Affärsverket Vasa Hussektor ÅRSBERÄTTELSE 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsverket Vasa Hussektor ÅRSBERÄTTELSE 2012"

Transkript

1 Affärsverket Vasa Hussektor ÅRSBERÄTTELSE 01

2 Vasa Hussektor ansvarar för fastighetshållningen av byggnadsbeståndet som ägs av Vasa stad. Verksamhetslokaler som behövs för stadens serviceproduktion tillhandahålls ur det egna lokalbeståndet eller genom externt hyrda lokaler. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sektordirektörens översikt 3 Verksamhet och struktur 4 Direktion och förvaltning 4 Organisation 5 Personal 6 Verksamhetslokaler och kunder 7 Mål och resultat år 01 8 Lönsamhet och resultatbringande verksamhet 8 Energieffektivitet 8 Intern kontroll och riskhantering 8 Livscykeltänkande 8 Fastighetsunderhåll 9 Årsrenoveringsprogrammet 9 Fastighetsskötsel 9 Investeringar 10 Programmet för grundliga renoveringar 10 Ekonomiskt utfall 1 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Finansieringsanalys 15 Foton: Timo Viitala: Pärmbild, sida 6, 8 ja 10 Gunnar Bäckman: sida 3, 4 ja 5 Pekka Kolehmainen: sida, 9 ja 11 Layout: Jouko Keto Vasa stad Grafiska tjänster 013

3 LOKALDIREKTÖRENS ÖVERSIKT LOKALITETSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT Per Strömman Lokalitetsdirektör År 01 har för affärsverket Vasa Hussektors del förflutit på ett berömvärt sätt. Vid sidan av det normala arbetet har affärsverket förberett sig på kommunsammanslagningen och förändringarna i verksamhetsstyrningssystemen. Det ekonomiska resultatet Vasa Hussektors resultat år 01 var gott, och det i förhållande till fullmäktige bindande målet för driftsekonomin överskreds med cirka en miljon euro. Målet i budgeten var 1,5 miljoner euro och resultatet blev 13,6 miljoner euro. År 01 genomfördes husbyggnadsinvesteringar på totalt 3,3 miljoner euro. Av detta utgjorde de grundliga renoveringarna hela 18,7 miljoner euro, vilket naturligtvis har stor betydelse för fastighetsegendomens skick och hanteringen av reparationsskulden. Egendom och lokaleffektivitet Fastighetsegendomens skick har redan under flera år följts upp bl.a. med hjälp av reparationsskulden, som beskriver hur byggnadsbeståndets skick utvecklas. I bokslutet 01 är reparationsskulden 7,6 miljoner euro, dvs. ca,6 miljoner euro mindre än föregående år. Per kvadratmeter upp- gick reparationsskulden år 01 till 83 /m. På lokaleffektivisering har man satsat redan i flera år. Sedan år 1998 har utrymmen på sammanlagt nästan m lägenhetsyta sålts, överlåtits eller rivits. Under samma tid har nya byggnader blivit färdiga, cirka m lägenhetsyta, dvs. nettominskningen på 15 år är cirka m lägenhetsyta.nu används nästan alla lokaler som staden har i sin besittning för stadens egen serviceproduktion, vilket i praktiken innebär att alla förvaltningar ska förbinda sig till att effektivera lokalanvändningen i fortsättningen, så att ytterligare resultat kan åstadkommas. Väsentliga förändringar Sammanslagningen mellan Vasa och Lillkyro i början av år 013 förbereddes så bra som möjligt. En gemensam budget uppgjordes på hösten och godkändes i stadsfullmäktige i december 01. Lokalytan har i och med sammanslagning- en ökat med cirka 5 %, dvs. ca m lägenhetsyta. Under år 01 har man aktivt förberett förnyandet av verksamhetsstyrsystemen. Utöver systemförberedelserna har hela redovisningsstrukturen förnyats och otaliga förberedelse- och utbildningstillfällen har ordnats i olika sammansättningar. Ibruktagandet av de nya systemen har inletts i olika faser och slutförs år 013. De nya systemen innehåller mångsidiga redskap för hantering av fastighetsegendomen och förvaltning av byggnadsprojekt, och de kommer att ersätta flera separata program som tidigare har använts. Kunder Grunderna för bestämmande av de interna hyrorna som uppbärs av förvaltningarna förnyas och de nya hyrorna träder i kraft från början av år 014. Kundernas krav på inomhusluften sätter fortsättningsvis hård press på byggnaders och lokaliteters skick samt Hussektorns personal. Målet är att hålla byggnaderna i normenligt skick. Man satsar kontinuerligt på faktorer i inomhusluften utan att spara på resurserna. Vasa Hussektor deltar i flera jämförelseprojekt. KTI Kiinteistötieto Oy:s jämförelse av fastigheters nyckeltal baserar sig på 01 års uppgifter och genomförs under innevarande år. Vi deltar också i KTI:s kundnöjdhetsjämförelse, vilket vi har gjort vartannat år ända sedan år 003. Vi är också med i KTI:s och VTT:s separata undersökning om lokaleffektivitet. Också Trellum reparationsskuldsindexjämförelsen år 01 inleds. I jämförelseprojekten deltar städer, och den information som fås från resultaten kommer på sedvanligt sätt att utnyttjas i uppföljningen och utvecklingen av verksamheten. Tack till Vasa Hussektors personal, kunder och samarbetsparter för ett lyckat år och lycka till även med det nya årets uppgifter. Per Strömman Lokalitetsdirektör 3

4 VERKSAMHET OCH STRUKTUR VERKSAMHET OCH STRUKTUR Direktion och förvaltning Vasa Hussektor är ett kommunalt affärsverk med en direktion som består av nio förtroendevalda. Medlemmarna i slutet av 01: Ordinarie medlemmar Parti Ersättare Parti Ahopelto Johanna, ordf. Saml Wahlström Liisa Saml Hakala Juha, vice ordf. Centern Toivainen Mikael KD Ehrström Nils-Erik SFP Koski Marko SFP Backman Johanna SFP Holmlund Lena SFP Remahl Peter Saml Mäkinen Pekka Saml Kujala Maarit SDP Jyrkiäinen Helinä SDP Toikka Kristian SDP Harju Kjell SDP Lehto Anneli VF Leppäkorpi Minna Gröna Ketolainen Kullervo Sannf Sulkakoski Tero Pro-Vaasa Lokalitetsdirektören har fungerat som föredragande och ekonomichefen som sekreterare. Stadsfullmäktige har på sitt sammanträde valt en ny direktionssammansättning för följande fyraårsperiod. År 01 höll man 11 sammanträden och behandlade totalt 56 paragrafer. Andra grupper inom förvaltningen som har haft regelbundna sammanträden under 01 är ledningsgruppen, utvidgade ledningsgruppen, lokalitetsarbetsgruppen och projektgruppen. Vasa Hussektors utvecklingsgrupp består av representanter för arbetsgivaren, personalen och arbetarskyddet. 4

5 Organisation Vasa Hussektors organisation samt verksamhetsenheternas huvudsakliga uppgifter Affärsverket Vasa Hussektors direktion Lokalitetsdirektör (Per Strömman) Fastighetsförvaltning (Per Strömman) Styrning och utveckling av affärsverksamheten, allmän-, ekonomi- och personalförvaltning, disponentskap och uthyrning Byggnadsteknik (Timo Kinnari) Fastighetsskötsel (Petteri Väkelä) Byggherreverksamhet (Markku Ahola) Husteknik (Aarne Sokero) Underhåll och service gällande byggnadsteknik, logistik Fastighetsskötsel och koordinering av fastighetsunderhållet, kostnadsberäkning Byggherreverksamhet och övervakning, projektoch byggnadsplanering samt i huvudsak byggande i egen regi Underhåll och service gällande husteknik (el och vvs) 5

6 Vasa Hussektors personals idrottsdag. Personal Personalstyrkan vid Vasa Hussektor i slutet av 01 var 111 personer, av vilka 104 var ordinarie anställda och 7 visstidsanställda. Den ordinarie personalens medelålder var 50 år. Vid årsskiftet var 8 personer på deltidspension. Vasa Hussektors personalmängd enligt resultatområde Fastighetsförvaltning Fastighetsskötsel 8 7 Byggherreverksamhet 31 Husteknik 14 Byggnadsteknik 31 Ordinarie personal åren Tjänster Befattningar Timanställda Ordinarie sammanlagt Antale årsverken år 01 uppgick till sammanlagt 118. För utbildning användes 173 personarbetsdagar. Intern utbildning ordnades i synnerhet i anslutning till ibruktagandet av det nya verksamhetsstyrningssystemet. En gemensamma frilufts- och motionsdag under fria former ordnades för personalen på sommaren. Dessutom har personalen haft möjlighet att delta i Vaasan marssi samt i ett mixed innebandylag, som har samlats en gång i veckan. Sjukfrånvaron var i genomsnitt 17,9 dagar per person. 6

7 Verksamhetslokaler och kunder Skötseln och förvaltningen av Vasa stads byggnads- och lokalbestånd är koncentrerad till Vasa Hussektor. I slutet av år 01 förvaltade Vasa Hussektor m verksamhetslokaler. Verksamhetslokalernas lägenhetsyta ökade med m bl.a. i och med att servicecentret Fyren färdigställdes. Verksamhetslokalernas lägenhetsyta minska- de med m. Den väsentligaste minskningen bestod av överlåtelsen av Wolffskavägen till Fab Brändö Campus. Utöver de verksamhetslokaler som Vasa stad äger hyr Vasa Hussektor utifrån lokaler enligt behov för stadens enheters bruk. Förvaltat lokalbestånd Bokslutet 01 Egna lokaler totalt m lägenhetsyt På marknaden inhyrda lokaler m lägenhetsyta Förvaltade lokaler totalt Nästan 80 % av lokalerna var i slutet av 01 i interna kunders användning. Den genomsnittliga hyran för lokaler som hyrts för eget bruk var 7,51 /m /mån. (011: 7,09 /m /mån.) och vid extern uthyrning 7,0 /m /mån. (011: 6,6 /m /mån.). Användningsgraden i slutet av året var nästan 100 %. KTI s (Kiinteistötalouden instituutti) kundbelåtenhetsenkät och -jämförelse påbörjades åter i slutet av 01. Enkätens feedback kommer att utnyttjas efter att analyserna och rapporterna blivit klara. 7

8 MÅL OCH RESULTAT ÅR 01 MÅL OCH RESULTAT ÅR 01 Borgaregatans skola grupprum Den strategiska styrningen vid Vasa Hussektor sker genom affärsverksamhetsplanen, stadens strategier och de gällande bestämmelserna och förfaringssättsanvisningarna. I anslutning till utarbetandet av budgeten uppdateras årligen också styrkortet, i vilket målen på årsnivå indelas i olika fokusområden: Fokusområdena år 01 var: - lönsamhet och resultatbringande verksamhet - förverkligande av energieffektivitetsavtalet - förverkligande av riskhanteringen och den interna kontrollen - beaktande av livscykeltänkandet i verksamheten Lönsamhet och resultatbringande verksamhet Det av fullmäktige satta målet rörelseöverskott + avskrivningar var 1,5 miljoner euro. Målet överskreds då resultatet blev 13,59 miljoner euro. Räntan som betalades på grundkapitalet hade fastställts till 3 % (3,99 miljoner euro) av det placerade kapitalet. Energieffektivitet Vasa stad och Arbets- och näringsministeriet har undertecknat ett energieffektivitetsavtal för åren Under året låg fokus på uppföljning och analys i synnerhet av förbrukningsuppgifterna. Under 01 upprättades energiintyg för 63 objekt. Genom års- och grundrenoveringsprogrammet genomfördes närmare 30 energisparåtgärder. Energispareffekten av dessa åtgärder är ungefär 750 MWh. Under året inleddes dessutom ett pilotprojekt vars mål är att göra modeller för energiförbrukningen i olika typer av byggnader på en så detaljerad nivå som möjligt. Med den här informationen är det sedan möjligt att finna utvecklingsobjekt för energieffektivitetsförbättringar gällande själva byggnadernas energiförbrukning och energiförbrukningen i användarnas verksamhet. Intern kontroll och riskhantering I Vasa Hussektors verksamhet iakttas handlingsplanerna för den interna konstrollen och riskhanteringen samt riskhanteringspolicyn. I fråga om riskhanteringen förblev de identifierade riskerna nästan oförändrade jämfört med tidigare år. I riskhanteringsarbetet låg fokus på metoder för hanteringen av identifierade risker samt på konkreta åtgärdsplaner och genomförandet av dem. Betydande riskobjekt år 01 var - Egendomsrisker; bränder, vattenskador, fukt- och mögelskador - Inomhusluftsfaktorer - Ibruktagande av nytt verksamhetsstyrningssystem och processernas funktionsduglighet - Personval - Personrisker/resurser; olyckshändelser och arbetssäkerhet - Marknadspriset på energi Livscykeltänkande Konkreta nya åtgärder i anslutning till investeringarna har gjorts bl.a. i form av tillämpande av solenergi och jordvärme. Personalen har uppmuntrats att bekanta sig med syftet med livscykeltänkandet också i processutvecklingsarbetsgrupperna. 8

9 FASTIGHETS- UNDERHÅLL Pikkukasarmi. FASTIGHETSUNDERHÅLL Årsrenoveringsprogrammet Resultatenheterna för byggnads- och husteknik sköter om underhållet och servicen av de fastigheter som Vasa Hussektor förvaltar. Utöver planeringen, utarbetandet och genomförandet av arbetena i årsrenoveringsprogrammet sköts även reparationsarbeten i anslutning till oförutsedda fel och skador. Reparationsbehoven gås igenom i nära samarbete med kunderna. De byggnads- och hustekniska kostnaderna var cirka 3,9 miljoner euro. En betydande del (1 %) av kostnaderna gällde VVS-reparations- och servicearbeten. Fastighetsskötsel Fastighetsskötseln inom Vasa Hussektor har till uppgift att handha skötseln av uteområden, servicen av tekniska system, belysnings- och avfallshanteringsservicen, passerkontroll- och larmsystemen, bevakningen, flaggningen samt kundservicen och fastighetsspecifika specialuppgifter. Även energieffektivitet och -service utgör en betydande del av fastighetsskötselns verksamhet. I slutet av 01 hade fastighetsskötslen inom Vasa Hussektor ansvaret för 118 fastigheter med sammanlagt 59 byggnader. Kostnaderna uppgick till 7,8 miljoner euro, varav över 5 miljoner euro var kostnader för värme- och elförsörjning. 9

10 INVESTERINGAR Trapporna till matsalen vid Borgaregatans skola. INVESTERINGAR Investeringsprojekten som genomfördes år 01 uppgick till cirka 3,3 miljoner euro. Av summan var de grundliga renoveringsarbetenas andel 18,7 miljoner euro och nybyggandets andel 4,6 miljoner euro. De viktigaste färdigställda separata investeringsobjekten under 01 - Vaasan Lyseon lukio, grundlig renovering - Avdelningarna 8 och 9 vid stadssjukhuset, grundlig renovering - Den grundläggande konstundervisningen, verksamhetslokaler - Servicecentret Fyren, nybyggnad - VYI-VAKK, V- och M-flygeln på Smedsbyvägen 14 16, grundlig renovering - Rehabiliteringskollektivet för missbrukare, verksamhetslokaler I slutet av år 01 Objekt i byggnadsskedet: - Borgaregatans skola, grundlig renovering - Boendeserviceenheten för utvecklingsstörda Rantakoto, nybyggnad - Sundom daghem, nybyggnad Objekt i byggnadsplaneringsskedet: - Centrallagret, ändringsarbeten - Opistotalo, ändringsarbeten - Club 18 - Bobäcks daghem - VYI VAKK, L- och H-flygeln, ändringsarbeten Objekt i projektplaneringsskedet: - Böle daghem, nybyggnad - Sandvikens fotbollsstadion - Innebollhallen - Nummen koulu Programmet för grundliga renoveringar I programmet ingår renovering av enskilda mindre investeringsobjekt. Programmet grundar sig på förvaltningarnas förslag till verksamhetsrelaterade ändringsarbeten samt Vasa Hussektors egna förslag till tekniska grundliga renoveringar. Under år 01 investerades i genomförandet av grundrenoveringsprogrammet (11 projekt) och oförutsedda arbeten (7) totalt ca 5,9 miljoner euro. De viktigaste arbetena i programmet för grundliga renoveringar år 01 var delsaneringsskede vid Keskuskoulu och delsaneringsskede 3 4 vid Isolahden koulu. 10

11 Haga skola Husbyggnadsinvesteringar / Lokalitetsanskaffningar BS: Bokslut / BG: Budget / EP: Ekonomisk plan Nybyggande Grundlig renovering Totalt BS 006 BS 007 BS 008 BS 009 BS 010 BS 011 BS 01 BG 013 EP 014 EP 015 EP 016 EP 017 (Från och med år 013 är siffrorna för Vasa och Lillkyro sammanslagna) 11

12 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FINANSIERING RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FINANSIERING Omsättning 01 Totalt 31,73 milj. Hyror, andra kunder: 3,57 milj. ; 11, % Övriga intäkter; 0,76 milj. ;,4% Verksamhets inkomster 01 totalt 3,69 milj. Övriga intäkter; 0,8 milj. ; Tillverkning för eget bruk;,5% Stöd och understöd från kommunen; 0,89 milj. ; 0,01 milj. ;,7 % JJS 0,03 % Hyror, Vasa stad; 7,40 milj. ; 86,4 % Hyror; 30,97 milj. ; 94,7 % Versamhetsutgifter 01 totalt 19,10 milj. Övriga kostnader; 0,31 milj. ; 1,6% Hyror; 4,83 milj. ; 5,3% Energi;; 4,96 milj. ; 6% Ekonomiska nyckeltal Resultaträkning milj. milj. Omsättning 31,7 30,4 Rörelseöverskott 6,6 7,1 Ersättning för grundkapital 4,0 3,7 Personalkostnader; 4,41 milj. ; 3,1% Köp av service; 3,8 milj. ; 0% Övriga kostnader för material, förnödenheter och varor 0,77 milj. ; 4% Avkastning på placerat kapital, % 4,56 5,18 Balansräkning Soliditetsgrad, % 86,78 91,19 Relativ skuldsättningsgrad, % 70,71 45,06 Finansiering Intern finansiering av investeringar, % 41,67 39,1 1

13 RESULTATRÄKNING 01 RESULTATRÄKNING Omsättning Tillverkning för eget bruk Övriga intäkter av affärsverksamhet Understöd och bidrag av kommunen 10 1 Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Köp av tjänster Personalkostnader Löner och arvoden Pensionskostnader Övriga lönebikostnader -0-0 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Övriga avskrivningar av engångsnatur 0-1 Hyror övriga kostnader för affärsverksamhet Rörelseöverskott (-underskott) Finansiella intäkter och kostnader Övriga finansiella intäkter 0 0 Till andra betalda räntekostnader -8 Ersättning för grundkapital Övriga finansiella kostnader -1 0 Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

14 BALANSRÄKNING 01 BALANSRÄKNING 01 AKTIVA PASSIVA BESTÅENDE AKTIVA EGET KAPITAL Immateriella tillgångar Grundkapital Övriga utgifter med lång verkningstid Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder Materiella tillgångar Räkenskapsperiodens över-/underskott Mark- och vattenområden Byggnader FRÄMMANDE KAPITAL Maskiner och inventarier 4 31 Långfristigt Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar Lån från fin.institut och försäkringsanstalter Placeringar Kortfristigt Aktier och andelar Lån från fin.institut och försäkringsanstalter 1 0 Övriga fordringar Erhållna förskott Leverantörskulder RÖRLIGA AKTIVA Räntefria skulder till kommunen Fordringar Övriga skulder Långfristiga fordningar Resultatregleringar Övriga långfristiga fordringar Kortfristiga fordringar PASSIVA TOTALT Kundfordringar Resultatregleringar 9 0 Övriga fordringar AKTIVA TOTALT

15 FINANSIERINGS ANALYS 01 FINANSIERINGSANALYS Kassaflödet i verksamheten Rörelseöverskott (-underskott) Avskrivningar och nedskrivningar Ersättning för grundkapital Finansiella intäkter och kostnader -9 0 Korrektivposter till internt tillförda medel 0 1 Försäljn.vinster av tillgångar bland bestående aktiva 0-4 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter Finansieringsandelar för investeringsutgifter Överlåtelseink. av tillgångar bland bestående aktiva Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Finansieringens kassaflöde Förändringar i utlåningen Ökningar i utlåningen till övriga Minskningar i utlåningen 16 5 Förändringar i lånestocken Ökning av långfristiga lån från övriga Minskning av långfristiga lån från övriga -1 0 Förändringar i eget kapital Övriga förändringar i likviditeten Förändring av fordringar på andra Förändring av räntefria skulder från kommunen Förändring av räntefria skulder från övriga Finansieringens kassaflöde Förändring av likvida medel 0 0 Samlingskontots saldo Saldo Saldo

16 013

Affärsverket Vasa Hussektor ÅRSBERÄTTELSE 2014

Affärsverket Vasa Hussektor ÅRSBERÄTTELSE 2014 Affärsverket Vasa Hussektor ÅRSBERÄTTELSE 014 Vasa Hussektor ansvarar för fastighetshållningen av byggnadsbeståndet som ägs av Vasa stad. Verksamhetslokaler som behövs för stadens serviceproduktion tillhandahålls

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Kommunernas bokslut 2017

Kommunernas bokslut 2017 Elin Sagulin, Statistiker Tel. 018-25495 Offentlig ekonomi 2018:2 14.6.2018 Kommunernas bokslut 2017 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och något lägre intäkter Jämfört med 2016 ökade kommunernas

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

EKONOMIPLAN

EKONOMIPLAN EKONOMIPLAN 2019 2021 Fastställd av kommunfullmäktige 46/12.12.2018 Innehåll INLEDNING... 3 C10 DRIFTSEKONOMIDEL... 4 C100 ALLMÄN ADMINISTRATION... 5 C200 SOCIALFÖRVALTNING... 6 C300 UNDERVISNING OCH KULTUR...

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2018 ISBN 978-952-293-603-5 (pdf) Femte reviderade

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1. 31.12.2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1. 31.12.2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1. 31.12.2008 Karleby Energi är ett kommunalt affärsverk som sörjer för energiförsörjningen i Karleby samt idkar affärsverksamhet inom energibranschen. Den

Läs mer

Kommunernas bokslut 2016

Kommunernas bokslut 2016 Elin Sagulin, statistiker E-post: elin.sagulin@asub.ax Offentlig ekonomi 2017:2 20.6.2017 Kommunernas bokslut 2016 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och intäkter Jämfört med 2015 ökade kommunernas

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Vanda stads bokslut Stadsstyrelsen

Vanda stads bokslut Stadsstyrelsen Vanda stads bokslut 2018 Stadsstyrelsen 25.3.2019 Vanda stads resultaträkning Resultaträkning 2018 2017 2016 2015 2014 milj. milj. milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 243,0 252,0 298,7 274,4 249,1 Verksamhetskostnader

Läs mer

Kommunernas bokslut 2015

Kommunernas bokslut 2015 ' Iris Åkerberg, statistiker E post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2016:2 28.6.2016 Kommunernas bokslut 2015 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och lägre intäkter Jämfört med 2014

Läs mer

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400 219 FONDERNA 2013-2016 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena,

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2018

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2018 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2018 3,4 miljoner passagerare reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg (3,1 milj. föreg. år) Omsättning 233,8 miljoner euro (225,9 milj. euro) Rörelseresultat,

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Stadens andel av finansieringen av bostadsproduktionen sker via bostadslånefonden. Kvoten används för lån för VAV:s hyreshusproduktion.

Stadens andel av finansieringen av bostadsproduktionen sker via bostadslånefonden. Kvoten används för lån för VAV:s hyreshusproduktion. 243 FONDERNA 2012-2015 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena,

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834

Läs mer

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT 1936490-4 BALANSBOK 31.12.2013 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 1 Balansräkning 2 Resultaträkning 3 Noter och underskrifter 4-8 Balansräkningsspecifikation

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2017

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2017 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2017 3,1 miljoner passagerare reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg (3,1 milj. föreg. år) Omsättning 233,2 miljoner euro (237,6 milj. euro) Rörelseresultat,

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 25.3.2010 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2009 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 33 4 mom., 41 och 43 i lagen om Forststyrelsen

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Första Kvartalet 2016

Första Kvartalet 2016 Första Kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 447 T (23 571 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 299 T (721 T ) Periodens resultat uppgick till 212 T (515 T ) Resultat per aktie 0,014

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 19.12.2008 Statsekonomins finansieringsanalys 30.11.2008 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Rörelsemarginal, % 13,4 12,4 11,1 neg Resultat efter finansiella

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 2016 Kv 2 Kv 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår Omsättning, Mkr 66,6 59,6 153,2 140,9 283,9 Rörelseresultat, Mkr 4,9 2,9 17,7 14,0-30,9 Rörelsemarginal, % 7,4 4,8 11,5 9,9

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2016

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2016 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2016 3,1 miljoner passagerare reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg (3,1 milj. föreg. år) Omsättning 236,7 miljoner euro (243,0 milj. euro) Rörelseresultat,

Läs mer

5. Bokslutsdokument och noter

5. Bokslutsdokument och noter 5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934

Läs mer

Ekonomi och stadskoncern Gunilla Höglund Tf. stadskamrer

Ekonomi och stadskoncern Gunilla Höglund Tf. stadskamrer Ekonomi och stadskoncern 4.10.2017 Gunilla Höglund Tf. stadskamrer gunilla.hoglund@jakobstad.fi Kommunens inkomster Statsandelar Skatter Försäljningsintäkter och avgifter Statsandelar Statsandelar milj.

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2011 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2000,00 0,00

Läs mer

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2012 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2200,00 2500,00

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 11.4.2005 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2004 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1

Läs mer

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

BOKSLUT 2017 BRF MÄLAREN I STOCKHOLM. Caroline Magnusson HSB Stockholm, Ekonomi & Analys Tel:

BOKSLUT 2017 BRF MÄLAREN I STOCKHOLM. Caroline Magnusson HSB Stockholm, Ekonomi & Analys Tel: BOKSLUT 2017 BRF MÄLAREN I STOCKHOLM Caroline Magnusson HSB Stockholm, Ekonomi & Analys caroline.magnusson@hsb.se Tel: 010-442 10 92 I detta dokument kommenteras föreningens resultat och balansräkning

Läs mer

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 7.4.2004 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2003 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-01-18 12:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 358 033 1 274 610 Verksamhetens kostnader 2-1 358 150-1 265 736 Avskrivningar

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 31.03.2008 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2007 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 218 217 218 217 217 2 2 Förändr. Jan-Jun Jan-Jun Förändr. Helår Omsättning, Mkr 79,6 66,6 19,5% 186,3 153,2 21,6% 313,2 Rörelseresultat, Mkr 5,2 4,9 5,1% 22,9 17,7 29,8% 34,9 Rörelsemarginal,

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Kvartalsrapport 1 juli september 2015

Kvartalsrapport 1 juli september 2015 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 juli 2015 30 september 2015 Perioden i sammandrag 1 juli 30 september 2015 RealXState blev en koncern i samband med tillträdet av dotterbolaget OPP Förvaltnings AB

Läs mer

Bryggeri Ab Bock - Wasa Lemlandsvägen Lemland Fo nr: Balansbok

Bryggeri Ab Bock - Wasa Lemlandsvägen Lemland Fo nr: Balansbok Bryggeri Ab Bock - Wasa Lemlandsvägen 1865 22610 Lemland Fo nr: 1972533-5 Balansbok 1.1.2016 31.12.2016 Innehållsförteckning Denna balansbok för perioden 1.1.2016 31.12.2016 innehåller: Bokslut: Resultaträkning

Läs mer

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6 1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal

Läs mer

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1/3 Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-04-18 08:57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 358 387 333 415 Verksamhetens kostnader 2,3-364 783-332 080 Avskrivningar

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 26.3.2009 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2008 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 17.10.2008 Statsekonomins finansieringsanalys 30.9.2008 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 3.4.2006 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2005 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Resultaträkningar. Göteborg Energi

Resultaträkningar. Göteborg Energi Göteborg Energi Resultaträkningar Koncernen Moderföretaget Belopp i mkr Not 2016 2015 2016 2015 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 4 5 963 5 641 3 438 3 067 Anslutningsavgifter 88 88 35 45 Aktiverat arbete

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas Bokföringsnämndens kommunsektion, 31.3.2004 65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas bokföring Bokföringsnämndens kommunsektion har på eget initiativ beslutat

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 02.04.2007 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2006 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 13 (22) Protokoll från Primärvårdsstyrelsen, 2017-04-24 28 Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 Diarienummer PVV 2017-00019 Beslut 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2017. Sammanfattning

Läs mer

REDOVISNINGENS GRUNDER

REDOVISNINGENS GRUNDER REDOVISNINGENS GRUNDER Tid: 3 h Bokföring Texten får medtas 28.08.2006 Hjälpmedel: Kalkylator ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 6B, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon (09) 17341 FÖRETAGSSTRUKTURER, UPPGIFTER OM FÖRETAGET Industri- och byggnadsverksamhet 2012 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Delårsrapport augusti 2017

Delårsrapport augusti 2017 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-09-08 Diarienummer KUN 2017-00199 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Dick Wesström Telefon: 076-2 919132 E-post: dick.wesstrom@vgregion.se Till kulturnämnden

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 6B, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon (09) 17341 STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS FÖRETAGSSTRUKTURER, UPPGIFTER OM FÖRETAGET Handel och andra tjänstverksamhet 2012 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Koncernens första halvår Verkställande direktörens kommentarer

Koncernens första halvår Verkställande direktörens kommentarer Koncernens första halvår 2019 Omsättning var 53 153 T (52 647 T ) Rörelseresultat uppgick till 1 409 T (1 374 T ) Resultatet blev 965 T (894 T ) Resultat per aktie 0,065 Eget kapital per aktie 0,64 Verkställande

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer