Delårsrapport. Januari mars Viktiga händelser. Pressmeddelande publicerat 5 maj 2014 kl 07.30
|
|
- Ann-Marie Månsson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Pressmeddelande publicerat 5 maj 2014 kl Delårsrapport Januari mars 2014 Omsättningen uppgick till 309,1 MSEK (319,2) Rörelseresultat EBIT var 15,8 MSEK (15,7) Rörelsemarginal EBIT var 5,1% (4,9) Periodens resultat efter skatt var 11,4 MSEK (11,1) Resultat per aktie uppgick till 0,06 SEK (0,06) Viktiga händelser 18% tillväxt och förbättrad lönsamhet i Finland Starkare position inom offentlig sektor Goda resultat från Mobile World Congress, Barcelona Ny kund 4T Sverige gällande tjänsten WyWallet Ny internationell kund Cable & Wireless Communications Outsourcing-affär för utveckling av infotainment hos Volvo Group Trucks Technology För mer information, vänligen kontakta: Niklas Flyborg, VD och koncernchef Camilla Öberg, CFO Kristina Cato, IR- och kommunikationschef Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Cybercom Group AB (publ) Tel Box 7574 Org nr SE Stockholm, Sweden
2 VD-ord Årets första kvartal har utvecklats enligt våra förväntningar. Vi ser en underliggande god marknad, där Connectivity får ett allt större genomslag på fler områden och inom samtliga branscher. Sakernas internet är inte längre bara ett begrepp utan en realitet för att möjliggöra produktutveckling, effektivitetsvinster, hållbarhetsvinster och för att stärka konkurrenskraften hos våra kunder. Vår kompetens är attraktiv. Marknadsutvecklingen generellt i Norden liknar föregående kvartal med en något avvaktande men ändå stabil efterfrågan. Vi har en god basaffär som växer genom både förlängningar och utökande av pågående uppdrag. Det rådande makroekonomiska läget och oron i omvärlden leder till en viss försiktighet i investeringsviljan och långa beslutsprocesser hos våra kunder. Konkurrenssituationen är fortsatt hård. Detta är utmaningar som vi anser oss rustade för. I hela koncernen uppgick omsättningen under det första kvartalet till 309,1 MSEK (319,2). Det är en minskning med 3%, vilket ska jämföras med den minskningstakt på 11% vi hade under helåret Vår finska verksamhet har utvecklats mycket väl och ökar omsättningen med 18%. Kvartalets EBIT blev 15,8 MSEK (15,7), vilket är i nivå med föregående år, men i år inkluderas även ett flertal offensiva satsningar som gjorts i bland annat rekryterings- och marknadsaktiviteter. Vi deltog till exempel med egen monter under Mobile World Congress i Barcelona. Rörelsemarginalen uppgick till 5,1% (4,9). Periodens resultat efter skatt ökade något till 11,4 MSEK (11,1). Vi fortsätter att leverera på vår strategi, där vi växer steg för steg inom utvalda kundkonton och balanserar vår kundportfölj mot en jämnare fördelning mellan offentlig sektor, industri och telekom. Vi utvecklar vår affär i rätt riktning och har under perioden stärkt vårt erbjudande inom rådgivande tjänster samt e-hälsa. Detta är satsningar inom områden där vi ser en god potential. Vårt starka erbjudande inom Connectivity har under kvartalet lett till nya kunder och nya uppdrag såsom till exempel ett Connectivity Management-uppdrag hos operatören Cable & Wireless Communications, framtagande av en BI-lösning för SIDA, utveckling av digitala karttjänster hos TomTom och utveckling av en säkerhetstjänst för Karolinska Institutet. Vår och våra kunders spännande utveckling i den uppkopplade världen fortsätter. Vi har fortsatt arbete att göra för att förbättra oss och jag ser goda förutsättningar för detta under året. Stockholm den 5 maj 2014 Niklas Flyborg VD och koncernchef 2 (12)
3 Omsättning och rörelseresultat Cybercom Group, MSEK RTM Omsättning 309,1 319, , ,0 Rörelseresultat, EBIT 15,8 15,7 60,2 60,3 EBIT marginal, % 5,1 4,9 5,0 5,1 EBIT löpande verksamhet 15,8 15,7 60,2 60,3 EBIT marginal löpande verksamhet, % 5,1 4,9 5,0 5,1 Antal anställda vid periodens slut Segment Sverige, MSEK RTM Omsättning 222,7 241,6 885,5 866,6 Rörelseresultat, EBIT 11,3 13,4 45,8 43,7 EBIT marginal, % 5,1 5,5 5,2 5,0 EBIT löpande verksamhet 11,3 13,4 45,8 43,7 EBIT marginal löpande verksamhet, % 5,1 5,5 5,2 5,0 Antal anställda vid periodens slut Segment Finland, MSEK RTM Omsättning 59,8 50,7 208,1 217,2 Rörelseresultat, EBIT 3,8 1,5 7,7 10,1 EBIT marginal, % 6,4 3,0 3,7 4,6 EBIT löpande verksamhet 3,8 1,5 7,7 10,1 EBIT marginal löpande verksamhet, % 6,4 3,0 3,7 4,6 Antal anställda vid periodens slut Segment International, MSEK RTM Omsättning 35,7 38,5 142,3 139,6 Rörelseresultat, EBIT 2,0 3,1 10,7 9,6 EBIT marginal, % 5,7 8,1 7,5 6,9 EBIT löpande verksamhet 2,0 3,1 10,7 9,6 EBIT marginal löpande verksamhet, % 5,7 8,1 7,5 6,9 Antal anställda vid periodens slut (12)
4 Omsättning och rörelseresultat forts. Januari mars Omsättningen uppgick till 309,1 MSEK (319,2). Rörelseresultatet EBIT uppgick till 15,8 MSEK (15,7). Det motsvarade en rörelsemarginal på 5,1% (4,9). Valutaeffekter har påverkat omsättningen med 3,0 MSEK och rörelseresultatet med 0,0 MSEK. Segment Sverige hade 7,8% lägre omsättning än föregående år, främst relaterat till tidigare förändringar hos ST Ericsson och vissa större industrikunder, vilket inte fullt ut kompenseras av en positiv utveckling hos våra fokuskunder inom såväl telekomsektorn som tillverkande industri och publika sektorn. Antalet anställda har under kvartalet minskat, medan antal heltidsanställda (FTE) har fortsatt visa positiv utveckling. Segment Finland fortsätter uppvisa stark tillväxt, 17,9% jämfört med föregående år, och en stabil utveckling inom publika sektorn, i nivå med fjärde kvartalet föregående år. Inom segment International uppvisar den polska verksamheten fortsatt tillväxt på den lokala marknaden. Etablering av affärsområde Connectivity på den polska marknaden påbörjades i slutet av föregående år, vilken påverkar periodens resultat negativt innan full effektivitet uppnåtts. Förändringarna hos ST Ericsson, där del av leveransen skett från verksamheten i Indien, påverkar även segment International med minskad omsättning, liksom något lägre volymer inom den internationella Connectivity management-verksamheten. Övriga resultatposter januari - mars Finansnettot uppgick till -1,3 MSEK (-1,3). Här ingick räntekostnad för banklån med -0,9 MSEK (-1,3). Resultatet före skatt stärktes till 14,5 MSEK (14,4), vilket innebär en förbättrad nettomarginal på 4,7% (4,5). Periodens resultat stärktes till 11,4 MSEK (11,1). Resultat per aktie uppgick till 0,06 SEK (0,06). Under perioden uppgick koncernens effektiva skattesats till 21,2% (22,6). Skattekostnaden har beräknats efter aktuell skattesats för moderbolag och respektive dotterföretag. Marknad och verksamhet Cybercom är ett innovativt IT-konsultbolag med närmare 20 års erfarenhet inom IT och kommunikationsteknik. Idag hjälper Cybercom företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter och stärka deras konkurrenskraft. Med fler uppkopplade enheter, mobiler, maskiner och människor i världen ökar efterfrågan kontinuerligt på säkra tekniska lösningar. Affärer digitaliseras och förväntan på teknikens möjligheter blir allt högre. Denna marknad utvecklas snabbt och bedöms visa god tillväxt det kommande decenniet. Cybercoms expertis täcker hela ekosystemet kring kommunikation Connectivity och fördelas inom Connected Engineering och Digital Solutions som står för störst andel av omsättningen samt inom Connectivity Management och Secure Connectivity. Cybercoms konsulttjänster inkluderar strategi och rådgivning, test och kvalitetssäkring, säkerhetslösningar, systemutveckling, systemintegration, systemförvaltning och drift. Bolagets leveransförmåga är både lokal och global. Huvudsaklig marknad är Norden med etablerade verksamheter i Sverige, Finland och Danmark. Polen, Indien, Dubai och Singapore är internationella kompetenscentra, som dels stödjer den nordiska affären och dels representerar egna specialistaffärer. Marknadssignalerna under årets första kvartal var blandande. I Finland präglades marknaden fortsatt av osäkerheten i makroekonomin. I Sverige märktes en ökad efterfrågan, dock med långa beslutstider framförallt inom industrisegmentet. En fortsatt hårdnande konkurrens pressade Stockholmsregionen. I Öresundsregionen har situationen förbättrats med märkbart starkare affärsläge. Marknaden för den internationella Connectivity Management affären var god med ökad efterfrågan och i Polen växte den lokala affären stabilt. I januari deltog Cybercom på Teknikmässan CES, Consumer Electronics Show, i Las Vegas med Bluetoothmjukvaran bluego. I mars deltog Cybercom på IDGs Webbdagarna i Stockholm. Cybercoms närvaro med egen 4 (12) 6% 6% 47% 41% Connected Engineering 41% Digital Solutions 47% Connectivity Management 6% Secure Connectivity 6%
5 monter i Mobile World Congress, Barcelona, i februari fick stort genomslag där bolaget presenterade sin tjänst Customer Experience Management för operatörer samt bluego och konceptet Infotainment-On-A-Stick för fordonsindustrin. Under första kvartalet har många förlängningar och utökningar av pågående uppdrag skett men även ett antal nya affärer har vunnits. Cybercom fick till exempel förtroendet från en ny kund, Cable & Wireless Communications, gällande Connectivity management i Karibien. Ny kund är även 4T Sverige där Cybercom fått ett viktigt uppdrag gällande tjänsten WyWallet. För ett franskt säkerhetsföretag ska Cybercom utveckla ett Mobile Device Management system gällande mobila betalningslösningar för teleoperatörer, till SIDA tar Cybercom fram BI-lösningen Open Aid för att publicera mätvärden gällande bistånd. Bravida Fire & Security valde Cybercom som partner för utveckling av nästa generation säkerhetssystem. Andra nya åtaganden under kvartalet handlar till exempel om att utveckla digitala karttjänster hos TomTom, säkerhetstjänster för Karolinska Institutet, testuppdrag hos Sony Mobile, outsourcing för MTV Oy och även en outsourcing-affär för utveckling av infotainment hos Volvo Group Trucks Technology. Kunder Cybercom arbetar efter visionen att vara kundens främsta affärspartner i den uppkopplade världen. Bland de största kunderna finns Alma Media, Ericsson, Finska Utbildningsstyrelsen, Millicom, MTV Media, Outotec, SAAB, Sony Mobile, Rikspolisstyrelsen, TeliaSonera och Volvo. De tio största kunderna stod för 42% (45) av den totala omsättningen. Den enskilt största kunden stod för 14% (10) av omsättningen. Cybercom strävar efter att bredda kundbasen med målet att de tio största kunderna ska stå för 35% av omsättningen och där ingen enskild kund står för mer än 15% av omsättningen. Omsättning Q1 per segment Omsättning Q1 per bransch Omsättning Q1 per åtagande 32% 9% 19% 72% 15% 22% 63% 37% 31% Sverige 72% (75) Finland 19% (16) International 9% (9) Telekom 32% (39) Industri 22% (22) Offentlig sektor 31% (22) Övrigt 15% (17) Helhetsåtaganden och projekt 37% (39) Konsulttjänster 63% (61) Cybercoms omsättning fördelar sig främst inom telekom 32% (39), offentlig sektor 31% (22) och industri 22% (22). Cybercoms mål är att inom tre år ha en balanserad kundportfölj med 30% av omsättningen från telekom, 30% från offentlig sektor och 30% från tillverkande industri. Cybercom har en bred plattform av ramavtal. Omsättningen totalt från uppdrag hos ramavtalskunder uppgick till 63% (66). Andelen helhetsåtaganden var 37% (39) av omsättningen. Medarbetare Medeltal antal anställda (heltidstjänster) i koncernen var under januari mars personer (1 208). Vid periodens utgång var antalet anställda i koncernen (1 258), varav 16% (17) kvinnor. 83% (85) av Cybercoms medarbetare är verksamma i Norden och 62% (65) i Sverige. Cybercom ligger på samma nivå som föregående år avseende antalet anställda. I Finland och Polen har en god nettorekrytering skett, medan den svenska verksamheten har färre antal anställda än samma period föregående år. Medarbetaromsättningen i branschen har varit generellt högre under senare år, vilket även påverkat bolaget. Cybercom ökade rekryteringsinsatserna under slutet av 2013 och har ett gott inflöde av ansökningar. Investeringar Nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick under kvartalet till 2,6 MSEK (3,5). Investeringarna omfattar främst datorer och utrustning till koncernens datacenter. 5 (12)
6 Likviditet och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten var under kvartalet 14,0 MSEK (53,3). Kassaflödet före förändring av rörelsekapital var under kvartalet 17,8 MSEK (3,9). Rörelsekapitalet har under kvartalet förändrats med -3,8 MSEK (49,4). Det höga inflödet från rörelsekapital föregående år är relaterat till kundinbetalningar i anslutning till årsskiftet. Koncernens likvida medel uppgick per den 31 mars 2014 till 24,8 MSEK (44,7). De räntebärande skulderna uppgick till 101,3 MSEK (152,0). Nettoskulden (räntebärande skulder minus likvida medel) uppgick till 76,5 MSEK (107,3), vilket gav en skuldsättning i förhållande till eget kapital om 9% (13). Outnyttjad checkräkningskredit uppgår till 75 MSEK. Det egna kapitalet per den 31 mars 2014 var 868,0 MSEK (817,2), vilket motsvarar en soliditet på 70,8% (63,3). Eget kapital per aktie uppgick till 4,81 SEK (4,53). Framtidsutsikter Cybercom publicerar inga prognoser. Riskbedömning Cybercom är i likhet med andra företag exponerat för olika typer av risker i sin verksamhet. Till de mer betydande hör risker i anslutning till det allmänna finansiella klimatet och konjunkturen, kundavtal och kundernas betalningsförmåga, möjlighet att rekrytera och behålla personal samt ett antal finansiella risker såsom valutarisker och kredit- och refinansieringsrisker. Riskhanteringen är en integrerad del av Cybercoms ledningsprocess och de finansiella riskerna beskrivs mer i detalj i årsredovisningen för 2013, not 26. Riskerna som beskrivs för koncernen kan även ha en indirekt påverkan på moderbolaget. På kort och medellång sikt utgör den övergripande osäkerheten i omvärlden och den osäkerhet detta skapar för affärsklimatet en av de mer betydande riskerna. Kommande rapporttillfällen Årsstämma maj 2014, kl Delårsrapport, januari juni juli 2014 Delårsrapport, januari september oktober 2014 Bokslutskommuniké, januari december februari 2015 Framåtblickande uttalanden Rapporten innehåller uttalanden rörande bland annat Cybercoms finansiella situation och resultat liksom uttalanden om marknadsvillkor som kan vara framåtblickande. Cybercom anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden bygger på rimliga antaganden. Framåtblickande uttalanden innefattar emellertid risker och osäkerhetsfaktorer och de faktiska resultaten eller följderna kan skilja sig avsevärt från dem som framförts. Utöver vad som krävs enligt gällande lagstiftning gäller framåtblickande uttalanden endast den dag de framförs och Cybercom åtar sig inte att uppdatera några av dem mot bakgrund av ny information eller framtida händelser. Observera: Informationen i denna delårsrapport är sådan som Cybercom Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2014 klockan Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer. Stockholm den 5 maj 2014 Niklas Flyborg VD och koncernchef 6 (12)
7 Resultaträkning i sammandrag Cybercom Group, MSEK Not RTM Omsättning 309,1 319, , ,0 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -74,6-85,2-314,8-304,1 Personalkostnader -212,4-211,2-793,9-795,2 Avskrivningar -6,3-7,1-26,2-25,4 Rörelseresultat, EBIT 15,8 15,7 60,2 60,3 Finansiella intäkter 0,4 1,1 1,9 1,2 Finansiella kostnader -1,7-2,4-8,8-8,1 Resultat före skatt 14,5 14,4 53,3 53,4 Aktuell skatt 4-1,2-0,9-13,2-13,5 Uppskjuten skatt 4-1,9-2,4 1,4 1,9 Periodens resultat 11,4 11,1 41,5 41,8 Resultat per aktie Cybercom Group, SEK RTM Hela verksamheten Resultat per aktie före och efter utspädning 0,06 0,06 0,23 0,23 Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning Rapport över totalresultat Cybercom Group, MSEK RTM Periodens resultat 11,4 11,1 41,5 41,8 Övrigt totalresultat Poster som har eller kan omföras till periodens resultat Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 0,6-4,7 5,4 10,6 Omräkningsdifferens överförd till periodens resultat ,6-1,6 Periodens övriga totalresultat 0,6-4,7 3,8 9,0 Periodens totalresultat 12,0 6,4 45,3 50,8 7 (12)
8 Förändring av eget kapital i sammandrag Cybercom Group, MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Balanserat resultat Summa eget kapital Ingående eget kapital 1 januari ,1 964,8-5,9-193,2 810,8 Periodens totalresultat - - 3,8 41,5 45,3 Nyemission - -0, ,1 Utgående eget kapital 31 december ,1 964,7-2,1-151,7 856,0 Ingående eget kapital 1 januari ,1 964,7-2,1-151,7 856,0 Periodens totalresultat - - 0,6 11,4 12,0 Nyemission Utgående eget kapital 31 mars ,1 964,7-1,5-140,3 868,0 Balansräkning i sammandrag Cybercom Group, MSEK Not Tillgångar Goodw ill 788,8 782,2 788,8 Kundrelationer 26,6 34,0 28,7 Övriga immateriella anläggningstillgångar 15,1 19,6 16,6 Materiella anläggningstillgångar 26,6 24,7 26,6 Finansiella anläggningstillgångar 0,1 0,2 0,1 Uppskjutna skattefordringar 17,2 21,7 19,5 Summa anläggningstillgångar 874,4 882,4 880,3 Omsättningstillgångar exkl likvida medel 327,5 364,5 324,7 Likvida medel 24,8 44,7 23,7 Summa omsättningstillgångar 352,3 409,2 348,4 Summa tillgångar 1 226, , ,7 Eget kapital och skulder Eget kapital 868,0 817,2 856,0 Långfristiga skulder, räntebärande 59,0 108,6 70,4 Långfristiga skulder, ej räntebärande 8,9 16,3 9,3 Summa långfristiga skulder 67,9 124,9 79,7 Kortfristiga skulder, räntebärande 42,3 43,4 41,3 Kortfristiga skulder, ej räntebärande 248,5 306,1 251,7 Summa kortfristiga skulder 290,8 349,5 293,0 Summa eget kapital och skulder 1 226, , ,7 Ställda panter och eventualförpliktelser 2 Se not Se not Se not Redovisat värde anses utgöra en rimlig uppskattning av verkligt värde på samtliga finansiella tillgångar och finansiella skulder. De finansiella tillgångarna och skulderna hänförs till värderingskategori 2 och 3. Upplysning om värderingstekniker, se not 25 i 2013 års årsredovisning. 8 (12)
9 Kassaflödesanalys i sammandrag Cybercom Group, MSEK Not Q Q RTM Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 17,8 3,9 33,6 47,5 Förändring av rörelsekapital -3,8 49,4 49,6-3,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten 14,0 53,3 83,2 43,9 Investering i materiella och immateriella anl.tillgångar -2,6-3,5-14,3-13,4 Förvärv av dotterföretag/inkråm ,7-0,7 Övriga poster - - 0,1 0,1 Kassaflöde från investeringsverksamheten -2,6-3,5-14,9-14,0 Nyemission ,1-0,1 Förändring fakturabelåning och checkräkningskredit - -23,6-43,4-19,8 Förändring övriga finansiella skulder -10,4-0,8-21,7-31,3 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -10,4-24,4-65,2-51,2 Periodens kassaflöde 1,0 25,4 3,1-21,3 Likvida medel vid periodens början 23,7 20,3 20,3 44,7 Valutakursdifferens i likvida medel 0,1-1,0 0,3 1,4 Likvida medel vid periodens slut 24,8 44,7 23,7 24,8 Övrig information Cybercom Group, MSEK Q Q RTM Aktieinformation Resultat/aktie, SEK* 0,06 0,06 0,23 0,23 Antal aktier vid periodens slut, före och efter utspädning Genomsnittligt antal aktier, före och efter utspädning* Finansiell ställning Eget kapital 868,0 817,2 856,0 868,0 Soliditet, % 70,8 63,3 69,7 70,8 Eget kapital/aktie, SEK 4,81 4,53 4,74 4,81 Nettoinvesteringar imm. & mat. anläggningstillgångar 2,6 3,5 14,3 13,4 Likvida medel 24,8 44,7 23,7 24,8 Nettoskuld 76,5 107,3 88,0 76,5 Medarbetarinformation Antal anställda vid periodens slut Andel kvinnor vid periodens slut, % Antal heltidsanställda, medeltal Omsättning per heltidsanställd, ksek Nyckeltal Rörelsemarginal (EBITDA), % 7,2 7,1 7,2 7,2 Rörelsemarginal (EBIT), % 5,1 4,9 5,0 5,1 Nettomarginal (resultat före skatt), % 4,7 4,5 4,5 4,5 * Historiska uppgifter avseende genomsnittligt antal aktier och resultat per aktie har räknats om till följd av nyemissionen i enlighet med IAS 33. Omräkningseffekten uppstår då teckningskursen understiger marknadskursen per avskiljningsdatumet för teckningsoptionerna. 9 (12)
10 Rörelsesegment Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från vilken den kan generera intäkter och ådra sig kostnader och för vilka det finns fristående finansiell information tillgänglig. Ett rörelsesegments resultat följs vidare upp av företagets verkställande direktör för att utvärdera resultatet samt för att kunna allokera resurser till rörelsesegmentet. Koncerngemensamt Q M SEK Sverige Finland International & Eliminering Koncernen Intäkter från externa kunder 221,2 59,4 28,7-0,2 309,1 Intäkter från andra segment 1,5 0,4 7,0-8,9 - Segmentens EBITDA 13,5 6,2 2,7-0,3 22,1 Av- och nedskrivningar -2,2-2,4-0,6-1,1-6,3 Segmentens EBIT 11,3 3,8 2,1-1,4 15,8 Finansiella poster -1,3 Resultat före skatt 14,5 Antal anställda I koncerngemensamt ingår EBIT för moderbolaget med -0,7 MSEK. Koncerngemensamt Q M SEK Sverige Finland International & Eliminering Koncernen Intäkter från externa kunder 239,1 50,3 29,9-0,1 319,2 Intäkter från andra segment 2,5 0,4 8,6-11,5 - Segmentens EBITDA 16,2 4,3 3,5-1,2 22,8 Av- och nedskrivningar -2,8-2,8-0,4-1,1-7,1 Realisationsresultat avyttring dotterföretag Segmentens EBIT 13,4 1,5 3,1-2,3 15,7 Finansiella poster -1,3 Resultat före skatt 14,4 Antal anställda I koncerngemensamt ingår EBIT för moderbolaget med -2,3 MSEK. 10 (12)
11 Not 1 Redovisningsprinciper Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9:e kapitel Delårsrapport. Redovisnings- och värderingsmetoderna är utöver det oförändrade från dem som tillämpats i den senaste årsredovisningen. Not 2 Ställda panter och eventualförpliktelser För förpliktelserna i nuvarande låneavtal med Nordea har pant över aktierna i Cybercom Sweden AB ställts som säkerhet. Koncernmässigt värde av pantsättningen per 31 mars 2014 uppgår till 831,3 MSEK (775,5). Dessutom har företagsinteckningar i Cybercom Sweden AB om 200,0 MSEK (200,0) ställts som säkerhet för låneavtalet. I övrigt hänvisas till årsredovisningen för Not 3 Inkråmsförvärv I enlighet med köpeavtalet mellan Cybercom och Teleca för förvärvet av ausystems ska Teleca erhålla 50% av den skatteeffekt Cybercom kan tillgodogöra sig för skattemässiga avskrivningar på inkråmsgoodwill som ingick i förvärvet. I andra kvartalet 2013 betalades 0,7 MSEK och återstående köpeskilling uppgår till 1,1 MSEK. Not 4 Skatt Skillnad mellan skatt bokad i resultaträkningen och skatt baserad på moderbolagets gällande skattesats 22% (22). Cybercom Group, MSEK Jan - Mar 2014 Jan - Mar 2013 Jan - Dec 2013 Resultat före skatt i resultaträkningen 14,5 14,4 53,3 Skatt enligt moderbolagets skattesats -3,2-3,2-11,7 Skatt hänförlig till tidigare år 0,1 - -0,3 Effekt av ändrad skattesats - - 0,4 Källskatt utdelning från utlandet ,3 Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -0,1-0,1-0,8 Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter - - 0,6 Skatt schablonränta periodiseringsfonder 0,0 0,0 0,0 Effekt av utländska skattesatser 0,1 0,1 0,3 Skatt på periodens resultat i resultaträkning -3,1-3,3-11,8 Effektiv skattesats 21,2% 22,6% 22,2% 11 (12)
12 Moderbolaget Moderbolagets verksamhet består till största delen av att sköta koncerngemensamma funktioner såsom ekonomi, information och marknadskommunikation, administration och interna system. Vid periodens slut är 10 (11) personer anställda i moderbolaget. Medeltalet antal anställda (heltidstjänster) under perioden är 10 (11). I resultat från finansiella poster ingår utdelning från dotterbolag med - MSEK (17,1). Genom koncernintern omstrukturering i samband med fusioner under Q har bokfört värde på aktier i dotterbolag ökat med 200 MSEK med motsvarande skuld till koncernföretag. Moderbolagets resultaträkning i sammandrag M SEK Rörelsens intäkter 10,6 9,8 36,0 Rörelsens kostnader -12,9-13,7-47,9 Rörelseresultat -2,3-3,9-11,9 Resultat från finansiella poster 0,0 16,7 18,8 Resultat efter finansiella poster -2,2 12,8 6,9 Bokslutsdispositioner ,4 Skatt på årets resultat 0,1 0,6 7,0 Periodens resultat -2,1 13,4-13,5 Moderbolagets balansräkning i sammandrag M SEK Tillgångar Anläggningstillgångar 930,8 734,6 933,2 Omsättningstillgångar 41,0 45,2 45,2 Summa tillgångar 971,7 779,8 978,5 Eget kapital och skulder Eget kapital 713,2 742,4 715,3 Obeskattade reserver 5,0 11,2 5,0 Långfristiga skulder 200,6 0,7 200,6 Kortfristiga skulder 53,0 25,5 57,6 Summa eget kapital och skulder 971,7 779,8 978,5 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 650,0 450,1 650,0 12 (12)
Delårsrapport. April juni Januari juni Viktiga händelser. För mer information, vänligen kontakta:
Pressmeddelande publicerat 15 juli 2014 kl 07.30 Delårsrapport April juni 2014 Omsättningen uppgick till 312,3 MSEK (313,3) Rörelseresultat EBIT var 14,0 MSEK (13,8) Rörelsemarginal EBIT var 4,5% (4,4)
Delårsrapport Januari mars 2012
Pressmeddelande publicerat 2 maj 2012 kl 07.30 Delårsrapport Januari mars 2012 Omsättningen uppgick till 374,8 MSEK (382,1) Rörelseresultat EBITDA var 26,3 MSEK (29,8) och rörelsemarginal EBITDA var 7,0%
Cybercom vann ett helhetsåtagande med multisiteleverans inom test och simulering för en stor telekomkund
Pressmeddelande publicerat 29 april 2015 kl 07.30 Delårsrapport Januari mars 2015 Omsättningen uppgick till 333,9 MSEK (309,1) Rörelseresultat EBIT var 14,8 MSEK (15,8) Rörelsemarginal EBIT var 4,4% (5,1)
Delårsrapport. Juli september Januari september Viktiga händelser. För mer information, vänligen kontakta:
Pressmeddelande publicerat 25 oktober 2013 kl 07.30 Delårsrapport Juli september 2013 Omsättningen uppgick till 249,3 MSEK (273,9) Rörelseresultat EBIT var 8,6 MSEK (-2,9) Rörelsemarginal EBIT var 3,4
Delårsrapport. Juli september Januari september Viktiga händelser. För mer information, vänligen kontakta:
Pressmeddelande publicerat 24 oktober 2014 kl 07.30 Delårsrapport Juli september 2014 Omsättningen uppgick till 287,4 MSEK (249,3) Rörelseresultat EBIT var 12,3 MSEK (8,6) Rörelsemarginal EBIT var 4,3%
Q1 Delårsrapport januari mars 2013
Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 102,0 Mkr (106,6) Resultat före skatt 9,1 Mkr (8,8) Resultat efter skatt 7,1 Mkr (6,6) Resultat per aktie 0,34 kr (0,31) Nettoomsättning
Delårsrapport. April juni 2015. Januari juni 2015. Viktiga händelser. För mer information, vänligen kontakta:
Pressmeddelande publicerat 14 juli 2015 kl 07.30 Delårsrapport April juni 2015 Omsättningen uppgick till 329,2 MSEK (312,3) Rörelseresultat EBIT var -2,9 MSEK (14,0) och rörelsemarginal EBIT -0,9% (4,5)
+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet
Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)
Delårsrapport Januari - Mars 2010
Delårsrapport Januari - Mars 2010 Januari Mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 8,0 (12,6) mkr Rörelseresultatet uppgick till -0,7 (0,5) mkr Resultat efter skatt uppgick till -0,6 (0,4) mkr Resultat
FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014
FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014 1 (20) ACANDO AB (publ.) 2 (20) januari - mars 2014 2013 2014 2013 2014 2013 MSEK Nettoomsättning Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelseresultat Rörelsemarginal
Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010
Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till
Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012
Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från
+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet
Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%
Generic Sweden AB (publ)
Generic Sweden AB (publ) Andra kvartalet 2018 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 14,3 MSEK (12,8 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 1,5 MSEK (0,3 MSEK). Resultat
FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2013 ACKUMULERAT 1 JANUARI 31 DECEMBER (21)
FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2013 ACKUMULERAT 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 1 (21) ACANDO AB (publ.) 2 (21) ACANDO AB (publ.) 3 (21) MSEK oktober - december 2013 2012 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättninomsättninresultaresultamarginal
Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta
Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)
Svagare kvartal än förväntat
Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.
Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.
Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade
Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal
Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet
Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.
Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade
Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012
Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den
+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt
Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet
Generic Sweden AB (publ)
Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2018 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 15,1 MSEK (12,5 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 2,0 MSEK (0,6 MSEK). Resultat
Delårsrapport Q1 januari mars 2014
Delårsrapport Q1 januari mars 2014 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 99,7 Mkr (102,0) Resultat före skatt 13,3 Mkr (9,1) Resultat efter skatt 10,3 Mkr (7,1) Resultat per aktie 0,49 kr (0,34) Fortsatt
-12% -8,0% n/a Resultattillväxt per aktie Q Andra kvartalet svagare än förväntat
Delårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Koncernrapport 18 augusti 2017 Andra kvartalet svagare än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 12% till 9,9 (11,2)
Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015
Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport
Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010
Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010 Koncernen januari mars Nettoomsättning 115,1 Mkr (120,3) Resultat före skatt 17,4 Mkr (17,0) Resultat efter skatt 12,9 Mkr (12,7) Resultat per aktie 0,61 kr (0,60)
Resultatet för första kvartalet är i stort i paritet med fjärde kvartalet 2011 (exkl. reavinst på fastighetsförsäljningen i Finland).
Q1 Delårsrapport januari mars 2012 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 106,6 Mkr (123,0) Resultat före skatt 8,8 Mkr (21,0) Resultat efter skatt 6,6 Mkr (15,5) Resultat per aktie 0,31kr (0,73) Nettoomsättning
25 % omsättningstillväxt och avsevärt bättre rörelseresultat
Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Koncernrapport 6 november 2015 25 % omsättningstillväxt och avsevärt bättre rörelseresultat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen
Delårsrapport januari - september 2008
Delårsrapport januari - september 2008 Koncernen * - Omsättningen uppgick till 389,7 Mkr (389,1) - Resultatet före skatt 77,3 Mkr (80,5)* - Resultatet efter skatt 56,1 Mkr (59,2)* - Vinst per aktie 2,65
* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017
Q 1 Delårsrapport januari mars 2017 Belopp i Mkr kvartal 1 helår FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017 2017 2016 2016 Nettoomsättning 291,5 298,6 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 43,3
Delårsrapport 1 januari 30 september 2010
Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 44% försäljningstillväxt och kraftigt stärkta marginaler JULI SEPTEMBER Nettoomsättningen ökade med 44% till 7,6 (5,3) MSEK. Rörelseresultatet* ökade till 1,8
För 2009 blev nettoomsättningen 482,2 Mkr (514,3), en minskning med 6 % jämfört med föregående år.
Q4 Bokslutskommuniké januari december 2009 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 482,2 Mkr (514,3) Nettoomsättning 132,4 Mkr (124,6) Resultat före skatt 76,5 Mkr (98,3)* Resultat
+5% Resultat efter skatt ökade till -0,9 (-1,1) MSEK.
Delårsrapport 1 januari 30 september 2017 Koncernrapport 10 november 2017 Viss omsättningstillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2017 Nettoomsättningen ökade med 5% till
Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).
Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före
Generic Sweden AB (publ)
Generic Sweden AB (publ) Tredje kvartalet 2018 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen stiger till 14,1 MSEK (12,2 MSEK). Rörelseresultatet ökar till 2,7 MSEK (1,3 MSEK). Resultat efter
Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.
Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och
Delårsrapport Juli september 2011
Pressmeddelande publicerat 27 oktober 2011 kl 07.30 Delårsrapport Juli september 2011 Omsättningen uppgår till 321,8 MSEK (328,8) Rörelseresultat EBITDA är 15,4 MSEK (35,0) och rörelsemarginal EBITDA är
Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013
Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade
Bokslutskommuniké januari - december 2008
Bokslutskommuniké januari - december 2008 Koncernen - Omsättningen uppgick till 514,3 Mkr (526,6) - Resultat före skatt uppgick till 98,3 Mkr (108,3)* * Exklusive jämförelsestörande poster för avvecklad
* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143
Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet
DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP
DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till
Förbättrad lönsamhet i Q4, starkt kassaflöde och höjd utdelning 1,00 kr (0,50)**
Bokslutskommuniké januari december2013 Koncernen januari-december oktober-december Nettoomsättning 369,9 Mkr (400,8) Nettoomsättning 100,0 Mkr (103,0) Resultat före skatt 24,0* Mkr (26,8) Resultat före
Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december
Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)
Net Gaming Europe AB (publ)
Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,
Delårsrapport Januari mars 2015
Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365
A Q G r o u p A B ( p u b l ) B o k s l u t s k o m m u n i k é
V ä s t e r å s 2 0 1 3-02- 21 A Q G r o u p A B ( p u b l ) B o k s l u t s k o m m u n i k é 2 0 1 2 Fjärde kvartalet 2012 i sammandrag Nettoomsättning 568 MSEK (472) Rörelseresultat 23 MSEK (5) Resultat
BOKSLUTSRAPPORT Bokslutsrapport 2018
BOKSLUTSRAPPORT Perioden januari - december i sammandrag Nettoomsättningen för var 186,3 (173,0) EBIT-resultat före extraordinär nedskrivning uppgick till 0,0 (-4,8) EBITDA-resultat före extraordinär nedskrivning
Tillväxten fortsätter: intäkterna ökade med 150%, bruttoresultatet med 181%
Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2016 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Tillväxten
Delårsrapport januari - mars 2008
Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*
-22% Omsättningstillväxt. -26% Rörelsemarginal. n/a Resultattillväxt per aktie Q Svagare kvartal än förväntat, följt av VD-byte
Delårsrapport 1 januari 31 mars 2018 Koncernrapport 16 maj 2018 Svagare kvartal än förväntat, följt av VD-byte JANUARI MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 22% till
Koncernen. Kvartalsrapport januari mars 2009
Q1 Kvartalsrapport januari mars 2009 Koncernen Omsättningen uppgick till 120,3 Mkr (138,4) Resultatet före skatt 17,0 Mkr (25,8)* Resultatet efter skatt 12,7 Mkr (18,5)* Vinst per aktie 0,60 kr (0,87)*
Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)
Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till
Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).
Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2
Fortsatt lönsam tillväxt för Poolia
Fortsatt lönsam tillväxt för Poolia Pooliakoncernens intäkter för första kvartalet uppgick till 342,4 Mkr, vilket är de högsta intäkterna någonsin för ett enskilt kvartal och 16% högre än motsvarande period
Bokslutskommuniké 2009
Bokslutskommuniké 2009 Januari December 2009 Nettoomsättningen uppgick till 41,4 (50,9) mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,1 (-1,6) mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,8 (-2,2) mkr Resultat per aktie
Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012
Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal
ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2014
Absolent Group AB Delårsrapport jan-sep 2014 ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2014 Nettoomsättningen för perioden jan - sep blev 202,8 Mkr (156,6) Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella
JLT Delårsrapport januari september 2017
JLT Delårsrapport januari september Orderingång 83,5 MSEK (94,6) Omsättning 85,7 MSEK (92,2) Bruttomarginal 44,2 procent (41,9) Rörelseresultat 8,0 MSEK (8,6) Resultat efter skatt 5,9 MSEK (6,9) Kommentarer
DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2007
DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2007 Januari - mars 2007 Nettoomsättningen uppgick till 7,6 (11,0) mkr Resultat efter skatt uppgick till 0,1 (0,8) mkr Resultat per aktie uppgick till 0,05 (0,26) kr Soliditeten
Delårsrapport Januari mars 2016
Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli september 2014
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2014 30 september 2014 Juli - september 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (52,7*) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,7 (1,7*) MSEK.
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari mars 2014
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2014 31 mars 2014 Januari Mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (80,3*) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,6 (5,1*) MSEK. EBITDA-marginalet
Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat
Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902
Delårsrapport Januari - Mars 2011
Delårsrapport Januari - Mars 2011 Januari Mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9,5 (8,0) mkr Rörelseresultatet uppgick till -0,5 (-0,7) mkr Resultat efter skatt uppgick till -0,4 (-0,6) mkr Resultat
-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat
Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Koncernrapport 11 maj 2016 Första kvartalet något svagare än förväntat JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 4% till 10,9
Avvaktande marknad. Perioden juli - sep. Perioden januari september. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-september 2012
Avvaktande marknad Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 50,0 MSEK (51,6), vilket motsvarar en negativ tillväxt på -3,1 % Rörelseresultatet uppgick till 4,6 MSEK (6,0) vilket ger en rörelsemarginal
Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden oktober-december. Perioden januari december
Fortsatt tillväxt med god lönsamhet Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 99,8 MSEK (90,3), vilket motsvarar en tillväxt med 10,2 % (1,9) Rörelseresultatet uppgick till 10,7 MSEK (9,8), vilket
Delårsrapport Januari Mars 2009
Delårsrapport Januari Mars 2009 Januari Mars 2009 Nettoomsättningen uppgick till 12,6 (15,8) mkr Rörelseresultatet uppgick till 0,5 (1,3) mkr Resultat efter skatt uppgick till 0,4 (0,8) mkr Resultat per
Delårsrapport januari mars 2008
Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),
Delårsrapport kvartal 3 2009
H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med
ABSOLENT GROUP AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN-DEC 2014
Absolent Group AB Bokslutskommuniké jan-dec 2014 ABSOLENT GROUP AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN-DEC 2014 Nettoomsättningen för perioden jan - dec blev 276,0 Mkr (209,7) Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella
Stark start på året skapar goda förutsättningar framöver. VD har ordet
Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2017 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Stark start
Jul - sep 2013 Jul - sep 2012
Delårsrapport 1 januari 30 september 2013 Koncernrapport 8 november 2013 Negativ tillväxt i Sverige, fortsatt stark tillväxt i Tyskland. JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen
Delårsrapport Januari Juni 2011
Delårsrapport Januari Juni 2011 Januari Juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 19,4 (15,3) mkr Rörelseresultatet uppgick till -1,2 (-1,6) mkr Resultat efter skatt uppgick till -1,1 (-1,6) mkr Resultat
Delårsrapport Januari Juni 2010
Delårsrapport Januari Juni 2010 Januari Juni 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15,3 (23,4) mkr Rörelseresultatet uppgick till -1,6 (1,6) mkr Resultat efter skatt uppgick till -1,6 (1,7) mkr Resultat
Delårsrapport Januari mars 2017
Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394
Mycket starkt kvartal
Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal
Delårsrapport januari - september 2007
Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat
Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden april juni Perioden januari juni Vd:s kommentar. April juni 2018
Fortsatt tillväxt med god lönsamhet Perioden april juni 2018 Intäkterna uppgick till 100,1 MSEK (96,3), vilket motsvarar en tillväxt om 4,3 % (10,3) Rörelseresultatet uppgick till 9,8 MSEK (9,6) vilket
Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010
Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761
Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016
Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade
Delårsrapport perioden januari-september 2016
Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)
DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012
DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen
Koncernen. Delårsrapport. Januari Juni
Q2 Delårsrapport Januari Juni 2009 Koncernen Januari Juni April - Juni - Omsättningen uppgick till 252,9 Mkr (277,2) - Omsättningen uppgick till 132,7 (138,8) - Resultat före skatt 41,0 Mkr (55,3)* - Resultat
Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013
Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)
Delårsrapport Januari - Mars 2012
Delårsrapport Januari - Mars 2012 Januari Mars 2012 Nettoomsättningen uppgick till 13,7 (9,5) mkr Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,5) mkr Resultat efter skatt uppgick till 0,4 (-0,4) mkr Resultat
All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006
ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning
Delårsrapport Januari - september 2015
Delårsrapport Januari - september 2015 Period 1 juli 30 september 2015 Nettoomsättningen uppgår till 83 192 (69 703) kkr motsvarande en tillväxt om 19,4%. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2014
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2014 30 juni 2014 April - juni 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (84,1*) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,8 (3,3*) MSEK. EBITDA-marginalet
Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E
AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror
DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2018
Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september var 138,8
DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006
1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger
* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143
Bokslutskommuniké, Förbättrat resultat i fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet 2014 visade Vendator ett positivt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till 2,2 procent och rörelseresultatet
+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015
Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till
ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2014
Absolent Group AB Delårsrapport jan-juni 2014 ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2014 Nettoomsättningen för perioden jan - juni blev 131,1 Mkr (99,3) Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella
Delårsrapport januari - juni 2007
Delårsrapport januari - juni 2007 - Omsättningen ökade till 276,9 Mkr (258,0) - Resultatet före skatt 51,2 Mkr (50,9) - Resultatet efter skatt 36,1 Mkr (34,8) - Vinst per aktie 1,70 kr (1,64) Omsättning
januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG
Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat
DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014
DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet