I N N E H Å L L. Året i korthet Ordförande har ordet Kommundirektören har ordet... 07

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07"

Transkript

1 Årsredovisning

2

3 I N N E H Å L L Året i korthet Ordförande har ordet Kommundirektören har ordet FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Ekonomisk analys Koncern Medarbetare Folkhälsa Miljö Framtidens Väsby stad Organisation Kommunstyrelsen Produktionsutskottet, Väsby Välfärd Stöd- & Processutskottet Barn- och utbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Social- och äldrenämnden Familjerättsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Tekniska nämnden Byggnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden FINANSIELLA RAPPORTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Noter kommun Noter koncern Tillämpade redovisningsprinciper Driftredovisning Investeringsredovisning Revisionsberättelse Revisorernas verksamhetsredogörelse

4 ÅRET I KORTHET Viktiga händelser under året Bostadsbyggandet tog fart 65 Under året lades grunden för att nå målet på 300 nya bostäder varje år. Kommunen hade vid årets slut en planberedskap på bostäder som inletts med förändringen av kvarteret Messingen med bland annat 150 nya bostäder. sid 65 Fler dialogmöten 9 Kommunens dialogmöten har blivit ett uppskattat sätt för medborgarna att ta del av kommunens byggplaner i ett tidigt skede. I öppna diskussioner kan företagare och privatpersoner få information om och vara delaktiga i Väsbys framtida utveckling. Målet är satt 9 I juni fastställde kommunfullmäktige en Målbild med utökat byggande, ekonomin i balans, en organisation anpassad efter omställningsbehov och demografiska förutsättningar. sid 28 sid 31 Väsby där färgstarka människor möts 10 Under året etablerades Väsby Stad som ett samlande namn för de värden som finns inbyggda i den geografiska platsen Väsby. Det är ett varumärke som alla som bor och verkar i Väsby kan använda. Ett tryggare Dragongården 19 Äldreboendet Dragongården i centrala Väsby har genomgått en omfattande ombyggnation under. 42 nya Trygghetslägenheter har producerats för att förenkla vardagen för de boende. Effektivare miljöarbete 28 Ett miljöledningssystem har införts för att möjliggöra miljöcertifiering enligt ISO år Projektet Klimatavtal Väsby har tagits fram i samverkan med kommunens näringsliv och föreningsliv för att skapa en åtgärdsplan för att minska energiförbrukningen. Messingen en helt ny stadsdel 31 I det gamla industrikvarteret Messingen har vi börjat bygga Upplands Väsby Nya Gymnasieskola. Här finns också visioner om 150 nya bostäder, ett nytt kulturhus och ett levande stationsområde. Årsredovisning Upplands Väsby kommun

5 ÅRET I KORTHET sid 31 sid 35 Visionen om ett levande stationsområde 31 Tankarna kring det nya stationsområdet har tagit fart på allvar. Flera olika arkitektförslag har inkommit och ur dessa kommer kommunen att presentera en ny detaljplan vid årsskiftet 2010/2011. sid 56 Samlad trygghet i ett hus 35 I slutet av invigdes Trygghetens Hus för att skapa en säker och trygg miljö för Väsbyborna. Det är gemensam plats där man samlat kommunens samtliga trygghetstjänster. Förutom den nya närpolisstationen återfinns här bland annat även brottsofferjour, Arbetsförmedling, Försäkringskassa och AB Väsbyhem. Fokus på kunderna 32 Under året har en ny organisation byggts upp för att skapa ett större kundfokus på välfärdstjänsterna. Genom bildandet av Väsby Välfärd skapas en tydlig väg till kommunal service med helhetssyn samtidigt som det nya Kundvalskontoret säkerställer kvalitet, finansiering och valfrihet. Nya moderna Vilundabadet 56 Under hösten invigdes det nya Vilundabadet, en av Sveriges modernaste bad- och friskvårdsanläggningar. Här finns alltifrån äventyrsbad till fräscha grupp- och gymträningslokaler, vilket gör det enkelt för hela familjen att hitta ett varierat och lustfyllt sätt att motionera. Årsredovisning Upplands Väsby kommun

6 ORDFÖR ANDE HAR ORDET Väsby bygger för framtiden Kommunens ekonomi har varit hårt ansträngd under året som en följd av finanskrisen, vilket har ställt stora krav på våra medarbetare. Jag är oerhört stolt över att vi lyckades nå ett plus vid årets slut trots en reduktion av kommunens intäkter på 65 miljoner kronor. Det har vi till stor del Väsbyborna att tacka för. Under det gångna året har vi fortsatt anpassningen för en utökad valfrihet och mångfald för våra medborgare. Andelen av välfärdstjänster som produceras i egen regi har förändrats radikalt de senare åren. Ett ökat antal skol- och hemtjänstföretag har gett en ökad valfrihet för innevånarna i kommunen, vilket har uppskattats överlag. Vi är även nöjda över att ha lyckats skapa en förbättrad dialog med Väsbyborna genom fler öppna dialogmöten. Här har medborgarna kunnat ta del av planer och utvecklingsmöjligheter inom flera områden tidigt i processen innan konkreta förslag tagits fram, vilket fått ett bra bemötande. Vi har kommit i kapp med bostadsbyggandet och det är med tillförsikt vi ser på framtiden. Upplands Väsby är en attraktiv kommun att bo i och vi strävar därför efter att erbjuda ett bra, välskött och tryggt boende för allt fler. Målet är att bygga 300 nya bostäder varje år vilket vi ser som realistiskt. Under revs det gamla industriområdet Messingen och här växer nu ett nytt och modernt samhälle fram. Det omfattar 150 nya bostäder, ett nytt gymnasium och ett nytt kulturhus. Ett annat uppmärksammat projekt är bygget av nya Vilundabadet, till en bad- och friskvårdsanläggning i absolut toppklass. Ytterligare en viktig satsning under har varit ombyggnationen av äldreboendet Dragongården. Syftet att skapa ett tryggare boende för våra äldre har uppskattats och ligger helt i linje med vår verksamhet som helhet. För att få medborgarna att känna sig säkrare har vi tillsammans med polisen och socialkontoret öppnat trygghetens hus, där det finns ny närpolisstation, fältarbetare vilket har ökat tryggheten radikalt. Poliserna är mer synliga vilket har resulterat i att klotter och annan vandalisering närapå har halverats i kommunen, vilket vi självfallet ser som oerhört positivt. Under året har vi som vanligt fokuserat på våra kärnverksamheter, utbildning och omsorg av barn, unga och äldre. Det här är ett arbete som kräver ständig förbättring och utveckling. Vi tror och hoppas att den nya gymnasieskolan som ska invigas hösten 2011 ska kunna bidra till att höja utbildningsnivån. Jag måste dessvärre erkänna att elevernas skolresultat inte nått upp till den nivå vi önskat under. Målsättningen är att alla elever ska vara behöriga att komma in på gymnasieskolan. Dit har vi inte kommit än, men det är en förändring som inte görs över en natt. Upplands Väsby är på rätt väg och vi ser ljust på framtiden. Jan Holmberg, kommunstyrelsens ordförande (M) Fakta om Upplands Väsby Fem år i nyckeltal Folkmängd per 31/ Skattesats kommunen, % 19,58 19,58 19,58 19,38 19,18 Skattesats kommun och landsting, % 31,85 31,85 31,85 31,48 31,28 Årets resultat, mkr 11,9 24,9 45,5 43,3 6,1 Nämndernas bruttokostnad, mkr Nämndernas resultat, mkr 18,4 15,6 20,0 15,7-24,9 Investeringar, mkr 70,7 87,1 84,8 184,8 405,6 Soliditet, % Soliditet inklusive ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser, % Antal anställda (månads-, tim- och visstidsanställda) Årsredovisning Upplands Väsby kommun

7 kommundirektören HAR ORDET Startade tufft men slutade på plus Nydaningar, beredskap för byggande av nya bostäder, miljöarbete, mångfald, valfrihet men framför allt sparsamhet präglade Upplands Väsby kommun under. Vid ingången av kunde vi inte förutse effekterna av lågkonjunkturen. Det är fantastiskt att vi har nått ett litet plus. Det är oerhört bra inför fortsättningen av 2010 och 2011 som blir det svåraste året. Trots en minskning av ekonomin med 65 miljoner kronor nådde kommunen ett plusresultat på 6,1 miljoner kronor. Under första kvartalet förlorade kommunen en dramatisk summa pengar i minskade skatteintäkter. Kommunledningen utarbetade då Målbild 2012, ett 5-punktsprogram för att hantera den svåra ekonomiska situationen. Kommundirektör Björn Eklundh vill lyfta fram att kommunen under lade grunden till en planberedskap som innebär att 300 nya bostäder ska kunna byggas varje år, vilket är målet sedan 10 år. Kommunen har ambitionen att invånarantalet ska öka med cirka 1,2 % per år vilket är i paritet med länet i övrigt. Vi behöver fler invånare och vi har kapacitet att välkomna många fler nya Väsbybor. Vid årets slut hade vi en planberedskap på drygt bostäder. Alla som jobbar med frågorna har gjort ett fantastiskt jobb. Vi har också startat konkreta nydaningar i kommunen. De inleddes med rivningen av kvarteret Messingen. Där ligger nu grunden till Väsby Nya Gymnasium. Här ska också bostäder byggas centralt i stadsmiljö. Under året invigdes även kommunens badanläggning Vilundabadet. Ett målmedvetet miljöarbete har bedrivits i hela organisationen. I flerårsplanen gav fullmäktige uppdraget att införa miljöledning i hela kommunen enligt ISO Efter tre års målmedvetet och hårt arbete var miljöledningen införd vid års utgång. Andra viktiga frågor under året när det gäller klimat och miljö är de klimatavtal som träffats mellan kommunen och ett relativt stort antal företag. Under 2010 kommer också Upplands Väsby kommun att miljöcertifieras. Förändringsresan fortsatte under och enligt kommundirektör Björn Eklundh har det placerat kommunen i en helt ny kontext. Efter tre års målmedvetet omstruktureringsarbete med inriktning på mångfald och valfrihet för Väsbyborna, kan vi nu konstatera att cirka hälften av de mjuka verksamheterna förskola, skola och äldreomsorg drivs av andra företag vid sidan av kommunens egen regiverksamhet. Ett stort antal företag har etablerats inom dessa verksamheter. Många av dem är lokalt bildade och ägarledda. Parallellt med detta har vår egen regiverksamhet, Väsby Välfärd, byggts upp som det utvecklingskraftiga kommunala alternativet. När kommundirektör Björn Eklundh blickar framåt ser han en fortsatt utveckling Förändringsresan placerar kommunen i en ny kontext där privata aktörer och kommunen levererar välfärdstjänster sida vid sida. för ökat byggande så att fler invånare och fler företag kan söka sig till Väsby. Under 2010/2011 kommer ett flertal nya bostadsprojekt igång; kvarteret Messingen, Östra Fresta By och Brunnby Park. Även systemet med mångfald i verksamheterna är en stor utmaning framöver. Det blir viktigt att säkerställa mångfalden och ersättningsmodellerna för de kommunalt finansierade tjänsterna. En fortsatt stram hållning när det gäller ekonomin är nödvändig. Mycket tyder på att det är en bra bit kvar innan den kommunala ekonomin har återhämtat sig från finanskrisen. Kommundirektör Björn Eklundh med Tim vid byggskylten som visar Väsby Nya Gymnasium och Kvarteret Messingen. Foto: Upplands Väsby Årsredovisning Upplands Väsby kommun 7

8

9 FÖRVALTNINGSBER ÄTTELSE Väsbys resa mot framtiden Mot bakgrund av behovet av förändring och utveckling i kommunen samt det ekonomiskt ansträngda läget med anledning av lågkonjunkturen beslutade kommunfullmäktige i juni om en målbild för 2012 med fokus på kundnyttan. Målbild 2012 Upplands Väsby är i kapp med bostadsbyggandet och 300 lägenheter byggs varje år. Väsby stad växer fram. Ekonomin är i balans och Upplands Väsby har klarat av omställningsarbetet under finanskrisen. Upplands Väsby har en väl fungerande organisation som anpassar sig bland annat efter de demografiska förutsättningarna. För att klara det tuffa ekonomiska läget och de framtida utmaningarna samt Målbild 2012, har en strategi för ekonomisk balans utarbetats avseende: 1. Ersättningsnivåer för välfärdstjänster 2. Personal och tjänstemannaorganisation 3. Politisk organisation 4. Bygg mera! 5. Fastigheter och investeringar 6. Utveckling av organisation och effektiva processer Ökad valfrihet för Väsbyborna Fördelningen mellan de välfärdstjänster som produceras i egen regi och de som produceras av externa samarbetspartners (privat regi) har förändrats radikalt i Upplands Väsby de senaste åren. Förändringen åskådliggörs enklast i tabell ett som visas till höger. Med anledning av dessa förändringar infördes den 1 januari en ny organisation i kommunen för att möta de nya förutsättningarna. Dialog med medborgarna och offensiv satsning trots lågkonjunktur. Kommunens ekonomi har som en följd av finanskrisen varit hårt ansträngd under året. Skatteintäkterna minskade med 65 mkr, vilket ställde stora krav på medarbetare och samarbetspartners för att klara minskade intäkter. Trots detta redovisar kommunen ett litet överskott på 6,1 mkr. Under året har stora och omfattande investeringar fullföljts med bland annat Nya Vilundabadet och ombyggnad av äldreboendet Dragongården. Bygget av Väsby Nya Gymnasium påbörjades under tillsammans med flera bostadsprojekt med följdinvesteringar som vägar och annan infrastruktur. Detta medför påfrestningar på ekonomin långsiktigt, men är viktigt för Väsbys utveckling och attraktionskraft. Medborgarna har, via dialogmöten utöver det ordinarie samrådsförfarandet, inbjudits till samtal om planer och utvecklingsmöjligheter för områden tidigt i processen innan konkreta förslag utarbetats. Satsningen på Väsby Nya Gymnasium förutsätter en gedigen kommunikation för att nå framgång. Att involvera eleverna i byggandet av det nya konceptet i skolan är ett nytt sätt att kommunicera och förankra det nya gymnasiet hos målgruppen. Omdaningen av området Messingen, från ett gammalt och hårt slitet industriområde som revs under till att omfatta nytt gymnasium, nytt kulturhus, nya bostäder och en kraftfull omdaning och upprustning av hela stationsområdet är en symbol för kommunens aktiva roll i samhällsutvecklingen. Kommunen tar en aktivare roll i samhällsutvecklingen Upplands Väsbys befolkningsökning har sedan ett decennium tillbaka varit betydligt lägre än genomsnittet för länet. Samtidigt har inte kommunens mål för bostadbyggande uppnåtts och därmed har inte heller befolkningen ökat såsom önskat. Sedan flera år har ett av de viktigaste målen varit att skapa förutsättningar för fler att skaffa sig bostad i Upplands Väsby. Vid utgången av finns, till skillnad från tidigare år, fler planer som ger möjligheter till bostadsbyggande under de närmaste tre till fem åren med minst 300 bostäder per år. Förberedelser och arbete pågår för att skapa ytterligare planer med drygt 2000 bostäder. Under året har det tillkommit 81 bostäder och befolkningen ökade med 393 personer. Aktiva samarbeten och strategiska kontakter med olika aktörer har under året också ökat intresset för att starta och genomföra projekt i Upplands Väsby. Ett uppmärksammat projekt var det stadsplaneförslag som kommunen fick i gåva av Ax:son Johnsson stiftelsen i samband med stadsbyggnadsdagen. Regeringen har via Delegationen för hållbara städer bidragit med finansiering till planeringsprojektet för Väsby sjöstad. TABELL 1 Andel av verksamheten i egen regi År År 2006 Barnomsorg 25 % 84 % Grundskola 61 % 92 % Gymnasieskola 35 % 49 % Hemtjänst 47 % 99 % Särskilt boende, äldre 58 % 80 % Mat, städ och transporter cirka 0 5 % cirka 75 % Antal lägenheter i AB Väsbyhem Årsredovisning Upplands Väsby kommun 9

10 FÖRVALTNINGSBER ÄTTELSE Varumärket Väsby Stad etablerades Kommunens ambitioner vad gäller tillväxt och stadsbyggnad har under kommunicerats på en ambitiösare nivå än tidigare. Varumärket Väsby stad etablerades som ett samlande namn för de ambitioner som kommunen har. Kommunen vill skapa värden som uttrycks i kommunplanen och som genomförs i de investeringar och satsningar som görs i syfte att bygga en modern stad. Detta arbete har rönt mycket uppmärksamhet och också genererat ett stort intresse från externa exploatörer och andra intressenter för etablering och bostadsbyggande i kommunen. Erbjuda attraktivt boende för alla Under året har kommunen synliggjort de ambitioner och mål som finns genom att planera för och kräva av investerare och byggare att uppfylla de krav som säkerställer ett attraktivt boende för alla. Exempel på sådana krav är en varierad upplåtelseform i nybyggda områden, blandad storlek på bostäder och affärslokaler i bottenplan på flerbostadshus i centrala lägen. Ännu bättre service Utvecklingsarbetet med målet att ge medborgarna bättre service har fortsatt under året. I väntan på det jämförelsesystem som sjösattes i slutet av i form av Väsby jämföraren publicerades tidigt jämförbara data på kommunens hemsida. Dessa åtgärder placerade Upplands Väsby på en andra plats i riket i en bedömning av hur tillgängliga jämförande data är på kommunernas hemsidor. Under har sex verksamhetsspecifika garantier arbetats fram bland annat en generell garanti om tillgänglighet samt en bemötandepolicy. En förstudie för införande av kontaktcenter, Väsby Direkt, har genomförts. Syftet är att skapa en väg in för medborgaren, höja servicen och öka tillgängligheten för invånarna. Arbetet går nu vidare till en implementering under I Stockholm Business Alliance (SBA) mätning av företagsklimatet har Upplands Väsby kommun stärkt sin position bland de 47 kommuner som ingår i samarbetet. Förbättringen avser främst tjänsterna som levereras inom miljö och hälsa. Poäng och rankning inom bygglov försämrades dock i denna mätning. I länet ligger vi nu på en andra plats och totalt, bland de deltagande kommunerna, på en femte plats. Upplands Väsby utsågs för andra året i rad av kreditupplysningsföretaget Syna.se till bästa tillväxtkommun i länet. I en tidig mätning om företagsklimat gjord av Svenskt Näringsliv placerades Upplands Väsby på 28:e plats. Målet om en 15:e plats i denna mätning uppnåddes inte. Inom ramen för kommunens e-tjänster har felanmälan/synpunkter på kommunens 10 Årsredovisning Upplands Väsby kommun

11 FÖRVALTNINGSBER ÄTTELSE hemsida utvecklats till ett kommunövergripande system. Tjugoen nya e-tjänster, självbetjäning, lanserades under hösten enligt ett nytt koncept, ett digitalt kontor på kommunens hemsida där alla kommunens e-tjänster finns samlade. Det kommunövergripande miljöarbetet Ett genomgripande miljöledningssystem infördes för hela den kommunala organisationen. Målet är att kommunen ska certifieras enligt ISO senast AB Väsbyhem certifierades. Kommunen har också genomfört ett omfattande naturvårdsarbete och etablerat ett samarbete med näringslivet exempelvis i genomförandet av Lilla Köpenhamn-konferensen den 23 november. Samhällsekonomisk utveckling Perioden från sommaren har starkt präglats av oron inom den globala ekonomin vilket även påverkat den svenska ekonomin. Bruttonationalprodukt (BNP) har fallit med 4,9 %, vilket är det största tappet på helår sedan andra världskriget. För kommunerna som till stor del är beroende av sina skatteintäkter är det viktigt att skatteunderlaget utvecklas positivt. Detta gäller såväl för den egna kommunen men framförallt på riksnivå i och med det inkomstutjäm- ningssystem som gäller. En av de viktigaste faktorerna för en positiv skatteunderlagsutveckling är att arbetslösheten kan hållas på en så låg nivå som möjligt. De prognoser som gjorts under det senaste dryga året har generellt pekat mot en arbetslöshet på uppemot 12 %, vilket är högt för Sverige. Under senare tid har prognoserna skrivits ned till cirka 9,5 % men det är ändå fråga om historiskt sett höga nivåer. Befolkningsutvecklingen i kommunen Befolkningen har under ökat med 393 personer och är vid årsskiftet invånare. Ökningen är drygt en procent och är, såväl nominellt som procentuellt, den högsta under den senaste 10-årsperioden (diagrammet till höger). Främst beror ökningen på ett födelseöverskott men även till viss del ett flyttningsöverskott. Under den kommande planeringsperioden beräknas en kontinuerlig ökning ske av befolkningen. Ökningen rör sig årligen om invånare. Ökningen är störst i åldrarna från 65 år och uppåt medan framförallt antalet invånare i åldersgruppen år kommer att minska. Invånarutveckling i relation till Stockholm län (%) 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0, Stockholms län Upplands Väsby Årsredovisning Upplands Väsby kommun 11

12 måluppfyllelse Måluppfyllelse för god hushållning Kommunfullmäktige beslutade i mars 2007 om utveckling av sitt ledningssystem för Upplands Väsby kommun inklusive det kommunala bostadsbolaget. Vägledande principer är att styrning och uppföljning ska bygga på dialog om mål och uppdrag dialog om uppföljning och resultat Målstyrning är sammanhållen i hela organisationen och mäts i flera perspektiv där såväl verksamhetens ändamålsenlighet och kvalitet samt kostnadseffektivitet prövas. Perspektiven är kund, medarbetare, ekonomi och process. Utvecklingen har stöd i de skarpare formella krav på styrning som anges i kommunallagen om god ekonomisk hushållning i kommuner och landsting. För att uppnå god hushållning har kommunfullmäktige beslutat i flerårsplan med budget för åren 2011 om övergripande mål såväl ekonomiskt som för de olika utvecklingsområdena. Det övergripande målet är ett starkt förnyelsearbete med fokus på förändring, ökad valfrihet, ökad trygghet och bättre miljö. Finansiella mål har utarbetats som långsiktigt ska garantera verksamheten. Ekonomistyrningsprinciper som stödjer uppföljning av verksamhetens kostnadseffektivitet har antagits under året. Ägardirektiv har fastställts för den nya kommunorganisationens olika kontor/enheter. Syftet är att tydliggöra förväntningar och spelregler för att uppnå mål och uppdrag. Ledningssystemet Upplands Väsby kommuns politiska process, förankring och genomförande av politiska beslut bedrivs enligt en tydligt definierad struktur. Ledningssystemet är en framgångsfaktor för det förändringsarbete som genomförs i kommunen. Modellen gestaltas här i form av ett styrhjul, vars fem steg beskriver arbetets gång i den kommunala organisationen. Uppföljning av interna kontrollen Den interna kontrollen med risk- och väsentlighetsanalyser är en del i arbetet med styrning och uppföljning inom ramen för ledningssystemet. Ett viktigt syfte för den interna kontrollen är att förebygga och säkerställa att ambitionen om en god ekonomisk hushållning upprätthålls. Nämnderna har beslutat om kontrollplaner för och rapporter om resultat och åtgärder har redovisats i samband med verksamhetsberättelserna. När det gäller attestrutin för löneutbetalningar har den varit generellt bristfällig. Detta har åtgärdats under hösten med utbildning och en ny rutin med elektronisk signering före löneutbetalning. I samband med övergång till elektronisk fakturahantering har attestregler setts över för leverantörsfakturor och automatiska kontroller byggts in för mottagnings- och beslutsattester. Kontroll att klottersanering sker enligt kvalitetsgarantin samt kontroll av miljörutiner är genomförda och resultatet av dessa är att rutinerna följs och fungerar. För att kunna följa upp målet om minskad energiförbrukning har ett uppföljnings- och rapporteringssystem tagits fram under året. Tekniska nämnden har även utfört kontroller avseende inventarieförteckningar över egna och leasade inventarier samt hyresavtal med en avtalstid över tre år. 12 Årsredovisning Upplands Väsby kommun

13 måluppfyllelse Riskanalyser kopplade till nämnders väsentliga mål och krav enligt lagstiftning är ett prioriterat arbete framåt. För kommande arbete med intern kontroll ska denna del integreras i redovisningen av måluppfyllelse och uppdrag. Måluppfyllelse I årsredovisningen har uppföljning och utvärdering gjorts av måluppfyllelsen för utifrån god ekonomisk hushållning till Väsbyborna. Utvärderingen bygger på genomförda dialoger om mål, uppdrag och resultat samt hur verksamheten utvecklats i förhållande till tidigare år. Styrkort med nyckeltal som utvecklas successivt utgör stöd i bedömningen. Under året har externa jämförelser med andra kommuner och externa utförare utvecklats och redovisas på hemsidan. Utveckling av ett systematiskt kvalitetsarbete för verksamhetsutveckling pågår i syfte att säkra välfärdstjänsterna till medborgarna. Måluppfyllelsen visar på god ekonomisk hushållning. Arbetet med Målbild 2012 och strategin för ekonomisk balans har varit i fokus under året och fått effekt. Trots den globala finanskrisen med kraftigt sjunkande skatteintäkter har ekonomin och balanskravet klarats. Tillväxtfrågorna är i fokus och Väsby utsågs för andra året till länets bästa tillväxt kommun. Miljömålen visar på förbättringar och ett miljöledningssystem som möjliggör certifiering enligt ISO har införts. Målet om valfrihet och mångfald har uppnåtts och cirka 45 % av välfärdstjänsterna utförs i extern regi och av flera utförare. Kundenkäter visar att möjligheter finns till fritt val av förskola och skola. Trygghetsfrågorna visar på god målupp- fyllelse. Medarbetarenkäten visar på hög nöjd medarbetarindex (NMI). Under året har ny kommunorganisation införts med kundvalskontor, samlad stödprocessorganisation samt samlad kommunal produktion. Organisationens effektivitets- och kvalitetsfrågor visar på förbättringar. Beslutsverktyg till chefer och medarbetare införs och nya e-tjänster utvecklas. Kunskapsmålen visar på lägre måluppfyllelse och förbättringsbehov på ett antal områden påbörjas. Handlingsplaner utformas och satsningar på ett nytt gymnasium genomförs. et för kommunfullmäktiges övergripande mål och nyckeltal för perioden presenteras med en samlad bedömning för respektive år och målområde: tillväxt, miljö, valfrihet, kunskap, trygghet, medarbetare, ekonomi och process. Tillväxt Förbättra företagsklimatet i Upplands Väsby Förbättra Nöjd-Medborgar-Index Genomföra en skattesänkning, under mandatperioden, med sammanlagt 50 öre Mätningen från Stockholm Business Alliance visar att kommunen stärkt positionen och är på andra plats i länet. Kreditupplysningsföretaget Syna.se utsåg Väsby till bästa tillväxtkommun för andra året i rad. Förbättringsarbete pågår avseende myndighetsfrågor gentemot företagen. I syfte att förbättra företagsklimatet och för att bli en attraktiv kommun för medborgarna pågår en rad aktiviteter. Kommunplanen utgör grunden för de investeringar och satsningar som görs för att bygga en stad. Genom hög planberedskap beräknas kommunen nå sina tillväxtmål vad gäller bostäder och NYCKELTAL TILLVÄXT 2007 Mål Placering om företagsklimat av Svenskt Näringsliv Nöjd-Medborgar-Index, NMI. (2006:50) 51 Ny mätning våren 2010 Ny mätning våren 2010 Antal färdigställda lägenheter och småhus. cirka Flyttningsnetto, antal personer Kommunal skattesats, kronor. 19,58 19,38 19,18 19,18 Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Beskriver den övergripande måluppfyllelsen inom området. Årsredovisning Upplands Väsby kommun 13

14 måluppfyllelse inflyttning. De ambitioner och mål som finns har också synliggjorts i planeringen och i de krav som ställts på investerare och byggare för att säkerställa ett attraktivt boende för alla. Den globala finanskrisen och djupa lågkonjunkturen medgav inte ytterligare skattesänkningar inför, därför nås inte målet om sammanlagt 50 öre under mandatperioden. Miljö Införa miljöledningssystem som möjliggör certifiering enligt ISO år 2010 Utarbeta en plan för utfasning av fossila bränslen ur den kommunala verksamheten Vid all nybyggnation och planering ska miljövänlig och effektiv energiförsörjning eftersträvas Utveckla samverkan med näringsliv och föreningsliv i miljöfrågor Miljöledningssystemet är infört och miljöhandlingsprogram för 2010 har tagits fram. Väsbyhem certifierades och kommunens certifieringsprocess enligt ISO påbörjas februari Ett strategiskt ramverk för arbetet med miljöfrågor har tagits fram i samverkan med näringsliv och föreningsliv. Det fortsatta arbetet bedrivs i projektet klimatavtal Väsby. Vid all nybyggnation och planering tillämpas miljövänlig och effektiv energiförsörjning. För att minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter kommer åtgärder att vidtas som innebär att rutiner upprättas för tätare uppföljning och utvärdering. Åtgärdsförslag upprättas vid större månadsavvikelser i energiförbrukningen för enskilda fastighetsobjekt. Energiuppföljning ska presenteras för brukaren minst fyra gånger per år på ett lättförståeligt sätt. Ett arbete tillsammans med brukarna påbörjas där ambitionen är att komma överens om ett energiincitament för lokalerna kopplat till hyresavtalet. Avseende investeringsmedel för energieffektivisering prioriteras översyn av värmecentraler och utbyte av äldre värmeventiler. Valfrihet Säkra mångfalden av utförare inom den skattefinansierade verksamheten Säkra möjligheten till fria val genom olika kundvalssystem För att säkra mångfalden av utförare har fler pengsystem utarbetats. Ökat fokus har varit på tjänsteupphandlingar utifrån målet om valfrihet, mångfald och konkurrens. Bland annat har upphandling av socialpsykiatri och äldreboende på Dragongården genomförts. Översyn har skett av ersättningsnivåer för välfärdstjänsterna. Att överskådligt kunna jämföra kvalitetsindikatorer mellan olika utförare av välfärdstjänster på kommunens webbplats har utvecklats och vid årsskiftet sjösattes den första delen av Väsby Jämföraren med jämförelsedata för förskolor och skolor. NYCKELTAL MILJÖ 2007 Mål Personbilar med möjlighet till etanoldrift. 80 % 92 % 100 % Energiförbrukning, kwh/kvm i kommunens lokaler (målsättning: minskning med 3 % årligen) exkl Vilunda badet Andel av total inköpssumma som köpts på avtal. 76 % 83 % 85 % 88 % NYCKELTAL VALFRIHET Antal utförare av välfärdstjänster Barnomsorg Grundskola Hemtjänst Äldreboende - 4 Bostad med särskild service - 3 Välfärdstjänster i annan regi* 17 % 26 % 35 % 45 % Barn/elever/föräldrar som upplever att det funnits reella möjligheter till fritt val av förskola och skola. - - *) Kostnader för entreprenader och köp av verksamhet i förhållande till verksamhetens kostnader totalt. 84 % (förskola) 96 % (skola) Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Beskriver den övergripande måluppfyllelsen inom området. 14 Årsredovisning Upplands Väsby kommun

15 måluppfyllelse Kunskap Arbeta för att ingen ska gå ur grundskolan utan fullständiga betyg Kommunens nya gymnasium ska vara ett av Mälardalens mest attraktiva alternativ Utöka samverkan med näringsliv och föreningsliv kring utbildningsfrågorna Barn- och utbildningsnämnden begär in handlingsplaner från grundskolorna och uppföljning sker löpande. Rektorer och pedagoger från såväl egenregi som fristående skolor bjuds kontinuerligt in till nämnden för muntliga redovisningar och diskussioner om resultat. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden följer noga antalet gymnasieelever som fullföljer utbildningen inom fyra år med slutbetyg samt hur många som avbryter utbildningen. Väsby Nya Gymnasium är under byggnation och förväntas vända den negativa trenden av andelen förstahandssökande och Väsbyelever som väljer gymnasieskolan i Upplands Väsby. Entreprenörskap och kontakter med näringslivet är en viktig del i utbildningen och förekommer i undervisningen som exempel Ung Företagsamhetsföretag, arbetsplastförlagd utbildning, studiebesök och föreläsare. Trygghet Införa kvalitetsgarantier för att säkra miniminivåer inom kommunens verksamhet Minska klotter, skadegörelse och nedskräpning i kommunen Öka samarbetet med frivilliga organisationer Under året har sex verksamhetsspecifika garantier arbetats fram bland annat en generell garanti om tillgänglighet samt en bemötandepolicy. Samarbetet med frivilligorganisationerna har ökat och sker inom fler områden och i olika samarbetsprojekt. Medarbetare Korttidssjukfrånvaron ska minska till att understiga fyra dagar per anställd och år Andelen medarbetare som är nöjda med lönesamtalet med sin chef och som förstår varför man fått den lön man fått, ska öka från 53 till 70 % Nöjd medarbetarindex (NMI) ska öka från 63 till 66 Dialog och lyhördhet ska prägla Upplands Väsby kommun som arbetsgivare Nytt samverkansavtal mellan kommunen och de fackliga organisationerna har tecknats. Det syftar till att underlätta och stärka dialogen mellan chefer och medarbetare om hur en god arbetsmiljö och partssamverkan ska skapa bästa förutsättningar för medarbetarna i sitt arbete gentemot Väsbyborna. Medarbetarenkäten som genomförts i januari 2010 och avser visar på fortsatta förbättringar. Index för nöjd medarbetare har ökat och överstiger målet (se tabell nästa sida). Förutom det nya samverkansavtalet har handlingsplaner utarbetats i verksamheterna och ny kommunorganisation införts. Fördjupade analyser av enkäten kommer att ske och ett strukturerat konceptvård för att utveckla och förfina organisationen pågår. NYCKELTAL KUNSKAP Barn som når målen i skolår 3 (resultat från nationella prov från och med ). svenska matematik % 91 % Mål % 84 % Elever med fullständiga betyg i skolår % 75 % 75 % 71 % Förstahandssökande på Vilunda gymnasium. 35 % 32 % 35 % 30 % Väsbyelever som väljer Vilunda gymnasium i första hand. 28 % öka 23 % NYCKELTAL TRYGGHET Antal införda kvalitetsgarantier Andel anmält klotter som åtgärdas inom given tidsram. Till övervägande del uppfyllt. inom 24 timmar i centrala Väsby. 82 % 100 % 97 % inom 48 timmar i övriga delar. 90 % 100 % 100 % Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Beskriver den övergripande måluppfyllelsen inom området. Årsredovisning Upplands Väsby kommun 15

16 måluppfyllelse Ekonomi Ekonomiskt resultat ska uppgå till 2 % av skatteintäkter, utjämning och generella bidrag. Kommunens banklåneskuld får högst uppgå till 100 mkr. Soliditeten, exklusive ansvarsförbindelsen, ska långsiktigt vara högre än 70 %. Kommunen har för uppfyllt balanskravet och resultatet är ett mindre överskott. Detta ska ses mot bakgrund av att de ekonomiska förutsättningarna under präglats av snabba och stora förändringar till följd av den globala finanskrisen och den djupaste konjunkturnedgången sedan andra världskriget. Fallet i skatteintäkterna blev stort, totalt 65 mkr, jämfört med planeringsnivån i juni. I november reviderades budgeten och Målbild 2012 med strategi för ekonomisk balans utarbetades. En rad åtgärder har redan vidtagits bland annat omställning av personal till en ny organisation samt förhandlingar med externa och interna leverantörer av välfärdstjänster. Verksamhetens nettokostnader ökade med 3,5 % och är en lägre ökningstakt jämfört länet. Ökningen av skatteintäkter var marginell 0,6 %. Soliditeten minskar till 54 % och kan hänföras till de stora investeringar som genomförts i kommunen och som har finansierats genom extern upplåning. Den snabba förändringstakten i skatteutvecklingen och den ekonomiska informationen ställer stora krav på omställning och på uppföljning. Prioriteringar i tjänsteutbud, jämförelser av kvalitet och kostnadseffektivitet är viktiga faktorer för att klara en ekonomi i balans och god hushållning. Process Öka tillgängligheten för att underlätta för medborgare och företag i kontakterna med kommunen. Öka den enskildes insyn i myndighetsutövning. Effektivisera kommunens administration. Inom ramen för kommunens e-tjänster har felanmälan/synpunkter på kommunens hemsida utvecklats till ett kommunövergripande system. Tjugoen nya e-tjänster, självbetjäning, lanserades under hösten enligt ett nytt koncept, ett digitalt kontor på kommunens hemsida där alla kommunens e-tjänster finns samlade. För effektivare ekonomiadministration och inköpsprocess har elektronisk fakturahantering införts. Nyttoeffekterna är en rationalisering med flera årsarbetare och att antalet leverantörer minskat. NYCKELTAL MEDARBETARE 2007 Mål Medarbetare som är nöjd med lönesamtalet. (2006:53) 61 % 70 % 65 % Nöjd medarbetarindex (NMI). (2006:63) Korttidssjukfrånvaro, antal dagar per anställd och år. 5,2 5,5 < 4 5,2 NYCKELTAL EKONOMI Ekonomiskt resultat i förhållande till skatteintäkter med mera. 3,2 % 2,9 % 2,2 % 0,4 % Banklåneskuld, mkr Soliditet 69 % 69 % 61 % 54 % Soliditet, inklusive ansvarsförbindelse. 18 % -14 % -11 % -12 % NYCKELTAL PROCESS Antal nya e-tjänster Andel elektroniskt hanterade fakturor. 10 % 30 % - 83 % Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Beskriver den övergripande måluppfyllelsen inom området. 16 Årsredovisning Upplands Väsby kommun

17 Ekonomisk analys Balanskravet och god ekonomisk hushållning Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ha god ekonomisk hushållning, vilket i ekonomiska termer betyder att resultatet bör vara positivt över en längre period. Kommuner bestämmer själva de finansiella målen för att god ekonomisk hushållning ska uppnås. Reglerna i kommunallagen om god ekonomisk hushållning har kompletterats med krav om budget i balans. Balanskravet innebär att inga beslut om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna får fattas. Om resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras med överskott inom tre år. Kommunfullmäktige i Upplands Väsby kommun har beslutat om en resultatnivå motsvarande 2 % av skatteintäkter. För perioden 2006 har kommunens resultat överstigit 2 %. Det har varit väsentligt att uppnå målet för att möta konjunkturnedgångar med lägre sysselsättning och minskade skatteintäkter. Målet är även viktigt för att klara av kommande kostnadsökningar med ett högre investeringsprogram och ökade pensionskostnader. Konjunkturnedgången under blev betydligt kraftigare än beräknat, då fullmäktige fastställde reviderade resultatmålet om 33,2 mkr. Sammanlagt har skatteintäkterna minskat med 65 mkr sedan fullmäktiges beslut i juni. Årets resultat Det redovisade resultatet för blev ett överskott på 6,1 mkr, vilket ska ställas mot de snabbt förändrade ekonomiska förutsättningarna. Budgetavvikelsen blev 27,1 mkr och resultatet motsvarar 0,4 % av skatteintäkter. I resultatet ingår engångskostnader för omställning av personal och lokaler på drygt 21 mkr. För den skattefinansierade delen är resultatet ett överskott på 7,1 mkr (: 40,6 mkr) och för de affärsdrivande verksamheterna redovisas ett underskott på 1,0 mkr (: + 2,7 mkr). Skatteintäkterna redovisar underskott om 30,5 mkr och beror på en kraftigt försämrad utveckling av skatteunderlaget i riket till följd av den ekonomiska krisen och den ökade arbetslösheten i landet. Kommunens befolkningsutveckling har blivit något bättre, vilket påverkar skatteintäkter med mera positivt. Under åren 2007 och, då resultaten varit högre än resultatmålet, reser- verades medel ur det egna kapitalet på totalt 20 mkr, för att bygga upp en pensionsreserv och möta kommande pensionskostnadsökningar. Årets resultat har inte möjliggjort en sådan reservering för. I och med det positiva resultatet behöver inte underskottstäckning ske Glädjande är att trots det nuvarande konjunkturläget har de flesta nämnder och utskott en ekonomi i balans för. De största överskotten finns hos barn- och utbildningsnämnden 15,0 mkr, kommunstyrelsen 4,1 mkr, tekniska nämnden på 2,3 mkr och kultur- och fritidsnämnden 1,6 mkr. Det enskilt största underskottet redovisas för social- och äldrenämnden med 26,3 mkr, varav försörjningsstöd 10 mkr. För produktionsutskottet Väsby Välfärd är underskottet 18 mkr och för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2,6 mkr. De affärsdrivande verksamheterna, VA och Avfallshantering, redovisar ett underskott på 1,0 mkr och beror på periodisering av anslutningsavgifter från och med. Diagram ett (till höger) visar resultatutvecklingen sedan DIAGRAM 1 utveckling (mkr) 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, årets resultat resultat mål 2 % Årsredovisning Upplands Väsby kommun 17

18 Ekonomisk analys DIAGRAM 2 Kommunalskatt fördelat per verksamhet (kr) Kommunens verksamhet finansieras till största delen av kommunalskatt. Barnomsorg Väsbyborna betalar 19,18 kr per intjänad hundralapp. Grundskola Skatteintäkterna för var mkr. Gymnasie- och vuxenutbildning Barnomsorg Individ och familjeomsorg Äldre- och omsorg om funktionshindrade Grundskola Äldre- och omsorg om funktionshindrade Kultur och fritid Gymnasie- och vuxenutbildning Kultur och fritid Gator, vägar, samhällsplanering, rädd- Gator, vägar, samhällsplanering, Individ räddningstjänst och ningstjänst familjeomsorg Politisk verksamhet Politisk verksamhet DIAGRAM 3 Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna (%) ,18 1,53 0,77 99, ,73 98, ,38 96, ,69 2, ,60 99,6 UTVECKLING AV INTÄKTER OCH KOSTNADER Verksamhetens nettokostnader För att leva upp till god ekonomisk hushållning bör ökning av nettokostnaderna inte öka i snabbare takt än skatteintäkterna. Verksamhetens nettokostnader uppgick till 1 513,2 mkr vilket är en ökning med 51,4 mkr (3,5 %). Ökningen för var 59,3 (4,2 %). Skatteintäkterna ökade med 9,4 mkr, vilket motsvarar 0,6 %. Motsvarande ökning under var 57,5 mkr, motsvarande 4,0 %. I sammanhanget är viktigt att notera att utdebiteringen sänktes med ytterligare 0:20 kr för, vilket gjorde att skatteintäkterna minskade motsvarande 14,5 mkr. Se diagram två. Nettokostnadernas andel i procent av skatteintäkter Genom att följa hur stor andel av de totala skatteintäkterna, som går åt för att finansiera den löpande verksamheten inklusive finansiella poster, erhålls ett viktigt nyckeltal för att bedöma kommunens ekonomiska utveckling (diagram tre). En hög nettokostnadsandel är såväl på lång som på kort sikt, ogynnsam, om kommunens ekonomi skall kunna vara stabil, bland annat beroende på att lånefinansieringen av det planerade investeringsprogrammet hotar att bli alltför hög. Känsligheten för negativa förändringar i omvärlden blir också stor. Det är således viktigt att det tvåprocentiga resultatmålet uppfylls på kort och lång sikt. Nettokostnad per invånare i kronor Ett mått som ofta används i kommunala jämförelser är nettokostnad per invånare för hela verksamheten. I diagram fyra överst på nästa sida syns nettokostnadsutvecklingen i kronor per invånare för Upplands Väsby. Under senare år har nettokostnaderna per invånare årligen stigit. Under 2007 var ökningen 5,0 %, 3,8 % och under 2,3 %. Under ökade nettokostnaden per invånare med 869 kr vilket är en lägre ökning än tidigare. Kommunens nettokostnad per invånare, enligt Statistiska Centralbyråns (SCB), redovisning för, ligger 684 kr per invånare under genomsnittet för kommunerna i Stockholms län. Det är en förbättring gentemot år Bruttokostnader Bruttokostnaderna för verksamheterna har uppgått till 1 823,7 mkr, exklusive jämförelsestörande poster om 31,0 mkr, vilket är en ökning 56,3 mkr eller 3,2 % från. Det är en lägre ökning än föregående år, då ökningen var 7,0 %. Personalkostnader, exklusive pensioner, har från minskat med 87 mkr, motsvarande 11,6 %. Upplands Väsby kommun uppvisar en kraftig minskning av personalkostnadernas andel av verksamheternas totala kostnader jämfört med. Minskningen går från 41,5 % till att utgöra 35,1 % av verksamhetens kostnader. Den stora nedgången av personalkostnaderna beror på avknoppningar under där helårseffekt uppnås. Totalt har 145 årsarbetare har lämnat organisationen beroende på omställningsåtgärder. Löneökningarna beräknas ha uppgått till cirka 3 %. De består av avtalsenliga löneökningar, löneglidning och andra förändringar. Välfärdstjänsterna som utförs i extern regi redovisas som köp av verksamhet istället som personalkostnad och har ökat med 129 mkr, vilket motsvarar 20 %. 18 Årsredovisning Upplands Väsby kommun

19 Ekonomisk analys Intäkter Verksamheternas intäkter, vid sidan om skatter, har ökat med 31,6 mkr, 9,6 %, till 359 mkr. Ökningen beror främst på olika slag av höjda bidrag, hyror och arrenden. INVESTERINGAR Bollstanäs idrottsplats har upprustats och konstgräsplan lagts för 9,9 mkr. Området kring Vilundaparken har upprustats med förbättrad belysning 4 mkr, VA anläggning 5,8 mkr och gator och vägar motsvarande 16,6 mkr. Till följd av utbyggnaden av Messingenområdet har 14,8 mkr investerat i nya VA-ledningar. DIAGRAM 4 Nettokostnad / invånare (kr) Investeringsnivån i kommunen fortsätter att vara omfattande och har stadigt ökat sedan Anledning är satsningen på infrastrukturen och byggande av Väsby stad. Av diagram fem framgår investeringarna under åren 2005 i mkr. Investeringarna uppgick till 405,6 mkr. Denna summa inkluderar investeringar inom olika exploateringsområden på 85 mkr, i första hand inom Messingenområdet. Investeringsbudgeten, inklusive ombudgeteringar från, var 372,4 mkr. Av dessa anslag har 320,5 mkr förbrukats och således har drygt 86 % av investeringarna genomförts. Investeringar för den taxefinansierade Vatten- och avloppsverksamheten ingår i ovanstående belopp och uppgår till 23 mkr (: 7,5 mkr). Likviditet Fram till har investeringar finansierats genom årliga driftsöverskott och försäljning av anläggningstillgångar. Vid årsskiftet uppgår likviditeten till 2,4 mkr medan låneskulden är 201,3 mkr. Behållningen på bankkonton runt ett årsskifte påverkas av om hur kortfristiga skulder utbetalats eller kortfristiga fordringar inbetalats. Den försämrade likviditeten beror till stor del på en högre investeringsnivå än tidigare år. Att ta nya lån kan vara ekonomiskt försvarbart om det avser investeringar med långa livslängder. Man måste dock vara medveten om att kommunen utsätts för risker vid en negativ utveckling på räntemarknaderna DIAGRAM 5 Investeringar (mkr) Väsentliga investeringar De enskilt största investeringsutgifterna under avser nya Vilundabadet som invigdes i slutet på september och äldreboendet Dragongården. Totalt har 193,3 mkr investerats i badanläggningen varav 82 mkr under. För Dragongården redovisas utgifter för 105,3 mkr, varav 64 mkr avser köp av fastigheten. Dragongården kommer att färdigställas vintern/våren 2010 för att därefter säljas till AB Väsbyhem. Nödvändiga investeringar i förskoleoch skollokaler har gjorts under året. Ny förskola vid Sanda ängar har färdigställts för 26,7 mkr samt flera lokalanpassningar och standardförbättringar genomförts motsvarande 5,9 mkr. En fastighet i anslutning till Frestaskolan har införskaffats för 5,8 mkr. Ombyggnad skall ske till nödvändiga skollokaler inom området. För projektering av Väsby Nya Gymnasium har 16,3 mkr investerats DIAGRAM 6 Andel personalkostnader (%) Årsredovisning Upplands Väsby kommun 19

20 Ekonomisk analys DIAGRAM 7 Soliditet (%) Soliditet Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen Soliditet Från och med 1998 ändrades rekommendationerna för hur pensionsskulden ska redovisas i den kommunala balansräkningen. Diagram sju redovisar soliditet (i %) enligt nu gällande rekommendation och med ansvarsförbindelsen för pensionerna inräknad. Med soliditet menas hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel och vilken beredskap som finns för eventuella framtida resultatförsämringar, det vill säga den långsiktiga betalningsförmågan. Soliditeten i procent Soliditeten i Upplands Väsby kommun minskar till 54 % enligt gällande definition. Minskningen kan hänföras till de stora investeringar som genomförts i kommunen och som måste finansieras genom extern upplåning. I balansräkningen tas inte den upparbetade pensionsskulden för de anställda före 1998 upp, utan den redovisas som tilläggsupplysning utanför balansräkningen. Pensionsförpliktelser (ansvarsförbindelser) inklusive löneskatt uppgår till 942,4 mkr, vilket är en ökning med 22,4 mkr jämfört med. Räknas ansvarsförbindelser för pensionsåtaganden med vid beräkningen av soliditeten är den negativ med 12 % (: -14 %). Pensioner Pensionskostnads- och skuldutvecklingen de närmaste åren har stor betydelse för kommunens ekonomi, i och med att stora grupper av anställda kommer att pensioneras fram till Pensionskostnader och pensions- skuld påverkas också av om verksamhet övergår till annan huvudman, vilket varit fallet i Upplands Väsby under de senaste åren. Under har beräkningar gjorts för den kommande femårsperioden med hittills kända beräkningsunderlag. Utöver detta har en ny långtidsberäkning utförts från KPA-pension, för att få en bättre bild av den långsiktiga utvecklingen av pensionskostnaderna och pensionsskulden. Tabellen nedan visar pensionsutvecklingen fram till och med 2024, då de årliga kostnadsökningarna i huvudsak beräknas ha upphört. Beloppen är redovisade i fasta priser. Koncernen Delar av den kommunala verksamheten bedrivs i bolagsform. Till koncernen Upplands Väsby räknas, förutom kommunen, AB Väsbyhem och Brandkåren Attunda. AB Väsbyhem är helägt dotterbolag till kommunen och Brandkåren Attunda ägs tillsammans med Sollentuna, Upplands-Bro, Järfälla, Knivsta och Sigtuna kommuner. För AB Väsbyhem redovisas överskott om 320 mkr (: överskott 367,3 mkr). Brandkåren Attunda redovisar överskott på 2,7 mkr (: överskott 1,4 mkr). Koncernens resultat uppgår, efter en korrigering för skatter, ett överskott på 313,6 mkr (: överskott 426,3 mkr). Det positiva resultatet beror framförallt på stora överskott hos AB Väsbyhem till följd av försäljningar av bostäder samt av kommunens positiva resultat. et per invånare blir kr. Koncernens soliditet har förbättrats sedan föregående år och är 62,9 % (: 59,4 %) Pensionskostnad, mkr Pensionskostnad/skatter med mera 5,3 % 5,2 % 5,4 % 5,5 % 5,4 % 5,2 % Pensionsskuld, mkr Ansvarsförbindelse, mkr Pensionskostnaderna kommer att öka kontinuerligt de närmaste åren. Pensionskostnadernas andel av skatteintäkter med mera ligger tämligen konstant på 5,2 % 5,5 %, vilket innebär att drygt en krona av utdebiteringen årligen går till att betala pensionskostnaderna. 20 Årsredovisning Upplands Väsby kommun

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning Dina pengar Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning 2015 Kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har lett kommunen under 2015. Årets resultat landar på ett litet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Finansiell analys - kommunen

Finansiell analys - kommunen Finansiell analys - kommunen Vara kommuns årsresultat budgeteras till 6,2 mkr år, 11,1 mkr år, 11,6 mkr år och 11,8 mkr år. Nettoinvesteringarna år uppgår till 80,5 mkr inklusive beräknad ombudgetering

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2013

BOKSLUTSRAPPORT 2013 BOKSLUTSRAPPORT 2013 Resultat 59,9 mkr, 3,3 % (2012: 26,6 mkr, 1,5 %) Budget 35,8 mkr (2012: 23,2 mkr) Avvikelse 24,1 mkr (2012: 3,4 mkr) Bokslutsrapporten presenterar det ekonomiska resultatet för kommunen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Årets resultat budgeteras till 1, mkr och nettoinvesteringarna uppgår till 15,9 mkr varav ombudgetering 59,8 mkr. Årets resultat motsvarar 1,4 procent av skatteintäkter och generella

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 HÅLLBARHETENS TRE DIMENSIONER Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

Älvdalens kommun. Årsredovisning Populärutgåva

Älvdalens kommun. Årsredovisning Populärutgåva Älvdalens kommun Årsredovisning 2017 Populärutgåva Utmaningar för kommunen men fortsatt stark framtidstro 2017 blev för Älvdalens kommun ett relativt lugnt år med både roliga och mindre roliga händelser.

Läs mer

Förstklassig välfärd för alla Väsbybor

Förstklassig välfärd för alla Väsbybor Förstklassig välfärd för alla Väsbybor Det sägs att tiden förändrar saker, men man måste faktiskt ändra dem själv. Andy Warhol INNEHÅLL Den här skriften beskriver hur Upplands Väsby kommun leds och styrs

Läs mer

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2016-06-15, 70 Dnr: 2016-00414 / 003 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för: Alla Dokumentet gäller tillsvidare STYRDOKUMENT

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål Bilaga 1 Kommunfullmäktiges mål Kunden i fokus Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god kvalitet Väsbybon ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

Delårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel:

Delårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: Tertial 2 2018 Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 Innehållsförteckning 1 Kommuninformation... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Redovisningsprinciper...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Årsredovisning. i korthet fler kommuninvånare, bättre arbetsmarknad och med en ljusare framtidstro.

Årsredovisning. i korthet fler kommuninvånare, bättre arbetsmarknad och med en ljusare framtidstro. Årsredovisning i korthet 2017 fler kommuninvånare, bättre arbetsmarknad och med en ljusare framtidstro. Årsredovisning i korthet 2017 Forshaga kommuns årsredovisning är en redogörelse över hur våra verksamheter

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Så används skattepengarna

Så används skattepengarna Så används skattepengarna kommunens ekonomi i korthet 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Medvind för Strömstads kommun Strömstad har en stark tillväxt, vilket är positivt ur många synvinklar. Men

Läs mer

Älvdalens kommun. Årsredovisning Populärutgåva

Älvdalens kommun. Årsredovisning Populärutgåva Älvdalens kommun Årsredovisning 2018 Populärutgåva Kommunen har stor utvecklingspotential och fortsätter blicka framåt Vi lägger nu verksamhetsåret 2018 till handlingarna och konstaterar att det varit

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2017 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2017 Så här använde vi skattepengarna och det här är på gång 2018. VIKTIGA HÄNDELSER 2017 Befolkningen ökade med 110 personer. Vecka

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Granskning av delårsrapport Mönsterås kommun

Granskning av delårsrapport Mönsterås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2017 Maria Schönbeck Alexander Arbman Jörn Wahlroth Oktober 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Bollnäs kommun Pär Månsson Hanna Franck Larsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Sofia Nylund Anders Rabb Anders Haglund Granskning av delårsrapport 2014 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Värnamo kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 9

Värnamo kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 9 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 9 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2

Läs mer

Olofströms kommun. Revisionsrapport avseende delårsbokslut Audit KPMG AB

Olofströms kommun. Revisionsrapport avseende delårsbokslut Audit KPMG AB Revisionsrapport avseende delårsbokslut 2012 Audit KPMG AB Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Förvaltningsberättelse 3.1 Investeringsredovisning 3.2 Driftsredovisning. Resultaträkning. Periodiseringar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Introduktion ny mandatperiod

Introduktion ny mandatperiod Introduktion ny mandatperiod Kommunens ekonomi 9 januari 2019 Uppdrag Ekonomi Ekonomistyrning, kontroll Löpande redovisning, t.ex. leverantörsreskontra, kundreskontra, kassafunktion Upprättar månads- delårsrapporter

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Revisionsrapport Rebecca Lindström Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS

BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS VÅ R G E M E N S A M M A PLÅNBOK 2019 E n ko r t fa t t ad i n fo r m a t i o n o m å r s b u d g e t e n Läs årsbudgeten i sin helhet osthammar.se/ kommunensbudget BUDGET 2019 Inkomster Utgifter Resultat

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Den goda kommunen med invånare En kortversion av Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommun

Den goda kommunen med invånare En kortversion av Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommun Den goda kommunen med 13 000 invånare 2027 En kortversion av Budget och verksamhetsplan 2018-2020 för Vårgårda kommun Kortversion av budget och verksamhetsplan 2018-2020 är sammanställd med syfte att på

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per

Granskning av bokslut och årsredovisning per Granskning av bokslut och årsredovisning per 2016-12-31 Revisionsrapport Värnamo kommun 2017-04-10 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Vansbro kommun Årsredovisningen i korthet. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun Årsredovisningen i korthet. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun 2015 Årsredovisningen i korthet Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2015 Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde

Läs mer

Boxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5

Boxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Rapport avseende granskning av delårsbokslut per 2016-08-31 Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Inledning 1 2. Granskningens syfte 1 3. Delårsrapport 1 4. Bedömning 1 5. Sammanfattning av granskningsresultatet

Läs mer

bokslutskommuniké 2013

bokslutskommuniké 2013 Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos

Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2010-08-24 Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Sammanfattning Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari-juni 2010 med helårsprognos. Kommunens

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Pajala kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun

Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun DANDERYDS KOMMUN 1(11) Kommunstyrelsen Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun Intentionen med föreliggande förslag är att utveckla och tydliggöra kommunens mål- och styrmodell.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2017

Granskning av årsredovisning 2017 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2017 Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Elin Freeman Revisionskonsult April 2018 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Strategiska planen

Strategiska planen Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per

Granskning av bokslut och årsredovisning per Granskning av bokslut och årsredovisning per 2017-12-31 Revisionsrapport 2018-03-23 2018 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen Kortversion Årsredovisning 2016 Vad hände under 2016? En tillbakablick visar att vi haft mycket stora utmaningar under året. Men när året avslutas har också mycket positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2017

Granskning av delårsrapport 2017 Granskningsrapport Daniel Brandt Jonas Axelsson Remmi Gimborn Granskning av delårsrapport 2017 Melleruds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Mora kommun Hans Stark Hans Gåsste. Certifierade kommunala revisorer

Revisionsrapport. Delårsrapport Mora kommun Hans Stark Hans Gåsste. Certifierade kommunala revisorer Revisionsrapport 2010-09-15 Hans Stark Hans Gåsste Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och

Läs mer