Individ- och myndighetsnämnden /11. BUDGET OCH MÅL FÖR 2014 SAMT PLAN Dnr SON

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Individ- och myndighetsnämnden 2013-11-05 3/11. BUDGET OCH MÅL FÖR 2014 SAMT PLAN 2015-2016 Dnr SON 2013-153-041"

Transkript

1 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Individ- och myndighetsnämnden / BUDGET OCH MÅL FÖR 2014 SAMT PLAN Dnr SON Nämndens ram för 2013 är 125,3 mnkr. I tertialrapporten för nämnden i augusti anges att ett överskott om 4,5 mnkr prognostiseras för Kommunfullmäktige har beslutat om preliminara budgetramar för nämnden om 118,3 mnkr, vilket är 7 mnkr mindre än ramen för Förvaltningschefen ger en samlad överblick över nu kända ekonomiska grundförutsättningar som finns för nämnden inför budgetåret En övergripande beskrivning görs över hur budgeten för 2014 räknats ut. Förslag till anpassning av nämndens ram för åren 2014 till 2016 samt mål och tjänstegarantier (servicegarantier) 2014 redovisas, i vilket beräknade konsekvenser av förslag till anpassning av nämndens ram ingår. Ärendet redovisas muntligt och skriftligt. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 29 oktober Tertialrapport, augusti Budget 2014 samt plan , version 2. Risk- och sårbarhetsanalys. Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 21 oktober Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp, daterat den 23 oktober Ajournering Ajournering begärs och genomförs mellan kl Förslag till beslut på sammanträdet. Maria Forsberg (S): bifall till förvaltningens förslag att överlämna förslag till budget och mål 2014 samt plan till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige, med följande tilläggsförslag: 1. Nämnden begär att kommunfullmäktige, på grund av omstruktureringsarbete inom individ- och familjeomsorgen samt inom äldreomsorgen, Justerare: Utdragsbestyrkande:

2 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Individ- och myndighetsnämnden /11 tillförsäkrar nämnden en omstruktureringstid för att anpassa budget till preliminär ram (118,3 mnkr). 2. Nämnden begär ramförstärkning med 4,2 mnkr för att nå balans inom individ- och familjeomsorgen (institutionskostnader, försörjningsstöd och missbruksarbete). 3. Nämnden begär att hemtjänsten tilldelas ramförstärkning med 500 tkr, vilket motsvarar ytterligare 5 timmar per vecka och plats, för att möta ett utökat hemtjänstbehov, om platser inom särskilt boende läggs ner. 4. Nämnden begär ramförstärkning med 675 tkr (2500 timmar) för att nå balans inom LSS-verksamheten. 5. Nämnden begär ramförstärkning med 255 tkr för att bekosta gemensam socialjour inom Fyrbodal. 6. Nämnden begär att de medel för fortbildning som placerats hos kommunstyrelsen återförs till individ- och myndighetsnämnden Ulrika Lundbäck (M): bifall till förslag från Maria Forsberg. Filip Nordqvist (FP): Bifall till förvaltningens förslag att överlämna förslag till budget och mål 2014 samt plan till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige, med tilläggsförslag att kommunfullmäktige beviljar nämnden utökad ram 2014 med 3,1 miljoner kronor och 2015 med 2,9 miljoner kronor med anledning av ökade kostnader i hemtjänst, Ungbo och socialjour, för att få full kostnadseffekt i budget Fredrik Christensson (C): bifall till förslag från Filip Nordqvist. Fredrik Christensson (C): Förvaltningen ges i uppdrag att utreda en matchningspeng för att få fler i egenförsörjning enligt den så kallade Nacka- modellen. Filip Nordqvist (FP): bifall till förslag från Fredrik Christensson. Anette Björmander (S): avslag på Fredrik Christenssons förslag. Justerare: Utdragsbestyrkande:

3 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Individ- och myndighetsnämnden /11 Maria Forsberg (S): Nämnden ser inget ytterligare investeringsbehov 2014 utöver resterande investeringar för införande av nytt verksamhetssystem (Magna Cura). Maria Forsberg (S): Nämnden antar upprättade mål och tjänstegarantier (servicegarantier) för Beslutsgång Ordföranden ställer Maria Forsbergs m.fl. förslag att bifalla förvaltningens förslag att överlämna förslag till budget och mål 2014 samt plan till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige, med redovisade tilläggsförslag mot Filip Nordqvists m.fl. förslag att bifalla förvaltningens förslag att överlämna förslag till budget och mål 2014 samt plan till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige, med redovisat tilläggsförslag, och finner att nämnden beslutar enligt Maria Forsbergs förslag. Omröstning begärs och genomförs. Ja-röst för Maria Forsbergs förslag. Nej-röst för Filip Nordqvists förslag. Omröstningsresultat Med 4 ja-röster mot 3 nej-röster finner ordföranden att nämnden beslutar enligt Maria Forsbergs förslag (se omröstningsbilaga 1). Ordföranden ställer Fredrik Christenssons förslag att förvaltningen ges i uppdrag att utreda en matchningspeng för att få fler i egenförsörjning enligt den så kallade Nacka- modellen mot Anette Björmanders avslagsförslag, och finner att nämnden beslutar enligt Anette Björmanders förslag. Omröstning begärs och genomförs. Ja-röst för Fredrik Christenssons förslag. Nej-röst för Anette Björmanders förslag. Justerare: Utdragsbestyrkande:

4 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Individ- och myndighetsnämnden /11 Omröstningsresultat Med 4 ja-röster, 1 nej-röst och 2 ledamöter som avstår från att rösta finner ordföranden att nämnden beslutar enligt Fredrik Christenssons förslag (se omröstningsbilaga 2). Ordföranden frågar om nämnden kan besluta enligt Maria Forsbergs förslag att nämnden inte ser något ytterligare investeringsbehov 2014 utöver resterande investeringar för införande av nytt verksamhetssystem (Magna Cura), och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. Ordföranden frågar om nämnden kan besluta enligt Maria Forsbergs förslag att nämnden antar upprättade mål och tjänstegarantier (servicegarantier) för 2014, och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. Individ- och myndighetsnämndens beslut Nämnden överlämnar upprättat förslag till budget och mål 2014 samt plan till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige. Nämnden begär att kommunfullmäktige, på grund av omstruktureringsarbete inom individ- och familjeomsorgen samt inom äldreomsorgen, tillförsäkrar nämnden en omstruktureringstid för att anpassa budget till preliminär ram (118,3 mnkr). Nämnden begär ramförstärkning med 4,2 mnkr för att nå balans inom individ- och familjeomsorgen (institutionskostnader, försörjningsstöd och missbruksarbete). Nämnden begär att hemtjänsten tilldelas ramförstärkning med 500 tkr, vilket motsvarar ytterligare 5 timmar per vecka och plats, för att möta ett utökat behov om platser inom särskilt boende läggs ner. Nämnden begär ramförstärkning med 675 tkr (2500 timmar) för att nå balans inom LSS-verksamheten. Nämnden begär ramförstärkning med 255 tkr för att bekosta gemensam socialjour inom Fyrbodal. Nämnden begär att de medel för fortbildning som placerats hos kommunstyrelsen återförs till individ- och myndighetsnämnden Justerare: Utdragsbestyrkande:

5 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Individ- och myndighetsnämnden /11 Nämnden ser inget ytterligare investeringsbehov 2014 utöver resterande investeringar för införande av nytt verksamhetssystem (Magna Cura). Nämnden antar upprättade mål och tjänstegarantier (servicegarantier) för Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda en matchningspeng för att få fler i egenförsörjning enligt den så kallade Nacka- modellen. Reservationer Blank reservation lämnas av Filip Nordqvist (FP) och Fredrik Christensson (C). Beslut, inkl. samtliga beslutsunderlag, skickas till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Beslutet skickas till Förvaltningschef SOF Avdelningschef individ- och familjeomsorg Justerare: Utdragsbestyrkande:

6 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Individ- och myndighetsnämnden /11 OMRÖSTNINGSBILAGA 1 Ärende: Budget och Mål 2014 samt Plan NÄRVARANDE OMRÖSTNING Nr: JA NEJ JA NEJ Avstår Maria Forsberg, ordf. (S) X X Camilla Karlsson, v. ordf. (FP) X X Ulrika Lundbäck ledamot (M) X X Anette Björmander tjg.ersättare (S) X X Marianne Kleveros tjg. ersättare (S) X X Filip Nordqvist ledamot (obunden) X X Fredrik Christensson ledamot (C) X X 4 3 Justerare: Utdragsbestyrkande:

7 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Individ- och myndighetsnämnden /11 OMRÖSTNINGSBILAGA 2 Ärende: Budget och Mål 2014 samt Plan NÄRVARANDE OMRÖSTNING Nr: JA NEJ JA NEJ Avstår Maria Forsberg, ordf. (S) X X Camilla Karlsson, v. ordf. (FP) X X Ulrika Lundbäck ledamot (M) X X Anette Björmander tjg.ersättare (S) X X Marianne Kleveros tjg. ersättare (S) X X Filip Nordqvist ledamot (obunden) X X Fredrik Christensson ledamot (C) X X Justerare: Utdragsbestyrkande:

8 1 TJÄNSTESKRIVELSE Individ-och myndighetsnämnden Datum: 22 oktober 2013 Förvaltning: Socialförvaltningen Handläggare: Agneta Essén Telefon: E-post: BUDGET OCH MÅL FÖR SAMT PLAN IMN Dnr: SON Sammanfattning Dokumentet ger en samlad överblick över nu kända ekonomiska grundförutsättningar som finns för nämnden inför budgetåret En övergripande beskrivning sker över hur budgeten för 2014 räknats ut. Beräknade konsekvenser för föreslagen budget samt särskilda bevakningsområden för 2014 anges. I dokumentet anges det slutligen de beslut som nämnden föreslås fatta i samband med att nämndens förslag till budget för 2014 överlämnas till kommunstyrelse och till Kommunfullmäktige. Beskrivning av ärendet Ram 2014 Nämndens ram för 2013 är 125,3 mnkr. I tertialrapporten för nämnden i augusti, bilaga 1, anges att ett överskott om 4,5 mnkr prognostiseras för Kommunfullmäktige har beslutat om preliminara budgetramar för nämnden om 118,3 mnkr vilket är 7 mnkr mindre än ramen för Budget 2014-större områden Nämndens beslutade under 2012 att arbeta för att minska kostnaderna för institutionsplaceringar för barn och unga, missbruk och försörjningsstöd. Beslut fattades i den delen om att inrätta ett ungdomsboende (Ungbo), en utökning av en socialsekreterartjänst har skett för att intensifiera arbetet med försörjningsstöd och beslut har fattats om särskilda utbildningssatsningar för de som arbetar med missbruksfrågor. Dessa satsningar bedömdes vid beslutstillfäller 2012 ge viss effekt 2013 men helårseffekt för Dessa beslut påverkar nämndens budget Förvaltningen lämnar förslag till budget för nämnden för 2014, se bilaga 2. Detta förslag bygger på nämndens tidigare beslutade insatser om Ungbo, försörjningsstöd och missbruk på så sätt att kostnaderna för institutionsplaceringar för barn och unga har minskat mot föregående år. Budgeten för försörjningsstödet har också minskats tillsammans med budgeten för missbruk. Dock bör en noggrann uppföljning ske av samtliga dessa volymer och kostnader 2014 eftersom budgeten som lagts har minskats från 2013 till 2014 samt då budgeten för Ungbo och för missbruksfrågorna visar en negativ prognos för 2013.

9 2 Inom vård- och omsorgsnämnden (VON) pågår ett omstruktureringsarbete som innebär att verksamheten skall anpassa antalet äldreboenden (säbo) till behov. När antalet säbo minskas förväntas bl a hemtjänsttimmarna öka. Totalt för kommunen innebär det dock en kostnadsminskning när antalet säbo minskas. När antalet hemtjänsttimmar ökar så påverkar det budgeten för individ- och myndighetsnämnden (IMN). I förslag till budget 2014 har hänsyn tagits till att antalet timmar inom hemtjänsten beräknas öka 2014, med anledning av att VON 2013 fattat beslut om 5 färre säbo. I förslag till budget för 2014 för VON ligger ett förslag till VON om att fatta beslut om 10 färre säboplatser från 1/ (för 2015 ytterligare 10 platser). Hänsyn till detta har, i fråga om ökning av hemtjänsttimmarna, också beaktats i detta förslag till IMNs budget för 2014, se nedan. Under 2013 visar prognosen för personlig assistans samt övriga insatser inom Lss, ledsagning och avlösarservice att timmarna ligger på en låg nivå Med anledning av det har dessa volymer sänkts i förslag till budget 2014, i jämförelse med budget Dock bör en noggrann uppföljning ske av dessa volymer och kostnader Under 2013 fattade nämnden beslut om att ingå i den gemensamma jouren för individ- och familjeomsorgen med Fyrbodals kommuner till en kostnad om 0, 255 mnkr. Kostnaden för 2014 är inlagd i budgeten för Under 2013 fanns nämndens kostnader för fortbildning inte inlagd i budgeten, se särskilt beslut i Kf , 208 p.14. Fortbildningskostnader om 0,325 mnkr är inlagda i budgeten för Socialförvaltningens gemensamma kostnader för administration har fördelats mellan förvaltningens två nämnder. Dock har budgeten för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) lagts in i budgeten för VON. Budgeten för förvaltningens personalvetare har förts över till personalkontoret eftersom tjänsten har flyttats dit. Konsekvensanalys över föreslagen budget A. Minskning av budgeten för institutionsplacerade barn. Enligt gällande lagstiftning är kommunen skyldig att agera till skydd för barn och unga som misstänks fara illa. För att uppnå en situation där så få barn/ungdomar far illa måste hela kommunens resurser arbeta mot samma mål; att förebygga och stödja barn/ungdomar och föräldrar. Budgeten för institutionsplacerade barn är justerad betydligt vilket innebär att eventuella åtgärder kan behöva vidtas tidigt under 2014, se särskilt avsnittet särskild bevakning nedan. B. Minskning budgeten för försörjningsstöd Under 2013 har IMN satsat på förstärkt insats inom försörjningsstödet för att därigenom minska antalet ärenden/handläggare. Detta har möjliggjort att tid för ytterligare samverkan med andra aktörer intensifierats, bl.a. genom socialsekreterare som förlagt arbetstid på Arbetsförmedlingen vissa tider i veckan. Det förstärkta stödet har under 2013 bidragit till att vända trenden med höjda utbetalningar av försörjningsstödet. Inför 2014 kommer arbetet med Försäkringskassan att intensifieras, bl. a genom att försöka finna alternativ till de ca 40 hushåll som uppbär försörjningsstöd p.g.a saknad av sjukpenning. För att kunna leva upp till de

10 3 förväntningar som skapas genom en minskning av försörjningsstödet under 2014 är det av största vikt att förstärkt tjänst inom försörjningsstödet finns kvar. Se särskilt avsnittet särskild bevakning nedan C. Minskning av budgeten för missbruk. Under 2013 har IMN satsat utbildningsmedel riktat till missbrukshandläggarna med syftet att skapa förbättrat omhändertagande inom kommunen, bl. a genom att utveckla flerbehandlingsmodeller. Detta för att därigenom bl. a minska dyra köp av vårddagar på institution. Arbetet med att utveckla nya behandlingsmodeller ställer höga krav på kontinuitet i personalstyrkan och fortsatt stöd i utbildningsområden som är aktuella för de behandlingsmodeller som arbetats fram. Även inom missbruksarbetet gäller lagstiftarens krav på att stöd till missbrukare måste ges genom skyndsam handläggning och bedömning. Då allt fler unga missbrukare finns i åldersgruppen år och då drogerna i denna grupp allt oftare hämtas via nätet är gruppen högprioriterad. Se särskilt avsnittet särskild bevakning nedan D. Timmar hemtjänst. Inom vård- och omsorgsnämnden (VON) pågår ett omstruktureringsarbete som innebär att verksamheten skall anpassa antalet äldreboenden (säbo). När antalet säbo minskas förväntas bl a hemtjänsttimmarna öka. I förslag till budget 2014 har hänsyn tagits till att antalet timmar inom hemtjänsten beräknas öka 2014 med anledning av åtgärder vidtagna i VON. Dessa timmar har beräknats utifrån prognos 2013 samt med viss utökning. Samtidigt har nämnden fattat beslut 2013 om förändrade nivåer på schablonberäkningen. Det beräknas också ge effekt From 2011 har antalet platser i särskilt boende reducerats. Samtidigt har platserna för korttidsboende minskats. IMN har beslutat om striktare bedömning för plats i särskilt boende och för korttidsboende. Både särskilt boende och insatser i det egna hemmet beviljas enligt socialtjänstlagen. Enligt lagen skall insatsen beviljas om det finns ett behov och detta inte kan tillgodoses på annat sätt. Insatser skall ge en skälig levnadsnivå. Om ytterligare särskilda boendeplatser läggs ner behöver biståndsbedömning för rätt till särskild boendeplats ytterligare skärpas. Idag beviljas de som själva önskar bo kvar i det egna hemmet, även när de har stora omvårdnadsbehov, insatser i det egna hemmet så att kvarboende kan möjliggöras. Det finns dock personer som av olika anledningar önskar komma till ett särskilt boende. Inte sällan handlar det om en upplevd otrygghet i det egna hemmet till följd av sjukdomar och minskade kroppsliga förmågor och kognitiv svikt. Minskat antal platser kan leda till att enskild får avslag på ansökan om sådan plats pga skärpta regler för att bevilja särskilt boende. Avslag kan överklagas och den enskilde kan få sin rätt prövad i domstol. Med färre platser behöver hemtjänstinsatserna stärkas upp. Särskilda team behövs för att ta hand om de med demensproblematik och de med palliativ vård. För närvarande byggs det så kallade trygghetsbostäder i kommunen. Syftet med dessa bostäder är att äldre som söker sig till dessa former av boenden inte skall behöva flytta när deras olika förmågor försämras. I takt med att dessa boenden tas i bruk ges förutsättningar för att bo kvar med stora vårdbehov. Behovet av och efterfrågan på särskilda boendeplatser kommer då sannolikt att minska. Effekten blir troligtvis dock inte synlig förrän på lite längre sikt.

11 4 Hemtjänsttimmarna behöver särskilt bevakas 2014, se särskilt stycket Särskild bevakning nedan. E. Timmar personlig assistans Under 2013 visar prognosen för personlig assistans att timmarna ligger på en låg nivå Med anledning av det har dessa volymer sänkts i förslag till budget 2014, i jämförelse med budget Budgeterad nivå täcker de nivåer som finns i beslut i oktober Tillkommer ytterligare beslut finns inte finansiering för detta. 3 ansökningar finns under hösten 2013 där utredning pågår. Särskild bevakning I budget 2014 har justeringar gjorts i budgeten i jämförelse med budget Dock bör utfall av hemtjänsttimmar särskilt bevakas och följas upp under 2014 med tanke på minskningen av antalet säboplatser. Utfallet av budgeten för personlig assistans bör också särskilt bevakas 2014 med tanke på att budgeten beräknats på beräknad prognos för 2013, ett år då antalet timmar ligger på en låg nivå. Justeringar i budgeten för institutionskostnader, försörjningsstöd och missbruk har gjorts i budgeten för 2014, i jämförelse med Dock bör en noggrann uppföljning ske av samtliga dessa volymer och kostnader 2014 eftersom budgeten som lagts har minskats från 2013 till 2014 samt då budgeten för Ungbo och för missbruksfrågorna visar en negativ prognos för Med tanke på nämndens verksamhetsområde och risk för kostnadsökningar bör nämnden ständigt arbeta för effektivisering och för att kunna ha någon buffert för förändringar. Nämnden har fattat beslut om att utreda förvaltningens distributionskostnader avseende kost i syfte att sänka den totala distributionskostnaden. Nämnden har också fattat beslut om att utreda distribution av kyld mat till de med särskilt beslut om matdistribution. Utredningarna beräknas vara färdigställda under vintern 2013/2014. Mål Budget för 2015 samt plan för innehåller också nämndens mål för I förslag till budget för 2014 föreslås också nämndens mål. Förslag till beslut Individ- och myndighetsnämnden föreslås besluta att överlämna förslag till budget och mål 2014 samt plan till kommunstyrelse och Kommunfullmäktige SOCIALFÖRVALTNINGEN Agneta Essén Förvaltningschef, socialförvaltningen

12 Tertialrapport nämnd augusti 2013 INDIVID- OCH MYNDIGHETSNÄMND

13 1 Sammanfattning Intäkterna har ökat med 72% jämfört med samma period föregående år. Denna ökning beror på ökade intäkter från Migrationsverket gällande ensamkommande flykting ungdomar. Personalkostnaderna har ökat med 10,8% I denna ökning finner vi personalinsatser för införandet av nytt verksamhetssystem, ökad resurs inom försörjningsstöd samt ny verksamhet inom barn och unga. Övriga kostnader har ökat med 6,2% mot samma period föregående år. Den största ökningen är kostnaden för hemtjänsttimmar. Förvaltningens gemensamma kostnader har fördelats lika mellan de två nämnderna vård- och omsorgsnämnden (VON) och individ- och myndighetsnämnden (IMN). Under 2013 har en besparingspost om 10,2 mnkr budgeterats för VON och för IMN. Denna gemensamma besparingspost som utgörs av besparingsåtgärder som skulle omhändertas bla via kommunens 33-punktsprogram (övergripande handlingsplan) har fördelats mellan de två nämnderna i denna rapport. Det pågår för närvarande ett arbete med att fördela besparingsposterna till rätt verksamhet. Nämnden prognostiserar ett överskott om 4,5. Detta beror på uteblivna kostnader för köp av boendplatser och avslutade placeringar. Antal timmar inom personlig assistans samt övriga insatser inom Lss, ledsagning och avlösarservice innebär ett positivt budgetutfall. Antalet särskilda boendeplatser har minskat vilket leder till en utökning inom hemtjänsten. För att minska nämndens kostnader för barn och unga har en ny insats på hemmplan öppnat (Ungbo). Genom Ungbo kan institutionsplaceringar avslutas och minskas. Pga svårigheter med att erhålla lägenheter från Lysekils Bostadsbolag har den förväntade minskningen av antalet vårddygn försenats. Kommunen har ett avtal med Migrationsverket om ensamkommande flyktingungdomar. En underbudgetering avseende intäkter från Migrationsverket under 2013 har skett. En högre ersättning än vad som tidigare utlovats har också betalts ut av Migrationsverket. 2 Ekonomisk uppföljning Belopp i mnkr 2.1 Resultat och prognos Budget helår Utfall 1208 Utfall 1308 Budget 1308 Prognos utfall Prognos avv Intäkter 11,2 9,1 15,6 7,4 22,4 11,2 Personalkostnader -32,9-19,8-22,0-21,2-33,6-0,7 Övriga kostnader -103,7-66,0-70,1-68,9-109,7-6,0 Resultat -125,4-76,7-76,5-82,7-120,9 4,5 Budgetavvikelse 0,0 6,2 0,0 4,5 4,5 Beloppen innefattar den gemensamma administrationen som delas 50/50 mellan Socialförvaltningens båda nämnder, IMN och VON. 2.2 Ekonomisk analys Individ- och myndighetsavdelningen prognostiserar ett budgetöverskott på ca 5 mnkr. Merparten av överskottet beror på uteblivna kostnader för köp av boendeplats 2,5 mnkr i ett ärende där avflyttning skett från kommunen samt ytterligare 350 tkr där en köpt INDIVID- OCH MYNDIGHETSNÄMND, Tertialrapport nämnd augusti (7)

14 placering kunnat avslutas då boendeplats erbjudits i kommunen. Inom personlig assistans samt övriga insatser inom Lss, ledsagning och avlösarservice ligger antalet timmar på en låg nivå vilket också innebär positivt budgetutfall. Bostadsanpassningsbidragen ligger också lägre än budget men under hösten beräknas ökade kostnader. Ett par kostnadskrävande ansökningar har inkommit. Hemtjänsten ökar i timantal i takt med att striktare bedömningar sker för rätt till korttidsvård samt särskilt boende. Detta beräknas dock till stor del kunna mötas av den neddragning som gjorts i schablonerna för tidsbedömningen. Sedan motsvarande period föregående år har avdelningens nettokostnader ökat med knappt 2,6 mnkr vilket innebär 6,1%. Kostnaderna inom hemtjänstverksamheten har ökat med 17,2 %, 4,2 mnkr. Nedläggning av platser i särskilt boende (sedan 2011 har 40 platser dragits ner) kopplad till förändrade kriterier för rätt till boendeplatser samt även förändrade kriterier för rätt till korttidsvård där en minskning har skett med 10 platser har inneburit ett ökat tryck på insatser i hemtjänsten. Inom Lss-sidan har nettkostnaderna sänkts sedan föregående år med nästan 30%, 2,1 mnkr. Huvudsakligen till följd av att köpta boendeplatser har kunnat avslutas. Lönekostnadsökningen inom avdelningen är 382 tkr vilket innebär 7,8 %. Detta beror på att införandet av nytt verksamhetssystem har krävt stora personella insatser. För resterande del av året prognostiseras ökade kostnader inom personlig assistans, hemtjänst och bostadsanpassning. Ansökningar har inkommit som kan innebära väsentliga kostnader inom dessa områden. Avdelningen är också berode av att vård- och omsorgsnämnden verkställer de beslut som fattas. Inom verksamhetsområdet kan toppar uppstå som måste tas om hand eftersom kommunen alltid har det yttersta ansvaret för att tillgodose de behov som finns. Individ och familjeomsorgen har under 2013 visat på ett positivt resultat. Prognosen för helåret 2013 förväntas ge ett resultat på ca 3,0 mkr i överskott. Inom verksamheten barn och unga har nämnden tagit beslut på omfattande insatser på hemmaplan för att därigenom minska på kostnaderna inom institutionsvården. Kostnaderna uppgick under 2012 till ca 12 milj kr. Målet för 2013 var att minska kostnaderna under innevarande år med 500 tkr. Under 2014 förväntas satsningen ge minskning av budget med ytterligare 2 milj kronor. Svårigheter att erhålla lägenheter från Lysekils Bostadsbolag har i år medfört att den förväntade minskningen av antalet vårddygn försenats. Ungdomar har fått vara kvar inom institution i avvaktan på bostad. Verksamheten förväntas redovisa ett underskott med ca 2,4 milj kronor vid årets slut. Försörjningsstödet förväntas visa på ett resultat inom angivna budgetramar. Antalet försörjningsstödstagare ökar, främst ses en ökning av den tid man erhåller försörjningsstöd. Flertalet stödtagare saknar fullgjord gymnasiegång och erfarenhet från arbetsmarknaden.som största orsak till utbetalning av försörjningsstöd hos ca 80% av de sökande anges arbetslöshet och därmed avsaknad av inkomst.ersättning från A-kassa saknas i de allra flesta ärenden. Samverkan med Arbetsförmedlingen ger sysselsättning genom AME åt ca 30 personer där statligt lönebidrag täcker 75% av lönekostnaden, resterande täcks genom försörjningsstödet. Verksamheten förväntas ge ett positivt årsresultat med ca 0,6 mkr. Kostnaderna för tvångsvård av vuxna missbrukare jml LVM har varit konstant hög under Verksamheten förväntas redovisa ett underskott med ca 200 tkr Flyktingverksamheten med mottagande av etableringsfamiljer, anhörig invandring, förväntas ge ett positivt resultat för Verksamheten tar emot de flyktingar där Arbetsförmedlingen inte lyckats hitta sysselsättning efter en 2-årig etablering i INDIVID- OCH MYNDIGHETSNÄMND, Tertialrapport nämnd augusti (7)

15 kommunen. Kommunen har tagit emot förhållandevis många anhörigärenden vilka ger ett tilfälligt plus i budget. Avseende ensamkommande flyktingungdomar finns ett avtal med Migrationsverket om mottagande sedan början av Avtalet omfattar även 3 st asylplatser. Pga ny verksamhet med komplicerat ersättningssystem där samtliga summor söks i efterhand har verksamheten varit svår att kostnadsmässigt beräkna. Detta har lett till en underbudgetering av intäkter under Migrationsverket har även under innevarande år utbetald högre ersättning än vad verksamheten utlovats, vilket leder till ett förhållandevis högt överskott. Avtal finns med gymnasienämnden avseende ersättning för merkostnader i samband med skolgång. Ersättningen ligger i nivå med 2500kr/månad/elev. Prognos för 2013 visar på ett överskott på knappt 4 mkr 2.3 Åtgärder för att komma i budgetbalans Genom att starta upp en tillsyn som omfattar hela dygnet samt omfattande stöd till ungdomsgruppen år (Ungbo) förväntas IMN kunna minska sina köpta vårddygn som under 2012 uppgick till ca 12 milj kronor. Under 2013 är målet att minska kostnaderna med 500 tkr (uppstart juni 2013) och därpå följande år med ca 2 milj kronor. Under året har 4 st ungdomar tagits hem från institution där vårddygnskostnaderna ligger mellan kr/dygn. Pga svårigheter att erhålla tillräckligt med bostäder till våra ungdomar har flera ungdomar blivit kvar på institution vilket påverkar årets resultat. IMN beslöt under 2012 att satsa 40 tkr till riktad utbildningsinsats inom missbruksvården. Syftet var att utveckla fler metoder på hemmaplan och därmed förbättra hemmaplansinsatserna. Utbildning har skett i återfallprevention, Haschprogrammet mm. Samverkan med primärvård och psykiatri i missbruksfrågor är under utveckling då ansvarsfördelningen förändrats, efter det att läkare och sjuksköterska avslutats i den kommunala missbruksvården. IMN beslöt också under 2012 att förstärka resurserna i arbetet med försörjningsstödet. Antalet ärenden med ungdomar år, vilket för nämnden varit en prioriterad grupp, har ökat och allt fler ungdomar avslutar sin gymnasieutbildning i förtid eller lämnar gymnasiet med bristfälliga betyg. Gruppen år har därför allt fler som är beroende, allt längre tid, då arbetsmarknaden är begränsad för gruppen. Under 2013 är mottagningsgruppen förstärkt med hel tjänst vilket möjliggör ett tätare samarbete med bl.a Af och AME.Antalet ärenden/handläggare har också kunnat minska under året vilket bidragit till att hålla nere försörjningstödskostnaderna. De boendeplatser som köpts externt har setts över och hemtagning har kunnat ske i två ärenden. Total besparing på årsbasis uppgår här till ca 1,5 mnkr. Ytterligare hemtagningar kan inte ske pga att platser saknas i kommunen. Översyn har gjorts gällande schabloner för insatser inom hemtjänsten. Sänkta nivåer implementeras i sin helhet from oktober Tjänster inom administrationen har vakanshållits, bla har Lov-utredning gjorts med egen personal där staten gett stimulansbidrag för arbete med genomförandet i kommunen. INDIVID- OCH MYNDIGHETSNÄMND, Tertialrapport nämnd augusti (7)

16 IMN har beslutat om kriterier för rätt till boende och korttidsvård. Detta innebär sänkta kostnader inom VON samt ökade kostnader för insatser i hemmet såsom hemtjänst, larm och bostadsanpassning. En översyn pågår i förvaltningen av distributionskostnader i samband med matdistribution. 3 Mål och måluppfyllelse Kommentarer KF-mål Målområde Lärande Uppgifterna avseende mål låg sjukfrånvaro 5 % grundar sig på personalenhetens rapporter. Resultatet visar hela socialförvaltningens resultat för perioden januari-juli. Snittvärdet per månad motsvarar 5,37 % sjukfrånvaro och överstiger målet mindre än 5 %. I januari och juni månad var resultatet lägre än målet. En analys av bakomliggande orsak till den ökade sjukfrånvaron har påbörjats. Det är tveksamt om målet kan nås. Antalet vårddagar på institution för barn och unga har minskat i jämförelse med snittvärdet 295 dagar i snitt per månad år Resultatet för perioden januari-augusti i år är i snitt 257 dagar. Orsaken till denna minskning antas bero på att Ungbo, ett ungdomsboende, har öppnat enligt beslut i individ- och myndighetsnämnden. Insatsen har kunnat verkställas i Lysekils kommun. Verksamheten förväntas uppnå målet. Kommentarer Nämndsmål Målområde Lärande Resultatet för väntetid försörjningsstöd visar att verksamheten under perioden januariaugusti varit 1.75 veckor och är bättre än uppsatt mål 2 veckor. Verksamheten förväntas uppnå målet. Alla personer som fått beslut om insats särskilt boende har erbjudits lägenhet i SÄBO inom 90 dagar efter beslut under perioden januari-augusti. Verksamheten förväntas uppnå målet med nuvarande antal lägenheter. Målet för 2013 är att antalet anmälningar lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska vara noll, som resultatet var För att förhindra allvarliga missförhållanden eller risk för sådana ska verksamheten enligt, SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, följa individ- och myndighetsnämndens rutin för lex Sarah. Enligt denna rutin ska chefen varje år informera sina medarbetare om skyldigheten att rapportera enligt lex Sarah och göra riskanalyser. I introduktionen av nyanställda ska denna information ingå. Var och en som arbetar inom socialtjänsten är skyldig att medverka i verksamhetens kvalitetsarbete enligt SoL och LSS. Endast två rapporter lex Sarah har kommit in från verksamheten under perioden januari-augusti. Detta låga resultat kan spegla en mycket bra verksamhet eller bristande följsamhet av rutin och skyldighet att medverka i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete samt att rapportera. Frågan kommer att tas upp i socialförvaltningens ledningsgrupp. Målområde Livsmiljö Brukares omdömen - Öppna jämförelser SÄBO kommer enligt nu aktuell uppgift att presenteras i november av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har i år för första gången skickat ut en enkät till alla boende på kommunens SÄBO. Målet är att andelen svarande INDIVID- OCH MYNDIGHETSNÄMND, Tertialrapport nämnd augusti (7)

17 som är mycket nöjda eller ganska nöjda med sitt särskilda boende ska öka i jämförelse med tidigare års resultat. Då fick endast ett urval av de boende besvara enkäten. Brukares omdömen - Öppna jämförelser hemtjänst kommer enligt nu aktuell uppgift att preseteras i november av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har i år för första gången skickat ut en enkät till alla som har hemtjänstinsatser. Målet är att andelen svarande som är mycket nöjda eller ganska nöjda med sin hemtjänst ska öka i jämförelse med tidigare års resultat. Då fick endast ett urval av de som hade hemtjänstinsatser besvara enkäten. Målområde Ekonomi Beslut och utbetalning av försörjningsstöd har under perioden januari-augusti i snitt varit 1008 tkr/månad. Målet för år 2013 är 1045 tkr/månad. Verksamheten förväntas uppnå målet. Av det totala antalet personer (100%) med beslut om hemtjänst och beslut om SÄBO är målet att andelen personer i procent som har beslut om hemtjänstinsatser ska öka och andelen personer i procent som har beslut om SÄBO ska minska.i januari 2013 var andelen personer i procent med hemtjänst 63.3%, i augusti var andelen personer i procent 65%.I snitt motsvarade denna andel 64% under perioden januari-augusti. I augusti var resultatet 65%. Antalet lägenheter i SÄBO har enligt verksamhetsstatistiken under året minskats enligt politiska beslut och på grund av pågående ombyggnad av Stångenäshemmet. Med värdet i januari 2013 som utgång har andelen personer med beslut om hemtjänst i procent ökat i förhållande till andelen personer i procent som har beslut om SÄBO. Verksamheten förväntas uppnå målet. 4 Prestationer och nyckeltal Prestationer/nyckeltal 2012 helår Jan-aug 2013 Prognos helår Lss-boende, köp av plats 2 1,5 1,3 1 Lss, personlig assistans antal timmar Sol-boende, köp av plats 2, Boendestöd, antal timmar Hemtjänst, antal timmar Larm, antal brukare med larm Bostadsanpassning, utbetalt bidrag tkr Färdtjänst, antal med tillstånd Riksfärdtjänst, antal resor Individ och Familjeomsorgen Antal vårddygn Barn o Unga Antal vårddygn Vuxna missbrukare ej eftervård Antal hushåll/mån med försörjningsstöd Notförteckning: 1. Lss-boende. En hemtagning gjord Återstår ytterligare en köpt placering. Hemtagning är inte aktuell. 2. Personlig assistans ligger fn på en låg nivå. Finns ansökningar som kan komma att innebära ökning. 3. Externa köp har kunnat avslutas i två fall sedan Återstår ytterligare två varav en bedöms skulle kunna bo på gruppbostad i Lysekil men plats saknas. 4. Boendestödet ligger i volymutveckling stabilt. Verksamheten bedöms öka över INDIVID- OCH MYNDIGHETSNÄMND, Tertialrapport nämnd augusti (7) N ot

18 tid men årets volymer prognostiseras hålla. 5. Hemtjänstens volymer ligger i nivå med budget trots att neddragningar gjorts utöver vad som prognostiserats för året genom en minskning på Skaftö med 5 platser och 6 platser på Stångenäshememt i samband med ombyggnationen. Neddragning på Kompassan samt hårdare bedömningskriterier för rätt till boende och korttidsvård påverkar också behovet av hemtjänstinsatser. Flera vårdtagare får idag insatser i eget boende som i omfattning är högre än den brytpunkt som beräknats för billigare omsorgsinsatser på ett boende. IMN har beslutat om sänkta schabloner för tid inom hemtjänst. Då dessa genomförts inom resursfördelningen fullt ut sänker detta totala timantalet. En viss volymökning väntas dock under resterande del av året vilket innebär att budgeterad volym inte håller. 6. Antalet larm ökar i takt med ökat kvarboende. Kostnaden för leasing av larm motsvarar i princip den ersättning enskild betalar i avgift. Dock tillkommer kostnad för resursfördelning till hemtjänsten, schablon med 15 minuter per vecka och larm. 7. Bostadsanpassningen ligger i år högre än under motsvarande period föregående år. Ansökningar finns som gör att prognosen under resten av året läggs högre än hittillsvarande förbrukning. Budget beräknas dock hålla. 8. Färdtjänsten ligger på samma kostnadsnivå som under föregående år. Anpassning av kollektivtrafiken innebär att fler kan åka kollektivt även med viss funktionsnedsättning, vilket minskar behovet av färdtjänst. 9. Riksfärdtjänstresorna ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Däremot har kostnaderna ökat väsentligt. Kostnadsökningen väntas fortsätta 10. IFO. Antal vårddygn förväntas sjunka marginellt innevarande år. Satsningen på Ungbo startade i juni och svårigheter att erhålla lägenheter har försenat resultatet. 11. Antal vårddygn för missbrukare har varit ovanligt högt inom tvångsvården 2012/2013. Även fler unga år med mkt avancerat blandmissbruknätdroger samt tung narkotika. 12. Antalet hushåll/mån som erhåller försörjningsstöd. Antalet kan avläses manuellt månadsvis.på årsbasis bör antal månader hushållen är aktuella tillföras. Allt fler hushåll är långtidsberoende (mer än 9 månader) av försörjningsstöd 5 Investeringsuppföljning Investering Budget 2013 Utfall t o m perioden Prognos Avvikelse budgetprognos Verksamhetssystem -1,7-1,3-1,7 0,0 Summa -1,7-1,3-1,7 0,0 INDIVID- OCH MYNDIGHETSNÄMND, Tertialrapport nämnd augusti (7)

19 Budget 2014 samt Plan nämnd version 2 Individ- och myndighetsnämnd

20 Innehållsförteckning 1 Allmän verksamhetsbeskrivning Resultatbudget Ram, ramförändring samt åtgärder Verksamhetsförändringar och konsekvensanalys Målarbete Enheternas bidrag till KF-mål Lärande Livsmiljö Ekonomi Näringsliv Enheternas egna mätbara mål Investeringsäskanden Plan Bilagor Bilaga 1: Tjänsteskrivelse Bilaga 2: Volymuppgifter Individ- och myndighetsnämnd, Budget 2014 samt Plan nämnd version 2 2(10)

21 1 Allmän verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Nämnden ansvarar för myndighetsutövning som gäller äldre och funktionsnedsatta. Den enskildes behov bedöms och insatser kan beviljas enligt Socialtjänstlagen(Sol) och lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (Lss). Inom avdelningen handläggs dessutom ansökningar enligt färdtjänstlagen och riksfärdtjänstlagen. Bostadsanspassningsbidrag handläggs enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. I denna del säljer förvaltningen handläggarsinsats även till Sotenäs och Munkedals kommuner. Även myndighetsutövning enligt alkohollagstiftningen handläggs inom denna avdelning. Alkoholhandläggartjänst säljs även till Munkedals kommun. Avdelningen ansvarar även för avgiftsuttag inom hela socialtjänstområdet. De insatser som avdelningen beslutar om överlämnas till bl.a. vård- och omsorgsnämnden för verkställighet. Det förekommer även att insatser som köps av annan utförare. Individ- och familjeomsorgen har till uppgift att, i enlighet med Socialtjänstlagen, ge socialt stöd till enskilda och familjer där det generella välfärdssystemet inte räcker till. Särskilt prioriteras barn, ungdomar, familjer och människor med missbruk. Insatserna är individuellt bedömda och utformade med syfte att främja aktivt deltagande i samhällslivet. Verksamheten handlägger även ärenden som berörs av tvångslagstiftning, Lagen om Vård av Unga (LVU) och Lagen om Vård av Missbrukare (LVM) Familjerättslig utredning/ handläggning, med ansvar för Munkedals, Tanums och Lysekils kommun, familjerådgivning, faderskapsutredning, samt budgetrådgivning ryms också inom verksamheten. Inom Individ- och familjeomsorgen ryms också ansvaret för mottagande av flyktingar efter etablering, samt emottagandet av ensamkommande barn/ungdomar med både asyl och permanent uppehållstillstånd (PUT). 2 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 N o t Intäkter 16,8 11,2 22,4 15,9 Personalkostnader -30,9-32,9-33,6-33,1 Övriga kostnader -104,9-103,4-109,4-100,8 Kapitalkostnader -0,1-0,3-0,3-0,3 Resultat -119,1-125,4-120,9-118,3 Noter till resultatbudget Resultat per verksamhet/enhet/avdelning Verksamhet Utfall 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Tillståndsverksamhet -0,9-0,1-0,5 0 1 Gruppboende, köp av plats 2,8 2,8 2,5 2,4 2 N ot Individ- och myndighetsnämnd, Budget 2014 samt Plan nämnd version 2 3(10)

22 Verksamhet Utfall 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Elevhem 0,1 0,3 0,2 0,3 3 Personlig assistans Lss 3,2 4,2 3,3 3,3 4 Ledsagarservice Lss 1,6 2,2 1,5 1,5 5 Avlösarservice i hemmet, Lss 0,7 1,0 0,7 0,7 6 Korttidsvistelse utanför hemmet, Lss 3,0 4,0 1,5 2,3 7 Hemtjänst 40,4 43,0 43,5 44,7 8 Betalningsansvar 0,01 0,2 0,05 0,05 9 Färdtjänst 1,7 2,2 1,9 2,0 10 Riksfärdtjänst 0,5 0,5 0,6 0,6 11 Vårdkostnader institution barn o unga 11,7 10,9 11,9 7,5 12 Vårdkostnader vuxna missbruk 1,9 2,0 2,4 2,5 13 Försörjningsstöd vuxna 12,4 11,8 12,2 10,1 14 N ot Noter till resultat per verksamhet 1. Verksamheten är till fullo finansierad av tillsynsavgifter samt genom avtal med Munkedals kommun. 2. En hemtagning har skett Återstår en vårdtagare där bedömningen är att behov av fortsatt köp finns. Kan bli aktuellt med ytterligare behov men detta har inte medräknas. 3. Elevhem varierar i kostnad. 1-2 placeringar årligen i samband med skolgång på annan ort. 4. Personlig assistans Lss. Budget beräknas kunna minskas till prognos I dagsdagsläget finns dock ansökningar som kan innebära ytterligare behov. 5. Budget 2014 utifrån prognos Budget 2014 utifrån prognos Budget kan minskas då individärende avslutat. 8. Beräknas med en ökning med anledning av minskat antal platser i säbo med ca.6100 tim (10 tim/vecka och plats à 291 kr.) Nya schabloner kan dra ner volymerna något. 9. Betalningsansvar. Målsättning är att kommunen inte skall ha någon kostnad för detta utan anpassa organisationen så att hemtagning kan ske i samtliga ärenden. 10. Fortsatt anpassning till bättre handikappanpassning av allmänna kommunikationsmedel. Budget 2014 anpassad efter prognos Efterfrågan på Riksfärdtjänst ökar. Kommunen har snäva begränsningar för färdtjänsten vilket kan bidra till att fler måste söka riksfärdtjänst för att förflytta sig inom regionen. Anpassar budget 2014 till prognos Vårdkostnaden förväntas sjunka p.g.a. uppstart av Ungbo. I budgetbeloppet ingår Ungbo samt institutionskostnader. 13. Tendensen är att missbruket av tung narkotika, nätdroger mm sker i allt tidigare åldrar och detta ger kostnader för vård som inte kan bedrivas på hemmaplan. Kostnaderna för tvångsvård som oftast initieras av läkare vid NÄL har varit ovanligt hög under Här planeras arbete med förebyggande insatser. 14. Nivån för försörjningsstödet har under legat förhållandevis stilla. Eftersom ökning om 1,3 mnkr har lagts in i budgeten för verksamheten gällande samarbetet mellan förvaltningen, AME och AF har budget här sänkts med 1,7 mnkr i förhållande till budget Individ- och myndighetsnämnd, Budget 2014 samt Plan nämnd version 2 4(10)

23 3 Ram, ramförändring samt åtgärder Förändring nämndens budgetram Nämnd Budget 2013 Budget 2014 Ramförändri ng Individ- och myndighetsnämnd 125,4 118,3-7,1 Ramförändring Budget 2014 Satsningar/åtgärder Minskade institutionskostnader -3,4 1 Minskat försörjningsstöd -1,9 2 Missbruksvård LVM -0,2 3 Personlig assistans LSS -0,9 4 Ledsagarservice -0,7 5 Summa Mnkr -7,1 N ot Noter åtgärder Start av ny verksamhet - Ungbo. 2. Samarbete med AME samt anställning av handläggare under 2013 förväntas minska kostnaderna för denna verksamhet. 3. Utbildningsinsatser inom missbruksinsatser. 4. Minskning av timmar under Budget sänks till prognosnivån. 5. Minskning av timmar under Budget sänks till prognosnivån. Prognostiserat underskott 2013 Nämnd Budget 2013 Prognos 2013 Prognostiser at underskott Individ- och myndighetsnämnd 125,4 129,9 4,5 IMN prognostiserar ett överskott jmf med budget Åtgärder budget i balans 2013 Åtgärder för budget i balans 2013 Mnkr N ot Summa Noter åtgärder Verksamhetsförändringar och konsekvensanalys Prestationer/nyckeltal Prestation/nyckeltal (volymer) Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Volymföränd r N o t Individ- och myndighetsnämnd, Budget 2014 samt Plan nämnd version 2 5(10)

24 Prestation/nyckeltal (volymer) Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Volymföränd r Lss-boende, köp av plats 2 1,2 1-0,2 1 Lss, barn ungdom köp av plats 1 1 1,5 +0,5 2 Lss, personlig assistans, timmar Hemtjänst, antal timmar Försörjningsstöd, tkr Institutionsvård barn och unga, tkr Missbruk Arbete övr vuxna Noter till verksamhets- och volymförändringar Notförteckning: 1. Lss boende köp av plats. En hemtagning gjord under Förutsätter att nytt boende skapas på hemmaplan. 2 beslut finns som fn inte verkställs. Ytterligare ansökningar väntas då det tillkommer ungdomar som slutar skolan våren Nytt boende hanteras inom VON. 2. Barn-ungdom. Köp av terminsplacering i samband med skolgång på annan ort. 3. Lss, antal timmar. Ligger fn lågt. Budget läggs i förhållande till prognos Hemtjänsttimmar. Ökning med anledning av färre boendeplatser, 5 färre platser under 2013 (Gullvivan) och 10 platser från 1/ Översyn av schablonnivåer har gjorts som förväntas sänka antalet timmar. 5. Försörjningsstödet minskas i budget med 1900 tkr. Förväntat resultat 2013 är ca tkr. Under 2013 har inte antalet försörjningsstödstagare nämnvärt ökat i antal, däremot har fler hushåll haft försörjningsstöd allt fler månader per år. Särskild bevakning sker under Se även not Institutionsvård barn och unga samt Ungbo, särskild satsning för att minska institutionskostnaderna. Insatser genom att Ungdomspolitiska handlingsprogrammet genomförs kan det också ge förstärkning av det förebyggande arbetet. 7. Kostnaderna för missbruksvård sänks med 200 tkr jämfört med budget Satsning på utbildning inom verksamheten förväntas ge minskade kostnader. 8. Budgeten för arbete för vuxna ökar med 1300 tkr. Tillsammans med AME och AF utformas idag ett alternativ till passivt försörjningsstöd genom lönebidragsanställningar. Kostnad 2013 beräknas till ca 1900 tkr. N o t Konsekvensanalys 3. Under 2013 visar prognosen för personlig assistans att timmarna ligger på en låg nivå Med anledning av det har dessa volymer sänkts i förslag till budget 2014, i jämförelse med budget Budgeterad nivå täcker de nivåer som finns i beslut i oktober Tillkommer ytterligare beslut finns inte finansiering för detta. 3 ansökningar finns under hösten 2013 där utredning pågår. Detta är lagstadgad verksamhet. 4. Med färre platser behöver hemtjänsttimmar öka och hemtjänstinsatserna stärkas upp. Särskilda team behövs för att ta hand om de med demensproblematik och de med palliativ vård. Hemtjänsttimmarna behöver särskilt bevakas Inför 2014 kommer arbetet med Försäkringskassan att intensifieras, bl. a. genom att Individ- och myndighetsnämnd, Budget 2014 samt Plan nämnd version 2 6(10)

25 försöka finna alternativ till de ca 40 hushåll som uppbär försörjningsstöd p.g.a. saknad av sjukpenning. För att kunna leva upp till de förväntningar som skapas genom en minskning av försörjningsstödet under 2014 är det av vikt att förstärkt tjänst inom försörjningsstödet finns kvar. 6. Enligt gällande lagstiftning är kommunen skyldig att agera till skydd för barn och unga som misstänks fara illa. För att uppnå en situation där så få barn/ungdomar far illa måste hela kommunens resurser arbeta mot samma mål; att förebygga och stödja barn/ungdomar och föräldrar. Budgeten för institutionsplacerade barn är justerad betydligt vilket innebär att eventuella åtgärder kan behöva vidtas tidigt under 2014, 7. Även inom missbruksarbetet gäller lagstiftarens krav på att stöd till missbrukare måste ges genom skyndsam handläggning och bedömning. Då allt fler unga missbrukare finns i åldersgruppen år och då drogerna i denna grupp allt oftare hämtas via nätet är gruppen högprioriterad. Inom missbruksvården ingår också insatser enligt LVM (tvångsvård). Denna typ av vård kan nämnden inte påverka genom att föreslå annan typ av insats. Budgeten för tvångsvården bygger på placering av en person per år. Uppstår ytterligare behov av placering enligt LVM ryms inte detta inom lagd budget. Särskild bevakning behöver genomföras Målarbete Enheternas bidrag till KF-mål Lärande Mål Indikator Utfall Information och kommunikation ska samordnas och stärkas internt och externt inom hela koncernen Sjukfrånvaro < 5 % Antalet vårddagar på institution för barn och unga skall minska 9 Nyhetsbrev per år skickas ut till alla anställda inom förvaltningen Antal sjukskrivna Antal dagar enligt beslut om institutionsvård för barn och unga Livsmiljö Mål Indikator Utfall Ekonomi Mål Indikator Utfall Ett positivt resultat i enlighet med budgetbeslut Rapport budgetavvikelse Näringsliv Mål Indikator Utfall Andelen sysselsatta i åldersgruppen år skall Antal samarbetsavtal i Individ- och myndighetsnämnd, Budget 2014 samt Plan nämnd version 2 7(10)

26 Mål Indikator Utfall öka enskilda ärenden med AF 5.2 Enheternas egna mätbara mål Mål Indikator Utfall Lärande Ekonomisk, social trygghet Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut om försörjningsstöd, medelvärde 17 Lärande Social trygghet Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 22 Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Antal anmälningar lex Sarah 0 Antal avvikelser tjänstegaranti försörjningsstöd: Vi lovar dig att du inom två veckor från det du först var i kontakt med individ- och familjeomsorgen avseende ekonomiskt bistånd ska få tid för nybesök. Antal avvikelser tjänstegaranti biståndshandläggning äldreomsorg och funktionsnedsättning: Vi lovar att vi tar personlig kontakt med dig inom fem arbetsdagar efter det att din ansökan har kommit till oss. Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel % Ej återaktualiserade ungdomar år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel % Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel % Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut om försörjningsstöd, medelvärde Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel % Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning för vuxna med missbruksproblem Individ- och myndighetsnämnd, Budget 2014 samt Plan nämnd version 2 8(10)

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde tisdagen den 10 december 2013, kl 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde tisdagen den 15 oktober 2013, kl 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 21 augusti 2014, kl. 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE BILAGA Förslag,

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4

Läs mer

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar

Läs mer

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017 Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet

Läs mer

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 2018-04-26 Vård- och omsorgsnämnden Mahria Persson Lövkvist Telefon 08 555 010 50 Mahria.persson.lovkvist@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 Förvaltningens förslag

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-12-07 Sida 1(1) Vård och omsorg Kenneth Lindhe 0479528233 kenneth.lindhe@osby.se Budgetuppföljning 2018 Dnr VON/2018:34 042 Vård och omsorg förslag till Vård och omsorgsnämnden

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017 Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen oktober 2017 Socialförvaltningen per oktober 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 141 463-164 463-23

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET

Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET Innehållsförteckning Delårsrapport 2018...3 Driftredovisning...3 Sammanfattning...3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet...3 Helårsprognos...3 - Prognos...3 - Åtgärder

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210

Läs mer

Ramförändringar i budget Vård- och omsorgsnämnden

Ramförändringar i budget Vård- och omsorgsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2018-05-15 Percy Carlsbrand Ekonomichef 08-555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 - Vård- och omsorgsnämnden KS/2018:265 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017 Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen november 2017 Socialförvaltningen per november 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 156 340-181

Läs mer

Uppföljningsrapport, november 2018

Uppföljningsrapport, november 2018 Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017

Läs mer

Åtgärder för budgetutfall i balans

Åtgärder för budgetutfall i balans TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-05-20 Dnr OAN.2014.85 Sektor arbete, trygghet och omsorg Handläggare: Lisbeth Tilly Titel: Sektorchef Tel: 0303-330917 E-post: lisbeth.tilly@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

Omsorgsverksamhet. Bakgrund. Framtiden. Invånarjämförelse. Övergripande nyckeltal

Omsorgsverksamhet. Bakgrund. Framtiden. Invånarjämförelse. Övergripande nyckeltal 21,2 21,8 22,2 18,5 19,9 2,9 17, 17,1 17,3 17,4 18,7 17,5 2,9 21,3 22,1 Omsorgsverksamhet Bakgrund Vi är fem kommuner i norra Bohuslän Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum som sedan flera år

Läs mer

Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00

Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00 1/22 Individ- och myndighetsnämnden Allmänna ärenden Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, Sid 1 (5) 2019-02-18 Dnr 18ON63 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december Resultaträkning

Läs mer

101 KS2019/198. Begäran från socialnämnden om tilläggsanslag. Sida 1 av 5. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

101 KS2019/198. Begäran från socialnämnden om tilläggsanslag. Sida 1 av 5. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 av 5 101 KS2019/198 Begäran från socialnämnden om tilläggsanslag Beslut s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige bifaller socialnämndens äskande med 5,2 mnkr. Finansiering av tilläggsanslaget

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2015

Ekonomisk rapport efter maj 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-06-08 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Ekonomisk rapport efter juli 2015

Ekonomisk rapport efter juli 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2016

Ekonomisk rapport efter maj 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-06-03 SN 2015/0525.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2016 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Tisdagen den 27 november 2018 kl. 9.00, i

Tisdagen den 27 november 2018 kl. 9.00, i 2018-11-20 Sid 1/3 KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA SOCIALNÄMNDEN Tid och plats: Tisdagen den 27 november 2018 kl. 9.00, i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Ordförande: Sekreterare: Ricard

Läs mer

Bilaga 2, SN 145/2018 Sida 1 av 8. Verksamhetens nyckeltal

Bilaga 2, SN 145/2018 Sida 1 av 8. Verksamhetens nyckeltal Sida 1 av 8 Verksamhetens nyckeltal Socialnämnden, 3 Sida 2 av 8 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Statistik... 3 2 Sida 3 av 8 1 Sammanfattning Utredningstid över fyra månader på BoU fortsätter

Läs mer

Uppföljningsrapport, oktober 2018

Uppföljningsrapport, oktober 2018 Uppföljningsrapport, oktober 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos oktober månad, socialnämnden: -5 mnkr (-6 mnkr) (Prognos inom parentes

Läs mer

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL Socialnämnden UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Avstämning budget 2015

Avstämning budget 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2016

Ekonomisk rapport efter oktober 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-11-09 SN 2015/0525.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2016 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

1 (6) Delårsrapport Socialnämnden. Datum Delårsrapport Socialnämnden Tertial

1 (6) Delårsrapport Socialnämnden. Datum Delårsrapport Socialnämnden Tertial Delårsrapport 1-2016 1 (6) Socialnämnden Datum 2016-05-13 Delårsrapport 1-2016 Socialnämnden Tertial 1 2016 2 (6) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Socialnämndens resultat efter 4 månader visar ett

Läs mer

Uppföljningsrapport, april 2018

Uppföljningsrapport, april 2018 Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.

Läs mer

Dagordning Anpassning av platser inom särskilt boende Trygg hemgång MAS i Lysekil sommaren 2013 Samverkansgruppens protokoll. Innehållsförteckning

Dagordning Anpassning av platser inom särskilt boende Trygg hemgång MAS i Lysekil sommaren 2013 Samverkansgruppens protokoll. Innehållsförteckning Dagordning Anpassning av platser inom särskilt boende Trygg hemgång MAS i Lysekil sommaren 2013 Samverkansgruppens protokoll Innehållsförteckning 2 3 12 17 18 Vård- och omsorgsnämnden kallas till extrasammanträde

Läs mer

Sekreterare Eric Styffe

Sekreterare Eric Styffe Datum: kl 10:00 Plats: Socialkontoret, Gullspång Ordförande Per-Arne Brandberg Sekreterare Eric Styffe Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Ekonomisk månadsrapport för november 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16

Läs mer

Sammanträdestid: kl Ajournering kl Tjänstemän:

Sammanträdestid: kl Ajournering kl Tjänstemän: Socialnämnden 2017-12-13 1/16 Sammanträdestid: 2017-12-13 kl. 9.00 13.30 Ajournering kl. 11.55-12.20 Lokal: Tjänstgörande ledamöter och ersättare: Ricard Söderberg (S), ordförande Ronny Hammargren (LP),

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den

Läs mer

Uppföljningsrapport per april 2018

Uppföljningsrapport per april 2018 Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen -Bedömningen är att beslut är välgrundade och korrekta

Läs mer

Nils Olof Bengtson (M), ordförande Britt Lindgren (C) Birgitta Granström (S) Stellan Welin (S) Mathias Bruno (M) Anne Johansson (L) Lena Linke (MP)

Nils Olof Bengtson (M), ordförande Britt Lindgren (C) Birgitta Granström (S) Stellan Welin (S) Mathias Bruno (M) Anne Johansson (L) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 14.00. Ajournering kl. 13.45-13.50. Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande Britt Lindgren (C) Birgitta Granström (S) Stellan Welin (S) Mathias

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

KOMMUN KONTORET FOR HALSA VARD OCH OMSORG

KOMMUN KONTORET FOR HALSA VARD OCH OMSORG Uppsala KOMMUN KONTORET FOR HALSA VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-11-10 NHO-2013-0198.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per oktober 2014 Förslag

Läs mer

Information Konsekvensbeskrivning om socialnämnden inte tillförs 36 Mkr i Mål- och resursplan

Information Konsekvensbeskrivning om socialnämnden inte tillförs 36 Mkr i Mål- och resursplan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2016-05-19 5 (xx) Dnr SN 2015/192 Information Konsekvensbeskrivning om socialnämnden inte tillförs 36 Mkr i Mål- och resursplan 2017-2021 Sammanfattning Socialnämndens

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Omsorgsverksamhet Invånarjämförelse, invånare 1 nov 2013 Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum

Omsorgsverksamhet Invånarjämförelse, invånare 1 nov 2013 Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum Omsorgsverksamhet Bakgrund Vi är fem kommuner i norra Bohuslän Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum som sedan flera år tillbaka årligen gör jämförelser av nyckeltal. Jämförelser syftar till

Läs mer

MÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN

MÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN SOCIALNÄMNDEN UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden kallas till extrasammanträde måndagen den 4 november 2013, kl 8.30 12.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE BILAGA

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

Utskottskansliet, direktjustering. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Anna Elmqvist

Utskottskansliet, direktjustering. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Anna Elmqvist 1(40) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12.10 Beslutande Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) ordförande Anders Gustafsson (KD) Lars-Eric Andersson (C) Birgitta Eklund

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Innehållsförteckning Dagordning Ekonomiskt utfall/tertialrapport Delredovisning/budgetanpassning 2013 Budget 2014 - Plan 2015-2016 Förfrågningsunderlag LOV, boendestöd Rutiner för handläggning och dokumentation

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.

realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras. socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad samt

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Uppföljningsrapport, september 2017

Uppföljningsrapport, september 2017 Ekonomiskt utfall Socialnämndens utfall och prognos redovisas i dokumentet Delårsbokslut mål och ekonomi augusti 2017. Verksamhetsvolymer exklusive ensamkommande barn Antal klienter med pågående aktivitet

Läs mer

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-10-26 108 Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga SOC 2017/249 Beslut 1. ställer sig bakom förvaltningens förslag om att det tillfälliga kommunbidraget ska tillkomma

Läs mer

Nytt särskilt boende för äldre KS/2018:456

Nytt särskilt boende för äldre KS/2018:456 2018-10-08 Maria Frykegård Nämndsekreterare Telefon 08-555 010 08 maria.frykegard@nykvarn.se Nytt särskilt boende för äldre KS/2018:456 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Torsö kl. 08:30-10:50 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande May-Brith Jansson (C) ledamot Jan Hallström

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou-Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Uppföljningsrapport, juli 2018

Uppföljningsrapport, juli 2018 Uppföljningsrapport, juli 018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos juli månad, socialnämnden: - mnkr (-11 mnkr) Efter juli månad visar

Läs mer

Synpunkter på föreslagna budgetramar 2020 för Socialnämnden

Synpunkter på föreslagna budgetramar 2020 för Socialnämnden Sida 1 av 7 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Marja Hedin Kvalitets- och utvecklingschef 2019-04-15 SN-2019/145 Socialnämnden Synpunkter på föreslagna budgetramar 2020 för Socialnämnden SN-2019/145

Läs mer

Kommunkontoret, Silen, den 26 februari kl

Kommunkontoret, Silen, den 26 februari kl 1(13) Stöd och omsorgsnämnden Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Silen, den 26 februari kl13.00-15.30 Ledamöter Rolf Emanuelsson, FP, ordf Lotta Wignell, C Margareta Bryntesson, M Margareta Nilsson,

Läs mer

Ekonomirapport efter juli 2014

Ekonomirapport efter juli 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-08-11 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomirapport efter juli 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ekonomirapport

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-SEPTEMBER 2017 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Extra ärende till kommunstyrelsens kallelse

Extra ärende till kommunstyrelsens kallelse KALLELSE KOMMUNSFÖRVALTNINGEN 2018-06-18 Extra ärende till kommunstyrelsens kallelse 2018-06-20 Beteckning Ärende till kommunstyrelsen 1. Ärende Avslutande av uppdrag om samverkan inom räddningstjänsten

Läs mer

Uppföljningsrapport, augusti 2017

Uppföljningsrapport, augusti 2017 Efter juli månad visar prognosen för socialnämnden på ett negativt resultat. Under sommarmånaderna har kostnader inom verksamhetsområde Vuxen ökat. Det är främst kostnader för vård av missbrukare enligt

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden

Månadsrapport. Socialnämnden Månadsrapport Socialnämnden 2013-04-17 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd Socialnämnden Enligt Planeringsdirektiv 2013 med plan för 2014-2015 anges i den övergripande driftbudgeten att socialnämnden

Läs mer

PROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärd Plats och tid Årydssalen, klockan 13: Ajournering kl

PROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärd Plats och tid Årydssalen, klockan 13: Ajournering kl Sida 1(16) Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15 16.00. Ajournering kl. 14.45 15.00. Beslutande Ulla Sandgren Ordförande (S) Tommy Persson 1:e vice ordf (S) Britt Karlsson Ledamot (SD) Ankie Boklund

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport maj 2017

Ekonomisk månadsrapport maj 2017 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Dnr 1.2.1-157/2017 Sida 1 (9) 2017-06-09 Handläggare: Anna Ganning Hallendorff 08 508 18 057 Till Farsta stadsdelsnämnd 2017-06-15 Ekonomisk månadsrapport

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Ekonomisk rapport efter mars 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-09-14, kl 0900-1530 ande Anne Niska, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Owe Pekkari, S Ann-Sofi Larsson, V Marianne

Läs mer