Bokslutskommuniké 2007/2008
|
|
- Erika Jonsson
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Bokslutskommuniké 2007/ juli juni 2008 FJÄRDE KVARTALET 2007/2008 l Omsättningen för kvartalet uppgick till 186,0 (112,4) miljoner kronor. l Rörelseresultatet justerat för goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 13,7 (19,9) miljoner kronor under kvartalet. Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet uppgick till 8,8 (17,8) miljoner kronor. l l Resultat efter skatt uppgick till 4,4 (9,2) miljoner kronor, motsvarande 0,30 (0,92) kronor per aktie. De finska bolagen Ferral Components och Ferral Alucast förvärvades den 17 maj Bolagen omsatte under kalenderåret 2007 sammanlagt 15 miljoner EUR med ett rörelseresultat (EBITA) om 2,2 miljoner EUR. l Proforma inklusive Ferral för hela perioden uppgick omsättningen till 216,0 miljoner kronor med ett rörelseresultat justerat för goodwillavskrivningar (EBITA) om 18,0 miljoner kronor. l Koncernredovisningen övergår till IFRS från och med 1 juli TOLV MÅNADER 2007/2008 l Omsättningen för perioden uppgick till 668,2 (309,8) miljoner kronor. l Rörelseresultatet justerat för goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 62,2 (74,1) miljoner kronor under perioden. Rörelseresultatet (EBIT) under perioden uppgick till 46,3 (68,2) miljoner kronor. l Resultat efter skatt uppgick till 44,8 (35,6) miljoner kronor, motsvarande 3,28 (3,59) kronor per aktie. l l Den 22 oktober 2007 noterades bolaget på OMX First North, samtidigt gjordes en riktad nyemission om 100 miljoner kronor till allmänheten och institutioner. Under året har de rörelsedrivande bolagen RAMAB, Ferral Components samt Ferral Alucast förvärvats. Bolagen förväntas tillföra drygt 200 miljoner kronor i årlig nettoomsättning till koncernen. l Proforma, inklusive Ferral och RAMAB, uppgick omsättningen till 848,9 miljoner kronor för hela perioden med ett rörelseresultat justerat för goodwillavskrivningar (EBITA) om 89,8 miljoner kronor. l Från och med 1 juli 2008 grupperas koncernbolagen i affärsområdena flänsar och rörkopplingar, värmeväxlare och tryckkärl samt reservkraft. Vinovo är ett investeringsbolag som utifrån en stark kapitalbas förvärvar små och medelstora företag med starka kassaflöden. Målsättningen är att genom aktivt långsiktigt ägande i samarbete med ledningen i portföljbolagen bygga värden för Vinovos aktieägare. Bolagets aktie är noterad på marknadsplatsen First North. Evli Bank är bolagets certified advisor. Lämnad information avser koncernen i sin helhet om inget annat anges. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående räkenskapsår. Vinovo AB (publ) Grev Turegatan 30, 6tr Stockholm Org.nr: Tel: Fax:
2 Finansiell översikt Resultaträkning 2007/ / / /2007 Kv 4 Kv 4 Helår Helår (MKR) apr 08 jun 08 apr 07 jun 07 jul 07 jun 08 jul 06 jun 07 Nettoomsättning 186,0 112,4 668,2 309,8 Bruttoresultat 29,2 26,8 111,8 95,3 (% av nettoomsättning) 15,7 23,8 16,7 30,8 Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA 16,6 21,6 71,9 78,2 (% av nettoomsättning) 8,9 19,2 10,8 25,2 Rörelseresultat före avskrivning på goodwill, EBITA 13,7 19,9 62,2 74,1 (% av nettoomsättning) 7,4 17,7 9,3 23,9 Rörelseresultat, EBIT 8,8 17,8 46,3 68,2 (% av nettoomsättning) 4,7 15,9 6,9 22,0 Periodens resultat 4,4 9,2 44,8 35,6 (% av nettoomsättning) 2,4 8,2 6,7 11,5 Resultat per aktie 0,30 0,92 1 3,28 3,59 1 Resultat per aktie efter utspädning 0,30 0,88 1 3,25 3,40 1 Resultat per aktie före goodwillavskrivningar 0,63 1,13 1 4,45 4,18 1 Resultat per aktie före goodwillavskrivningar efter utspädning Nyckeltal 0,63 1,08 1 4,40 3, / /2007 Kv 4 Kv 4 apr 08 jun 08 apr 07 jun 07 Avkastning på eget kapital, % 27,5 95,0 Avkastning på sysselsatt kapital, % 34,6 77,6 Eget kapital per aktie, kronor 17,2 6,5 Soliditet, % 33,9 15,9 Räntebärande nettoskuld, miljoner kronor 229,5 216,9 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,9 3,1 Antal aktier vid periodens utgång Antal aktier vid periodens utgång, efter utspädning Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning Antal anställda vid periodens slut Antal aktier under 2006/2007 har justerats för nyemission av aktier till nominellt värde samt split 1:20 under våren Per finns totalt utestående teckningsoptioner med en lösenkurs om 50 kr. Definitioner av nyckeltal Avkastning på eget kapital Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital, beräknat på rullande 12 månader. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital, beräknat på rullande 12 månader. Soliditet Eget kapital och minoritet i procent av balansomslutningen. Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital. 2
3 Information om innehaven Uppgifter avser perioden juli juni 2008 om inte annan uppgift anges. Nordic Flanges Omsättning 268,5 miljoner kronor EBITA 46,9 miljoner kronor Vinovos ägarandel 100% Investeringstidpunkt maj 2006 Nordic Flanges tillverkar och bedriver handelsverksamhet med flänsar och andra rördelar. Verksamhet bedrivs i Örnsköldsvik, Stockholm och Vellinge. Antal anställda uppgår till 68 per 30 juni Ferral Omsättning 154,6 miljoner kronor 1 EBITA 24,0 miljoner kronor Vinovos ägarandel 91% Investeringstidpunkt maj Ferral består av de rörelsedrivande bolagen Ferral Components Oy och Ferral Alucast Oy. Bolaget tillverkar, lagerhåller och handlar med flänsar och komponenter i rostfritt stål, kolstål och aluminium. Verksamheten bedrivs i Kalajoki och Kruunupy i Finland. Antal anställda uppgår till 101 per 30 juni Örnalp Unozon Omsättning 216,9 miljoner kronor EBITA 19,1 miljoner kronor Vinovos ägarandel 91% Investeringstidpunkt april 2007 Örnalp Unozon tillverkar avancerad produktionsutrustning i svårbearbetade material och rostfritt stål. Verksamhet bedrivs i Örnsköldsvik. Antal anställda uppgår till 104 per 30 juni RAMAB 2 Omsättning 61,2 miljoner kronor 2 EBITA 8,1 miljoner kronor Vinovos ägarandel 83% Investeringstidpunkt januari 2008 RAMAB tillverkar tubulära värmeväxlare samt utför konstruktion, tillverkning och installation av kompletta rörsystem. Verksamheten bedrivs i Knislinge. Antal anställda uppgår till 26 per 30 juni Genetech Omsättning 147,7 miljoner kronor EBITA -0,1 miljoner kronor Vinovos ägarandel 100% Investeringstidpunkt maj 2007 Genetech tillverkar och återförsäljer reservkraftsapplikationer med höga krav på driftsäkerhet och kvalitet. Verksamhet bedrivs i Östersund. Antal anställda uppgår till 58 per 30 juni Ferral konsolideras i koncernen från och med 1 juni Angivna siffror är proforma för perioden juli 2007-juni RAMAB konsolideras i koncernen från och med 1 januari Angivna siffror är proforma för perioden juli juni RAMAB 61,2 mkr 7% Genetech 147,7 mkr 17% Örnalp Unozon 216,9 mkr 26% Nettoomsättning Nordic Flanges 268,5 mkr 32% Ferral 154,6 mkr 18% mkr Orderstock jun jun 08 Genetech RAMAB Örnalp Unozon 3
4 Verksamheten under fjärde kvartalet 2007/2008 Rapportperiodens räkenskaper innefattar de rörelsedrivande bolagen Nordic Flanges, Ferral (1 mån), Genetech, Örnalp Unozon och RAMAB. Motsvarande period föregående räkenskapsår innehöll Nordic Flanges, Genetech (1 mån) samt Örnalp Unozon (2 mån). För Nordic Flanges och Ferral är produktionen huvudsakligen lagerstyrd med relativt korta beställningar som kan variera kraftigt över tiden, medan produktionen för Örnalp Unozon, RAMAB och Genetech framförallt är kundorderstyrd med längre framförhållning. Koncernens omsättning och resultat Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 186,0 (112,4) miljoner kronor, en ökning med 65%. Ökningen om totalt 73,6 miljoner kronor är ett resultat dels av 27,3 miljoner kronor hänförlig till de förvärvade verksamheterna i RAMAB och Ferral, dels en försäljningsökning om 46,3 miljoner kronor för bolag som helt eller delvis bidrog under motsvarande jämförelseperiod. Bruttoresultatet för kvartalet uppgick till 29,2 (26,8) miljoner kronor, en ökning med 9%. Bruttomarginalen uppgick till 15,7 (23,8)%. Förändringen i såväl bruttomarginal som övriga lönsamhetsmått förklaras huvudsakligen av att jämförelseperioden domineras av Nordic Flanges som normalt sett har högre marginaler än övriga bolag. Dessutom uppvisar Genetech fortfarande otillfredsställande låg marginal. Under kvartalet har också resultatet belastats med 1,2 miljoner kronor i nedlagda kostnader för en transaktion som avbrutits. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 16,6 (21,6) miljoner kronor, en minskning med 23%. EBITDA-marginalen uppgick till 8,9 (19,2)%. Rörelseresultatet före avskrivningar på goodwill (EBITA) uppgick till 13,7 (19,9) miljoner kronor, en minskning med 31%. EBITA-marginalen uppgick till 7,4 (17,7)%. Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 8,8 (17,8) miljoner kronor, en minskning med 51%. Rörelsemarginalen uppgick till 4,7 (15,9)%. Resultat efter skatt uppgick till 4,4 (9,2) miljoner kronor, motsvarande 0,30 (0,92) kronor per aktie. Proforma inklusive förvärvade bolag I de redovisade siffrorna ingår nyförvärvet Ferral från och med 1 juni 2008, dvs endast under en månad. I tabellen visas resultatmått som om Ferral konsoliderats i koncernen under hela perioden: (MKR) Redovisat apr-jun 08 Ferral (2mån) apr-maj 08 Proforma apr-jun 08 Nettoomsättning 186,0 30,0 216,0 EBITDA 16,6 5,1 21,7 EBITA 13,7 4,3 18,0 Dotterbolag Nordic Flanges Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 75,6 (81,2) miljoner kronor, en minskning med 7%. Förändringen jämfört med föregående år är huvudsakligen hänförlig till att prisnivån 2008, framförallt på legeringstillägg, var lägre än för motsvarande period Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 11,8 (18,9) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick därmed till 15,6 (23,3)%. Lönsamhetsförsämringen är avhängig nedgången på materialpriser vilket resulterat i försämrade bruttoresultattillskott samt lagernedskrivningar. Värdeförändringar på varulagret påverkade resultatet negativt med 4,2 miljoner kronor under fjärde kvartalet. Under kvartalet har nickelpriset fallit kraftigt och det råder fortsatt osäkerhet kring utvecklingen av nickelpriset framöver. Lönsamheten framöver är beroende av utvecklingen på materialpriser. Arbetet med att utöka produktionskapaciteten för Nordic Flanges i Örnsköldsvik fortlöper enligt plan. Under kvartalet har en smideshammare, ugn för värmebehandling samt utrustning till laboratorium inhandlats. Under hösten förväntas den första egentillverkade flänsen i duplexmaterial säljas och bolaget har fått positiv respons från kunder som efterfrågar det nya produktsortimentet. Som tidigare kommunicerats uppgår hela investeringsprogrammet till ca 75 miljoner kronor och förväntas öka produktionskapaciteten med 60-70% när den är fullt driftsatt, indikativt under hösten Investeringen är i sin helhet bankfinansierad. Ferral Ferral Components Oy och Ferral Alucast Oy förvärvades den 19 maj Nettoomsättningen för kvartalet (1 mån) uppgick till 14,7 miljoner kronor och rörelseresultatet (EBITA) till 2,4 miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick därmed till 16,0%. Jämförelsesiffror för motsvarande period förra året finns ej tillgängliga eftersom Ferral då ej ingick i Vinovokoncernen och delårsrapportering ej upprättades. Utsikterna för lönsam tillväxt mot befintliga och nya kund- 4
5 Vinovo Bokslutskommuniké 1 juli juni 2008 segment är goda. Örnalp Unozon Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 54,9 (24,7) miljoner kronor och rörelseresultatet (EBITA) till 5,6 (1,8) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick därmed till 10,2 (7,3)%. Jämförelsesiffror för motsvarande period förra året avser endast två månader eftersom bolaget konsoliderades från och med maj Verksamheten i Örnalp Unozon har utvecklats mycket starkt och både omsättning och marginaler är goda. Visst samarbete har påbörjats med systerbolaget RAMAB vilket förväntas utökas under hösten Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 76 miljoner kronor vilket kan jämföras med 81 miljoner kronor vid motsvarande tidpunkt föregående år. RAMAB Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 12,6 miljoner kronor och rörelseresultatet (EBITA) till 1,1 miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick därmed till 8,7%. Jämförelsesiffror för motsvarande period förra året finns ej tillgängliga eftersom RAMAB då ej ingick i Vinovokoncernen och delårsrapportering ej upprättades. Under juni erhölls en rekordorder mot E.ON om totalt 31 miljoner kronor. Ordern sträcker sig fram till sommaren 2010 och kommer därmed utgöra en god bas för entrepenadverksamheten som haft låg aktivitet under våren Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 53 miljoner kronor, orderstock vid motsvarande tidpunkt föregående år finns ej tillgänglig. Genetech Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 28,2 (6,6) miljoner kronor och rörelseresultat (EBIT) till -3,3 (0,1) miljoner kronor. Jämförelsesiffror för motsvarande period förra året avser endast en månad eftersom bolaget konsoliderades från och med juni Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 79 miljoner kronor vilket kan jämföras med 74 miljoner kronor vid motsvarande tidpunkt föregående år. Under kvartalet har 18 personer varslats om uppsägning, både inom produktionen och bland tjänstemän. Neddragningen beräknas medföra kostnadsminskningar om 6 miljoner kronor på årsbasis och bedöms ge bättre förutsättningar för lönsamhet på nuvarande försäljningsvolymer. Under april har beslutats att avveckla dotterbolaget i England som under helåret belastade resultatet med 1,2 miljoner kronor. Vid utgången av juni 2008 fanns inga anställda kvar i bolaget. Fortsatt försäljning mot England sker genom den svenska försäljningsorganisationen. Utbyggnad av Genetechs monteringsanläggning färdigställdes under maj Som tidigare kommunicerats uppgår investeringsprogrammet till 16 miljoner kronor och förväntas tredubbla befintlig monteringskapacitet och även bidra till en ökad produktivitet. Investeringen är i sin helhet bankfinansierad. Investeringar och avskrivningar Koncernens investeringar under kvartalet uppgick till 84,0 (96,1) miljoner kronor. Kvartalets investeringar utgjordes till större delen av förvärvet av Ferral samt Nordic Flanges utbyggnad i Örnsköldsvik och Genetechs utbyggnad i Östersund. Kvartalets avskrivningar uppgick till 7,8 (3,8) miljoner kronor, varav 4,9 (2,1) miljoner kronor bestod av avskrivningar på goodwill. Kassaflöde och finansiell ställning Det operativa flödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 11,9 (15,9) miljoner kronor under kvartalet. Förändring av rörelsekapital uppgick till 10,8 (-15,9) miljoner kronor. Koncernens kassaflöde uppgick under kvartalet till -15,1 (3,2) miljoner kronor. Genom att utnyttja förvärvade skattemässiga underskottsavdrag för samtliga svenska koncernbolag med koncernbidragsrätt är det endast verksamheterna i Ferral och RAMAB som ger upphov till skattekostnader under perioden. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 108,3 (14,0) miljoner kronor. Räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 337,7 (230,9) miljoner kronor. Soliditeten uppgick till 33,9 (15,9)%. Moderbolaget Moderbolaget har tre anställda som arbetar med Vinovos löpande förvaltning av befintliga portföljbolag samt identifiering av tillkommande förvärvsobjekt. Under augusti 2008 har två Investment Managers påbörjat sina anställningar. Dessutom har en koncernredovisningsansvarig rekryterats och hon kommer att påbörja sin anställning i oktober Moderbolaget hade ingen omsättning under perioden och resultatet efter finansiella poster uppgick till -2,8 (-0,9) miljoner kronor. 5
6 Tolv månader 2007/2008 Koncernen Nettoomsättningen för perioden juli juni 2008 uppgick till 668,2 (309,8) miljoner kronor, en ökning med 116%. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 46,3 (68,2) miljoner kronor, motsvarande en minskning med 32%. Rörelsemarginalen var 6,9 (22,0)%. Periodens resultat uppgick till 44,8 (35,6) miljoner kronor. Vinst per aktie uppgick till 3,28 (3,59) kronor. Under december 2007 förvärvades skattemässiga underskottsavdrag, så kallade årsförluster, om 151 miljoner kronor. Dessa kan utnyttjas mot rörelsevinster i de svenska koncernbolagen genom koncernbidrag. I samband med förvärvet bokfördes en positiv resultateffekt om 26,4 miljoner kronor. Under räkenskapsåret har sammanlagt 47 miljoner kronor av de förvärvade underskottsavdragen utnyttjats. Värdet av resterande 104 miljoner kronor, dvs 29,2 miljoner kronor, har redovisat som uppskjuten skattefordran i balansräkningen. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 58,0 (11,8) miljoner kronor. Koncernens investeringar uppgick till 174,3 (97,5) miljoner kronor. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 210,6 (86,1) miljoner kronor. Totalt kassaflöde uppgick till 94,3 (0,4) miljoner kronor. Antal anställda vid periodens utgång uppgick till 360 (224). Dotterbolagen Nordic Flanges nettoomsättning för perioden uppgick till 268,5 (278,5) miljoner kronor och rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 46,9 (76,4) miljoner kronor. Ferrals bidrag till koncernens nettoomsättning sedan förvärvstidpunkten 17 maj 2008 uppgick till 14,7 miljoner kronor och rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 2,4 miljoner kronor. Örnalp Unozons nettoomsättning för perioden uppgick till 216,9 (24,7) miljoner kronor och rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 19,1 (1,8) miljoner kronor. Jämförelseperioden avser maj - juni RAMABs bidrag till koncernens nettoomsättning sedan förvärvstidpunkten 16 januari 2008 uppgick till 20,4 miljoner kronor och rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 2,0 miljoner kronor. Proforma inklusive förvärvade bolag I de redovisade siffrorna ingår nyförvärvet RAMAB från och med 1 januari 2008, dvs endast under sex månader, samt nyförvärvet Ferral från och med 1 juni 2008, dvs endast under en månad. I tabellen visas resultatmått som om RAMAB och Ferral konsoliderats i koncernen under hela perioden: (MKR) Redovisat jul07-jun08 RAMAB (6mån) jul07-dec07 Ferral (11mån) jul07-maj07 Proforma jul07-jun08 Nettoomsättning 668,2 40,8 139,9 848,9 EBITDA 71,9 6,4 25,8 104,1 EBITA 62,2 6,0 21,6 89,8 Händelser efter rapportperiodens utgång I syfte att förtydliga Vinovos strategi ytterligare kommer verksamheten från och med 1 juli 2008 att delas in i tre affärsområden. De tre affärsområdena är flänsar och rörkopplingar, värmeväxlare och tryckkärl samt reservkraft. Den finansiella rapporteringen för de rörelsedrivande bolagen kommer framöver att ske per affärsområde. Per 1 juli 2008 övergår Vinovos koncernredovisning till IFRS, därmed kommer delårsrapporten för första kvartalet 2008/2009 att redovisas enligt IFRS. Konverteringen kommer huvudsakligen innebära att koncernmässiga övervärden som uppkommit genom förvärv delvis kommer att klassificeras om från goodwill och fördelas på andra tillgångsslag när tidigare upprättade förvärvsanalyser räknas om enligt IFRS. Dessa tillgångsslag kan ha annan avskrivningsperiod än den förvärvsgoodwill som tidigare skrivits av över 10 år. Därutöver bedöms skillnaden mot nuvarande redovisningsprinciper vara begränsad. Eftersom konverteringen görs retroaktivt kommer det egna kapitalet per 30 juni 2008, som det redovisas i denna rapport, att räknas om. Utsikter Orderläget i Vinovos samtliga portföljbolag är högt och det finns inga indikationer på försämrade utsikter för kommande räkenskapsår 2008/2009. Vinovo för löpande diskussioner med flera intressenter om både tilläggsförvärv och fristående investeringar i samma och närliggande branscher. Fokus ligger på tilläggsförvärv i de sedan 1 juli 2008 definierade affärsområdena. Genetechs nettoomsättning för perioden uppgick till 147,7 (6,6) miljoner kronor och rörelseresultatet (EBITA) uppgick till -0,1 (0,1) miljoner kronor. Jämförelseperioden avser juni
7 Risker och osäkerhetsfaktorer Samtliga rörelsebolag i Vinovokoncernen påverkas av industrikonjunkturen i stort, eftersom tillverkade produkter ofta är delkomponenter i större investeringsprojekt. Dotterbolagens verksamhet ger upphov till risker som orsakas av förändringar av priser på marknadsnoterade råvaror, huvudsakligen nickel och andra legeringsmetaller i rostfritt stål. Risken består i att dotterbolagen har lager som ökar och minskar i värde när råvarupriser förändras, och prisskillnaden inte kan kompenseras till fullo mot kunderna. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1. Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste publicerade årsredovisningen, med undantag för redovisning av pågående arbeten i Örnalp Unozon, RAMAB och Genetech vilka från och med tredje kvartalet 2007/2008 avräknas successivt baserat på projektens färdigställandegrad. Jämförelseperiodens siffror har inte räknats om eftersom förändringen ej bedöms ha väsentlig påverkan. Finansiell information Årsredovisning 2007/ september 2008 Årsstämma: 14 oktober 2008 Delårsrapport juli september november 2008 Delårsrapport juli december februari 2009 Vinovo AB (publ) Stockholm den 29 augusti 2008 Andor Gerendas Verkställande direktör Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information, kontakta: Andor Gerendas Martin Andersson Verkställande direktör Finans- och ekonomichef andor@vinovo.se martin@vinovo.se Förslag till årsstämman Kallelse till årsstämma kommer att publiceras senast den 14 september och årsstämman kommer att hållas den 14 oktober. Årsredovisning för 2007/2008 kommer att finnas tillgänglig på Vinovos hemsida senast den 30 september Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2007/
8 Vinovo Bokslutskommuniké 1 juli juni 2008 Koncernens resultaträkning 2007/ / / /2007 Kv 4 Kv 4 Helår Helår (TKR) Not apr 08 jun 08 apr 07 jun 07 jul 07 jun 08 jul 06 jun 07 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Rörelsens kostnader Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella placeringar Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Minoritetens andel av periodens resultat Periodens resultat Not 1 Avskrivningar 2007/ / / /2007 Kv 4 Kv 4 Helår Helår (TKR) apr 08 - jun 08 apr 07 -jun 07 jul 07 -mar 08 jul 06 - jun 07 Kostnad för sålda varor varav goodwill Försäljningskostnader varav goodwill Administrationskostnader varav goodwill Forsknings- och utvecklingskostnader varav goodwill TOTAL varav goodwill
9 Koncernens balansräkning 2007/ /2007 (TKR) 30 jun jun 07 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Andra långsiktiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Varor under tillverkning Färdiga varor och handelsvaror Pågående arbeten för annans räkning Förskott till leverantörer Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR
10 Koncernens balansräkning 2007/ /2007 (TKR) 30 jun jun 07 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga skulder, räntebärande Övriga skulder, icke räntebärande Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Förändring i koncernens eget kapital 2007/ / / /2007 Kv 4 Kv 4 Helår Helår (TKR) apr 08 -jun 08 apr 07 -jun 07 jul 07-jun 08 jul 06 jun 07 Ingående balans Återbetalning av villkorade aktieägartillskott Nyemission av aktier Nyemission av teckningsoptioner Omräkningsdifferens Periodens resultat Eget kapital vid periodens slut
11 Koncernens kassaflödesanalys 2007/ / / /2007 Kv 4 Kv 4 Helår Helår (TKR) apr 08 - jun 08 apr 07 - jun 07 jul 07 jun 08 jul 06 jun 07 Rörelseverksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster Betald skatt Rörelsens kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Rörelsens kassaflöde Investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Avyttring av finansiella anläggningstillgångar Investeringsverksamhetens kassaflöde Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Amortering av lån Utbetald utdelning till minoritet i dotterbolag Finansieringsverksamhetens kassaflöde Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Grev Turegatan 30, 6tr, Stockholm Tel: , Fax: Hemsida: 11
KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2016
Q2 NORDIC FLANGES GROUP I KORTHET Nordic Flanges är en ledande leverantör av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium
Delårsrapport januari juni 2005
Delårsrapport januari juni 2005 - Omsättningen för perioden uppgick till 215,1 Mkr (202,2) - Resultatet efter finansiella poster blev 42,2 Mkr (36,7) - Resultat efter skatt uppgick till 30,4 Mkr (26,5)
Delårsrapport januari - mars 2007
Delårsrapport januari - mars 2007 - Omsättningen ökade till 136,9 Mkr (126,3) - Resultatet före skatt 25,6 Mkr (23,6) - Resultatet efter skatt 17,6 Mkr (17,0) - Vinst per aktie 0,83 kr (0,80) Omsättning
Delårsrapport januari - september 2008
Delårsrapport januari - september 2008 Koncernen * - Omsättningen uppgick till 389,7 Mkr (389,1) - Resultatet före skatt 77,3 Mkr (80,5)* - Resultatet efter skatt 56,1 Mkr (59,2)* - Vinst per aktie 2,65
Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006
Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006 - Omsättningen ökade till 504,4 Mkr (423,1) - Resultatet före skatt 107,2 Mkr (96,3) - Resultatet efter skatt 73,7 Mkr (66,8) - Vinst per aktie 3,48 kr (3,19)
Q1 Delårsrapport januari mars 2013
Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 102,0 Mkr (106,6) Resultat före skatt 9,1 Mkr (8,8) Resultat efter skatt 7,1 Mkr (6,6) Resultat per aktie 0,34 kr (0,31) Nettoomsättning
Delårsrapport januari - juni 2007
Delårsrapport januari - juni 2007 - Omsättningen ökade till 276,9 Mkr (258,0) - Resultatet före skatt 51,2 Mkr (50,9) - Resultatet efter skatt 36,1 Mkr (34,8) - Vinst per aktie 1,70 kr (1,64) Omsättning
Delårsrapport januari - juni 2006
Delårsrapport januari - juni 2006 - Omsättningen ökade till 258,0 Mkr (215,1) - Resultatet före skatt blev 50,9 Mkr (42,2) - Resultat efter skatt uppgick till 34,8 Mkr (30,4) - Resultat efter skatt per
Rullande tolv månader.
Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 2016 Kv 2 Kv 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår Omsättning, Mkr 66,6 59,6 153,2 140,9 283,9 Rörelseresultat, Mkr 4,9 2,9 17,7 14,0-30,9 Rörelsemarginal, % 7,4 4,8 11,5 9,9
Delårsrapport. januari september 2004
Delårsrapport januari september 2004 Delårsrapport januari september 2004 för koncernen Omsättningen ökade med 8% till 288,3 Mkr (265,9) Resultatet efter finansiella poster ökade med 30% till 52,2 Mkr
Delårsrapport Q1 januari mars 2014
Delårsrapport Q1 januari mars 2014 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 99,7 Mkr (102,0) Resultat före skatt 13,3 Mkr (9,1) Resultat efter skatt 10,3 Mkr (7,1) Resultat per aktie 0,49 kr (0,34) Fortsatt
Bokslutskommuniké januari - december 2008
Bokslutskommuniké januari - december 2008 Koncernen - Omsättningen uppgick till 514,3 Mkr (526,6) - Resultat före skatt uppgick till 98,3 Mkr (108,3)* * Exklusive jämförelsestörande poster för avvecklad
Delårsrapport januari - september 2007
Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr
Delårsrapport januari - september 2006
Delårsrapport januari - september 2006 - Omsättningen ökade till 364,3 Mkr (304,6) - Resultatet före skatt blev 74,7 Mkr (62,9) - Resultat efter skatt uppgick till 51,7 Mkr (45,3) - Resultat efter skatt
Rullande tolv månader.
Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8
Intervacc Bokslutskommuniké januari 31 december
Intervacc Bokslutskommuniké 2016 1 januari 31 december Intervacc AB Org nr. 556238-1748 2016 i jämförelse med 2015 Försäljning Rörelsens intäkter minskade under 2016 till 58,0 MSEK (64,8 MSEK) motsvarande
Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010
Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010 Koncernen januari mars Nettoomsättning 115,1 Mkr (120,3) Resultat före skatt 17,4 Mkr (17,0) Resultat efter skatt 12,9 Mkr (12,7) Resultat per aktie 0,61 kr (0,60)
Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9
Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Rörelsemarginal, % 13,4 12,4 11,1 neg Resultat efter finansiella
Koncernen. Kvartalsrapport januari mars 2009
Q1 Kvartalsrapport januari mars 2009 Koncernen Omsättningen uppgick till 120,3 Mkr (138,4) Resultatet före skatt 17,0 Mkr (25,8)* Resultatet efter skatt 12,7 Mkr (18,5)* Vinst per aktie 0,60 kr (0,87)*
Mkr mars Koncernen. Nettoomsättning Operativt rörelseresultat 1)
Mkr 2019 2018 mars 19 2018 Koncernen Nettoomsättning 6 874 6 978 28 278 28 382 Operativt rörelseresultat 1) 238 218 1 054 1 034 Operativt rörelseresultat, exklusive IFRS 16 2) 227 218 1 043 1 034 Operativ
Resultaträkningar. Göteborg Energi
Göteborg Energi Resultaträkningar Koncernen Moderföretaget Belopp i mkr Not 2016 2015 2016 2015 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 4 5 963 5 641 3 438 3 067 Anslutningsavgifter 88 88 35 45 Aktiverat arbete
Förbättrad lönsamhet i Q4, starkt kassaflöde och höjd utdelning 1,00 kr (0,50)**
Bokslutskommuniké januari december2013 Koncernen januari-december oktober-december Nettoomsättning 369,9 Mkr (400,8) Nettoomsättning 100,0 Mkr (103,0) Resultat före skatt 24,0* Mkr (26,8) Resultat före
Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta
Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)
Delårsrapport januari - mars 2008
Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*
Bokslutskommuniké IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 december 2018
Bokslutskommuniké IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 december 2018 IA Industriarmatur Group AB (publ.) Kämpegatan 16 411 04 GÖTEBORG Telefon 031-80 95 50 info@industriarmatur.se www.industriarmatur.se
1) För avstämning av operativt rörelseresultat mot rörelseresultat se Not 3.
Mkr 2019 2018 2019 2018 juni 19 2018 Koncernen Nettoomsättning 7 426 8 329 14 300 15 307 27 375 28 382 Operativt rörelseresultat 1) 306 299 544 517 1 061 1 034 Operativt rörelseresultat, exklusive IFRS
Delårsrapport januari - juni 2008
Delårsrapport januari - juni 2008 Koncernen * - Omsättningen uppgick till 277,2 Mkr (276,9) - Resultatet före skatt 55,3 Mkr (58,8)* - Resultatet efter skatt 40,3 Mkr (43,6)* - Vinst per aktie 1,90 kr
Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E
AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015
ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2014
Absolent Group AB Delårsrapport jan-sep 2014 ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2014 Nettoomsättningen för perioden jan - sep blev 202,8 Mkr (156,6) Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella
HALVÅRSRAPPORT Xavitech AB (publ) (org. nr )
Q2 HALVÅRSRAPPORT 219 Xavitech AB (publ) (org. nr. 556675-2837) www.xavitech.com 3 4 6 12 SAMMANFATTNING & VD HAR ORDET FINANSIELL INFORMATION XAVITECH KONCERN XAVITECH MODERBOLAG 2 SAMMANFATTNING - Resultat
ABSOLENT GROUP AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN-DEC 2014
Absolent Group AB Bokslutskommuniké jan-dec 2014 ABSOLENT GROUP AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN-DEC 2014 Nettoomsättningen för perioden jan - dec blev 276,0 Mkr (209,7) Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella
Delårsrapport januari-juni 2013
Delårsrapport januari-juni 2013 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING
För 2009 blev nettoomsättningen 482,2 Mkr (514,3), en minskning med 6 % jämfört med föregående år.
Q4 Bokslutskommuniké januari december 2009 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 482,2 Mkr (514,3) Nettoomsättning 132,4 Mkr (124,6) Resultat före skatt 76,5 Mkr (98,3)* Resultat
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2014
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2014 30 juni 2014 April - juni 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (84,1*) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,8 (3,3*) MSEK. EBITDA-marginalet
Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD
Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark
NORDIC FLANGES GROUP KONTAKTINFORMATION
NORDIC FLANGES GROUP Nordic Flanges är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål.
Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2018
Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2018 IA Industriarmatur Group AB (publ.) Kämpegatan 16 411 04 GÖTEBORG Telefon 031-80 95 50 info@industriarmatur.se www.industriarmatur.se
Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 30 september 2017
Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 30 september 2017 IA Industriarmatur Group AB (publ.) Kämpegatan 16 411 04 GÖTEBORG Telefon 031-80 95 50 info@industriarmatur.se www.industriarmatur.se
* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143
Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet
Delårsrapport Januari september 2015
Delårsrapport Januari september 2015 Org. Nr 556475 5519 Denna delårsrapport har ej varit föremål för extern revision. Sammanfattning januari september 2015 Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick
Bokslutskommuniké 2018
Bokslutskommuniké 2018 Oktober - december 2018 Oktober december 2018 Omsättningen för koncernen uppgick till 112,2 (79,0) mkr motsvarande en tillväxt om 42,0 procent. Tillväxten är helt förvärvsdriven,
Resultatet för första kvartalet är i stort i paritet med fjärde kvartalet 2011 (exkl. reavinst på fastighetsförsäljningen i Finland).
Q1 Delårsrapport januari mars 2012 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 106,6 Mkr (123,0) Resultat före skatt 8,8 Mkr (21,0) Resultat efter skatt 6,6 Mkr (15,5) Resultat per aktie 0,31kr (0,73) Nettoomsättning
Rullande tolv månader.
Koncernens nyckeltal 218 217 218 217 217 2 2 Förändr. Jan-Jun Jan-Jun Förändr. Helår Omsättning, Mkr 79,6 66,6 19,5% 186,3 153,2 21,6% 313,2 Rörelseresultat, Mkr 5,2 4,9 5,1% 22,9 17,7 29,8% 34,9 Rörelsemarginal,
Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets
Halvårsrapport januari juni 2014
Halvårsrapport januari juni Finansiell Översikt TKR Nettoomsättning 94 285 104 872 217 150 214 407 Rörelseresultat -4 826-3 936-15 672 26 681 EBITDA Dotterbolagen -144 1 164 16 473 17 474 Intern omläggning
Delårsrapport Januari mars 2015
Delårsrapport Januari mars 2015 Org. Nr 556475 5519 2 Sammanfattning januari- mars 2015 Nettoomsättningen för SenseAir-koncernen uppgick till 32 597 ksek (26 315kSEK) en ökning med 24%. I moderföretaget
AMBIA TRADING GROUP AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI
2019 AMBIA TRADING GROUP AB (PUBL) 556834-7339 HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI Halvårsrapport januari - juni 2019 RAPPORT FÖR JANUARI-JUNI 2019 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 378
NYCKELTAL KONCERNEN
Delårsrapport Januari Mars 2018 Perioden 1 januari - 31 mars 2018 Omsättningen för koncernen uppgick till 78,3 (53,1) mkr motsvarande en tillväxt om 47,5 procent Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA)
* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017
Q 1 Delårsrapport januari mars 2017 Belopp i Mkr kvartal 1 helår FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017 2017 2016 2016 Nettoomsättning 291,5 298,6 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 43,3
Bokslutskommuniké januari december 2014
Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA
Koncernen. Delårsrapport. Januari Juni
Q2 Delårsrapport Januari Juni 2009 Koncernen Januari Juni April - Juni - Omsättningen uppgick till 252,9 Mkr (277,2) - Omsättningen uppgick till 132,7 (138,8) - Resultat före skatt 41,0 Mkr (55,3)* - Resultat
KVARTALSRAPPORT Xavitech AB (publ) (org. nr )
Q1 KVARTALSRAPPORT 219 Xavitech AB (publ) (org. nr. 556675-2837) www.xavitech.com 3 4 6 11 SAMMANFATTNING & VD HAR ORDET FINANSIELL INFORMATION XAVITECH KONCERN XAVITECH MODERBOLAG 2 SAMMANFATTNING - Resultat
+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet
Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari mars 2014
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2014 31 mars 2014 Januari Mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (80,3*) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,6 (5,1*) MSEK. EBITDA-marginalet
Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015
Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport
Omsättningen uppgick till 128,5 (130,2*) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 1,3 procent.
Q2 HALVÅRET I KORTHET Omsättningen uppgick till 128,5 (130,2*) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 1,3 procent. NORDIC FLANGES GROUP I KORTHET Nordic Flanges är en ledande leverantör av
Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548
resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar
april-juni 2016 april-juni 2015
DELÅRSRAPPORT 1 APRIL 30 JUNI 2016 Nettoomsättningen uppgick till 22,7 MSEK (21,5). Bruttomarginalen uppgick till 45,3 % (45,2 %). Rörelseresultatet uppgick till 3,5 MSEK (2,6), motsvarande 15,4 % (12,1%).
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2015
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2015 30 juni 2015 April Juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,8 (-0,8) MSEK. Resultat efter
DELÅRSRAPPORT
DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer
Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2017
Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2017 IA Industriarmatur Group AB (publ.) Kämpegatan 16 411 04 GÖTEBORG Telefon 031-80 95 50 info@industriarmatur.se www.industriarmatur.se
DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014
DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat
ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2014
Absolent Group AB Delårsrapport jan-juni 2014 ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2014 Nettoomsättningen för perioden jan - juni blev 131,1 Mkr (99,3) Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella
+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt
Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet
* efter engångskostnad på 10,6 Mkr i Q2 2013
Delårsrapport Q3 januari september 2014 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 82,3 Mkr (75,1) Nettoomsättning 278,2 Mkr (269,9) Resultat före skatt 11,1 Mkr (4,7) Resultat före skatt
Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).
Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före
Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt
Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat
Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1
Göteborg 2014-10-17 Delårsrapport perioden januari-september 2014 Kvartal 3 (juli september) ) 2014 Omsättningen uppgick till 11,3 (11,5) Mkr, en minskning med 0,2 Mkr eller 1,5 procent Rörelseresultatet
IDL Biotech AB (publ), Delårsrapport kvartal
1 2 3 4 5 6 7 Januari - September Kvartal 3 Koncernen 2018-01-01 2017-01-01 2018-07-01 2017-07-01 (kronor) 2018-09-30 2017-09-30 2018-09-30 2017-09-30 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 19 400 089 25 011
Bokslutskommuniké januari - december 2007
Bokslutskommuniké januari - december 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 526,6 Mkr (504,4) - Resultatet före skatt 108,3 Mkr (116,7) - Resultatet efter skatt 78,5 Mkr (83,2) - Vinst per aktie 3,71
Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1
Göteborg 2015-10-16 Delårsrapport perioden januari-september 2015 Kvartal 3 (juli september) ) 2015 Omsättningen uppgick till 8,5 (11,3) Mkr, en minskning med 2,8 Mkr eller 25 procent Rörelseresultatet
DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2017
DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2017 Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 44,9 Mkr (46,9) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till -0,4
Starkt kassaflöde och resultat i nivå med föregående år, exklusive engångskostnader
Q2 Delårsrapport januari juni 2013 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 92,9 Mkr (104,7) Nettoomsättning 194,9 Mkr (211,3) Resultat före skatt -1,1* Mkr (10,4) Resultat före skatt 8,0* Mkr
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat
Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden
Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.
Bokslutsrapport för Betting Promotion
Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick
Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).
Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2
1 april 31 december 2011 (9 månader)
1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick
-12% -8,0% n/a Resultattillväxt per aktie Q Andra kvartalet svagare än förväntat
Delårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Koncernrapport 18 augusti 2017 Andra kvartalet svagare än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 12% till 9,9 (11,2)
Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.
Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick
Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.
Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade
Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.
Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s
Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11
Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli september 2014
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2014 30 september 2014 Juli - september 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (52,7*) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,7 (1,7*) MSEK.
JLT Delårsrapport januari september 2017
JLT Delårsrapport januari september Orderingång 83,5 MSEK (94,6) Omsättning 85,7 MSEK (92,2) Bruttomarginal 44,2 procent (41,9) Rörelseresultat 8,0 MSEK (8,6) Resultat efter skatt 5,9 MSEK (6,9) Kommentarer
Delårsrapport januari-juni 2015 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL
Delårsrapport januari-juni 2015 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL APL delårsrapport januari-juni 2015 1(9) Väsentliga händelser under perioden januari-juni 2015 APL har under perioden januari juni
Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007
Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent
BOKSLUTSRAPPORT Bokslutsrapport 2018
BOKSLUTSRAPPORT Perioden januari - december i sammandrag Nettoomsättningen för var 186,3 (173,0) EBIT-resultat före extraordinär nedskrivning uppgick till 0,0 (-4,8) EBITDA-resultat före extraordinär nedskrivning
BOKSLUTSRAPPORT Bokslutsrapport 2016
BOKSLUTSRAPPORT Perioden januari - december i sammandrag Nettoomsättningen för var 172,4 Mkr (151,8), en ökning med 13,6 % Rörelseresultatet före engångskostnader uppgick till 4,6 Mkr (2,7), en ökning
EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2017
EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2017 DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2017 SAMMANFATTNING JANUARI JUNI 2017 Nettoomsättning: 47,1 mkr (24,5 mkr), tillväxt: 92% Rörelseresultat, EBITDA:
Delårsrapport Januari mars 2015
Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365
JLT Delårsrapport jan mar 16
JLT Delårsrapport jan mar 16 Orderingång 41,9 MSEK (28,7) Omsättning 24,5 MSEK (24,6) Bruttomarginal 45,7 procent (42,7) Rörelseresultat 2,4 MSEK (1,8) Resultat efter skatt 1,6 MSEK (1,5) Kommentarer från
Delårsrapport perioden januari-september 2016
Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter
KONTAKTINFORMATION Frederik von Sterneck Verkställande direktör Nordic Flanges Group AB (publ) Herkulesgatan Stockholm
NORDIC FLANGES GROUP Nordic Flanges är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål.
Starkt kvartal Kraftig tillväxt och god lönsamhet
Starkt kvartal Kraftig tillväxt och god lönsamhet Perioden aug-okt Omsättningen ökade till 43,0 MSEK (35,4), vilket motsvarar en ökning om 22 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,8 MSEK
Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1
Göteborg 2013-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2013 Kvartal 3 (juli september) ) 2013 Omsättningen uppgick till 11,5 (12,4) Mkr, en minskning med 0,9 Mkr eller 7 procent Rörelseresultatet
MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370
Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv