Inriktningsmålen. Arbetsgruppernas uppdaterade handlingsprogram. samt en sammanställning över utvecklingssatsningar och guldkorn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inriktningsmålen. Arbetsgruppernas uppdaterade handlingsprogram. samt en sammanställning över utvecklingssatsningar och guldkorn"

Transkript

1 Inriktningsmålen Arbetsgruppernas uppdaterade handlingsprogram samt en sammanställning över utvecklingssatsningar och guldkorn Sammanställning per

2 Sammanfattning 3 Senast 2011 ska minst 90% av de som brukar barn, äldre- och handikappomsorgen känna sig nöjda med den tjänst de får 4 Senast 2011 ska andelen elever i grundskolan med godkända betyg i samtliga ämnen ha ökat till 85% och andelen gymnasieelever som når grundläggande behörighet till högskolan ha ökat till 90% 15 Senast 2011 ska Söderhamns placering för målgruppen arbetslösa Ungdomar vara bättre än riksgenomsnittet i arbetsförmedlingens rankinglista 24 Senast 2011 ska kommunmedborgarnas nöjdhet med Söderhamn Som plats att bo och leva på överträffa rikssnittet 29 Senast 2012 ska Söderhamn vara utsedd till Årets ungdomskommun 35 Senast 2011 ska företagklimatet i Söderhamn överträffa rikssnittet 41 Senast läsåret 2010/2011 ska andelen elever som startar UF-företag På Staffangymnasiet vara dubbelt så hög jämfört med 47 läsåret 2006/2007 Senast 2011 ska andelen bostäder öka genom en avveckling av Faxeholmens ägande med X antal bostäder och Y kvadratmeter lokaler 53 Utvecklingssatsningar 54 Guldkorn från Vision

3 Huvudprocesser & inriktningsmål den politiska ambitionen Huvudprocesserna är kommunens huvuduppgifter. Inriktningsmål för varje huvudprocess beslutas av Kommunfullmäktige. Inriktningsmålen beskriver inriktning och ambitionsnivå för budgetperiod. Tillhandahålla - Omsorgstjänster Kundernas behov & önskemål Möjliggöra - Lärande & utveckling av individer Utveckla - Förutsättningarna för en bra livsmiljö Skapa - Förutsättningar för arbete & tillväxt Inriktningsmål Nöjda kunder Huvudprocesser För att tillgodose kommuninnevånares och kunders behov arbetar kommunen med fyra huvudprocesser (huvudarbetsuppgifter) Inriktningsmål, handlingsprogram och verksamhetsplaner För varje huvudprocess har ett antal inriktningsmål arbetats fram. Kommunfullmäktige beslutar vilka dessa inriktningsmål ska vara. Målen beskriver inriktning och ambitionsnivå för budgetperioden För varje inriktningsmål finns ett handlingsprogram. Handlingsprogram är en kommunövergripande arbetsform, där kommunens nämnder och bolag samverkar och lägger upp taktiken för att nå inriktningsmålen. I verksamhetsplanen beskriver varje nämnd/bolag den verksamhet som de planerar genomföra det kommande året (mål och aktiviteter). Här ingår även åtagande från de kommunövergripande handlingsprogrammen. Inriktningsmålen 2008 I och med bokslut 2008 har bolag och förvaltningar genomfört en uppföljning av de aktiviteter som är ålagda bolaget/förvaltningen utifrån respektive inriktningsmål. Arbetsgruppen för respektive inriktningsmål har sedan gjort en sammanfattande bedömning över om målet kommer att nås med befintlig taktik. Arbetsgruppernas bedömning sammanfattas enligt följande: Samtliga mål prognostiseras nås med befintlig taktik Ett antal aktiviteter är ej genomförda och flyttas fram till 2009 Ekonomin kan komma att påverka vissa aktiviteter i målen då finansiering saknas i kombination med besparingskrav i budgetramar Jobba mer fokuserat på synliggörande av arbetet med inriktningsmålen och utvecklingssatsningarna såväl externt som internt De inriktningsmål som redovisar nya mätningar är betygsmålet, ranking av arbetslösa ungdomar samt andelen UF-företag. Några arbetsgrupper har föreslagit mindre justeringar i form av tillägg i aktivitetslistorna avseende 2009 vilka redovisas som bilaga. Avseende handlingsprogrammet Årets ungdomskommun så har tidigare version av handlingsprogrammet enbart innefattat aktiviteter avseende 2008, handlingsprogrammet har nu reviderats med aktiviteter för På följande sidor redovisas arbetsgruppernas sammanfattande bedömning för varje enskilt inriktningsmål, utvecklingssatsningar samt guldkorn. 3

4 september 2007 för inriktningsmål 1 Handlingsprogram för nöjda brukare av barn-, äldre- och handikappomsorg Version februari

5 Handlingsprogram om nöjda brukare av omsorgstjänster Inriktningsmål: Senast 2011 ska minst 90 % av de som brukar barn-, äldre- och handikappomsorgen känna sig nöjda med den tjänst de får. Varför detta inriktningsmål?: Målet ska underlätta politiska prioriteringar och leda till att kommunen utifrån brukarnas behov skall bedriva en bra och attraktiv barn-, äldre- och handikappomsorg. Mätmetod: Brukarenkät/-intervjuer. Mätmetoder anpassas till målgruppen och typen av verksamhet. Minst 90 % ska svara 3-4 på en fyrgradig skala angående nöjdhet med kommunens tjänst som helhet, där 4 = mycket nöjd, 3 = nöjd, 2 = mindre nöjd, 1 = missnöjd. Mätintervall: Mätningar avseende inriktningsmål 1 har genomförts 2006/2007. Inom äldreomsorgen (hemtjänst och äldreboenden) genomfördes hösten 2006 en totalmätning. Inom barnomsorgen genomfördes hösten 2007 en urvalsmätning där 800 brukare tillfrågades. Inom handikappomsorgen genomfördes årsskiftet 2007/2008 en totalmätning. Nya mätningar inom barn- äldre- och handikappomsorg har planerats åren 2009 och Arbetsgruppen diskuterar i nuläget att föreslå berörda nämnder att genomföra mätning 2011, men utesluta mätning Skäl för detta är bl a att nämnderna för närvarande arbetar med åtgärder utifrån resultatet av senaste mätningarna. Ett annat skäl är att det inom äldreomsorg genomförs flera mätningar, bl a genomför Socialstyrelsen årliga mätningar. Mätningarna är förknippade med kostnader för nämnderna (barnomsorgen köper tjänsten och äldre- och handikappomsorgen anställer personal för att genomföra intervjuerna), samtidigt arbetar nämnderna med ålagda besparingskrav. Inriktningsmålet vad beträffar nöjdhet bland brukare är i princip uppfyllt. (Bland brukare inom olika verksamheter är procent nöjda eller mycket nöjda med den tjänst de får. Motsvarande siffra är 88 procent inom handikappomsorgen när det gäller brukare med insats i ordinärt boende. För att öka nöjdheten inom denna verksamhetsdel genomför omvårdnadsnämnden år 2009 kompetensutvecklingsåtgärder för omvårdnadspersonal. Omvårdnadsnämnden kommer 2009 att göra en ny mätning bland anhörig-/närståendevårdare. Senaste mätning gjordes våren

6 Nuläge: Andelen brukare som är nöjda/mycket nöjda med Barnomsorgen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% föräldrar förskolan föräldrar fritids Inriktningsmål 90% nöjda / mycket nöjda brukare 2011 %-andel som svarat föräldrar förskola föräldrar fritids Inriktningsmål 90 % nöjda/ mycket nöjda brukare senast 2011 Mycket nöjd Nöjd Mindre nöjd 4 8 Missnöjd 0 1 Nöjd + mycket nöjd svarsfrekvens (% svarande av de som kunnat svara): Mätningarna genomförda oktober-december 2007 Viktigast att förbättra inom förskoleverksamheten anser föräldrarna vara: Möjligheten att påverka förskoleverksamheten. Viktigast att förbättra inom fritidshemverksamheten anser föräldrarna vara: Möjligheten att påverka fritidsverksamheten. 6

7 Andelen brukare som är nöjda/mycket nöjda med Äldreomsorgen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% brukare hemtjänst brukare äldreboende anhöriga äldreboende Inriktningsmål 90% nöjda / mycket nöjda brukare 2011 Inriktningsmål 90 % nöjda / mycket nöjda brukare 2011 %-andel som svarat brukare hemtjänst Brukare äldreboende anhöriga äldreboende Mycket nöjd Nöjd Mindre nöjd Missnöjd Nöjd + mycket nöjd svarsfrekvens (% svarande av de som kunnat svara): Mätningarna genomförda augusti-september Viktigast att förbättra inom hemtjänsten anser brukarna vara: Mer tid för insatser och samtal. Mindre stress bland personalen. Större personalkontinuitet. Viktigast att förbättra inom äldreboenden anser brukarna vara: Mer personal så att vårdtagarna inte behöver vänta och att personalen ska ha mer tid att sitta ned och prata en stund. Mer kontinuitet. Förbättrad måltidsmiljö. Mer underhållning och anpassade aktiviteter. Följeslagning på promenad, att handla/fika. Viktigast att förbättra inom äldreboenden anser anhöriga/gode män vara: Mer tid för de boende Mer personal Mer personalkontinuitet och mer aktiviteter. 7

8 Andelen brukare som är nöjda/mycket nöjda med Handikappomsorgen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% brukare insats särskilt boende brukare insats ordinärt boende brukare dagliga verksamheten(la) brukare avlösning för föräldrar Inriktningsmål 90% nöjda / mycket nöjda brukare 2011 brukare särskilt boende brukare ordinärt boende avlösningsinsats anhörig Inriktningsmål 90 % nöjda / mycket nöjda brukare 2011 brukare daglig %-andel som svarat verksamhet (LA) Mycket nöjd Nöjd Mindre nöjd Missnöjd Nöjd + mycket nöjd svarsfrekvens (% svarande av de som kunnat svara): Mätningarna genomförda december januari 2008 Viktigast att förbättra inom särskilt boende anser vårdtagarna vara: Självbestämmande/medbestämmande. Viktigast att förbättra inom ordinärt boende anser vårdtagarna vara: Självbestämmande. Viktigast att förbättra inom daglig verksamhet anser vårdtagarna vara: Mer arbetsliknande sysselsättningar och ökade möjligheter till försörjning genom anställning i stället för aktivitetsersättning från försäkringskassan. Viktigast att förbättra inom avlösningsinsatser anser anhöriga vara: Flexibilitet (tid och omfattning på insatser). Anhörigstöd Våren 2006 genomförde omvårdnadsnämnden en enkät bland anhörig-/närståendevårdare. Syftet var att följa upp kommunens stödinsatser och kartlägga behov av ytterligare stöd. Enkäten skickades till de 85 anhörigvårdare som omvårdnadsförvaltningen vid tillfället hade kontakt med. 46 av dessa (54 procent) besvarade enkäten. Önskemålen var bl a: Utökad dagverksamhet med inriktning mot yngre personer med demens. En lättillgänglig centralt belägen lokal att träffas i och något ställe där man kan lämna den man vårdar några timmar, en dag eller en natt om man behöver göra saker på egen hand. En ny mätning bland anhörig-/närståendevårdare kommer att genomföras

9 Taktik för att nå målet Aktiviteter och ansvariga under 2008 Utfall Åtgärd / kommentar * Ökning av rehabiliteringsresurser: 2,0 arbetsterapeuter och 2,0 sjukgymnaster (fr o m våren statligt bidrag t o m Finansieras med 2007). Finansieras med statliga medel för utveckling av kvaliteten i vård och omsorg av äldre (ON) april Förstärkning med 4,0 * Inrättande av en dagverksamhet för yngre personer med demenssjukdom (mars 2007). Finansieras med statliga medel för utveckling av anhörigstöd (ON) * Projekt om utveckling av individanpassat förhållningssätt i äldreomsorgen (fr o m augusti 2007 t o m 2008). Finansieras med statliga medel för utveckling av kvaliteten i vård och omsorg av äldre (ON) * Projekt om måltids- och näringsfrågor samt utbildning för kostombud (fr o m augusti 2007 t o m maj 2008). Finansieras med statliga medel för utveckling av kvaliteten i vård och omsorg av äldre (ON) * Projekt om förbättring av måltidsmiljöer vid äldreboenden (fr o m augusti 2007 t o m maj 2008). Finansieras med statliga medel för utveckling av kvaliteten i vård och omsorg av äldre (ON) * Via ON:s kostprojekt undersöka förutsättningar för införande av flerrättssystem. (ON och KUS) * Inrättande av ett demensteam i samarbete med primärvården (en handläggarbefattning fr o m september 2007 t o m 2008). Finansieras med statliga medel för utveckling av kvaliteten i vård och omsorg av äldre (ON) AT/ SG från vår-en De statliga medlen för dagverksamheten upphörde i augusti Ny dag- verksamhet inrättad mars Projektet genomfört. Avslutat dec Projektet genomfört. Avslutat maj 2008 Projektet genomfört. Avslutat maj 2008 KUS utreder förutsättningar för flerrättssystem. KUS och ON planerar gemensamt studiebesök till kommun som har flerrättssystem. De statliga medlen för demensteamet upphörde i december Teamet inrättat sept * Projekt om utveckling av demensvården vid äldreboenden samt utbildning till omvårdnadspersonal (fr o m september 2007 t o m 2008). Finansieras med statliga medel för utveckling av kvaliteten i vården och omsorgen av äldre (ON) Projektet genomfört. Avslutat dec

10 * Projekt om förebyggande hembesök till äldre i ordinärt boende, i samarbete med primärvården (fr o m hösten 2007 t o m 2008). Finansieras med statliga medel för utveckling av kvaliteten i vård och omsorg av äldre (ON) * Inrättande av en centralt belägen träffpunkt för äldre/anhörigcenter i samarbete med frivilligorganisationer (fr o m hösten 2007 t o m 2008). Finansieras med statliga medel för utveckling av kvaliteten i vård och omsorg av äldre(on) * Projekt om utveckling av personlig tid för vårdtagare med hemtjänst i ordinärt boende (fr o m hösten 2007 t o m 2008). Finansieras med statliga medel för utveckling av kvaliteten i vård och omsorg av äldre (ON) * Inrättande av en fixartjänst (0,5 årsarb.), fr o m mars 2008 t o m december Finansieras med statliga medel för utveckling av kvaliteten i vård och omsorg av äldre (ON) * Analysera resultat av mätningarna inom barnoch handikappomsorg 2007/2008 och upprätta handlingsplan för åtgärder med anledning av resultaten. (BUN, KUS, LA och ON). * Synliggöra resultaten från mätningarna inom barn- och handikappomsorg från hösten (BUN, KUS, LA och ON) * Sysselsättningsverksamhet riktad till personer med psykiska funktionshinder. Bidragsfinansierad t o m 2008 (LA) * Översyn av verksamhet och bemanning inom handikappomsorgen (ON och LA i samarbete) * Utbildning i Reggio Emilia-pedagogik för 40 pedagoger (BUN) * Införa synpunktshanteringssystem. (ON) Projektet pågår. Samtliga 80 o. 81 -åringar er- bjudna besök Finansieras med statligt bidrag t o m juni Projektet behöver fort-sätta Oklart om statliga medel De statliga medlen för senior-/anhörigcentret upphörde december Senior-/anhörigcenter Solgläntan startade jan Projektet upphörde dec Fixartjänst finns. De statliga medlen för fixartjänst upphörde december Mätning och analys klar.bun resp. ON genom-för utbildning som åt-gärd för att öka nöjd-heten. Resultatet synliggjort i press, på webb och aktivitet på stan Tillskottet i budgetram har upphört jan Redovisad för ON april Samverkan kring åtgärder (ON/LA) pågår. Finansieras med medel från KS för inr.-mål 1. * Inrätta tjänstegarantier. (Samtliga förvaltningar och bolag. Var och en ansvarar för sitt arbete. KS samordnar/stöttar arbetet). 10

11 Aktiviteter och ansvariga under 2009 Nuläge Prognos * Genomföra kompetensutveckling för Planerad omvårdnadspersonal inom handikappomsorg (ON) start våren 2009 * Förskolornas verksamhetsutveckling fortsätter utifrån att ytterligare 40 personal går utbildning i Reggio Emilia-pedagogik (BUN) * Upprätta en områdesövergripande plan gällande organisation och innehåll i skolbarnsomsorgen för barn i åldrarna 9-12 år (BUN) * Inrätta O,5 befattning som arbetsanpassare (Projekt Öppna vägar till arbetslivet.) (LA) * Sysselsättningsverksamhet riktad till personer med psykiska funktionshinder. Bidragsfinansierad t o m 2008 (LA) * Fortsatt projekt om förebyggande hembesök till äldre i ordinärt boende, i samarbete med primärvården (startade 2008). Finansieras med statliga medel för utveckling av kvaliteten i vård och omsorg av äldre 2008 (ON) * Ansökan om statliga medel för utveckling av kvaliteten i vård och omsorg av äldre (ON) * Via ON:s kostprojekt undersöka förutsättningar för införande av flerrättssystem. (ON och KUS) * Hösten centraliserad produktion och nytt förpackningssystem i MAP vid Åsgårdens kök för hemtjänstens matdistribution. (KUS) * Inrätta tjänstegarantier. (Samtliga förvaltningar och bolag. Var och en ansvarar för sitt arbete. KS samordnar/stöttar arbetet). * Marknadsföringsprojekt inom äldre- och handikappomsorg (ON) Pågår Pågår Åtgärd Finansieras med resultatbalanserade medel från 2007 Finansieras med medel från KS för inr.-mål 1. Pågår Ej aktuellt med inrättande av befattning. Arbetsanpassartjänster samordnas med Resurscentrum. Finansieras med medel från KS för inriktningsmål 1. Pågår För närvarande deltar 44 personer i verksamheten. Minskas till 30 personer 2009 p g a att bidragsfinansieringen upphört. Pågår Ansökan om ytterligare statliga medel planeras våren 2009 Ej påbörjat Utvecklingsområden diskuteras inom ON och med landstinget. Ansökan ska ske i mars/april. Pågår KUS utreder förutsättningar för flerrättssystem. KUS och ON planerar gemensamt studiebesök till kommun som har flerrättssystem. Ej påbörjat Pågår Pågår Finansieras med medel från KS för inr.-mål 1. 11

12 * Ev. genomföra nya mätningar av brukarnöjdhet inom barnomsorgen samt äldre- och handikappomsorgen. (BUN, KUS, LA och ON.) * Analysera resultat av ev. mätningar inom barnoch handikappomsorg 2009 och upprätta handlingsplaner för åtgärder med anledning av resultaten. (BUN, KUS, LA och ON) * Synliggöra resultat från ev. mätningarna inom barn- och handikappomsorg från hösten (BUN, KUS, LA och ON) Ej påbörjat Ej påbörjat Ej påbörjat Förvaltningarna diskuterar att ev. ej genomföra mätning 2009 (utan avvakta mätning 2011). Se ovan Se ovan Aktiviteter och ansvariga under 2010 Nuläge Prognos * Genomföra åtgärder utifrån resultat av ev. mätning (BUN, KUS, LA och ON) Åtgärd Aktiviteter och ansvariga under 2011 Nuläge Prognos * Genomföra nya mätningar av brukarnöjdhet inom barnomsorgen samt äldre- och handikappomsorgen. (BUN, KUS, LA och ON) * Analysera resultaten av mätningarna inom barnoch handikappomsorg 2011 och upprätta handlingsplaner för åtgärder med anledning av resultaten. (BUN, KUS, LA och ON) Synliggöra resultaten från mätningarna inom barnoch handikappomsorg från hösten (BUN, KUS, LA och ON) Åtgärd Ekonomiska konsekvenser Översikt av ekonomiska konsekvenser (kkr) Inves- Extern Drifts- Extern Netto- varav ej finans tering finans kostnad finans kostnad inom ram Summa

13 Vilka ekonomiska konsekvenser skulle handlingsprogrammet få? Inom barnomsorg och handikappomsorg har mätningar genomförts hösten/vintern Förvaltningarna har gjort en övergripande analys av resultaten. Respektive enhet har fått sitt resultat för vidare analys och upprättande av handlingsplan. Arbetsgruppen har diskuterat åtgärder utifrån analysen av mätresultaten. Barn- och utbildningsnämnden och omvårdnadsnämnden genomför utbildningsinsatser för öka brukarnas nöjdhet. Barn- och utbildningsnämnden (del-)finansierar utbildningen med bidrag från kommunstyrelsens medel för inriktningsmål 1. Omvårdnadsnämnden finansierar utbildningen med nämndens resultatbalanserade medel från Arbetet med mätningar genomförs så långt möjligt med förvaltningarnas egna resurser. Barn- och utbildningsnämnden har köpt tjänsten från ett företag. För genomförande av intervjuer i mätning inom äldre- och handikappomsorgen har intervjuare anställts. Utifrån resultatet av mätningen inom äldreomsorg 2006 och uppföljning av anhörigstöd 2006 har omvårdnadsnämnden sett behov av åtgärder. Omvårdnadsnämnden sökte och beviljades statliga medel 2007 och 2008 för att utveckla kvaliteten i vård och omsorg om äldre personer, samt medel för utveckling av anhörigstöd. Flera åtgärder har genomförts inom äldreomsorgen. Vissa åtgärder har varit av projektkaraktär och andra av permanent karaktär. Åtgärder som planerats som permanenta är: Förstärkta rehabiliteringsresurser (2 arbetsterapeuter och 2 sjukgymnaster). Kommun-/primärvårdsgemensamt demensteam (1 demenshandläggare från kommunen) Dagverksamhet för yngre personer med demenssjukdom (2,5 omvårdnadspersonal). Träfflokal för äldre / anhörigcenter och bidrag till frivilligorganisationernas väntjänst. Fixartjänst. Samtidigt med effektiviseringsarbete och ålagda besparingskrav arbetar omvårdnadsnämnden för att kunna behålla dessa verksamheter efter att de statliga medlen upphör. Som resultat av en mätning avseende personer med psykiska funktionshinder år 2004 startades UVAS-projektet uppsökande verksamhet, aktivering och sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Projektet bedrevs av nämnden för lärande och arbete i samverkan med omvårdnadsförvaltningen och landstinget fr o m hösten 2004 t o m våren 2006, och finansierades med statliga s k Miltonmedel. Därefter har nämnden för lärande och arbete, med extra budgettillskott , fortsatt bedriva sysselsättningsverksamheten. Tillskottet har upphört fr o m Finns möjlighet till extern finansiering? Omvårdnadsnämnden har sökt och beviljats statliga medel 2007 och 2008 för utveckling av kvalitet i vård och omsorg om äldre. Nämnden beviljades tkr år 2007 och samma belopp år Efter årsskiftet har besked lämnats om att det även 2009 kommer att fördelas statliga medel för att utveckla kvaliteten i vård och omsorg om äldre personer. Medel ska sökas i mars/april. Omvårdnadsnämnden kommer att söka medel för kvalitetsutvecklingsåtgärder (till viss del tillsammans med landstinget). Omvårdnadsnämnden har 2006 och 2007 sökt och beviljats statliga medel för utveckling av stöd till anhörigvårdare. Nämnden beviljades 2006 bidrag om 800 tkr och 2007 bidrag om 13

14 650 tkr. Regeringen anslog även 2008 statsbidrag avseende uppbyggnad av varaktiga stödformer för anhörigvårdare. Länsstyrelsen i Gävleborg har fått 3,1 mkr att fördela bland sökande kommuner i länet. Omvårdnadsnämnden sökte i maj 700 tkr bidrag för bl a utökat öppethållande vid dagverksamheten. Hösten 2008 beviljades nämnden 330 tkr. Kommunstyrelsens medel för inriktningsmål 1 För 2008 reserverade kommunstyrelsen en ram på 1 mkr inom vilken arbetsgruppen skulle lämna förslag på stimulans- och utvecklingsåtgärder för att uppnå inriktningsmål 1. Medel skulle fördelas till berörda nämnder efter att gruppen lämnat förslag på åtgärder. I augusti sökte arbetsgruppen medel hos kommunstyrelsen för åtgärder i syfte att nå målet. Barn- och utbildningsnämnden sökte och beviljades 400 tkr för utbildning av förskollärare i Reggio Emilia-pedagogik. Nämnden för lärande och arbete sökte och beviljades 200 tkr för ett projekt i syfte att öppna vägar till arbetslivet. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden sökte och beviljades 30 tkr. för studiebesök till kommun/-er som erbjuder flerrättssystem inom äldreomsorg. Omvårdnadsnämnden sökte och beviljades 300 tkr för marknadsföringsåtgärder i syfte att öka förtroendet för äldre- och handikappomsorgen i kommunen. Resterar kronor som arbetsgruppen föreslagit kommunstyrelsen att överföra till 2009 då arbetsgruppen lämnar nytt förslag på användningsområde. Kommunfullmäktige beslut beviljade driftsmedel till handlingsprogram: Beviljade Beviljade Äskade Äskade Driftsmedel Investeringar drifts- investerings- driftsmedel invest medel totalt totalt medel 2008 medel utöver ram utöver ram utöver ram utöver ram Summa Varav ianspråktagits: BUN -400 LA -200 ON -300 KUS -30 Totalt -930 Arbetsgrupp: Ann-Christine Bertilsson Erik Björk Per Stefansson Sonia Persson Matilda Gren Eva Blomsten Yvonne Andersson Malin Åhman ON, gruppledare BUN, gruppledare LA KUS ON KS Ek LA (adjungerad) KUS (adjungerad) 14

15 Handlingsprogram om större andel elever med godkänt betyg i alla ämnen Version februari

16 Handlingsprogram om större andel elever med godkänt betyg i alla ämnen Inriktningsmål: Senast 2011 ska andelen elever med godkända betyg i samtliga ämnen i grundskolan ska ha ökat till 85 % och andelen elever som i gymnasieskolan når grundläggande behörighet till högskolan ha ökat till 90 %. Varför detta inriktningsmål?: Utbildningsnivån har lyfts fram som en mycket viktig fråga för Söderhamn, både i omvärldsanalysen och i visionsarbetet. Anledningen är bl a att en högre utbildningsnivå ger ungdomar bättre förutsättningar att få arbete och fortsätta sina studier samt lockar fler invånare och företag till kommunen. Mätmetod och mätintervall: Årlig uppföljning av slutbetygen för skolår 9 (alla ämnen 85% av eleverna ska vara godkända) och gymnasieskolans årskurs 3 (90 % av kurserna ska vara godkända). Betygsstatistiken tas fram i juni varje år. Nuläge: %-andelen elever med godkända betyg i samtliga ämnen i grundskolan, slutbetyg för skolår 9 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % % % 81% 85% 71% Inriktningsmål 2011 %-andelen elever som i gymnasieskolan når grundläggande behörighet till högskolan, slutbetyg för gymnasieskolans åk 3 100% 91% 84% 88% 91% 94% 90% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Inriktningsmål

17 forts nuläge: Grundskola: Vi har följt betygsresultaten under många år. När det gäller andel elever som fått betyg i alla ämnen hade vi ett toppår Sedan dess är tendensen nedåtgående med en kraftig djupdykning I kommunen hamnade vi då så lågt som 71% av eleverna som fick betyg i alla ämnen. Vi har dock nästan varje år, utom 2005, legat över länsresultaten och rikssnittet. Avseende 2008 har en kraftig upphämtning skett och vi redovisar ett resultat på 81%. Det finns dock ett stort orosmoln då BUN:s budgetramar för kommande år, utöver anpassning till sjunkande elevantal, innebär att en neddragning av personaltätheten inom förskola och grundskola är ett reellt hot då verksamheten redan idag ligger på en jämförelsevis låg nivå. Gymnasieskola: Den del av målet som handlar om gymnasieelevers behörighet till högskolan bedömer arbetsgruppen även fortsättningsvis kommer att ligga över målvärdet för När det gäller gymnasieskolan finns en tydlig trend, från och med 2004, utom 2005, ligger Staffangymnasiet på en relativt hög nivå, runt 90% för att 2008 nå 94% av eleverna som nått högskolebehörighet. 17

18 Taktik för att nå målet Aktiviteter och ansvariga under 2008 Utfall Åtgärd/kommentar Nya principer för fastställande av organisation, Principerna klara och schemaläggning och pedagogernas användning av verkställs läsåret 08/09 arbetstiden fastställs senast maj Gäller från om med läsåret 2008/2009. Ansvariga BUNs ledningsgrupp och ytterst förvaltningschef Verksamhetsträffar kommer att hållas under mars april för att kommunicera förslag till nya principer med samtliga pedagoger. Ansvarig: Förvaltningschef tillsammans med BUNs ledningsgrupp. Under året kommer minst ytterligare en pedagogträff för respektive verksamhet att hållas med inbjuden föreläsare som visar på exempel från annat håll. Ansvarig. Förvaltningschef Klart Pedagoger från de olika verksamheterna kommer att erbjudas studiebesök för att ta del av goda exempel. Ansvarig: Utvecklingsledare BUN Årligt budgetarbete för att skapa goda förutsättningar för verksamheten att t ex öka personaltätheten i förskola, skolbarnsomsorg och grundskola successivt. Ansvarig: Förvaltningschef Ett besök genomfört Ramarna innebär ett reellt hot om minskning av personaltätheten. Ingår i fastställd budget-process. 18

19 Aktiviteter och ansvariga under 2008 Kompetensutveckling/Verksamhetsutveckling: Matematikdidaktik förskola och grundskola Läsprojekt - Upptäcktsresan skolår 1-2 och 4 läsåret 2008/2009 Kompetensutveckling bedömning och betyg rektorer och pedagoger. Entreprenörskapets didaktik (Drivkraftprojektet), ytterligare 50 personer utbildas under året. Utvecklingsstöd erbjuds genom BUN utvecklingsstöd förutom Drivkraft och matematik fn även genuskunskap och utomhuspedagogik. Start på att utveckla en Kulturskola för alla från ht 08. Brukarnöjdhet och brukarförväntningar: Brukarnas (i form av barn/elever och föräldrar) önskemål tar vi reda på genom att genomföra enkäter och fokusgrupper. Utvecklande av tjänstegarantier i förskoleklass och grundskola. Ansvariga: Utvecklingsledare och utredningssekreterare Medarbetar- och medborgardialog kring förskolans och skolans utveckling under läsåret 2008/2009. Ansvariga BUNs ordförande och förvaltningschef.. Synliggöra goda prestationer hos medarbetare: Goda prestationer uppmuntras och synliggörs genom: Deltagande och medverkan i olika mässor, seminarier och konferenser Stipendieutdelningar Löneutfall. Ansvariga: Styrgrupp projekt Drivkraft, respektive chef. Utfall Åtgärd/kommentar Dialogmöten på kommunens 7-9 skolor inplanerade under hösten. Fokusgrupper med elever och personal. Startar ht 08 Datum fastställda ht 08 Pedagogmässa vecka 44 Sker i samband med pedagogmässan. 19

20 Aktiviteter och ansvariga under 2009 Nuläge Prognos Förutom att flertalet aktiviteter som beskrivs under 2008 fortsätter planeras följande: Kompetensutveckling/Verksamhetsutveckling: Utveckling av pedagogernas dokumentationsoch kommunikationsförmåga Ansvarig: Utvecklingsledaren och BUNs ledningsgrupp. Genomförande av Kulturskola för alla steg 1. (Se separat projektbeskrivning) Upptäcktsresan utvidgas till att omfatta lärare och elever i skolår 1, 2, 3, 4 och 7. Projekt Språkresan som syftar till att utveckla intresset för moderna språk i grundskolan ges förutsättningar för att genomföra internationellt utbyte för elever i grundskolan. Ansvarig: förvaltningschef och BUNs ledningsgrupp. Entreprenörskapets didaktik (Drivkraftprojektet), samtliga rektorer samt ytterligare ca 50 pedagoger utbildas under året. Ansvariga förvaltningschefer BUN LA Åtgärd Brukarnöjdhet och brukarförväntningar: Brukarnas (i form av barn/elever och föräldrar) önskemål tar vi reda på genom att genomföra enkäter och fokusgrupper. Utvecklande av tjänstegarantier i gymnasieskola och särskola. Ansvariga: Utvecklingsledare och utredningssekreterare Medarbetar- och medborgardialog Ansvariga: BUNs ordförande och förvaltningschef Synliggöra goda prestationer hos medarbetare: Goda prestationer uppmuntras och synliggörs genom: Deltagande och medverkan i olika mässor, seminarier och konferenser Stipendieutdelningar Löneutfall. Ansvariga: Styrgrupp projekt Drivkraft, respektive chef inom BUN och LA 20

21 Aktiviteter och ansvariga under 2010 Nuläge Prognos Förutom att flertalet aktiviteter som beskrivs under 2008 och 2009 fortsätter finns några ytterligare planerade insatser: Kompetensutveckling/Verksamhetsutveckling: Genomförande av Kulturskola för alla steg 2. (Se separat projektbeskrivning) Upptäcktsresan utvidgas till att omfatta lärare och elever i skolår 1, 2, 3, 4, 5, 7 och 8. Åtgärd Brukarnöjdhet och brukarförväntningar: Brukarnas (i form av barn/elever och föräldrar) önskemål tar vi reda på genom att genomföra enkäter och fokusgrupper. Utvecklande av tjänstegarantier i gymnasieskola och särskola. Ansvariga: Utvecklingsledare och utredningssekreterare Medarbetar- och medborgardialog Ansvariga: BUNs ordförande och förvaltningschef Synliggöra goda prestationer hos medarbetare: Goda prestationer uppmuntras och synliggörs genom: Deltagande och medverkan i olika mässor, seminarier och konferenser Stipendieutdelningar Löneutfall. Ansvariga: Styrgrupp Drivkraft, respektive chef BUN och LA, 21

22 Aktiviteter och ansvariga under 2011 Nuläge Prognos Förutom att flertalet aktiviteter som beskrivs under 2008, 2009 och 2010 fortsätter finns några ytterligare planerade insatser: Kompetensutveckling/Verksamhetsutveckling: Genomförande av Kulturskola för alla steg 3. (Se separat projektbeskrivning) Upptäcktsresan utvidgas till att omfatta lärare och elever i skolår 1-9. Åtgärd Brukarnöjdhet och brukarförväntningar: Brukarnas (i form av barn/elever och föräldrar) önskemål tar vi reda på genom att genomföra enkäter och fokusgrupper. Utvecklande av tjänstegarantier i Kulturskolan. Ansvariga: Utvecklingsledare och utredningssekreterare Medarbetar- och medborgardialog Ansvariga: BUNs ordförande och förvaltningschef Synliggöra goda prestationer hos medarbetare: Goda prestationer uppmuntras och synliggörs genom: Deltagande och medverkan i olika mässor, seminarier och konferenser Stipendieutdelningar Löneutfall. Ansvariga: Styrgrupp Drivkraft, respektive chef. BUN och LA, 22

23 Ekonomiska konsekvenser Vilka ekonomiska konsekvenser skulle handlingsprogrammet få? Utöver årligt budgetarbete med hänvisning till BUNs begäran om ökad ram för att uppnå en personaltäthet i förskola, skolbarnsomsorg och grundskola i nivå med riksgenomsnittet föreslås att Barn- och utbildningsnämnden förutom återstående balanserade medel från 2007 också får disponera delar av 2008 års överskott för genomförande av beskrivna utvecklingsinsatser, såsom förlängning av projekt Drivkraft, genomförande av fortsatta utbildningsinsatser i Reggio Emiliapedagogik, genomförande av internationellt utbyte för elever i grundskolan mm. För att genomföra En kulturskola för alla barn fullt ut har barn- och utbildningsnämnden getts en budgetkompensation med 0,5 mkr 2009, 1,0 mkr 2010 samt 1,5 mkr Konsekvenser om vi inte får ovan beskrivna medel. Beskrivna utvecklingsinsatser kan inte genomföras i den utsträckning som är önskvärt vilket medför risk för att en påbörjad positiv utveckling avstannar och att inriktningsmålet inte nås. 23

24 Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad för ungdomar Version februari

25 Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad för ungdomar Inriktningsmål: Senast 2011 ska Söderhamns placering för målgruppen arbetslösa ungdomar vara bättre än riksgenomsnittet i Arbetsförmedlingens rankinglista Varför detta inriktningsmål?: Att få unga människor delaktiga i samhället redan från början är viktigt. Det här målet öppnar också för samverkan över förvaltnings- och myndighetsgränserna. Mätmetod: SCB:s och Arbetsförmedlingens databaser används som källa. Mätintervall: Sammanställs i samband med verksamhetsuppföljningarna. Nuläge: Rankingplaceringen för Söderhamn försämrades kraftigt under sommaren. Orsaken är, vilket beskrevs redan under våren, att i det samarbete som sker blir fler ungdomar kodade som arbetssökande än tidigare. Under hösten 2008 har arbetet gett resultat och placeringen för Söderhamn har kraftigt förbättrats i förhållande till andra kommuner. Andelen arbetslösa i procent har dock minskat marginellt. Taktiken kommer att fokusera mer på rörlighet, d.v.s. att få fler ungdomar att flytta till arbete eller utbildning på annan ort. I det påbörjade samarbetet över myndighets- och förvaltningsnivåerna finns det lokalt, stor vilja och engagemang både hos ledning och personal. Det finns dock mer att önska vad gäller förståelse och möjliggörande till samverkan på riksnivå. Kommunernas placering i Arbetsförmedlingens rankinglista för arbetslösa ungdomar december Bollnäs Sandviken Söderhamn Länssnitt Inriktningsmål

26 Taktik för att nå målet Ett slagkraftigt lokalt arbete med en helhetssyn där berörda personer inte skall falla mellan olika ansvarområden kräver ett lokalt, och sannolikt även regionalt, drivet och utvecklat, samordnat arbete. Att skapa en enhetlig och samlad organisation som rör arbete och självförsörjning är ett första steg. Den verksamheten möjliggör mötet på det lokala planet mellan det arbetsmarknads-, utbildnings-, närings- och socialpolitiska arbetet. Det gynnar både den enskilde samt bidrar positivt till kommande arbetskraftsförsörjning. En strategi som kommer att prioriteras för att nå målet är att öka rörligheten till arbete eller utbildning på annan ort. Aktiviteter och ansvariga under 2008 Utfall Åtgärd/kommentar Se över formen för ledning av arbetet och vid behov tillsätta en gränsöverskridande styrgrupp e d. (KS ansvarar) Använda gamla brandstationen som gemensam mötesplats, arena. (LA ansvarar) Samla personal och kompetens i gemensamma lokaler, för samverkan och samordning mellan berörda aktörer (Finns hos LA, BUN, SN, men arbetet samordnas av LA) Processa med berörda och utforma ett gemensamt arbetssätt och gemensam målbild. Formulera och förankra ansvar och befogenheter för att uppnå målet. (Finns hos LA, BUN, SN, men arbetet samordnas av LA) Bilda en nationell referensgrupp till styrgruppen som består av representanter från SKL, AMS, m.fl. (Finns hos LA, BUN, SN, men arbetet samordnas av LA) Utarbeta en kommunikationsstrategi för att synliggöra arbetet. Har ej påbörjats. Finns med i (Finns hos LA, BUN, SN, men arbetet samordnas av LA) beviljad EU-ansökan Aktiviteter och ansvariga under 2009 Nuläge Prognos Fortsätta processen med berörda att utforma ett gemensamt arbetssätt och en gemensam målbild. Formulera och förankra Pågår ansvar och befogenheter för att uppnå målet. (Finns hos LA, BUN, SN, men arbetet samordnas av LA) Bilda en nationell referensgrupp till styrgruppen som består av Pågår representanter från SKL, AMS, m.fl. (Finns hos LA, BUN, SN, men arbetet samordnas av LA) Utarbeta en kommunikationsstrategi för att synliggöra arbetet. (Finns hos LA, BUN, SN, men arbetet samordnas av LA) Identifiera och skapa rutiner för att nyttja befintliga resurser som är till gagn för målgruppen (Finns hos LA, BUN, SN, men arbetet samordnas av LA). Ingå i ett nationellt samverkansprojekt med Finansdepartementet för att sprida erfarenheter (Finns hos LA, BUN, SN, men arbetet samordnas av LA) Genomföra beviljad EU-ansökan riktad till målgruppen (se bilaga) (Finns hos LA, BUN, SN, men arbetet samordnas av LA) Har ej påbörjats Pågår Pågår Pågår Åtgärd Har ännu inte prioriterats. Komplikation att jobba med information över myndighetsgränserna. Lobbar på riksnivå för för att få teknikstöd samverkansmöjligheter via etc 26

27 Aktiviteter och ansvariga under 2010 Nuläge Prognos Åtgärd Aktiviteter och ansvariga under 2011 Nuläge Prognos Åtgärd Ekonomiska konsekvenser Översikt av ekonomiska konsekvenser (kkr) Inves- Extern Drifts- Extern Netto- varav ej finans tering finans kostnad finans kostnad inom ram Summa Vilka ekonomiska konsekvenser skulle handlingsprogrammet få? Bedömningen är att samordning av befintliga resurser är näst intill tillräckligt. Centrala beslut styr dock de statliga medlen, lokala prioriteringar torde det dock finnas möjlighet till. Samordningen och viljan av att nyttja befintliga resurser inkl. personal och lokaler har möjliggjort uppstarten av arbetet. Under arbetets gång har behovet av att nyttja personella resurser fån bl.a. Cfl och Staffangymnasiet identifierats. Om personal lämnar sina ordinarie arbetsuppgifter uppstår en lönekostnad. Önskemålet blir då att 500 kkr finns att göra avrop mot för att ersätta den kostnad som uppstår, t.ex. ökad lönekostnad. Finns möjlighet till extern finansiering? En ESF ansökan har gjorts och beviljats för tiden Den ger ekonomiska förutsättningar för extra insatser till ungdomarna men också att öka rörligheten för ungdomarna både inom Sverige men även mot Norge. Där finns också erfarenhetsutbyte med som en viktig ingrediens. Kommunstyrelsens beslut om finansiering för 2008 Arbetet i handlingsplanerna ska i första hand ske genom omprioritering i befintlig verksamhet De belopp som redovisas i den ekonomiska sammanställningen är arbetsgruppens bedömning av kostnader och intäkter samt investeringar. För 2008 har inga extra medel anslagits. 27

28 Viktiga Nyckeltal Nyckeltal ekonomi Total kostnad/deltagare mätmetod: Projektkonterad kostnad för innehåll och personal, lokaler mm i förhållande till antal person. Nyckeltal avslutsorsak Fördelning på avslutsorsaker mellan arbete och utbildning i förhållandet till totalen. mätmetod: Statistik Nyckeltal rörlighet Avslutsorsak arbete utbildning annan ort. mätmetod: Statistik Det finns ej motsvarande underlag i dagsläget utan jämförelsen måste bli över tid. Arbetsgrupp: Tomas Hartikainen Birgit Kallerhult Hans Nordlund Af Anna Fält Skoglund Fk Kent Lundkvist adj. Tomas Norgren Barbro Ahl Mats Frelin Arbetsgruppsledare 28

29 Handlingsprogram om nöjda medborgare Version februari

30 Varför detta inriktningsmål? Det här målet är övergripande för hela processen Utveckla förutsättningarna för en bra livsmiljö och bidrar till att vi tar reda på vad som är viktigast för medborgarna. En av kommunens viktigaste utmaningar är den demografiska utvecklingen. Det är därför viktigt att medborgarna trivs och vill bo kvar och att andra vill flytta hit. Mätmetod: SCB:s medborgarundersökning, det samlade betyget Nöjd Region Index, som kan variera mellan Mätintervall: Mätningar 2007, 2009 och Nuläge: Nöjd Region Index, medborgarnas samlade bedömning av kommunen som plats att bo och leva på hösten Arvika Lundvika (OBS vår 2006!) Sandviken Söderhamn Rikssnitt Inriktningsmål överträffa rikssnittet* * Rikssnittet är inte en absolut nivå, utan kan variera över tiden. Arvika Lundvika (vår 2006) Sandviken Söderhamn Rikssnitt Inriktningsmål 2011 överträffa rikssnittet* SCB:s Nöjd Region Index

31 Forts nuläge: Nöjdhet uppnås när medborgaren får vad man förväntar sig. Det är viktigt att förväntningarna och servicegraden harmoniserar. Detta uppnås genom att servicenivån ökar, alternativt genom att medborgaren utvecklar rimliga förväntningar, ofta genom information. Vilka förväntningar kan medborgaren ha på vår service? Vilka områden i SCBundersökningen kräver ökade servicenivåer? Ett sätt att visa vilken servicenivå som medborgaren kan förvänta sig är att utarbeta tjänstegarantier. Arbetet med tjänstegarantier har påbörjats inom ramen för Den företagsamma förvaltningen. Analys av SCB-enkäten Inom rubriken Kommunen som plats att leva och bo på har arbetsgruppen lyft fram följande utvecklingsområden: Arbetsmarknaden måste vidareutvecklas inom regionen. Frågan hänvisas till arbetet med inriktningsmålen för företagsklimatet och ökad sysselsättning för unga. Bostadsmarknaden måste vidareutvecklas. Frågan hänvisas till arbetet med inriktningsmålen för bostäder. Hälso- och sjukvård, området behandlas i detta handlingsprogram. Trygghet, området behandlas i detta handlingsprogram. Eftergymnasial utbildning, vilket stöder Cfl:s pågående arbete. Inom rubriken Kommunens verksamheter har arbetsgruppen lyft fram följande utvecklingsområden: Underhåll av gator och vägar inklusive snöröjning, området behandlas i detta handlingsprogram. Grundskolan, frågan hänvisas till arbetet med inriktningsmålet för godkända betyg. Gymnasieskolan, frågan hänvisas till arbetet med gymnasieutredningen. Äldreomsorg, området behandlas i detta handlingsprogram. Inom rubriken Inflytande i kommunen har arbetsgruppen lyft fram vikten av följande utvecklingsområde, trots att det inte prioriterades högt av medborgarna: Påverkan och förtroende, området behandlas i detta handlingsprogram. 31

32 Taktik för att nå målet Aktiviteter och ansvariga under 2008 Utfall Åtgärd/Kommentar Analysera resultatet av SCB:s medborgarenkät (Varje nämnd, och bolag ska analysera sina områden. Den kommunövergripande analysen görs av arbetsgruppen för nöjda medborgare). Arrangera benchmarking hos kommuner som kan tjäna som goda exempel i det fortsatta arbetet för nöjda medborgare. (Arbetsgruppen för nöjda medborgare samordnar, KS har budgeten) Utforma en strategi för synliggörandet av sådant som bidrar till att stärka Söderhamnarnas stolthet och självkänsla. (KS ansvarar) Genomföra ett utbildningspaket inom medieträning som omfattar en heldag till ca 100 pers. (KS ansvarar) Utarbeta en strategi för utvecklingen av kommunens webbplats, med utgångspunkten att hemsidan har tre tydliga funktioner: synliggörande av verksamheter och servicenivåer, kommunikationskanal med kunderna (medborgare och brukare) samt som redskap för tillgänglighet. (KS ansvarar) Förbättringssatsningar för kundnöjdhet; planerade brukarundersökningar (enkäter, fokusgrupper, dialoger), planerade åtgärder från SCB:s medborgarundersökning och från egna brukarundersökningar (Finns hos samtliga förvaltningar och bolag under förbättringssatsningar. Var och en ansvarar för sitt arbete.) Presentera resultatet av SCB-enkäten angående bostadsfrågor till aktuella utvecklingsuppdrag. (ansvarig KUS) Efterforska i vilket/vilka konkreta avseenden medborgarna är missnöjda med sjukvården så att riktade åtgärder ska kunna genomföras samt definiera kommunens roll i frågorna (ansvarig välfärdsrådet) Formulera förslag till direktiv som ska ligga tillgrund för utarbetandet av ett handlingsprogram för att uppnå större trygghet i SCB:s medborgarenkät (ansvarig arbetsgruppen för nöjda medborgare) Utifrån direktivet ovan bilda en arbetsgrupp och utarbeta ett handlingsprogram för ökad trygghet (ansvarig välfärdsrådet) _ KS, LA och ON är klara, inom övriga nämnder och bolag pågår arbetet alternativt har det flyttats fram Det planerade studiebesöket 2008 har flyttats fram och kommer att genomföras En strategi har tagits fram för att bland annat synliggöra Inriktningsmålen. Samtliga chefer och informatörer/kontaktpersoner har genomgått kommunens interna mediekurs. Den strategi som tagits fram i syfte att utveckla kommunens webbplats tar sin utgångspunkt i de webbplatsmätningar som genomförts och som ligger till grund för det förbättringsarbete som pågår. _ Folkhälsosamordnaren kontaktar landstinget och undersöker hur de arbetar med frågorna om nöjda medborgare Nästa steg kan vara att kommunen och landstinget arrangerar medborgardialoger tillsammans. Redovisning sker som en bilaga till detta handlingsprogram. Arbetsgruppen tillsätts sedan direktivet antagits. 32

33 Presentera hur man arbetar för att uppnå medborgarnas nöjdhet vad gäller underhåll av gator och vägar samt snöröjning (ansvarig KUS) Presentera hur man arbetar för att uppnå medborgarnas nöjdhet vad gäller äldreomsorgen (ansvarig ON) Fråga de politiska partierna hur de arbetar för att närma sig medborgarna vad gäller påverkan och förtroende (ansvarig arbetsgruppen för nöjda medborgare) Lyssna till de medborgare som hör av sig med åsikter. Följa beslutad underhållsplan för gator och vägar. Mål och aktiviteter har utarbetats. Arbetet flyttas fram till 2009 Aktiviteter och ansvariga under 2009 Nuläge Prognos Arrangera benchmarking hos kommuner som kan tjäna som goda exempel i det fortsatta arbetet för nöjda medborgare. (Arbetsgruppen för nöjda medborgare samordnar, KS har budgeten) Tillse att SCB-enkäten genomförs (ansvarig KS) Förbättringssatsningar för kundnöjdhet; planerade brukarundersökningar (enkäter, fokusgrupper, dialoger), planerade åtgärder från SCB:s medborgarundersökning och från egna brukarundersökningar (Finns hos samtliga förvaltningar och bolag under förbättringssatsningar. Var och en ansvarar för sitt arbete.) Mediestrategi och -träning följs upp. (ansvarig KS) Utvärdera både den nya näringslivsenheten och tillväxtrådet (ansvarig KS) Genomförande av åtgärder inom hälso- och sjukvårdsfrågan (ansvarig välfärdsrådet) Genomförande av åtgärder inom handlingsprogrammet för ökad trygghet (ansvarig välfärdsrådet) Åtgärd Aktiviteter och ansvariga under 2010 Nuläge Prognos Arrangera benchmarking hos kommuner som kan tjäna som goda exempel i det fortsatta arbetet för nöjda medborgare. (Arbetsgruppen för nöjda medborgare samordnar, KS har budgeten) Analysera resultatet av SCB:s medborgarenkät (Varje nämnd, och bolag ska analysera sina områden. Den kommunövergripande analysen görs av arbetsgruppen för nöjda medborgare). Förbättringssatsningar för kundnöjdhet; planerade brukarundersökningar (enkäter, fokusgrupper, dialoger), planerade åtgärder från SCB:s medborgarundersökning och från egna brukarundersökningar (Finns hos samtliga förvaltningar och bolag under förbättringssatsningar. Var och en ansvarar för sitt arbete.) Åtgärd 33

34 Aktiviteter och ansvariga under 2011 Nuläge Prognos Arrangera benchmarking hos kommuner som kan tjäna som goda exempel i det fortsatta arbetet för nöjda medborgare. (Arbetsgruppen för nöjda medborgare samordnar, KS har budgeten) Tillse att SCB-enkäten genomförs (ansvarig KS) Förbättringssatsningar för kundnöjdhet; planerade brukarundersökningar (enkäter, fokusgrupper, dialoger), planerade åtgärder från SCB:s medborgarundersökning och från egna brukarundersökningar (Finns hos samtliga förvaltningar och bolag under förbättringssatsningar. Var och en ansvarar för sitt arbete.) Åtgärd Ekonomiska konsekvenser Översikt av ekonomiska konsekvenser (kkr) Inves- Extern Drifts- Extern Netto- varav ej finans tering finans kostnad finans kostnad inom ram Summa Vilka ekonomiska konsekvenser skulle handlingsprogrammet få? De kostnader som redovisas så här långt är direkta kostnader för arbetet med handlingsprogrammet (2009 och genomförande av SCB-enkäten 100 kkr, årligen - omvärldsspaning 40 kkr). Åtgärderna inom hälso- och sjukvårdsfrågan och trygghetsfrågan kan komma att innebära kostnader längre fram. Finns möjlighet till extern finansiering? Det kan finnas möjlighet till extern finansiering beroende på vilka åtgärder man väljer inom hälso- och sjukvårdsfrågan och trygghetsfrågan. Kommunstyrelsens beslut om finansiering för 2008 För 2008 har kommunstyrelsen anslagit totalt 140 kkr för åtgärder enligt handlingsprogrammet. Medlen skall användas till följande aktiviteter: Utbildningspaket inom medieträning 30 kkr Bemötandekultur 30 kkr Utveckling av ungdomsportal 50 kkr Omvärldsspaning 30 kkr Arbetsgrupp: Erik Björk BUN Jennie Eriksson KS Anna Olsson KS Katrin Cidrér SN Stefan Blomquist ON Marie Nordmark KS Christelle Bourquin NLA Anna Lindqvist KUS Anders Eriksson KUS 34

35 Handlingsprogram för att bli utsedd till Årets Ungdomskommun Version februari 09 35

36 Handlingsprogram för att bli Årets ungdomskommun Inriktningsmål: Senast 2012 ska Söderhamn vara utsedd till Årets ungdomskommun Varför detta inriktningsmål? Kommunstyrelsen har beslutat att Söderhamn ska profilera sig som ungdomskommun. Det är en viktig framtidsfråga att de unga blir delaktiga i samhället och upplever att de har ett verkligt inflytande. Mätmetod: Vi ska ha fått ungdomsstyrelsens utmärkelse Årets ungdomskommun. Kriterierna är: - tar ungas behov och engagemang på allvar. - samverkar för sektorsövergripande ungdomspolitik. - arbetar långsiktigt för att ge de unga verkligt inflytande. - verksamheten utgår från kunskap om ungas hälsa, fritid, skolmiljö och/eller möjligheter på arbetsmarknaden. - Mätintervall: Årlig ansökan om utmärkelsen. Nuläge Ungdomslyftets delprojekt har under snabbt byggt upp sina verksamheter och funnit sina former samtidigt som de förändras och anpassas efter de behov som uppstår. Nytt för 2009 är projekt Tjejkraf vilket finansieras av Söderhamns Sparbanksstiftelse. Projektet har till syfte att synliggöra unga kvinnors behov och att stimulera till deras engagemang och består av en heltidstjänst. Att Söderhamn under våren 2009 har äran att vara värdkommun för åsiktsfestivalen URIX 2009 måste ses som uppfyllandet av ett delmål när det gäller att nå målet att tilldelas utmärkelsen Årets ungdomskommun. Kort om delprojekten: En rad evenemang genomfördes under 2008 i syfte att ta tillvara och stimuleras ungas engagemang och delaktighet. Däribland kan nämnas: Ungdomskonferensen på temat Ungas rättigheter, LUPP-undersökningen samt gruppdiskussioner på olika teman. Jag brinner konferensen vid verkstäderna som lockade över 200 ungdomar. Tillsättande av en Ungdomsdemokratiutvecklare och arbetet med bland annat Framtidsverkstäder för att finna en Söderhamnsmodell när det gäller Ungdomsråd Arbetet med att gå från ord till handling när det gäller alla fakta och åsikter som samlats in genom LUPP-undersökningen och framtidsverkstäderna resulterade i 12 förslag som nämndspolitiker arbetade fram vid en workshop. 36

Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad. sysselsättningsgrad för ungdomar

Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad. sysselsättningsgrad för ungdomar Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad sysselsättningsgrad för ungdomar Version februari 2009 23 Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad för ungdomar Inriktningsmål: Senast 2011 ska Söderhamns

Läs mer

Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad för ungdomar

Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad för ungdomar Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad för ungdomar Version augusti 2008 Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad för ungdomar Inriktningsmål: Senast 2011 ska Söderhamns placering för målgruppen

Läs mer

Lägesrapport för Inriktningsmålen 2008-2011. Uppdaterad april 2008 utifrån senaste mätning

Lägesrapport för Inriktningsmålen 2008-2011. Uppdaterad april 2008 utifrån senaste mätning Lägesrapport för en 2008-2011 Uppdaterad april 2008 utifrån senaste mätning Senast 2011 ska minst 90 % av de som brukar barn-, äldre- och handikappomsorgen känna sig nöjda med den tjänst de får. Andelen

Läs mer

Handlingsprogram för nöjda brukare

Handlingsprogram för nöjda brukare Handlingsprogram för nöjda brukare Uppdatering delåret 2013-09-25 Tillhandahålla omsorgstjänster Handlingsprogram om nöjda medborgare Inriktningsmål: I Söderhamns ska nöjdheten med barn- äldre och handikappomsorgen

Läs mer

Handlingsprogram för nöjda brukare

Handlingsprogram för nöjda brukare Handlingsprogram för nöjda brukare Uppdatering årsbokslut -12 Tillhandahålla omsorgstjänster Handlingsprogram om nöjda medborgare Inriktningsmål: I Söderhamns ska nöjdheten med barn- äldre och handikappomsorgen

Läs mer

Handlingsprogram för att bli

Handlingsprogram för att bli Handlingsprogram för att bli utsedd till Årets Ungdomskommun Version: 2009-02-17 förkortat febr 08 uppdat 090209 Handlingsprogram för att bli Årets ungdomskommun Inriktningsmål: Senast 2012 ska Söderhamn

Läs mer

Söderhamn om ett kvalitativt och flexibelt utbud av lärandemiljöer

Söderhamn om ett kvalitativt och flexibelt utbud av lärandemiljöer Söderhamn om ett kvalitativt och flexibelt utbud av lärandemiljöer Version 2013 Möjliggöra lärande och utveckling Handlingsprogram om lärande miljöer Inriktningsmål: Söderhamn ska genom ett kvalitativt

Läs mer

Handlingsprogram för Ung Företagsamhet

Handlingsprogram för Ung Företagsamhet Handlingsprogram för Ung Företagsamhet Version: 2007-10-01 förkortat m nytt diagram febr 2008 Handlingsprogram för Ung Företagsamhet Inriktningsmål: Senast läsåret 2010/2011 ska andelen elever som startar

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges ram (mkr)

Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges ram (mkr) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges ram (mkr) Resultatbudget Bokslut Budget Bokslut Budget Budget Budget Budget 2006 2007* 2007 2009 2010 2011 Intäkter 29,3 16,1 20,4 21,6 21,1 21,6 22,1 Kostnader -94,2-86,2-90,1-101,8-98,6-98,5-98,5

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet,

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, samhällsutveckling liksom delaktighet och information. kommun

Läs mer

Handlingsprogram om Söderhamn som en attraktiv Skärgårdskommun med ett levande stadscentrum

Handlingsprogram om Söderhamn som en attraktiv Skärgårdskommun med ett levande stadscentrum Handlingsprogram om Söderhamn som en attraktiv Skärgårdskommun med ett levande stadscentrum Version 2012 Uppdaterat med förslag på aktiviteter för Utveckla förutsättningar för en bra livsmiljö Handlingsprogram

Läs mer

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-06-29 Handläggare: Marie Kelpe Telefon: 08 508 20583 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Ansökan

Läs mer

Handlingsprogram om trygghet och inkludering

Handlingsprogram om trygghet och inkludering Handlingsprogram om trygghet och inkludering Version: 2009-10-14 1 Handlingsprogram om trygghet och inkludering Inriktningsmål: Senast 2011 ska kommunmedborgarnas upplevelse av trygghet i Söderhamn som

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Budget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2020 och plan för ekonomin 2021-2023 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETERNA... 3 1.1 Driftbudget... 3 1.2 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.3 Förändringar i verksamheten...

Läs mer

Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008

Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008 Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008 Allmänt/inledning Bolaget har under de senaste åren genomgått stora förändringar i organisationen. From 2005-04-01 finns inga anställda i bolaget, dessa är överflyttade

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Skolplanen är ett politiskt måldokument. Den bygger på skollag, läroplan, tidigare skolplaner, lärdomar och slutsatser från utvärderingar samt bedömni

Skolplanen är ett politiskt måldokument. Den bygger på skollag, läroplan, tidigare skolplaner, lärdomar och slutsatser från utvärderingar samt bedömni Skolplan En strategisk plan för utvecklingen av Nordmaling 2004-2008 Skolplanen är ett politiskt måldokument. Den bygger på skollag, läroplan, tidigare skolplaner, lärdomar och slutsatser från utvärderingar

Läs mer

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 1 Verksamhetsplan 2011 LSG Lokala samarbetsgruppen i Lycksele Innehållsförteckning s.2 1. Inledning s.3 2. Lokala samarbetsgruppen i Lycksele s.4 3. Lokala samarbetsgruppens uppdrag s.5 4. Lokala samarbetsgruppens

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2016 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2016 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Samverkan mellan kommun och landsting avseende vården av psykiskt funktionshindrade

Samverkan mellan kommun och landsting avseende vården av psykiskt funktionshindrade Revisionsrapport* Uppföljning avseende granskning av Samverkan mellan kommun och landsting avseende vården av psykiskt funktionshindrade Bollnäs Kommun Februari 2007 Margaretha Larsson *connectedthinking

Läs mer

Verksamhetsplan 2019 Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2019 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2019 Utbildningsnämnden Dnr: UN2018/494 Antagen: 2019-01-31 Verksamhetsplan 2019 Utbildningsnämnden - antagen_2 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Utbildningsnämndens uppdrag och verksamhet...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 med budget 2015-2017 för Finnvedens Samordningsförbund Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV SJÄLVFÖRSÖRJNING 1 1. Inledning

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter sin förmåga.

Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter sin förmåga. Mål för barn- och utbildningsnämnden budgetåret 2015. Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010 Allmänt om projektet KKiK Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring

Läs mer

Tertialbokslut 1 år 2018, utbildningsnämnden

Tertialbokslut 1 år 2018, utbildningsnämnden -05-16 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE UBN /111 Utbildningsnämnden Tertialbokslut 1 år, utbildningsnämnden Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar fastställa tertialbokslut 1, januari-april för år. Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: Ks2018/ Gäller från:

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: Ks2018/ Gäller från: Diarienummer: Ks2018/0200.143 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2018-08-14 Gäller för: Ljungby kommun Globalt mål: Samtliga Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Arbetsgruppen

Läs mer

Kvalitetspolicy. Foto: Fredrik Hjerling. POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST

Kvalitetspolicy. Foto: Fredrik Hjerling. POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST Kvalitetspolicy Foto: Fredrik Hjerling Dokumenttyp Styrdokument Beslutat av Kommunstyrelsen Dokumentnamn Kvalitetspolicy Ansvarig förvaltning och avdelning Kommunstyrelseförvaltningen, Ekonomiavdelningen

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands län (ovägt medel) Kommungruppering: Förortskommuner till storstäderna (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och

Läs mer

Nämnden ansvarar för omsorgen till äldre och till personer med funktionsnedsättning samt den kommunala hälso- och sjukvården inom kommunen.

Nämnden ansvarar för omsorgen till äldre och till personer med funktionsnedsättning samt den kommunala hälso- och sjukvården inom kommunen. Oppositionens förslag till beslut omsorgsnämndens sammanträde 2008-04-15 VERKSAMHETSPLAN 2008 Omsorgsnämndens ansvarsområde Nämnden ansvarar för omsorgen till äldre och till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens nämndsplan år 2018

Barn- och utbildningsnämndens nämndsplan år 2018 Barn- och utbildningsnämndens nämndsplan år 2018 Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden Förskolan Grundskolan Fritidshem Grundsärskolan Integrationscentrum Moravägens HVB-hem Planeringsförutsättningar

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

Sammanfattning till årsredovisning 2017

Sammanfattning till årsredovisning 2017 2018-02-19 Dnr: 17ON394 Sammanfattning till årsredovisning 2017 Omvårdnadsnämnd Innehållsförteckning 1 Ordförande och förvaltningschef... 3 2 Resultat och investeringar... 3 3 Målanalys... 3 3.1 Medborgare

Läs mer

Strategisk Plan och Budget Socialnämnd

Strategisk Plan och Budget Socialnämnd Strategisk Plan och Budget 2018-2020 Socialnämnd Socialnämnd, Strategisk Plan och Budget 2018-2020 2(10) Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Nämnder... 4 1.1 Uppdrag... 4 1.2 Verksamhet... 4 1.3

Läs mer

Samverkan gällande unga som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta

Samverkan gällande unga som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta Bilaga 1 Samverkan gällande unga 16-24 som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta Inledning Det finns sedan tidigare, och inom ramen för DUA, en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

2017 Strategisk plan

2017 Strategisk plan 2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige

Läs mer

Utbildningsnämndens verksamhetsplan Antagen av Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens verksamhetsplan Antagen av Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2019-2021 Antagen av Utbildningsnämnden 2019-01-28 1 Innehåll Utbildningsnämndens verksamhetsplan 1 Inledning 3 Fortsatt process... 3 Uppföljning... 3 Ekonomi 4 Internbudget...

Läs mer

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3)

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3) Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3) Samverkan mellan Älmhults kommun och Arbetsförmedlingen i Älmhult Målgruppen unga i åldern 16-24 år som står utanför arbetsmarknaden är varierad med en

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Enkät till de politiska partierna i kommunfullmäktige i Solna

Enkät till de politiska partierna i kommunfullmäktige i Solna Enkät till de politiska partierna i kommunfullmäktige i Solna Föräldrar till förskolebarn i Solna är inför valet intresserade av hur ert parti ser på fölande frågor. Svaren anges beroende på fråga i löpande

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

UTDRAG UR KVALITETSANALYS

UTDRAG UR KVALITETSANALYS UTDRAG UR KVALITETSANALYS för förskola och skola i Nacka 2018 KVALITETSANALYS 2018 utvärdering skapar utveckling! I din hand håller du en kort sammanfattning av Kvalitetsanalysen 2018. Kvalitetsanalysen

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

KVALITETSANALYS. i korthet för förskola och skola i Nacka 2016

KVALITETSANALYS. i korthet för förskola och skola i Nacka 2016 KVALITETSANALYS i korthet för förskola och skola i Nacka 2016 DET HÄR ÄR EN KORTVERSION AV KVALITETSANALYSEN 2016. HELA RAPPORTEN KAN DU LÄSA/LADDA NER PÅ NACKA.SE KVALITETSANALYS 2016...3 SÅ STYRS NACKA...4

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende. Budget 2016 för Socialnämnden

Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende. Budget 2016 för Socialnämnden Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende Budget 2016 för Socialnämnden Reidun Lorentzon Ordförande Socialnämnden Shujaat Noormohamed Förvaltningschef Socialförvaltningen Inledning Uppdrag till

Läs mer

Inriktningar effektmål 2015

Inriktningar effektmål 2015 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2015 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2019 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender -nämndens Verksamhetsplan 2017-2019 Nämndsordförande: () Förvaltningschef: Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Förändring, utveckling och trender Mål och uppföljning

Läs mer

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2015 1 1. INLEDNING... 3 2 VISION... 4 3 NÄMNDSMÅL... 4 3.1 Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola 4 3.2 Kostverksamhet

Läs mer

Plan för Funktionsstöd

Plan för Funktionsstöd Plan för Funktionsstöd 2015-2019 Antagen av Socialnämnden 150224 Reviderad 151215, 161220, 171219 1 Page 1 of 10 Förord Du håller i Askersunds kommuns första Plan för Funktionsstöd. Den är en viktig grundkälla

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 Upprättad 2010-05-28 Reviderad 2011-12-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Inledning 3 Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden 3 Organisation 4 Socialnämndens

Läs mer

Trollhättan tål att jämföras

Trollhättan tål att jämföras 2012-06-25 Trollhättan tål att jämföras Här kan du se hur Trollhättan står sig jämfört med andra kommuner! Vi deltar sedan 2011 i en årlig undersökning kallad Kommunens Kvalitet i Korthet, där kommuner

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-21 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (9) Marika Lyman Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Diarienummer 2013/BUN

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 204-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 205 . INLEDNING... 3 2 VISION... 4 3 NÄMNDSMÅL... 4 3. FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG, FÖRSKOLEKLASS, FRITIDSHEM OCH GRUNDSKOLA... 4 3.2 KOSTVERKSAMHET...

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Datum 140909 1 (5) Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL ORSA KOMMUNS VÄRDEGRUND I vår kommun värnar vi de mänskliga rättigheterna och barns och ungdomars speciella rättigheter. Det innebär att alla i kommunen bemöter andra med öppenhet,

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Budget 2018 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2018 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2018 samt plan för ekonomin åren 2019-2020 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid...

Läs mer

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2015 2019 Vår vision Köpings kommuns insatser inom Vård & Omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Alla människor har lika värde och ska känna att de har samma

Läs mer

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd Sida: 1 (5) Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd 1. BESTÄLLNING Godkännande Projektdirektivet godkänt av: Uppdragsgivare/Beställare: Projektledare: Anders Byström barn- och utbildningschef XXXX projektledare

Läs mer

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling För- och grundskolan i Umeå, 2016-2019 Mål enligt beslutad uppdragsplan av För- och grundskolenämnd - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet.

Läs mer

Haparanda stad. Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät

Haparanda stad. Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät 20 Haparanda stad Invånarenkät 20 1 Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Förklaringar av diagram Resultat Övergripande index Index per frågeområde Per fråga

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer