SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(110) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, Ludvika, kl 14.00-17.40, ajournering kl 17.25-17.35 Beslutande ledamöter Ej beslutande ersättare Leif Pettersson (S) HåGe Persson (M) Hanna Lindgren (S) Sören Grandelius (S) Roland Johansson (SD) Gaby Back (M) Yvonne Persson (S) Ingvar Henriksson (S) Jan Karlsson (C) kl 14.00-17.30 Ivan Eriksson (S) Rigmor Andersson (M) tjänstgörande ersättare för Kjell Israelsson (M) Benny Rosengren (SD) Åsa Wikberg (M)Lars Handegard (V) Lotta Wedman (MP) Ann-Christin Anderberg (BOP) Jim Gavelin (S) Rigmor Andersson (M) Åsa Bergkvist (S) kl 14.00-17.30 Maino Wohlfeil (S) Mats Persson (SD) Håkan Frank (M) Björn Flinth (S) kl 14.00-16.35 Peter Cyrillus (S) Torbjörn Tomtlund (M) Andreas Strandberg (M) Mari Karlsson (SD) Sten G Johansson (V) Åsa Wikberg (MP Johnny Karlsson (L) Övriga närvarande Tjänstemän Åke Sandberg, tf kommunchef Jonas Axelsson, tf förvaltningschef Rune Wikström, ekonomichef Kirsi Pietarinen Österberg, controller Maria Östgren, kommunsekreterare Underskrifter Sekreterare Paragrafer 273-278 Maria Östgren Ordförande Leif Pettersson Justerande Benny Rosengren
2(110) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned Protokollet förvaras på kanslienheten, stadshuset Underskrift
3(110) Ärendelista 273 Dnr KS 2016/424-04 BUDGET 2017 med plan för åren 2018-2019... 5 Ramområde revision (driftbudget)... 6 Ramområde kommunstyrelsen (driftbudget)... 7 Ramområde VBU (driftbudget)... 8 Ramområde social- och utbildningsnämnden (driftbudget)... 9 Ramområde Västerbergslagens kulturskolenämnd (driftbudget)... 10 Ramområde vård- och omsorgsnämnden (driftbudget)... 11 Ramområde samhällsbyggnadsnämnden (driftbudget)... 12 Ramområde samhällsbyggnadsnämnden, taxefinansierad del (driftbudget)... 13 Ramområde räddningsnämnden (driftbudget)... 14 Ramområde kultur och fritidsnämnden (driftbudget)... 15 Ramområde Generell (driftbudget)... 16 Ramområde samhällsbyggnadsnämnden fastighetsförvaltning (investeringsbudget nämnd VBU)... 18 Ramområde samhällsbyggnadsnämnden fastighetsförvaltning (investeringsbudget) social- och utbildningsnämnden... 20 Ramområde samhällsbyggnadsnämnden fastighetsförvaltning (investeringsbudget) vård- och omsorgsnämnden... 24 Ramområde samhällsbyggnadsnämnden fastighetsförvaltning (investeringsbudget) kommunstyrelsen... 28 Ramområde samhällsbyggnadsnämnden fastighetsförvaltning (investeringsbudget) samhällsbyggnadsförvaltningen... 31 Ramområde samhällsbyggnadsnämnden fastighetsförvaltning (investeringsbudget) kultur- och fritidsnämnden... 40 Ramområde samhällsbyggnadsnämnden fastighetsförvaltning (investeringsbudget) Västerbergslagens kulturskolenämnd... 44 Ramområde samhällsbyggnadsnämnden fastighetsförvaltning (investeringsbudget) räddningsnämnden... 46 Ramområde samhällsbyggnadsnämnden gator och vägar (investeringsbudget)... 49 Ramområde samhällsbyggnadsnämnden parker och planteringar (investeringsbudget)... 59 Ramområde samhällsbyggnadsnämnden parker och lekplatser (investeringsbudget)... 63
4(110) 274 275 276 Ramområde samhällsbyggnadsnämnden offentlig belysning (investeringsbudget)... 65 Ramområde samhällsbyggnadsnämnden, planeringsenhetens egna investeringar (investeringsbudget)... 68 Ramområde samhällsbyggnadsnämnden övrigt (investeringsbudget) 70 Ramområde samhällsbyggnadsnämnden vatten och avlopp (investeringsbudget)... 74 Ramområde samhällsbyggnadsnämnden Återvinning (investeringsbudget)... 80 Ramområde social- och utbildningsnämnden maskiner inventarier (investeringsbudget)... 83 Ramområde Västerbergslagens kulturskolenämnd, maskiner inventarier (investeringsbudget)... 85 Ramområde vård- och omsorgsnämnden maskiner inventarier (investeringsbudget)... 87 Ramområde - IT stöd- och styrningsförvaltningen, maskiner inventarier (investeringsbudget)... 90 Ramområde - kultur- och fritidsförvaltningen, maskiner inventarier (investeringsbudget)... 98 Ramområde räddningsnämnden, maskiner inventarier (investeringsbudget)... 100 Taxor... 103 Generella beslut... 104 Resultat- och finansbudget 2017-2019... 106 Bilaga Resultat- och finansbudget 2017-2019... 107 277 Dnr 2016/459-04 Särskilda ärenden Finansiering av Ludvika Musikkårs ansökan om investeringsbidrag hos Boverket... 109 278 Dnr KS 2016/472-04 Särskilda ärenden Resurser för tillsyn av sprängämnesprekursorer 110
5(110) 273 Dnr KS 2016/424-04 BUDGET 2017 med plan för åren 2018-2019 Nämnder och styrelser samt kommunrevisionen har lämnat in förslag till budget för 2017 med plan för åren 2018 och 2019. Representanter för partier som är representerade i kommunstyrelsen har adjungerats till budgetberedningen. Den 11 oktober går budgetberedningen igenom de uppdrag som budgetberedningen gav vid föregående sammanträde den 12-13 och 15 september 2016. Arbetsutskottet behandlade budgetförslaget den 25 oktober 2016 och beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. För socialdemokraterna (S) yrkar Leif Pettersson, för vänsterpartiet (V) Lars Handegard, för miljöpartiet (MP) Lotta Wedman, för moderaterna (M) HåGe Persson, för liberalerna (L) Johnny Karlsson, för bopartiet (BOP) Ann-Christin Anderberg, för centerpartiet (C) Jan Karlsson och för sverigedemokraterna (SD) Roland Johansson. Protokollsanteckning SD meddelar att de inte har lagt något eget budgetförslag men ansluter sig i sin helhet till S, V och MP förslag.
6(110) Ramområde revision (driftbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar revisionens förslag. KS förslag 1 200 tkr Beskrivning av ärendet Revisionens äskande av driftbudget för 2017. Budgetäskande: 1 200 tkr Behandling Förslag till driftbudget för 2017. C M/BOP/L S/V/MP SD 1 200 1 200 1 200 1 200 Ordföranden finner att endast ett förslag föreligger vilket blir kommunstyrelsens beslut.
7(110) Ramområde kommunstyrelsen (driftbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. KS förslag 136 000 tkr Beskrivning av ärendet s äskande av driftbudget för 2017. Budgetäskande: 134 520 tkr Behandling Förslag till driftbudget för 2017. C M/BOP/L S/V/MP SD 131 562 131 480 136 000 136 000 Ordföranden ställer de tre yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S, V och MP förslag.
8(110) Ramområde VBU (driftbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. KS förslag 154 064 tkr Beskrivning av ärendet VBU:s äskande av driftbudget för 2017. Budgetäskande: 154 064 tkr Behandling Förslag till driftbudget för 2017. C M/BOP/L S/V/MP SD 151 000 161 300 154 064 154 064 Ordföranden ställer de tre yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S, V och MP förslag.
9(110) Ramområde social- och utbildningsnämnden (driftbudget) s förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. 2. uppdrar till förvaltningschef på social- och utbildningsförvaltningen att till kommunfullmäktige redovisa en fördelning av driftbudgeten på skola respektive IFO (Social välfärd). KS förslag 575 000 tkr Beskrivning av ärendet Social- och utbildningsnämndens äskande av driftbudget för 2017. Budgetäskande: 579 000 tkr Behandling Förslag till driftbudget för 2017. C M/BOP/L S/V/MP SD Skola 536 000 IFO 118 000 Total 556 920 654 000 575 000 575 000 Ordföranden ställer de tre yrkandena på driftbudget mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S, V och MP förslag. Leif Pettersson (S) yrkar på att kommunstyrelsen ger förvaltningschefen på social- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att till kommunfullmäktige redovisa en fördelning av driftbudgeten på skola respektive IFO (Social välfärd). Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
10(110) Ramområde Västerbergslagens kulturskolenämnd (driftbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. KS förslag 8 900 tkr Beskrivning av ärendet Västerbergslagens kulturskolenämnds äskande av driftbudget för 2017. Budgetäskande: 9 808 tkr Behandling Förslag till driftbudget för 2017. C M/BOP/L S/V/MP SD 9 600 0 8 900 8 900 I förslaget från M, BOP och L har Västerbergslagens kulturskola flyttats över till VBU. Ordföranden ställer de tre yrkandena på driftbudget mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S, V och MP förslag.
11(110) Ramområde vård- och omsorgsnämnden (driftbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. KS förslag 526 000 tkr Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämndens äskande av driftbudget för 2017. Budgetäskande: 530 104 tkr Behandling Förslag till driftbudget för 2017. C M/BOP/L S/V/MP SD 521 040 530 000 526 000 526 000 Ordföranden ställer de tre yrkandena på driftbudget mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S, V och MP förslag.
12(110) Ramområde samhällsbyggnadsnämnden (driftbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. KS förslag 82 000 tkr Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsnämndens äskande av driftbudget för 2017. Budgetäskande: 94 621 tkr Behandling Förslag till driftbudget för 2017. C M/BOP/L S/V/MP SD 77 800 73 000 82 000 82 000 Ordföranden ställer de tre yrkandena på driftbudget mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S, V och MP förslag.
13(110) Ramområde samhällsbyggnadsnämnden, taxefinansierad del (driftbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. KS förslag 0 Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsnämnden äskande av driftbudget för 2017. Budgetäskande: 0 Behandling beslutar enligt äskandet.
14(110) Ramområde räddningsnämnden (driftbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. KS förslag 28 500 tkr Beskrivning av ärendet Räddningsnämndens äskande av driftbudget för 2017. Budgetäskande: 28 718 tkr Behandling Förslag till driftbudget för 2017. C M/BOP/L S/V/MP SD 28 152 28 000 28 500 28 500 Ordföranden ställer de två yrkandena på driftbudget mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S, V och MP förslag.
15(110) Ramområde kultur och fritidsnämnden (driftbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. KS förslag 64 000 tkr Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsnämndens äskande av driftbudget för 2017. Budgetäskande: 69 350 tkr Behandling Förslag till driftbudget för 2017. C M/BOP/L S/V/MP SD 69 350 0 64 000 64 000 I förslaget från M, BOP och L har kultur- och fritidsnämnden flyttats över till social- och utbildningsnämnden. Ordföranden ställer de tre yrkandena på driftbudget mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S, V och MP förslag.
16(110) Ramområde Generell (driftbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. KS generella medel 7 200 tkr Beskrivning av ärendet Övrigt äskande av driftbudget för 2017. Övriga förslag driftbudget Budgetreservation -4200 tkr Medel flyktingmottagning 41667 tkr Behandling Förslag till driftbudget för 2017. C M/BOP/L S/V/MP SD Budgetreservation -4 200 Medel flyktingmottagning 41 667 Skattehöjning 0,30 kr 15 900 Personalminskning 18st -7 200 Ej återbesätta tjänster -15 000 Flera aktörer fastighetsunderhåll -1 000 Flera aktörer i VON -1 500-5 000 Generella entreprenader -5 000-4 000 Uthyrning lokaler till externa -3 000 Allmänna besparingar LA kom -4 000 KS generella medel 7 200 7 200 Genomlysning gata/park -3 000
17(110) C M/BOP/L S/V/MP SD Besparing politisk verksamhet - 800 Minskade hyreskostnader -5 000 Kompetensutveckling 5 000 Trygg och säker kommun 3 000 Ökat underhåll vägar 4 000 Ordföranden ställer de tre yrkandena på driftbudget mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S, V och MP förslag.
18(110) Ramområde samhällsbyggnadsnämnden fastighetsförvaltning (investeringsbudget nämnd VBU) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag enligt följande: KS förslag 2017 nämnd VBU Inbrottslarm och inpasseringssystem vid Malmenskolan 350 Totalt 2017 350 KS förslag 2018 nämnd VBU Ombyggnad reception A-huset, Högbergsskolan 250 Byte grind, del av staket vid Malmenskolan Grängesberg 120 Parkering "Utemiljö hus C och D" 100 Utemiljö vid hus A, Högbergsskolan 200 Totalt 2018 670 Beskrivning av ärendet VBU:s äskande av investeringsbudget 2017-2019. Äskanden 2019 Inbrottslarm och inpasseringssystem vid Malmenskolan 350 Ombyggnad reception A-huset, Högbergsskolan 250 Byte grind, del av staket vid Malmenskolan Grängesberg 120 Parkering "Utemiljö hus C och D" 100 Utemiljö vid hus A, Högbergsskolan 200 Totalt 2019 1 020
19(110) Behandling Förslag till investeringsbudget 2017-2019. Yrkanden 2017 C M/BOP/L S/V/MP SD Inbrottslarm och inpasseringssystem vid Malmenskolan 350 350 350 Ombyggnad reception A-huset, Högbergsskolan 250 Byte grind, del av staket vid Malmenskolan Grängesberg 120 Parkering "Utemiljö hus C och D" 100 Utemiljö vid hus A, Högbergsskolan 200 Ospecificerat 300 Totalt 2017 1 020 300 350 350 Yrkanden 2018 C M/BOP/L S/V/MP SD Ombyggnad reception A-huset, Högbergsskolan 250 250 Byte grind, del av staket vid Malmenskolan Grängesberg 120 120 Parkering "Utemiljö hus C och D" 100 100 Utemiljö vid hus A, Högbergsskolan 200 200 Ospecificerat 300 Totalt 2018 0 300 670 670 Yrkanden 2019 C M/BOP/L S/V/MP SD Ospecificerat 300 Totalt 2019 300 Ordföranden ställer de tre yrkandena på driftbudget mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S, V och MP förslag.
20(110) Ramområde samhällsbyggnadsnämnden fastighetsförvaltning (investeringsbudget) social- och utbildningsnämnden s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag enligt följande: KS förslag 2017 nämnd social- och utbildningsnämnden Utemiljö Kyrkskolan 2 000 Verksamhetsanpassning av förskole/skollokaler, handikappanpassn. 800 Anpassning skollokaler 300 Totalt 3 100 KS förslag 2018 nämnd social- och utbildningsnämnden Ombyggnad av Kyrkskolans hemkunskapslokaler 2 500 Verksamhetsanpassning av förskole/skollokaler, handikappanpassn. 1 000 Kyrkskolan, byte av stolar i aulan 1 000 Anpassning skollokaler 300 Totalt 4 800 KS förslag 2019 nämnd social- och utbildningsnämnden Verksamhetsanpassning av förskole/skollokaler, handikappanpassn. 1 000 Totalt 1 000
21(110) Beskrivning av ärendet Social- och utbildningsnämndens äskande av driftbudget 2017-2019. Äskanden 2017 Utemiljö Kyrkskolan 3 000 Nybyggnation skola Marnäs 90 000 Verksamhetsanpassning av förskole/skollokaler, handikappanpassn. 1 000 Ny förskola med tre avdelningar 500 Ny förskola Gonäs istället för moduler 500 Kyrkskolan, ljuddämpande åtgärder i elevcafeteria och personalmatsal Junibackens skola/förskola ombyggnad för att åstadkomma fler lärararbetsplatser 90 200 Kyrkskolan ombyggnad vid toaletter i kapphallen 70 Lorensberg skola, ombyggnad för att skapa fler klassrum 100 Totalt 2017 95 460 Äskanden 2018 Ombyggnad av Kyrkskolans hemkunskapslokaler 2 000 Nybyggnation skola Marnäs 30 000 Verksamhetsanpassning av förskole/skollokaler, handikappanpassn. 1 000 Ny förskola med tre avdelningar 22 000 Ny förskola Gonäs istället för moduler 22 000 Anpassning kök Knutsbo skola/förskola enligt myndighetskrav 150 Kyrkskolan, byte av stolar i aulan 1 000 Totalt 2018 8 150
22(110) Äskanden 2019 Verksamhetsanpassning av förskole/skollokaler, handikappanpassn. 1 000 Totalt 1 000 Behandling Förslag till investeringsbudget 2017-2019. Yrkanden 2017 C M/BOP/L S/V/MP SD Utemiljö Kyrkskolan 3 000 3 000 2 000 2 000 Nybyggnation skola Marnäs 90 000 Verksamhetsanpassning av förskole/skollokaler, handikappanpassn. 1 000 1 000 800 800 Ny förskola med tre avdelningar 500 Ny förskola Gonäs istället för moduler 500 Kyrkskolan, ljuddämpande åtgärder i elevcafeteria och personalmatsal Junibackens skola/förskola ombyggnad för att åstadkomma fler lärararbetsplatser Kyrkskolan ombyggnad vid toaletter i kapphallen Lorensberg skola, ombyggnad för att skapa fler klassrum Energi- och teknikinvesteringar i skolor utanför centrala Ludvika 90 200 70 1 000 6 000 Anpassning skollokaler 400 300 300 Totalt 2017 102 360 4 400 3 100 3 100
23(110) Yrkanden 2018 C M/BOP/L S/V/MP SD Ombyggnad av Kyrkskolans hemkunskapslokaler 2 000 2 000 2 500 2 500 Nybyggnation skola Marnäs 30 000 Verksamhetsanpassning av förskole/skollokaler, handikappanpassn. 1 000 1 000 1 000 1 000 Ny förskola med tre avdelningar 22 000 Ny förskola Gonäs istället för moduler 22 000 Anpassning kök Knutsbo skola/förskola enligt myndighetskrav 150 Kyrkskolan, byte av stolar i aulan 1 000 1 000 1 000 Anpassning skollokaler 1 000 300 300 Totalt 2018 78 150 4 000 4 800 4 800 Yrkanden 2019 C M/BOP/L S/V/MP SD Verksamhetsanpassning av förskole/skollokaler, handikappanpassn. 1 000 1 000 1 000 1 000 Totalt 2019 1 000 1 000 1 000 1 000 Ordföranden ställer de tre yrkandena på driftbudget mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S, V och MP förslag.
24(110) Ramområde samhällsbyggnadsnämnden fastighetsförvaltning (investeringsbudget) vård- och omsorgsnämnden s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag enligt följande: KS förslag 2017 nämnd vård- och omsorgsnämnden Ospecificerat för ombyggnad av kök i samband med ny kostorganisation 400 Totalt 400 KS förslag 2018 nämnd vård- och omsorgsnämnden Utbyte av LSS-boenden 6 lgh 200 Utbyte av äldreboende 30 lgh 200 Ospecificerat för ombyggnad av kök i samband med ny kostorganisation 400 Ospecificerat, vård- och omsorgsförvaltningen 200 Byte av passersystem vid vård- och omsorgsförvaltningens anläggningar 500 Marnäsliden, samlingssalen 1 000 Totalt 2 500 KS förslag 2019 nämnd vård- och omsorgsnämnden Ospecificerat för ombyggnad av kök i samband med ny kostorganisation 400 Ospecificerat, vård- och omsorgsförvaltningen 200 Byte av passersystem vid vård- och omsorgsförvaltningens anläggningar 500 Totalt 1 100
25(110) Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämndens äskande av driftbudget 2017-2019. Äskanden 2017 Ospecificerat för ombyggnad av kök i samband med ny kostorganisation 200 Ospecificerat, vård- och omsorgsförvaltningen 200 Byte av passersystem vid vård- och omsorgsförvaltningens anläggningar 500 Marnäsliden, samlingssalen 1 000 Totalt 1 900 Äskanden 2018 Psykiatriboende för yngre personer 6 lgh 5 000 Utbyte av LSS-boenden 6 lgh 200 Utbyte av äldreboende 30 lgh 200 Ospecificerat för ombyggnad av kök i samband med ny kostorganisation 200 Ospecificerat, vård- och omsorgsförvaltningen 200 Byte av passersystem vid vård- och omsorgsförvaltningens anläggningar 500 Totalt 6 300 Äskanden 2019 Psykiatriboende för yngre personer 6 lgh 10 000 Ospecificerat för ombyggnad av kök i samband med ny kostorganisation 200 Ospecificerat, vård- och omsorgsförvaltningen 200
26(110) Byte av passersystem vid vård- och omsorgsförvaltningens anläggningar 500 Totalt 10 900 Behandling Förslag till investeringsbudget 2017-2019. Yrkanden 2017 C M/BOP/L S/V/MP SD Ospecificerat för ombyggnad av kök i samband med ny kostorganisation 200 400 400 Ospecificerat, vård- och omsorgsförvaltningen 200 Byte av passersystem vid vård- och omsorgsförvaltningens anläggningar 500 Marnäsliden, samlingssalen 1 000 Ospecificerat 800 Totalt 2017 1 900 800 400 400 Yrkanden 2018 C M/BOP/L S/V/MP SD Psykiatriboende för yngre personer 6 lgh 5 000 Utbyte av LSS-boenden 6 lgh 200 200 200 Utbyte av äldreboende 30 lgh 200 200 200 Ospecificerat för ombyggnad av kök i samband med ny kostorganisation 200 400 400 Ospecificerat, vård- och omsorgsförvaltningen 200 200 200 Byte av passersystem vid vård- och omsorgsförvaltningens anläggningar 500 500 500 Marnäsliden, samlingssalen 1 000 1 000 Ospecificerat 1 000 Totalt 6 300 1 000 2 500 2 500
27(110) Yrkanden 2019 C M/BOP/L S/V/MP SD Psykiatriboende för yngre personer 6 lgh 10 000 Ospecificerat för ombyggnad av kök i samband med ny kostorganisation 200 400 400 Ospecificerat, vård- och omsorgsförvaltningen 200 200 200 Byte av passersystem vid vård- och omsorgsförvaltningens anläggningar 500 500 500 Ospecificerat 1 000 Totalt 2019 10 900 1 000 1 100 1 100 Ordföranden ställer de tre yrkandena på driftbudget mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S, V och MP förslag.
28(110) Ramområde samhällsbyggnadsnämnden fastighetsförvaltning (investeringsbudget) kommunstyrelsen s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag enligt följande: KS förslag 2017 Stadshuset, dela av f.d. växelrum samt ombyggnad av befintlig RWC och vilrum 150 Totalt 150 KS förslag 2018 Stadshuset, dela av f.d. växelrum samt ombyggnad av befintlig RWC och vilrum Stadshuset, ombyggnad av personalrum samt ljudklassning dörrparti till sessionssal 150 500 Stadshuset, ombyggnad av vigselrum till kontor 50 Stadshuset, höjning av receptionsdisk 50 Totalt 750 Beskrivning av ärendet s äskande av driftbudget 2017-2019. Äskanden 2017 Stadshuset, ombyggnad av personalrum samt ljudklassning dörrparti till sessionssal Stadshuset, dela av f.d. växelrum samt ombyggnad av befintlig RWC och vilrum 300 300 Stadshuset, ombyggnad av vigselrum till kontor 50 Totalt 650
29(110) Äskanden 2018 Stadshuset, höjning av receptionsdisk 50 Totalt 50 Äskanden 2019-0 Totalt 0 Behandling Förslag till investeringsbudget 2017-2019. Yrkanden 2017 C M/BOP/L S/V/MP SD Stadshuset, ombyggnad av personalrum samt ljudklassning dörrparti till sessionssal Stadshuset, dela av f.d. växelrum samt ombyggnad av befintlig RWC och vilrum Stadshuset, ombyggnad av vigselrum till kontor 300 300 150 150 50 Ospecificerat 200 Totalt 2017 650 200 150 150 Yrkanden 2018 C M/BOP/L S/V/MP SD Stadshuset, ombyggnad av personalrum samt ljudklassning dörrparti till sessionssal Stadshuset, dela av f.d. växelrum samt ombyggnad av befintlig RWC och vilrum Stadshuset, ombyggnad av vigselrum till kontor 500 500 150 150 50 50
30(110) Stadshuset, höjning av receptionsdisk 50 50 50 Ospecificerat 200 Totalt 50 200 750 750 Yrkanden 2019 C M/BOP/L S/V/MP SD Ospecificerat 200 Totalt 2019 200 Ordföranden ställer de tre yrkandena på driftbudget mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S, V och MP förslag.
31(110) Ramområde samhällsbyggnadsnämnden fastighetsförvaltning (investeringsbudget) samhällsbyggnadsförvaltningen s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag enligt följande: KS förslag 2017 Komplettering av lekutrustning på div skolor 600 Solkraft, pågående 6 000 Ospecificerade investeringar (övrigt) 700 Ospecificerade investeringar, myndighetskrav 600 Folkets Hus, ombyggnad kontor vån 2 och 3 300 Folkets Hus, ombyggnad kontor vån 5 100 Fiberinstallation i kommunala fastigheter 450 Sporthallen, brandåtgärder 500 Sporthallen, ventilationsåtgärder 750 Stensvedens förskola, ny ventilation 3 000 Nyhammars förskola, ny ventilation 1 250 Laddningsstationer för elbilar vid Folkets Hus, Gonäsvägen och stadshusets personalparkeringar 250 Utbyte av gamla motorvärmarcentraler mot nya 200 Granliden VVC 100 Del av Lorensberga skola, ny ventilation 500 Stadshuset utemiljö 200 Gonäsvägen 17, iordningställande av damomklädningsrum 1 000 Blötbergets skola, takåtgärder 1 000 Engelbrektsgatan 17 och 19 (gamla FH) ny ventilation 500
32(110) Fredriksbergs skola, åtgärder fönster och tilläggsisolering 300 Brandstationen Nyhammar, dränering 100 Folkets Hus, cykelparkering med tak 150 Saxdalens gymnastik, värmeanläggning 200 Totalt 2017 18 750 KS förslag 2018 Komplettering av lekutrustning på div skolor 1 000 Folkets Hus, ny reception i entréplan 2 000 Solkraft, pågående 6 000 Ospecificerade investeringar (övrigt) 1 000 Ospecificerade investeringar, myndighetskrav 1 400 Vasaskolan, ombyggnad tak, två etapper inkl vindisolering 800 Fiberinstallation i kommunala fastigheter 450 Sporthallen, ventilationsåtgärder 750 Nyhammars förskola, ny ventilation 1 250 Laddningsstationer för elbilar vid Folkets Hus, Gonäsvägen och stadshusets personalparkeringar 250 Utbyte av gamla motorvärmarcentraler mot nya 200 Säfsgården, åtgärder värmesystem 3 000 Del av Lorensberga skola, ny ventilation 3 500 Fredriksbergs skola, ny pelletspanna 2 000 Marnäsliden, cykelparkering med tak 150 Blötbergets skola, byte av fönster 500 Sporthallen, byte av samtliga innerdörrar 200 Håksbergs förskola, ny ventilation 2 500
33(110) Björkås skola, ny ventilation 1 000 Sporthallen, bassängrening 1 000 Folkets Hus, byte av fönster 700 Totalt 2018 29 650 KS förslag 2019 Komplettering av lekutrustning på div skolor 1 000 Ospecificerade investeringar (övrigt) 1 000 Ospecificerade investeringar, myndighetskrav 1 000 Del av Lorensberga skola, ny ventilation 4 000 Engelbrektsgatan 17 och 19 (gamla FH) ny ventilation 3 500 Sporthallen, byte av samtliga innerdörrar 200 Totalt 2019 10 700 Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningens äskande av driftbudget 2017-2019. Äskanden 2017 Komplettering av lekutrustning på div skolor 1 000 Folkets Hus, ny reception i entréplan 1 600 Solkraft, pågående 12 000 Ospecificerade investeringar (övrigt) 800 Ospecificerade investeringar, myndighetskrav 600 Folkets Hus, ombyggnad kontor vån 2 och 3 300 Folkets Hus, ombyggnad kontor vån 5 100 Fiberinstallation i kommunala fastigheter 900 Sporthallen, brandåtgärder 500
34(110) Sporthallen, ventilationsåtgärder 750 Stensvedens förskola, ny ventilation 3 000 Nyhammars förskola, ny ventilation 1 250 Laddningsstationer för elbilar vid Folkets Hus, Gonäsvägen och stadshusets personalparkeringar 250 Utbyte av gamla motorvärmarcentraler mot nya 200 Säfsgården, åtgärder värmesystem 3 000 Granliden VVC 100 Del av Lorensberga skola, ny ventilation 500 Stadshuset utemiljö 200 Fredriksbergs skola, ny pelletspanna 2 000 Gonäsvägen 17, iordningställande av damomklädningsrum 500 Blötbergets skola, takåtgärder 1 000 Grängesbergs badhus, tekniska åtgärder 2 000 Engelbrektsgatan 17 och 19 (gamla FH) ny ventilation 500 Fredriksbergs skola, åtgärder fönster och tilläggsisolering 300 Brandstationen Nyhammar, dränering 100 Folkets Hus, cykelparkering med tak 150 Marnäsliden, cykelparkering med tak 150 Blötbergets skola, byte av fönster 500 Saxdalens gymnastik, värmeanläggning 200 Sporthallen, byte av samtliga innerdörrar 200 Totalt 34 650
35(110) Äskanden 2018 Komplettering av lekutrustning på div skolor 1 000 Solkraft, pågående 12 000 Ospecificerade investeringar (övrigt) 1 000 Ospecificerade investeringar, myndighetskrav 1 400 Vasaskolan, ombyggnad tak, två etapper inkl vindisolering 800 Sporthallen, ventilationsåtgärder 750 Nyhammars förskola, ny ventilation 1 250 Utbyte av gamla motorvärmarcentraler mot nya 200 Del av Lorensberga skola, ny ventilation 3 500 Engelbrektsgatan 17 och 19 (gamla FH) ny ventilation 3 500 Sporthallen, byte av samtliga innerdörrar 200 Håksbergs förskola, ny ventilation 2 500 Björkås skola, ny ventilation 1 000 Sporthallen, bassängrening 1 000 Folkets Hus, byte av fönster 700 Totalt 30 800 Äskanden 2019 Komplettering av lekutrustning på div skolor 1 000 Ospecificerade investeringar (övrigt) 1 000 Ospecificerade investeringar, myndighetskrav 1 000 Del av Lorensberga skola, ny ventilation 4 000 Totalt 7 000
36(110) Behandling Förslag till investeringsbudget 2017-2019. Yrkanden 2017 C M/BOP/L S/V/MP SD Komplettering av lekutrustning på div skolor 1 000 1 000 600 600 Folkets Hus, ny reception i entréplan 1 600 Solkraft, pågående 12 000 6 000 6 000 6 000 Ospecificerade investeringar (övrigt) 800 700 700 Ospecificerade investeringar, myndighetskrav 600 600 600 Folkets Hus, ombyggnad kontor vån 2 och 3 300 300 300 Folkets Hus, ombyggnad kontor vån 5 100 100 100 Fiberinstallation i kommunala fastigheter 900 450 450 Sporthallen, brandåtgärder 500 500 500 Sporthallen, ventilationsåtgärder 750 750 750 Stensvedens förskola, ny ventilation 3 000 3 000 3 000 Nyhammars förskola, ny ventilation 1 250 1 250 1 250 Laddningsstationer för elbilar vid Folkets Hus, Gonäsvägen och stadshusets personalparkeringar Utbyte av gamla motorvärmarcentraler mot nya 250 250 250 200 200 200 Säfsgården, åtgärder värmesystem 3 000 Granliden VVC 100 100 100 Del av Lorensberga skola, ny ventilation 500 500 500 Stadshuset utemiljö 200 200 200 Fredriksbergs skola, ny pelletspanna 2 000 Gonäsvägen 17, iordningställande av damomklädningsrum 500 1 000 1 000
37(110) Blötbergets skola, takåtgärder 1 000 1 000 1 000 Grängesbergs badhus, tekniska åtgärder 2 000 Engelbrektsgatan 17 och 19 (gamla FH) ny ventilation Fredriksbergs skola, åtgärder fönster och tilläggsisolering 500 500 500 300 300 300 Brandstationen Nyhammar, dränering 100 100 100 Folkets Hus, cykelparkering med tak 150 150 150 Marnäsliden, cykelparkering med tak 150 Blötbergets skola, byte av fönster 500 Saxdalens gymnastik, värmeanläggning 200 200 200 Sporthallen, byte av samtliga innerdörrar 200 Ospecificerat 10 000 Totalt 2017 34 650 17 000 18 750 18 750 Yrkanden 2018 C M/BOP/L S/V/MP SD Komplettering av lekutrustning på div skolor 1 000 1 000 1 000 1 000 Folkets Hus, ny reception i entréplan 2 000 2 000 2 000 Solkraft, pågående 12 000 6 000 6 000 6 000 Ospecificerade investeringar (övrigt) 1 000 1 000 1 000 Ospecificerade investeringar, myndighetskrav 1 400 1 400 1 400 Vasaskolan, ombyggnad tak, två etapper inkl vindisolering 800 800 800 Fiberinstallation i kommunala fastigheter 450 450 Sporthallen, ventilationsåtgärder 750 750 750 Nyhammars förskola, ny ventilation 1 250 1 250 1 250
38(110) Laddningsstationer för elbilar vid Folkets Hus, Gonäsvägen och stadshusets personalparkeringar Utbyte av gamla motorvärmarcentraler mot nya 250 250 200 200 200 Säfsgården, åtgärder värmesystem 3 000 3 000 Del av Lorensberga skola, ny ventilation 3 500 3 500 3 500 Fredriksbergs skola, åtgärder fönster och tilläggsisolering 2 000 2 000 Engelbrektsgatan 17 och 19 (gamla FH) ny ventilation 3 500 Marnäsliden, cykelparkering med tak 150 150 Blötbergets skola, byte av fönster 500 500 Sporthallen, byte av samtliga innerdörrar 200 200 200 Håksbergs förskola, ny ventilation 2 500 2 500 2 500 Björkås skola, ny ventilation 1 000 1 000 1 000 Sporthallen, bassängrening 1 000 1 000 1 000 Folkets Hus, byte av fönster 700 700 700 Ospecificerat 10 000 Totalt 2018 30 800 19 000 29 650 29 650 Yrkanden 2019 C M/BOP/L S/V/MP SD Komplettering av lekutrustning på div skolor 1 000 1 000 1 000 1 000 Ospecificerade investeringar (övrigt) 1 000 1 000 1 000 Ospecificerade investeringar, myndighetskrav 1 000 1 000 1 000 Del av Lorensberga skola, ny ventilation 4 000 4 000 4 000 Engelbrektsgatan 17 och 19 (gamla FH) ny ventilation 3 500 3 500
39(110) Sporthallen, byte av samtliga innerdörrar 200 200 Ospecificerat 10 000 Totalt 2018 7 000 11 000 10 700 10 700 Ordföranden ställer de tre yrkandena på driftbudget mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S, V och MP förslag.
40(110) Ramområde samhällsbyggnadsnämnden fastighetsförvaltning (investeringsbudget) kultur- och fritidsnämnden s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag enligt följande: KS förslag 2017 Ridanläggning Räfsnäs 6 000 Sporthallen, ny RWC och toalettgrupper i entrén 400 Folkets Hus, ombyggnad gradänger i bio Star 350 Badhuset i Grängesberg, handikappsåtgärder badet 200 Totalt 6 950 KS förslag 2018 Sporthallen: badkassan utökad försäljningsyta 300 Stensveden: omklädning, dusch 1 074 ABB arena måltorn 600 ABB arena förrådsdörrar samt mellanvägg vid befintligt förråd 180 ABB arena omklädningsrum vid konstgräsplanen 2 500 ABB arena, ny 7-manna konstgräsplan 2 400 Installera nytt elnät samt ny belysning Sjömagasinet, Grangärde 125 Smedbostaden café kök 350 Sporthallen ljuddämpande åtgärder i bowlinghallen 450 Totalt 7 979
41(110) KS förslag 2019-0 Totalt 0 Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsnämndens äskande av driftbudget 2017-2019. Äskanden 2017 Sporthallen: badkassan utökad försäljningsyta 300 Aktivitetshall ABB, arena/marnäs ny skola 1 000 Ridanläggning Räfsnäs 6 000 Sporthallen, ny RWC och toalettgrupper i entrén 400 Folkets Hus, ombyggnad gradänger i bio Star 350 ABB arena måltorn 600 ABB arena RWC vid konstgräsplan 600 Badhuset i Grängesberg, handikappsåtgärder badet 200 Totalt 2017 9 450 Äskanden 2018 Stensveden: omklädning, dusch 1 074 ABB arena förrådsdörrar samt mellanvägg vid befintligt förråd 180 ABB arena omklädningsrum vid konstgräsplanen 2 500 ABB arena, ny 7-manna konstgräsplan 2 400 Installera nytt elnät samt ny belysning Sjömagasinet, Grangärde 125 Smedbostaden café kök 350 Sporthallen ljuddämpande åtgärder i bowlinghallen 450 Totalt 2018 7 079
42(110) Äskanden 2019-0 Totalt 2019 0 Behandling Förslag till investeringsbudget 2017-2019. Yrkanden 2017 C M/BOP/L S/V/MP SD Sporthallen: badkassan utökad försäljningsyta 300 Aktivitetshall ABB, arena/marnäs ny skola 1 000 Ridanläggning Räfsnäs 6 000 6 000 6 000 6 000 Sporthallen, ny RWC och toalettgrupper i entrén 400 400 400 Folkets Hus, ombyggnad gradänger i bio Star 350 350 350 ABB arena måltorn 600 ABB arena RWC vid konstgräsplan 600 Badhuset i Grängesberg, handikappsåtgärder badet 200 200 200 Näridrottsplatser 1 400 Ospecificerat 1 000 Totalt 2017 9 450 8 400 6 950 6 950 Yrkanden 2018 C M/BOP/L S/V/MP SD Stensveden: omklädning, dusch 1 074 1 074 1 074 ABB arena förrådsdörrar samt mellanvägg vid befintligt förråd 180 180 180
43(110) ABB aren omklädningsrum vid konstgräsplanen 2 500 2 500 2 500 ABB arena, ny 7-manna konstgräsplan 2 400 2 400 2 400 2 400 Installera nytt elnät samt ny belysning Sjömagasinet, Grangärde 125 125 125 Smedbostaden café kök 350 350 350 Sporthallen ljuddämpande åtgärder i bowlinghallen 450 450 450 Näridrottsplatser 1 400 Ospecificerat 2 000 Totalt 2018 7 079 5 800 7 079 7 079 Yrkanden 2019 C M/BOP/L S/V/MP SD Näridrottsplatser 1 400 Ospecificerat 2 000 Totalt 2019 3 400 Ordföranden ställer de tre yrkandena på driftbudget mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S, V och MP förslag.
44(110) Ramområde samhällsbyggnadsnämnden fastighetsförvaltning (investeringsbudget) Västerbergslagens kulturskolenämnd s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag enligt följande: KS förslag 2017 Västerbergslagens kulturskola Totalt 0 0 KS förslag 2018 Västerbergslagens kulturskola Totalt 0 0 KS förslag 2019 Västerbergslagens kulturskola Totalt 0 0 Beskrivning av ärendet Västerbergslagens kulturskolenämnds äskande av driftbudget 2017-2019. Äskanden 2017 Anpassning av Ugglan-huset 5 200 Totalt 2017 5 200 Äskanden 2018-0 Totalt 0
45(110) Äskanden 2019-0 Totalt 0 Behandling Förslag till investeringsbudget 2017-2019. Yrkanden 2017 C M/BOP/L S/V/MP SD Anpassning av Ugglan-huset 5 200 Totalt 2017 5 200 Yrkanden 2018 C M/BOP/L S/V/MP SD - Totalt Yrkanden 2019 C M/BOP/L S/V/MP SD - Totalt 2019 Ordföranden ställer de två yrkandena på driftbudget mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S, V och MP förslag.
46(110) Ramområde samhällsbyggnadsnämnden fastighetsförvaltning (investeringsbudget) räddningsnämnden s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag enligt följande: KS förslag 2017 räddningsnämnden Ludvika brandstation, nytt skärmtak 250 Fredrikbergs brandstation, vagnhall 80 Nyhammars brandstation ombyggnad omklädningsrum 300 Totalt 630 KS förslag 2018 räddningsnämnden Ludvika brandstation, ombyggnad köksavdelning 200 Fredrikbergs brandstation, vagnhall 50 Totalt 250 KS förslag 2017 räddningsnämnden - 0 Totalt 0 Beskrivning av ärendet Räddningsnämndens äskande av driftbudget 2017-2019. Äskanden 2017 Ludvika brandstation, ombyggnad köksavdelning 200 Ludvika brandstation, nytt skärmtak 250 Fredrikbergs brandstation, vagnhall 80
47(110) Nyhammars brandstation ombyggnad omklädningsrum 300 Totalt 830 Äskanden 2018 Fredrikbergs brandstation, vagnhall 50 Totalt 50 Äskanden 2019-0 Totalt 0 Behandling Förslag till investeringsbudget 2017-2019. Yrkanden 2017 C M/BOP/L S/V/MP SD Ludvika brandstation, ombyggnad köksavdelning 200 Ludvika brandstation, nytt skärmtak 250 250 250 Fredrikbergs brandstation, vagnhall 130 80 80 Nyhammars brandstation ombyggnad omklädningsrum 300 300 300 Ospecificerat 300 Totalt 2017 880 300 630 630
48(110) Yrkanden 2018 C M/BOP/L S/V/MP SD Ludvika brandstation, ombyggnad köksavdelning 200 200 Fredrikbergs brandstation, vagnhall 50 50 Ospecificerat 300 Totalt 300 250 250 Yrkanden 2019 C M/BOP/L S/V/MP SD - Totalt 2019 Ordföranden ställer de tre yrkandena på driftbudget mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S, V och MP förslag.
49(110) Ramområde samhällsbyggnadsnämnden gator och vägar (investeringsbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag till följande projekt: KS förslag 2017 gator och vägar Korsning väg 50 Grängesbergsvägen, Snöåvägen 15 (OKQ8) + åtgärder handelsområdet. 13 000 Övergripande förprojektering 500 ABB-korsningen, väg 50 och spår 1 000 Epadalen/Stensveden gc-tunnel 4 000 Biskopsnäset-Timmermansvägen gc-väg 2 600 Cykelparkering 250 Skyltning 100 Genomfart Ludvika, projektanställning 500 Kajvägsbro 22 000 Reinvestering gator 3 000 Staket mot järnväg 250 Objekt cirkulationsplats Gamla Bangatan 4 000 Lyviksbergets industriområde 2 500 Tillgänglighets- och trygghetsåtgärder 300 Trafiksäkerhetsåtgärder 500 Resecentrum 500 Skogsbilvägar 400 Laggarudden etapp 4 2 500 Totalt 2017 57 900
50(110) KS förslag 2018 Korsning väg 50 Grängesbergsvägen, Snöåvägen 15 (OKQ8) + åtgärder handelsområdet 5 000 Valhallavägen 22 000 Övergripande förprojektering 500 Extra kostnad enligt avtal 5 000 Korsning väg 50/Vasagatan 3 500 Korsning väg 50/Tingshusgatan/Kajvägen 1 500 GC-väg Jägarnäs 180 GC-väg Saxdalen-Sunnansjö 5 000 Cykelparkering 250 Genomfart Ludvika, projektanställning 500 Reinvestering gator 4 000 Staket mot järnväg 500 Lyviksbergets industriområde 2 500 Tillgänglighets- och trygghetsåtgärder 300 Ställplatser/Rastplatser Not 14 1 000 Verksamhet, En större camping som ska anläggas i Rävnäs 500 Trafiksäkerhetsåtgärder 500 Gångbro Åkerkullen/Marnäs 300 Skogsbilvägar 450 GC Aspvägen 500 GC-tunnel vid Spendrups/rv 50 1 000 GC-väg inom Marnäsområdet 1 000 GC-väg Ludvika-Rävsnäs 500 Folkets Hus kv Orren Parkering 10 000
51(110) Biskopsnäset etapp 2 200 Gamla Bangatan 700 Grängesbergsvägen-inlösen mark m 400 Totalt 2018 67 780 KS förslag 2019 Korsning väg 50 Grängesbergsvägen, Snöåvägen 15 (OKQ8) + åtgärder handelsområdet. 22 000 Övergripande förprojektering 500 Korsning väg 50/Vasagatan 11 500 Korsning väg 50/Tingshusgatan/Kajvägen 7 000 GC-väg Jägarnäs 2 600 Cykelparkering 250 Genomfart Ludvika, projektanställning 500 Reinvestering gator 4 000 Staket mot järnväg 250 Tillgänglighets- och trygghetsåtgärder 300 Trafiksäkerhetsåtgärder 500 Gonäsvägen bulleråtgärder 2 000 Ombyggnad Storgatan/Köpmansgatan 1 000 Skogsbilvägar 1 000 Asfalt Laggarudden etapp 2 och 3 2 000 Folkets Hus kv Orren Parkering 51 000 Biskopsnäset etapp 2 4 000 Totalt 2019 110 400
52(110) Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsnämndens äskande av driftbudget 2017-2019. Äskanden 2017 Övergripande förprojektering 500 ABB-korsningen, väg 50 och spår 1 000 Epadalen/Stensveden gc-tunnel 4 000 Biskopsnäset-Timmermansvägen gc-väg 2 600 Cykelparkering 250 Skyltning 100 Genomfart Ludvika, projektanställning 500 Kajvägsbron 16 000 Reinvestering gator 4 000 Staket mot järnväg 250 Lyviksbergets industriområde 5 000 Tillgänglighets- och trygghetsåtgärder 300 Ställplatser/Rastplatser Not 14 1 000 Verksamhet, En större camping som ska anläggas i Rävnäs 500 Trafiksäkerhetsåtgärder 500 Resecentrum 500 Skogsbilvägar 400 Laggarudden etapp 4 2 500 Skuthamn 4 500 Totalt 2017 44 400
53(110) Äskanden 2018 Korsning väg 50 Grängesbergsvägen, Snöåvägen 15 (OKQ8) + åtgärder handelsområdet. 8 500 Valhallavägen 4 000 Övergripande förprojektering 500 Extra kostnad enligt avtal 5 000 Korsning väg 50/Vasagatan 3 500 Korsning väg 50/Tingshusgatan/Kajvägen 1 500 GC-väg Jägarnäs 180 GC-väg Saxdalen-Sunnansjö 5 000 Cykelparkering 250 Genomfart Ludvika, projektanställning 500 Reinvestering gator 4 000 Staket mot järnväg 500 Tillgänglighets- och trygghetsåtgärder 300 Trafiksäkerhetsåtgärder 500 Skogsbilvägar 450 Gångbro Åkerkullen/Marnäs 300 GC Aspvägen 500 GC-tunnel vid Spendrups/rv 50 1 000 GC-väg inom Marnäsområdet 1 000 GC-väg Ludvika-Rävsnäs 500 Folkets Hus kv Orren Parkering 10 000 Biskopsnäset etapp 2 200 Totalt 2018 48 180
54(110) Äskanden 2019 Korsning väg 50 Grängesbergsvägen, Snöåvägen 15 (OKQ8) + åtgärder handelsområdet. 13 500 Valhallavägen 4 000 Korsning väg 50/Vasagatan 11 500 Korsning väg 50/Tingshusgatan/Kajvägen 5 000 GC-väg Jägarnäs 2 600 Cykelparkering 250 Reinvestering gator 4 000 Staket mot järnväg 250 Tillgänglighets- och trygghetsåtgärder 300 Trafiksäkerhetsåtgärder 500 Gonäsvägen bulleråtgärder 2 000 Ombyggnad Storgatan/Köpmansgatan 1 000 Asfalt Laggarudden etapp 2 och 3 2 000 Skogsbilvägar 1 100 Folkets Hus kv Orren Parkering 51 000 Biskopsnäset etapp 2 4 000 Totalt 2019 103 000 Behandling Förslag till investeringsbudget 2017-2019. Yrkanden 2017 C M/BOP/L S/V/MP SD Korsning väg 50 Grängesbergsvägen, Snöåvägen 15 (OKQ8) + åtgärder handelsområdet. 13 000 13 000 13 000 Övergripande förprojektering 500 500 500 500
55(110) ABB-korsningen, väg 50 och spår 1 000 1 000 1 000 1 000 Epadalen/Stensveden gc-tunnel 4 000 4 000 4 000 4 000 Biskopsnäset-Timmermansvägen gc-väg 2 600 2 600 2 600 2 600 GC-väg Saxdalen-Sunnansjö 5 000 Cykelparkering 250 250 250 250 Skyltning 100 100 100 Genomfart Ludvika, projektanställning 500 500 500 500 Kajvägsbron 16 000 22 000 22 000 22 000 Reinvestering gator 4 000 4 000 3 000 3 000 Staket mot järnväg 250 250 250 Objekt cirkulationsplats Gamla Bangatan 4 000 4 000 Lyviksbergets industriområde 5 000 2 500 2 500 Tillgänglighets- och trygghetsåtgärder 300 300 300 Ställplatser/Rastplatser Not 14 1 000 Verksamhet, En större camping som ska anläggas i Rävnäs 500 Trafiksäkerhetsåtgärder 500 500 500 Resecentrum 500 500 500 Skogsbilvägar 400 400 Laggarudden etapp 4 2 500 2 500 2 500 Biskopsnäset etapp 2 Skuthamn 4 500 Ospecificerat 7 000 GC Malbacksvägen 1 500 Totalt 2017 + 54 850 57 900 57 900
56(110) Yrkanden 2018 C M/BOP/L S/V/MP SD Korsning väg 50 Grängesbergsvägen, Snöåvägen 15 (OKQ8) + åtgärder handelsområdet. 8 500 5 000 5 000 5 000 Valhallavägen 4 000 22 000 22 000 22 000 Övergripande förprojektering 500 500 500 500 Extra kostnad enligt avtal 5 000 5 000 5 000 5 000 Korsning väg 50/Vasagatan 3 500 3 500 3 500 3 500 Korsning väg 50/Tingshusgatan/Kajvägen 1 500 1 500 1 500 1 500 GC-väg Jägarnäs 180 180 180 180 GC-väg Saxdalen-Sunnansjö 5 000 5 000 5 000 Cykelparkering 250 250 250 250 Genomfart Ludvika, projektanställning 500 500 500 500 Reinvestering gator 4 000 4 000 4 000 4 000 Staket mot järnväg 500 500 500 Lyviksbergets industriområde 2 500 2 500 Tillgänglighets- och trygghetsåtgärder 300 300 300 Ställplatser/Rastplatser Not 14 1 000 1 000 Verksamhet, En större camping som ska anläggas i Rävnäs 500 500 Trafiksäkerhetsåtgärder 500 500 500 Gångbro Åkerkullen/Marnäs 300 300 300 Skogsbilvägar 450 450 GC Aspvägen 500 500 500 GC-tunnel vid Spendrups/rv 50 1 000 1 000 1 000 GC-väg inom Marnäsområdet 1 000 1 000 1 000 GC-väg Ludvika-Rävsnäs 500 500 500
57(110) Folkets Hus kv Orren Parkering 10 000 10 000 10 000 10 000 Biskopsnäset etapp 2 200 200 200 Ospecificerat 7 000 Gamla Bangatan 700 700 700 GC Malbacksvägen 500 Grängesbergsvägen-inlösen mark m m 400 400 400 Totalt 2018 43 230 65 530 67 780 67 780 Yrkanden 2019 C M/BOP/L S/V/MP SD Korsning väg 50 Grängesbergsvägen, Snöåvägen 15 (OKQ8) + åtgärder handelsområdet 13 500 22 000 22 000 22 000 Valhallavägen 4 000 Övergripande förprojektering 500 500 500 Korsning väg 50/Vasagatan 11 500 11 500 11 500 11 500 Korsning väg 50/Tingshusgatan/Kajvägen 5 000 7 000 7 000 7 000 GC-väg Jägarnäs 2 600 2 600 2 600 2 600 Cykelparkering 250 250 250 250 Genomfart Ludvika, projektanställning 500 500 500 Reinvestering gator 4 000 4 000 4 000 4 000 Staket mot järnväg 250 250 250 Tillgänglighets- och trygghetsåtgärder 300 300 300 Trafiksäkerhetsåtgärder 500 500 500 Gonäsvägen bulleråtgärder 2 000 2 000 2 000 Ombyggnad Storgatan/Köpmansgatan 1 000 1 000 1 000 Asfalt Laggarudden etapp 2 och 3 2 000 2 000 2 000
58(110) Skogsbilvägar 1 000 1 000 Folkets Hus kv Orren Parkering 51 000 51 000 51 000 51 000 Biskopsnäset etapp 2 4 000 4 000 4 000 Ospecificerat 7 000 Totalt 2019 101 900 106 350 110 400 110 400 Ordföranden ställer de tre yrkandena på driftbudget mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S, V och MP förslag.
59(110) Ramområde samhällsbyggnadsnämnden parker och planteringar (investeringsbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag till följande projekt: KS förslag 2017 parker och planteringar Väsmanstrand 4 000 Årets stadskärna 2 000 Ospecificerad park 250 Visionsstudie Grängesberg 1 000 Totalt 2017 7 250 KS förslag 2018 Väsmanstrand 3 000 Stadsutveckling Marnäs torg 300 Årets stadskärna 2 000 Ospecificerad park 250 Totalt 2018 5 550 KS förslag 2019 Väsmanstrand 4 000 Stadsutveckling Marnäs torg 700 Årets stadskärna 500 Ospecificerad park 250 Totalt 2019 5 450
60(110) Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsnämndens äskande av driftbudget 2017-2019. Äskanden 2017 Väsmanstrand 4 000 Stadsutveckling Marnäs torg 300 Badplats Laggarudden 500 Grängesbergs centrum 300 Årets stadskärna 2 000 Ospecificerad park 250 Totalt 2017 7 350 Äskanden 2018 Väsmanstrand 3 000 Årets stadskärna 2 000 Ospecificerad park 250 Totalt 2018 5 250 Äskanden 2019 Väsmanstrand 4 000 Stadsutveckling Marnäs torg 700 Grängesbergs centrum 300 Årets stadskärna 500 Ospecificerad park 250 Totalt 2019 5 750
61(110) Behandling Förslag till investeringsbudget 2017-2019. Yrkanden 2017 C M/BOP/L S/V/MP SD Väsmanstrand 4 000 4 000 4 000 4 000 Stadsutveckling Marnäs torg 300 Badplats Laggarudden 500 Grängesbergs centrum 300 Årets stadskärna 2 000 2 000 2 000 2 000 Ospecificerad park 250 250 250 Visionsstudie Grängesberg 1 000 1 000 1 000 Visionsstudie Fredriksberg 400 400 Totalt 2017 7 750 7 400 7 250 7 250 Yrkanden 2018 C M/BOP/L S/V/MP SD Väsmanstrand 3 000 4 000 3 000 3 000 Stadsutveckling Marnäs torg 300 300 Årets stadskärna 2 000 2 000 2 000 2 000 Ospecificerad park 250 250 250 Totalt 2018 5 250 6 000 5 550 5 550 Yrkanden 2019 C M/BOP/L S/V/MP SD Väsmanstrand 4 000 4 000 4 000 4 000 Stadsutveckling Marnäs torg 700 700 700 Årets stadskärna 500 500 500 500 Ospecificerad park 250 250 250 Totalt 2019 5 450 4 500 5 450 5 450
62(110) Ordföranden ställer de tre yrkandena på driftbudget mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S, V och MP förslag.
63(110) Ramområde samhällsbyggnadsnämnden parker och lekplatser (investeringsbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag till följande projekt: KS förslag 2017 parker och lekplatser Lekpark Kasttjärn 2 000 Lekplatser enligt åtgärdsplan 1 000 Totalt 2017 3 000 KS förslag 2018 Staket lekplats stadsparken 200 Lekplatser enligt åtgärdsplan 2 000 Totalt 2018 2 200 KS förslag 2019 Lekplatser enligt åtgärdsplan 2 000 Totalt 2019 2 000 Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsnämndens äskande av driftbudget 2017-2019. Äskanden 2017 Lekpark Kasttjärn 2 000 Lekplatser enligt åtgärdsplan 1 500 Totalt 2017 3 500
64(110) Äskanden 2018 Staket lekplats stadsparken 200 Lekplatser enligt åtgärdsplan 2 000 Totalt 2018 2 200 Äskanden 2019 Lekplatser enligt åtgärdsplan 2 000 Totalt 2019 2 000 Behandling Förslag till investeringsbudget 2017-2019. Yrkanden 2017 C M/BOP/L S/V/MP SD Lekpark Kasttjärn 2 000 2 000 2 000 Lekplatser enligt åtgärdsplan 1 500 1 500 1 000 1 000 Totalt 2017 3 500 1 500 3 000 3 000 Yrkanden 2018 C M/BOP/L S/V/MP SD Staket lekplats stadsparken 200 200 200 200 Lekplatser enligt åtgärdsplan 2 000 2 000 2 000 2 000 Totalt 2018 2 200 2 200 2 200 2 200 Yrkanden 2019 C M/BOP/L S/V/MP SD Lekplatser enligt åtgärdsplan 2 000 2 000 2 000 2 000 Totalt 2019 2 000 2 000 2 000 2 000 Ordföranden ställer de två yrkandena på driftbudget mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S, V och MP förslag.
65(110) Ramområde samhällsbyggnadsnämnden offentlig belysning (investeringsbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag till följande projekt: KS förslag 2017 offentlig belysning Belysning generell 1 500 Belysning GC-väg Lindvägen-Parkskolan 400 Belysning GC-väg Laggarudden-Brunnsvik 1 600 Totalt 2017 3 500 KS förslag 2018 Belysning generell 1 500 Belysning GC-väg Laggarudden-Brunnsvik 1 000 Totalt 2018 2 500 KS förslag 2019 Belysning generell 1 500 Belysning GC-väg Laggarudden-Brunnsvik 1 300 Totalt 2019 2 800 Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsnämndens äskande av driftbudget 2017-2019. Äskanden 2017 Belysning generell 2 000 Belysning GC-väg Lindvägen-Parkskolan 400 Belysning GC-väg Laggarudden-Brunnsvik 1 600
66(110) Belysning gångbro Landforsen 500 Totalt 2017 4 500 Äskanden 2018 Belysning generell 1 500 Belysning GC-väg Laggarudden-Brunnsvik 1 000 Totalt 2018 2 500 Äskanden 2019 Belysning generell 1 500 Belysning GC-väg Laggarudden-Brunnsvik 1 300 Totalt 2019 2 800 Behandling Förslag till investeringsbudget 2017-2019. Yrkanden 2017 C M/BOP/L S/V/MP SD Belysning generell 2 000 2 000 1 500 1 500 Belysning GC-väg Lindvägen-Parkskolan 400 400 400 400 Belysning GC-väg Laggarudden-Brunnsvik 1 600 1 600 1 600 1 600 Belysning gångbro Landforsen 500 Totalt 2017 4 500 4 000 3 500 3 500 Yrkanden 2018 C M/BOP/L S/V/MP SD Belysning generell 1 500 2 000 1 500 1 500 Belysning GC-väg Laggarudden-Brunnsvik 1 000 1 000 1 000 1 000 Totalt 2018 2 500 3 000 2 500 2 500
67(110) Yrkanden 2019 C M/BOP/L S/V/MP SD Belysning generell 1 500 2 000 1 500 1 500 Belysning GC-väg Laggarudden-Brunnsvik 1 300 1 300 1 300 1 300 Totalt 2019 2 800 3 300 2 800 2 800 Ordföranden ställer de tre yrkandena på driftbudget mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S, V och MP förslag.
68(110) Ramområde samhällsbyggnadsnämnden, planeringsenhetens egna investeringar (investeringsbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag till följande projekt: KS förslag 2017 planeringsenhetens egna investeringar Markköp/inköp av fastigheter 1 000 Totalt 2017 1 000 KS förslag 2018 Markköp/inköp av fastigheter 2 000 Totalt 2018 2 000 KS förslag 2019 Markköp/inköp av fastigheter 2 000 Totalt 2019 2 000 Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsnämndens äskande av driftbudget 2017-2019. Äskanden 2017 Markköp/inköp av fastigheter 2 000 Totalt 2017 2 000 Äskanden 2018 Markköp/inköp av fastigheter 2 000 Totalt 2018 2 000
69(110) Äskanden 2019 Markköp/inköp av fastigheter 2 000 Totalt 2019 2 000 Behandling Förslag till investeringsbudget 2017-2019. Yrkanden 2017 C M/BOP/L S/V/MP SD Markköp/inköp av fastigheter 2 000 2 000 1 000 1 000 Totalt 2017 2 000 2 000 1 000 1 000 Yrkanden 2018 C M/BOP/L S/V/MP SD Markköp/inköp av fastigheter 2 000 2 000 2 000 2 000 Totalt 2018 2 000 2 000 2 000 2 000 Yrkanden 2019 C M/BOP/L S/V/MP SD Markköp/inköp av fastigheter 2 000 2 000 2 000 2 000 Totalt 2019 2 000 2 000 2 000 2 000 Ordföranden ställer de två yrkandena på driftbudget mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S, V och MP förslag.
70(110) Ramområde samhällsbyggnadsnämnden övrigt (investeringsbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag till följande projekt: KS förslag 2017 övrigt LONA-projektet/betesdjur 400 Utbyte ångpanna 250 Utbyte slaghacksarm 950 Inköp hetvattensaggregat 200 Totalt 2017 1 800 KS förslag 2018 Renovering av brandposter 500 Snabbladdstolpar 1 000 Utbyte av lastbil 2 500 Utbyte av redskapsbärare 800 Inköp varmhållningsficka 200 Offentlig toalett i Ludvika centrum 1 500 Totalt 2018 6 500 KS förslag 2019 LONA-projektet/betesdjur 300 Renovering av brandposter 500 Utbyte av redskapsbärare 800 Utbyte lastmaskin 2 000 Totalt 2019 3 600
71(110) Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsnämndens äskande av driftbudget 2017-2019. Äskanden 2017 LONA-projektet/betesdjur 400 Utbyte av lastbil 2 500 Utbyte av redskapsbärare 800 Utbyte ångpanna 250 Utbyte slaghacksarm 950 Inköp hetvattensaggregat 200 Offentlig toalett i Ludvika centrum 1 500 Totalt 2017 6 600 Äskanden 2018 Renovering av brandposter 500 Snabbladdstolpar 1 000 Utbyte av redskapsbärare 800 Inköp varmhållningsficka 200 Totalt 2018 2 500 Äskanden 2019 LONA-projektet/betesdjur 300 Renovering av brandposter 500 Utbyte lastmaskin 2 000 Totalt 2019 2 800
72(110) Behandling Förslag till investeringsbudget 2017-2019. Yrkanden 2017 C M/BOP/L S/V/MP SD LONA-projektet/betesdjur 400 0 400 400 Renovering av brandposter 500 Snabbladdstolpar 1 000 Utbyte ångpanna 250 250 250 Utbyte slaghacksarm 950 950 Inköp hetvattensaggregat 200 200 200 Offentlig toalett i Ludvika centrum 1 500 Ospecificerat 1 000 Totalt 2017 3 850 1 000 1 800 1 800 Yrkanden 2018 C M/BOP/L S/V/MP SD Renovering av brandposter 500 500 500 Snabbladdstolpar 1 000 1 000 1 000 Utbyte av lastbil 2 500 2 500 Utbyte av redskapsbärare 800 800 Inköp varmhållningsficka 200 200 200 Offentlig toalett i Ludvika centrum 1 500 1 500 Ospecificerat 1 000 Totalt 2018 700 2 000 6 500 6 500 Yrkanden 2019 C M/BOP/L S/V/MP SD LONA-projektet/betesdjur 300 0 300 300 Renovering av brandposter 500 500
73(110) Utbyte av redskapsbärare 800 800 Utbyte lastmaskin 2 000 2 000 Ospecificerat 1 000 Totalt 2019 300 1 000 3 600 3 600 Ordföranden ställer de tre yrkandena på driftbudget mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S, V och MP förslag.
74(110) Ramområde samhällsbyggnadsnämnden vatten och avlopp (investeringsbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag till följande projekt: KS förslag 2017 VA Ombyggnad vattenverk 2 000 Reservvatten Östansbo 1 000 Vht 181 Produktion vatten Grängesbergs VV, anpassning 1 000 Tryckstegringar och reservoarer 500 Pumpstationer 750 Ombyggnad reningsverk 2 000 Gonäs ARV, anpassning nya förutsättningar 40 000 VA-sanering 10 000 Utbyggnad inom befintlig VO 12 000 VA-ledning Torpudden 1 200 Relining ledning Grängesberg, kommunens del 500 Vattenledningar Grängesberg, Spendrups del 500 Utbyggnad VA-plan 7 500 Totalt 2017 78 950 KS förslag 2018 NY ledning Säfsen 15 000 Ombyggnad vattenverk 2 000 Reservvatten Östansbo 1 000 Vht 181 Produktion vatten Grängesbergs VV, anpassning 1 000
75(110) Tryckstegringar och reservoarer 2 500 Pumpstationer 750 Ombyggnad reningsverk 2 000 Gonäs ARV, anpassning nya förutsättningar 5 000 VA-sanering 8 000 Utbyggnad inom befintlig VO 12 000 Relining ledning Grängesberg, kommunens del 3 000 Vattenledningar Grängesberg, Spendrups del 3 000 Utbyggnad VA-plan 15 000 Totalt 2018 70 250 KS förslag 2019 Ombyggnad vattenverk 2 000 Reservvatten Östansbo 20 000 Vht 181 Produktion vatten Grängesbergs VV, anpassning 1 000 Tryckstegringar och reservoarer 2 500 Pumpstationer 750 Ombyggnad reningsverk 2 000 VA-sanering 6 000 Utbyggnad inom befintlig VO 5 000 Relining ledning Grängesberg, kommunens del 4 000 Vattenledningar Grängesberg, Spendrups del 4 000 Utbyggnad VA-plan 15 000 Totalt 2019 62 250
76(110) Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsnämndens äskande av driftbudget 2017-2019. Äskanden 2017 Ombyggnad vattenverk 2 000 Reservvatten Östansbo 1 000 Vht 181 Produktion vatten Grängesbergs VV, anpassning 1 000 Tryckstegringar och reservoarer 500 Pumpstationer 750 Ombyggnad reningsverk 2 000 Gonäs ARV, anpassning nya förutsättningar 40 000 VA-sanering 10 000 Utbyggnad inom befintlig VO 12 000 VA-ledning Torpudden 1 200 Relining ledning Grängesberg, kommunens del 500 Vattenledningar Grängesberg, Spendrups del 500 Utbyggnad VA-plan 15 000 Totalt 2017 86 450 Äskanden 2018 Ombyggnad vattenverk 2 000 Reservvatten Östansbo 1 000 Vht 181 Produktion vatten Grängesbergs VV, anpassning 1 000 Tryckstegringar och reservoarer 2 500 Pumpstationer 750 Ombyggnad reningsverk 2 000 Gonäs ARV, anpassning nya förutsättningar 5 000
77(110) VA-sanering 8 000 Utbyggnad inom befintlig VO 12 000 Relining ledning Grängesberg, kommunens del 3 000 Vattenledningar Grängesberg, Spendrups del 3 000 Utbyggnad VA-plan 15 000 Totalt 2018 55 250 Äskanden 2019 Ombyggnad vattenverk 2 000 Reservvatten Östansbo 20 000 Vht 181 Produktion vatten Grängesbergs VV, anpassning 1 000 Tryckstegringar och reservoarer 2 500 Pumpstationer 750 Ombyggnad reningsverk 2 000 VA-sanering 6 000 Utbyggnad inom befintlig VO 5 000 Relining ledning Grängesberg, kommunens del 4 000 Vattenledningar Grängesberg, Spendrups del 4 000 Utbyggnad VA-plan 15 000 Totalt 2019 62 250 Behandling Förslag till investeringsbudget 2017-2019. Yrkanden 2017 C M/BOP/L S/V/MP SD Dröverka 2 000 Ombyggnad vattenverk 2 000 2 000 2 000 2 000
78(110) Reservvatten Östansbo 1 000 1 000 1 000 1 000 Vht 181 Produktion vatten Grängesbergs VV, anpassning 1 000 1 000 1 000 1 000 Tryckstegringar och reservoarer 500 500 500 500 Pumpstationer 750 750 750 750 Ombyggnad reningsverk 2 000 2 000 2 000 2 000 Gonäs ARV, anpassning nya förutsättningar 40 000 40 000 40 000 40 000 VA-sanering 10 000 10 000 10 000 10 000 Utbyggnad inom befintlig VO 12 000 12 000 12 000 12 000 VA-ledning Torpudden 1 200 1 200 1 200 1 200 Relining ledning Grängesberg, kommunens del 500 500 500 500 Vattenledningar Grängesberg, Spendrups del 500 500 500 500 Utbyggnad VA-plan 15 000 7 500 7 500 7 500 Totalt 2017 88 450 78 950 78 950 78 950 Yrkanden 2018 C M/BOP/L S/V/MP SD Dröverka 19 000 Ombyggnad vattenverk 2 000 2 000 2 000 2 000 Reservvatten Östansbo 1 000 1 000 1 000 1 000 Vht 181 Produktion vatten Grängesbergs VV, anpassning 1 000 1 000 1 000 1 000 Tryckstegringar och reservoarer 2 500 2 500 2 500 2 500 Pumpstationer 750 750 750 750 Ombyggnad reningsverk 2 000 2 000 2 000 2 000 Gonäs ARV, anpassning nya förutsättningar 5 000 5 000 5 000 5 000 VA-sanering 8 000 8 000 8 000 8 000 Utbyggnad inom befintlig VO 12 000 12 000 12 000 12 000
79(110) Yrkanden 2018 C M/BOP/L S/V/MP SD Relining ledning Grängesberg, kommunens del 3 000 3 000 3 000 3 000 Vattenledningar Grängesberg, Spendrups del 3 000 3 000 3 000 3 000 Utbyggnad VA-plan 15 000 15 000 15 000 15 000 NY ledning Säfsen 15 000 15 000 15 000 15 000 Totalt 2018 89 350 70 250 70 250 70 250 Yrkanden 2019 C M/BOP/L S/V/MP SD Ombyggnad vattenverk 2 000 2 000 2 000 2 000 Reservvatten Östansbo 20 000 20 000 20 000 20 000 Vht 181 Produktion vatten Grängesbergs VV, anpassning 1 000 1 000 1 000 1 000 Tryckstegringar och reservoarer 2 500 2 500 2 500 2 500 Pumpstationer 750 750 750 750 Ombyggnad reningsverk 2 000 2 000 2 000 2 000 VA-sanering 6 000 6 000 6 000 6 000 Utbyggnad inom befintlig VO 5 000 5 000 5 000 5 000 Relining ledning Grängesberg, kommunens del 4 000 4 000 4 000 4 000 Vattenledningar Grängesberg, Spendrups del 4 000 4 000 4 000 4 000 Utbyggnad VA-plan 15 000 15 000 15 000 15 000 Totalt 2019 62 250 62 250 62 250 62 250 Ordföranden ställer de två yrkandena på driftbudget mot varandra och finner att kommunstyrelse beslutar enligt S, V och MP förslag.
80(110) Ramområde samhällsbyggnadsnämnden Återvinning (investeringsbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag till följande projekt: KS förslag 2017 Återvinning Standardhöjande åtgärder, avfallsanl. 680 Totalt 2017 680 KS förslag 2018 Matavfall villor+fritid, kärl+korg 9000 st, fastighetsnära insamling 50 710 Matavfall, djupbehållare 675 Standardhöjande åtgärder, avfallsanl 680 Containrar, behållare, småmaskiner 200 Ny installation av rökdetektorer Björnhyttan 200 Ombyggnation till omlastningsstation för hushållsavfallet, upprustning av ytskikt 2 500 Totalt 2018 54 965 KS förslag 2019 Matavfall villor+fritid, kärl+korg 9000 st, fastighetsnära insamling 500 Standardhöjande åtgärder, avfallsanl 680 Containrar, behållare, småmaskiner 200 Ombyggnation till omlastningsstation för hushållsavfallet, upprustning av ytskikt Totalt 2019 1 880 500
81(110) Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsnämndens äskande av driftbudget 2017-2019. Äskanden 2017 Standardhöjande åtgärder, avfallsanl 680 Totalt 2017 680 Äskanden 2018 Matavfall villor+fritid, kärl+korg 9000 st, fastighetsnära insamling 50 710 Matavfall, djupbehållare 675 EPC-projekt Björnhyttan 5 000 Standardhöjande åtgärder, avfallsanl 680 Containrar, behållare, småmaskiner 200 Ny installation av rökdetektorer Björnhyttan 200 Ombyggnation till omlastningsstation för hushållsavfallet, upprustning av ytskikt 2 500 Totalt 2018 59 965 Äskanden 2019 Matavfall villor+fritid, kärl+korg 9000 st, fastighetsnära insamling 500 Standardhöjande åtgärder, avfallsanl 700 Containrar, behållare, småmaskiner 200 Ombyggnation till omlastningsstation för hushållsavfallet, upprustning av ytskikt Totalt 2019 1 900 500
82(110) Behandling Förslag till investeringsbudget 2017-2019. Yrkanden 2017 C M/BOP/L S/V/MP SD Standardhöjande åtgärder, avfallsanl 680 680 680 680 Totalt 2017 680 680 680 680 Yrkanden 2018 C M/BOP/L S/V/MP SD Matavfall villor+fritid, kärl+korg 9000 st, fastighetsnära insamling 50 710 50 710 Matavfall, djupbehållare 675 675 EPC-projekt Björnhyttan 5 000 Standardhöjande åtgärder, avfallsanl 680 680 680 680 Containrar, behållare, småmaskiner 200 200 200 200 Ny installation av rökdetektorer Björnhyttan 200 200 200 200 Ombyggnation till omlastningsstation för hushållsavfallet, upprustning av ytskikt 2 500 2 500 2 500 2 500 Totalt 2018 8 580 3 580 54 965 54 965 Yrkanden 2019 C M/BOP/L S/V/MP SD Matavfall villor+fritid, kärl+korg 9000 st, fastighetsnära insamling 500 500 Standardhöjande åtgärder, avfallsanl 700 680 680 680 Containrar, behållare, småmaskiner 200 200 200 200 Ombyggnation till omlastningsstation för hushållsavfallet, upprustning av ytskikt 500 500 500 500 Totalt 2019 1 400 1 380 1 880 1 880 Ordföranden ställer de tre yrkandena på driftbudget mot varandra och finner att kommunstyrelse beslutar enligt S, V och MP förslag.
83(110) Ramområde social- och utbildningsnämnden maskiner inventarier (investeringsbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag till följande projekt: KS förslag 2017 maskiner och inventarier, social- och utbildningsnämnden Möbler på skolor, byte 500 Totalt 2017 500 KS förslag 2018 Möbler på skolor, byte 500 Totalt 2018 500 KS förslag 2019 - Totalt 2019 Beskrivning av ärendet Social- och utbildningsnämndens äskande av driftbudget 2017-2019. Äskanden 2017 Möbler på skolor, byte 500 Totalt 2017 500 Äskanden 2018 Möbler på skolor, byte 500 Totalt 2018 500
84(110) Äskanden 2019 - Totalt 2019 Behandling Förslag till investeringsbudget 2017-2019. Yrkanden 2017 C M/BOP/L S/V/MP SD Möbler på skolor, byte 500 300 500 500 Totalt 2017 500 300 500 500 Yrkanden 2018 C M/BOP/L S/V/MP SD Möbler på skolor, byte 500 300 500 500 Totalt 2018 500 300 500 500 Yrkanden 2019 C M/BOP/L S/V/MP SD Möbler på skolor, byte 300 Totalt 2019 300 Ordföranden ställer de två yrkandena på driftbudget mot varandra och finner att kommunstyrelse beslutar enligt S, V och MP förslag.
85(110) Ramområde Västerbergslagens kulturskolenämnd, maskiner inventarier (investeringsbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag till följande projekt: KS förslag 2017 maskiner och inventarier, Västerberslagens kulturskolenämnd Instrument 100 Totalt 2017 100 KS förslag 2018 Instrument 100 Totalt 2018 100 KS förslag 2019 Instrument 100 Totalt 2019 100 Beskrivning av ärendet Västerbergslagens kulturskolenämnds äskande av driftbudget 2017-2019. Äskanden 2017 Instrument 100 Totalt 2017 100 Äskanden 2018 Instrument 100 Totalt 2018 100
86(110) Äskanden 2019 - Totalt 2019 Behandling Förslag till investeringsbudget 2017-2019. Yrkanden 2017 C M/BOP/L S/V/MP SD Instrument 100 100 100 100 Totalt 2017 100 100 100 100 Yrkanden 2018 C M/BOP/L S/V/MP SD Instrument 100 100 100 100 Totalt 2018 100 100 100 100 Yrkanden 2019 C M/BOP/L S/V/MP SD Instrument 100 100 100 100 Totalt 2019 100 100 100 100 Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelse beslutar enligt detta.
87(110) Ramområde vård- och omsorgsnämnden maskiner inventarier (investeringsbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag till följande projekt: KS förslag 2017 maskiner och inventarier, vård- och omsorgsnämnden Inventarier, tekniska hjälpmedel, utbyte 750 Inventarier kök 150 Inventarier 600 Totalt 2017 1 500 KS förslag 2018 Inventarier, tekniska hjälpmedel, utbyte 750 Inventarier kök 150 Inventarier 600 Totalt 2018 1 500 KS förslag 2019 Inventarier, tekniska hjälpmedel, utbyte 950 Inventarier kök 150 Inventarier 600 Totalt 2019 1 700
88(110) Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämndens äskande av driftbudget 2017-2019. Äskanden 2017 Inventarier, tekniska hjälpmedel, utbyte 750 Inventarier kök 150 Inventarier 600 Totalt 2017 1 500 Äskanden 2018 Inventarier, tekniska hjälpmedel, utbyte 750 Inventarier kök 150 Inventarier 600 Totalt 2018 1 500 Äskanden 2019 Inventarier, tekniska hjälpmedel, utbyte 950 Inventarier kök 150 Inventarier 600 Totalt 2019 1 700 Behandling Förslag till investeringsbudget 2017-2019. Yrkanden 2017 C M/BOP/L S/V/MP SD Inventarier, tekniska hjälpmedel, utbyte 750 750 750 Inventarier kök 150 150 150 Inventarier 700 600 600
89(110) Ospecificerat 1 500 Totalt 2017 1 600 1 500 1 500 1 500 Yrkanden 2018 C M/BOP/L S/V/MP SD Inventarier, tekniska hjälpmedel, utbyte 750 750 750 Inventarier kök 150 150 150 Inventarier 700 600 600 Ospecificerat 1 500 Totalt 2018 1 600 1 500 1 500 1 500 Yrkanden 2019 C M/BOP/L S/V/MP SD Inventarier, tekniska hjälpmedel, utbyte 950 950 950 Inventarier kök 150 150 150 Inventarier 700 600 600 Ospecificerat 1 500 Totalt 2019 1 800 1 500 1 700 1 700 Ordföranden ställer de tre yrkandena på driftbudget mot varandra och finner att kommunstyrelse beslutar enligt S, V och MP förslag.
90(110) Ramområde - IT stöd- och styrningsförvaltningen, maskiner inventarier (investeringsbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag till följande projekt: KS förslag 2017 maskiner och inventarier IT stöd- och styrningsförvaltningen Fiber, central utrustning 1 500 Utökning av trådlösa nätverk i skolor 500 Servrar datahall, kylanläggning 200 Interaktiva projektorer i skolor/förskola 500 E-hälsa, portallösningar 500 E-fakturering, kommunövergripande 617 E-arkiv, kommunövergripande 200 Datalagring, mer nyttjande av lagring, informationslagring 200 Bredband not 16 10 000 Förstudie HR-system 400 Förstudie ekonomisystem 400 Dokument- och ärendehanteringssystem 1 300 Utveckling Efecte CMDB/Interndebiteringsmodul 500 Nästa generations filhantering 700 Logghantering 750 Standardiserad och automatiserade roller och rättighetskontroll 1 000 IT-stöd tjänsteportfölj 500 1:1 satsning i skolan kräver utveckling av IT-plattformen 1 000 Totalt 2017 20 767
91(110) KS förslag 2018 Fiber, central utrustning 1 000 Utökning av trådlösa nätverk i skolor 250 Servrar datahall, kylanläggning 200 Interaktiva projektorer i skolor/förskola 500 E-hälsa, portallösningar 500 E-fakturering, kommunövergripande 300 E-arkiv, kommunövergripande 200 Datalagring, mer nyttjande av lagring, informationslagring 200 Beslutsstöd, kommunövergripande 100 Utveckling av hemsida och intranät 500 Bredband not 16 10 000 Dokument- och ärendehanteringssystem 400 Närvaro- och voteringssystem 100 Utveckling Efecte CMDB/Interndebiteringsmodul 500 Nästa generation katastrofhantering och säkerhetskopiering 1 500 IT-stöd för arkivering av data 1 500 Säkerhetsövervakningsplattform (Seim) 1 000 1:1 satsning i skolan kräver utveckling av IT-plattformen 1 000 Totalt 2018 19 750
92(110) KS förslag 2019 E-arkiv, kommunövergripande 6 200 Beslutsstöd, kommunövergripande 1 500 Utveckling av hemsida och intranät 200 Bredband not 16 10 000 Nästa generations användarstöd 1 500 Systemutveckling e-satsning (gemensam e-tjänstsatsning Dalarna) 3 000 Nästa generation Datacenter (converged infrastucture) 2 000 Fiberstam kärnnätverk mellan strategiska byggnader 1 000 Säkerhetsövervakningsplattform (Seim) 1 000 1:1 satsning i skolan kräver utveckling av IT-plattformen 1 000 2-faktors identitetskontroll och åtkomst modul och framtidssäkrat (Freja) Totalt 2019 28 150 750 Beskrivning av ärendet IT, stöd- och styrningsförvaltningens äskande av driftbudget 2017-2019. Äskanden 2017 Fiber, central utrustning 1 500 Utökning av trådlösa nätverk i skolor 500 Servrar datahall, kylanläggning 200 Interaktiva projektorer i skolor/förskola 500 E-hälsa, portallösningar 500 E-fakturering, kommunövergripande 617 E-arkiv, kommunövergripande 200
93(110) Datalagring, mer nyttjande av lagring, informationslagring 200 Utveckling av hemsida och intranät 500 Bredband not 16 10 000 Förstudie HR-system 400 Förstudie ekonomisystem 400 Dokument- och ärendehanteringssystem 1 300 Utveckling Efecte CMDB/Interndebiteringsmodul 500 Nästa generations filhantering 700 Logghantering 750 Standardiserad och automatiserade roller och rättighetskontroll 1 000 IT-stöd tjänsteportfölj 500 1:1 satsning i skolan kräver utveckling av IT-plattformen 1 000 Totalt 2017 21 267 Äskanden 2018 Fiber, central utrustning 1 000 Utökning av trådlösa nätverk i skolor 250 Servrar datahall, kylanläggning 200 Interaktiva projektorer i skolor/förskola 500 E-hälsa, portallösningar 500 E-fakturering, kommunövergripande 300 E-arkiv, kommunövergripande 200 Datalagring, mer nyttjande av lagring, informationslagring 200 Beslutsstöd, kommunövergripande 100 Utveckling av hemsida och intranät 200 Bredband not 16 10 000
94(110) Dokument- och ärendehanteringssystem 400 Närvaro- och voteringssystem 100 Utveckling Efecte CMDB/Interndebiteringsmodul 500 Nästa generation katastrofhantering och säkerhetskopiering 1 500 IT-stöd för arkivering av data 1 500 Säkerhetsövervakningsplattform (Seim) 1 000 1:1 satsning i skolan kräver utveckling av IT-plattformen 1 000 Totalt 2018 19 450 Äskanden 2019 E-arkiv, kommunövergripande 6 200 Beslutsstöd, kommunövergripande 1 500 Bredband not 16 10 000 Nästa generations användarstöd 1 500 Systemutveckling e-satsning (gemensam e-tjänstsatsning Dalarna) 3 000 Nästa generation Datacenter (converged infrastucture) 2 000 Fiberstam kärnnätverk mellan strategiska byggnader 1 000 Säkerhetsövervakningsplattform (Seim) 1 000 1:1 satsning i skolan kräver utveckling av IT-plattformen 1 000 2-faktors identitetskontroll och åtkomst modul och framtidssäkrat (Freja) Totalt 2019 27 950 750
95(110) Behandling Förslag till investeringsbudget 2017-2019. Yrkanden 2017 C M/BOP/L S/V/MP SD Utveckling av hemsida och intranät 500 Fiber, central utrustning 1 500 1500 1 500 Utökning av trådlösa nätverk i skolor 500 500 500 Servrar datahall, kylanläggning 200 200 200 Interaktiva projektorer i skolor/förskola 500 500 500 E-hälsa, portallösningar 500 500 500 E-fakturering, kommunövergripande 617 617 617 E-arkiv, kommunövergripande 200 200 200 Datalagring, mer nyttjande av lagring, informationslagring 200 200 200 Bredband not 16 10 000 10 000 10 000 10 000 Förstudie HR-system 400 400 400 Förstudie ekonomisystem 400 400 400 Dokument- och ärendehanteringssystem 1 300 1 300 1 300 Utveckling Efecte CMDB/Interndebiteringsmodul 500 500 500 Nästa generations filhantering 700 700 700 Logghantering 750 750 750 Standardiserad och automatiserade roller och rättighetskontroll 1 000 1 000 1 000 IT-stöd tjänsteportfölj 500 500 500 1:1 satsning i skolan kräver utveckling av ITplattformen Ospecificerat 5 000 1 000 1 000 1 000 Totalt 2017 21 267 15 000 20 767 20 767
96(110) Yrkanden 2018 C M/BOP/L S/V/MP SD Fiber, central utrustning 1 000 1 000 1 000 Utökning av trådlösa nätverk i skolor 250 250 250 Servrar datahall, kylanläggning 200 200 200 Interaktiva projektorer i skolor/förskola 500 500 500 E-hälsa, portallösningar 500 500 500 E-fakturering, kommunövergripande 300 300 300 E-arkiv, kommunövergripande 200 200 200 Datalagring, mer nyttjande av lagring, informationslagring 200 200 200 Beslutsstöd, kommunövergripande 100 100 100 Utveckling av hemsida och intranät 200 500 500 Bredband not 16 10 000 10 000 10 000 10 000 Dokument- och ärendehanteringssystem 400 400 400 Närvaro- och voteringssystem 100 100 100 Utveckling Efecte CMDB/Interndebiteringsmodul Nästa generation katastrofhantering och säkerhetskopiering 500 500 500 1 500 1 500 1 500 IT-stöd för arkivering av data 1 500 1 500 1 500 Säkerhetsövervakningsplattform (Seim) 1 000 1 000 1 000 1:1 satsning i skolan kräver utveckling av ITplattformen Ospecificerat 5 000 1 000 1 000 1 000 Totalt 2018 19 450 15 000 19 750 19 750
97(110) Yrkanden 2019 C M/BOP/L S/V/MP SD E-arkiv, kommunövergripande 6 200 6 200 6 200 Beslutsstöd, kommunövergripande 1 500 1 500 1 500 Utveckling av hemsida och intranät 200 200 Bredband not 16 10 000 10 000 10 000 10 000 Nästa generations användarstöd 1 500 1 500 1 500 Systemutveckling e-satsning (gemensam e- tjänstsatsning Dalarna) Nästa generation Datacenter (converged infrastucture) Fiberstam kärnnätverk mellan strategiska byggnader 3 000 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 Säkerhetsövervakningsplattform (Seim) 1 000 1 000 1 000 1:1 satsning i skolan kräver utveckling av ITplattformen 1 000 1 000 1 000 2-faktors identitetskontroll och åtkomst modul och framtidssäkrat (Freja) Ospecificerat 5 000 750 750 750 Totalt 2019 27 950 15 000 28 150 28 150 Ordföranden ställer de tre yrkandena på driftbudget mot varandra och finner att kommunstyrelse beslutar enligt S, V och MP förslag.
98(110) Ramområde - kultur- och fritidsförvaltningen, maskiner inventarier (investeringsbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag till följande projekt: KS förslag 2017 maskiner och inventarier, kultur- och fritidsförvaltningen Ospecificerat (övrigt) 100 Folkets Hus/Sporthallen 300 Totalt 2017 400 KS förslag 2018 Ospecificerat (övrigt) 400 Totalt 2018 400 KS förslag 2019 Ospecificerat (övrigt) 400 Totalt 2019 400 Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsförvaltningens äskande av driftbudget 2017-2019. Äskanden 2017 Ospecificerat (övrigt) 100 Folkets Hus/Sporthallen 300 Totalt 2017 400
99(110) Äskanden 2018 Ospecificerat (övrigt) 400 Totalt 2018 400 Äskanden 2019 Ospecificerat (övrigt) 400 Totalt 2019 400 Behandling Förslag till investeringsbudget 2017-2019. Yrkanden 2017 C M/BOP/L S/V/MP SD Ospecificerat (övrigt) 100 250 100 100 Folkets Hus/Sporthallen 300 300 300 Totalt 2017 400 250 400 400 Yrkanden 2018 C M/BOP/L S/V/MP SD Ospecificerat (övrigt) 400 250 400 400 Totalt 2018 400 250 400 400 Yrkanden 2019 C M/BOP/L S/V/MP SD Ospecificerat (övrigt) 400 250 400 400 Totalt 2019 400 250 400 400 Ordföranden ställer de två yrkandena på driftbudget mot varandra och finner att kommunstyrelse beslutar enligt S, V och MP förslag.
100(110) Ramområde räddningsnämnden, maskiner inventarier (investeringsbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag till följande projekt: KS förslag 2017 maskiner och inventarier, räddningsnämnden Skyddsutrustning/material 800 Skogsbrandpumpar (4 st) 160 Motorspruta klass 2 140 Ny ut- och inalarmeringsutrustning 1 000 Totalt 2017 2 100 KS förslag 2018 Släckbil/tankbil Fredriksberg 4 000 Mindre släckbil Grängesberg 2 800 Skyddsutrustning/material 800 Lastväxlare med tank 3 600 Jourbil 600 Totalt 2018 11 800 KS förslag 2019 Skyddsutrustning/material 800 Totalt 2019 800
101(110) Beskrivning av ärendet Räddningsnämndens äskande av driftbudget 2017-2019. Äskanden 2017 Släckbil/tankbil Fredriksberg 4 000 Skyddsutrustning/material 1 200 Lastväxlare med tank 3 600 Skogsbrandpumpar (4 st) 160 Motorspruta klass 2 140 Ny ut- och inalarmeringsutrustning 1 000 Totalt 2017 10 100 Äskanden 2018 Mindre släckbil Grängesberg 2 800 Skyddsutrustning/material 1 200 Jourbil 600 Totalt 2018 4 600 Äskanden 2019 Skyddsutrustning/material 1 200 Totalt 2019 1 200 Behandling Förslag till investeringsbudget 2017-2019. Yrkanden 2017 C M/BOP/L S/V/MP SD Släckbil/tankbil Fredriksberg 4 000 Skyddsutrustning/material 1 200 800 800
102(110) Lastväxlare med tank 3 600 Skogsbrandpumpar (4 st) 160 160 160 Motorspruta klass 2 140 140 140 Ny ut- och inalarmeringsutrustning 1 000 1 000 1 000 Ospecificerat 4 000 Totalt 2017 10 100 4 000 2 100 2 100 Yrkanden 2018 C M/BOP/L S/V/MP SD Släckbil/tankbil Fredriksberg 4 000 4 000 Mindre släckbil Grängesberg 2 800 2 800 2 800 Skyddsutrustning/material 1 200 800 800 Lastväxlare med tank 3 600 3 600 Jourbil 600 600 600 Ospecificerat 4 000 Totalt 2018 4 600 4 000 11 800 11 800 Yrkanden 2019 C M/BOP/L S/V/MP SD Skyddsutrustning/material 1 200 800 800 Ospecificerat 4 000 Totalt 2019 1 200 4 000 800 800 Ordföranden ställer de tre yrkandena på driftbudget mot varandra och finner att kommunstyrelse beslutar enligt S, V och MP förslag.
103(110) 274 Taxor s förslag till fullmäktige 1. Kommunfullmäktige antar följande förslag till förändrade taxor och avgifter. 2. Kommunfullmäktige beslutar att övriga taxor och avgifter som är oförändrade ska gälla även för år 2017. 3. Ekonomienheten får i uppdrag att till fullmäktige uppdatera underlaget med anledning av höjningen av maxtaxan. Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsnämnden - Höjning av anläggningstaxa med 10 % - Höjning av avfallstaxa med 21 % Vård- och omsorgsnämnden - Höjning av avgift för korttidsboende från 80 till 100 kr/dygn - Höjning av maxtaxa enligt riksdagsbeslut. Behandling Leif Pettersson (S) m fl yrkar på att avfallstaxan höjs med 18 %. HåGe Persson (M) m fl yrkar på att taxan höjs med 15 %. Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå en höjning med 18 %. Ekonomienheten får i uppdrag att uppdatera underlaget till fullmäktige med anledning av höjningen av maxtaxan.
104(110) 275 Generella beslut s förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. skattesatsen för år 2017 har fastställts till 22,54 kr enligt Kf-beslut 2016-10-24 182 kr innebärande oförändrad skattesats gentemot 2016. 2. skatteintäkterna fastställs till 1 618 885 tkr. 3. kommunfullmäktige fastställer som ett finansiellt mål för kommunen 2017ett resultat på resultatnivå 3 på 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 4. att partistödet för 2017 fastställs till 1 500 tkr. 5. att 34,6 miljoner kronor budgeteras för pensioner och särskild löneskatt. 6. finansiella intäkter fastställs till 29 miljoner kronor och finansiella kostnader till 10 miljoner kronor. 7. anläggningstillgångar ska avyttras till ett värde av 2,0 miljoner kronor. 8. lånefinansiering för skattefinansierade investeringar 2017 upptas utanför regeln om självfinansiering för sammanlagt 63 mnkr. 9. Ludvika kommun ger Ludvika kommunfastigheter i uppdrag att planera för uppförande av följande investeringsobjekt 2017-2019: -Nybyggnation av skola i Marnäs 2017-2018 -Nybyggnation av förskola med 3 avdelningar 2017-2018 -Nybyggnation av förskola Gonäs 2017-2018 -Nybyggnation av psykiatriboende 6 lgh för yngre personer 2018-2019 -Genomförande av installation av solenergianläggningar i samband med uppförande av nya byggnader ovan 2017-2018 -Projekteringsmedel för aktivitetshall ABB Arena/Marnäs 2019 10. kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder med totalt 170,3 miljoner kronor under 2017. 11. amorteringar sker med ca 50 miljoner kronor.
105(110) 12. borgensavgiften för lån till LudvikaHem fastställs till 0,4 procent beräknad på genomsnittlig under året utnyttjad borgensnivå. 13. Fastställer bifogat förslag till resultat- och finansbudget med plan för åren 2017 2019. 14. att såsom för egen skuld ingå borgen för LudvikaHem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 15. att såsom för egen skuld ingå borgen för Ludvika Kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 275 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 16. att driftbudgeten binds per nämnd/styrelse på fullmäktigenivå förutom social- och utbildningsnämnden som ska bindas på en lägre nivå. Respektive nämnd/styrelse ansvarar för att internbudgeten senast sista februari registreras i ekonomisystemet på en lägre nivå, vilket omfattar minst två positioners ansvar och verksamhet. 17. att investeringsbudgeten binds enligt följande: Inom samhällsbyggnadsnämnden per nämnd inom fastighetsförvaltning. Övriga områden inom samhällsbyggnadsnämnden binds per målområde. Övriga nämnder och styrelser per nämnd/styrelse. Respektive nämnd/styrelse ansvarar för att internbudgeten senast sista februari registreras i ekonomisystemet på en lägre nivå, vilket omfattar minst två positioners ansvar, verksamhet och projekt.
106(110) 276 Resultat- och finansbudget 2017-2019 s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer resultat- och finansbudget 2017-2019. Ärendebeskrivning Genomgång av resultat- och finansbudget. Behandling Ajournering kl 17.25-17.35 Leif Pettersson (S) yrkar bifall till liggande föreliggande förslag. Jan Karlsson (C) föreslår en försäljning av anläggningstillgångar för 10 mnkr samt en försäljning av skogsmark till 5 mnkr. HåGe Persson (M) föreslår en försäljning av 2 mnkr skogsmark. Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. Bilaga Resultat- och finansbudget 2017-2019
107(110) Bilaga Resultat- och finansbudget 2017-2019
108(110)