Tele2 Norges nätverksutrullning gör goda framsteg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tele2 Norges nätverksutrullning gör goda framsteg"

Transkript

1 Stark position för tillväxt med ny marknadsmix Delårsrapport januari mars Stabil utveckling av nettoomsättningen för koncernen exklusive valutaförändringar Nettointaget under kvartalet var ( ) varav mobilt stod för ( ). Nettoomsättningen uppgick till (7 433) miljoner kronor, motsvarande en tillväxt exklusive valutaförändringar på 0,2 procent. EBITDA under första kvartalet uppgick till (1 506) miljoner kronor, motsvarande en EBITDA-marginal på 20 (20) procent. Tele2 AB aviserar och avslutar försäljningen av Tele2 Ryssland Under första kvartalet aviserade Tele2 AB en försäljning av Tele2 Ryssland till VTBkoncernen i en kontanttransaktion om 2,4 miljarder dollar (cirka 15,6 miljarder kronor) i eget kapital och 1,15 miljarder dollar (cirka 7,5 miljarder kronor) i nettoskuld, vilket motsvarar en EBITDA-multipel på 4,9 baserat på resultatet för et. Transaktionen slutfördes framgångsrikt den 4 april. Förbättrad marginalutveckling för Tele2 Sverige Mobila nettoomsättningen i Sverige ökade med 2,4 procent till följd av fortsatt hög kundefterfrågan på smarta telefoner och datatjänster under första kvartalet. EBITDA-bidraget från mobila tjänster under kvartalet uppgick till 732 (656) miljoner vilket motsvarade en EBITDA marginal på 30 procent. Betydande framsteg inom mobilt för Tele2 Nederländerna Tele2 Nederländerna fortsatte med säljaktiviteter inom det mobila segmentet och ökade kundintaget till (13 000) kunder vilket ger en total kundbas på Under kvartalet påbörjades det förberedande arbete att bli en nätverksoperatör vilket inkluderade upphandlingsprocesserna. Tele2 Norges nätverksutrullning gör goda framsteg Tele2 Norge presterade enligt plan under kvartalet och fokuserade på utrullningen av landets tredje mobila nätverk, som nu når cirka 70 procent av befolkningen. Stora framsteg för Tele2 Kazakstan Under kvartalet fortsatte Tele2 Kazakstan att utöka sin marknadsandel och adderade ( ) nya kunder under kvartalet. Den totala kundbasen uppgick till 3,7 (1,7) miljoner kunder. Tack vare fortsatt utbyggnad av verksamheten minskade EBITDA-förlusten till -45 (-97) miljoner kronor. Styrelsen föreslog en utdelning för om 7,10 kronor samt 28,00 kronor genom ett automatiskt aktieinlösenprogram i anslutning till avslutad försäljning av Tele2 Ryssland Styrelsen för Tele2 AB beslutade att rekommendera en ökning av den ordinarie utdelningen med 9 procent till 7,10 (6,50) kronor per aktie för räkenskapsåret. I anslutning till försäljningen av Tele2 Ryssland föreslår styrelsen för Tele2 AB även en utdelning om 12,5 miljarder kronor till aktieägarna, motsvarande 28,00 kronor per aktie genom ett automatiskt aktieinlösenprogram. Nettoomsättning KV miljoner kronor EBITDA KV miljoner kronor Nyckeldata KV1 Miljoner kronor % Nettoomsättning Nettoomsättning exklusive valutaförändringar ,2 EBITDA EBITDA exklusive valutaförändringar EBIT Resultat Resultat per aktie efter utspädning (kr) 0,70 0,59 34 Siffrorna i denna rapport gäller första kvartalet och kvarvarande verksamheter om inte annat angetts. Siffrorna inom parantes gäller för motsvarande period.

2 VD ord första kvartalet Vårt resultat är ett fortsatt bevis på det nya Tele2s starka position inom såväl kundintag, omsättning som lönsamhet under det första kvartalet. Jag är trygg med att vi är på god väg att uppfylla vår sguidning. Vi är en europeisk och eurasisk operatör och mobilt är vår strategi vilket nu står för 70 procent av intäkterna. I takt med att mobila tjänster fortsätter att växa, känner jag mig trygg i att sätta ambitiösa långsiktiga mål. Det nya Tele2 hämtar sin kraft från fyra attraktiva marknader som kompletterar varandra: Sverige, Nederländerna, Norge och Kazakstan. Tillsammans har de en enastående tillväxtprofil. De investeringar vi har gjort i Sverige har börjat betala sig när vi nu utnyttjar vår fulla potential. I Kazakstan fortsätter vi att utveckla verksamheten för att nå skalfördelar där vi under kvartalet tagit ett stort steg närmare ett noll-resultat. I Norge kommer vi att kunna börja skörda frukterna från utbyggnaden av vårt egna nätverk från I Nederländerna börjar vi nu genomföra vår strategi att bli en infrastrukturbaserad mobiloperatör inom 4G. På Tele2 gör vi saker på vårt eget sätt. Vi utmanar och utvecklar våra verksamheter till det yttersta för att främja våra aktieägares intressen. Vår inställning är pragmatisk. När vi har utmanat föråldrade prismodeller på en marknad och med hjälp av Tele2s erkända expertis utvecklat en hållbar telekomverksamhet, så kan vi avyttra verksamheten innan den når sin mognadsfas. Precis som vi gjorde med Tele2 Ryssland. Om vi däremot förväntar oss ett långsiktigt strategiskt värde av en verksamhet, så behåller vi den. Vi är den snabbrörliga utmanaren och vårt erbjudande kommer alltid att vara detsamma vi ska ge våra kunder vad de behöver till ett lägre pris. Jag är mycket nöjd med vår nya marknadsmix. Den har en utmärkt balans mellan tillväxtmöjligheter inom mobil kommunikation och verksamheter som genererar starka kassaflöden. Vår beprövade affärsmodell gör idag att vi kan växa och dessutom växa snabbare än konkurrenterna. Vår fortsatta framgång bygger på fyra pelare: Jag är mycket nöjd med den marknadsmix vi nu har. Den ger oss en utmärkt balans mellan tillväxtmöjligheter inom mobil kommunikation och marknader som genererar starkt kassaflöde. Vi är en ledande infrastrukturbaserad utmanare med en attraktiv marknadsmix, en stark spektrumportfölj, marknadens bästa kunderbjudande och en sund balansräkning som stödjer våra tillväxtambitoner. Vi är mycket väl positionerade för att kunna växa inom mobila datatjänster och internetanvändning. Intresset för telekommunikation fortsätter att öka lavinartat och alla våra marknader kännetecknas av ett enormt sug efter datatjänster. Vår position kunde därför inte vara bättre. Vi kan erbjuda 4G på samtliga mobilmarknader för att möta denna efterfrågan. En effektiv prissättningsmodell för datatjänster är fortfarande under utveckling och att hitta en ekonomiskt lönsam modell är både en utmaning och en stor möjlighet. Vi ska bibehålla en kostnadseffektivitet i världsklass. Vi är ett tillväxtbolag, men intäkterna måste växa snabbare än omkostnaderna. I en så dynamisk bransch som telekombranschen där de snabbrörliga slukar de långsamma är kostnadskontroll och flexibilitet nödvändigt för framgång. Vi måste lära oss att göra ännu mer med samma resurser och minska kostnaderna där det är möjligt. Genom mindre byråkrati, snabbare beslutsprocesser och en allt bättre operativ förmåga rör vi oss i rätt riktning. Vi omprövar ständigt vårt sätt att arbeta och söker aktivt samarbetspartner och samriskbolag för att utöka täckningen och sänka kostnaderna ytterligare. Vi har en lång meritlista som bevis på hur vi skapar värde. Vi har en stabil omsättningstillväxt på både mogna marknader och tillväxtmarknader. Våra framgångar i framförallt Sverige, Nederländerna, Norge och Kazakstan bidrar till att vi har en stark EBITDA-utveckling. Samtidigt stöds vår etablerade, hållbara och progressiva utdelningspolicy av en optimal och disciplinerad kapitalstruktur. Den nya Tele2-koncernen måste se till att förbli snabbrörlig och aggressiv för att fortsätta utmana konkurrenterna och våra kunder. Därför är det viktigt att vi säkerställer vårt kostnadsledarskap och bara lägger pengar där det absolut behövs. Denna inställning sitter förstås i vårt DNA, och vi ska fokusera ytterligare på att förbättra verksamheten under. Mats Granryd VD och koncernchef Viktiga händelser KV1 Jere Calmes utsågs till ny VD för Tele2 Ryssland och lämnade sin plats i styrelsen tele2 AB gjorde en förändring av koncernledningsstrukturen för att reflektera ökat fokus på huvudmarknaderna och för att säkerställa fortsatt uppmärksamhet på de mindre tillväxtmarknaderna tele2 AB kom överens med VTB-koncernen om att sälja Tele2 Ryssland i en kontanttransaktion om 2,4 miljarder dollar (cirka 15,6 miljarder kronor) i eget kapital och 1,15 miljarder dollar (cirka 7,5 miljarder kronor) i nettoskuld tele2 AB bekräftade verksamhetsfokus, uppdaterade den finansiella guidningen och föreslog ett aktieinlösenprogram på 12,5 miljarder kronor kopplat till försäljningen av Tele2 Ryssland Viktiga händelser efter rapportdatum Tele2 AB bekräftade att försäljningen av Tele2 Ryssland till VTB-koncernen var framgångsrikt slutförd Tele2 Kvartalsrapport januari mars 2 (27)

3 Finansiell översikt Tele2s finansiella utveckling är ett resultat av ständigt fokus på utvecklingen av mobila tjänster över egen infrastruktur, kompletterat i vissa länder med tjänster inom fast bredband och företagserbjudanden. Försäljningen av mobila tjänster, som ökade jämfört med samma period förra året, tillsammans med en ökad satsning på att utveckla mobila tjänster över egen infrastruktur, har lett till att EBITDAbidraget förbättrats ytterligare. Tele2-koncernen kommer att koncentrera sig på att maximera avkastningen från den fasta verksamheten i takt med att kundbasen fortsätter att minska. Nettokundintaget uppgick till ( ) för första kvartalet. Kundintaget inom de mobila tjänsterna uppgick till ( ). Den här trenden var först och främst resultatet av ett bra kundintag för Tele2 Kazakstan och Tele2 Nederländerna, vars kundbaser ökade med ( ) respektive (13 000) kunder. Antalet kunder inom fast bredband minskade med ( ) kunder under första kvartalet, främst inom Tele2s verksamheter i Nederländerna och Sverige. Som förväntat minskade antalet kunder inom fast telefoni under första kvartalet. Den s uppgick den totala kundbasen till ( ) tack vare fortsatt tillväxt inom mobila tjänster. Nettoomsättning under första kvartalet uppgick till (7 433) miljoner kronor, motsvarande en tillväxt exklusive valutaförändringar och poster av engångskaraktär på 0,2 procent. Omsättningsutvecklingen var främst ett resultat av fortsatta framgångar inom de mobila tjänsterna, som växte med 7,5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. EBITDA under första kvartalet uppgick till (1 506) miljoner kronor, motsvarande en EBITDA-marginal på 20 (20) procent. EBITDA- påverkades av bättre utveckling inom det mobila segmentet men också tuffare konkurrens inom fastnätstjänster. Resultat före skatt under första kvartalet uppgick till 553 (462) miljoner kronor. Resultatet under första kvartalet uppgick till 353 (264) miljoner kronor. Redovisad skatt för första kvartalet uppgick till -200 (-198) miljoner kronor. Betald skatt som påverkade kassa flödet, exklusive Ryssland, uppgick till -155 (-34) miljoner kronor med Tele2 Nederländerna som enskilt största bidragare. Kassaflöde efter investeringar under första kvartalet uppgick till (-444) miljoner kronor, främst påverkad av Tele2 Nederländernas köp av licenser (se not 6). Investeringar (CAPEX) under första kvartalet uppgick till (762) miljoner kronor, främst drivet av Tele2 Nederländernas köp av licenser (se not 6) samt ytterligare utbyggnad av nätverken i Sverige, Norge och Kazakstan. Nettoskulden uppgick till (15 745) miljoner kronor den 31 mars, eller 1,49 gånger rullande 12 månader EBITDA inklusive Ryssland. Tele2s tillgängliga likviditet uppgick till (15 656) miljoner kronor (se not 3 för mer information om skulderna). EBIT under första kvartalet uppgick till 670 (546) miljoner kronor. Nettoomsättning Miljoner kronor EBITDA / EBITDA-marginal Miljoner kronor / procent kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 0 1) Se redovisningen om EBIT på sidan 1. Tele2 Kvartalsrapport januari mars 3 (27)

4 Finansiell guidning Tele2s mål är att upprätthålla en sund balans mellan tillväxtregioner och mer mogna regioner samt att vara etablerat i Europa och Eurasien. Tele2s kärnmarknader skall på lång sikt karakteriseras av: Förmågan att nå en topp-2-position räknat i kundmarknadsandel i ett land. En mobil verksamhet med egen infrastruktur ska nå en EBITDA-marginal på åtminstone 35 procent exklusive försäljning av utrustning. Samtliga verksamheter i koncernen ska nå en avkastning på sysselsatt kapital på minst 20 procent. Långsiktig finansiell guidning Tele2 AB gör följande långsiktiga guidning för att ge ökad klarhet kring den förväntade långsiktiga utvecklingen för Tele2 AB: Tele2 förväntar sig nå en sammantagen årlig omsättningsökning för koncernen om 5 7 procent fram till år 2015, motsvarande minst 35,6 miljarder kronor. Tele2 förväntar sig nå en sammantagen årlig EBITDA-ökning för koncernen om procent fram till år 2015, motsvarande minst 8,3 miljarder kronor. Den positiva utvecklingen de närmaste tre åren kommer huvudsakligen att drivas av en stark utveckling inom mobilt i Sverige, Nederländerna, Norge och Kazakstan. Följande faktorer bör beaktas vid bedömningen av resultatet för för Tele2s mobila verksamheter: 48% 19% 7% 6% Del av koncernens nettoomsättning Del av koncernens nettoomsättning Del av koncernens nettoomsättning Del av koncernens nettoomsättning Miljoner kronor Koncernen 1) Sverige Norge Nederländerna Kazakstan Nettoomsättning till till till till EBITDA till till till till 200 Capex ) 900 till till ) 550 till 650 Övrigt Tele2 förväntar sig en investeringsnivå på cirka 300 miljoner kronor. Den mobila verksamheten ska nå ett positivt EBITDA-resultat tre år efter den kommersiella lanseringen av 4G/LTE. Tele2 förväntar sig att på lång sikt nå en marknadsandel på 30 procent för den mobila verksamheten. 1) Totala verksamheter. 2) Varav licenser för 4G/LTE i Nederländerna står för miljoner kronor. Utdelningspolicy Den ordinarie utdelningen ska utgöra 50 procent eller mer av årets resultat exklusive poster av engångskaraktär. Extra utdelning och återköp av Tele2s egna aktier kommer att genomföras när den förväntade totala avkastningen till aktieägarna bedöms vara större än vad som kan uppnås om kapitalet investeras inom koncernens operativa verksamheter eller vid förvärv av tillgångar som möter Tele2s finansiella krav. För räkenskapsåret har styrelsen för Tele2 AB beslutat att till årsstämman i maj rekommendera en utdelning om 7,10 (6,50) kronor per ordinarie A- eller B-aktie motsvarande 3,1 miljarder kronor. I anslutning till försäljningen av Tele2 Ryssland föreslår styrelsen att 12,5 miljarder kronor, motsvarande 28,00 kronor per aktie, distribueras till aktieägarna genom ett aktieinlösenprogram. Balansräkning Tele2s avsikt på medellång sikt är att ha en nettoskuld mot EBITDA på mellan 1,25 och 1,75 gånger. Tele2s mål på lång sikt är att ligga i linje med branschen i övrigt och med de marknader där bolaget verkar, samt återspegla såväl den operativa utvecklingen som framtida möjligheter och eventualförpliktelser. Tele2 Kvartalsrapport januari mars 4 (27)

5 Miljoner kronor Not Kv1 Kv1 Helår Mobilt 1) Nettokundintag (tusental) Nettoomsättning EBITDA EBIT CAPEX Fast bredband 1) Nettokundintag (tusental) Nettoomsättning EBITDA EBIT CAPEX Fast telefoni 1) Nettokundintag (tusental) Nettoomsättning EBITDA EBIT CAPEX Totalt Nettokundintag (tusental) Nettoomsättning EBITDA EBIT 2) CAPEX EBT Resultat Kassaflöde från rörelsen exklusive Ryssland Kassaflöde efter CAPEX ) Exklusive poster av engångskaraktär (se redovisning av EBIT på sidan 20). 2) Totalt EBIT inklusive resultat från verksamhetsförsäljningar och övriga poster av engångskaraktär, se redovisningen per segment för EBIT (sidan 20). Nettoomsättning per produktgrupp, KV1 Nettoomsättning per land, KV1 Sverige 42% Lettland 3% Nederländerna 18% Estland 2% Norge 15% Österrike 4% Kazakstan 4% Tyskland 3% Mobil 70% Fast telefoni 8% Kroatien 4% Övriga 1% Fast bredband 18% Övrigt 4% Litauen 4% Tele2 Kvartalsrapport januari mars 5 (27)

6 Översikt per land Extern försäljning justerat för valutakursförändringar Kv 1 Kv 1 Tillväxt Sverige % Nederländerna % Norge % Kazakstan % Kroatien % Litauen % Lettland % Estland % Österrike % Tyskland % Övriga % % Valutakurseffekter 151 2% Totalt % EBITDA justerat för valutakursförändringar Kv 1 Kv 1 * Tillväxt Sverige % Nederländerna % Norge % Kazakstan % Kroatien % Litauen % Lettland % Estland % Österrike % Tyskland % Övriga % % Valutakurseffekter 28 2% Totalt % Sverige Mobilt Under första kvartalet var nettointaget ( ) vilket resulterade i en total kundbas på Den mobila nettoomsättningen uppgick till (2 376) miljoner kronor, med en tillväxt på 2,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. EBITDA-bidraget uppgick till 732 (656) miljoner kronor under kvartalet. Abonnemangsmarknaden kännetecknades av ett försiktigt kundintag och stabila prisnivåer under första kvartalet. Paketerbjudande fortsatte att växa på marknaden och i kundernas val av prisplan var det tydligt att storleken på datamängden i paketet var viktigare än antalet fria minuter och sms. Under kvartalet fortsatte efterfrågan på smarta telefoner att driva förflyttningen på marknaden från kontantkort till abonnemang. Andelen smarta telefoner i abonnemangssegmentet fortsatte att växa och uppgick till 78 procent i slutet av kvartalet. Även om kontantkortssegmentet redovisade en fortsatt nedgång fortsatte det att leverera ett bruttointag som översteg förväntningarna. Tele2 Sverige fortsatte utrullningen av det kombinerade 2G- och 4G-nätet genom samarbetsbolaget Net4Mobililty och i slutet av första kvartalet täckte nätet 99 procent av befolkningen. Det är nu det mest omfattande 4G-nätet i Sverige. I och med det nya nätverk har Tele2 Sverige förbättrat sin 2G-täckning genom en 20-procentig ökning av antalet basstationer, samtidigt som man framtidssäkrar den ständigt ökande efterfrågan på 4G-tjänster från kunderna. Under kvartalet inledde Tele2 Sverige utrullningen av LTE800 och LTE1800, vilket ytterligare kommer att stärka 4G-nätet både vad gäller kapacitet och täckning. I företagssegmentet fortsatte det totala EBITDA-bidraget att öka under första kvartalet. Inom segmentet stora företag tog Tele2 Sverige hem flera fullserviceavtal. Framöver finns det en fortsatt bra tillväxtpotential inom detta segment. I segmentet för små och medelstora företag ökade intäkterna och lönsamheten för Tele2 Sverige som en följd av ökade ASPU-nivåer. Fast bredband Trots ett negativt kundintag inom fast bredband var utvecklingen positiv inom fibersegmentet, främst som ett resultat av ökat intresse för triple-play-erbjudanden. EBITDA-bidraget uppgick till 20 (32) miljoner kronor under kvartalet. Fast telefoni EBITDA-bidraget uppgick till 65 (76) miljoner kronor under kvartalet. Tele2 Sverige såg som förväntat en fortsatt minskning av efterfrågan på fast telefoni som ett resultat av den ökade efterfrågan på paketpris inom mobilt. Nederländerna Första kvartalet markerade första steget på Tele2 Nederländernas väg till att bli en heltäckande mobilnätsoperatör. Under kvartalet arbetade allt fler med att planera och genomföra utrullningen av nätverket samt lanseringen av högkvalitativa och rikstäckande 4G-tjänster över egen infrastruktur. Under denna fas har man i Nederländerna haft stor nytta av tidigare erfarenheter på detta område från olika delar av Tele2-koncernen. Projektet går enligt plan och målsättningen är att lansera så snart som möjligt. Mobilt Tele2 Nederländerna fortsatte att dra fördel av den framgångsrika SmartMix-kampanjen och det utökade antalet distributionskanaler såväl online som offline. Detta resulterade i ytterligare tillväxt under första kvartalet inom både abonnemangs- och kontantkortsegmentet för privatpersoner. Dessutom redovisade företagssegmentet fortsatt tillväxt när många företag valde att flytta sin mobila kundbas till Tele2 Nederländerna under kvartalet. Som ett resultat av detta var nettointaget (13 000) under det första kvartalet, vilket gav en total kundbas på Fast bredband: Kundbasen för fast bredband minskade i linje med utvecklingen totalt för DSL-marknaden för privatpersoner. För att motverka den negativa trenden inom fast bredband på DSL-marknaden ökade Tele2 Nederländerna sitt fokus på fiber till hushållen. Den förbättrade produktportföljen för fast bredband gör det möjligt för Tele2 Nederländerna att försvara sin position på marknaden för privatkunder. Företagssegmentet fortsatte att prestera bra under kvartalet. Norge Mobilt Tele2 Norge hade ett nettokundintag på (16 000) på grund av minskade marknadsföringsåtgärder under kvartalet vilket resulterade i en total kundbas på Försäljningsaktiviteterna på privatmarknaden var fortsatt fokuserade på paketerbjudanden med smarta telefoner knutna till abonnemang med fast pris. Samtliga varumärken hade målsättningen att öka andelen abonne- Tele2 Kvartalsrapport januari mars 6 (27)

7 mang till fast pris för att säkra intäktsflödet. I slutet av kvartalet hade 72 procent av Tele2s och One Calls kunder fastpris abonnemang. Under första kvartalet redovisade Tele2 Norge en nettoomsättning på 982 (1 060) miljoner kronor. Minskningen berodde på de sänkta samtrafiksnivåerna, vilket påverkade nettoomsättningen negativt med cirka 160 miljoner kronor. Tele2 Norge nådde ett EBITDA-bidrag på 27 (15) miljoner kronor under första kvartalet, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 3 (1) procent. Även om mer trafik flyttade över till Tele2s eget nätverk under kvartalet påverkades Tele2 Norges resultat negativt av pressade marginaler som ett resultat av den etablerade operatörens avgifter för nationell roaming. Norges största operatör fortsatte med sin aggressiva marknadsföringskampanj under kvartalet även om företaget för närvarande är föremål för utredning av både det norska konkurrensverket och Europeiska konkurrensnätverket (ESA) för att ha missbrukat sin dominerande ställning och använt sig av konkurrensbegränsande överenskommelser. I mars offentliggjorde den norska staten bestämmelserna för den kommande nationella auktionen för 800-, 900- och MHzspektrumet. Det blir ett frekvenstak i 800-spektrumet på 2x10 MHz för operatörer som redan har kontroll över en stor andel av de relevanta frekvensresurserna. Motsvarande tak i 900-spektrumet blir på 2x15 MHz och på 2x20 MHz i spektrumet. Bestämmelserna gynnar Tele2 Norge och är en indikation på regeringens önskan att öppna upp för större konkurrens på den norska mobilmarknaden. Utrullningen av nätverket går enligt plan och i slutet av första kvartalet täckte nätverket 70 procent av befolkningen. Så snart samlokaliseringsproblemen med några av konkurrenterna är lösta kommer Tele2 Norge att öka utrullningstakten. Fast telefoni Fast telefoni redovisade en stabil utveckling av nettoomsättningen och lönsamheten under första kvartalet. Fast telefoni redovisade ett EBITDA-bidrag på 10 (10) miljoner kronor under kvartalet. Tele2 Norge redovisade en EBITDA-marginal på 15 (14) procent under kvartalet. Kazakstan Mobilt Den starka tillväxten av både röst- och dataanvändning inom det mobila segmentet fortsatte under kvartalet. Tele2s framgångar i Kazakstan var mycket tillfredställande vad gäller kundintag tack vare bra erbjudanden för både röst- och datasegmenten. Kundintaget uppgick till ( ) under kvartalet, trots en genomgång av kundbasen som resulterade i att kunder blev klassade som inaktiva utöver den normala kundomsättningen. Tele2 Kazakstans totala kundbas uppgick till i slutet av första kvartalet. Bruttomarginalen förbättrades starkt under kvartalet som ett resultat av en bättre samtrafiknivå. Företaget kommer att fortsätta arbeta för mer konkurrenskraftiga samtrafikavgifter i landet för att lägga grunden till ännu mer attraktivt prissatta erbjudanden på marknaden. Det ryska forskningsinstitutet ComNews genomförde en prisundersökning som omfattade samtliga mobiloperatörer i Kazakstan (september februari ). Resultatet av undersökningen bekräftar att Tele2 är den mest prisvärda operatören i Kazakstan. Ytterligare nätverksexpansion, med högre kvalitet och bättre täckning, i synnerhet i små städer och på landsbygden, kommer att göra det möjligt för Tele2 att öka de kommersiella aktiviteterna och dra till sig nya kunder i landets olika regioner. Nätverket består idag av cirka mobilsajter. Tele2 Kazakstan fokuserade på att öka kvaliteten på datanätverket och genomförde ett framgångsrikt test med så kallad dual carrier-teknik (64QAM) för UMTS2100-bandet. Topphastigheten låg kring 37 Mbit/s. Tele2 Kazakstan fortsätter att fokusera på nätverksutrullning under tills man har en geografisk täckning som är jämförbar med konkurrenternas. Kroatien Mobilt Trots stor konkurrens på marknaden inom både kontantkorts- och abonnemangssegment fortsatte Tele2 Kroatien att arbeta med att förbättra lönsamheten och stärka sin position som den operatör som erbjuder bäst valuta för pengarna i Kroatien. Tele2 Kroatien lanserade framgångsrikt kampanjer riktade mot kontantkortsegmentet och företagssegmentet och arbetade ytterligare på att behålla och förvärva kunder. Målsättningen är att fortsätta utveckla en produktportfölj som hela tiden kommer med attraktiva erbjudanden för både privatkunder och företagskunder. Som ett resultat av detta var nettointaget (12 000) vilket resulterade i en total kundbas på Omsättningsutvecklingen var fortsatt stabil och ökade med 11 procent under kvartalet. Tack vare fortsatta ansträngningar att hålla nere kostnaderna förbättrades EBITDA-resultatet ytterligare under kvartalet jämfört med samma period föregående år. Litauen Mobilt Tele2 Litauen inledde året med ett starkt kvartal, både kommersiellt och finansiellt. Tack vare lyckade sälj- och marknadsföringsåtgärder hade Tele2 Litauen ett positivt kundintag med (9 000) nya kunder under första kvartalet vilket resulterade i en total kundbas på Tele2 Litauen hanterade dessutom effektivt förflyttningen från kontantkort till abonnemang under kvartalet. Dessutom lyckades Tele2 Litauen försvara sin kundbas av kontantkortskunder trots ökad priskonkurrens på marknaden. Omsättningen ökade med 1 procent jämfört med samma period föregående år tack vare ett förbättrat kundintag, trots en negativ påverkan från lägre samtrafiktaxor. Under första kvartalet redovisade Tele2 Litauen en bra EBITDA-marginal på 40 procent. Det var resultatet av ett framgångsrikt arbete med att förvärva och behålla kunder, vilket ledde till minskad kundomsättning. Tele2 Litauen kommer att fortsätta fokusera på att öka marknadsandelarna i företagssegmentet genom att dra nytta av en allmän priskänslighet bland privata företag och statliga institutioner. Dessutom kommer Tele2 att fortsätta dra nytta av försäljningstillväxten inom mobila datatjänster och ytterligare utveckla infrastrukturen vad gäller täckning, kapacitet och datamöjligheter i och med uppgraderingen av nätet. Lettland Mobilt Tele2 Lettland redovisade ett fortsatt starkt finansiellt resultat under första kvartalet och levererade en god lönsamhetsnivå på en marknad med fortsatt hög konkurrens. Företaget fortsatte under kvartalet att marknadsföra attraktiva tjänster till flera olika marknadssegment vilket resulterade i en stabil utveckling av kundbasen. Nettointaget var (-9 000) och den totala kundbasen var i slutet av det första kvartalet. Tele2 Lettland fortsatte att fokusera på ökad effektivitet i verksamheten för att möta den stigande efterfrågan på mobila datatjänster på en hårt prisutsatt marknad. Företagets ansträngningar att ytterligare förbättra nätverkskvaliteten fortsatte under kvartalet. Tele2 arbetar med att fortsätta förbättra sin position genom en ny marknadsstrategi samt genom att ytterligare utveckla infrastrukturen vad gäller täckning, kapacitet och datamöjligheter med hjälp av en uppgradering av nätet. Tele2 Kvartalsrapport januari mars 7 (27)

8 Estland Mobil Tele2 Estland fortsatte att genomföra sin prisledarstrategi och lyckades öka sin kundbas inom privatkundssegmentet trots en ökad prispress på marknaden under kvartalet. Under kvartalet var det även prispress inom företagssegmentet och abonnemangssegmentet, vilken förväntas fortsätta under kommande kvartal. Trots ett tufft marknadsklimat utvecklades kund basen stabilt med ett nettointag på (2 000) i det första kvar talet. Den totala kundbasen uppgick till Tele2 Estland gjorde ytterligare kostnadsbesparingar och förbättrade effektiviteten inom verksamheten i och med att man börjar se synergieffekterna från integreringen av Televõrgu. Intäkter och lönsamhet påverkades negativt av regleringen av samtrafiken, samt det pågående priskriget. Nettoomsättningen påverkades med cirka -36 miljoner kronor av de lägre samtrafikavgifterna, och EBITDA påverkades med -5 miljoner kronor. Tele2 Estland kommer att fortsätta att uppgradera sitt nätverk för att förbättra effektiviteten och på så sätt bättre svara på kundernas behov. Österrike Under första kvartalet redovisade Tele2 Österrike ytterligare ett stabilt finansiellt resultat inom samtliga segment som en följd av att kundbasutvecklingen överträffade förväntningarna, minutanvändningen ökade och man fick kontroll över kundomsättningen. Även Tele2 Österrike la ytterligare vikt vid kostnadskontroll under kvartalet, i synnerhet inom företagssegmentet. Fast bredband Tele2 Österrike körde flera kampanjer under kvartalet som var inriktade på merförsäljning och på att behålla kunderna, och säkrade på så sätt kundbasen och den totala omsättningen. Fast telefoni En framgångsrik mer- och korsförsäljning gav ett bra resultat under kvartalet, med ett högt antal kunder och en positiv trend för minutanvändandet. Tyskland Tele2 Tyskland redovisade ett stabilt finansiellt resultat under första kvartalet och balanserade tillväxten inom mobilsegmentet med lönsamhetsfokus inom segmenten för fasta tjänster och bredband. Under året har kundintaget inom mobilt gått från att handla om en migrering av förvalskunder (CPS) till förvärv av nya kunder, vilket resulterat i högre kundanskaffningskostnader. Mobilt Kundintaget, i synnerhet för kombinationen bredband och telefonprodukter, visade en positiv trend, vilket bidrog till en fortsatt tillväxt inom mobilsegmentet. Intaget av nya kunder, jämfört med övergången av befintliga kunder, blev högre än beräknat. Förväntningarna för både omsättning och EBITDA överträffades under kvartalet. Övriga upplysningar Risker och osäkerhetsfaktorer Tele2s verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer. De riskfaktorer som bedöms ha störst betydelse för Tele2s framtida utveckling är risker som tillgänglighet av frekvenser och telekomlicenser, verksamheten i Kazakstan, nätverk som delas med andra parter, integration av nya affärsmodeller, förändring i lagar och förordningar, rättsprocesser och finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk, likviditetsrisk och kreditrisk. Utöver de risker som beskrivs i Tele2s årsredovisning för (se förvaltningsberättelsen och not 2 i årsredovisningen för en utförligare beskrivning av Tele2s riskexponering och riskhantering) är bedömningen att inga väsentliga risker har tillkommit. Offentliggörande av resultat Tele2 AB (publ) årsstämma Årsstämman kommer att hållas klockan 14:00 den 13 maj på Hotell Rival, Mariatorget 3 i Stockholm. Aktieägare som önskar delta på stämman ska: registrera sig hos Euroclear Sverige AB senast måndagen den 6 maj, meddela bolaget om sin medverkan senast klockan 13:00 måndagen den 6 maj. Registrering kan ske på bolagets webbplats, per telefon +46 (0) eller skriftligt till adressen: Tele2 AB c/o Computershare AB, Box 610, SE Danderyd. Övriga Tele2 kommer att offentliggöra finansiellt resultat och rörelseresultat för perioden fram till den 30 juni den 18 juli. Stockholm den 18 april Tele2 AB Mats Granryd VD och koncernchef Granskningsrapport Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. Fast bredband Tele2 Tyskland lyckades med att stabilisera sin kundbas ytterligare, vilket resulterade i en stabil bruttomarginal och ökad lönsamhet för fast telefoni från ADSL-kunder inom grossistförsäljningen. Fast telefoni Som ett resultat av att kunder inom fast telefoni övergick till den nya produkten fast telefoni via mobilen ökade den genomsnittliga månatliga intäkten per kund (ARPU) under kvar talet. Trots en allmän nedgång på marknaden för fast telefoni fortsatte Tele2 Tyskland att leverera ett starkt kassaflöde från detta segment tack vare att verksamheten var strikt resultatdriven. Tele2 Kvartalsrapport januari mars 8 (27)

9 Presentation av första kvartalet En presentation med möjlighet att delta per telefonkonferens kommer att hållas klockan CET (09.00 GMT/04.00 NY-tid) torsdagen den 18 april. Presentationen hålls på engelska och kommer även att finnas tillgänglig som audiocast på Tele2s webbplats, com//q1. Plats Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm Samtalsinformation För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Telefonnummer Sverige: +46 (0) Storbritannien: USA: KontaKt Mats Granryd VD & koncernchef Telefon: + 46 (0) Lars Nilsson CFO Telefon: + 46 (0) Lars Torstensson Kommunikationschef Telefon: + 46 (0) Tele2 AB Organisationsnummer: Skeppsbron 18 Box Stockholm Telefon: + 46 (0) Bilagor Resultaträkning Totalresultat Förändring i eget kapital Balansräkningen Kassaflödesanalys Antal kunder Nettoomsättning Interna transaktioner EBITDA EBIT CAPEX Nyckeltal Moderbolaget Noter BESÖK VÅR WEBBPLATS: TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 16 miljoner kunder i tio länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade aktörer på marknaden. Tele2 är noterat på Nasdaq OMX sedan Under omsatte bolaget 31 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6 miljarder kronor. Tele2 Kvartalsrapport januari mars 9 (27)

10 Resultaträkning Not 1 jan- 1 jan- KVARVARANDE VERKSAMHETER Nettoomsättning Kostnader för sålda tjänster Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Resultat från andelar i intresseföretag Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat, EBIT Ränteintäkter/kostnader Övriga finansiella poster Resultat efter finansiella poster, EBT Inkomstskatt PERIODENS RESULTAT FRÅN KVARVARANDE VERKSAMHETER AVVECKLADE VERKSAMHETER Periodens resultat från avvecklade verksamheter PERIODENS RESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL Moderbolagets aktieägare Resultat per aktie, kr 9 2,27 1,96 7,34 Resultat per aktie, efter utspädning, kr 9 2,25 1,95 7,30 FRÅN KVARVARANDE VERKSAMHETER HÄNFÖRLIGT TILL Moderbolagets aktieägare Resultat per aktie, kr 9 0,79 0,59 2,20 Resultat per aktie, efter utspädning, kr 9 0,79 0,59 2,18 Tele2 Delårsrapport januari mars 10 (27)

11 Totalresultat Not 1 jan- 1 jan- Periodens resultat ÖVRIGT TOTALRESULTAT Komponenter som inte kommer att omklassificeras till årets resultat Pensioner, aktuariella vinster/förluster 49 Pensioner, aktuariella vinster/förluster, skatteeffekt 8 Summa komponenter som inte kommer att omklassificeras till årets resultat 41 Komponenter som kan komma att omklassificeras till årets resultat Valutakursdifferenser Valutakursdifferenser, skatteeffekt Återföring av ackumulerade valutakursdifferenser från sålda företag 1 16 Kassaflödessäkringar Kassaflödessäkringar, skatteeffekt Summa komponenter som kan komma att omklassificeras till årets resultat Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN HÄNFÖRLIGT TILL Moderbolagets aktieägare Förändring i eget kapital 31 dec Hänförligt till Hänförligt till Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande innehav utan bestämmande inflytande innehav utan bestämmande inflytande Not moderbolagets aktieägare Summa eget kapital moderbolagets aktieägare Summa eget kapital moderbolagets aktieägare Summa eget kapital Eget kapital, 1 januari Periodens resultat Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Totalresultat för perioden Övriga förändringar i eget kapital Aktierelaterade ersättningar Aktierelaterade ersättningar, skatteeffekt Försäljning av egna aktier Utdelningar Utköp av minoritet EGET KAPITAL, VID PERIODENS SLUT Tele2 Delårsrapport januari mars 11 (27)

12 Balansräkning Not 31 dec TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Goodwill Övriga immateriella tillgångar Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Finansiella tillgångar Uppskjutna skattefordringar ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR TILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder KORTFRISTIGA SKULDER SKULDER KNUTNA TILL TILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Tele2 Delårsrapport januari mars 12 (27)

13 Kassaflödesanalys Not 1 jan- 1 jan- DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat Justeringar av poster i rörelseresultat som ej genererar kassaflöde Betalda finansiella poster Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Förändringar av rörelsekapitalet KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella och materiella tillgångar, CAPEX Kassaflöde efter CAPEX Förvärv och avyttringar av aktier och andelar Övriga finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten KASSAFLÖDE EFTER INVESTERINGAR FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändringar av låneskulder, netto Utdelningar Övrig finansieringsverksamhet Kassaflöde från finansieringsverksamheten FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL Likvida medel vid periodens början Valutakursdifferenser i likvida medel LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT Tele2 Delårsrapport januari mars 13 (27)

14 Antal kunder tusental Not Antal kunder Nettokundintag Sverige Mobil Fast bredband Fast telefoni Nederländerna Mobil Fast bredband Fast telefoni Norge Mobil Fast telefoni Kazakstan Mobil Kroatien Mobil Litauen Mobil Fast telefoni Lettland Mobil Estland Mobil Fast telefoni Österrike Fast bredband Fast telefoni Tyskland Mobil Fast bredband Fast telefoni TOTALT Mobil Fast bredband Fast telefoni TOTALT ANTAL KUNDER OCH NETTOKUNDINTAG Förvärvade företag TOTALT ANTAL KUNDER OCH NETTOFÖRÄNDRING Tele2 Delårsrapport januari mars 14 (27)

15 Nettoomsättning Sverige Mobil Fast bredband Fast telefoni Övrig verksamhet Nederländerna Mobil Fast bredband Fast telefoni Övrig verksamhet Norge Mobil Fast bredband Fast telefoni Övrig verksamhet Kazakstan Mobil Kroatien Mobil Litauen Mobil Lettland Mobil Estland Mobil Fast telefoni Övrig verksamhet Österrike Fast bredband Fast telefoni Övrig verksamhet Tyskland Mobil Fast bredband Fast telefoni Övrigt Övrig verksamhet TOTALT Mobil Fast bredband Fast telefoni Övrig verksamhet Koncernintern försäljning, eliminering TOTALT Tele2 Delårsrapport januari mars 15 (27)

16 Koncernintern försäljning 1 jan- 1 jan- Sverige Mobil Nederländerna Övrig verksamhet Norge Fast telefoni Litauen Mobil Lettland Mobil Övrigt Övrig verksamhet TOTALT Mobil Fast telefoni Övrig verksamhet TOTALT Tele2 Delårsrapport januari mars 16 (27)

17 EBITDA Not 1 jan- 1 jan- Sverige Mobil Fast bredband Fast telefoni Övrig verksamhet Nederländerna Mobil Fast bredband Fast telefoni Övrig verksamhet Norge Mobil Fast bredband Fast telefoni Övrig verksamhet Kazakstan Mobil Kroatien Mobil Litauen Mobil Lettland Mobil Estland Mobil Övrig verksamhet Österrike Fast bredband Fast telefoni Övrig verksamhet Tyskland Mobil Fast bredband Fast telefoni Övrigt Övrig verksamhet TOTALT Mobil Fast bredband Fast telefoni Övrig verksamhet TOTALT Tele2 Delårsrapport januari mars 17 (27)

18 EBIT Not 1 jan- 1 jan- Sverige Mobil Fast bredband Fast telefoni Övrig verksamhet Nederländerna Mobil Fast bredband Fast telefoni Övrig verksamhet Norge Mobil Fast bredband Fast telefoni Övrig verksamhet Kazakstan Mobil Kroatien Mobil Litauen Mobil Lettland Mobil Estland Mobil Övrig verksamhet Österrike Fast bredband Fast telefoni Övrig verksamhet Tyskland Mobil Fast bredband Fast telefoni Övrigt Övrig verksamhet TOTALT Mobil Fast bredband Fast telefoni Övrig verksamhet Poster av engångskaraktär TOTALT Tele2 Delårsrapport januari mars 18 (27)

19 EBIT, forts. SPECIFIKATION AV POSTER MELLAN EBITDA OCH EBIT Not 1 jan- 1 jan- EBITDA Nedskrivning av goodwill och andra tillgångar Avyttringar av verksamheter Förvärvskostnader Övriga poster av engångskaraktär Summa poster av engångskaraktär Avskrivningar och övriga nedskrivningar Resultat från andelar i intresseföretag EBIT Tele2 Delårsrapport januari mars 19 (27)

20 CAPEX Not 1 jan- 1 jan- Sverige Mobil Fast bredband Fast telefoni Övrig verksamhet Nederländerna Mobil Fast bredband Fast telefoni Övrig verksamhet Norge Mobil Fast telefoni Kazakstan Mobil Kroatien Mobil Litauen Mobil Lettland Mobil Estland Mobil Övrig verksamhet Österrike Fast bredband Fast telefoni Övrig verksamhet Tyskland Mobil Fast bredband Fast telefoni Övrigt Övrig verksamhet TOTALT Mobil Fast bredband Fast telefoni Övrig verksamhet TOTALT Tele2 Delårsrapport januari mars 20 (27)

DELÅRS RAPPORT tredje KVARTALET 2014

DELÅRS RAPPORT tredje KVARTALET 2014 DELÅRS RAPPORT tredje KVARTALET Ökad tillväxt för mobila tjänster HÖJDPUNKTER TREDJE KVARTALET Stark tillväxt för mobila tjänsteintäkter från slutkund och EBITDA för koncernen Efter en positiv påverkan

Läs mer

Goda framsteg för mobilverksamheten

Goda framsteg för mobilverksamheten Goda framsteg för mobilverksamheten DELÅRSRAPPORT januari september HÖJDPUNKTER FRÅN TREDJE KVARTALET Stabilt nettokundintag för koncernen Nettokundintaget var 206 000 (691 000), varav mobilt kundintag

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010

Delårsrapport januari-mars 2010 Tele2 Delårsrapport januari-mars Höjdpunkter Rekordhögt EBITDA-resultat från Ryssland Under första kvartalet, adderade Tele2 Ryssland 949 000 (220 000) kunder. EBITDA uppgick i kvartalet till 719 (538)

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2012

Delårsrapport januari-september 2012 Delårsrapport januari-september Höjdpunkter under tredje kvartalet Koncernens nettoomsättning exklusive valutaförändringar ökade med 9 procent Nettoomsättningen uppgick till 10 906 (10 429) miljoner kronor,

Läs mer

Delårsrapport första kvartalet 2014

Delårsrapport första kvartalet 2014 Delårsrapport första kvartalet Fortsatt fokus på mobilt Ökat kundintag på flera marknader HÖJDPUNKTER FÖRSTA KVARTALET Stark omsättningstillväxt för koncernens mobila tjänster Under kvartalet ökade de

Läs mer

Q1 Delårsrapport januari mars 2013

Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 102,0 Mkr (106,6) Resultat före skatt 9,1 Mkr (8,8) Resultat efter skatt 7,1 Mkr (6,6) Resultat per aktie 0,34 kr (0,31) Nettoomsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012.

Bokslutskommuniké 2012. Bokslutskommuniké Höjdpunkter fjärde kvartalet Nettoomsättningen för koncernen växte med 6 procent exklusive valutaförändringar Nettoomsättningen uppgick till 11 275 (10 852) miljoner kronor, motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2012

Delårsrapport januari-juni 2012 Delårsrapport januari-juni Höjdpunkter under andra kvartalet Koncernens nettoomsättning ökade med 10 procent Nettoomsättning uppgick till 11 064 (10 078) miljoner kronor, motsvarande en tillväxt på 10

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari mars 2014

Delårsrapport Q1 januari mars 2014 Delårsrapport Q1 januari mars 2014 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 99,7 Mkr (102,0) Resultat före skatt 13,3 Mkr (9,1) Resultat efter skatt 10,3 Mkr (7,1) Resultat per aktie 0,49 kr (0,34) Fortsatt

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014 FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014 1 (20) ACANDO AB (publ.) 2 (20) januari - mars 2014 2013 2014 2013 2014 2013 MSEK Nettoomsättning Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelseresultat Rörelsemarginal

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017

* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017 Q 1 Delårsrapport januari mars 2017 Belopp i Mkr kvartal 1 helår FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017 2017 2016 2016 Nettoomsättning 291,5 298,6 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 43,3

Läs mer

Delårsrapport januari september 2011

Delårsrapport januari september 2011 Delårsrapport januari september Höjdpunkter tredje kvartalet Tele2s nettoomsättningstillväxt uppgick till 6 procent exklusive valutaförändringar Nettoomsättningen uppgick till 10 340 (9 989) miljoner kronor

Läs mer

För 2009 blev nettoomsättningen 482,2 Mkr (514,3), en minskning med 6 % jämfört med föregående år.

För 2009 blev nettoomsättningen 482,2 Mkr (514,3), en minskning med 6 % jämfört med föregående år. Q4 Bokslutskommuniké januari december 2009 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 482,2 Mkr (514,3) Nettoomsättning 132,4 Mkr (124,6) Resultat före skatt 76,5 Mkr (98,3)* Resultat

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2013 ACKUMULERAT 1 JANUARI 31 DECEMBER (21)

FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2013 ACKUMULERAT 1 JANUARI 31 DECEMBER (21) FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2013 ACKUMULERAT 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 1 (21) ACANDO AB (publ.) 2 (21) ACANDO AB (publ.) 3 (21) MSEK oktober - december 2013 2012 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättninomsättninresultaresultamarginal

Läs mer

Koncernen. Kvartalsrapport januari mars 2009

Koncernen. Kvartalsrapport januari mars 2009 Q1 Kvartalsrapport januari mars 2009 Koncernen Omsättningen uppgick till 120,3 Mkr (138,4) Resultatet före skatt 17,0 Mkr (25,8)* Resultatet efter skatt 12,7 Mkr (18,5)* Vinst per aktie 0,60 kr (0,87)*

Läs mer

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010 Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010 Koncernen januari mars Nettoomsättning 115,1 Mkr (120,3) Resultat före skatt 17,4 Mkr (17,0) Resultat efter skatt 12,9 Mkr (12,7) Resultat per aktie 0,61 kr (0,60)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars Höjdpunkter första kvartalet Gruppens nettoomsättning växte, exklusive valutaförändringar, med 7 procent Nettoomsättningen uppgick till 9 573 (9 527) miljoner kronor motsvarande

Läs mer

januari mars 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari mars 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 1 Delårsrapport januari mars 2016 Belopp i Mkr kvartal 1 helår 2016 2015 2015 Nettoomsättning 298,6 292,6 1 112,6 Rörelseresultat 38,1 31,5 85,7 Rörelsemarginal, % 12,8 10,8 7,7 Resultat efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké Höjdpunkter fjärde kvartalet Nettoomsättningstillväxten för koncernen uppgick till 8 procent exklusive valutaförändringar Nettoomsättningen uppgick till 10 839 (10 109) miljoner kronor,

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006

Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006 Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006 - Omsättningen ökade till 504,4 Mkr (423,1) - Resultatet före skatt 107,2 Mkr (96,3) - Resultatet efter skatt 73,7 Mkr (66,8) - Vinst per aktie 3,48 kr (3,19)

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Koncernen. Delårsrapport. Januari Juni

Koncernen. Delårsrapport. Januari Juni Q2 Delårsrapport Januari Juni 2009 Koncernen Januari Juni April - Juni - Omsättningen uppgick till 252,9 Mkr (277,2) - Omsättningen uppgick till 132,7 (138,8) - Resultat före skatt 41,0 Mkr (55,3)* - Resultat

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

EBITDA kv 2 2010 2 687 Mkr Stabilt kassaflöde och tecken på stabilisering av ekonomin i marknadsområdet Centraleuropa och Eurasien

EBITDA kv 2 2010 2 687 Mkr Stabilt kassaflöde och tecken på stabilisering av ekonomin i marknadsområdet Centraleuropa och Eurasien Delårsrapport januari juni Höjdpunkter andra kvartalet De första två nya ryska regionerna EBITDA-positiva på månadsbasis, vilket ledde till det bästa operativa resultatet hittills för marknadsområdet Under

Läs mer

Starkt kassaflöde och resultat i nivå med föregående år, exklusive engångskostnader

Starkt kassaflöde och resultat i nivå med föregående år, exklusive engångskostnader Q2 Delårsrapport januari juni 2013 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 92,9 Mkr (104,7) Nettoomsättning 194,9 Mkr (211,3) Resultat före skatt -1,1* Mkr (10,4) Resultat före skatt 8,0* Mkr

Läs mer

Delårsrapport andra kvartalet 2015

Delårsrapport andra kvartalet 2015 Delårsrapport andra kvartalet Fortsatt starkt momentum inom mobila tjänster HÖJDPUNKTER ANDRA KVARTALET Stark tillväxt för mobila tjänsteintäkter från slutkund för koncernen Nettoomsättningen under andra

Läs mer

Mkr mars Koncernen. Nettoomsättning Operativt rörelseresultat 1)

Mkr mars Koncernen. Nettoomsättning Operativt rörelseresultat 1) Mkr 2019 2018 mars 19 2018 Koncernen Nettoomsättning 6 874 6 978 28 278 28 382 Operativt rörelseresultat 1) 238 218 1 054 1 034 Operativt rörelseresultat, exklusive IFRS 16 2) 227 218 1 043 1 034 Operativ

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Q 4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Q 4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q 4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari december 2014 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 4 jan-dec 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning 243,0 189,1 969,0 823,7 Rörelseresultat 0,6 3,7 48,3 70,0

Läs mer

Förbättrad lönsamhet i Q4, starkt kassaflöde och höjd utdelning 1,00 kr (0,50)**

Förbättrad lönsamhet i Q4, starkt kassaflöde och höjd utdelning 1,00 kr (0,50)** Bokslutskommuniké januari december2013 Koncernen januari-december oktober-december Nettoomsättning 369,9 Mkr (400,8) Nettoomsättning 100,0 Mkr (103,0) Resultat före skatt 24,0* Mkr (26,8) Resultat före

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2007

Bokslutskommuniké januari - december 2007 Bokslutskommuniké januari - december 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 526,6 Mkr (504,4) - Resultatet före skatt 108,3 Mkr (116,7) - Resultatet efter skatt 78,5 Mkr (83,2) - Vinst per aktie 3,71

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Finansiell Översikt Koncernen TKR Jan-jun Jan-jun Helår Helår Nettoomsättning 182 244 94 285 197 358 217 150 Rörelseresultat 5 256-4 826 7 800-15 672 EBITDA 11 012-127

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 Delårsrapport januari - september 2006 - Omsättningen ökade till 364,3 Mkr (304,6) - Resultatet före skatt blev 74,7 Mkr (62,9) - Resultat efter skatt uppgick till 51,7 Mkr (45,3) - Resultat efter skatt

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2008

Delårsrapport januari - september 2008 Delårsrapport januari - september 2008 Koncernen * - Omsättningen uppgick till 389,7 Mkr (389,1) - Resultatet före skatt 77,3 Mkr (80,5)* - Resultatet efter skatt 56,1 Mkr (59,2)* - Vinst per aktie 2,65

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR

NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR Munksjö Oyj Bokslutskommuniké 20 NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR 20 20 20 20 Nettoomsättning 281,0 255,7 1 7,3 863,3 EBITDA (just.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 EBITDA-marginal, % (just.*) 10,1 6,3 9,2 6,4 EBITDA

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

* efter engångskostnad på 10,6 Mkr i Q2 2013

* efter engångskostnad på 10,6 Mkr i Q2 2013 Delårsrapport Q3 januari september 2014 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 82,3 Mkr (75,1) Nettoomsättning 278,2 Mkr (269,9) Resultat före skatt 11,1 Mkr (4,7) Resultat före skatt

Läs mer

1) För avstämning av operativt rörelseresultat mot rörelseresultat se Not 3.

1) För avstämning av operativt rörelseresultat mot rörelseresultat se Not 3. Mkr 2019 2018 2019 2018 juni 19 2018 Koncernen Nettoomsättning 7 426 8 329 14 300 15 307 27 375 28 382 Operativt rörelseresultat 1) 306 299 544 517 1 061 1 034 Operativt rörelseresultat, exklusive IFRS

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2008

Bokslutskommuniké januari - december 2008 Bokslutskommuniké januari - december 2008 Koncernen - Omsättningen uppgick till 514,3 Mkr (526,6) - Resultat före skatt uppgick till 98,3 Mkr (108,3)* * Exklusive jämförelsestörande poster för avvecklad

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 Delårsrapport januari - mars 2007 - Omsättningen ökade till 136,9 Mkr (126,3) - Resultatet före skatt 25,6 Mkr (23,6) - Resultatet efter skatt 17,6 Mkr (17,0) - Vinst per aktie 0,83 kr (0,80) Omsättning

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

MUNKSJÖ OYJ Delårsrapport januari-mars Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Delårsrapport januari-mars Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Delårsrapport januari-mars 2015 Materials for innovative product design NYCKELTAL jan-mar jan-dec 2015 20 20 Nettoomsättning 280,2 287,9 1 7,3 EBITDA (just.*) 26,5 27,4 105,0 EBITDA-marginal,

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006

Delårsrapport januari - juni 2006 Delårsrapport januari - juni 2006 - Omsättningen ökade till 258,0 Mkr (215,1) - Resultatet före skatt blev 50,9 Mkr (42,2) - Resultat efter skatt uppgick till 34,8 Mkr (30,4) - Resultat efter skatt per

Läs mer

G&L BEIJER Q Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 mkr (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 mkr (40,5).

G&L BEIJER Q Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 mkr (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 mkr (40,5). G&L BEIJER Q1 2011 Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 (40,5). Avyttring av aktier i Beijer Alma gav realisationsvinst på 51,7. Vinsten

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Resultatet för första kvartalet är i stort i paritet med fjärde kvartalet 2011 (exkl. reavinst på fastighetsförsäljningen i Finland).

Resultatet för första kvartalet är i stort i paritet med fjärde kvartalet 2011 (exkl. reavinst på fastighetsförsäljningen i Finland). Q1 Delårsrapport januari mars 2012 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 106,6 Mkr (123,0) Resultat före skatt 8,8 Mkr (21,0) Resultat efter skatt 6,6 Mkr (15,5) Resultat per aktie 0,31kr (0,73) Nettoomsättning

Läs mer

NYCKELTAL jul-sep jan-sep jan-dec MEUR Förändring, % Förändring, % 2015

NYCKELTAL jul-sep jan-sep jan-dec MEUR Förändring, % Förändring, % 2015 Munksjö Delårsrapport Januari september 2016 NYCKELTAL jul-sep jan-sep jan-dec MEUR 2016 2015 Förändring, % 2016 2015 Förändring, % 2015 Nettoomsättning 269,6 269,3 0% 860,5 840,7 2% 1 130,7 EBITDA (just.*)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Delårsrapport första kvartalet 2015

Delårsrapport första kvartalet 2015 Delårsrapport första kvartalet Dataanvändning som drivkraft HÖJDPUNKTER FÖRSTA KVARTALET Stark tillväxt för mobila tjänsteintäkter från slutkund och EBITDA för koncernen Nettoomsättningen under första

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Koncernen. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr/per aktie (2,00)

Koncernen. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr/per aktie (2,00) Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Koncernen oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,0 Mkr (112,2) Nettoomsättning 400,8 Mkr (436,7) Resultat före skatt 4,0 Mkr (13,9) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2019

Delårsrapport januari-juni 2019 Delårsrapport januari-juni 2019 Belopp i Mkr apr-jun jan-jun helår Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2018. * Genomsnittligt antal aktier under året ökade med 1 446 575 som en följd

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Munksjö Bokslutskommuniké 2015

Munksjö Bokslutskommuniké 2015 Munksjö Bokslutskommuniké 20 NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR 20 20 20 20 Nettoomsättning 290,0 281,0 1 130,7 1 137,3 EBITDA (just.*) 22,1 28,4 93,6 105,0 EBITDA-marginal, % (just.*) 7,6 10,1 8,3 9,2 EBITDA

Läs mer

NYCKELTAL jan-mar jan-dec MEUR Förändring, % 2015

NYCKELTAL jan-mar jan-dec MEUR Förändring, % 2015 Munksjö Delårsrapport Januari mars 2016 NYCKELTAL jan-mar jan-dec 2016 20 Förändring, % 20 Nettoomsättning 288,0 280,2 +3% 1 130,7 EBITDA (just.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 EBITDA-marginal, % (just.*) 10,8 9,5

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

KABE AB (publ.) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012

KABE AB (publ.) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 KABE AB (publ.) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 en minskade med 13 % till 1 064,5 Mkr (1 223,7). Resultat efter skatt minskade med 19 % till 70,8 Mkr (87,9). Resultat per aktie minskade med 19 % till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

-12% -8,0% n/a Resultattillväxt per aktie Q Andra kvartalet svagare än förväntat

-12% -8,0% n/a Resultattillväxt per aktie Q Andra kvartalet svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Koncernrapport 18 augusti 2017 Andra kvartalet svagare än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 12% till 9,9 (11,2)

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till (91 192) kkr motsvarande en tillväxt om 11,4 %.

Nettoomsättningen uppgick till (91 192) kkr motsvarande en tillväxt om 11,4 %. Halvårsrapport Januari - juni 2019 Period 1 april 30 juni 2019 Nettoomsättningen uppgick till 101 620 (91 192) kkr motsvarande en tillväxt om 11,4 %. Rörelseresultatet uppgick till 10 774 (12 047) kkr.

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2008

Delårsrapport januari - juni 2008 Delårsrapport januari - juni 2008 Koncernen * - Omsättningen uppgick till 277,2 Mkr (276,9) - Resultatet före skatt 55,3 Mkr (58,8)* - Resultatet efter skatt 40,3 Mkr (43,6)* - Vinst per aktie 1,90 kr

Läs mer

NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR Förändring, % Förändring, %

NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR Förändring, % Förändring, % Munksjö Bokslutskommuniké 2016 NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR 2016 20 Förändring, % 2016 20 Förändring, % Nettoomsättning 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% EBITDA (just.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6 46%

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2015

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2015 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 13 maj Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 687 (646), vilket var en ökning med 41 eller 6% jämfört med föregående

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2013

Delårsrapport januari-juni 2013 Delårsrapport januari-juni 2013 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2007

Delårsrapport januari - juni 2007 Delårsrapport januari - juni 2007 - Omsättningen ökade till 276,9 Mkr (258,0) - Resultatet före skatt 51,2 Mkr (50,9) - Resultatet efter skatt 36,1 Mkr (34,8) - Vinst per aktie 1,70 kr (1,64) Omsättning

Läs mer

NEW NORDIC HEALTHBRANDS AB (PUBL) TREMÅNADERSRAPPORT JANUARI - MARS 2018

NEW NORDIC HEALTHBRANDS AB (PUBL) TREMÅNADERSRAPPORT JANUARI - MARS 2018 NEW NORDIC HEALTHBRANDS AB (PUBL) TREMÅNADERSRAPPORT JANUARI - MARS 28 Q 28 Q 27 HELÅR 27 Nettoomsättning, ksek 88 46 8 98 344 739 Ändring i lokala valutor, procent 6, 2,3 Bruttoresultat, ksek 6 595 54

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till (54 165) kkr motsvarande en tillväxt om 19,2 %.

Nettoomsättningen uppgick till (54 165) kkr motsvarande en tillväxt om 19,2 %. Kvartalsrapport Januari - mars 2019 Period 1 januari 31 mars 2019 Nettoomsättningen uppgick till 64 558 (54 165) kkr motsvarande en tillväxt om 19,2 %. Rörelseresultatet uppgick till 2 520 (3 217) kkr.

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Avskrivningar Avskrivningarna för perioden januari - september 2011 uppgick till 14,6 Mkr (14,9).

Avskrivningar Avskrivningarna för perioden januari - september 2011 uppgick till 14,6 Mkr (14,9). Q3 Delårsrapport januari september 2011 Koncernen januari - september juli - september Nettoomsättning 324,5 Mkr (321,2) Nettoomsättning 88,2 Mkr (88,4) Resultat före skatt 54,2 Mkr (46,6) Resultat före

Läs mer

april-juni 2016 april-juni 2015

april-juni 2016 april-juni 2015 DELÅRSRAPPORT 1 APRIL 30 JUNI 2016 Nettoomsättningen uppgick till 22,7 MSEK (21,5). Bruttomarginalen uppgick till 45,3 % (45,2 %). Rörelseresultatet uppgick till 3,5 MSEK (2,6), motsvarande 15,4 % (12,1%).

Läs mer

för radio, transportnät och IMS. Tele2 Norges nätverksutrullning gör goda framsteg

för radio, transportnät och IMS. Tele2 Norges nätverksutrullning gör goda framsteg Goda framsteg för den mobila verksamheten Delårsrapport januari juni Höjdpunkter andra kvartalet Stabilt nettokundintag för koncernen Nettokundintaget var 330 000 (818 000), varav mobilt kundintag uppgick

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 Absolent Group AB Delårsrapport s ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JANMARS Nettoomsättningen för perioden jan mars blev 58,4 Mkr (44,) Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2014 Q1 2014 Q1 2013 HELÅR 2013 Nettoomsättning, ksek 61 072 51 027 227 983 Ändring i lokala valutor, procent 15,1 0,7 14,2 Bruttoresultat,

Läs mer

Den organiska försäljningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 2 procent

Den organiska försäljningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 2 procent T i l l ä g g s i n f o r m a t i o n D e l å r s r a p p o r t Q 1 2 0 1 7 D e n k o m b i n e r a d e h y g i e n - o c h s k o g s i n d u s t r i v e r k s a m h e t e n 1 JANUARI 31 MARS 2017 (jämfört

Läs mer

Rörelsemarginal exklusive engångsposter, % 5,2 5,3 4,2 4,5 4,3 4,5 Rörelsemarginal, % 5,0 4,1 4,2 4,7 4,3 4,7

Rörelsemarginal exklusive engångsposter, % 5,2 5,3 4,2 4,5 4,3 4,5 Rörelsemarginal, % 5,0 4,1 4,2 4,7 4,3 4,7 Tredje kvartalet Jan-sep 12 mån okt 2- Mkr 2 2 2 2 sep 2 Koncernen Nettoomsättning 25 517 22 16 74 732 63 994 97 912 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 78 1 616 4 32 4 396 5 725 5 819

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005

Delårsrapport januari juni 2005 Delårsrapport januari juni 2005 - Omsättningen för perioden uppgick till 215,1 Mkr (202,2) - Resultatet efter finansiella poster blev 42,2 Mkr (36,7) - Resultat efter skatt uppgick till 30,4 Mkr (26,5)

Läs mer