Tekniska nämndens investeringsplan 2016

Relevanta dokument
Tjänsteskrivelse budget 2017, plan

Medborgarförslag - Gatlyktor på Östermalm

Tekniska nämndens verksamhetsplan 2017

Bestämmelser för reklam i kommunala anläggningar med föreningsverksamhet inom tekniska nämndens ansvarsområde

Budget 2016, plan

Medborgarförslag - Odlingsytor till nyanlända

Prognos 1 avseende resultat 2017

Årsredovisning VA-verksamheten 2015

36 Solcellsdriven cykelledsbelysning TN 2009:

Investeringsanmälan, Gator och vägar utanför exploatering 2017

Socialdemokraterna i Lerum, investeringsbudget 2019 med plan , v2

BILAGA Investeringsbudget per projekt

EKONOMISKT PERSPEKTIV

Komponentavskrivning och investeringsanslag 29 KS

Komponentavskrivning och investeringsanslag 19 KS


Fördelning av statsbidrag för tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen 2015 och 2016

Investeringsbudget

Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen.

Objekt Kommentar Total kalkyl Budget 19 Plan 20 Plan 21 Förskolor

Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 7 KS 2017/72

Remiss av motion från (C) om vägsamfälligheter

Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72

Val till Avfall Sveriges styrelse och revision

Förstudie: förnyelse. Krokoms kommun. Johan Lidström. Januari 2013

Svar på skolnämndens begäran om tilläggsanslag i 2016 års driftbudget

Kristianstads kommun

Riktlinjer för trottoarpratare

MÅLBESKRIVNING TEKNISKA NÄMNDEN

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

VA-verksamheten rutiner och uppföljning

Försäljning av nytt kvarter enl detaljplan Vålösundet, del av Sörkastet norr

Reinvestering anläggning park Tekniska nämnden

Tekniska nämndens verksamhetsplan 2016

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

VA-PLAN SKURUP Förslag

Budget 2016 med plan Vatten och avlopp

Tekniska nämnden TEKNISKA NÄMNDEN BUDGET 2007

Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344

Samrådsyttrande över tillägg till detaljplan för Vålösundet Östra del 2, Kristinehamn

Försäljning av tomter i nytt kvarter enligt detaljplan Vålösundet, del av Sörkastet norr

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Riktlinjer för fettavskiljare i Kristinehamns kommun

Arbetsmiljöplan tekniska förvaltningen 2014

Uppdrag att utarbeta underlag för nya förskoleplatser

Beslutsunderlag investeringsbegäran

VA GIS nämnden avgiftsfinansierad

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

Lerum Förslag till Investeringsbudget Plan Socialdemokraterna i Lerum

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter

Förnyelsebehov hos vatten- och avloppsledningsnät i Falköpings kommun

9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget

Bilaga 2 Likviditetsflöde investeringar

Alliansens investeringsbudget 2019 plan

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter.

Investeringsbudget KF beslut 2019 och plan Alla belopp i tusentals kronor

Investeringsbudget

Budget för Munkedal Vatten AB

KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber Ekonomisk förening

Objektsgodkännande för Armaturer 2019 till 2021 projekt 1539

Sammanträdesprotokoll

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler

Deltagande i värmländska kultur- och fritidssektorns konferens maj 2017

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen

Underhållsplan 2013 park- och naturmark fritidsnämnden Park- och naturenheten

Underhållsplan 2013 park- och naturmark naturreservatsnämnden Park- och naturenheten

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

VASS med VA web i planeringsarbetet

Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008

Underhållsutredning GC-vägar 2012

FN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd

Flerårsplan gällande VA-avdelningens investeringsbudget, år

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

DRIFT OCH UNDERHÅLLSPLAN VA-VERKSAMHETEN 2010

Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. för sammanträde OBS! Fredag 2 december 2016 kl Ombyggnation/uthyrning av lokal i Rosendahl

Bemyndigande till kommunstyrelsen avseende tidsplanen i Utredning av skollokaler i Kristinehamns kommun från förskoleklass till vuxenutbildning

EY Building a better working world. Mölndals Stad. Uppföljande granskning av VA-underhåll

Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga konstbyggnader Genomförandebeslut

1003 Nordenfeldska husetfasadsrenovering Takplåten dålig 150 Fönster 50 Parkeringsproblem Solavskärmning 80

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m ars

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad /

Delårsbokslut 2011 SBF

Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf

Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga konstbyggnader. Genomförandebeslut för 2016.

Sammanfattning Tekniska nämnden överlämnar årsberättelse för 2014 i enlighet med anvisningarna. Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse

Bilaga 2/ Dnr Ten 2013/203. Tekniska nämnden. Förslag till MÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT 2014

Instruktion och uppdrag till drifts- och servicenämnden

Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom.

Transkript:

Tekniska förvaltningen Andreas Rudsvik,0550-88112 andreas.rudsvik@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum -03-10 Tn/:41 Sida 1(1) Tekniska nämndens investeringsplan Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner förvaltnings förslag till investeringsplan. Sammanfattning Syftet med tekniska nämndens investeringsplan är att samlat redovisa avdelningarnas investeringsobjekt. Investeringsplanen innehåller också en kort analys och nulägesbeskrivning. Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse -03-10 Investeringsplan Skickas till Fastighetschef VA-chef Renhållningschef Gatuchef Andreas Rudsvik Teknisk chef KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post tekniska@kristinehamn.se Postadress 6A. Tekniska förvaltningen 681 84 Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon 0550-880 00 vx Fax 0550-10590 Bankgiro 110-0213 Organisationsnr 212000-1868

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Investeringsplan Sammanställd redovisning

(1/7) Fastighetsavdelningens investeringsplan (Belopp i tkr) Grundram investering 4 000 Ej klart Nulägesbeskrivning Den styrande principen att ha tillgångarna i gott skick uppfylls inte. Det är ett mångårigt eftersatt underhåll och reinvestering som speglar dagens situation. Avdelningen har tagit fram underhållsplaner på huvuddelen av fastighetsbeståndet för att kunna få en bättre överblick och ta fram en mer långsiktig planering. Det är även så att hyresgästerna har ett eftersatt behov av att verksamhetsanpassa lokalerna utifrån dagens krav på bland annat arbetsmiljö och effektivitet. Analys Behovet av åtgärder är större än vad som ryms inom investeringsbudgeten. Trots att förvaltningen prioritera starkt inom sina respektive områden har vi på övergripande nivå fått göra många ytterligare prioriteringar. Detta resulterar att många åtgärder sett ur ett ekonomiskt perspektiv, kommer att få läggas på framtiden. Vid en analys av planerade åtgärder ser vi att reinvesteringarna ökar framförallt vad gäller installationer på grund av tidigare bristande underhåll. Vi ser också att det är mer omfattande och kostnadsdrivande reinvesteringar som det finns behov av att genomföra. Vi kommer inte att uppfylla principen att ha tillgångarna i gott skick men förbättringar kommer att ske efterhand som mer medel skjuts till samtidigt som det sker nyproduktion.

(2/7) Prio Objekt Anm 1 Räddningstjänsten UH plan 210 Krav enligt avtal BRT 2 MK 52 Fönster 300 Mycket dåliga fönster Byte/målning 3 Klinker golv Brogårdsskolan 300 Klinker spricker 4 Moduler Djurgårdsskolan 250 Vent moduler hus H 5 Gustavsbergs F-skola 340 Avloppsproblem 6 Tak Sirius, f-skola 1 200 Läckage 7 Tak pav 5 SÖSK 1 400 Läckage 8 Tak pav 4 SÖSK 1 500 Läckage 9 Tak Herrgården, f-skola 1 000 Läckage 10 Tallunden- f-skola 200 Baracken i dåligt skick 11 Cykelställ järnvägsstation 100 Många cykelstölder 12 UH planer Särskilda boenden 1 300 12 UH Planer Förskolor 4 500 12 UH planer Grundskolor 5 300 12 UH planer gymnasiefastigheter 3 200 12 Tak Stenstalidsshallen 250 12 Ändrad energislag Björneborgsskola 2 500 12 Flygel Gustavsviks herrgård 1 200 12 Russinet f-skola 350 Akut åtgärd inför ombyggnad 2017/2018 12 Villa Älvkullen 1 500 Nya hg åtgärder, ej skola 12 Kök Djurgårdsskolan 350 Åtgärder kök ökat elevantal 12 Rivning Källarbacken 2A 1 800 Rivning, utlösen hg 12 Utemiljö Rådhuset 200 Krav hg, samprojekt gata 12 Lindströmska villan 500 Nya hyresgästanpassningar 12 Österviks ladan 200 Stomkompletteringar mm 12 Förvaltningsbyggnader UH 500 12 Bostadsfastigheter UH 200 12 Affärsfastigheter UH 350 12 Gästhamnen UH 5 000 Grundproblem Kaj V-hamn 12 Lantegendomar UH 100 12 Regler o saner fastigheter 100 12 Avvecklingsfastigheter 50 12 Stenstalidshallen 3 500 Start entreprenad 2017 12 Brogårdshallen inkl cafe 1 000 12 Djurgårdshallen 3 500 12 Södermalmshallen 1 500 12 Mariebergshallen 500 12 Järrnvägsstationen 150 12 Verksamhetsanpassningar SOC/IFO 1 500 12 Verksamhetsanpasningar SKOLA 1 000 *Åtgärder från prio 12 ej rangordnade

(3/7) Gatukontorets investeringsplan (Belopp i tkr) Grundram investering 10 000 6 258 Gatukontoret har ägar-, förvaltar- och utvecklingsansvar för kommunens fysiska trafikmiljö (torg, gator, GC-vägar, enskilda vägar m.m.). Därutöver finns ett ansvar för en mängd fasta anläggningar i det offentliga rummet som konstbyggnader (broar, kajer, tunnlar, strandskoningar m.m.), vattenavledning från allmän plats, industrispår m.m. Grundramen för gatukontoret (10 000 tkr) ligger på samma nivå som. Nulägesbeskrivning Gatukontoret har många beröringspunkter med Kristinehamnarnas vardag. Den offentliga miljö och de anläggningar kommunen tillhandahåller ska vara attraktiva, tillgängliga, tillförlitliga, trygga och sammantaget syfta till att underlätta och förenkla Kristinehamnarnas vardag. Det pågående arbetet med att ta fram ett flertalet långsiktiga planer (trafikplan, översvämningsplan m.fl.) och inventeringar av tillgänglighet och skick/status på offentlig belysning och gators beläggning kommer ge en mer stabil grund för hur prioritering ska ske skapats. Nämnda planer och inventeringar visar på långsiktiga behov av särskilda insatser som inte ryms inom grundramen. Analys Med utgångspunkt av de kommande planerna samt de genomförda inventeringarna av gator och övrig infrastruktur prioriteras åtgärderna. Även tidigare uppdrag från nämnden tas med i prioriteringen. Medborgarförslag och synpunkter ger också en prioriteringsgrund liksom samverkan och samordning av arbeten i det offentliga rummet tillsammans med andra verksamheter inom kommunen och externa aktörer.

(4/7) Prio Objekt Anm 1 Trafikljus reinvestering 200 Årligen 2 Industrispår reinvestering 200 Årligen 3 Gatubelysning reinvestering 500 4 Parkanläggningar reinvestering 550 5 Broar reinvestering 3500 6 258 6 7 Renovering omklädningsrum Ishallen Utegym Björkvallen ink motionsspår Björkvallen/Vasallen 8 Träinklädnad båtbrygga Landa 50 9 Traktor 900 10 Sopmaskin, mindre 850 11 Gator, reinvestering 2 350 12 Oförutsett 100 13 Gångtunnlar klottersanering mm 200 14 P-plats Skymningsbadplats 300 15 Korsningen vid PRO/Västerlånggatan Trygghetsvandringar samt trygghetsskapande belysning centrum Upprustning/översyn Rådhusparken, Prostparken, Vågparken Landabron samt ev Svängbron (gästhamnen) 500 Fukt/mögelskador 300 Beslut fattade i TN 800 16 GC Tallundsvägen 800 17 18 Flytt av kommunala bryggor Vålösundet Utökning med en ny brygga i Vålösundet 150 Inklädnad och upprustning av betongbryggan. Fritidsavdelningen, skötsel fotbollsplaner Sopmaskin anpassad för GC-vägar. GC Östra Staketgatan Körbana Södra Staket GC Mossvägen Odenrondellen Trygghetsinriktad upprustning av gångtunnlar inkl viss belysning Upprustning i samband med badplats och korsning Sammanbinda GC Fältvägen med GC Ringvägen för att skapa en sammanhängande GC till Björkvallen/Ishallen. Direkt konsekvens av dp Vålösundet del 2 750 Befintlig bryggkö 19 Korsningen Ringvägen/Fältvägen 2 500 Cirkulationsplats, fyrfältsväg

(5/7) VA-avdelningens investeringsplan (Belopp i tkr) Grundram investering 0 7 191 Nulägesbeskrivning VA-verksamhetens anläggningar är i en ålder där förnyelsebehovet ökar. Främst är det ledningsnätet som har ett eftersatt underhåll (reinvesteringsbehov). Många av de övriga anläggningarna är utbyggda samma tid och behöver också reinvesteras i. I dagsläget pågår nyinvestering i rörnätet i Vålösundet, samt på Sannakajen samt installation av UV desinfektionsanläggning i Sandköpings vattenverk. Pågående reinvesteringar är saneringsåtgärder, ombyggnad Fiskartorpet avloppsreningsverk, uppgradering av säkerhet kring vattenverk, samt uppgradering Landa pumpstation i form av konsultuppdrag för teknisk specifikation samt förfrågningsunderlag. Driftbudget tillåter vissa saneringsarbeten i form av servisbyten, men har inte utrymme för saneringsåtgärder. Analys Behovet av åtgärder är större än vad som ryms inom investeringsbudgeten. Flera större och kostsamma investeringar i produktions och reningsanläggningar måste ske de närmaste åren. Gäller främst förbättrad arbetsmiljö, miljötillstånd, säkerhet, energieffektivisering, underhållsåtgärder och teknikutveckling. Anläggningsvärdet för VA-kollektivet är idag 185 277 162 kr och ny anskaffningsvärde uppskattas till 2 500 000 000 kr. Gällande sanering, är det främst Länsstyrelsen som dels har krav på en väl formulerad saneringsplanering samt stort fokus på åtgärder som minskar breddning. VA-kollektivet har en målsättning att förnya ledningsnätet på 100 år. Styrande för denna målsättning är att minska breddningar, minska tillskottsvatten, minska fastighetsöversvämningar, minska energiförbrukningen, samt minska ut läckaget av rent dricksvatten. För att klara förnya nätet på 100 år krävs att vi byter 2000 m vattenledning, 1750 m spillvatten och 1300 m dagvattenledning per år. Idag använder vi en avskrivningstid på 33 år för investerat kapital i ledning. Medianvärdet på förnyelsetakt i Sverige var under åren 2007-2009 0,4 % för spillvatten och dricksvatten samt 0,3 % för dagvatten, vilket av vår branschorganisation Svenskt Vatten uppfattas ligga för lågt. 0,4 % förnyelse i Kristinehamn motsvarar 800 m dricks och 800 m spillvattenledning. De utredningar och kartläggningarna som finns avseende VA-verksamheten utgör en bra grund och bidrar till bättre överblick över underhållsbehovet framåt. Utifrån kända problem och ökad kontroll på felrapporteringen av driftstörningar kommer förnyelseplaneringen kunna förbättras framöver. Än mer förbättrade underhållsplaner och mer långsiktiga förnyelseplaner för vattenledningsnät respektive spillvatten kommer kunna arbetas fram succesivt.

(6/7) Prio Objekt 1 Sanering Gjuterivägen 4 000 2 Uppgradering Landa Pumpstation 1 000 3 Fiskartorpet, bassänger 1 100 4 Nolbygatan-Högåsgatan 1 091 5 Oförutsett 1 500 Anm Sanering för att förhindra massiv underhållsskuld Tillgänglighet på reservdelar pga ålder ej möjlig Söndervittrande processbassänger. Se sep rapport Sanering för att förhindra massiv underhållsskuld 6 Sanering Björnbovägen 2 300 7 Omrörare slamtvätt 200 8 Uppgradering pumpstationer 1 000 9 Fastighetsunderhåll 300 10 Slamplatta Fiskartorpet 300

(7/7) Renhållnings-avdelningens investeringsplan (Belopp i tkr) Grundram investering 0 0 Nulägesbeskrivning Renhållningens verksamhet styrs av den avfallsplan som är framtagen och fastställd av fullmäktige. Planen som skall revideras tar upp mycket av det som vi har framför oss. Den säger bland annat att matavfallssortering skall finnas i Kristinehamn och skall följa de nationella målen, vilket innebär för Kristinehamns del att vi måste öka andelen som är med och sorterar ut matavfall. Hushållsavfallet har ökat med i snitt 3 % per år i Sverige under de senaste 10 åren och man kan ännu inte se tecken på att trenden håller på att vända. Stora avfallsmängder innebär en enorm förbrukning av jordens resurser. Här kommer förvaltningen ha en viktig roll för att öka både återbruk och återvinning i kommunen så att vi tillsammans minskar avfallsmängderna. Förhållandet mellan konsumtion och avfallsmängder förändras genom miljömedvetna val och här måste förvaltningen skapa förutsättningar för att kristinehamnarna att kunna vara mer miljömedvetna. Just nu håller förvaltningen på med projektet ÅVC syd där byalag/näringsliv är delaktiga i projektet för att skapa rätt förutsättningar på landsbygden. Analys Kommunen kommer troligen inom kort att få ansvaret för insamlingen av förpackningsmaterial som idag samlas in av FTI på återvinningsstationerna i kommunen. När kommunen får ansvaret finns det en möjlighet att göra förändringar, vilket är den stora anledningen till att kommunerna får ansvaret, de skall bli enklare för kommuninvånarna att göra rätt. Insamlingsmålen av förpackningar har också ökats. Ett framtida system kräver en utbyggnad/förändring av det befintliga i någon form. Förvaltningen återkommer med äskande för dessa förändringar samt befintlig återvinningscentral, Strandmossen.