Profilkläder 33910 30000 0 45000 3220 Entreer a-laget 31800 30000 46495 200000 3221 Uthyrning ishall 86115 95000 68125 75000 3222 Uthyrning spelarhot. 93205 80000 72120 75000 3224 Arr. Diverse 561710 450000 400000 550000 3225 Gnesta boken 0 0 0 0 3230 Reklam ishall 212500 250000 126420 350000 3231 Reklam skyltintäkt 12380 15000 1500 15000 3232 sponsring matrl a-lag 0 0 0 0 3233 Sponsring 10100 0 60000 50000 3235 Stöd Gnesta IK 0 0 0 0 3950 Övriga intäkter 23930 0 18546 0 3980 Erhållna kommunala b 319230 400000 419462 550000 3981 Idrottslyftet/LOK 63900 40000 26700 115000 3988 Bidrag Personal 33000 0 0 0 3999 Extraordinära intäkter 0 0 0 0 fft Summa intakter i.: 2493387,07 J:12516491 - i22193891 :A3174691 4010 Serier, cuper, läger -39657-40000 -38300-60000 4015 Hockeyläger -18664-20000 -12434-20000 4150 Automatlotteri -7355-7355 -4455-7355 4153 Övriga lotterier -44548-44548 -31500-44548 4154 Kostn bingolotto -251851-251851 -233750-251851 4155 Kostn. Bingol. GIK -200-200 -200-200 4156 Färgfemman mm -57500-57500 -54015-57500 4160 Försäljning utgifter 0 0 0 4210 Inköp servering -89956-80000 -70262-100000 4214 Profilkläder -39614-40000 -2250-30000 4216 Mat o tvätt kostnad sp -1484-1000 0-1000 4221 Ishyra -605262-690000 -691021-845000 xxxx Kostnad Is & Event -105000 4224 Arrangemang -193580,54-100000 -124630-200000 4231 Reklamskostnader -23474-25000 -8136-25000 4290 Avslutn. -23523-25000 -12290-25000 4330 Licenser -19200-15000 -38600-40000 4331Spelkortsavgift, övergå -19255-20000 -19250-20000 4336 Utbildningsersättning -1000 0 0 4420 Material -132194-60000 -134881-100000 4421 Kostnader A-lag -2665 0-1100 0 5010 Lokalhyra -41950-50000 -8125-22000 5020 Elkostnad sp hot + a-ij -64947-70000 -37453-50000 5040 vatten och avlopp 0-40000 0 0 5170 Rep o underhåll A lag < -8287-50000 -2381-50000 5171 Rep o underhåll sp.hot -807-50000 -20769-50000 5220 Hyra inventarier och VE -4180-5000 0-5000 5410 Förbrukningsinventarie -28228-5000 0-5000 Gnesta kommun c

Kultur- och tekniknämnden PROTOKOLL 39 Sammanträdesdatum: 2013-05-29 Ärendenummer: KOT.2013.196 Ansökan om driftbidrag för Gnesta IK Beslut 1. Avslå ansökan på 550 000 kr 2. Bevilja driftbidrag på 260 000 kr Sammanfattning av ärendet Gnesta ishockey klubb (GIK) har inkommit med en ansökan på driftbidrag för hyreskostnader i ishallen på en summa av 550 000 kr. Det finns ett avtal som säger att Gnesta kommun ska bevilja ett driftbidrag på 180 000 kr/år. GIK har fått en kraftig hyresökning, 18 % av fastighetsägaren för det kommande verksamhetsåret i och med ett nytt avtal med ägaren till ishallen. Beslutsunderlag ~ Tjänsteskrivelse 2013-05-15 ~ Ansökan om driftbidrag Tjänsteförslag 1. Avslå ansökan på 550 000 kr 2. Bevilja driftbidrag på 260 000 kr Förslag till beslut på sammanträdet Ulf Bergner (S) och Håkan Ekstrand (C) bifaller framskrivet förslag.ordföranden föreslår att nämnden beslutar i enlighet med tjänsteförslaget. Beslutsgång Ordföranden frågar om nämnden beslutar i enlighet med tjänsteförslaget och finner att så är fallet. Sändlista: ~ Gnesta Ishockey klubb Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Gnesta Ishockeyklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 13-05-13 Preliminär Räkenskapsår: 12-04-01-13-03-31 Senaste vernr: A490 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 12-04-01-13-03-31 Ackumulerat Ack fg år Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3010 Serier, cuper, läger 14 500,00 12 000,00 3013 Medlemsavgifter 63 700,00 61 100,00 3014 Spelaravgifter 203 450,00 159 200,00 3015 Hockeyläger 51 700,00 69 175,00 3150 Automatlotteri 4 145,00 11 715,00 3151 Bingo 48 312,00 41 527,00 3153 Övriga lotter 22 420,00 35 569,00 3154 Bingolotto 240 500,00 251 850,00 3155 Ersättning bingolotto 104 289,00 100 588,00 3156 Övriga Lotter (Sverigelotten, Julkalender m.fl) 94 230,00 105 242,00 3160 Försäljning Intäkter 3 200,00 0,00 3210 Serveringen 166 920,12 163 641,07 3214 Profilkläder 0,00 33 910,00 3220 Entré A-lagsmatcher 71 415,00 31 800,00 3221 Uthyrning ishall 64 025,00 86 115,00 3222 Uthyrning spelarhotell 80 370,00 93 205,00 3224 Arr. diverse 400 000,00 561 710,00 3230 Rekalm ishall 126 420,00 212 500,00 3231 Reklam, skyltintäkt 1 500,00 12 380,00 3233 Sponsring 70 335,00 10 100,00 3336 Utbildningsersättning 0,00 4 600,00 3740 Öresutjämning 1,00-1,21 S:a Nettoomsättning 1 831 432,12 2 057 925,86 Övriga rörelseintäkter 3950 Övriga intäkter 18 902,50 19 330,00 3980 Erhållna bidrag 382 587,54 319 230,64 3981 Idrottslyftet 26 700,00 63 900,00 3988 Bidrag personal 0,00 33 000,00 S:a Övriga rörelseintäkter 428 190,04 435 460,64 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 2 259 622,16 2 493 386,50 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Serier, cuper, läger -43 125,00-39 657,00 4015 Hockeyläger -12 434,30-18 664,00 4150 Automatlotteri -3 835,00-7 355,00 4153 Övriga lotterier -16 185,00-44 548,00 4154 Kostnader bingolotto -240 550,00-251 851,00 4155 Kostn bingol-gik -200,00-200,00 4156 FärgFemman, Sverige-Lotten m fl -52 200,00-57 500,00 4210 Inköp servering -78 336,00-89 956,00 4214 Profilkläder -2 250,00-39 614,00 4216 mat-tvättkostn sp.hotell 0,00-1 484,00 4221 Ishyra -691 021,00-605 262,00 4224 Arrangemang -127 082,24-193 580,54 4231 Reklamkostnader -18 386,00-23 474,00 4290 Avslutningar, möten uppv -14 797,40-23 523,00 4330 Licenser -38 600,00-19 200,00 4331 Spelkortsavgift, övergångar -19 250,00-19 255,00 4336 Utbildningsersättning 0,00-1 000,00 4420 Material -79 131,00-132 194,00 4421 Kostnader A-lag -15 680,00-2 665,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm -1 453 062,94-1 570 982,54 Bruttovinst 806 559,22 922 403,96 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -11 900,00-41 950,00 5020 Elkostnad -35 257,00-64 947,00 5090 Övr kostnader hyrd lokal -325,00 0,00 5170 Reparation och underhåll -2 281,00-8 287,00 5171 Reparation & underh spelarhote -20 769,00-807,00

Gnesta Ishockeyklubb Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: 13-05-13 Preliminär Räkenskapsår: 12-04-01-13-03-31 Senaste vernr: A490 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 12-04-01-13-03-31 Ackumulerat Ack fg år 5220 Hyra inventarier och verktyg 0,00-4 180,00 5410 Förbrukningsinventarier -1 120,25-28 228,00 5460 Förbrukningsmaterial -2 407,40-904,00 5800 Resekostnader -3 712,00 0,00 5810 Resor A-lag -73 698,00-79 964,00 5910 Annonsering -12 291,00-269,00 6110 Kontorsmaterial -5 777,60-3 984,25 6210 Telefon telefax -21 062,00-18 227,00 6230 Datakommunikation -2 896,75-1 484,00 6240 TV abonnemang -2 076,00-2 076,00 6250 Porto -1 751,00-2 023,00 6310 Företagsförsäkringar -22 567,00-21 400,00 6390 Larm och bevakningstjänst 0,00-1 566,00 6530 Redovisningstjänster -10 000,00-20 769,00 6540 Service-avtal, programvara -4 404,00-3 911,75 6570 Bankkostnader -9 041,50-7 600,00 6590 Övr.avgifter (påminnelse, exp.avg. mm) -1 141,00 0,00 6990 Div.övriga kostnader -7 378,00-2 563,00 S:a Övriga externa kostnader -251 855,50-315 140,00 Personalkostnader 7010 Löner -120 000,00-120 000,00 7016 Funktionärsarvode arrangemang -43 501,00-44 650,00 7030 Domararvode -141 595,00-97 368,00 7040 Tränararvode -106 660,00-178 950,00 7210 Löner tjänstemän 0,00-19 000,00 7290 Förändrign semesterlöneskuld 0,00-14 400,00 7331 Bilersättning skattefri -52 587,00-77 663,00 7410 AMF, Alecta, Förenade liv 4 485,00-2 041,00 7490 Omf fr föreg år 0,00 6 585,00 7510 Sociala avgifter -70 695,00-97 009,00 7519 Sociala avgifter semesterlön 0,00-4 524,00 7680 utbildning kursavgifter -29 049,00-37 818,00 S:a Personalkostnader -559 602,00-686 838,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -2 264 520,44-2 572 960,54 Rörelseresultat före avskrivningar -4 898,28-79 574,04 Avskrivningar 7821 Avskrivning byggnad -2 800,00-2 500,00 7830 Avskrivning inventarier -7 000,00-7 000,00 S:a Avskrivningar -9 800,00-9 500,00 Rörelseresultat efter avskrivningar -14 698,28-89 074,04 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader -14 698,28-89 074,04 Resultat från finansiella investeringar Räntekostnader och liknande resultatposter 8400 Räntekostnader -9 711,60-5 721,76 8422 Räntekostnader lev.skuld -10,91-125,00 8423 Ränta Skattekonto -38,00 0,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -9 760,51-5 846,76 S:a Resultat från finansiella investeringar -9 760,51-5 846,76 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -24 458,79-94 920,80 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -24 458,79-94 920,80 Resultat före skatt -24 458,79-94 920,80

Gnesta Ishockeyklubb Sida: 3 Resultatrapport Utskrivet: 13-05-13 Preliminär Räkenskapsår: 12-04-01-13-03-31 Senaste vernr: A490 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 12-04-01-13-03-31 Ackumulerat Ack fg år Beräknat resultat -24 458,79-94 920,80 8999 Redovisat resultat 24 458,79 94 920,80

Gnesta Ishockeyklubb Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: 13-05-13 Preliminär Räkenskapsår: 12-04-01-13-03-31 Senaste vernr: A490 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 12-04-01-13-03-31 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1110 Byggnader 143 831,00 0,00 143 831,00 1119 Ack avskrivn byggnader -44 831,00 0,00-44 831,00 1220 Inventarier 28 000,00 0,00 28 000,00 1229 Ack avskrivn inventarier -7 000,00-9 800,00-16 800,00 S:a Materiella anläggningstillgångar 120 000,00-9 800,00 110 200,00 S:a Anläggningstillgångar 120 000,00-9 800,00 110 200,00 Omsättningstillgångar Varulager mm 1400 Lager 0,00 55 640,00 55 640,00 S:a Varulager mm 0,00 55 640,00 55 640,00 Fordringar 1510 Kundfordringar 74 564,00-3 074,00 71 490,00 1630 Avräkningskonto skatter 939,00-2 032,00-1 093,00 S:a Fordringar 75 503,00-5 106,00 70 397,00 Kassa och bank 1910 Kassa 10 083,00 25 423,50 35 506,50 1914 Handkassa Bingolotto 1 000,00 0,00 1 000,00 1920 Postgiro 246,23 2 818,01 3 064,24 1941 FSPB 7133 1207 967 7 357,48 13 159,00 20 516,48 S:a Kassa och bank 18 686,71 41 400,51 60 087,22 S:a Omsättningstillgångar 94 189,71 91 934,51 186 124,22 S:A TILLGÅNGAR 214 189,71 82 134,51 296 324,22 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2081 Eget kapital -57 316,80 94 920,80 37 604,00 2099 Årets resultat 94 920,80-70 462,01 24 458,79 S:a Eget kapital 37 604,00 24 458,79 62 062,79 Långfristiga skulder 2330 Checkräkningskredit -89 742,71-93 314,31-183 057,02 S:a Långfristiga skulder -89 742,71-93 314,31-183 057,02 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder -40 435,00-47 606,99-88 041,99 2441 Avräkningskonto Bingolotto -2 851,00 24 700,00 21 849,00 2661 Reklamskatt 480,00-480,00 0,00 2710 Personalens källskatt -7 800,00 6 152,00-1 648,00 2790 Övriga löneavdrag netto -4 302,00 4 302,00 0,00 2892 Avräkningskonto lag 98-356,00 356,00 0,00 2893 Avräkningskonto lag 99-00 2 400,00-2 400,00 0,00 2894 Avräkningskonto lag 01-02 -8 846,00-5 000,00-13 846,00 2895 Avräkningskonto lag 03-41 000,00 24 957,00-16 043,00 2896 Avräkningskonto 04 0,00-21 950,00-21 950,00 2920 Upplupna semlöner -33 600,00 0,00-33 600,00 2921 Sociala kostn på semlöneskuld -10 556,00 0,00-10 556,00 2940 Upplupna sociala avgifter -7 855,00 4 713,00-3 142,00 2990 Övr uppl kostn/förutbet int 0,00-8 352,00-8 352,00 2999 Avräkningskonto uppl.kostn. o förutbet.intäkter -7 330,00 7 330,00 0,00 S:a Kortfristiga skulder -162 051,00-13 278,99-175 329,99 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -214 189,71-82 134,51-296 324,22 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00