K5!-f 1 6(10 - e10 6 \l e(s\cjf\~\a KS ~\..Å.. BÅSTADS. ~o(; l - Il.. - \ "( KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K5!-f 1 6(10 - e10 6 \l e(s\cjf\~\a KS ~\..Å.. BÅSTADS. ~o(; l - Il.. - \ "( KOMMUN"

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN K5!-f 1 6(10 - e10 6 \l e(s\cjf\~\a KS ~\..Å.. ~(; l - Il.. - \ "(

2 BUDGETUPPFÖLJNING Innehåll Sida Eknmiavdelningens skrivelse 1 Sammanställning av budgetavvikelser 3 Resultaträkning ch finansieringsanalys 4 Verksamhetsmråden: Kmmun!edningskntret 5 Verksamhetsstöd 7 Teknik & service, skattefinansierat 8 Teknik & service, avgiftsfinansierat 11 Samhällsbyggnad 14 Samhällsskydd 18 Barn & skla 22 Bildning & arbete 29 Vård & msrg 34 Finansiering 40 Prjektredvisning: Investeringar överstigande 1 mkr 41

3 BÅSTADS KOMMUN rcrnrnunledningskntret BUDGETUPPFÖLJNING Budget års urspluugliga driftbudget uppgick överskttet till 12 mkr. Genm beslut under året har resultatet minskats med 5,2 mkr för ökad satsning på bland annat bredbandsutbyggnad ch upp IUstningsbidrag till bygdegårdsföreningar. Härefter uppgår överskttet till 6,8 mkr. Investeringama är budgeterade till 96,8 mkr. Därutöver tillkmmer överförda medel fi'ån 2010 med 13,7 mkr. Sm en följd av tillskttet till bygdegårdsföreningar (se föregående stycke) så beslutades m en minskning av investeringsbudgeten med 2,3 mkr. Det ttala utrymmet för investeringar uppgår till 108, I mkr. Helårsprgus för 2011 Driftbudget Årsresultatet beräknas uppgå till 10,4 mkr vilket är eu psitiv budgetavvikelse med 3,6 mkr. Investeringsbudget Minskade utgifter ch senareläggning av framför allt va-investeringar innebär att 19,2 mkr ej kmmer att utnyttjas 20II. Krt sammanfattning av verksamhetsmrådenas prgnser För ytterligare infrmatin hänvisas till verksamhetsmrådenas bilagda redvisningar. Teknik & service Redvisar ett O-resultat (-1,7 mkr i halvårsbkslutet). Det uppstår ettstölte intäktsbrtfall för uteblivna parkeringsintäkter på grund av prblem med betalningar i parkeringsmätama. Samtidigt redvisas ett översktt på grund av att upprustningsbidrag till Förslövs Bygdegård inte kol1ll1ler att utbetalas. Anledning är att föreningen fick avslag på sin bidragsansökan hs Bverket ch därmed ckså det kmmunala bidraget. Vatten- ch avlppsverksamhetens resultat antas bli -I mkr. Underskttet kmmer att täckas av va-regleringsfnden ch belastar inte skattekllektivet. Bam & skla Rambudget: Redvisar en avvikelse med -3,7 mkr (-I mkr i halvårsbkslutet). Avvikelsen berr bland annat på ökade insatser för bam med särskilda behv, ökat behv av insatser för bam ch unga, måltidskstnader, elkstnader ch flyttkstnader för persnal inm individ ch familj. Pengsystem: För resultatenheterna beräknas ett översktt med 3,8 mkr. På grund av färre antal bam återförs 1,7 mkr till centralt knt. Bildning & arbete Rambudget: Redvisar en avvikelse med -4,7 mkr (-3,7 i halvårsbkslutet). Större delen av budgetavvikelsen finns inm individ ch familj varav försöljningsstöd utgör -1,8 mkr ch akuta insatser ch placeringar av vuxna -1,2 mkr. Pengsystcm: För resultatenheterna beräknas ett översktt med 0,9 mkr. -1-

4 På grund av fler elever ch dyrare valda prgram knnner den ökade kstnaden att regleras från cenh alt knt. Vård & msrg Redvisar en avvikelse med -6,4 mkr. Äldremsrgen visar undersktt med 8 mkr berende på ökad vlym. Häls- ch sjukvård visar -l mkr ch LSS-verksamheten -1,2 mkr. Pluspster redvisas för mvårdnadsavgifter ch pengar för stimulansåtgärder från tidigare år. Finansiering Finansieringen beräknas ge ett översktt med 13,8 mkr. Inm finansieringen redvisas pensinskshrader, skatteintäkter, generella statsbidrag ch finansiella pster. Även medel för löneökningar, inflatin ch demgrafiska förändringar budgeteras här. Omräkning av skatte- ch bidragsintäkter ger ökade intäkter med i2,lmkr medan pensinskstnaderna ökar med 5 mkr (ttalt 35,8 mkr). Vlymförändring inm vård ch msrg Kmmunstyrelsen beslutade i samband med halvårsbkslutet att vård ch msrg skulle redvisa sina vlymförändringar i kvartalsrapprt 3. Redvisningen finns på sidrna Avstämning mt balanskravet Några undersktt filurs inte att återställa. I prgnsticerat resultat filurs inga pster att avräkna varför det justerade resultatet beräknas till 10,4 mkr. Balanskravet uppfylls därmed. Avstämning mt finansiella mål Målet är ett översktt mtsvarande 2 prcent av skatteintäkter ch bidrag. Berälmat resultat på 10,4 mkr mtsvarar 1,7 %. Investeringarna (exklusive va ch explatering) finansieras till 82 prcent med egna medel ch målet på 100 prcent uppnås inte. Förslag till beslut Eknmiutskttets förslag till kmmnnstyrelsen l. Kmmunfullmäktige delges budgetuppföljning Eknmiavdelningen ~{lc Eknmichef Vård ch msrg begär tilläggsanslag för vlymökningar med tkr (sidan 39). Eknmavdelningens principiella synpunkt är att inte medge tilläggsanslag under året för befintlig verksamhet. -2-

5 BUDGETUPPFÖLJNING Sammanställning av beräknade budgetavvikelser 2011 Belpp i tkr Driftbudget Kmmunledningskntret Verksamhetsstäd Teknik & service Samhällsbyggnad Samhällsskydd Barn & skla, ram Bildning & arbete, ram Vård & msrg Sklpeng, bammsrg grundskla Sklpeng, gymnasieskla Summa verksamheter Finansförvaltning TOTALT Va-verksamhet Investeringsbudget Samhällsbyggnad Vård & msrg VA-investeringar Summa investeringar O O O O I Regleras genm minskning av va-fnden

6 BUDGETUPPFÖLJNING Resultaträlming Mkr Bkslut Budget Prgns Avvikelse Verksamhetemas nettkstnad -580,5-575,4-585,6-10,2 Finansförvaltningens nettkstnad 55,3 25,7 27,3 1,6 Avskrivningar -32,4 c~3:,3-33,8-0,5 VERI(SAAIHETENSNETTOKOSTNADER -557,6-583,0-592,1-9,1 Skatteintäkter 524,2 536,0 538,2 2,2 Generella bidrag ch utjämning 69,8 56,2 66,1 9,9 Finansiella intäkter I, l l,l 1,7 0,6 Finansiella kstnader -2,1-3,5-3,5 0,0 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 35,4 6,8 10,4 3,6 Extrardinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Extrardinära kstnader 0,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT 35,4 6,8 10,4 3,6 Finansieringsanalys 2011 Mkr Budget Prgns Avvikelse Den löpande verksamheten Arets resultat 6,8 10,4 3,6 Justering fdr avskrivningar 33,3 33,8 0,5 Justeringar fdr ianspråktagna avsäthlingar -0,4-0,4 0,0 Förändring av fdringar skulder (expi) -15,0-15,0 0,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 24,7 28,8 4,1 Investcringsvcl'ksamhetcn Nettinvesteringar exkl VA -56,2-54,2 2,0 Nettinvesteringar VA -52,0-34,8 17,2 Kassaflöde från investcl'ingsverksamheten -108,2-89,0 19,2 Fil1ansieringsverksamhetcll Nya lån 52,0 25,5-26,5 Amrteringar -3,2-4,1-0,9 Ökning(-)/minskning(+) långf fdringar 0,6 0,4-0,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 49,4 21,8-27,6 Arets kassaflöde -34,1-38,4-4,3 Likvida medel vid årets början 33,3 Förändring under året Likvida medel vid årets slut -5, l -4-

7 Kmmullledningskntr Utfall Prgns Budget Avvikelse Driffl'cövisning, tl<r Intäkter O Kstnader O Nettresultat O Utfall Prgns Budget Avvikelse Illveslcl'ingsl'cdvisning, ti(r \ Inkmst O O O O Utgil\ O Nellinveslering O SärsIdIda händelser Sm exempel på större ärenden KLK arbetat med tillder året kan nämnas: Försäljning av Butab, samrdnad fastighetsförvaltning, ny plitisk rganisatin, handelsmråde i Båstad, Prjekt Åstad, köp av mark för bstäder ch verksamhet, ny bredbandsstrategi ch bredbandsutbyggnad, utvärdering av rganisatin inm [OF, förutsättningar för nytt tennismuseum, underlag för planering av centrala Båslad, nytt avtal med BTS m Drivan, Pågatågsfi'ågan, nyevenemangsplicy, utvärdering av BNAB, mm. Eknmisk bedömning Bedömningen är att budgeten för helåret sammantaget bör kunna hållas. Pririterade mål Antalet medbrgare i kmnumen ska öka med i genmsnitt 100 persner per år. MåiuppfYllelse: lv/ålet beräknas ej uppnås. Enligt SCB val' invånarantalet den30juni (en ökning jämfört med SCB:s sifji'a den 31 mars ch en minskning med 42 persnerjämförtmed den 31 december 2010). Resultatmål Ytterligare elektrniska tjänster skall tillhandahållas på kmmunens webbplats. lv/åluppjjj/lelse: Målet kol1lmer alt uppfyllas. En redvisning av vilka e-tjänster sm lanserats görs i bkslutetföl' KnUllunens markinnehav för bstäder ch verksamheter skall öka.. MåiuppfYllelse: MåletuppjjJ/ls. Köp av mark för bstäder i Ö Kamp: Försäljning av mark för flerbstadshus i Båstad ch Förslöv: Försäljning av småhus10mter i Förs[öv ch Trekv Köp av mark för verksamhet i Båstacl, Förslöv ch Östra Kamp Markreserv Östra Kmup kvm kvm kvm kvm kvm Nettförändriug av markinnehav kvm

8 Servicedeklaratiner Kmmunens kundtjänst ger dig snabb ch prfessinell vägledning. Uppföljning: Jnte1'l1 enkät har genljlförts linder våren 2011 ch saljlljlanställs linder augusti ljiånadför all ligga till grundjor IIfveckling av kundtjänsten. En utökad ch förbällrad kundtjänst beräknas kunna sjösälias under Kmmunens webbplats ger dig aktuell, begriplig ch lättlillgänglig infrmatin m allt du behöver veta m den kmmunala servicen. UppjOljning: lvll'll'.bastadse är en av de bästa ll'ebbplatse1'l1a i landetpå tillgänglighet enligt tester utförda av lv1vll'. validerat. se ijuli 2011, ljied hela 99 % tillgänglighet. fnga nya infrmatinstester har IItförts av SKL Båstad Näringsliv AB garanterar dig sm företagare snabb ch prfessinell näringslivsservice. UppjOljning: Förvaltningens bedöljlning är allnäringslivsservicen är snabb ch ändamålsenlig såväl i BNAB SOlJl iföretagsltsel1. Minst 50 byggklara tmter färdigställs valje år. UppjOljning: Bedöms kll/ljia uppnås sm ellljledelvärde. Jnga koljllliunala toljlter koljlljlerfärdigställas under 20J1 dck pågår privata explateringar i Bm!) saljlt i Båstad ljlj{lffande ca toljlter..,,' :: Färdigställda kmmunala tmter 2007: Färdigställda kmmunala tmter 2008: Färdigställda kmmunala tmter 2009: Färdigställda kmmunala tmter 2010: Beräknat antal färdigställda kmmunala tmter 2011: 12 st 55 st 25 st Ost Ost -6-

9 Verksamhetsstöd Utfall Prgns Budget Avvikelse Dl'iftrcdvisnillg, tl<1" Intäkter O Kstnader O NettresnItat O Utfall Prgns Budget Avvikelse Investeringsredvisning, fl<r Inkmst O O O O Utgift O Nettinvestel'ing O SärsIdIda händelser Yerksamhetsstöd kmmer att upphöra sm eget verksamhetsmråde den l ktber ch avdelningarna eknmi, persnal ch it kmmer att vara delar i kmmunledningskntret. Persnalehef har rekryterats ch tillträder den l nvember. Efter pensinsavgång har en ny upphandlare anställts. En eknmljänst har återbesat1s eh tillträder den 23 januari Upphandling av nytt beslutstödssystem har genmförts. Införande kmmer att ske efter årsskiftet. Upphandling av finansiella Ijänster pågår. Elmnmisk bedömning Vissa verksamheter, bland annat platsannnsering, företagshälsvård ch fackliga företrädare, knliner att visa undersktt. Undersktten förväntas kmmer att täckas av åtgärder inm andra verksamheter. Pririterade mål Ohälstalet i Båstad ska vara lägre än genmsnittligt i kmmunnäiverket. Måluppjjl/lelse: Mätning har inte skett 20J J. Ohälstalet 20JO för Båstad var 26,6 dagar ch genlllsnittet i nätverket 33 dagar. Sjukfrånvarn i den kmmnnala rganisatinen ska vara lägre än 5 %. MåluppJYllelse: Sjukfrånvarn har liiinskat ch var 4,3 % per septeliiber. "dålet beräknas uppfyllas Resultatmål Långtidssjukskrivningarna ska minska Måluppfj'"e1se: Långtidssjukskrivningama har liiinskat jälllfört liied 2010 ch liiålet beräknas uppb'"as. Hclpdesk löser 80% av samtliga ärenden inm 8 timmar Måluppfj>llelse: Må/et berä/mas uppfyllas på helåret IT-supprt ser till ntt alla användare har fungerande datrer inm 8 tim1l1ar Må/upPD'"e/se: Målet beräknas uppfyllas på helåret 20J J. -7-

10 Teknik & service, skattefinansierat Redvisning Prgns Budget Avvikelse Dl'iftrcdvisning, tkr Intäkter I 700 Kstnader Nellresullat O Redvisning Prgns Budget Avvikelse Illvesteringsredvisning, tkl" Inkmst O Utgift O Nettinvestering O SärsIdIda händelser --- Smmaren ch i synnerhet evenemangstid har inneburit ett strt antal besökande. Prblem med parkeringsautmater har krävt stra persnalresurser, vilket påverkat skötseinivån för bia grönytr ch stränder. Anpassning av parkeringsautmater till nya regler för säkra krtköp har inneburit en försämring av driftssäkerhet samt långa transaktinstider. Under flera perider har parkeringsautmaterna varit avstängda, vilket påverkar intäkter ch rtatin på parkeringsplatser. Arbete pågår med kartläggning ch framtagning av skötselinstruktiner för ffentliga ytr. Arbetet har försenats pga att tidigare parkingenjör har avslutat sin anställning. Ny parkingenjör är rekryterad. Båstads kmmunrestauranger (BKR) drivs från I januari 20II helt intäktsfinansierat. Matkvaliten följer KF beslut sm innebär att i möjligaste mån undvika prefabricerad mat ch att öka inköpen av eklgiska livsmedel. FörvaHni-ngen av kmmunens fastigheter har-f;' m I april övergått till Båstad Hem. Övergångsvis innebär detta mställningskstnader samt inkörningsprblem. Eknmisk bedömning Driftbndget Den kalla vintern i kmbinatin med höga elpriser har bidraget till höga energikstnader. Avvikelser i energikstnader belastar framförallt hyresgästerna. Det eknmiska utfallet för fastighetsförvaltningen är svårt att prgnstisera pga kmplexitet med ny gränsdragning mellan befintliga rganisatiner ch Båstadhem. För avdelningen Mark ch fritid finns mindre avvikelser i enskilda verksamheter sm till stra delar tar lit varandra. Dcn eknmiska knsekvensen av att parkeringsalltll1cltcrna varit avstängda har inneburit ett intäktsbrtfall. Samtidigt har det inneburit högre kstnader för beredskap. Avvikelsen uppskattas till 1,7 miljner krnr. V[istra Kawps ch Förslövs Bygdegård ansökte Olll investeringsbidrag hs [3verket ch enclast Västra Kanlps Bygdegård fick bidrngsansökan gdkänd. Bverl<et har gett ett bidrag ) mkr till standardl1öjande repmatiner cl1 prjektet ska vara utfört senast den 26 maj I(Olllll1l1nCnS andel av bidraget är mkr. Eftersm inte Förslövs Bygdegård beviljades bidrag -8-

11 av Bverket utförs inga reparatiner ch därmed utbetalas inte heller kmmunalt bidrag. Därmed kmmer kntt ha ett översktt m 1,5 mkr. Debiteringen mellan Båstads kmmunrestaurmiger ch skla, förskla, utgår ifrån inskrivna barn ch elever. Justeringar görs vid stölte avvikelser. Antalet elever på grundsklan sjunker till läsåret med ca 50. Fasta kstnader mtsvarande det intäktsbollfallet måste sänkas. För resterande verksamheter bedrivs verksamheterna i strt i linje med budgeterade ramar. InvesterIngsbudget Upphandlingen av ventilatinsentreprenaden på Strandängssklan blev under hösten överprövad. Förvaltningsrätten dömde dck till kmmunens fördel men med resultatet att prjektet blivit ca 1,5 månad försenat. En stölte del av prjektet kmmer därmed att utföras under Prjekteringen aven ny S-avdelningars förskla i Östra Kamp löper på sm planerat med byggstart i början på Nya brar över Örebäcken kmmer att vara fårdiga innan årsskiftet men beräknas bli ca 1,3 mkr dyrare än budgeterat. Ttala investeringsbudgeten förväntas däremt att hållas. Pririterade mål Båstad skall köpa stölte andel eklgiska livsmedel än snittkmmunen i nätverket MåluppfYllelse: Målet bedöms knl/na att uppnås. Medelvärdet i nätverket2010 var 8 %. Al/del eklgiska livsmedel i Båstads kmmun restauranger ligger vid halvårsskiftet på ca 19 %. Säkerställa att minst 30 föreningar har genmfört kmmunens drgbekämpningsplicy i föreningslivet. MåluppfYllelse: Målet kmmer inte uppnås. 29 av de 30föreningar sm hargenmgått utbildnil/g har ckså diplmerats via SISUidrttsutbildal'lla (Skåneidrtten) till en "anti DANT"-jörening. För att vi ska nå målet med 30föreningar krävs attfler föreningar bildas. Resultatmål Antalet trafiklyckr skall minska med 10 %. MåluppfYllelse: Målet bedöms ej kunna uppnås. Ttalt 70 st lyckr jan tm sept inrapprterade till plis ch sjukvård varav en dödslycka. (2010:65, 2009:66 st ch 2008:70 stförjan tm sept). Energiförbmkning i kmmunägda fastigheter skall minska med 5 % MåluppfYllelse: Målet bedöms ej kunna uppnås. Inga större energibesparande åtgärder har genmförts samtidigt sm vi haft hög energiförbrukningpga kall vinter. Servicedeklaratiner Gräsklippning på kmmunens gräsmattr ch skötsel av planteringar utförs under majktber enligt kmmunens skötselplan. Uppföljning: Ingen avvikelse. Gräsklippning ch skötsel kan sannlikt behövas utanför van angiven tidsperid. Skötselplanerftnns inteför alla av kmmunens gräsmattr ch planteringar. Arbetet med att taji'am skötselplanerför mråden sm saknas pågår. Kmmunens skötselplaner för stränder, gräsklippning, planteringar, städning av allmän platsmark, etc., anslås på kmmunens hemsida. Uppföljning: Arbeteför att ta ji'am generella skötselplanerpågår. Samtliga kmmunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas vmje år Uppföljning: Ingen avvikelse. Besiktningarärgenmförda ch påvisade bristerär åtgärdade Simundervisning ch möjlighet tillmärkestagning erbjuds alla Uppföljning: Ingen avvikelse. -9-

12 Kmmunens ungdmsgårdar är en mötesplats för unga människr ch erbjuder en drgfri miljö Uppföljning: Ingen avvikelse. Vandringsleder ch mtinsleder i kmmunen är framkmliga Uppföljning: Ingen avvikelse. Åtgärder/knsekvenser med anledning av nndersktt Inför 2012 arbetar Teknik ch service med att åtgärda de prblem sm förrsakade prblem med parkeringsautmater. Preliminält innefattar arbetet att fler autmater sätts upp samt att autmatell1a ansluts till fiber istället får trådlös kmmunikatin. Slutligen kmmer mjukvaruuppdateringar att ske. För 2012 förväntas ingen eknmisk avvikelse. Avvikelsen 20 Il balanseras upp av ett översktt för bidrag till samlingslkaler samt allmän återhållsamhet inm de lika verksamheterna. -10-

13 Teknik ch service taxefinansierat, VA Redvisning Prgns Budget Avvikelse Driftredvisning, ti(r Intäkter O Kstnader I 000 Nettresu!tat O Uhlyttjar VA-resultatfnden I 000 Redvisning Pl'Ogus Budget Avvikelse Investeringsredvisning, th:r Inkmst 1209 O O O Utgift Ncttinvestcl'ing Eknmisk bedömning Driftbudget Kmmunfullmäktige beslutade att endast höja taxan med 5 % plus index, l %. Budget 20 Il blev därmed underfinansierad med ca 1,5 mkr, ett undersktt sm beräknades täckas av VAresultatfnden sm får närvarande är 2,3 mkr. Fnden skulle då reduceras till 0,8 mkr. Denna prgns beräknades på kapitaltiänstkstnader mtsvarande hela investeringsbudgeten. På grund av att prgnstiserade kstnader får investeringar nu understiger budget minskar ckså driftskstnaderna. Avvikelsen i driftsredvisningen beräknas bli ca l mkr, vilket gör alt VAresultatfnden reduceras till 1,3 milj. kr. Investerings budget Flera stra investeringar har blivit uppskjutna eller fått lägre ksinadei' än beräknat. Däribland Skttrps vatteuverk sm har en budget på 8 mkr där inga ksinadei' uppstår fårrän Ledningsarbetet mellan Barp ch Västra Karup beräknas få ca 8 mkr lägre kstnader än budget. VA renveringen i Trekv blev däremt nästan 3,5 mkr dyrare än planerat, detta på grund av att en betydligt längre sträckning åtgärdades. Ttalt sätt fårväntas elt översktt på VAinvesteringarna på ca 17 mkr. Resultatmål Gdkända renvattenprv ska uppgå till 100 % MåluppfYllelse: Mål bedöli/s kwii/(( IIppuås. Antal nöd utsläpp av avlppsvatten ska vara mindre än 10 per år MåiuppfYllelse: J\1ålet kolll/ller iiite att upp"ås då alltalet liödlltsläppfråll puli/pstatilier IIppgår till 20 st. Arbete II/ed att II/illska alldel vidkll/ii/allde valteji illtellsifieras. Gdkända utsläppsvärden av spillvatten skall vara 100 % 1\1åluppjjJ/lelse: Mål bedöli/s kll/ii/a IljJpllås. För att säkerställa att årsll/edelvärdet klaras liar klkälla tagits i drifi. Servicedeklaratiner Dricksvatten tillhanclahålls kmmunens VA-kunder lincler dygnets alla timmar, Uppföljllillg: Ledllillgsbl'Olt illlräf/hr, vilkel illilebär ell krl perid då valieli iiile krill liiilwlldaijållasfi'allllillläckall är lagad allemaiii'i valteli distribllerats via lallk. NSVA:s mål: Om ålgärdelll'ctrar Iller än -I/im skall abl1nenten beredas möjlighet aff hämta vatten/rån brandpst eller dricksl'{fllel1tallk. -11-

14 Vattnet i det kmmunala nätet är fritt från förreningar, luktfritt ch välsmakande samt överträffar livsmedelsverkets nrmer får kmmunalt dricksvatten. Uppföljning: Livsmedelsverkets gränsvärden är grundläggandeför branschen ch säkerställer en gd kvalitet. -12-

15 Teknik & service taxefinansierat, Renhållning Redvisning Prgns Budget Avvikelse Driftl'edvisning, tlu' Intäkter O Kstnader O Nettrcsuitat -421 O O O Redvisning Prgns Bndget Avvikelse IlIvestcrillgsrcdvisning, th.r Inkmst O O O O Utgift O O O O Ncttillvestering O O O O Eknmisk bedömning Driftuudget Ingen avvikelse ResIlItatmåI Missade hämtningar ska vara mindre än 500 per år. Måll/ppfYllelse: lv/ålel bedöms kl/lilla uppilås. Servicedeldal-atiner Sphämtning sker på utsatt dag ch läckage från spbilarna elimineras. UppjOljllillg: Missar i häll/lnillgkall skepga I ex väder eller II/ällskligjclklr. / övrigl ingell avvikelse

16 Samhällsbyggnad Redvisning Prgns Budget Avvikelse Driftredvisning, tkr Intäkter Kstnader Il 523 -Il Nettrcsultat O Redvisning Prgns Budget Avvikelse Investeringsredvisning, tl<1' Inkmst O O O O Utgift I Nettinvestering Särskilda händelser Verksamhetsmråde Samhällsbyggnad är nu en ny fnngerande enhet i kmmunen, integratinen ch samarbetet mellan de lika enheterna fungerar allt bättre. Vi böljar se de psitiva effekterna att vara ett gemensamt verksamhetsmråde. Implementeringen av den nya Plan ch Bygglagen har löpt helt friktinsfritt, trts att vi hela tiden ställs inför nya frågeställningar sm - hur ska vi nu förhålla ss till den förrdningen etc. Vi har uppmärksammat ett verkställighets prblem med dennya lagen. Vem skall utdöma Tilläggsbelpp vid lvligt byggande -Förvaltningsrätten eller Mark- ch miljödmstlen? Nya PBL reglerar ej detta. Vi har fått prövningsrätt av Högsta Mark- ch miljööverdmstlen för att klarlägga frågan. Frågan är nu avgjrd det är Mark- ch miljödmstlen sm skall pröva tilläggsavgift i frtsättningen. Efterfrågan av våra tjänster är frtsatt str trts allmän finansr. Den nya kartprdukten "Bygglvskarta" har underlättat för både sökande ch våra bygglvgranskare. Nu foltsätter vi med att successivt förfina ch utveckla kartan. Arbetet med att digitalisera ch förenkla vår verksamhet pågår frtlöpande. Ett aktuellt prjekt är att tillgängligöra detaljplaner ch beviljade bygglv via en webblösning. Elwnmisk bedömning Driftsbudget Införandet av ny planavgift frtlöper störningsfritt. Planverksamheten bedöms följa budget. Bygglvverksamheten knuner trligtvis vissa ett mindre översktt på intäkts- ch kstnadssidan. KartiG IS verksamhetens peridiserade intäkter uppvisar ett minus under periden, jämfört med tidigare kvartal har avvikelsen minskat. Vår bedömning är frtfarande att vi inte uppnår budgetens intäktsmål. På kstnac!ssidan kolllmer vi trligen att vissa ett mindre översktt berende på I~igre persnalkstnader. -14-

17 Bstadsanpassning följer budget. Mt bakgrund av vanstående görs i dagsläget bedömningen att budgeten för verksamhetsmrådet kmmer att hållas. Investel'ingsbudget Vi har inte kunnat slutföra alla påböljade investeringsbjekt under budgetåret. Prjekten är påböljade men inte slutförda vi önskar därför föra över resterande investeringsmedel till kmmande budgetår. Anledning till detta är att flera av prjekten är kmplicerade ch genmförandet ställer stra krav på att vi med rdinarie resurser skall hinna med även dessa viktiga prjekt. Pririterade mål 75 % av våra kunder skall vara nöjda eller mycket nöjda med service ch bemötande. MåluppfYllelse: Vi uppnår målet. I genmsnitt skall 15 detaljplaner fardigställas valje år. MåluppfYllelse: Vi kolliiner inte att uppnå målet. Vi har tre alltagn detaljplanerjör periden ch 2-3 stycken tillsm kolliiliei' attantas innan årsskiftet. Dessaplaner hal' inväntat explateringsavtaljör antagande. Orsaken till att vi inte uppnår måletär att vi har hqfl en vakant tjänst under åretsjemjörsta månader. Vidare har vi haft ettflertal kmplicerade ärenden sm krävt mer tidch resurser än nrmalt. Resultatmål Införa minst en nye-tjänst 20 II. MåluppfYllelse: Vi Ippnår målet. En nytjänsthal' injört under tredje kvartalet, planbesked. Införa bygglv direkt för enkla ärenden. MåluppfYllelse: Vi kmmeratt uppnå målet. Bygglvdirektjör enkla ärenden hal' anpassats till den nya FBL lagen. Vi harjörenklat vål' hantering inm den nya lagens ramar ch möjligheter. Införa rutiner för digital expediering av bygglv. MållppfYllelse: Vi kmmer inte att uppnå målet. Vi harpåböljat arbetet men när det kan vara klart är berende av bl.adigitala underskrifter. Servicedeldaratiner Gemensam kmmentarjör alla våra servicedeklaratiner: Bedömningen av måluppfyllelsen är säker eftersm vi ej har någn statistikfimktin där vi enkelt kan mäta hur väl vi uppnår respektive mål. Bygglvavdelningen hanterar vw}e år ca 450 bygglvärenden ch likajörji'ågningar. Vi har ett ärendehanteringsystem till vål' hjälp -men detta stöder ej någn statistikfimktin där vi enkelt kan mäta hur väl vi uppnår satta servicedeklaratiner. Bedömningal'l1a nedan är ettförsök till bedömningar. I enkla ärenden tas bygglvsbeslut "över disk". Uppjöljning: Ingen avvikelse. Nrmalt beslutas m bygglv inm 10 arbetsdagar för ansökan sm följer gällande detaljplan, regler ch lagar. Uppjöljning: Ingen avvikelse. Inm 10 arbetsdagar får du nrmalt reda på m du behöver kmplettera ditt ärende samt får råd ch anvisningar m vad du eventuellt behöver kmplettera. Uppjöljning: Ingen avvikelse. -15-

18 Företagsltsen ger företag service i alla kmmunala myndighetsfrågr ch erbjuder, i mer kmplexa ärenden, ett möte med rätt knstellatin av ijänstemän inm sju dagar. Uppföljning: Ingen avvikelse. För övriga ärenden kan du nrmalt förvänta dig beslut senast inm 10 veckr förutsatt att din ansökan är kmplett. UppjOljning: Ingen avvikelse. Nyckeltal I avsaknad av framarbetade ch fastställda nyckeltal för verksamhetsmrådet görs följande redvisning: Bygglv: Redvisning av inkmna ch avslutade ärenden, se bilaga. Plan: Antal planer sm varit på samråd är 8 ch utställning 3. 3 detaljplaner har antagits ch tre detaljplaner har vunnit laga kraft. Kart/GIS: Har prducerat 35 Bestyrkta utdrag, 45 Bygglvskartr ch 140 Enkla utdrag. 20 intema specialkartr har tagits fram ch 4 grundkaltr för detaljplan har gjolts. Åtgärder/knsekvenser med anledning av undersktt Vår bedömning är att verksamhetsmrådet kmmer att klara sin budget. -16-

19 I ~ -.J I Antal inkmna ansökningar Antal beslutade ärenden Tillbakadragna Bygglv utan ansökningari Bygg/v 2011 huvudbeslut vid Bygg- mark- Antal beslut krävs ej I På annat månadens början Förhandsbe Förhands~ ch SUMMA bygg/mark! SUMMA sked besked sätt avslutade rivningslv rivningslv Januari Februari Mars O 29 2 April Maj Juni Juli Augusti September Oktber 122 O O Nvember 122 O O December 122 O O TOTALT FÖR ARET

20 Samhällsskydd Redvisning Prgns Budget Avvikelse Driftredvisning, tl{r Intäkter O Kstnader O Nettresultat O Redvisning Prgns Budget Avvikelse lnvestcl'ingsl'cdvisning, tl<r Inkmst O O O O Utgift O Nettinvestering O SärsIdIda händelser Samhällsskydd har under det tredje kvartalet rekryterat en miljö- ch hälsskyddsinspektör till den vakanta tiänsten på miljöavdelningen. De löpande tillsynerna ch inspektinerna inm räddningstiänsten samt miljöavdelningen har frlsalt. På grund av vakanser har inspektinerna inm miljöavdelningen varit någt farre under det tredje kvmialet. Räddningstjänsten deltg under hösten i den natinella brandskyddsveckan. Brandpersnalen befann sig utanför de större livsmedelsbutikerna i kmmunen ch nådde på detta sätt ut med budskapet (tips för att minska antalet bstadsbränder) till många av våra invånare ch besökare. Kmmunens miljöstrateg har påböljat arbetet med att ta fram ett nytt miljöprgram för Båstads kmmun. Elmnmisk bedömning Driftbudget Driftbudget visar en psitiv avvikelse med 911 kkr till ch med det tredje kvartalet. Prgnsen är att driftbudgeten kmmer att hållas inm tilldelad ram. De främsta budgetavvikelserna är: Högre intäkter än budgeterat från avtal m gemensam energi- ch klimatrådgivare med Ängelhlms kmmun. Lägre kstnader än budgeterat för kmmunvakter. Högre uppvärmningskstnader än budgeterat för våra tre brandstatiner. Brandstatinerna är gamla ch har en förhållandevis hög energiförbrukning. Högre kstnader än budgeterat för en gemensam miljöstrateg med Ängelhlms kmmull. Lägre kstnader ch intäkter än budgeterat inm miljöavdelningen till följd av vakanser samt mrre inspektiner under hösten. Investeringsbudget Investeringar frtgår enligt plan. P<iböljade investeringar fr<in slutförs under 20 II. Prgnsell är att illvestcringsbuclgetell kmmer att hc\llas inm tillclelad ram. Dc största investeringarna till ch med det tredje kvartalet är: Inköp av persnlig skyddsutrustning, såsm larmstä!l, hjiilmar Illlll. Inköp av säkerhetsutrustning, såsm radiutrustning för rökdykning Illlll. Inköp al' nytt FlP-frdn till Trekl'. -18-

21 Pririterade mål 75 % (NKI=75) av våra kunder ska vara nöjda eller mycket nöjda med service ch bemötande. MåluppfYllelse: Målet är uppjj1llt jor Samhäl/sskydd. Samhäl/sskydd når ett samlat resultat NK1=75. Utfall för räddningstjänsten: MåluppfYllelse: Målet bedöms vara uppfyllt under året. Räddningstjänstens scllnlade resultat är NK1=74. Högst betygfår "handläggarna ärprfessinella ch ingerjortrende". Lägst betyg får "avgiften är rimlig". Utfall för miljö: MåluppfYllelse: Målet är uppfyllt. Miljös samlade resultat är NK1=77. Högst betygfår "handläggarna ärprfessinella ch ingerjortrende ". Lägst betyg får "är blanketter ch infrmatinsmaterial begripliga? ". Resultatmål Räddningstjänsten Båstads kmmuns krishanteringsfölmåga skall öka. Båstads kmmuns krisledningsrganisatin ska erhålla utbildning i stabs- ch ledningsmetdik. Båstads kmmuns krisledningsrganisatin ska övas minst en gång/år. Måluppfyllelse: Målet bedöms vara uppfyllt under året. En ny krisledningsplan har utarbetats under året. I december kmmer ledningsgruppen samt krisledningsnämnden attfå en särskild utbildning i stabs- ch krisledningsarbete. Utveckla en långsiktig tillsynsplan. MåluppfYllelse: Målet är uppfyllt. En tillsynsplan enligt lag m skydd mt lyckr samt lag m brandfarliga ch explsiva varrjor periden har antagits av KF. "Räddnillgstjänstell ska arbeta i lillje med de gemellsamtjastställda måleli för räddllillgstjällstema i Slullle Nrdväst. Dessa äl':" Öka förmågan att agera perativt vid gemensamma räddningsinsatser i Skåne Nrdväst Måluppfyllelse: Målet är uppjj1llt. En gemensam rökdykarinstruktinjör räddningstjänsterna i Skålle Nrdväst har antagits under året. Kvalitetssäkrad myndighetsutövning i Skåne Nrdväst 2011 MåluppfYllelse: Målet är uppfyllt. Från ch med 2011 tillämpar Såstad dell gemensamtji"gintagna tillsynshandbkenjor räddningstjänsterna i Skåne Nrdväst. Miljö lnföra minst en nye-tjänst MåluppfYllelse: Målet är uppjj1llt. E-tjänst m matjörgiftningjillns på hemsidan ch infrmatin i Lkaltidningen hargått ut. Fördjupa samarbetet med andra kmmuner ch tillsammans genmföra minst ett gemensamt prjekt Måluppjjlllelse: Målet bedöms vara uppjj'l/t under året. Miljöavdelningen deltar i två reginala prjekt under året. "Att minst genmföra 200 inspektiner under året ch att verkställa tillsynsplan för 2011 " Måluppjj11lelse: Målet bedöms vara uppjjll/t III/der året. Planerad miljötillsyn ch livsmedelskntrll samt utfall till ch med : -19-

22 Planerade, helår Utförda, t..m. kv. 3 Livsmedel Miljöskydd Lantbruk 42 2 Hälsskydd Avlpp "Att sm medelvärde för alla ärendekategrier inm 35 dagar länma beslut eller yttrande i ärendet" MåluppfYllelse: Målet bedöms kunna uppfyllas under året. Ett antal ärenden har en längre handläggningstid än 35 dagar vilket medför att medelvärdet höjs samt att 1I/1 derbemanningen under hösten kan medföra att vissa ärendenfår längre handläggningstid. Servicedeldaratiner Inm 10 arbetsdagar får du nrmalt reda på m du behöver kmplettera ditt ärende samt får råd ch anvisningar m vad du eventuellt behöver kmplettera Räddningstjänsten Avvikelse: Några tillsyner har längre tid än 10 arbetsdagar mellan utförd tillsyn ch då kunden erhåller tillsynsprtkll. Miljö Avvikelse: Några inspektiner har längre tid än 10 arbetsdagar mellan utförd tillsyn ch då kunden erhåller tillsynsprtkll. För övriga ärenden kan du nrmalt förvänta dig beslut senast inm lo veckr förutsatt att din ansökan är kmplett Räddningstjänsten Avvikelse: Några ärenden har längre handläggningstid än 10 veckr. Miljö Avvikelse: Några ärenden har längre handläggningstid än 10 veckr. Nyckeltal Nyckeltal Räddnings\iänsten: Antalet utförda tillsyner i förhållande till planerade: Samtliga planerade tillsyner till ch med det tredje kvartalet är genmförda. Utöver tillsynsplanen har även några händelsestyrda tillsyner genmförts. Antalräddningstjänstuppdrag till ch med det tredje kvartalet 2011 jämfört med sanlina perid 2010fördelade på resp. statin: Båstad Förslöv Trekv Summa Nyckeltal Miljö: Antalet utförda inspektiner i förhållande till planerade: Samtliga planerade inspektiner till ch med det tredje kvartalet är genmförda. Nyckeltal Encrgi- ch klimatrådgivning: -20 Antal rådgivningar till ch med det tredje kvartalet:

23 Båstad 51 Ängelhlm 50 Åtgärder/knsekvenser med anledning av undersktt Samhällsskydd prgnstiserar inget undersktt för

24 Barn &skla Ram anslag Utfall Prgns Budget Avvikelse Driftl'cdvisning, tl<r lnhikter Kstnader Nettresultat Utfall Prgns Budget Avvikelse Investeringsredvisning, tl<r l 20l l l Inkmst O O O O Utgift -l O Netti Ilvestering O Resultatenheter Resultatenhet anslag/peng Utfall Prgns Bndget Avvikelse Egen verl<samhet, tkr [n(tikter, resultatenheter Kshmder) resultatenheter Nettresultal Finansiering Peng finansiering Utfall helår Prgns Budget Avvikelse Redvisning helår, li,r Egen verksamhet Köp annan huvudman Nettresultat I 650 Vlym ch prgns per Utfall ch prgns, peng Egen verksamhet Försklan Fritidshem F-G 7-9 Budget antal barn/elever Utfall antal barn/elever 30/ Prgns barn/elever 31/ Ursprunglig peng (kr) TB Peng ( kr) 0) Prgns 31/12 (tl<r)

25 Utfall ch prgns, peng Annan huvudman Försklan Fritidshem F-G 7-9 Budget antal barn/elever Utfall antal barn/elever 30/ Prgns barn/elever 31/ Ursprunglig peng (kr) U) 99800/10M / / TB Peng ( kr ) *) **) -680/ / / /1 760 Prgns 31/12 ( tkr) *) Förändring pga av måltidspriserna Löneökning 2010 Städkstnader (utlagt sparbeting) Löneökning 20Il **) Fristående/annan kmmun Särskilda händelser Implementeringen av Skla 2011 pågår fr fullt i samtliga sklfnner. Det är ett intensivt ch stolt arbete. Sklverket kmmer ständigt med anvisningar inm ett flertal mråden samtidigt sm Sklinspektinen kntinuerligt genmfr inspektiner. Den senaste inspektinen rörde elevhälsan där kmmunen varken fick kritik eller krav på åtgärder. Det kan tyda på att vi fr närvarande hal' en rätt bemannad verksamhet enligt den nya skllagen. Föl' att ge frsklechefer ch rektrcr tillräckligt bra frutsättningar att utöva sitt pedaggiska ledarskap enligt skllagen behövs en utveckling av rutiner ch stöd i fastighetsfl'ågr, skötsel av grönytr ink!. snöröjning, it-frågr ch eknmiuppföljning. Eknmiuppfljningen ska vara enkel fr resultatenhetscheferna. Eknmstödet innebär även att vara bllplank ch idegivare fr att understödja pengsystemet. Barnmsrgskön i Förslöv växel' ch lämpliga lkaler med tillhörande utemiljö behövs. Det byggs frtfarande villr ch en generatinsväxling äger ckså rum varfr andelen barnfamiljer ökar. Föl' att lösa barnmsrgskön långsiktigt böl' en utbyggnad med en avdelning på en av de befintliga frsklrna genmfaras så snabbt sm möjligt. Även i Trekv är behvet av frskleplatser större än lkalerna hal' möjlighet att ta emt varfr skllkaler i en viss utsträckning måste användas fr frsklebarnen, även m det fattas inredning ch pedaggisk material i enlighet med frsklans lärplan. Föl' närvarande finns med många kmplicerade ärenden inm individ ch familj. Långdragna vårdnadstvister ch ärenden med barn sm far illa tar mycket tid att hantera juridiskt krrekt. Samlkalisering av hela enheten är nu genmfrt ch klka rutiner arbetas fl'am vilket underlättar arbetet. Inm försklan ch grundsklan pekar det mt ett psitivt resultat. Det råder frtfarande stol' säkerhet kring antalet barn ch elever när budgeten planeras. Det berr på både in- ch utflyttningar sm inte kan frutsägas samt på en str frsiktighet nu under det frsta år sm pengsystemet råder. Vissa resultatenhetschefer vet m att det under kmmande vår eller höst kmmer barn eller elever sm behöver extra insatser, varfr en eknmisk buffelt måste finnas. Inm de närmsta två till tre åren knliner tryggheten i systemet att infinna sig när cheferna drar erfarenhet av sin planering ch stödsystemet fungerar ptimalt. -23-

26 Eknmisk bedömning Driftbudget Pengsystemet Av barn ch sklas prgnstiserade översktt, + l 850 tkr, härrör + l 650 tkr från pengsystemet, vilket jämfört med delårsbkslutet innebär en ökning med 200 tkr. En försiktig prgns för helåret tyder på att utfallet stannar vid tkr. Nettåterbetalningen till kmmunfullmäktige avser i sin helhet forskleverksamhet hs annan huvudman. För verksamhet i egen regi pekar prgnsen däremt mt att ersättningen till forskla ch fritidshem kmmer att bli högre än budget. Detta berr på att forsklechefer ch rektrer första året med pengsystem iakttagit str försiktighet vid budgetering av antalet barn/elever. Resultatenheten/a Utfallet för resultatenheterna pekar bl. a av van nämnda skäl på att resultatenheterna konll11er att ta med sig ett strt översktt, tkr, till kmmande år. Utfallet är l 150 tkr bättre än i delårsbkslutet. Intäkterna från pengsystemet ch från platser sålda till annan huvudman bidrar med ca l 500 tkr till resultatenheternas översktt. Samtidigt innebär de resultatansvarigas försiktighet att kstnaderna kmmer att bli ca tkr lägre än budget. Rambudget Prgnsen för årets utfall innebär ett undersktt på tkr vilket är tkr sämre jämfört med delårsbkslutet. Underskttet berr främst på; att den ersättning till Båstad kmmul1l'estauranger sm återfinns inm rambudgeten är högre än ingångsbudgeten från2010, -450 tkr. Bakm underskttet ligger att pedaggiska måltider är underfinansierade, -200 tkr ch högre ersättning för kstenhetens administratin -250 tkr. (Påpekas bör att även inm pengsystemet finns ett undersktt sm uppgår till-375 tkr, varav övervägande del konll11er från försklan). att avgifter ch statsbidrag i försklan blir lägre än budget, tkr. att tilläggsdebitering av mediakstnader, fj'ämst el, kmmer att öka intemhyran utöver. budget, -l 030 tkr. att de insatser sm budgeteras inm myndighetsenheterna för barn/elever med särskilda behv i förskla, fritidshem ch grundskla kmmer att överstiga budget (med tkr). Efter mdispnering i budget kvarstår, -l 130 tkr. Ökat behv av insatser för barn ch unga samt underfinansierad budget för flyttningen från Plmmnet till Dillen lämnar ett undersktt inm individ ch familj, tkr. Investeringsbn!lget Utfallet för barn ch skla pekar mt ett nllresultat vid årets slut. Pririterade mål Barn skall erbjudas plats inm barnmsrgen enligt vårdnadshavares önskemål inm fyra månader. MåluppfYllelse: lv/ålet ej uppfyllt. Kmmentar: Uuderjanuarl tm september 2011 hal' 109 bam erbjudits enjpl'skleplats. Av dessa har 106 (97%) erbjudits plats Inmjj>ra månader. 92 barn (84%)hal' erbjudits utifrån sittjöl'stahandsaltemativ, ni (8%) sitt Gndrahandsalternativ, en (knappt 1%) sitt tredjehandsaltematlv chjj'l'a (3%) sittjjäl'dehandsaltematlv. Samtliga grundskleelever skall lämna årskurs ni med gymuasiebehörighet. Måluppjj'llelse: Målet ej uppjj'llt. Kmmentar: På Förslöv skla hade samtliga elever gdkäjl! I alla tre kärnäumen. På Strandängssklan salmade tre elever betyg I samtliga tre kärnäimien. Om Individ ch Familj behöver ingripa till underårigs skydd eller stöd skall utredning på böljas inm fem arbetsdagar ch behövliga insatser övervägas inm två veckr. Utredningen skall slutföras inm två månader. MåhIJJJ!Mlelse: Målet ej IIJ1pf}/lt. -24-

27 Kmmentar: Det ärför närvarande ett mycket högt tryckpå verksamheten ch ärenden är kmplexa. Resultatmål Barnmsrg l-s år Andelen persnal med pedaggisk högskleexamen ska uppgå till minst 60% (2009: 60%) Måluppfyllelse: Ej upp!wt. Kmmentar: Andelenförskllärare medpedaggisk högskleexamen är 58%. Gruudsklan Båstads kmmun ska vara bland de 20 bästa sklkmmunerna i Sverige enligt SKL:s rankning MåluppfYllelse: Ej uppfyllt. Kmmentar: Sammanvägt resultat ger en 22:aplats Andelen elever sm är behöriga till gymnasiesklan efter åk 9 ska vara minst 95% (2009: 94%) MåluppfYllelse: UppfYllt. Kmmentar: 97% av elevel'l1a är behörigatillgymnasiesklan. Andelen lärare med pedaggisk högskleexamen ska uppgå till minst 95% (2009: 92%) MåluppfYllelse: Ej uppfyllt. Kmmentar: Andelen lärare medpedaggisk högskleexamen är 91%. Andelen elever sm uppnår kursplanemålen i matematik i åk 5 ska öka med minst 5 prcentenheter (2009: 87%,2010:87%) MåhppfYllelse: UppfYllt. Kmmentar: 94% av elevel'l1a har uppnått målen i matematik. Iudivid ch familj Alla myndighetsärenden ska kategriseras ch redvisas v81je månad. MåhppfYllelse: se bilaga BUN487/ Servicedeklaratiner Alla fåräldrar med barn i åldrarna 0-18 år erbjuds fåräldrautbildning. Uppföljning: Ingen avvikelse Barnmsrg skall erbjudas i kmmunens samtliga sex tätolter. Uppföljning: Ingen avvikelse Placeringsbeslut m barnmsrg meddelas två månader fåre iusklningens böljan. Uppföljning: Avvikelsejinns. Kmmentar: Placeringsbeslut har skickats ut til/88 barn av 109(ca.81%), två månaderjöre insklningens början. Övriga 21 barn harfgtt placeringsbeslut 1,5-lmånadjöre insklningens böljan Alla grundskleelever får fårutsättningar till gdkänt betyg i alla kärnämnen. Uppföljning: Avvikelsejinns. Kmmentar: Resursel'l1a räcker inte tillför att kntinuerligt ch medbehörigpersnal ge stöd till de elever sm är i behv av detta stöd. På vardagar får du vid behv alltid kntakt med någn på Individ ch familjeenheten ch kntakt med en handläggare på Individ ch Familj senast fåljande arbetsdag. Uppföljning: Ingen avvikelse Åtgänlel'/knsekvenser med anledning av undersktt Fram till genmfördes anställningsstpp inm rambudgetens verksamheter så att alla anställningar över 14 dagar ska prövas av sklchefen. Ansvariga chefer uppmanas även frtsättningsvis att vara återhållsamma med vikarieanvändning. Underskttet för barn ch elever i mfattande behv av särskilt stöd kvarstår. -25-

28 Måltidsverksamheten pekar på ett undersktt inm rambudgeten på tkr. Detta är helt fårklarligt, då varken verksamheten eller kvaliteten har ökatjämfårt med 2008, 2009 eller 20l O. Resultatet enligt bkslut 2008 var + 39 tkr, 2009 var det +146 tkr ch 20 lo var det -311 tkr - m man bolisel' från sparbetingen på tkr. Med andra rd brde det vara en verksamhet i balans när verksamhetsmrådet tillfårdes tkr i budget 20II. Mediakstnader (el ch gas) är även detta år får lågt budgeterat. För närvarande visar det på ett undersktt m tkr. Under våren hade individ ch familj svårigheter att reklytera kmpetent persnal varfår bemanningsfåretag användes får att hantera myndighetsärenden. Detta ger ett undersktt i persnalbudgeten ch får placeringar. Placeringar av barn ligger därfår över budget men chefen får individ ch familj beräknar att detta minskar nu när behandling/öppenvården ändrat arbetssätt genm att priritera hemmaplanslösningar. Arbetet med att få hem barnen till hemmet så snabbt sm möjligt har dck inte skett så sm planerat. Samtidigt har placeringar i familjehem genmfårts på grund av vårdnadshavares psykiska sjukdm, missbruk, misshandel eller sexuella övergrepp vilket påverkar underskttet ytterligare. Utöver detta har flyttning av verksamheten från fastigheten Plmmnet genmfårts utan att det fanns en investeringsbudget - varken får behövliga lkalanpassningar eller inventarier. Åtgärder. Underskttet får barn ch elever i behv av särskilt stöd täcks till största delen av översktt inm Stöd- ch utvecklingsenheten samt Kultursklan. Istället får att fåra över pengar från dessa verksamheter har chefema i uppdrag att frysa anslagen. Måltidsverksamheten är nu ett köp ch sälj men måste granskas så att prisbilden (?) rättas till ch blir ett O-resultat vid årets slut. Bam ch skla har varken ändrat verksamhet eller begäli högre kvalitet. Mediakstnadema är påverkbara då de fåljer ett upphandlat avtal där priset verkar stiga. Kmmande investeringar i energibesparande åtgärder bör genmfåras medelbati. Individ ch familj arbetar målinriktat får att minska antalet placeringar ch priritera hemmaplanslösningar. Dck måste en riskbedömning av barnets behv av säkerhet väga tungt så att barnets bästa alltid bevakas. Flytt av verksamheten fåreslås finansieras av överskjutande investeringsanslag inm andra verksamhetsmråden. -26-

29 21!l1i11l Nya registerade ärenden/aktualiseringar Jan Feb Mars April Maj Juni. Juli Aug Sept Okt. Nv Dec Ej behandlade I Behandlade l Beslut att ej inleda utredning O Barn & ungdm.jan Nv Dec I N -..J I Vuxna Jan Feb' Mars April Mej Juni Juli Aug Sept Okt Nv Dec Utredningar Insatser I Bendebistånd Familjerätt Försörjningsstöd Jan Fe Mars April Maj Juni Juli Aug. Seat Okt Nv Dec Utredningarllnsats Utredning/Insats flyktingar O Överklagan Aterkrav I Förmedlingsmedel Cl ~ '~,..., : =.: :3: :~:~ ; ;~~/:::: ~ :'"::-l::- 'U"'" -> ~ :~=".:~. "- :: : \ OJ»0 6'~ 3» ~O ur$: 3$: C Z

30 Uppdragstagare =====---r---,...- r--- Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nv Dec!Utreåningar I I I I~ 31~ DelegatinsbesJut Nv Dec I N ClO I " I O) [

31 Bildning & arbete Centralt anslag Utfall Prgns Budget Avvikelse Dl'iftredvisning, t1<1" Intäkter Kstnader Nettresultat Utfall Prgns Budget Avvikelse InvestCl-ingsl'cdvislling, tkl" Inkmst O O O O Utgift O Nettinvestering O Peng, resultatenheter Utfall Prgns Budget Avvikelse Egen veri<samhct, ti(1' Intäkter) resultatenheter Kstnader, resultatenheter Nettresultat O 850 r Utfall ch prgns, peng Egen vci'!<saml1et Budget~ntalelever eilh1---~-1. Utfall antal elever 30/9 i_ B~dge: a~~aj :xte:na ele~er J I: Utfall antal extema elever 30/9 _ ] 62 Finansiering l'eng finansiering Utfall Prgns Bndget Avvikelse Redvisning helår, (1<1" Egen verksamhet Köp annan huvudman I 850 Nettresultat

32 Utfall ch prgns, peng Antal elever Annan Huvudman Budget Utfall 30/9 30/9 Prgns Fristående sklr Andra kmmuner Landsting S:a Bu(jget._ Prgns/ayvlkelse31f12 (tkr) Intern sklpeng Budget Prahös/avvikelse 31/12 (tkri _ i Särskilda händelser Myndigheten för Yrkeshögskla avslg i böljan av året Akademi Båstad Yrkeshögsklas ansökningar med statt hösten 20 II. Det innebar bland annat att tre befultliga utbildningar inte kunde starta. Planerade intäkter uteblir därmed. Verksamheten bygger i hög grad på samrdning av persnal ch lkaler vilket leder till att kvarvarande verksamhet belastas med kstnader under den tid det tar att avveckla utbildningar. Genmförande ch kvalite i pågående utbildningar gör ckså att neddragning av persnal ch lkaler inte kan göras i den takt sm krävs för att undvika undersktt. Först under 2012 kan verksamheten vara i balans. Underskttet beräknas till cirka 2500 tkr Under hösten har Akademi Båstad Yrkeshögskla lämnat in sju ansökningar mntbildningar med statt hösten Besked m tilldelning av utbildningar meddelas av Myndigheten för Yrkeshögskla i slutet av januari Natinellt ändrade regler i den nya gymnasierefrmen för hur prgramkstnader kan tas ut gör att Riksidrtts gymnasiets (RIG-gymnasiets) intäkter minskar. Detta var helt känt när budgeten för 20II beslutades. Tennisförbundets planer för framtidens elitspelare innebär samtidigt en priritering av RIG-verksamheten i Båstad sm man önskar blir basen för den utbildningsinsats sm ska göras. För att säkra detta ch att Båstad därmed även i framtiden har en stark ställning inm tennisen har överläggningar genmförts ch beslut fattats sm innebär att I 600 tkr i kmmande budgetar tillförs verksamheten. De nya reglerna för prgramkstnader gäller dck redan under andra halvåret 20 II vilket innebär ett undersktt m 850 tkr i årets budget. Ett samverkansavtal i Skåne Nrdväst inm gymnasial vnxenutbildning är under utarbetande. Samrdningen av vnxenutbildningen med gymnasiet samt ett minskat antal elever i både egen ch annan verksamhet gör att ett översktt m I 000 kr prgnstiseras i denna del. Antalet akuta insatser ch placeringar inm individ ch familj har ökat under året. Under våren hade individ ch familj dessutm svårigheter att rekrytera kmpetent persnal varför bemanningsföretag användes för att hantera myndighetsärenden. Detta ger ett undersktt i persnalbudgeten ch för placeringar. Placeringar av vuxna ligger därför över budget men chefen för individ ch familj beräknar att detta minskar nu när behandling/öppenvården ändrat arbetssätt genm att priritera hemmaplanslösningar. Underskttet beräknas till ttalt -I 300 tkr. -30-

K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\o/\ ~ ~\ \6 ~LÅ BÅSTADS. ~DG l - ( 1... - \ ~( KOMMUN

K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\o/\ ~ ~\ \6 ~LÅ BÅSTADS. ~DG l - ( 1... - \ ~( KOMMUN BÅSTADS KOMMUN K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\/\ ~ ~\ \6 ~LÅ ~DG l - ( 1... - \ ~( BUDGETUPPFÖLJNING 3-2011 lllllehåll Sida Eknmiavdelningens skrivelse 1 Sammanställning av budgetavvikelser 3 Resultaträkning

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2008

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2008 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2008 Resultatet Årets resultat är 27 Mkr, vilket är 7 Mkr bättre än budget men 25 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2008: Nämnderna 9 Mkr sämre än budget.

Läs mer

PAJALA KOMMUN Tjänsteställe/Handläggare Revisorerna

PAJALA KOMMUN Tjänsteställe/Handläggare Revisorerna Datum 1(6) Kmmunfullmäktige i Pajala kmmun Revisinsberättelse för år 2016 Vi, av fullmäktige utsedda revisrer har granskat den verksamhet sm bedrivs i styrelser ch nämnder ch genm utsedda lekmannarevisrer

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Vellinge kommun Delårsrapport 31 augusti 2014

Vellinge kommun Delårsrapport 31 augusti 2014 -10-01 1 (19) Vellinge kmmun Delårsrapprt 31 augusti -10-14 -10-01 2 (19) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Sammanfattning 3 Eknmi 6 Styrning... 6 Gd eknmisk hushållning 6 Kmmunövergripande

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2017

Granskning av årsredovisning 2017 www.pwc.se Revisinsrapprt Granskning av årsredvisning 2017 Lars Dahlin Certifierad kmmunal revisr Mariestads kmmun Anette Fagerhlm Certifierad kmmunal revisr Carl Dahlén Mars 2018 Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2011

Lokalförsörjningsplan 2011 Lkalförsörjningsplan 2011 Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Reviderad 2011-05-31 Upprättad Datum: Versin: Sammanställning: Förvaltning: Enhet: 1.0 Eva Fröding Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Kansli-

Läs mer

Budgetuppföljning December

Budgetuppföljning December Bkslut 2016 Bilaga 1, SN 20,2017-02-01.. Karlsbrgs kmmun iiillliii Sciclfö

Läs mer

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN 2008-2011 Fastställd av kmmunfullmäktige 2008-04-24, 40 1 Sklplan för Knivsta kmmun Visin I Knivsta kmmuns försklr ch sklr skall kvaliteten vara så hög att de är attraktiva

Läs mer

Granskning av delårsbokslut Kungälvs kommun

Granskning av delårsbokslut Kungälvs kommun Granskning av delårsbkslut Kungälvs kmmun 2018-08-31 Möte med revisinen 2018-10-05 Mikaela Bengtssn ch Marcus Gustafsn Granskning delårsbkslut Metd Iakttagelser Revisrernas bedömning Page 2 Granskning

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

Revisionsrapport Mjölby Kommun

Revisionsrapport Mjölby Kommun Revisinsrapprt Omsrgs- ch scialnämndens åtgärder för eknmisk balans Mjölby Kmmun Matti Leskelä Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisinsfrågr 2

Läs mer

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se Delårsrapprt 2015 Ft; Jakb Dahlström ljusdal.se Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrmdell 1 Utvecklingsstrategi 2 Fullmäktigemål 6 Eknmisk översikt 8 Eknmiska sammanställningar Resultaträkning

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

Intern styrning och kontroll vid Stockholms universitet

Intern styrning och kontroll vid Stockholms universitet Revisinsrapprt Stckhlms universitet 106 91 Stckhlm Datum Dnr 2008-04-03 32-2007-0804 Intern styrning ch kntrll vid Stckhlms universitet Riksrevisinen har sm ett led i den årliga revisinen av Stckhlms universitet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15 ' GJ ~""y SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. '- TRANAs KOMMUN 2015 11 02 Sida 16 (36)." KOMMUNSTRYRELSENS AU 246 Dnr 646/15 Förslag till riktlinjer för uppvaktning Kansli- ch persnalchef Maria Ejhed

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

ia4j BÅSTADS ~ KOMMUN Besök oss på bastad.se Delårsrapport 2013-08-31

ia4j BÅSTADS ~ KOMMUN Besök oss på bastad.se Delårsrapport 2013-08-31 ia4j BÅSADS ~ Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 l nnehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys... 6 Balansräkning...

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2011 med plan för år

Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2011 med plan för år Samrdningsförbundet Götebrg Centrum Budget 2011 med plan för år 2012-2013 2010-12-15 Budget 2011 med verksamhetsplan för år 2012-2013 Övergripande mål ch målgrupper Förbundets ändamål är att inm stadsdelarna

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00 Myndighetsnämndens för teknik ch miljö AU Myndighetsnämndens för teknik ch miljö Plats ch tid för sammanträdet Arbetsutskttet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna trg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Digital strategi för Ödeshögs kommunala skola

Digital strategi för Ödeshögs kommunala skola Digital strategi för Ödeshögs kmmunala skla 2017-2019 Inledning Någnting har hänt då det gäller svensk skla ch IT. Från att tidigare ha diskuterat frågr m datrer ch appar talar nu plitiker, debattörer

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

-1- Redovisning av investeringar Kommunstyrelsens förvaltningar Januari till Augusti 2013. vid totalt Konsekvens e investeringsstopp r

-1- Redovisning av investeringar Kommunstyrelsens förvaltningar Januari till Augusti 2013. vid totalt Konsekvens e investeringsstopp r Redvisning av investeringar Kmmunstyrelsens förvaltningar Januari till Augusti 2013 Årsbudget ÅterstårFörväntad Kmmentar avvikelse 2 013 skattefinansierat Påbörjade 1460 RAM FRITIDSANLÄGGNINGAR 287 333

Läs mer

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20 BÄSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kmmunstyrelsen 2011-10-12 1 (28) Plats ch tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses attjustera: Justeringens plals ch tid: Sekreterare Ordförande

Läs mer

Hur använda måtten i KKiK?

Hur använda måtten i KKiK? Hur använda måtten i KKiK? Resultatmått ch infrmatinsmått Resultatmått Måttet har str påverkansmöjlighet för kmmunen ch kan användas sm resultatmått/indikatr till uppsatta mål. De kan därmed användas i

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Delårsrapport 2010-08-31

Delårsrapport 2010-08-31 Delårsrapprt 2010-08-31 Innehållsförteckning Eknmisk översikt 3 Förvaltningsberättelse 3 Inledning 3 Kmmunens övergripande mål 4 Eknmisk målsättning 5 Kmmunallagens balanskrav 6 Budgetförutsättningar 7

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Bild på omslagets framsida: Foto: Essunga kommun Kungaparets besök den 9 oktober 2008.

Bild på omslagets framsida: Foto: Essunga kommun Kungaparets besök den 9 oktober 2008. Årsredvisning 2008 Bild på mslagets framsida: Ft: Essunga kmmun Kungaparets besök den 9 ktber 2008. INNEHÅLL INNEHÅLL 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 2 KOMMUNENS ORGANISATION.. 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Nya tillstånd och tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019

Nya tillstånd och tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019 Nya tillstånd ch tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019 Vem har beslutat m att införa nya regler? Svar: Det har riksdagen gjrt. I juni 2018 antgs prpsitinen Ökade tillståndskrav ch särskilda

Läs mer

Datum Dnr Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum Dnr Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Persnalnämnden Ann-Sfi Bennheden HR-direktör Ann-Sfi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-07 Dnr 1502570 1 (6) Persnalnämnden Strategi - Begränsa berendet av bemanningsföretag Ordförandens förslag

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

KONSEKVENSUTREDNING - inför förändring av barngruppernas storlek och sammansättning

KONSEKVENSUTREDNING - inför förändring av barngruppernas storlek och sammansättning ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM BILAGA 3 SID 1 (5) 2011-09-20 Pm KONSEKVENSUTREDNING - inför förändring av barngruppernas strlek ch sammansättning RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV FÖRÄNDRING

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Revisionsplan 2016 för Tidaholms kommun och dess helägda bolag och stiftelser

Revisionsplan 2016 för Tidaholms kommun och dess helägda bolag och stiftelser Tidahlms kmmun Revisrena Revisinsplan 2016 för Tidahlms kmmun ch dess helägda blag ch stiftelser 1 Uppdrag Revisrerna är kmmunfullmäktiges, ch ytterst medbrgarnas rgan för kntrll av ch stöd till nämnderna

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning Elektrnisk förvaltning sm idé, praktik ch Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning IT ch management, åk 1 Agenda Inresetillstånd Verksamt Min pensin Kmmuner Karin Axelssn & Anders Perssn IEI/LiU

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Beslut om förändring strukturersättning i Vallentuna kommun

Beslut om förändring strukturersättning i Vallentuna kommun 2015-06-11 SID 1/5 Beslut m förändring strukturersättning i Vallentuna kmmun Alla elever har rätt till en likvärdig skla. De eknmiska medlen ska fördelas med hänsyn till elevernas lika förutsättningar

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per den 30 juni 2018

Granskning av delårsbokslut per den 30 juni 2018 Revisinsrapprt 2018 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Värnam kmmun Granskning av delårsbkslut per den 30 juni 2018 Värnam kmmun Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1

Läs mer

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna 2014-08-22 Läraryrket världens rligaste arbete Om alla barn ska få en ärlig chans i sklan måste de få den tid de behöver med skickliga, engagerade ch kunniga lärare. Så är det inte idag. Alldeles för många

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet, biblioteket, kl. 09:00-11:30

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet, biblioteket, kl. 09:00-11:30 Malung Salens kmmun Barn-ch utbildningsnämnden 1 Plats ch tid Stra sammanträdesrummet, bibliteket, kl. 09:00-11:30 Beslutande Sfia Söderström (S) rdförande Bengt Nilssn (S) Maria Röjås (V) Agneta Åhs-Sivertsen

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Årssammanställning för 2013 av MSB:s tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Årssammanställning för 2013 av MSB:s tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd ch beredskap PM 1 (9) Tillsynsenheten Frida Billström Charltte Larsgården Magnus Olfssn Hans Pettersn Jenny Selrt Elenr Strm Årssammanställning för 2013 av MSB:s

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NRRTÄLJ KMMUN SAMMANTRADSPRTKLL Barn- h sklnämnden Plats h tid Nrrtäljesalen, Kmmunhuset Ankaret stunavägen 14, Nrrtälje kl. 14:00-16.20 ande nligt förtekning sid 2 Övriga deltagande Åse Mdin, tf. förvaltningshef

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer