Verksamhetsbera ttelse 2015

Relevanta dokument
Verksamhetsbera ttelse 2017

Verksamhetsbera ttelse 2018

Hela Sverige ska leva Sandviken. Förslag till dagordning för ordinarie föreningsstämma 24 april Val av ordförande och sekreterare för stämman

Verksamhetsbera ttelse 2012

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

EKONOMI Balansrapport Resultatrapport Ammunitionslager

Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Årsredovisning BRF Ingetorp

EKONOMI Balansrapport Resultatrapport Ammunitionslager

Årsbokslut för Åtvidabergs Golfklubb Räkenskapsåret

35 Eget kapital

Å R S R E D O V I S N I N G

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: *

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete , , ,00 S:a Förändring av varulager , , ,00

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret

SUMMA INTÄKTER

Årsmöte på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Preliminär 13:11 Räkenskapsår: Senaste vernr: A1168 Resultatenhet: Hela företaget Period:

Överskott ) ,10 enl årsmötesbeslut 436,14. Överskott ) ,86 enl årsmötesbeslut 827,24. Avsättning ,00

Summa Nedansiljans BK Summa tillgångar Summa skulder KASSA BANK FORDRINGAR

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING

Å R S R E D O V I S N I N G

Föreningen HjärtLung Laholm

Ekonomisk Rapport 2018

Resultat- och balansrapport för 2010

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

Kallelse. Årsmöte 2018, Samfälligheten Östra Vattholma S:5. Kvartershuset Söndag den 25: mars 2018 kl Val av ordförande för stämman

Tillgångar

Tallbackens Samfällighetsförening Kallelse till årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014

Resultaträkning för Veberöds Scoutkår och Badet 2015

Tillgångar

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret

Revisorer Urban Erngren Annemieke Ålenius Ordinarie Intern Ordinarie Intern Valberedning Erik Petersson Marie Widell Fullvärdesförsäkring finns via Lä

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2012

Summa. Nedansiljans BK Summa tillgångar Summa skulder Ekonomisk. KASSA BANK fordringar

Brf Konstgjutaren 8. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

ÅRSREDOVISNING FÖR Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningen under räkenskapsåret

Samfälligheten Brynhild

Årsredovisning /

Å R S R E D O V I S N I N G

BRF S:t Michael 25 i Visby

Svenska Taidoförbundet

Förvaltningsberättelse

Handlingar att avhandla på årsmötet Föredragningslista. Balansrapport. Resultatrapport. Valberedningens förslag.

Balansrapport Förändring

EKONOMISK REDOVISNING

Årsredovisning. Brf Höken 13

Förvaltningsberättelse

Avveckling/försäljning av BNAB

Förvaltningsberättelse Stretereds Samfällighetsförening (Org nr: ), 2017 Våra gamla armaturer kring vägar har bytts ut mot modernare LED be

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Brf Vikingen Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Tävlingsledarutbildning för spelledare m.fl anordnades under våren med lärare från bridgeförbundet.

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g

Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge följande redovisning för sin förvaltning av föreningen under räkenskapsåret.

Ekonomisk berättelse 2015 Ung Pirat Stockholmsdistriktet

PLATS:!Kvarterslokal!2!

Kristianstads Brukshundklubb

Uppföljning av verksamhetsplanen vid distriktsstämman 2015.

Å R S R E D O V I S N I N G

Verksamhetsberättelse för Björkviks Båtklubb 2016

Ängsrutans Samfällighetsförening

Balansrapport Förändring

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

Humlevägens Samfällighetsförening Styrelsemöte. Tid: 21 april 2015 kl Plats: Humlevägen 47

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Å R S R E D O V I S N I N G

SPF Samorganisation i Hässleholm Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 66 Resultatenhet:

Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund

Ekonomisk berättelse 2017

KANNTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll nedtecknat vid årsmöte för Albin 25 klubben den 10 mars 2007 kl på båtmässan i Älvsjö, sal K15

EKONOMISK REDOVISNING

jan- okt Jan- okt Årsbudget

EKONOMISK REDOVISNING

ÅRS- REDOVISNING 2012

Årsredovisning Brf Samson 16

Brf Gruvgården i Ramundberget

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Humlevägens Samfällighetsförening Styrelsemöte. Tid: 3 november 2015 kl Plats: Humlevägen 51

ÅRSREDOVISNING 2015/2016. BRF Tapetklistret

Verksamhetsberättelse för Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör år 2013

Årsredovisning. BRF Mjölner

Brf Konstgjutaren 8. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Humlevägens Samfällighetsförening Styrelsemöte. Tid: 10 mars 2015 kl Plats: Humlevägen 53

EKONOMISK REDOVISNING

Humlevägens Samfällighetsförening Styrelsemöte. Tid: 8 november 2016 kl Plats: Humlevägen 59

Kronhaga Strand EK (1) , ,00. Rörelsens kostnader

återbetalningsplan som föreslaget i föregående protokoll.

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Transkript:

Verksamhetsbera ttelse 2015 Senaste revidering 2016-04-13 Verksamhetsberättelsen omfattar följande delar: Allmän beskrivning, sidan 2-4 Bilagor: Ekonomisk rapport, 2 sidor Förändringar i andelsförteckning, 1 sida Budget 2016, detaljer, 1 sida Järbo Folkets Hus Verksamhetsberättelse 2015 Sid 1 (4)

Styrelsen för Järbo Folkets Hus Byggnadsförening, ekonomisk förening (organisationsnummer 785500-1009) lämnar härmed följande redogörelse för verksamheten år 2015. Styrelse Styrelsen har från årsmötet 2015 haft följande sammansättning: Olle Thåström, ordförande Stig Edlund, kassör Lennart Olsson, sekreterare Nils-Olof Aspgren, representant för PRO Marianne Åsberg, representant för Ungdomsgården Kjell Runesson, ledamot Helena Ahlström, ledamot Arne Wigren, utsedd representant för kommunen, med suppleant Stefan Wigö. Suppleanter: Ros-Marie Nyström, Johan Alm och Fredrik Vestblom. Revisorer: Siv Holm och Margareta Söderberg. Valberedning: Gun Flodman (sammankallande), Kerstin Nyström och Maria Wilhelmsson. Verksamhet Föreningens verksamhet utgörs i huvudsak av uthyrning av lokalerna dels till verksamheter med längre avtal och dels till tillfälliga verksamheter, varav några i egen regi. Fasta hyresgäster Föreningen har i dag följande hyresgäster med löpande avtal: o o o o Biltrafikföretag hyr källarvåning som garage och tvätthall PRO hyr kontorsrum och disponerar serveringslokal för möten samt slöjdlokal Järbo Ungdomsgård hyr lokaler för sin verksamhet och disponerar även danshallen i viss omfattning Järbo Loppis har hyrt de två logerna för sin verksamhet. PRO har verksamhet i stort sett alla vardagar. Man håller också träffar samarbete med SPF och SPF har egna träffar. Slöjdlokalen utgörs av den ombyggda scenen i biografbyggnaden. Den används av de slöjdgrupper som PRO och SPF har. Loppis har regel haft öppet oregelbundet. Korttidsuthyrning Flertalet av de som hyr lokalerna för olika evenemang gör det med viss regelbundenhet. Följande föreningar har haft flera aktiviteter i Järbo Folkets Hus under 2015. Delfin Club Föreningen samlar dansintresserade i mogen ålder till dans med levande musik med olika dansband ungefär en gång per månad utom under sommaren. 100-150 eller fler gäster är normalt. Los Raggos Föreningen har arrangerat tre tillställningar under året med rock n roll orkestrar. De drar som vanligt mycket folk. Järbo Folkets Hus Verksamhetsberättelse 2015 Sid 2 (4)

Hälsinge Gille Detta är en förening som arrangerar danser med orkestrar. Vid tre tillfällen 2015 har man varit i Järbo Folkets Hus. Övriga Omställning Järbo arrangerade även i år en Energidag. Flera olika föreningsmöten har hållits. Vägföreningarna har regelmässigt sina årsmöten i Folkets Hus. I augusti hölls en stor privat auktion. En annan kategori är privata arrangemang som födelsedags- och liknande som det har varit flera av. Uthyrningen i övrigt av lokalerna har i huvudsak varit till dans- och musikarrangemang som olika föreningar och privatpersoner har haft för sina medlemmar, men en del även öppna för allmänheten. Det har också ordnats aktiviteter för barn och ungdomar. 4H har haft teaterläger. Egen regi Järbo Folkets Hus har även haft ett par arrangemang i egen regi som julgransplundring för barnen och loppis under hösten. Julmarknaden första advent är ett traditionellt arrangemang som lockar många. Ekonomi Föreningens ekonomi har under flera år varit ansträngd. Intäkterna från uthyrning har inte täckt kostnaderna för drift och underhåll. På olika sätt har underskotten i verksamheten kunnat täckas med bidrag från enskilda, företag och lokala stiftelser. Järbobornas frivilliga bidrag via stödföreningen till Folkets Hus har möjliggjort att få ekonomin att gå ihop. Vidare har Sandvikens kommun lämnat ett allmänt föreningsstöd. För 2015 har vi även fått ett bidrag från Berggrenska Stiftelsen. Av driftkostnaderna är avgifterna för el den enskilt största posten. Kostnaderna är inte möjliga att påverka i högre grad på kort sikt. Försäkringskostnaderna har kunnat minskas något. Under året har scenutrymmet i biograflokalen byggts om till slöjdlokal. Detta har genomförts med huvudsakligen frivilliga arbetsinsatser förutom elinstallationen. Vi har fått visst bidrag från ABF för detta då det är studiecirklarna i slöjd som ska använda lokalen Resultaträkningen visar på ett överskott på 10 724 kr. Försäljning av ett fåtal andelar (insatser) har skett under året. Dessa är sedan senaste ändring på 100 kr per styck, se detaljredovisning För mer detaljer om ekonomin se bifogade balans- och resultaträkning. Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning. Styrelsen har antagit en budget för 2016, vilken innebär tydliga ekonomiska mål att arbeta mot och de kräver täta uppföljningar och fortsatt återhållsamhet. I början av året var en person anställd som vaktmästare med lönebidrag från Arbetsförmedlingen. Senare under året har vi haft avtal med Järbo föreningsallians om timanställd städare och vaktmästare. Järbo Folkets Hus Verksamhetsberättelse 2015 Sid 3 (4)

Marknadsföring Vi har successivt ökat marknadsföringen av de olika arrangemangen. Lokal affischering är det normala, men vi publicerar även på evenemang på Sandviken.se. Föreningsnytt i Din Lokaltidning Annonsbladet används ibland. I några fall har vi haft annonser där eller i Kuxabladet, men kostnaderna överstiger oftast nyttan. Järbo Folkets Hus på Facebook används flitigt och antalet gilla har ökat under året. Vi tror att det ger viss effekt på besöksantal. Mål Styrelsen har en verksamhetsplan: Verksamhetsplan 2016 och framåt som bifogas dessa handlingar till årsmötet. Järbo 2016-04-14 Olle Thåström Stig Edlund Lennart Olsson Nils-Olof Aspgren Marianne Åsberg Kjell Runesson Helena Ahlström Järbo Folkets Hus Verksamhetsberättelse 2015 Sid 4 (4)

Järbo Folkets Hus byggnads förening Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 16-04-12 Preliminär Räkenskapsår: 15-01-01-15-12-31 Senaste vernr: 157 Resultatenhet: Hela företaget Period: 15-01-01-15-12-31 Perioden Ackumulerat Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3690 Övriga sidointäkter 28 050,00 28 050,00 S:a Nettoomsättning 28 050,00 28 050,00 Aktiverat arbete för egen räkning 3811 Uthyrning av lokal Avtal 91 778,00 91 778,00 3813 Uthyrning av lokal Kort 56 400,00 56 400,00 S:a Aktiverat arbete för egen räkning 148 178,00 148 178,00 Övriga rörelseintäkter 3980 Stödförening 23 800,00 23 800,00 3987 Erhållna kommunala bidrag och föreningsstöd 57 100,00 57 100,00 3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal 38 834,00 38 834,00 S:a Övriga rörelseintäkter 119 734,00 119 734,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 295 962,00 295 962,00 Bruttovinst 295 962,00 295 962,00 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 5020 Elkostnader -105 323,00-105 323,00 5040 Vatten och avlopp -17 410,00-17 410,00 5060 Städning och renhållning -19 584,00-19 584,00 5070 Reparation och underhåll av lokal -47 308,30-47 308,30 5099 Övriga fatighetskostnader -770,00-770,00 5410 Förbrukningsinventarier -3 410,40-3 410,40 5460 Förbrukningsmateriel -5 960,50-5 960,50 5910 Annonsering 699,00 699,00 6110 Kontorsmateriel -39,80-39,80 6211 Fast telefoni -1 790,00-1 790,00 6310 Företagsförsäkringar -29 976,00-29 976,00 6570 Bankkostnader -1 022,00-1 022,00 6980 Föreningsavgifter i samband med möten -8 074,00-8 074,00 S:a Övriga externa kostnader -239 969,00-239 969,00 Personalkostnader 7010 Löner -44 769,00-44 769,00 7599 Olycksfallsförsäkring förening -500,00-500,00 S:a Personalkostnader -45 269,00-45 269,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -285 238,00-285 238,00 Rörelseresultat före avskrivningar 10 724,00 10 724,00 Rörelseresultat efter avskrivningar 10 724,00 10 724,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 10 724,00 10 724,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 10 724,00 10 724,00 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 10 724,00 10 724,00 Resultat före skatt 10 724,00 10 724,00 Beräknat resultat 10 724,00 10 724,00 8999 Årets resultat -10 724,00-10 724,00

Järbo Folkets Hus byggnads förening Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: 16-04-12 Preliminär Räkenskapsår: 15-01-01-15-12-31 Senaste vernr: 157 Resultatenhet: Hela företaget Period: 15-01-01-15-12-31 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kassa och bank 1910 Kassa 1 854,00 3 112,50 4 966,50 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 89 062,61-8 129,50 80 933,11 1940 Övrigt bankkonto 2 863,21 5 853,00 8 716,21 S:a Kassa och bank 93 779,82 836,00 94 615,82 S:a Omsättningstillgångar 93 779,82 836,00 94 615,82 S:A TILLGÅNGAR 93 779,82 836,00 94 615,82 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2019 Årets resultat -113 562,00-10 724,00-124 286,00 2083 Andelar Folkets Hus -30 190,00-3 300,00-33 490,00 2087 Avskrivna medlemsandelar Folkets Hus -1 700,00 0,00-1 700,00 S:a Eget kapital -145 452,00-14 024,00-159 476,00 Kortfristiga skulder 2710 Personalskatt -3 765,00 3 600,00-165,00 2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 0,00 9 588,00 9 588,00 S:a Kortfristiga skulder -3 765,00 13 188,00 9 423,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -149 217,00-836,00-150 053,00 BERÄKNAT RESULTAT*** -55 437,18 0,00-55 437,18

Järbo Folkets Hus Andelsförteckning 2015 Sammanställd andelsförteckning redovisar Andelsvärde, nominellt, IB 2015 30190 kr Förändringar 2015 Vid genomgång har följande ändringar gjorts Antal andelar med okänd ägare har avförts (dödats) 0 andelar à 10 kr fördelade på 0 personer Antal andelar som återförts till registret 0 andelar à 10 kr fördelade på 0 personer Andelsvärde, nominellt, återförda andelar 0 kr Under 2015 har nya andelar sålts 33 andelar à 100 kr till 10 personer, varav 8 nya 0 organisation Vid utgången av 2015 finns Antal andelsägare 452 personer och organisationer Andelar à 10 kr 1849 st Andelar à 100 kr 150 st Andelsvärde, nominellt UB 2015 33490 kr varav nya andelar 2015 3300 kr 2016 03 30 Medlemsförteckning 2015.xlsx / Rapport

Verksamhetsplan 2016 och frama t Senaste revidering 2016-03-20 1. Mål och möjligheter Styrelsen i Järbo Folkets Hus har beslutat om en inriktning att försöka o bli den naturliga, levande samlingsplatsen i vårt samhälle för alla barn, ungdomar, vuxna, mogna, företag och föreningar Det finns områden där man inte behöver konkurrera med starkare aktörer och där den lokala närvaron är den stora fördelen. I Folkets Hus skulle man kunna samla verksamheter av samhällsnyttig karaktär som bibliotek, kommuninformation, sjukvård och företag som erbjuder olika servicetjänster. Om vi söker samarbete med dessa kan vi hitta de gemensamma behov som kan vidareutvecklas. Järbo har många olika föreningar. Folkets Hus skulle kunna erbjuda lokaler för fasta och tillfälliga verksamheter. I detta dokument formulerar vi föreningens närliggande mål och arbetsuppgifter för styrelsen samt en analys och bakgrundsbeskrivning. 2. Arbetsuppgifter 2016 Under 2016 siktar vi på att genomföra följande arbeten och uppgifter: o Förbättring av dränering på västra sidan (entrésidan) o Starta om med frågan om bygge av skatepark o Kontakta ungdomar för att utreda behov av lokaler o Ta fram ett koncept för ombyggnad av biografhuset o Kontakta föreningar och andra presumtiva hyresgäster 3. Ambitioner och verklighet Folkets Hus lokaler är i dagsläget inte lämpliga att ta emot flera verksamheter samtidigt. Lokalerna som kan hyras ut består av tre rum i en mycket oflexibel planlösning. De kan inte användas samtidigt utan vissa störningar. Skötsel och drift av lokalerna görs nu i huvudsak av frivilliga krafter inom och utanför styrelsen som arbetar utan ekonomisk ersättning. Detta är inte hållbart i längden. Det eftersatta underhållet kräver snara insatser för att inte riskera husets bestånd. Samtidigt kan man och måste man se över energianvändningen. Det akuta underhållsbehovet gäller fönster, dränering, fasadarbeten m.m. Därutöver finns mer långsiktiga behov liksom åtgärder som inte är akuta, t.ex. invändig målning och andra ytskikt liksom förnyelse av inredning. Järbo Folkets Hus Verksamhetsplan 2016 Sid 1 (3)

Folkets Hus kan inte klara dessa förändringar av egna löpande medel. Alternativen är lån eller bidrag. Lån kräver dels säkerhet och dels att den framtida verksamheten är säkerställd med avtal eller motsvarande. Drift En förutsättning för utökad verksamhet är att lokalerna är bemannade regelbundet. Det är inte rimligt att lösa detta genom ideellt arbete utan här måste personal anställas som kan se till att lokaler är tillgängliga och att uthyrning samordnas. Samtidigt är utökad verksamhet en förutsättning för att ge ekonomi för bemanningen. Bemanning kan kanske delvis lösas i samråd med fasta hyresgäster, men grundbehovet är motsvarande minst en halvtidstjänst om vi ska ha service för den möjliga verksamheten. Utvecklingsmöjligheter Det finns en potential att utveckla biografhuset. Det används sedan några år som loppislokal och genererar på det sättet en mindre intäkt. Från 2015 används scenutrymmet som slöjdlokal för PRO och SPF eftersom lokalerna i Kyrkskolan är uppsagda. Byggnaden har hög invändig takhöjd och det skulle vara möjligt att bygga om så att två normala våningsplan ryms. Byggnadsytan är cirka 300 m 2, vilket skulle ge närmare 600 m 2 bruksarea för nya lokaler. Det kräver dock omfattande åtgärder. Styrelsen har beslutat ta fram en skiss på möjlig användning som underlag för diskussion med bland annat Sandvikens kommun. Steg ett är att ta fram ett idéförslag för denna ombyggnad samt utreda konsekvenser och möjligheter för övriga delar av Folkets Hus. Vår ambition är att söka samarbete på olika håll för att utveckla idéerna. 4. Ekonomi Det går inte att komma förbi att den största stötestenen för våra ambitioner är ekonomin. Vi har i flera år tvingats skriva i verksamhetsberättelsen att föreningens ekonomi är ansträngd. Intäkterna från uthyrning har inte täckt kostnaderna för drift och underhåll. Ett lån har också belastat likviditeten. Först i och med 2015 är föreningen skuldfri. Däremot dras vi med ett stort uppdämt underhållsbehov för vilket vi inte har egna medel. Underskott i verksamheten har kunnat täckas av bidrag från flera håll. Inte minst är det Järbobornas frivilliga bidrag till stödföreningen till Folkets Hus som har möjliggjort att få ekonomin att gå ihop. Sandvikens kommun har lämnat ett allmänt föreningsstöd. Flera personers ideella arbete bidrar till låga kostnader. 5. Bakgrund Järbo Folkets Hus Byggnadsförening bildades 1934 och huset invigdes 1938. Det innehöll i huvudsak danshall och servering. Senare tillkom en biograf som faktiskt hade regelbundna föreställningar in på 2000- talet. Byggnaderna har under åren byggts om i viss omfattning, men underhållet har under lång tid varit eftersatt p.g.a. svag ekonomi. Föreningens ändamål De nu gällande stadgarna antagna 2013 är formulerade enligt följande: att uppföra, förvalta och tillhandahålla allmänna samlingslokaler och att i dessa erbjuda förhy- Järbo Folkets Hus Verksamhetsplan 2016 Sid 2 (3)

rarna möjlighet att bedriva förenings-, kultur-, bildnings- och nöjesverksamhet. Föreningen kan också i egen regi svara för sådana verksamheter. Uthyrning Föreningen har i huvudsak hyrt ut lokalerna till dans- och musikarrangemang som olika föreningar har haft för sina medlemmar, men en del även öppna för allmänheten. Utställningar och marknader av tillfälligt slag har genomförts i egen regi eller med andra ansvariga flera gånger om året. Teaterföreställningar har genomförts. En annan kategori är privata arrangemang som födelsedags- och bröllopsfestligheter. Vi tycker att vi kan märka att folk i allmänhet fått bättre kännedom om Järbo Folkets Hus och vad lokalerna kan erbjuda. Vi har haft en inriktning på att få många besökare och vi har hört uppskattande ord om de upprustningsåtgärder som vidtagits. Dessa verksamheter och olika arrangemang ska naturligtvis fortsätta att drivas och om möjligt utökas. Föreningen har i dag ett antal hyresgäster med löpande avtal. Omvärld Under föreningens storhetstid var dans och nöjen den regelbundna verksamheten. Bioföreställningarna kunde också dra tillräcklig publik för att bli lönsam. Nu finns kraftig konkurrens från en nöjesindustri som lockar publik till stora arrangemang. Utbudet i de många tevekanalerna gör också att folk kan se mycket hemma i vardagsrummet. Småskalighet och lokala tillställningar har svårt att konkurrera av många olika skäl. Vår förenings problem delas av många föreningar, både inom Folkets Hus rörelsen liksom av andra föreningar som till stor del drivs av ideella krafter. Omfattningen av verksamheten är helt naturligt beroende av att vi finns på en liten ort i närheten av en centralort. Järbo 2016-03-20 /Styrelsen Järbo Folkets Hus Verksamhetsplan 2016 Sid 3 (3)

Järbo Folkets Hus Budgetberäkning 2016 Månad INTÄKTER jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec SUMMA Utfall 2015 Uthyrning långa avtal Garage 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 57 600 kr 55 200 Ungdomsgård 9100 0 9250 9250 9250 36 850 kr 35 400 PRO 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18 000 kr 17 000 Loppis 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4 800 kr 4 400 Uthyrning korttid Stora salen, servering m.m. 3000 5000 6000 6000 6000 3000 3000 6000 6000 6000 5000 55 000 kr 56 000 Övriga intäkter Stödförening 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 6000 6000 5000 21 000 kr 25 000 Föreningsstöd 21000 21000 42 000 kr 42 000 Fas 3 Övriga bidrag 10000 10 000 kr 60 000 Medlemsandelar 500 500 500 500 2 000 kr 2 800 Räntor 0 0 kr Summa intäkter 18800 11700 33700 21950 12700 9700 15950 9700 48200 28450 19200 17200 247 250 kr 297 000 KOSTNADER Städning 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3 600 kr 20 000 Sophämtning 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1 800 kr 1 800 Byggvaror 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12 000 kr 27 000 Underhållsarbeten 10000 10000 10000 30 000 kr 20 000 Försäkringar 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30 000 kr 30 000 El 12000 12000 10000 9000 7000 6000 4000 5000 8000 9000 12000 12000 106 000 kr 105 000 Vatten 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18 000 kr 17 500 Förbrukningsinventarier 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4 800 kr 3 400 Förbrukningsmaterial 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6 000 kr 6 000 Kontorsmaterial 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 200 kr 100 Annonser, reklam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 200 kr 700 Telefon 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2 400 kr 2 000 Bankavgifter 1200 1 200 kr 1 100 Medlemsavgift FHP 1500 1500 1500 1500 6 000 kr 5 600 Amortering lån 0 kr Räntor 0 kr Personalkostnader 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36 000 kr 45 000 Summa kostnader 22950 21750 21250 18750 16750 17250 23750 24750 29250 18750 21750 23250 260 200 kr 285 000 Överskott / underskott -12 950 kr 12 000 Likviditet (IB) 90000 Likviditet, netto 85850 75800 88250 91450 87400 79850 72050 57000 75950 85650 83100 77050

Järbo Folkets Hus Förutsättningar för val vid årsmötet 2016 Ordförande väljs separat. Vid årsmötet 2015 valdes Olle Thåström till posten och har alltså 1 år kvar av mandatperioden. Ledamöterna Kjell Runesson, Marianne Åsberg och Helena Ahlström omvaldes 2015 på två år och har alltså 1 år kvar av mandatperioden. Övriga ledamöter, Stig Edlund, Lennart Olsson och Nils-Olof Aspgren är i tur att avgå. Till suppleanter för 1 år omvaldes Ros-Marie Nyström, Johan Alm och nyvaldes Fredrik Vestblom. Som kommunens representant har utsetts Arne Wigren och som ersättare Stefan Wigö. Nr Namn, adress mandatper uppdrag Övrigt Valberedningens förslag 1 Olle Thåström 2015-2016 ordförande 2 Stig Edlund 2014-2015 kassör 3 Lennart Olsson 2014-2015 sekreterare 4 Nils-Olof Aspgren 2014-2015 repr PRO 5 Marianne Åsberg 2015-2016 repr ungdomsgård 6 Kjell Runesson 2015-2016 7 Helena Ahlström 2013-2016 8 vakant 2016-2017 9 Arne Wigren 2015-2018 repr kommunen s9 Stefan Wigö 2015-2018 repr kommunen s1 Ros-Marie Nyström 2015 suppl se bilaga s2 Johan Alm 2015 suppl s3 Fredrik Vestblom 2015 suppl r1 Siv Holm 2015 revisor r2 Margareta Söderberg 2015 revisor Birgitta Bergström 2015 revisor suppl vakant revisor suppl Gun Flodman 2015 valberedn (sammankall) Kerstin Nyström 2015 valberedn Maria Vilhelmsson 2015 valberedn (suppl) Överstrukna namn är de vars mandatperiod utgår. Enligt stadgarna: Styrelsen ska vara 5-9 ledamöter. Den består i dag av 8 ledamöter. Beslut om antal ska tas före valet. Förslag 9 ledamöter om det går att finna kandidater. Järbo FH valberedning val-16.docx /2016-03-29