R I K T L I N J E R. Verksamhetsplan. Budget 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "R I K T L I N J E R. Verksamhetsplan. Budget 2015"

Transkript

1 R I K T L I N J E R Verksamhetsplan Budget

2 Innehållsförteckning 1. Styr- och ledningssystem Planeringsprocessen... 6 Årsredovisningen utgör grund för perspektivet föregående år Nuvarande VEP utgör grund för perspektivet innevarande år Pågående utvecklingsområden i kvalitetsarbetet Ekonomiska riktlinjer och beräkningsgrunder Ekonomiska riktlinjer Beräkningsgrunder Riktlinjer för helägda bolag inom koncernen Piteå Kommunföretag AB Ny politisk organisation från Uppdrag 20 Bilaga 1 Nämnds- och bolagsmål, samt övergripande nyckeltal Bilaga 2 Tidplan för VEP och Årsbudget 2015 Bilaga 3 Ramneddragning /Ramtillskott Bilaga 4 Resultatbudget/plan Bilaga 5 Kassaflödesbudget/plan Bilaga 6 Beräkningsgrunder 2

3 1. Styr och ledningssystem Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgår från den modell som brukar b betecknas Public Governance. Planeringsarbetet för verksamhet och budget syftar till att uppnå Piteå kommuns vision, strategiska områden och mål. Arbetet bedrivs ur fem dimensioner Den politiska viljan Styr- och ledningsprocesser Ledarskap och medarbetarskap Verksamhetsutveckling och forskning f Medborgar- och företagardialog Vision Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem. Målstyrning Målen utgår från de fyra strategiska områdena Barn och unga, Utbildning, arbete och näringsliv Demokrati och öppenhet Livsmiljö Den övergripande nivån syftar till att stärka och tydliggöra kommunfullmäktiges styrning av nämnder och styrelser. Kommunfullmäktige har ett ansvar att redovisa resultat av såväl ekonomi som kvalitet till medborgarna. I det arbetet är det viktigt att tydliggöra alla nämnders och bolags ansvar förr övergripande mål. Kommunfullmäktige har laglig skyldighet av ansvarsutkrävande, för att kunna ta beslut om nämndernas ansvarsfrihet. Specifika nämndsmål och nyckeltal för att följa dessa är ett sätt för kommunfullmäktige att utöva denna styrning och kontroll. Målen utgör en viktig grund i planeringsprocessen enligt bilden nedan. Övergripande mål är generella och allas ansvar. Alla nämnder och bolag har ett ansvar att bidra till de övergripande målen m (där nämnden är berörd). För området Demokrati och öppenhet finns enbart övergripande mål nämnden har i uppdrag att besluta om förvaltningsmål och genomförand deplaner kopplade till förvaltningsmålen. Alla nämnder har i uppdrag att fastställa indikatorer som identifierar framgångsfaktorer för mångfald. Redovisning sker i delårsrapport och årsredovisning. Nyckeltal för den kommunövergripande nivån är beslutade i dessa riktlinjer. 3

4 Nämnden ska utarbeta indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen på nämndsnivå. Där så är möjligt kan nyckeltalen innehålla ett önskat målvärde för en viss tidsperiod (delmål). Nämndsmål och Bolagsmål är specifika och berör en eller flera nämnder/bolag. Nämnden/bolaget har i uppdrag att redovisa förslag på nyckeltal för att följa nämnds-/bolagsmålen. Där så är möjligt kan nyckeltalen innehålla ett önskat målvärde för en viss tidsperiod (delmål). Förvaltnings-/detaljerade bolagsmål I de fall nämnden/bolaget har behov av att komplettera eller specificera de mål som är antagna av kommunfullmäktige, beslutar nämnden/styrelsen om egna förvaltningsmål eller mer detaljerade bolagsmål. I de fall mål finns i annat styrdokument anges det i parentes. Dessa mål och nyckeltal stannar på nämnds-/bolagsnivå och ska inte redovisas till kommunfullmäktige i budgetmaterialet. Planer och program I syfte att undvika att antal mål ökar och att styrningen därmed minskar bör mål och nyckeltal i Verksamhetsplan och budget så långt det är möjligt utgöra grunden för specifika styrdokument. Kommunens mål och budget utgör samtidigt plan för social hållbarhet och ska inkludera arbete med mänskliga rättigheter och barnkonventionen, program för alkohol- och drogförebyggande arbete samt folkhälsa. Värdegrund Våga, låga och förmåga är ledord i kommunens ledarskaps- och medarbetarpolicy, och utgör kommunens värdegrund tillsammans med vision och strategiska områden, Samverkan i utveckling Samverkan med civilsamhället sker bland annat genom avsiktsförklaringen Piteås framtid attraktiv och uthållig. Under 2014 ska avsiktsförklaringen aktualiseras och kommer inför 2015 att utgöra en grund för samverkan. Nuvarande avsiktsförklaring bygger på följande områden Gemensamt ansvar för ökad befolkning, Jobb och tillväxt ger framtidstro, En god miljö för nästa generation samt Ett gott värdskap stärker den goda bilden av Piteå 4

5 Kommun/koncernövergripande mål Piteå kommun har 15 gemensamma mål som både nämnder, förvaltningar och kommunala bolag på ett eller annat sätt jobbar tillsammans för att uppnå. Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen) Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt, och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen) Piteå ska år 2020 ha invånare. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet. Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande. Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogram). Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling. Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service (Tillgänglighetskonventionen). Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram). Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter. Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen). Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer. Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat och energiplan, Folkhälsa) Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov. Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnors och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara. Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar. Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB. Alla nämnder/bolag ska vid behov föreslå justeringar/förändringar för nyckeltal och indikatorer för att uppnå övergripande mål och nämnds- bolagsmål Bilaga 1: Nämnds- och bolagsmål, samt övergripande nyckeltal 5

6 2. Planeringsprocessen Bilden ovan visar hur planeringsprocesserna löper under våren och vilka delar som ingår för såväl Piteå kommun och Piteå Kommuns koncernbolag. Planeringsprocessen har sin utgångspunkt i flera perspektiv samtidigt Årsredovisningen utgör grund för perspektivet föregående år 2013 Nuvarande VEP utgör grund för perspektivet innevarande år 2014 Utvecklingsperspektiven utgör grund för prioritering Pågående utvecklingsområden i kvalitetsarbetet 2014 Omvärldsanalysen utgör grund för perspektivet framtid 2015 Prioriteringar för planperioden Bilaga 2 Tidplan för VEP och Årsbudget

7 Årsredovisningen utgör grund för perspektivet föregående år 2013 Årsredovisningen utgör en av grunderna i kommunens styrsystem. De förbättringsområden som analyseras fram från föregående års resultat, ligger till grund för vad som är viktigt att ta med till kommande års planeringsprocess. Resultat och analyser i årsredovisning 2013 Samlad bild av måluppfyllelse per strategiskt område Barn o unga Ekonomi Utbil o Personal Dem öpp Livsmiljö Piteå kommuns finanser enligt bokslut 2013 Likviditet, betalningsberedskapen uppnår målet om 30 dagar. Kommunens mål att inte ha några lån är uppfyllt sedan 2002, vilket främst bidrar till att soliditeten i Piteå kommun ligger högre än genomsnittet för riket. Pensionsskuldsåtagandet för kommunen beräknades vid årsskiftet 2013 uppgå till mkr, enligt beräkningar från KPA. En ökning med 88 mkr i jämförelse med Kapitalförvaltningen i procent är 6,9 procent, vilket är högre än målet. Målet att resultatet ska uppgå till 2-3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag uppfylls om de jämförelsestörande posterna medräknas. Om dessa poster inte räkas med uppgår resultatet till 1,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Piteå Kommunföretag AB bedriver sin verksamhet utan tillskott av ägaren Piteå kommun. Bedömning av God ekonomisk hushållning i Årsredovisning 2013 Piteå kommun bedöms uppnå en god ekonomisk hushållning. Sammantaget bedöms verksamheternas måluppfyllelse i huvudsak vara fortsatt god. Piteås verksamheter fortsätter att hamna högt i olika jämförelser och rankingar, och generellt visar medborgarundersökningen på goda resultat. För vissa övergripande mål är trenderna för resultat så goda att målen snart kan betraktas som uppfyllda. Kommunallagens balanskrav infrias då intäkterna överstiger kostnaderna. Mätning avseende avtalstrohet har inte genomförts under Övriga finansiella nyckeltalen visar att kommunen når de ekonomiska målen. Nämnderna totalt visar på överskott, trots att Socialnämnden fortfarande uppvisar ett betydande 7

8 underskott. Resultatmålet på mellan 2-3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag nås genom att det i resultatet ingår två jämförelsestörande poster, en intäkt på 39,7 mkr och en finansiell kostnad på 13,5 mkr. Exklusive dessa poster klaras inte resultatmålet (1,6 procent mot målet 2-3 procent).för att nå en långsiktigt stabil ekonomi är det viktigt att vidta åtgärder, vilket kommunen redan har inlett. Bolagen bidrar genom att uppfylla målet, Att koncernen Piteå Kommunföretag AB klarar de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen. Moderbolaget Piteå Kommunföretag AB har även ambitionen att genom en god lönsamhet inom dotterbolagen kunna bidra med utdelning till ägaren Piteå kommun. Långsiktigt är demografi- och befolkningsutveckling tillsammans med risk för arbetskraftsbrist i samband med generationsskifte i arbetslivet fortsatt stora utmaningarna för Piteås utveckling. En annan stor utmaning är att stärka förutsättningar för social hållbarhet. Arbetslöshet bedöms fortsatt som en osäkerhetsfaktor för unga och för utsatta grupper. Nuvarande VEP utgör grund för perspektivet innevarande år 2014 I de fall där inget annat sägs i dessa riktlinjer, gäller VEP som grund för respektive nämnd/styrelses budgetarbete. Generellt gäller att de uppdrag och översyner som redovisas under ekonomiska förutsättningar och beräkningsgrunder ska konsekvensbeskrivas och belysas både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Nationellt Kommuner och landsting har redovisat goda resultat under en rad år. Anledningen är att skatteintäkterna utvecklats relativt gynnsamt, trots konjunkturen, och att man fått extra tillskott i form av återbetalning av AFA försäkringspremier och konjunkturstöd. Detta har varit positivt samtidigt som det kan ha skapat en falsk trygghet när resultaten fått stark draghjälp. Trots den höga sammanlagda resultatnivån har många kommuner och landsting en ytterligt besvärlig situation. Om den offentliga sektorns saldomål ska hållas de kommande åren blir utrymmet för ökade statsbidrag till sektorn begränsat. Utan ökade statsbidrag kommer kommuner och landsting behöva höja skatten med nästan 1 krona fram till 2017 för att klara av att utveckla skola, omsorg och vård i samma takt som hittills. Förutsättningarna för kommunsektorns ekonomiska utveckling är komplexa. Å ena sidan har skatteunderlaget vuxit betydligt snabbare än vanligt sedan Å andra sidan växer de demografiska behoven snabbt samtidigt som statsbidragen inte ökar som tidigare utan i stället urholkas av löne- och prisökningar. I kommunerna tilltar det demografiskt betingade kostnadstrycket alltmer. Fler barn i grundskoleåldern och fler äldre innebär väsentligt ökade behov. I år beräknas kommunernas kostnader öka med 1,4 procent i fasta priser, helt i linje med demografi och en långsiktig trend. Investeringsbehoven är också fortsatt stora i den kommunala sektorn.2014 växer skatteunderlaget betydligt långsammare än 2013 och det blir inga nya statliga tillskott av betydelse. I den makroekonomiska utblicken framgår att en omfattande volymökning i de flesta av en kommuns kärnverksamheter är att vänta och Piteå kommun utgör inget undantag i det här avseendet. Snarare har kommunen en sämre prognos än andra kommuner när det gäller demografiutvecklingen. Kommunen står också inför ett stort behov av reinvesteringar under åren framöver. Det gör att utmaningen att klara den väntade volymutvecklingen och det ökade reinvesteringsbehovet och samtidigt ha en fortsatt gynnsam ekonomisk utveckling i kommunen är stor. Kommunen har därför befolkningsökning som ett prioriterat mål för perioden. 8

9 Ramneddragning/ effektivisering under 2014 med 0,15 procent Inför VEP 2014 beslutades om effektivisering med 0,15 procent för kommunens nämnder till följd av samverkansprojekt, såväl internt som med andra kommuner. Den generella ramminskningen om 0,15 procent motsvarar 2,9 mkr. Obalans mellan verksamhet och ekonomi I den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för år 2014 uppgår resultat till +1,4 mkr. I förslaget till anslagsöverföring minskar resultat till -7,0 mkr främst beroende på att beslut tagits om att bevilja anslagsöverföring till nämnderna motsvarande 16,5 mkr på driftbudgeten och 218,0 mkr på investeringsbudgeten. För att täcka 2014 års budgetunderskott tas 7,0 mkr i anspråk ur kommunens Resultatutjämningsreserv (RuR). Kommunen visade positivt resultat för Resultat för nämnder/styrelsen visade överskott på totalt 4,2 mkr för Av kommunens tio nämnder (inklusive kommunfullmäktige) redovisar åtta överskott om tillsammans + 19,2 mkr medan tre av nämnderna redovisar underskott om -15 mkr. Socialnämnden visar underskott för sjunde året i rad. Både stöd och omsorg och äldreomsorgen visar underskott Löneutvecklingen I löneöversynen 2013 har Piteå kommun gjrt en satsning på funktioner där konkurrensen från marknaden är tydlig. Teknikyrken, sjuksköterskor och lärare i grund- och gymnasieskolan har omfattats av satsningen. För 2014 års lönerevision fortsätter satsningen på lärare i grund- och gymnasieskola. För löneökning finns 38,5 mkr anvisade i en central pott för 2014 års budget. Medlen fördelas, efter beslut av kommunstyrelsen, till nämnderna då de lokala avtalen för 2014 är klara. Under första kvartalet 2014 pågår lokala förhandlingar med de fackliga organisationerna. Generationsväxling Personalprognosen visar att personer kommer att gå i ålderspension vid 65 års ålder, fram till Under 2013 var det 84 personer som tog ut ålderspension. Av dessa har två tredjedelar valt att gå i pension före 65 års ålder. Om den trenden fortsätter blir det betydligt fler än de ovan. 45 personer har avslutat sin anställning på grund av sjukersättning eller annan orsak och därför börjat ta ut sin ålderspension. Antalet personer som väljer att arbeta längre än till 65 år, har minskat från 47 till 35 för

10 Pågående utvecklingsområden i kvalitetsarbetet Medborgardialog Forskare intresserar sig allt mer för behov av tillit som grund för ett samhälle som kan nå social hållbarhet. På kommunal nivå verkar invånarna vilja vara med och påverka, dels i frågor som rör dem personligen (service och tjänster) och dels i de frågor som rör lokalsamhället (demokrati). Utifrån ovanstående arbetar Piteå med att utveckla dialoger och att forma en plan för social hållbarhet med utgångspunkt från mål, nyckeltal och uppdrag i budget och Verksamhetsplan. Social hållbarhet omfattar trygghet, hälsa, delaktighet och mångfald. Arbetet sker i samverkan mellan kommunledningskontoret och näringsliv och samhälle. Mångfald grunden i social hållbarhet. Det är alla nämnders och styrelsers ansvar att arbeta med integration, tillgänglighet, jämställdhet för alla grupper, i syfte att skapa förutsättningar för en social hållbarhet. Det är viktigt att alla tar ansvar och prioriterar tid och resurser för att nå Ett Piteå för alla med ökad mångfald. I syfte att nå helhetsperspektiv samordnas arbetet av kommunledningskontoret. Forskning, innovation och verksamhetsutveckling Kunskapsbildning pågår inom innovationsarbetet såväl i nationella, regionala nätverk som internt i kommunen. Dessutom är strukturer för potter i syfte att ge stimulansmedel för verksamhetsutveckling. Detta kommer att rendera i handlingsplaner för stärkt innovationskraft. För framtida utmaningar och ökad innovation är det viktigt att nämnder och styrelser inventerar dagens metoder och lösningar i förhållande till framtidens behov och möjligheter. Är dagens processer de mest effektiva för att möta medborgarnas behov? Attraktiv arbetsgivare Utifrån demografiutveckling och generationsskifte, samtidigt som medborgarens behov ökar, måste Piteå uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för att kunna erbjuda service och tjänster. I det arbetet ingår också goda förutsättningar samt att stimulera till verksamhetsutveckling. Samverkan Samverkan måste utvecklas på flera nivåer i enlighet med fastställd policy. Dessutom behöver vi samverka genom att finnas i såväl nationella som internationella nätverk, inte minst i syfte att utveckla förmågan till innovation och utveckling. Samverkan pågår inom länet, fyrkanten och fördjupad samverkan med vissa kommuner. Det är rimligt att anta att detta arbete kommer att medföra förändringar framförallt i verksamheter som ligger längre bort från medborgaren. Dessutom behövs samverkan med civilsamhället och näringsliv i den geografiska kommunen. Våga vara spetsig Tillväxtprogrammet lyfter behovet av att våga vara spetsig. Senaste forskning visar att det är viktigt att prioritera och utveckla för att uppnå excellens inom vissa områden. Piteå kommun har valt Kreativa näringar och Clean tech, vid sidan om turism och besöksnäring som områden med goda möjligheter att nå excellens. Näringslivsutveckling För att skapa ännu bättre förutsättningar för Piteås näringsliv pågår ett utvecklingsarbete inom hela kommunkoncernen. Arbetet handlar dels om att tydliggöra vilka arbetsprocesser som finns, samt hur roll och ansvarsfördelningen ska se ut i dessa processer, dels om vilka strategier som behövs för att målet att öka antalet i sysselsättning i Piteå ska uppnås. Utvecklingsområden är bland annat handelsutveckling, etableringsarbete samt generationsväxling i ägande. 10

11 Omvärldsanalysen utgör grund för perspektivet framtid För att Piteå kommun ska få helhetsperspektiv och långsiktighet genomförs årlig omvärldsanalys. Nuvarande omvärldsanalys gäller för perioden Utifrån föregående analys och efter två genomförda workshops, en med intern kompetens och en med representanter för Skellefteå och Arvidsjaurs kommuner har metatrender och dess påverkan på Piteå uppdaterats. Utifrån de tre prioriterade målen och med bäring på omvärldens förändringar föreslås också ett antal strategier för en högre måluppfyllelse. Metatrender Effekter av trender Kommunala prioriteringar Strategier för hög måluppfyllelse Metatrender Demografi Individualisering Digitala utvecklingen Globalisering migration urbanisering Miljö och klimat Effekter av trender Bostadsbrist Minskad arbetskraft Ökat serviceutbud Minskade skatteintäkter Polariserat samhälle Ökad samverkan mellan kommuner Ökat behov av lokalsamhällestillit Kommunala prioriteringar genom prioriterade mål Strategier för att möta trender, och nå ökad måluppfyllelse Medborgardialog, folkbildning Styrning och ledning plan för hålbarhet Ökad inflyttning Varumärket Piteå kopplat till platsen Piteå och till en region i samverkan Innovation Samverkan 11

12 Prioriteringar för planperioden Mål Piteå har 15 övergripande mål, dessa utgör koncernens samlade mål. Varje nämnd/bolag ska prioritera vilka av dessa mål som utgör deras fokusområden. Prioriterade mål för alla nämnder och bolag Piteå ska år 2020 ha invånare. Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund. Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. Resurser - Målet är långsiktigt att ha ett resultat i förhållande till skatteintäkter och generella stadsbidrag på minst 2 3 procent. - Resultatutjämningsreserv (RUR) vid behov, utifrån de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna. - På lång sikt stärka kommunens ekonomi uppfylla ekonomiska mål. - Tidigare beslut om sparkrav på 0,15 % upphör efter Tidigare beslut om generell kostnadsminskning för 2015 med -6,3 mkr genomförs inte. - För perioden ges inga minskade ramar för nämnderna. Förbättrad konjunktur, gemensamt ansvar och arbete för ekonomisk effektivitet genom bl.a. ökad samverkan förutsätts ge goda möjligheter att klara fastställt resultatmål. Utvecklingsområden Piteå Science Park Piteå har tillgångar som utgör konkurrensfördelar. I en hård konkurrens är det viktigt att positionera sig inom starka områden. Piteå ska stärka och utvecklas som ett centrum för forskning, utveckling och kommersialisering av Clean Tech samt kulturella och kreativa näringar. - Piteå ska behålla och stärka sin position som nod. - Samverkan med LTU inom området ska stärkas, samt med övrig forskning i länet. - Expansionsmöjligheter i olika utvecklingsmiljöer bör studeras och stärkas. Strategi för inflyttning För att utvecklas till en attraktiv boendeort och därmed öka invånarantalet har en strategi för inflyttning utarbetats. Strategin fokuserar på bostäder, kommunal service, Piteå som student och etableringsort, utökade möjligheter till pendling samt Piteås varumärke. Målgrupper som prioriteras är unga vuxna, vuxna i familjebildande ålder samt utlandsfödda. Piteå som attraktiv boendeort vilar på värden i form av kultur, varierat boende, trygghet och delaktighet. Förutsättningar för det arbetet är - att möjliggöra utveckling i både landsbygd och stadsbygd vad avser näringsverksamhet, boende och service - en hög planberedskap för alla styrelser och nämnder samt - en proaktiv allmännytta som främjar mångfald och social sammanhållning - förutsättningar för pendling till en större arbetsmarknad - god kvalitet i förskola och skola Förväntade resultat under Minst 250 fler invånare per år fram till Åtgärder enligt övergripande handlingsplan för mångfald påbörjad - Varje nämnd och bolag har beslutad plan för ökad mångfald och tillit 12

13 - Alla nämnder och styrelser inventerar dagens lösningar i förhållande till framtida behov och möjligheter, för att skapa utrymme till innovation och verksamhetsutveckling inom befintlig ram - Plan för ekologisk och ekonomisk hållbarhet - Översiktsplan beslutad - Detaljplan för Norrstrand påbörjad - En större företagsetablering beslutad - Acusticum investeringsprogram påbörjat - Minst 4 nya samverkansområden jämfört med 2014 inom verksamhet som berör medborgaren i låg grad - Bibehållet söktryck på rekryteringar för kommunala tjänster - Genomförande av framtidens äldreomsorg - Utökade förutsättningar för pendling 13

14 3. Ekonomiska riktlinjer och beräkningsgrunder Ekonomiska riktlinjer Ekonomiskt mål För att nå kommunens resultatmål om 2-3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag krävs för år 2014 en resultatförbättring på mkr. Ekonomiska förutsättningar i tidigare VEP - I riktlinjerna för VEP angavs: Med sikte på att vid utgången av 2015 ha uppnått det ekonomiska resultatmålet ska kommunen genomföra nettokostnadssänkningar om totalt sett 53 mkr under perioden I VEP beslutades om en ramneddragning motsvarade 2,9 mkr för nämnderna samt en generell kostnadsminskning för år 2015 med -6,3 mkr som inte fördelats på nämnderna. - Om målet från 2013 års VEP om en nettokostnadssänkning på 53 mkr under perioden ska uppnås krävs en nettokostnadssänkning 2015 på 34,9 mkr. Nämndernas driftramar Under 2015 kommer den nya nämndsorganisationen att träda i kraft vilket medför att en fördelning av nuvarande nämnders driftramar måste anpassas till den nya organisationen. De nämnder som berörs av förändringen är räddningsnämnden, teknik- och servicenämnden, nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning samt miljö- och byggnämnden. De berörda nämnderna utarbetar tillsammans med ekonomiavdelningen ett förslag på hur fördelning av ram ska göras. Kommunens It stöd för styrning och ledning börjar nå långt ut i organisationen och har nått taket för antal licenser inom dagens avtal. Planen är att teckna avtal med kommunlicens med fritt antal användare inom koncernen. Ökade kostnader finansieras via nämnder/styrelser. Investeringsvolym Enligt VEP uppgår investeringsvolymen till 120,0 mkr/år för åren 2015 och Principen är att investeringar beslutas för varje år, men investeringar som löper över flera år anses beslutade för hela investeringsperioden. Principen är att inte låsa allt utrymme de två sista åren i planeringsperioden. Investeringsprojekten ska beskrivas ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. Fullständig investeringskalkyl, med såväl investeringsutgift som driftskostnadseffekter, ska redovisas. Verksamhetsmässigt ska effekter utifrån kommunens strategiska områden redovisas. För att säkerställa att beräkningar avseende investeringar görs på ett likartat sätt i hela kommunen har en investeringsbilaga tagits fram som ska användas av alla nämnder. Bilagan ska klargöra beräkningsgrunder för investeringen och om investeringen medför ökade eller minskade driftskostnader eller påverkar någon annan nämnd ekonomiskt eller verksamhetsmässigt. 14

15 Skatteprognos Kommunens skatteberäkningar grundas på Sveriges Kommuner och Landstings prognoser, som presenteras fem gånger per år (februari, april, augusti, oktober och december). Beräkningen baseras på kommunens befolkningsförändring under året, med en slutlig bedömning utifrån oktobers befolkningssiffror. Taxor och avgifter Vissa taxor är kopplade till index med årliga förändringar. Maxtaxor höjs efter beslut av regeringen/riksdagen. Principen för övriga taxor är att de bör prövas årligen för att följa kostnadsutveckling och undvika kraftiga engångshöjningar. Förslag på taxeförändringar ska redovisas. Personalbehov För att klara personalförsörjningen i framtiden är det av största vikt att Piteå kommun som arbetsgivare uppfattas som intressant och pålitligt. En arbetsgivare som uppmuntrar till både utveckling och engagemang. Det är av största vikt att alla verksamheter har framförhållning och en god planering när det gäller personalförsörjningen och nyttjar det stöd som finns på personalavdelningen i arbetet. Tillsammans ska vi kontinuerligt arbeta med villkor, utveckling och kultur för att nå våra mål att säkerställa en god personalförsörjning i framtiden. Lönekompensation I VEP finns i plan för 2015 i central pott 93,5 mkr varav 38,5 mkr avser lönekompensation för nio månader Medlen fördelas, efter beslut av kommunstyrelsen, till nämnderna då de lokala avtalen för 2014 och 2015 är klara. Anslagsbindningsnivå Kommunfullmäktige har beslutat att nämnd utgör anslagsbindningsnivå. Pott för priskompensation Den centrala potten för priskompensation uppgår till 7,5 mkr och kommer att fördelas av kommunstyrelsen enligt samma principer som i VEP , dvs. inom nedanstående prioriteringsgrupper: El- och fjärrvärme (100 % kompensation, dock högst upp till nivån för centrala potten, 7,5 mkr) Entreprenader avseende fordonstjänster inom samhällsbyggnads verksamhet (100 %) Kompensation för löneökning fristående enheter inom BUN (100 %, dock högst till kommunens nivå för kompensation av löneökningar) Hyror inom kommunkoncernen (80 %) Indexuppräkningar i gällande avtal (fördelning av återstående medel). Gäller inte förbrukningsmaterial. Resultatutjämningsreserven (RUR) Genom förändring av kommunallagen och kommunala redovisningslagen kan kommunerna reservera överskott till en resultatutjämningsreserv (RUR) från och med 1 januari Kommuner med positivit eget kapital får reservera den del av resultatet, efter balanskravsjustering, som överstiger en procent av summan av skatteintäkter och utjämning-/statsbidrag. Syftet med RUR är att utjämna intäkterna över en konjunkturcykel. Kommunfullmäktige tog , 140 beslut om hur reservering kan göras. Reservering kan göras år då resultatet så medger enligt Kommunallagens regler dvs. den del av årets resultat, efter balanskravsutredning, som överstiger 1 % av skatteintäkter och statsbidrag, får 15

16 avsättas till resultatutjämningsreserven. Om kommunen har ett negativt eget kapital får det resultat som överstiger 2 % avsättas. Vid uträkning av avsättningen utgör balanskravsresultatet, som det definieras i Lag om kommunal redovisning, grund för beräkningen. Piteå kommuns lokala tillämpning innebär att avsättningen till resultatutjämningsreserven maximeras till 4 % av skatteintäkter och statsbidrag. Under 2013 har reserveringar av tidigare års överskott för perioden gjorts med sammanlagt 37,9 mkr. För år 2013 är det reserverat 36,1 mkr ,7 mkr ,7 mkr ,5 mkr ,1 mkr Beräkningsgrunder Statistik och prognoser Det är viktigt att kvalitetssäkra statistiska uppgifter och prognoser. Presentation ska ske på ett lättillgängligt sätt. Genvägen: Det är viktigt att alla använder sig av samma källa för nyckeltal och indikatorer. Genvägen ska användas i första hand. Befolkningsmål och prognos: Vid beräkningar som bygger på befolkning ska Piteå kommuns befolkningsprognos 2014 användas. Robust budgetmodell Modell för förskola, fritidshem och grundskola A/ Beräkning av barn- och elevunderlag utifrån befolkningsregister. Prognos av framtida födslar grundar sig på befolkningsprognos (f.n. Statisticom) B/ prognos för nyttjandegrad enligt skolstrukturutredningens modell, C/ Fördelning mellan fasta- direkt halvfasta och direkt rörliga kostnader Modell för gymnasieskola: A/ Prognosen baseras på befolkningsprognos för åldersgruppen år. B/ Modellen omfattar interkommunala ersättningar och baseras på ett medelvärde för de fem sista åren, utan trenduppräkning. Nytt värde beräknas för varje budgetår, och används för hela VEPperioden. C/ Kostnader fördelas mellan fasta och rörlig kostnader. Rörliga kostnader påverkas av antalet unga i åldergruppen år. Modellen innehåller inga indexuppräkningar för kostnader. Kommuninvånarregistret (KIR): Kommuninvånarregistret är den databas där varje veckas aktuella befolkning registreras. En eftersläpning på ca: en vecka finns. KIR ska endast användas vid beräkningar med planering för aktuell period. Geografisk information (GIS): Det är viktigt att alla använder sig av samma källa för geografisk information. Informationen ska bygga på gemensamma databaser t.ex. kommuninvånarregistret. Systemet innebär att information kan presenteras mer lättillgängligt, flexibelt och kommunikativt. GIS kräver att varje uppgift ska innehålla geografisk data, till exempel en adress eller en koordinat. Vid upplägg av nya investeringsprojekt ska det om möjligt göras en koppling till en geografisk punkt, t.ex. adress, byggnadsid, vägid eller koordinat. 16

17 Grunder för områden som enligt omvärldsanalys kommer att få effekter för budget Befolkningsprognosen för 2014 visar att med fler äldre och färre i arbetsför ålder har Piteå ett behov av att öka andelen unga vuxna, både i form av barnfamiljer och studenter. Då invandring står för 65 procent av befolkningsökning är en god mångkulturell miljö av största vikt. Piteås analys av arbetslöshet 2013 visar att arbetslösheten minskar totalt och en marginell minskning för ungdomsgruppen. Samtidigt ökar antal personer som har varit i lång arbetslöshet, samt andel utlandsfödda i arbetslöshet, vilket tyder på viss polarisering. Arbetslöshet. Arbetsförmedlingen gör prognoser för arbetslöshet per län för gruppen år, vilken för Norrbotten bygger på intervjuer med drygt 450 arbetsställen samt offentlig sektor. Prognoser görs i juni och december. Prognosen för Norrbotten är en minskad arbetslöshet med 0,5 procent för I genomsnitt har Piteå de senaste åren legat 0,5 procent lägre än länet för total arbetslöshet (öppet arbetslösa samt i program med aktivitetsstöd). Vid ett antagande att skillnaden mot länet fortsätter på samma nivå kan en beräkning göras för december Arbetslösheten beräknas då minska något enligt ovanstående. Det är rimligt att anta att länets arbetsmarknad har en liknande utveckling som utveckling av Piteås arbetsmarknad. Den positiva utvecklingen från främst industriinvesteringar kopplat till malmutvinning men även de lokala energisatsningarna som sker i Piteå, påverkar Piteås arbetsmarknad positivt. Bostadsbehov En lokal hushållsprognos för Piteå beräknad enligt 2011 års befolkning samt prognos. Även en konstant befolkning har behov av viss vakansgrad för att uppnå rörlighet. Enligt boverket krävs 1-2 procent vakanser varje dag. Därutöver förändras hushållens sammansättning utifrån demografi och förändrade levnadsmönster. Beräkningen är gjord på att befolkningsmålet om kommer att uppnås främst genom att fokusera på att öka antal studenter och barnfamiljer, samt demografiförändringar både i utfall och i befolkningsprognos. Ett matematiskt framräknat bostadsbehov visar att det är främst målgruppen äldre som behöver bostäder i framtiden. Främst beroende på demografin. Behovet för målgruppen år inklusive inflyttning av barnfamiljer kan ske genom att äldre befolkning lämnar större lägenheter till förmån för mindre bostäder. Detta förutsätter att befintligt bestånd möter nya målgruppers behov, vilket är osannolikt. Demografiförändringar ger ett behov på omkring 700 hushåll. För att uppnå en funktionell bostadsmarknad samt för att nå målet på invånare krävs ytterligare 800 hushåll fram till år Utveckla mångkulturell miljö Piteå har 32 platser för ensamkommande flyktingbarn. Under 2013 har tre nya boenden etablerats, varav ett för flickor. Piteå har en flyktingmottagning på personer. Antalet mottagna flyktingar under 2013 var 38. Under de senaste fem åren har Piteå haft invandraröverskott. För 2013 utgjorde det 65 procent av befolkningsökningen (nov 2012 nov 2013). Under de senaste fem åren har andel utrikesfödda ökat från 4,2 procent (2008) till 4,6 procent (2012). Räknas istället andelen med utländsk bakgrund (utrikesfödda + inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar) har den andelen ökat från 4,9 procent (2008) till 5,3 procent (2012). Bilaga 3 Ramneddragning /Ramtillskott Bilaga 4 Resultatbudget/plan Bilaga 5 Kassaflödesbudget/plan Bilaga 6 Beräkningsgrunder 17

18 4. Riktlinjer för helägda bolag inom koncernen Piteå Kommunföretag AB Mål Piteå kommuns helägda aktiebolag inom koncernen Piteå Kommunföretag AB omfattas av Piteå kommuns vision, strategiska områden samt övergripande mål Bolagsmål för respektive bolag ska formuleras utifrån av kommunfullmäktige fastställd Bolagsordning Ägardirektiv Andra styrande policydokument eller specifika planer som bolagen omfattas av Övergripande mål i dessa riktlinjer Samtliga bolag ska till koncernstyrelsen lämna in av styrelsen behandlade bolagsmål samt nyckeltal/indikatorer för att uppnå övergripande mål och bolagsmål. 5. Ny politisk organisation från 2015 Kommunfullmäktige beslutade i december 2012, att ny politisk organisation enligt nedan ska gälla från 1 januari

19 6. Uppdrag Riktlinjer kring arbetsprocessen Kommunikation i budgetprocessen Det är viktigt att alla nämnder under hela budgetprocessen planerar sin kommunikation kring budget 2015, såväl internt som externt. Kommunikationsarbetet ska samordnas av informationsenheten. Räddningsnämnden får i uppdrag att utarbeta förslag till budget för räddningstjänsten. Beslut om budget tas i KS. Teknik och servicenämnden får i uppdrag att utarbeta förslag till budget för Fastighets och servicenämnden. De tre nämnderna Teknik och servicenämnden, Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning samt Miljö och byggnämnden får i uppdrag att gemensamt utarbeta förslag till budget för Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö och tillsynsnämnden. Uppdrag att omvandla tidigare mål till nyckeltal med målvärden - Piteås ungdomar erbjuds feriearbete som en god introduktion till arbetslivet (Sam) - Genom samverkan med externa aktörer ska den kommunala finansieringen av nämndens bruttokostnader vara 65 % eller lägre (Sam) - Självfinansieringsgrad 50 % (Mtn) - Öka antal resor i kollektivtrafiken (Sam) Personalavdelningen får i uppdrag att utarbeta målvärden för övergripande nyckeltal inom personalområdet, i syfte att stärka analyserna i delårsrapport och årsredovisning. Kommunövergripande uppdrag Plan för ekologisk hållbarhet Budget och VEP bör också utgöra plan för ekologisk hållbarhet. Under 2014 ska arbete med att se över avfallsplan, klimat- och energiplan samt att länets miljömål ska ses över. I arbetet 2014 bör hänsyn tas till att mål och nyckeltal i budget och VEP ska kunna utgöra kommunens plan för ekologisk hållbarhet. Översyn av befintliga nyckeltal ska ske. Näringsliv och samhälle inom Samhällsbyggnadsförvaltningen, får i uppdrag att leda arbetet. Plan för ekonomisk hållbarhet Budget och VEP bör också utgöra plan för ekonomisk hållbarhet. Under 2014 ska ny inköpspolicy antas, vilken kommer att utgöra en viktig grund för att ge kommunens verksamheter möjlighet att handla socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Budget och VEP bör utgöra en utgångspunkt för ett socioekonomiskt tänk, för att ta hem ekonomiska vinster på sikt. I arbetet under 2014 bör hänsyn tas till att styrande mål, nyckeltal i budget och VEP, samt andra styrande dokument ska utgöra kommunens plan för ekonomisk hållbarhet. Ekonomiavdelningen inom Strategsikt stöd, får i uppdrag att leda arbetet. Ekonomisk styrning för ökad mångfald Alla nämnder har i uppdrag att stimulera till ökad mångfald genom att inarbeta mångfald som kriterium för t.ex. utdelning av medel i Tillväxtpolitiska reserven, ungdomsjobb, kulturmiljon, föreningsbidrag samt prioriteras i andra aktiviteter. 19

20 Samverkan för ekonomisk styrning för hög måluppfyllelse Alla nämnder ska öka samverkan internt och/eller med annan kommun, där syftet är at åstadkomma ekonomisk effektivitet. I inledningsskedet bör detta främst omfatta tjänster som ej är nära medborgarna. Pikab får i uppdrag att utreda och effektivisera administration genom samverkan mellan bolagen. Bostäder för alla Den allmänna bostadsbristen och den låga rörlighet som finns på bostadsmarkanden innebär att vissa målgrupper får ännu svårare att hitta bostad efter behov. Då läget bedöms akut, och som en betydande svårighet för att nå befolkningsmålet så får kommunledningskontoret i uppdrag att samordna ett aktivt arbete för att lösa problemen på lång och kort sikt. Arbetet ska ske i samarbete med förvaltningar, kommunala bolag och ortens större fastighetsägare. Nämndspecifika uppdrag Lagstiftning Aviserade förändringar i lagstiftning inom socialtjänstens område ska särskilt följas och konsekvensbeskrivas, då de utifrån socialnämndens volym i budget kan komma att ha stor påverkan. Nytt gruppboende Socialnämnden får i uppdrag att utreda/planera för ett nytt gruppboende under

21 Bilaga 1 Nämnds- och bolagsmål samt övergripande nyckeltal Nämnds- och bolagsmål Nämndsmål Barn- och utbildningsnämnden Alla barn/elever upplever att de har en god lärandemiljö utifrån en helhetssyn på hälsa, lärande och arbetsmiljö (Barn- och utbildningsplan) Tidiga och lättillgängliga insatser bidrar till en trygg uppväxt (Barn- och utbildningsplan) (Sn,Bun) Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för respektive verksamhet (Barn- och utbildningsplan) Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val (Barn- och utbildningsplan) Alla barn/elever har studiero och känner glädje, trygghet och trivsel i den dagliga verksamheten (Barn och utbildningsplan) Alla barn och elever har en grundläggande kunskap om hur det egna handlandet påverkar natur och miljö (Barn och utbildningsplan) Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (Alla) All personal som arbetar i verksamheter uppfyller behörighetskraven. (Bun) Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla) Kommunstyrelsen Målen omfattar de tre förvaltningar som ligger under kommunstyrelsen Öka deltagandet i Unga tycker och Unga granskar Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag (Tillväxtprogram) (Ks, Mbn) För att säkra välfärden och stärka attraktionskraften i regionen ska Piteå utveckla samverkan lokalt, regionalt och internationellt (Tillväxtprogram) Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs (Tillväxtprogram) Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika/doping Öka barn och ungas kunskaper om risker inom brand och säkerhet Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (Alla) Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla) Kultur- och fritidsnämnden Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud Mötesplatser och näridrottsplatser ska utvecklas i samarbete med unga Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i (Kfn, Nav) arbets- och samhällsliv (Integrationsprogram) Folkbildning ska ges förutsättningar att vara en del av det livslånga lärandet Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt (Mbn, Tsn, Kfn) Piteborna har god tillgång till alkohol- och drogfria miljöer och arrangemang Det rörliga friluftslivet, skärgården och kulturen ska utvecklas för både Pitebor och besökare Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (Alla) Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla) Överförmyndarnämnden Barnens bästa tillvaratas i varje beslut Utifrån behov utformas stöd som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv (Sn,Öfn) Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla)

22 Bilaga 1 Nämnds- och bolagsmål samt övergripande nyckeltal Socialnämnden Tidiga och lättillgängliga insatser bidrar till en trygg uppväxt (Barn- och utbildningsplan) (Sn, Bun) Arbete eller utbildning istället för försörjningsstöd (SAM,Sn) Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv Utifrån behov utformas stöd som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv (Sn,Öfn) Kommunens äldsta ska utifrån behov och önskemål erbjudas stöd och omsorg av god kvalitet Minska skadeverkningarna av alkohol- och droganvändande Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (Alla) Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla) Samhällsbyggnadsnämnden En trafikmiljö som erbjuder en säker färd till och från skolan Flyktingar och invandrare ska (efter avslutad introduktion) vara delaktiga i (Kfn, Sam) arbets- och samhällsliv (Integrationsprogram) Vuxenutbildning erbjuder goda möjligheter för piteborna att komplettera sin utbildning samt goda möjligheter att tillgodose arbetsmarknadens behov Arbete eller utbildning istället för försörjningsstöd (Sam, Sn) Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag (Tillväxtprogram) (Ks, sam) Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt (Sam, Mtn, Fsn, Kfn) Tillgängliga och trafiksäkra gator, gång- och cykelvägar, och järnväg under alla årstider Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (Alla) Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla) Genom efterfrågade yrkesutbildningar stärka lokal tillväxt och kompetensförsörjning inför generationsväxling och arbetsmarknadens behov Piteborna ska erbjudas en väl fungerande återanvändningsmarknad Det ska alltid finnas attraktiv mark och god infrastruktur för nyetableringar av boende och näringsliv Miljö- och tillsynsnämnden Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt (Mtn, Fsn, Kfn) Hälsosam och god miljö för nuvarande och kommande generationer Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla) Fastighets- och servicenämnden Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt (Mtn, Fsn, Kfn) Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (Alla) Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla) Uppdrag att omvandla tidigare mål till nyckeltal med målvärden Piteås ungdomar erbjuds feriearbete som en god introduktion till arbetslivet (Sam) Genom samverkan med externa aktörer ska den kommunala finansieringen av nämndens bruttokostnader vara 65 % eller lägre (Sam) Självfinansieringsgrad 50 % (Mtn) Öka antal resor i kollektivtrafiken (Sam)

23 Bilaga 1 Nämnds- och bolagsmål samt övergripande nyckeltal Bolagsmål Piteå kommuns helägda aktiebolag inom Piteå Kommunföretag AB omfattas av Piteå kommuns vision, strategiska områden samt övergripande mål Pikab De kommunala bolagen skall inom ramen för ägardirektivet vara en aktiv part i samhällsbyggnad. Pitebo Stödja aktiviteter i det lokala brottsförebyggande arbetet Genom att beställa produktion av hyreslägenheter av Strömbackaskolan bidra till verklighetsanknuten utbildning Medverka till ett utbud av boende för unga pitebor, gymnasieelever samt studenter vid musikhögskolan (Bostadspolitisk policy) Tillhandahålla prisvärda bostäder för alla i en miljö där människor trivs och utvecklas på ett positivt sätt (Ägardirektiv) AB Pite Energi Genom projektet Framtid Piteå främja utveckling av föreningslivet Stärka och utveckla Piteå som ett centrum för forskning, utveckling och kommersialisering av förnyelsebar energi (Ägardirektiv och Tillväxtprogram) Miljömässigt och kostnadseffektivt tillgodose privatpersoner och företag med energi (el och värme) samt infrastruktur inom data- och telekommunikation (Ägardirektiv) Piteå Hamn AB Piteå hamn utgör ett konkurrenskraftigt alternativ vid transport och lagring av gods (Ägardirektiv) Minimera resursförbrukning av energi, utsläpp till luft samt förebygga föroreningar (Piteå Hamns miljöpolicy) Piteå Näringsfastigheter AB Främja sysselsättning och bidra till en differentiering av näringsliv och arbetsmarknad i Piteå (Ägardirektiv) Pnf:s fastigheter och lokaler ska vara kostnads- och energieffektiva (Ägardirektiv) Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt (Mbn, Kfn, Tsn, Pnf) Pireva Elever och studenter ska få sådan information samt möjlighet till dialog att de kan utveckla ett miljötänkande (Avfallsplan) Genom information och ekonomiska styrmedel bidra till att återanvändning och återvinning ökar, samt att avfallsmängderna minskar (Ägardirektiv) Avfall, särskilt farligt avfall, ska omhändertas, lagras och transporteras på ett från miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt (Avfallsplan) Med hög driftssäkerhet producera och distribuera rent vatten av god kvalitet, samt omhänderta och rena avloppsvatten (Ägardirektiv)

24 Bilaga 1 Nämnds- och bolagsmål samt övergripande nyckeltal Uppföljning av de 15 övergripande målen Barn och unga Utbildning, arbete och näringsliv Mål: Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen) Följs genom Målvärde Syfte Ansvar Andel elever som försökt påverka, % Demokratiutveckling Övergripande (Klk) Barnkonventionen - Folkhälsomålen Andel elever som upplever att deras försök att påverka gett resultat, % Demokratiutveckling Barnkonventionen - Folkhälsomålen Övergripande (Klk) Mål: Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen) Följs genom Målvärde Syfte Ansvar Andel elever som aldrig rökt, % Kontroll - Utveckling över tid Övergripande (Klk) Barnkonventionen - Folkhälsomålen Andel elever som aldrig druckit alkohol, % Kontroll - Utveckling över tid Övergripande (Klk) Barnkonventionen - Folkhälsomålen Andel elever som aldrig använt hasch eller Kontroll - Utveckling över tid Övergripande (Klk) annan narkotika, % Barnkonventionen - Folkhälsomålen Följa debutålder Utveckling över tid Övergripande (Klk) Hur ser Du på livet just nu? Skala 1-10 Utveckling över tid följa Övergripande (Klk) Barnkonventionen - Folkhälsomålen Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll, % Kontroll - Utveckling över tid följa Barnkonventionen - Folkhälsomålen Övergripande (Klk) Mål: Piteå ska år 2020 ha invånare Följs genom Målvärde Antal invånare i Piteå kommun år 2020 Andel öppet arbetslösa år i Piteå kommun Högst 4 % Arbetskraftens storlek år Oförändrad år 2020 Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index Syfte Befolkningsutveckling Befolkningsutveckling, arbetsmöjligheter Generationsskifte -tillgång till arbetskraft Utveckling över tid, Mänskliga rättigheter, Folkhälsomålen Ansvar Övergripande (Klk) Övergripande (Klk) Övergripande (Klk) Övergripande (Klk) Mål: Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet Följs genom Målvärde Syfte Andel ungdomar i Piteå kommun som är Uppmärksamhet över utveckling öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd Mänskliga rättigheter, Folkhälsa Ansvar Övergripande (Klk)

25 Bilaga 1 Nämnds- och bolagsmål samt övergripande nyckeltal Långtidsarbetslöshet år, andel (%) av bef (NYTT) Mänskliga rättigheter, Folkhälsa Planen för social hållbarhet Ansvar Övergripande (Klk) Övergripande (Klk) Övergripande (Klk) Övergripande (Klk) Demokrati och öppenhet Nöjdhet med inflytande, index kontakt med politiker - information - påverkan - förtroende Utveckling över tid, Demokratiutveckling, Mänskliga rättigheter, Folkhälsomålen Övergripande (Klk) Antal synpunkter och medborgarförslag Utveckling över tid Övergripande (Klk) Mål: Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande Följs genom Målvärde Syfte Andel som studerar vidare efter gymnasiet, %. Riks Uppmärksamhet över utveckling genom snitt Mänskliga rättigheter, Folkhälsa +/-5 procent enheter Andel år med eftergymnasial utbildning, % Uppmärksamhet över utveckling Mänskliga rättigheter, Folkhälsa Nöjdhet med utbildningsmöjligheter, index Uppmärksamhet över utveckling Mål: Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogram) Följs genom Målvärde Syfte Ansvar Företagsklimatet i kommunen Utveckling över tid olika Övergripande (Klk) undersökningar Antal nya företag per 1000 invånare Mänskliga rättigheter, Folkhälsa Övergripande (Klk i samarb. med Sam) Mål: Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling Följs genom Målvärde Syfte Ansvar Mål: Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service (Tillgänglighetskonventionen) Följs genom Målvärde Syfte Ansvar Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet (i Utveckling över tid, Övergripande (Klk) kontakt med tjänstemän och annan personal), index demokratiutveckling, Mänskliga rättigheter, Folkhälsa Svar på enkla frågor i % via Värdskap, bemötande Övergripande (Klk) - telefon - e-post - webbinformation Antal tillgängliga E-tjänster på kommunens webbplats Tillgänglighet Övergripande, Alla Mål: Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram) Följs genom Målvärde Syfte Ansvar Andel utrikesfödda, % av befolkningen Mänskliga rättigheter. Befolkning. Utveckling över tid

26 Bilaga 1 Nämnds- och bolagsmål samt övergripande nyckeltal Livsmiljö Mål: Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter Följs genom Målvärde Syfte Ansvar All statiskt ska redovisas könsuppdelad Jämställdhet Alla Nöjd-Medborgar-Index fördelat på kön, Mänskliga rättigheter, index Barnkonventionen, Jämställdhet Antal genomförda jämställdhetskartläggningar per Jämställdhetsintegrering. Plan för Övergripande, Alla år (NYTT) social hållbarhet Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningen per år (NYTT) Jämställdhetsintegrering. Plan för social hållbarhet Övergripande, Alla Mål: Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet Följs genom Målvärde Syfte Ansvar Kostnad för FOU- kronor per invånare Långsiktig utveckling Minst 2 Antal inkomna förbättringsidéer/medarbetare och Främja verksamhetsutveckling och Övergripande, mäts per medarbetare ständiga förbättringar per förvaltning år (NYTT) och år Antal genomförda förbättringsidéer/ medarbetare och år (NYTT) Andel (%) invånare år med bra självskattat hälsotillstånd, jmf med länet och riket. (Källa: Enkät Hälsa på lika villkor) (NYTT) Andel (%) unga (förskoleklass, åk 4, åk 7 samt år 1gy) med självskattat bra hälsotillstånd, jmf med länet. (Källa: Elevhälssamtal för länet) (NYTT) Högre än riket både för män och kvinnor Högre än länet både för pojkar och flickor Plan för social hållbarhet Plan för social hållbarhet i samarb. med SAM i samarb. med SAM Antal våldsbrott per invånare Syfte Trygghet och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Barnkonventionen Uppmärksamhet över utveckling, Mänskliga rättigheter, Folkhälsa Ansvar Mål: Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla Följs genom Målvärde Nöjdhet med trygghet, index Mål: Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer Följs genom Målvärde Syfte Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, Attraktiv boendeort, Mänskliga trivsamhet), index rättigheter, Konvention för Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd- Region-Index), index funktionsnedsatta Attraktiv boendeort, Mänskliga rättigheter, Konvention för funktionsnedsatta Ansvar Mål: Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer Följs genom Målvärde Syfte Ansvar Nöjdhet, index Utveckling över tid gator/vägar, gång/cykelvägar, Kommunikationer Antal resor i kollektivtrafik (inkl. regionaltrafik) Utveckling över tid i samarb. med SAM

27 Bilaga 1 Nämnds- och bolagsmål samt övergripande nyckeltal Mål: Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat- och energiplan, Folkhälsa) Följs genom Målvärde Syfte Ansvar Nöjdhet med miljöarbete (förutsättningar att leva Utveckling över tid, Uthållig miljövänligt), index Fossila koldioxidutsläpp i geografiska kommunen, ton per invånare. Andel miljöfordon av nyförsäljning i geografiska kommunen, % Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton. Reducera totalt nettoenergibehov i kommunkoncernens fastigheter. Avser totalt energibehov per uppvärmd yta. Andel miljöfordon av koncernens totala antal bilar, procent Andel etiskt märkta och ekologiska produkter av inhandlade produkter Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Antal serveringstillstånd per invånare Antal liter alkohol per invånare Sjukpenningtalet bland kommunens invånare Minska minst 50% till 2020 jmf1998 Minska minst 90 % till 2020 jmf 2008 Minska 20 % till 2014 jmf 2008 kommun, Folkhälsa Utveckling över tid, Uthållig kommun Utveckling över tid, Uthållig kommun Kontroll, Uthållig kommun Klimat- och energiplan Klimat- och energiplan Utveckling över tid, Uthållig kommun Styrning av upphandlingar Kontroll och styrning Kontroll/styrning Utveckling över tid, Folkhälsomålen Utveckling över tid, Folkhälsomålen Utveckling över tid, Folkhälsomålen i samarb. med SAM i samarb. med SAM i samarb. med SAM i samarb. med FSK i samarb. med SAM i samarb. med FSK Övergripande Alla (Klk) Övergripande Alla (Klk)

28 Bilaga 1 Nämnds- och bolagsmål samt övergripande nyckeltal PERSONAL Övergripande mål Mål: Piteå Kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser Mål: Heltid är en rättighet och grunden för anställning hos Piteå Kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov Mål: Piteå Kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara EKONOMI Övergripande mål Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB Följs genom Målvärde Syfte Ansvar Nöjdmedarbetarindex (NMI) -värderingsfaktorer, Attraktiv arbetsgivare Alla (Klk) skala 1-6 Nöjdmedarbetarindex (NMI) -ja/nej, skala Attraktiv arbetsgivare Alla (Klk) Nöjdmedarbetarindex (NMI) -ledarskap, skala 1-6 Attraktiv arbetsgivare Alla (Klk) Sjukfrånvaro, procent Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa Alla (Klk) Frisknärvaro (0 sjukdagar), procent Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa Alla (Klk) Frisktalet (0-7 sjukdagar), procent Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa Alla (Klk) Andel heltidstjänster, procent Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa Alla (Klk) Antalet timmar som utförs av timanställda Kontroll Alla (Klk) Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, procent Jämställdhet, Folkhälsa, Alla (Klk) Mänskliga rättigheter Antal subventionerade anställningar per 100 medarbetare Attraktiv arbetsgivare Alla (Klk) Följs genom Målvärde Syfte Ansvar Resultatet i förhållande till skatteintäkter och 2,0 God Ekonomisk hushållning Övergripande (Klk) generella statbidrag i procent. 3,0 % Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar. 30 dgr Kontroll Övergripande (Klk) Soliditet Inga lån God Ekonomisk hushållning Övergripande (Klk) Nämndernas/styrelsens resultat. God Ekonomisk hushållning Alla (Klk) Balans ekonomi och verksamhet Avtalstroheten i kommunen Minst Kontroll Alla (Klk) 95 % Extern kapitalförvaltning. Mäts i reala termer 2 % Kontroll Övergripande (Klk) Tillskott från Piteå Kommun till kommunala bolag 0 kr Effektivitet Övergripande (Klk)

29 Bilaga 2 Tidplan för VEP samt Årsbudget 2015 Budget/VEP samt skattesats Dialogmöte ordförande, FV-chefer, VD:ar inför Riktlinjer ti Kommunstyrelsen - Riktlinjer för budgetarbetet ti Kommunfullmäktige - Riktlinjer för budgetarbetet må Budgetkonferens gemensamt med samtliga nämnder och budgetberedningen i samband med budgetarbetet ti Budgetkonferens avstämning med budgetberedningen on kl 8-12 KS Arbetsutskott - budget KS-förvaltningar må Kommunstyrelsen - budget KS-förvaltningar må Budgetmaterial från styrelse/nämnder fr * Nyckeltal, driftbudget samt investeringsbudget Budgetberedning med respektive nämnd ti Budgetberedning med respektive nämnd on Slutlig budgetberedning (internat) ti KS Arbetsutskott må Kommunstyrelsen må Central samverkansgrupp (MBL-information) to Kommunfullmäktige, inkl. kommunkoncernbudget må

30 Bilaga 3:1 Neddragningar av ramar (driftbudget) ramneddragning för år ,15% Neddragningar i tkr. -0,9 % ram- -0,15 % ramneddragning neddragning Kommunfullmäktige Revision Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Räddningsnämnden Socialnämnden justerad ramneddragning till -0,6% Socialnämnden justerad ramneddragning Överförmyndarnämnden Miljö- och byggnämnden Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning (NAV) Teknik- och servicenämnden samhällsbyggnad fastighets- och servicekontoret Totalt för samtliga styrelse/nämnder Förändrat till -0,6% för socialnämnden år Summa ramneddragning styrelse/nämnder Enligt VEP Barn- och utbildningsnämnden Ramneddragning pga elevutveckling/volymminskning Generell kostnadsminskning fördelat på nämnder (alt intäktsökning?) Förslag att ej genomföra generell kostnadsminskning

31 Bilaga 3:2 Ramtillskott (driftbudget) ramtillskott för respektive år, ingår i nämndernas/styrelsens driftramar i VEP Ramtillskott i tkr. Ram- Ram- Ram- Ram- Ram- Totalt ram- Ramtillskott tillskott tillskott tillskott tillskott tillskott tillskott BU Plan 2015 Kommunfullmäktige, engångsanslag Revision, ramökn engångsanslag Kommunstyrelsen centralt, ramökn engångsanslag Kommunledningskontoret, ramökn engångsanslag Ekonomikontoret, ramökn engångsanslag Barn-/utbildningsnämnden, ramökn engångsanslag Kultur-/fritidsnämnden, ramökn engångsanslag Räddningsnämnden, ramökn engångsanslag Socialnämnden, ramökn engångsanslag Överförmyndarnämnden, ramökn engångsanslag Miljö-/byggnämnden, ramökn engångsanslag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning (NAV), ramökn engångsanslag Teknik- och servicenämnden Samhällsbyggnad (Teknik- /gatukontoret), ramökn engångsanslag Fastighets-/servicekontoret, ramökn engångsanslag Summa nämnder/styrelse varav ramökning varav engångsanslag resp år

32 Bilaga 4 Resultatbudget/-plan (tkr) Budget Plan Plan VEP Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Netto styrelse/nämnder Central pott löner/priser Pensioner individuell del Pensionsskuldförändring Avskrivningar Verksamhtens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansnetto Finansiell kostnad ränta pensionsavsättning Årets resultat inkl reservfond varav ränteintäkter reservfond AU:s förslag 24 februari 2014 om Anslagsöverföring till 2014: Engångsanslag till nämnderna (extern kostnad, 327 tkr intern kostnad; totalt ,5 tkr) ,5 Finansiering: AFA avtalsförsäkring nollpremie ,0 Finansnetto minskning intäkter pga låga räntor ,0 Skatter förändring pga uppräkning skatteunderlag 1 570,0 Definitiv kostnadsutjämning ,0 Definitiv LSS-utjämning ,0 Kommunla fastighetsskatt ny prognos 1 248,0 S:a finansiering 8 037,0 Ökade planenliga avskrivningar nya investeringar -196,0 Nytt resultat efter anslagsöverföring till , Medel från Resultatutjämningsreserv ,5 Efter SKL ny prognos skatteunderlag 14 februari 2014: Skatteintäkter Generella statsbidrag inkl kostnadsutjämning S:a finansiering Förslag att ej genomföra generell kostnadsminskning enligt VEP Preliminärt nytt resultat Resultatet andel av skatter och generella statsbidrag -0,34% -0,22% -0,07%

33 Bilaga 5 Kassaflödesbudget/-plan (tkr) enligt VEP Budget Plan Plan Den löpande verksamheten Årets resultat Justering för av- o nedskrivningar Justering övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder Kassaflöde från lden öpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar Förskjutning investeringar Investering i finansella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån Ökning långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde varav kommunen varav reservfond Justering övriga ej likviditetspåverkande poster: Indivuduell del pensioner Pensionsskuldförändring Finansiell kostnad ränta pensionsavsättning Summa Förändring kortfristiga skulder: Utbetalning pensioner individuell del föregående år Summa

34 Datum Bilaga 6 - Beräkningsgrunder Statistik och prognoser Det är viktigt att kvalitetssäkra statistiska uppgifter och presentera statistik och prognoser på ett lättillgängligt sätt. Inom varje förvaltning finns kompetenser t.ex. ekonomer och representanter i kvalitetskedjan, som bör vara delaktiga i detta arbete. Vid behov av ytterligare stöd finns en statistikgrupp som kan vara behjälpliga. Arbetet i gruppen startades under 2013 och kommer att utvecklas över tid. För att möjliggöra det krävs framförhållning. Kontaktperson: Carina Ingesson Alla nämnder ska i budgetförslaget ange källa för alla statistiska uppgifter och prognoser. Genvägen: Kontaktperson: Carina Ingesson Det är viktigt att alla använder sig av samma källa för nyckeltal och indikatorer. Genvägen ska användas i första hand. I de fall nyckeltal inte finns i Genvägen men bedöms finnas ett behov av vid fler tillfällen, bör nyckeltalet läggas in. För att läggas in i Genvägen behövs definition, syfte och ansvar klargöras. Befolkningsmål och prognos: Kontaktperson: Anett Karlström Vid beräkningar som bygger på befolkning ska Piteå kommuns befolkningsprognos användas. BefolkningsPrognos Faktisk justering kan ske för innevarande och kommande år för övriga år är det prognosen som utgör beräkningsunderlag. För födelsetal är det alltid prognosen som utgör beräkningsunderlag. Kommuninvånarregistret (KIR): Kontaktperson: Maria Nordberg Kommuninvånarregistret är den databas där varje veckas aktuella befolkning registreras. En eftersläpning på ca: en vecka finns. KIR ska endast användas vid beräkningar med planering för aktuell period. Vid prognoser framåt ska befolkningsprognosen användas. Geografisk information (GIS): Kontaktperson: Krister Vikström Det är viktigt att alla använder sig av samma källa för geografisk information. Informationen ska bygga på gemensamma databaser t.ex. kommuninvånarregistret. Systemet innebär att information kan presenteras mer lättillgängligt, flexibelt och kommunikativt. GIS kräver att varje uppgift ska innehålla geografisk data, t.ex. en adress eller en koordinat. Vid upplägg av nya investeringsprojekt ska det om möjligt göras en koppling till en geografisk punkt, t.ex. adress, byggnadsid, vägid eller koordinat. Robust budgetmodell skolan: Modellen bygger på en beräkning av barn- och elevunderlag utifrån befolkningsregister, prognos för nyttjandegrad enligt skolstrukturutredningens modell, samt fördelning mellan fasta- direkt halvfasta och direkt rörliga kostnader i följande skolformer: - Grundskola (Fördelning sker enligt fasta kostnader 21 %, direkt halvfasta kostnader 19 %, direkt rörliga kostnader 60 %) - Fritidshem (Fördelning sker enligt direkt rörliga kostnader 100 %) - Förskola (Fördelning sker enligt fasta kostnader 12 %, direkt halvfasta kostnader 7 %, direkt rörliga kostnader 81 %). Prognos av framtida födslar grun dar sig på befolkningsprognos (f.n. Statisticom) Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress PITEÅ Stadshuset kommun@pitea.se

35 Modell för gymnasieutbildning innehåller följande parametrar: A/ Prognosen baseras på befolkningsprognos för åldersgruppen år. B/ Modellen omfattar interkommunala ersättningar och baseras på ett medelvärde för de fem sista åren, utan trenduppräkning. Nytt värde beräknas för varje budgetår, och används för hela VEPperioden. C/ Kostnader fördelas mellan 40 % fasta kostnader samt 60 % rörlig kostnader. Rörliga kostnader påverkas av antalet unga i åldergruppen år. Modellen innehåller inga indexuppräkningar för kostnader. Arbetslöshet. Kontaktperson: Leif Wågman Arbetsförmedlingen gör prognoser för arbetslöshet per län för gruppen år, vilken för Norrbotten bygger på intervjuer med drygt 450 arbetsställen samt offentlig sektor. Prognoser görs i juni och december. Prognosen för Norrbotten är en minskad arbetslöshet med 0,5 procent för I genomsnitt har Piteå de senaste åren legat 0,5 procent lägre än länet för total arbetslöshet (öppet arbetslösa samt i program med aktivitetsstöd). Vid ett antagande att skillnaden mot länet fortsätter på samma nivå kan en beräkning göras för december Arbetslösheten beräknas då minska något enligt ovanstående. Det är rimligt att anta att länets arbetsmarknad har en liknande utveckling som utveckling av Piteås arbetsmarknad. Den positiva utvecklingen från främst industriinvesteringar kopplat till malmutvinning men även de lokala energisatsningarna som sker i Piteå, påverkar Piteås arbetsmarknad positivt. Bostadsbehov. Kontaktperson: David Sundström En lokal hushållsprognos för Piteå beräknad enligt 2011 års befolkning samt prognos. Även en konstant befolkning har behov av viss vakansgrad för att uppnå rörlighet. Enligt boverket krävs 1-2 procent vakanser varje dag. Därutöver förändras hushållens sammansättning utifrån demografi och förändrade levnadsmönster. Beräkningen är gjord på att befolkningsmålet om kommer att uppnås främst genom att fokusera på att öka antal studenter och barnfamiljer, samt demografiförändringar både i utfall och i befolkningsprognos. Ett matematiskt framräknat bostadsbehov visar att det är främst målgruppen äldre som behöver bostäder i framtiden. Främst beroende på demografin. Behovet för målgruppen år inklusive inflyttning av barnfamiljer kan ske genom att äldre befolkning lämnar större lägenheter till förmån för mindre bostäder. Detta förutsätter att befintligt bestånd möter nya målgruppers behov, vilket är osannolikt. Demografiförändringar ger ett behov på omkring 700 hushåll. För att uppnå en funktionell bostadsmarknad samt för att nå målet på invånare krävs ytterligare 800 hushåll fram till år Utveckla mångkulturell miljö Piteå har 32 platser för ensamkommande flyktingbarn. Under 2013 har tre nya boenden etablerats, varav ett för flickor. Piteå har en flyktingmottagning på personer. Antalet mottagna flyktingar under 2013 var 38. Under de senaste fem åren har Piteå haft invandraröverskott. För 2013 utgjorde det 65 procent av befolkningsökningen nov 2012 nov 2013). Under de senaste fem åren har andel utrikesfödda ökat från 4,2 procent (2008) till 4,6 procent (2012). Räknas istället andelen med utländsk bakgrund (utrikesfödda + inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar) har den andelen ökat från 4,9 procent (2008) till 5,3 procent (2012). Alla nämnder ska I budgetförslaget ange källa för alla statistiska uppgifter och prognoser. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress PITEÅ Stadshuset kommun@pitea.se

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget Kommunledningskontoret -Strategiskt stöd -Räddningstjänsten

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget Kommunledningskontoret -Strategiskt stöd -Räddningstjänsten Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2015 -Kommunledningskontoret -Strategiskt stöd -Räddningstjänsten 2015-03-17 2 Mål Kommunövergripande prioriterade mål Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Riktlinjer Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016

Riktlinjer Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Riktlinjer Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Innehållsförteckning 1. Styr- och ledningssystem... 3 2. Planeringsprocess 2016-2018... 6 Årsredovisning 2014... 7 Nuvarande VEP 2015... 8 Omvärldsanalys...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2017 -Kommunledningsförvaltningen 2017-03-23 2 Mål Kommunövergripande prioriterade mål Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2013 46 000 invånare

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Riktlinjer

Riktlinjer Riktlinjer 2017-2019 Innehållsförteckning 1. Styr- och ledningssystem... 3 Vision... 3 Målstyrning... 3 1.1 Kommun/koncernövergripande mål... 5 2. Planeringsprocess 2017 2019... 6 2.1 Årsredovisning 2015...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem

Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem Vision: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem. med Nämnd/förvaltning: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Strategiska

Läs mer

Vision: Övergripande mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmått. Bilaga 1. Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå Verksamhetsmål

Vision: Övergripande mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmått. Bilaga 1. Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå Verksamhetsmål Vision: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem Avsiktsförklaring Piteås framtid attraktiv och uthållig Världen förändras och vi möter

Läs mer

Riktlinjer

Riktlinjer Riktlinjer 2018-2020 Innehållsförteckning 1. Styr- och ledningssystem...3 1.1 Vision...3 1.2 Övergripande mål...3 1.3 Kommun/koncernövergripande mål...5 2. Planeringsprocess 2018 2020...6 2.1 Årsredovisning

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN 2011-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Tillväxtprogram för Piteå kommun, 2011-2015 Plan/Program Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem

Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem Vision: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem. med nyckeltal/ nyckeltal/ Barn och unga - vår framtid Barn och unga ges förutsättningar

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014

Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Piteå Science Park AB Allmän verksamhetsbeskrivning Genom att föra samman kreatörer och ingenjörer i en utvecklingsmiljö skapas förutsättningar för

Läs mer

Måluppfyllelse för strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden Kommunstyrelsen - Räddningstjänsten 2018-2020 Nämndens verksamhetsplan och budgetförslag 1. Måluppfyllelse strategiska områden 2012 2016 Måluppfyllelse för strategiska områden 2016 2015 2014 2013 2012

Läs mer

2019 Strategisk plan

2019 Strategisk plan 2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Fastställd av landstingsfullmäktige 2013-11-25 Reviderad av regionfullmäktige 2015-04-29 Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2015-04-22

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-14, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Strategiska planen

Strategiska planen Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad

Läs mer

Strategisk inriktning

Strategisk inriktning PLAN 1(8) Maria Eriksson, 0586-481 29 maria.eriksson@degerfors.se Policy Plan Riktlinje Handlingsplan Rutin Instruktion Strategisk inriktning 2018-2019 Dokumenttyp Plan Dokumentet gäller Kommunkoncernen

Läs mer

Periodens händelser. Städenheten mottar utmärkelse Great place to work i Stockholm för Sveriges bästa arbetsplatser.

Periodens händelser. Städenheten mottar utmärkelse Great place to work i Stockholm för Sveriges bästa arbetsplatser. Nämndens text till delårsrapporten År: 2013 Period: Augusti Nämnd: Teknik- och servicenämnden Periodens händelser * Attraktivare och säkrare gatumiljö med ny teknik, exempelvis optimerad uppvärmning av

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH HANTERING AV RESULTATUJÄMNINGSRESERVEN SOTENÄS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH HANTERING AV RESULTATUJÄMNINGSRESERVEN SOTENÄS KOMMUN RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH HANTERING AV RESULTATUJÄMNINGSRESERVEN SOTENÄS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2013-06-13 61 Reviderade av kommunfullmäktige 2016-02-18 3 2016-01-11 Ekonomiavdelningen

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven Dokumentbeskrivning Dokumenttyp: Fastställt av: Vision / Policy / Plan / Handlingsplan / Regler Kommunfullmäktige Antagningsdatum:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

2017 Strategisk plan

2017 Strategisk plan 2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2016-06-15, 70 Dnr: 2016-00414 / 003 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för: Alla Dokumentet gäller tillsvidare STYRDOKUMENT

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven Dokumentnamn Dokument typ Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö

Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö ÖSTERÅKERS KOMMUN Kommunstyrelsens förslag (KS 93/2010) 1(5) Rev. 2010-03-16 Rev. 2010-03-24 Dnr. KS 2009.43 041 Vision 2020 för Österåkers kommun Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö Framtidstro

Läs mer

Antagen av KF , 145. Vision 2030

Antagen av KF , 145. Vision 2030 Vision 2030 Västerviks kommun Livskvalitet varje dag Vår vision om framtiden är ett samhälle där livskvalitet står i fokus varje dag. Ett samhälle där medborgarna, gamla som unga, känner glädje, tillhörighet

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Nyckeltalsbilaga Årsredovisning 2018

Nyckeltalsbilaga Årsredovisning 2018 sbilaga Årsredovisning 2018 Läsanvisning till nyckeltalen Piteå kommuns nyckeltal är uppdelade i två kategorier /indikatorer som grund för målbedömning är kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål.

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Den goda kommunen med invånare En kortversion av Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommun

Den goda kommunen med invånare En kortversion av Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommun Den goda kommunen med 13 000 invånare 2027 En kortversion av Budget och verksamhetsplan 2018-2020 för Vårgårda kommun Kortversion av budget och verksamhetsplan 2018-2020 är sammanställd med syfte att på

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Kommunstyrelsens. Internbudget. Verksamhetsplan

Kommunstyrelsens. Internbudget. Verksamhetsplan Bilaga 13KS112-2 Kommunstyrelsens Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2013 Kommunövergripande mål Nämndsmål - Förvaltningsmål Barn och unga vår framtid Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i

Läs mer

INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR UMEÅ KOMMUN

INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR UMEÅ KOMMUN INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR UMEÅ KOMMUN Dokumentnamn: Internationellt program Dokumentansvarig: Tillväxt/Näringslivsservice Godkänd av: Kommunfullmäktige Version: [1.0] Dokumentdatum: 2018-03-26 KS-2017/00536-15

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Budgetframställning Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning föreslår ökade insatser för att minska kostnaderna för Försörjningsstödet vilket

Läs mer

Vision och Mål Laholms kommun

Vision och Mål Laholms kommun Vision och Mål Laholms kommun I Laholm vill vi bli fler och bättre för en starkare framtid Här förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling www.laholm.se Från vision till verksamhet - mål

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 3 2013-09-24 285 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS 2013-322

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisningen År: 2014 Period: December Nämnd: Kommunstyrelsen Nämndens uppdrag Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan med ett särskilt ansvar för kommunens utveckling

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:2 Kf 38/2017 Dnr KS 2016/319 Reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning Antagen av kommunfullmäktige 20

Läs mer

Personalpolicy. Laholms kommun

Personalpolicy. Laholms kommun Personalpolicy Laholms kommun Personalenheten Laholms kommun April 2018 Inledning Personalpolicyn är ett kommunövergripande styrdokument som gäller för kommunens samtliga arbetsplatser eftersom Laholms

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Prognos 2018 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt de senaste åren endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning,

Läs mer

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018 Verksamhetsplan Kommunstyrelse 2018 Innehållsförteckning Nybro kommuns vision & mål...3 Verksamhetsidé... 4 Budget... 6 Organisation... 7 Mål... 8 Prioriterade områden & strategiska åtgärder... 9 2 Nybro

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Lathund 23 resultatmål Alla målen samlade med korta beskrivningar av dess inriktningar.

Lathund 23 resultatmål Alla målen samlade med korta beskrivningar av dess inriktningar. Lathund 23 resultatmål Alla målen samlade med korta beskrivningar av dess inriktningar. POLITISKT PRIORITERAT OMRÅDE ETT ÖPPET OCH LEVANDE MOTALA I ett öppet och levande Motala har alla lika värde och

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018 Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018 Prognos 2017 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt föregående år endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning, vård

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Dnr KK13/232 STRATEGI. Strategi för integration och social sammanhållning. Antagen av Kommunfullmäktige

Dnr KK13/232 STRATEGI. Strategi för integration och social sammanhållning. Antagen av Kommunfullmäktige Dnr KK13/232 STRATEGI Strategi för integration och social sammanhållning Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-11 144 Dnr KK13/232 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrundsanalys

Läs mer

Näringslivsstrategi för Strängnäs kommun

Näringslivsstrategi för Strängnäs kommun 1/6 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-11-30 182 Gäller fr o m: 2015-11-30 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:234-003 Ersätter: - Ansvarig: Näringslivskontoret Näringslivsstrategi för Strängnäs

Läs mer

Budget 2017 S-MP-V 1

Budget 2017 S-MP-V 1 Budget 2017 S-MP-V 1 Ansvar och utveckling Grunden för vår gemensamma välfärd är utveckling och tillväxt på Gotland. Fortsatt utveckling ställer krav på ett Gotland som är attraktivt att bo, leva och verka

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009 Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa villkor reservera delar

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Ett hållbart Varberg Socialt - Ekonomiskt - Ekologiskt

Ett hållbart Varberg Socialt - Ekonomiskt - Ekologiskt 2020-2023ff Ett hållbart Varberg Socialt - Ekonomiskt - Ekologiskt Mål och inriktning 2020-2023 Antaget av kommunfullmäktige 2019-04-23 Förord Tillsammans gör vi Varberg ännu bättre Vi har i kommunen under

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Välkomna till integrationsrådet! Sammanträde den 7 maj 2019

Välkomna till integrationsrådet! Sammanträde den 7 maj 2019 Välkomna till integrationsrådet! Sammanträde den 7 maj 2019 Ekonomi- och verksamhetsplan 2020-2022 - budgetprocessen med ett ekonomifokus Kommunala integrationsrådet 7 maj 2019 Patrik Persson Controller,

Läs mer

Arbetsmarknads- och integrationsplan

Arbetsmarknads- och integrationsplan Arbetsmarknads- och integrationsplan 2019 2022 Antagen av: Kommunstyrelsen, 2018-11-28 126 Senast reviderad: ÄKF-nummer: Handläggare/författare: Martin Andaloussi, Näringsliv-, arbetsmarknad- och integrationschef

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

KOMMUNAL EKONOMI EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING

KOMMUNAL EKONOMI EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING KOMMUNAL EKONOMI EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING TRE FINANSIERINGSFORMER Skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet självkostnad Va och renhållning Affärsverksamhet främst i vår bolagsverksamhet

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

VISION och strategisk plan. grunden till varför vi gör det vi gör...

VISION och strategisk plan. grunden till varför vi gör det vi gör... VISION och strategisk plan grunden till varför vi gör det vi gör... VISION Tranemo kommun är vårt naturskön naturliga val av bostadsort. Här bor vi i en kommun i storstadens närhet. Här finns ett boende

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer