DELÅRSRAPPORT 1/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT 1/2010 1.1 30.4.2010"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 1/ Stadsfullmäktige

2

3 REVISIONSNÄMNDEN BUDGET budget TP 2009 bokslut Uppgiftsområde REVISIONSNÄMNDEN Revisionsväsendet Verksamhetsintäkter ,0 % ,2 % Verksamhetskostnader ,1 % ,4 % VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % ,4 % Uppnåendet av verksamhetsmålen Revisionsväsendet Revisionsnämnden sammanträdde sex gånger under den aktuella perioden och behandlade sammanlagt 34 ärenden. Inga revisionsbesök gjordes. Antalet OFR-revisionsdagar var 30. Det ekonomiska utfallet De budgeterade verksamhetskostnaderna uppgår till euro och utfallet var euro, dvs. 23,1 procent. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy har inte fakturerat för april månad vars utgifter uppskattas till euro. Om detta beaktas blir utfallsprocenten för driftsutgifterna 25,3. Med en jämn förbrukning skulle utfallet vara 33,3 procent. Inkomstbudgeten är euro. I år kommer det att fl yta in 624 euro mindre inkomster än beräknat eftersom priset per revisionsdag har sjunkit med 102 euro. Faktureringen sker i maj efter slutförd revision. 1

4 STADSSTYRELSEN 2 BUDGET budget BOKSLUT 2009 bokslut Uppgiftsområde STADSSTYRELSEN Stadens ledning Verksamhetsintäkter ,0 % ,1 % Verksamhetskostnader ,7 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % ,0 % Stadskansliet Verksamhetsintäkter ,1 % , Verksamhetskostnader ,0 % , VERKSAMHETSBIDRAG ,8 % ,5 % Personalförvaltning Verksamhetsintäkter ,7 % ,0 % Verksamhetskostnader ,2 % ,6 % VERKSAMHETSBIDRAG ,2 % ,1 % Ekonomiförvalt. och it-tjänst Verksamhetsintäkter ,5 % ,4 % Verksamhetskostnader ,3 % ,7 % VERKSAMHETSBIDRAG ,1 % ,4 % Service för näringslivet Verksamhetsintäkter ,5 % ,9 % Verksamhetskostnader ,0 % ,4 % VERKSAMHETSBIDRAG ,7 % ,3 % Planering och regionutveckl Verksamhetsintäkter ,0 % #JAKO/0! Verksamhetskostnader ,6 % #JAKO/0! VERKSAMHETSBIDRAG ,8 % #JAKO/0! Dispositionsmedel Verksamhetsintäkter ,0 % 0 0 #JAKO/0! Verksamhetskostnader ,5 % ,2 % VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % ,2 % Räddningsväsendet Verksamhetsintäkter 0 0 #JAKO/0! ,0 % Verksamhetskostnader ,9 % ,6 % VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % ,2 % STADSSTYRELSEN SAMMANLAGT Verksamhetsintäkter ,8 % ,8 % Verksamhetskostnader ,1 % ,7 % VERKSAMHETSBIDRAG ,1 % ,3 % Nettobindande: Lönereservering Verksamhetsintäkter 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! Verksamhetskostnader ,4 % ,9 % VERKSAMHETSBIDRAG ,4 % ,9 % Service för näringslivet Verksamhetsintäkter ,5 % ,9 % Verksamhetskostnader ,0 % ,4 % VERKSAMHETSBIDRAG ,7 % ,3 % Sysselsättande Verksamhetsintäkter ,2 % ,4 % Verksamhetskostnader ,8 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,4 % ,0 % It-tjänster Verksamhetsintäkter ,2 % ,6 % Verksamhetskostnader ,5 % ,9 % VERKSAMHETSBIDRAG ,1 % ,0 % Kosthåll Verksamhetsintäkter ,3 % ,3 % Verksamhetskostnader ,7 % ,7 % VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % #JAKO/0! Utan nettobindande Verksamhetsintäkter ,5 % ,0 % Verksamhetskostnader ,3 % ,5 % VERKSAMHETSBIDRAG ,8 % ,1 %

5 Uppnåendet av verksamhetsmålen Stadskansliet Informationsgruppen har svarat för utgivningen av årets första nummer av Kokkola.fi. Nummer två kommer ut i början av juni. En arbetsgrupp för e-tjänster har tillsatts. Förbättringar har gjorts på stadens webbsidor enligt dagens krav. Videoinspelning av fullmäktiges sammanträden bereds. Videorna skulle visas på webbplatsen. Översättningstjänsterna har stärkts genom valet av en ny översättare som tillträder i augusti. Dokumentförvaltningens och arkivväsendets registreringsanvisning har uppdaterats för att motsvara förhållandena efter stadens omorganisation. Produktionen av interna tjänster fortsätter att utvecklas. Postningens arbetsuppgifter organiserades om i början av året. Produktifi eringsprojektets slutrapport färdigställs inom maj månad. Telefonväxelns utvidgning till de nya kommundelarna har inletts med början i Kelviå. Kartläggning i fråga om de övriga kommundelskontoren pågår aktivt. Granskningen i syfte att utveckla arbetsfunktionerna på kommundelskontoren har börjat. Det rör sig bl.a. om ett försök med arbetsarrangemang som gäller kundtjänst på Lochteåkontoret och arbetsarrangemang på Ullavakontoret. Utbudet på medborgarkontorstjänster kommer att breddas på kommundelskontoren. Utredningsarbetet för samordning av stödtjänster (bl.a. kosthållet) fortsätter. Direktören för hälsoövervakningen har tillträtt sin tjänst. Hygienikerveterinären har valts och tillträder sin tjänst i augusti. Personalförvaltning De mål som är upptecknade i stadens strategi, budget och ekonomiplan har nåtts enligt följande: Ekonomiförvaltning och it-tjänster Snart färdiga: - personalstrategin, utveckling av arbetet i ledningsgruppen, löneharmonisering/ barnträdgårdslärare Pågående: - Utveckling av rekryteringsmetoderna, personalplaneringsprocessen och inskolningen, genomförande av en personalenkät, säkerställande av att handlingsmodellen för tidigt stöd tillämpas och övervakning av antalet sjukfrånvarodagar, arbetsvärdering i samband med löner och löneharmonisering/övrig barndagvård, social- och hälsovård, tekniska sektorns avtal på slutrakan, utbildning för ledningen/jet-utbildning, säkerställande av att de elektroniska ärendehanteringssystemen används, utveckling av rapporteringen. Sysselsättning och aktivering: - Satsningar görs fortsättningsvis för att hålla en hög aktiveringsnivå bland dem som har varit arbetslösa 500 dagar, dem som deltar i rehabiliterande arbetsverksamhet, de långtidsarbetslösa och de unga. Ändringarna i lagstiftningen (10.5) om sysselsättning beaktas. Den höga aktiveringsgraden säkerställs genom intensifi erat samarbete med nuvarande och nya samarbetsparter. Dessutom säkerställs samordningen av de sysselsättningsfrämjande åtgärderna och funktionerna på orten (behov, mål, åtgärder) tillsammans med arbetskraftsförvaltningen och samarbetsparterna. Användning av anslag: - I övrigt hålls man inom budgetramen men inom företagshälsovården har man använt över 40 procent av anslaget. Ett anpassningsprogram för kommunkoncernen kan beredas först när det fi nns 3

6 mer exakta uppskattningar att tillgå gällande den ekonomiska utvecklingen under 2010 och behovet av ekonomisk anpassning. På basis av uppgifterna om budgetutfallet i dagens läge verkar det som om anslagen kommer att överskridas, i synnerhet inom social- och hälsovården. Stadsstyrelsen och social- och hälsovårdsnämnden samlades till aftonskola kring social- och hälsovårdens dispositionsplan och eventuella åtgärder som kan stävja kostnadsutvecklingen. För varje sektor och affärsverk har rapporter utarbetats om det ekonomiska utfallet i mars och april. Vid stadsstyrelsens sammanträden har man gått igenom det ekonomiska läget hos sektorerna och särskilt social- och hälsovården. Samarbetet med representanter för bolagen och samfunden inom koncernen har varit intensivt i synnerhet kring betydande projekt såsom den planerade ombyggnaden av Koivuhaan koulu, inrättandet av ett center för missbrukarvård och bygget av Port Tower. De införlivade kommunernas och hvc:s datanät har slagits ihop med stadens. För tillfället håller datanätet i Kronoby på att kopplas ihop med nätet i Karleby. Näringsliv Mångsidig nytta av bostadsmässan Den lokala marknadsföringsgruppen har samlats fl era gånger. Planer görs upp för en aktiv synlighet för Karleby och Karlebyregionen inte bara under bostadsmässan i Karleby utan redan i samband med årets bostadsmässa i Kuopio. Man har som mål att de som besöker bostadsmässan i Karleby också ska röra sig aktivt i stadens centrum och besöka affärerna där. För att detta ska lyckas behövs det intimt samarbete med företagen. Första gemensamma planeringsmötet om detta hölls den 25 maj. Näringsstrategi Arbetet för näringsstrategin pågick under våren och strategin blev klar vid seminariet den 25 maj. Den kommer till stadsstyrelsen och fullmäktige för behandling i sommar. KIP-områdets internationella marknadsföring Planering och regionutveckling KIP har fått en plats i ECCP:s sekretariat och kan där bättre följa med kemibranschens företags verksamhet. KIP deltar bl.a. i en europeisk kemimässa i Berlin i början av juni. Beredningen av sektorvisa strategier som baserar sig på s strategi blir klar under våren. Ett sammandrag av sektorernas strategier kommer att presenteras för stadsstyrelsen. Genomförandet av kohesions- och konkurrenskraftsprogrammet (KOKO) kommer i gång ordentligt när man har fått ett beslut om nivån för fi nansieringen. Beloppet antas bli mindre än planerat. En ny kollektivtrafi kslag trädde i kraft i slutet av Den har krävt åtgärder av staden som behörig tillståndsmyndighet. Staden har bl.a. ingått avtal om att ordna kollektivtrafi ktjänsterna enligt EU:s trafi kavtalsförordning, ändrat linjetrafi k- tillstånden till trafi keringsavtal för övergångsperioden. Åtgärderna för att utveckla kollektivtrafi ken har mest handlat om harmonisering av trafi ktjänsterna i alla delar av staden efter kommunsammanslagningen, bl.a. genom en utvidgad användning av stadsbiljetten och genom besökstrafik. 4

7 Det ekonomiska utfallet Inkomsterna och utgifterna för de funktioner som lyder under stadsstyrelsen utvecklas enligt planerna. Sammanslagningsunderstödet, euro, och kompensationen i statsandelen, euro, betalas ut i juni. Verksamhetsutgifterna har sjunkit med ca 2,2 procent från förra året. I fjol betalades det under första tertialen ut mer understödsmedel, såsom understödet för bygget av ett hyreshus för äldre i Maringais, euro. Stadsstyrelsens budget innehåller olika reservationsanslag, såsom utvecklingsanslag och dispositionsmedel. Beslut om hur dessa ska användas fattas separat. I reservationsanslaget för löner ingår medel för harmonisering. Dessa är avsedda för sektorernas löneharmonisering under Användningen av stadsstyrelsens anslag fördelar sig därmed inte jämnt över hela året. 5

8 MILJÖ- OCH HÄLSOVÅRD BUDGET budget BOKSLUT 2009 bokslut Uppgiftsområde MILJÖ- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Miljö- och hälsoskydd Verksamhetsintäkter ,1 % ,2 % Verksamhetskostnader ,6 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,4 % ,6 % Uppnåendet av verksamhetsmålen Det ekonomiska utfallet Mellersta Österbottens miljöhälsovård (enligt lagen om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet) inledde sin verksamhet Området omfattar Karleby, Kannus, Toholampi, Lestijärvi, Perho, Kaustby, Vetil, Halso och Kronoby. Centrala mål för 2010 är att starta upp den nya organisationen, få området att fungera som en helhet, utveckla arbetsfördelningen mellan de anställda och utveckla den systematiska verksamheten, så att inkomsterna i form av tillsynsavgifter ökar. För miljöhälsovården har för år 2010 inte defi nierats detaljerade målsättningar, som är bindande inför förvaltningskommunernas fullmäktige. En gemensam lagstadgad tillsynsplan samt gemensamma taxor och avgifter har tagits i bruk för hela samarbetsområdet. Personalstyrkan är sammanlagt 25 (direktör för hälsoövervakningen, hygienikerveterinär, 13 veterinärer, nio hälsoinspektörer och en byråsekreterare). Nya tjänster är tjänsten som direktör för hälsoövervakningen, hygienikerveterinärtjänsten och en tjänst som hälsoinspektör. Kraven i lagstiftningen och de ständigt ökande uppgifterna kräver mera resurser för att de föreskrivna uppgifterna ska kunna skötas. Direktören för hälsoövervakningen och den nya hälsoinspektören har påbörjat sina arbeten. Hygienikerveterinären tillträder sin tjänst Lagstiftningen förutsätter att övervakning och praktik inte sköts av en och samma veterinär. Till hälsoinspektörernas arbetsuppgifter hör livsmedels-, produktsäkerhets-, hälsoskydds-, tobaks- och kemikalieövervakning. Hälsoinspektörerna deltar vid behov i djurskyddsinspektioner. Tillsynsarbetet har fördelats så att varje hälsoinspektör i regel blir specialiserad på två eller tre tillsynsområden. I syfte att förenhetliga tillsynen tas ett gemensamt kund- och tillsynsregister i bruk. Utveckling av kundregistret har inletts med hjälp av en projektanställd. Veterinärernas löner har harmoniserats. Arbete med att göra befattningsbeskrivningar och värdera arbetets svårighetsgrad för de övriga tjänsteinnehavarna har inletts. Lönerna harmoniseras på basis av arbetsvärderingen. Tillsynsplanen har förverkligats enligt tillgängliga resurser. Planenliga inspektioner har inte genomförts fullständigt under årets första månader. Verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna utfaller enligt budgeten för

9 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN BUDGET budget BOKSLUT 2009 bokslut Uppgiftsområde SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Förvaltning Verksamhetsintäkter ,1 % ,8 % Verksamhetskostnader ,9 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,3 % ,2 % Social omsorg och handikap Verksamhetsintäkter ,7 % ,7 % Verksamhetskostnader ,2 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,2 % ,2 % Äldreomsorg Verksamhetsintäkter ,0 % ,2 % Verksamhetskostnader ,8 % ,6 % VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % ,8 % Primärhälsovård Verksamhetsintäkter ,4 % ,2 % Verksamhetskostnader ,0 % ,7 % VERKSAMHETSBIDRAG ,1 % ,9 % Specialiserad sjukvård Verksamhetsintäkter ,4 % ,6 % Verksamhetskostnader ,2 % ,7 % VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % ,6 % SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS- NÄMNDEN SAMMANLAGT Verksamhetsintäkter ,7 % ,2 % Verksamhetskostnader ,5 % ,1 % VERKSAMHETSBIDRAG ,3 % ,0 % Nettobindande: Utkomststöd Verksamhetsintäkter ,3 % ,4 % Verksamhetskostnader ,9 % ,7 % VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % ,6 % Arbetsmarknadsstöd Verksamhetsintäkter 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! Verksamhetskostnader ,6 % ,8 % VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % ,8 % Utan nettobindande Verksamhetsintäkter ,7 % ,3 % Verksamhetskostnader ,7 % ,1 % VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % ,9 % Uppnåendet av verksamhetsmålen Påverka faktorer som främjar hälsa och förebygger problem Hälsofördelen beaktas i allt beslutsfattande. Vid hälsocentralen fi nns en arbetsgrupp för främjande av hälsa. Det fi nns en förvaltningsövergripande arbetsgrupp under ledning av Timo Mämmi. Perspektivet för främjande av hälsa och välfärd har beaktats i säkerhetsplanen för landskapet. I målen för den ingår bl.a. att främja hälsosamma kostvanor och levnadssätt i syfte att förebygga välfärdssjukdomar. Namnge kärnprocesser, beskriva och utveckla sektoröverskridande processer Kärnprocesserna har namngetts och deras ägare fastställts och beskrivningen av processerna har inletts. Göra upp välfärds- och trygghetspolitiska strategier Det har gjorts upp välfärds- och säkerhetspolitiska strategier och en missbruksstrategi som håller på att breddas till en missbruks- och mentalvårdsstrategi. Man har inlett arbetet med att realisera och kontinuerligt följa upp strategin. 7

10 Följa klienternas och personalens nöjdhet År 2009 kartlade man hur nöjda de anställda var och i början av året har arbetsenheterna på grund val av resultaten gjort upp ett åtgärdsprogram för den egna enheten. Funktionsdugligheten hos missbruks- och mentalvårdstjänsterna har undersökts genom en utbildning av s.k. erfarenhetsexperter och genom att ta emot deras respons om servicesystemet. Utveckla responssystemet I fråga om utvecklingen av responssystemet inväntar man centralförvaltningens beslut om program. Stärka primärvården och öka dess proportionella andel Realiseras via en plan för tillhandahållande av tjänster i landskapet och en eventuell försöksverksamhet inom regionen. Fungerande vårdkedjor (bötesavgifter) Bötesavgifterna har minskat i början av året. I enlighet med det som man har kommit överens om tillkommer inga bötesavgifter för slutet av För att utveckla tjänsterna har det gjorts en bedömning av servicebehovet och utredningar. Ledarskapsutbildning (JET) I ledarskapsutbildningen deltar ca 20 personer. Genomföra och följa upp ett produktivitetsprogram Om genomförandet av produktivitetsprogrammet ges en rapport i juni Verksamhetsstadgan för social- och hälsovårdsväsendet har fastställts. Utveckla processerna på ett målmedvetet sätt Kärnprocesserna har namngetts och deras ägare fastställts och beskrivningen av processerna har inletts. Fördjupa samarbetet mellan Karleby och Kronoby Samarbetet har förlöpt väl trots olika utgångslägen. En fördjupning av samarbetet och ett mera utvidgat samarbetet avseende verksamhetsformerna har inletts. Planer på att övergå till ett gemensamt patient-/klientinformationssystem har gjorts upp. Utveckla kontrollen av köpta tjänster I samråd med centralsjukhuset har det tillsatts en gemensam ledningsgrupp för social- och hälsovårdsväsendet. Möjligheten till försöksverksamhet inom regionen utreds. Man har satsat på köpta tjänster, ökningen uppgick till 8,4 procent i början av året. Fungerande uppföljnings- och responssystem Man väntar på centralförvaltningens avgöranden. Följa klienternas nöjdhet En kartläggning av klientresponssystemet har inletts, målet är ett enhetligt och övergripande system. Konstruera ett kvalitetssystem för social- och hälsovårdstjänsterna Konstruktionen av ett kvalitetssystem har inletts utifrån hälsocentralens modell. Utveckla och realisera planer och metoder för rekrytering Rekryteringen har effektiviserats och läkare har anställts. Samarbete med Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt har utförts. Utveckla personalplaneringen Är relaterad till kompetenskartläggningar och utvecklingssamtal. Som ett led i ledarskapsstudier (JET) görs en kompetenskartläggning vid ett fl ertal enheter. Resultaten utnyttjas vid personalplaneringen. Se till att befattningsbeskrivningarna är tidsenliga På grund av att det har gjorts en utvärdering av arbetets kravnivå är befattnings- 8

11 beskrivningarna relativt tidsenliga. Bereda och ta i bruk övergripande kompetenskartläggningar Kompetenskartläggningar har inletts inom hemvården. Utveckla och följa introduktionen Det har gjorts upp en introduktionsplan vars funktionsduglighet utvärderas regelbundet. Upprätthålla kompetensen genom kompletterande utbildning Utbildningsbehoven bedöms genom kompetenskartläggning och utvecklingssamtal. Möjliggöra arbetsrotation och karriärutveckling Vid valen har man fäst särskild uppmärksamhet vid arbetsrotationen och den interna karriärutvecklingen. Vid arbetsrotationen är målet även att bredda och fördjupa kunnandet. Utveckla verksamheten för att främja arbetshälsa Verksamheten för bevarande av arbetsförmågan har utvecklats och det har bildats grupper inom de olika serviceområdena. Ledarskapsutbildning (JET) Cirka tjugo personer deltar i ledarskapsutbildningen. Omfattande utvecklingssamtal Målet är att utvecklingssamtal förs med alla anställda. Följa sjukfrånvaron och ta i bruk en modell för ingripande på ett tidigt stadium Man har samarbetat med personalenheten. Man planerar pilotverksamhet i fråga om uppföljning och ingripande på ett tidigt stadium. Ta i bruk arrangemang enligt ett kvalitetssystem inom sektorerna och på arbetsenheterna (enhetsmöten, kommunikation, ledningsöversikter m.m.) Initiala åtgärder har vidtagits för att utsträcka verksamheten till socialväsendet. Genomföra och följa upp ett produktivitetsprogram En mellanrapport ges i juni Bedöma och utveckla effektiviteten i processerna Det förväntas mera målmedvetenhet avseende investeringarna. Ordna ekonomisk utbildning för chefer Det ordnas fyra kurser under året. Fortsätta med produktifi eringen av tjänsterna Produktifi eringen fortsätter. Externa konsulter utnyttjas som hjälp. Chefsutbildning Det ordnas fyra kurser för cheferna under året. Färdigställa produktifi eringen vid utgången av 2010 Målet kan knappast nås under Utveckla samarbetet med Jakobstad Samarbetet mellan hälsocentralen och Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt har möjliggjort en ökad försäljning av tjänster till Jakobstadsområdet t.ex. under sommaren Göra upp ett trygghetspolitiskt program inom landskapet och anpassa det till förhållandena i Karleby Planen är klar. Genomförandet och en regelbunden uppföljning av den håller på att inledas. Tyngdpunktsområden för följande år har valts. 9

12 Utveckla samarbetet med läroanstalterna Samarbetet har fungerat bra. Det har hållits regelbundna möten. Främja medborgaraktivitet (projektet Kampa) Det har ordnats möten i samråd med organisationerna, t.ex. gemensamma möten om företagsamhet. Man har strävat efter att dra nytta av motions- och idrottsverksamhet och kulturverksamhet i den övergripande välfärdspolitiken. Det ekonomiska utfallet Det ekonomiska läget för social- och hälsovårdsnämnden i förhållande till budgeten är svårt. På grundval av utfallet i januari april håller verksamhetskostnaderna på att öka med över 8 procent i förhållande till fjolåret och budgetutfallet uppgår till 33,7 procent, vilket överskrider det kalkylerade genomsnittsmålet med ca 2,5 3 procent (den motsvarande utfallsprocenten för Kronoby uppgår till 32,5 procent). Utfallet för och utvecklingen av verksamhetsintäkterna är på god nivå och motsvarar budgetmålen. Karleby Kostnadsökningen och avvikelsen från budgeten beror i huvudsak på funktionella omständigheter. Utgifterna för den specialiserade sjukvården har stigit med 10 procent ( ) och förklarar närmare 50 procent av den totala tillväxten. Inom personalutgifterna har vikariekostnader och särskilda ersättningar ökat markant. Kostnader för sjukvikarier har stigit med närmare 40 procent och på ett fl ertal verksamhetsenheter har man varit tvungen att anställa vikariearbetskraft för att uppfylla minimikraven avseende nattlig vård och arbetsskift utan för ändamålet befi ntliga anslag. Dessutom har virusepidemier (noro, H1N1) ökat vikariekostnaderna. En ökning av skiftarbetet har ökat de särskilda ersättningarna. För anställning av euroläkare och ströjobbande läkare har det använts betydligt mera pengar än föregående år. Ändringen av dessa personalutgifter förklarar ca 20 procent av ökningen. I fråga om köpta tjänster för klienter har köpet av boendeservice för äldre ökat i början av året och kostnaderna för köpta tjänster inom mottagningsverksamhet för hälso- och sjukvård har ökat på grund av en indexhöjning på ca 7 procent. Kelviå hälsostation fi ck en ny tillhandhållare av tjänster vilket även ökade kostnaderna en aning. Överföringen av psykiatriska rehabiliteringsklienter från centralsjukhuset till billigare upphandlade platser inom socialväsendet har ökat stadens kostnader. Det fi nns emellertid inte anslag i budgeten för socialt arbete för den här med tanke på helheten fördelaktiga ändringen av verksamheten. Kostnadsökningen för köpta klienttjänster uppgår till ca 15 procent av den totala ökningen. I år ingår i kostnaderna för hälso- och sjukvårdstjänsterna för första gången även kapitalkostnader som tidigare alltså inte har ingått i budgeten. Detta innebär på årsnivå ca euro i tilläggskostnader för social- och hälsovårdsväsendet. Kostnadseffekten för fyra månader uppgår till ca euro (ca 4 procent av utgiftsökningen). Övriga ändringar är bl.a. ökade läkemedelskostnader på hälsocentralssjukhuset och hemsjukhuset och ökningar i fråga om utkomststöd och bidrag för handikappservice. I jämförelsen bör man även notera de periodvisa skillnaderna i kostnadsutfallet. Intäkter och kostnader för bl.a. underhållsskydd, servicecentret för arbetskraft, sjuktransport, mödra- och skyddshemmet, Kokkotyösäätiö och vissa projekt fördelar sig i år tidsmässigt på ett annorlunda sätt jämfört med året innan. Ny verksamhet inom budgeten för social- och hälsovårdsväsendet är också kostnaderna för akut omhändertagande (överfördes från räddningsverket). Det är fortfarande svårt att förutse helheten. Framöver påverkas ekonomin av att nya verksamhetsenheter inleder sin verksamhet (bl.a. ställen för köpta tjänster av MedOne Oy, boendeenheten för utvecklingsstörda i Ullava, rådgivningsbyrån för äldre och fullödig assistansverksamhet för handikappade). Dessa ökar kostnadstrycket. Inom vårdkedjan sker stora förändringar när effekterna av stängningen av avdelningar på centralsjukhuset börjar synas. I början av året har det rentav 10

13 varit underbeläggning på t.ex. hälsocentralsjukhuset och inom boendeservicen för äldre. Servicebehov orsakade av utkomststöd, barnskydd, åldrande befolkning och prevalens kan ändras snabbt. Det ekonomiska läget utjämnas på grund av att det i slutet av året inte tillkommer några större allmänna löneförhöjningar. Kostnadsbudgeten för social- och hälsovårdsväsendet i Karleby är 1,7 miljoner euro lägre än budgetutfallet för använda anslag Det är uppenbart att även om kostnadsökningen för hela årets del blir rentav klart lägre än för januari-april kommer den förutsedda kostnadsöverskridningen att vara ytterst kännbar. Kronoby Det ekonomiska läget för Kronoby är fortfarande gott med undantag av den specialiserade sjukvården. Kostnadsutfallet för budgeten inom de övriga resultatområdena uppgår totalt sett till i snitt 30 procent, medan det inom den specialiserade sjukvården uppgår till 38,4 procent. Intäkterna för Kronoby har utvecklats positivt och i enlighet med målen för budgeten. Vid en jämförelse av kostnadsökningen i Kronoby med året innan bör man beakta att t.ex. hyreskostnaderna, it-kostnaderna och kostnaderna för vårdtillbehör i fjol registrerades huvudsakligen först efter april. Utgiftsökningen har dock på grund av den ökade specialiserade sjukvården uppgått till samma storleksklass som i Karleby (ca 8 procent). Kostnaderna för den specialiserade sjukvården i Kronoby har ökat med närmare 10 procent från året innan. Bruket av tjänster på Malmska sjukhuset har minskat något. Budgeten för den specialiserade sjukvården är mindre än bokslutet för Utvecklingen förutspår således en betydande överskridning för hela året. Utgifterna för barnskyddet har ökat påtagligt i Kronoby i år. Det fi nns dessutom ett stort antal akuta fall av omhändertagande som handläggs och anslagen kommer därför inte att räcka på årsnivå. De årliga kostnaderna för ett omhändertagande uppgår till ca euro. Även utkomststöd och understöd för handikappade (verksamhet med personliga hjälpare) har ökat. I Kronoby är ökningen av vikariekostnaderna kännbar i förhållande till året innan. I början av året har antalet sjukledigheter varit exceptionellt högt och den höga beläggningsgraden och patienter på s.k. överplatser på bl.a. Sandbacka vårdcenter och Terjärv vårdcenter har krävt mera personal. 11

14 UTBILDNINGS- OCH BARNDAGVÅRDSNÄMNDEN BUDGET budget BOKSLUT 2009 bokslut Uppgiftsområde UTBILDNINGS- OCH BARNDAGVÅRDSNÄMNDEN Bildningscentralen Verksamhetsintäkter ,0 % ,2 % Verksamhetskostnader ,3 % ,2 % VERKSAMHETSBIDRAG ,4 % ,3 % Barndagvård Verksamhetsintäkter ,7 % ,9 % Verksamhetskostnader ,6 % ,4 % VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % ,9 % Grundläggande utbildning Verksamhetsintäkter ,8 % ,3 % Verksamhetskostnader ,3 % ,4 % VERKSAMHETSBIDRAG ,2 % ,7 % Specialundervisning Verksamhetsintäkter ,6 % ,6 % Verksamhetskostnader ,4 % ,0 % VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % ,7 % Gymnasiet och annan utbildning på andra stadiet Verksamhetsintäkter ,9 % ,2 % Verksamhetskostnader ,2 % ,4 % VERKSAMHETSBIDRAG ,3 % ,1 % Karlebynejdens institut Verksamhetsintäkter ,5 % ,7 % Verksamhetskostnader ,7 % ,0 % VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % ,8 % UTBILDNINGS- OCH BARNDAGVÅRDSNÄMNDEN Verksamhetsintäkter ,8 % ,7 % Verksamhetskostnader ,0 % ,0 % VERKSAMHETSBIDRAG ,4 % ,9 % Nettobindande: Karlebynejdens institut Verksamhetsintäkter ,5 % ,7 % Verksamhetskostnader ,7 % ,0 % VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % ,8 % Utan nettobindande Verksamhetsintäkter ,5 % ,1 % Verksamhetskostnader ,0 % ,0 % VERKSAMHETSBIDRAG ,3 % ,8 % Uppnåendet av verksamhetsmålen Bildningscentralen För bildningsväsendet gäller en ny verksamhetsstadga och utbildningsväsendet fullföljer en ny rekryteringsplan sedan början av Enligt verksamhetsstadgan är den psykosociala resurscenterverksamheten inlemmad i elevvården som är underordnad samarbetsgruppen för utvecklingsväsendets utveckling och som sköts av sex skolkuratorer och två skolpsykologer. Resultatområdet för småbarnsfostran övergick i början av 2010 på bildningsväsendet och dess förvaltning sköts nu av bildningscentralen. Styrgruppen för omorganisationen har tillsatt underarbetsgrupper som har börjat bereda en utvecklingsrapport. Rapporten innehåller en beskrivning av nuläget, målläget och åtgärdsförslag för kommande år. Bildningscentralens gemensamma lokaler vid Strandgatan 16 har visat sig fungera väl och främja samverkan. Bildningsväsendets strategi godkändes i mars av nämnderna inom sektorn. Med den som utgångspunkt har strategier börjat beredas för resultatområdena. 12

15 Ett centralt mål är att öka och fördjupa samarbetet mellan resultatområdena. Bildningscentralen har koordinerat beredningen av de olika resultatområdenas projektansökningar, projekt har startats och projektplaner preciserats efter de fi - nansieringsbeslut som fåtts. Produktivitetsprogrammets mål för projektverksamhetens omfattning har nåtts. Kompletteringsutbildningen för personalen har fortskridit planenligt och bildningsväsendets första utbildning för specialyrkesexamen i ledarskap har startat. I överensstämmelse med planen för rekrytering av undervisningspersonal fanns det gott om sökande till de lediga lärartjänsterna i vårens första ansökningsomgång. Småbarnsfostran För småbarnsfostrans resultatområde var årets första tertial jäktig och arbetsfylld. De senaste årens goda födelsetal visar sig i en ökning av kostnaderna för småbarnsfostran och antalet vårdavtal samt stödet för vård av barn i hemmet och Karlebystödet. Barndagvårdstjänster har ordnats efter behov för båda språkgrupperna och behovet av dagvård, som barn har subjektiv rätt till, har kunnat tillgodoses, även om ordnandet har medfört stora utmaningar. Man har försökt ordna dagvården så kostnadseffektivt som möjligt och hålla ekonomin under uppsikt på ett systematiskt sätt. Keltaviirin päiväkoti kommunaliserades i början av året och daghemmet erbjuder nu kommunala barndagvårdstjänster. För nämnden för utbildning och fostran ordnades en aftonskola om småbarnsfostran i januari. En egen strategi har börjat utarbetas för småbarnsfostran på basis av bildningsväsendets strategi. Utvärderingar har gjorts enligt utvärderingsplanen. Ett kontinuerligt utvärderingsobjekt är dagvårdsstarten som sammanställs varje sommar och nyår. I januari genomfördes också en ledarskapsutvärdering som behandlades hos verksamhetsenheterna. Före behandlingen fördes dock utvecklingssamtal med cheferna. Under dessa gick man igenom resultaten av den egna utvärderingen och funderade på vad som behöver utvecklas. Kompletteringsutbildning har ordnats enligt programmet för att utbildningsskyldigheten ska bli fullgjord. Samarbetet med utbildningsväsendet för ordnandet av utbildningar har intensifi erats. En separat utredning om familjedagvården gavs enligt tidsplanen och sändes till personalnämnden och vidare till stadsstyrelsen för behandling och åtgärder. För personalens vidkommande har en arbetsvärdering gjorts. Den slutförs snart och kan därefter förhoppningsvis också börja omsättas i praktiken. Småbarnsfostran har samarbetat intensivt med kulturväsendet vid planeringen av stadens 390-årsjubileumsvecka och även annat som hör samman med jubileet. Kostnadsmässigt kommer de största utmaningarna för småbarnsfostran att handla om huruvida anslagen för löner och stöd räcker till. Även på inkomstsidan kan det bli svårt att nå budgetens mål. Grundläggande utbildning Det totala antalet elever inom den grundläggande utbildningen antas förbli så gott som oförändrat, men den årliga variationen områdena emellan innebär utmaningar. Därför krävdes det grundliga förberedelser innan man kunde bilda nybörjargrupperna inför höstterminen En optimal gruppstorlek eftersträvas fortfarande genom styrning av elevplaceringen inom närskolområdena. De stora elevgrupperna kunde göras något mindre med hjälp av undervisningsministeriets projektfi nansiering för Den genomsnittliga gruppstorleken på åk 1 6 var 18,7 elever/basundervisningsgrupp och den sjönk till 18,2 tack vare fi nansieringen. Projektet gjorde det möjligt att dela fem undervisningsgrupper och öka antalet delade timmar (22) och resurstimmar (35). Dessa fördelas på 17 grundskolor. 13

16 För elever med annan kulturell och språklig bakgrund ordnades undervisning i 18 grupper och på tio olika språk som är elevernas modersmål. Eftermiddagsklubbar fanns på alla skolor. Verksamheten som ordnas av staden eller samarbetsparter var mångsidig och pågick på samma sätt som under höstterminen. Verksamheten har kunnat utvecklas genom ett särskilt projekt så att klubbarna har kunnat erbjuda mer mångsidig verksamhet. Resultatområdet för grundläggande utbildning har 13 pågående utvecklingsprojekt som koordineras av utvecklingschefen. Sammanlagt 12 nya projektansökningar har beretts antingen som fortsättningsprojekt eller som nya projekt för vilka det gäller bestämda ansökningsanvisningar. Budgeten för den grundläggande utbildningen påverkas av inkomsterna eller utgifterna för hemkommunsersättningen enligt ett nytt statsunderstödssystem som började tillämpas i år. I förhållande till det tidigare är dess inverkan neutral, men kostnadsposterna syns som förändringar i inkomsterna och utgifterna för den grundläggande utbildningen. För personalutgifternas vidkommande är budgeten mycket stram och början av höstterminen 2010 kommer att utvisa om utgifterna hålls inom budgetramen, eftersom exempelvis antalet sjukfrånvarodagar under årets första månader var större jämfört med förra året. Budgetanslaget för köp av tjänster inom den grundläggande utbildningen räcker inte längre till då kostnadsnivån har stigit, eftersom anslaget inte har höjts efter Arbetsgruppen för utveckling av den grundläggande utbildningen har inlett sitt arbete och beredningen av att investeringsprogram har kommit i gång. Specialundervisning Behovet av särskilt stöd fortsätter att öka. Bedömningar av elevernas inlärningsoch koncentrationssvårigheter samt inlärningsberedskap har kunnat göras i tillräcklig utsträckning tack vare den förbättrade tillgången till skolpsykologer. Vid organisering av specialundervisningen har man tagit steg framåt systematiskt och kunnat starta utvecklingsprojekt. Gymnasier och övrig utbildning på andra stadiet Genom medverkan i projektet KELPO har man förberett sig för att verkställa den nya strategin för specialundervisningen, erbjudit kompletteringsutbildning och jämfört god praxis samt främjat samarbetet mellan förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen. Sjukhusskolans öppenvårdsverksamhet har utvecklats med hjälp av samma projekt. Antalet skolgångsbiträden och deras arbetstimmar har koordinerats av en arbetsgrupp. Antalet biträden var 114 och deras arbetsinsatser uppgick sammanlagt till ca 70 årsverken. Det skulle behövas ytterligare tio biträden, vilket i sin tur kräver tilläggsanslag. Målen i strategin för specialundervisningen och elevvården i Mellersta Österbotten har omsatts i praktiken i samband med läsårsplaneringen. Med hjälp av utvecklingsprojektet för specialundervisning i gymnasiet har man kunnat erbjuda specialundervisningstjänster också för gymnasiestuderande. Resultaten av den gemensamma ansökan till andra stadiet visar att gymnasieutbildningens attraktivitet har minskat ytterligare. Detta märks speciellt i antalet studerande vid Lucina Hagmanin lukio. Det minskade antalet studerande påverkar statsandelens belopp. Den utvecklingsgrupp som tillsattes på basis av gymnasieutredningen före kommunfusionen fortsatte sitt arbete och gav en halvtidsrapport i februari i år. I rapporten stakar man ut linjerna för införande av en centraliserad modell. Utvecklingsarbetet fortsätter och målet är att slutrapporten färdigställ i juni. Det landskapsomfattande samarbetet inom utbildningen på andra stadiet pågick inom ramen för ett utvecklingsprojekt. Strategiarbetet för andra stadiets samarbete påbörjades och det tidigare avtalet som trädde i kraft har uppdaterats genom ett förslag till nytt avtal som ska träda i kraft

17 Gymnasiets resultatområde har tre pågående projekt, och lika många projektansökningar har beretts. Gymnasiets och yrkesutbildningens Idrottsakademiprojekt har utvidgat sitt samarbetsnätverk, framställt en broschyr och planerat fortsatt verksamhet. Karlebynejdens institut Institutets öppna kursutbud har ökat i och med att estradkonstskolans dansundervisning fl yttades över på institutet. Kurserna inom fri bildning har varit mer efterfrågade än tidigare. Det ekonomiska utfallet Utbildningsväsendets resultatområde Småbarnsfostrans resultatområde Uppdragsutbildningen utfaller enligt budgeten. Institutets svenska avdelning har ökat sitt samarbete med Kronoby medborgarinstitut för kursplanering och marknadsföring. Grundundervisning i bildkonst enligt den fördjupade lärokursen meddelas enligt planerna, men fortfarande blir över hälften av de fi nskspråkiga sökandena utan studieplats. Samarbetet mellan bildkonstkurserna för barn i Lochteå och Kelviå har stärkts genom gemensamma utställningar. Eftersom institutets verksamhet har ökat är antalet heltidsanställda bland personalen för litet. Ökad stress har också orsakats av hälsobesvären till följd av problemen med inomhusluften och av utlokaliseringar av personal. Utfallet av verksamhetsintäkterna för nämnden för utbildning och fostran är 41,8 procent. Som understöd och bidrag har under januari april bokförts sammanlagt euro. Det största enstaka understödsbeloppet är euro och är avsett för minskning av undervisningsgrupperna i den grundläggande undervisningen. Inkomsterna i form av hemkommunsersättningar uppgick sammanlagt till euro vid utgången av april. Utfallet av personalkostnaderna som ingår i verksamhetsutgifterna är för högt för tidpunkten i fråga, 32,7 procent. Vid samma tidpunkt i fjol var andelen 32,2 procent i förhållande till bokslutet. Personalersättningarna höjdes i budgeten för 2010 med ca euro jämfört med bokslutet. För närvarande är utfallet ca euro mindre än vid samma tid i fjol. Verksamhetsbidraget är 32,4 procent utan Karlebynejdens institut som är en nettobudgeterad enhet. Trycket på anslagsöverskridningar har varit störst vid köp av tjänster. Utfallet är 38,8 procent. Som köp av tjänster har under tiden registrerats sammanlagt euro i form av utgifter för hemkommunsersättningar. Enligt Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtande ( ) ska hemkommunsersättningarna upptas som verksamhetsutgifter och verksamhetsinkomster i budgeten och inte som ökningar eller minskningar av statsandelarna. Hemkommunsersättningar har inte noterats i budgeten 2010 för nämnden för utbildning och fostran. får motsvarande ersättning som statsandel för Karlebyelever som går i grundskolor utanför den grundläggande utbildningen i Karleby. Statsandelarna borde därför öka. Utfallet för punkten material och förnödenheter är 22,5 procent. Skolornas läroboksinköp gjordes något tidigare och därför är utfallet ca euro större än vid samma tid i fjol. Anslagen är på samma nivå som De övriga utgifterna är på rätt nivå i förhållande till tidsperioden. Infl ödet av inkomster inom småbarnsfostran höjdes i budgeten för 2010 med ca euro jämfört med bokslutet för Utfallet är bara 3,4 procent större än i fjol. Utfallet av personalutgifter, 33,2 procent, är för stort för tidsperioden i fråga. Enligt de uppgifter som fi nns till hands just nu kommer det att uppstå besparingar i tjänsteinköpen. Dessa kan användas till att täcka överskridningar av personalutgifterna. Utfallet för punkten understöd är 32,9 procent och ökningen är 6,7 procent. Anslaget kommer att överskridas i någon mån. De övriga utgifterna är på rätt nivå i förhållande till tidsperioden. 15

18 NÄMNDEN FÖR KULTUR- OCH UNGDOMSVÄSENDET BUDGET budget BOKSLUT 2009 bokslut Uppgiftsområde NÄMNDEN FÖR KULTUR OCH UNGDOMSVÄSENDET Gemensamma utgifter och kansliet Verksamhetsintäkter ,2 % ,3 % Verksamhetskostnader ,3 % ,6 % VERKSAMHETSBIDRAG ,2 % ,8 % Kulturtjänster Verksamhetsintäkter ,9 % ,5 % Verksamhetskostnader ,5 % ,1 % VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % ,2 % Stadsbiblioteket-landskapsbiblioteket Verksamhetsintäkter ,0 % ,7 % Verksamhetskostnader ,0 % ,3 % VERKSAMHETSBIDRAG ,3 % ,8 % Museiväsendet Verksamhetsintäkter ,9 % ,1 % Verksamhetskostnader ,8 % ,6 % VERKSAMHETSBIDRAG ,6 % ,9 % Ungdomstjänster Verksamhetsintäkter ,2 % ,8 % Verksamhetskostnader ,7 % ,2 % VERKSAMHETSBIDRAG ,8 % ,8 % NÄMNDEN FÖR KULTUR OCH UNGDOMSVÄSENDET SAMMANLAGT Verksamhetsintäkter ,8 % ,6 % Verksamhetskostnader ,9 % ,1 % VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % ,9 % Kultur- och ungdomsväsendet är en nettobindande enhet Uppnåendet av verksamhetsmålen Gemensamma utgifter och kansliet Naturaliesamlingen Kieppi Bildningscentrets kansli betjänar kultur- och ungdomsväsendets förvaltning genom att ta hand om kansliarbete samt kundbetjäning. Arbetet består av kultur- och ungdomsnämndens samt idrottsnämndens kansliuppgifter: föredragningslistor, protokoll, upprätthållning av beslutsförteckningar samt kundbetjäning. Till kansliets uppgifter hör också bildningscentrets telefonrådgivning samt annan daglig kanslibetjäning. Under de första fyra månaderna har kansliets verksamhet förverkligats planenligt. Under granskningsperioden har kansliarbetet färgats av bildningsväsendets och dess förvaltningars strategiprocesser. Utvecklandet av Viljo Nissinens mineralsamling har fortgått i samarbete med GTK. Prov ur Armas Järveläs fjärilsamling har katalogiserats, svärmare och spinnare står näst i tur att ställas fram. Identifi eringen av prov i Veikko Salkios fossilsamling i natursamlingen har fortgått och uppgifter har ställts fram i samarbete med experter från Geologiska museet. En samling bestående av fångstredskap har ställts fram. Samarbetet med naturvetenskapliga centralmuseet har fortgått. En utställningsvägg har färdigställts för utställningsverksamheten. Grupper har fått guidning i alla samlingarna. Antalet besökare har varit ca Kulturtjänster För att trygga välfärds- och bildningstjänsterna, som baserar sig på kulturverksamhet, samt intressanta kulturevenemang, har resultatområdet inlett verksamhetsåret med att dela ut årets verksamhetsbidrag till kulturorganisationerna samt projekt- och hyresbidrag till olika kulturaktörer. Även det årliga stödet till konstinrättningarna har erlagts enligt tidtabellen som utarbetades i början av året. 16

19 Stadsbiblioteket - landskapsbiblioteket Resultatområdet har fortsatt med koordineringen av sina personalresurser på basis av ändringarna som kommunsammanslagningen medförde för organisationen och servicebehovet. Kommunsammanslagningen år 2009 inverkar fortfarande också på koordineringen och planeringen av resultatområdets tjänster. Vid sidan av verkställandet av den kulturpolitiska strategin har man som ett redskap för styrningen av resultatområdets verksamhet berett en utvecklingsstrategi för resultatområdet vilken sträcker sig fram till slutet av år Utöver strategiarbetena ovan har resultatområdet deltagit i behandlingen av bildningsförvaltningens interna samarbete i sektorns gemensamma bildningsstrategiprocess. Bibliotekets ekonomiska utfall ser ut att följa driftsplanen. Projektansökningarna som sändes året innan har lett till positiva beslut. Utställningar, evenemang och författarbesök har arrangerats vid de olika verksamhetsplatserna. En fortbildningsdag har arrangerats för personalen. Biblioteket är aktivt med i utvecklandet av Axiells nya riksomfattande bibliotekssystem. Inom ramen för ett digitaliseringsprojekt har man digitaliserat gamla handskrivna föreläsningsanteckningar. Bibliotekens nationella användarenkät gjordes i mars-april. Den snörika och kalla vintern ledde till att vatten rann in i biblioteket genom huvudbibliotekets takfönster. Museiväsendet Arbetet med museets utställningspolitiska program pågår. Programmet har som mål att dra upp linjerna för målsättningar och principer för museets utställningar för fl era år framöver. Utställningsverksamheten förverkligas i enlighet utställningskalendern som nämnden för kultur- och ungdomsväsendet har godkänt. I år har man förverkligat tre temporära utställningar och arbetet med den fjärde och största utställningen Merihistoriaa Kokkolassa pågår. Personalens kompetens har stärkts och stärks även i fortsättningen med utbildning. ETT (Erikoistietotoimisto) är en byrå med specialkunskap i museets verksamhetsutrymmen som har befäst sin verksamhet. Dess mål är att involvera besökarna i museets verksamhet bl.a. genom att dela med sig av historiekunskap tillsammans med museet. Museet har satsat på museipedagogik, d.v.s. museiundervisning bl.a. genom att arrangera mångsidiga och aktiva evenemang i samband med utställningar och genom att samarbeta intensivt speciellt med skolor. Landskapsmuseet svarar för myndighetsuppdraget inom kulturmiljön genom att ge utlåtanden om byggnadskulturen enligt ett avtal med Museiverket. Partnerskapet fortsätter för ITE-museets del, som ett konkret exempel kan nämnas utställningen om nordisk ITE-konst i februari-mars. Museet har också deltagit i förnyandet av Kansansoitinmuseos basutställning vid Kaustisen kansantaiteenkeskus i samarbete med Kansanmusiikki-instituutti. Ungdomstjänster Ungdomstjänsternas ekonomi ser ut att förverkligas inom givna ramar. Sända projektansökningar har erhållit positiva beslut, även om fi nansieringsbeslutens eurobelopp varit lägre än väntat. Projektbidragen inverkar inte på verksamhetsbidraget med hänsyn till nettobindningen. Regionkommunsamarbetet har framskridit i och med utvecklandet av Mellersta Österbottens ungdomsinformation. Ungdomsinformationens andra verksamhetsplats öppnades i stadsbiblioteket. Öppen verksamhet i ungdomslokalerna har tagits till ett utvecklingsobjekt i och med det riksomfattande utvecklingsprojektet för ungdomsgårdsverksamhet och ibruktagandet av en intern utvärderingsmetod i lokalerna. Ungdomstjänsternas 17

20 understödspolitik bearbetades efter den understödspolitiska arbetsgruppens beredning och årsunderstöd beviljades på basis av det nya beredningssättet. Samarbetet med skolorna har fortgått i och med skolfadderverksamheten. Internationellt samarbete har gjorts både genom Youth in action programmet och beredningen av Euromance. Det ekonomiska utfallet Budgetens utfall är på rätt nivå för hela nämndens del. Verksamhetsintäkternas utfall är redan 54,8 % närmast tack vare beviljade fi nansieringsbeslut. Verksamhetskostnadernas utfall i slutet av april är 31,9 %. Verksamhetsbidragets utfall är 30,9 %. Med hänseende på tidsperioden ligger anslagen på rätt nivå. 18

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande:

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande: Social- och hälsovårdsnämnden 85 22.09.2016 Stadsstyrelsen 235 31.10.2016 Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2016 2391/02.02.00/2015 Social- och hälsovårdsnämnden 22.09.2016

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN

Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN INNEHÅLL 1. Målen för säkerhetsplanen, innehållet i åtgärdsprogrammet, de ansvariga personerna för

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

KARLEBY STAD. KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 1 INSTRUKTION FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK

KARLEBY STAD. KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 1 INSTRUKTION FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK NSTRUKTON FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNNGSVERK Godkänd av Karleby stadsfullmäktige den 12 maj 2003, ändrad av fge 25.10.2010 77. Träder i kraft den 1 januari 2004 1 KAPTLET RÄDDNNGSNÄMNDEN

Läs mer

MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL

MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL ÅTGÄRDSFÖRSLAG 1. FÖREBYGGANDE ARBETE MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL 1.1 Effektivisera det förebyggande arbetet Åtgärderna indelas enligt åldern: 1) Spädbarn, 0 2 år 2) Barn i lekåldern, 3 5 år 3)

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster Stadsfullmäktige 84 27.10.2014 Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster FGE 84 Stadsstyrelsen 6.10.2014 476 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 och ekonomicheferna Stadsfullmäktige

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9)

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9) Kristinestad Instruktion för vård- och omsorgscentralen 1 INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad 31.1.2011 ( 9) Samarbetsförfarande 7.12.2010 Vård- och omsorgsnämnd

Läs mer

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP 16.8.2007/rlö.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP Om lämnandet av de viktigaste uppgifterna i den utredning och den genomförandeplan som avses i 10 i lagen om en kommun- och servicestrukturreform till statsrådet.

Läs mer

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1 Sydspetsens miljöhälsonämnd 1 20.02.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 13 15.05.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 20 04.09.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 31 26.11.2014 Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014

DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014 DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014 Stadsfullmäktige 16.6.2014 51 Pärmbild: Elina Paavola Uppnåendet av verksamhetsmålen REVISIONSNÄMNDEN 1.1.-30.4.2014 budget 1.1.-30.4.2013 BS 2013 bokslut Uppgiftsområde

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg PERSONALSTRATEGI VÄLUTBILDAD, ENGAGERAD OCH MOTIVERAD PERSONAL Kronoby kommun 2010 Godkänd av kommunfullmäktige 9.12.2010 Personalstrategin stöder och främjar genomförandet av Kronoby kommuns Strategi

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA UR KOMMUNERNAS SYNPUNKT NÄR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS-

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Pargas stad Bokslut Social- och hälsovård

Pargas stad Bokslut Social- och hälsovård ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Gun Sirén, äldreomsorgschef Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2/2014 1.1 31.8.2014

DELÅRSRAPPORT 2/2014 1.1 31.8.2014 DELÅRSRAPPORT 2/2014 1.1 31.8.2014 Stadsfullmäktige 27.10.2014 Pärmbild: Elina Paavola REVISIONSNÄMNDEN 1.1.-31.8.2014 budget 1.1.-31.8.2013 BS 2013 bokslut Uppgiftsområde TA 2014 REVISIONSNÄMNDEN Revisionsväsendet

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER

ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER ENKÄT OM MINSKNING AV KOMMUNERNAS UPPGIFTER Dnro 32/83/2013 Vilken kommun eller annan organisation representerar du? * Vilken är din ställning? * Kommun-/stadsfullmäktigeledamot Annan förtroendevald i

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering Version: 1.0 Publicerad: 26.10.2016 Giltighetstid: tills vidare Innehåll 1 Inledning...1 2 Tillämpningsområde...2 3 Referenser...2 4 Termer

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

En livskraftig och lärande stadsregion. Kulturtjänster; mål och projekt för fullmäktigeperioden

En livskraftig och lärande stadsregion. Kulturtjänster; mål och projekt för fullmäktigeperioden En livskraftig och lärande stadsregion Strategiskt mål framgångsfaktor En mångsidig och attraktiv kultur- och utbildningscentral Staden är föregångare inom kultur och motion Uppdatering av kultur- och

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

Pargas stad Bokslut 2013 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Bokslut 2013 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Katariina Korhonen Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla behövande. Barn-, mödra-, skol-, studerande- och företagshälsovård

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2016

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2016 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Verksamhetens kostnader 36,75 md : Löner och arvoden 15,93 md Lönebikostnader 4,85 md

Läs mer

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 86 Uppföljningsrapport för nämnden Svenska rum 31.10.2015 Beredning och upplysningar: Kirsti Askolin, tel. 09 816 52161 Katja Hagman, tel. 09

Läs mer

En bildningskommun för alla. Rektorsdagar i Åbo Direktör Terhi Päivärinta

En bildningskommun för alla. Rektorsdagar i Åbo Direktör Terhi Päivärinta En bildningskommun för alla Rektorsdagar i Åbo 25 26.10.2018 Direktör Terhi Päivärinta Twitter: @TerhiPaivarinta terhi.paivarinta@kuntaliitto.fi Vad ska kommunen göra i framtiden? Främjar kompetens och

Läs mer

Direktiv för intern kontroll

Direktiv för intern kontroll RANNIKKO-POHJANMAAN SOSIAALI- JA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ KUST-ÖSTERBOTTENS SAMKOMMUN FÖR SOCIAL- OCH PRIMÄRHÄLSOVÅRD Direktiv för intern kontroll Kust-Österbottens samkommun 0 INNEHÅLL 1. Definition

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Ekonomi och stadskoncern Gunilla Höglund Tf. stadskamrer

Ekonomi och stadskoncern Gunilla Höglund Tf. stadskamrer Ekonomi och stadskoncern 4.10.2017 Gunilla Höglund Tf. stadskamrer gunilla.hoglund@jakobstad.fi Kommunens inkomster Statsandelar Skatter Försäljningsintäkter och avgifter Statsandelar Statsandelar milj.

Läs mer

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord för åren 2011-2015 och godkänd av stadsfullmäktige 13.4.2011,

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 215 4,5 %, %,7 % 2, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Verksamhetens kostnader 36,75 md : Löner och arvoden 16,13 md Lönebikostnader 4,88 md

Läs mer

SV lausuntopyyntö VaVa Syksy 2017

SV lausuntopyyntö VaVa Syksy 2017 SV lausuntopyyntö VaVa Syksy 2017 1. BAKGRUNDSUPPGIFTER Officiellt namn på den som svarar Namn på den person som antecknat svaret Kontaktuppgifter till den person som är ansvarig för svaret Datum för när

Läs mer

Grundinformation om reformen, hösten 2016

Grundinformation om reformen, hösten 2016 Grundinformation om reformen, hösten 2016 Sådant är s nya ledarskapssystem Stadskansliet 25.8.2016 Borgmästarmodellen och sektorerna Stadsfullmäktige beslutade 16.3 och 22.6.2016 om huvudlinjerna för förnyandet

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE Helheten statsunderstöd för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik 2019

INFORMATIONSMÖTE Helheten statsunderstöd för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik 2019 INFORMATIONSMÖTE 15.2.2019 Helheten statsunderstöd för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik 2019 En gemensam ansökningsomgång för statsunderstöd inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen,

Läs mer

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 1 Framtidens utmaningar befolkningen åldras behov av välfärdstjänster växer hela tiden ekonomiska och andra resursser räcker inte

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

Pargas stad Bokslut 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Bokslut 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Katariina Korhonen, överläkare Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla

Läs mer

INSTRUKTION FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET 2015 2017

INSTRUKTION FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET 2015 2017 INSTRUKTION FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET 2015 2017 1 Innehåll 1. VERKSAMHETSIDÉ... 4 2. GRUND FÖR INSTRUKTIONEN... 4 3. SAMMANTRÄDES- OCH FÖRVALTNINGSFÖRFARANDE... 4 3.1. Tid och plats för sammanträde...

Läs mer

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att familjevårdslagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Handikapprådets sammansättning 2013... 3 Sammanträden... 4 Utlåtanden, förslag, ställningstaganden, meddelanden och

Läs mer

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Resumé Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Orsakerna till att man påbörjade det förvaltningsexperiment som genomförs i Kajanaland åren 2005-2012 var bl.a. att befolkningsmängden i Kajanaland

Läs mer

Till kommunfullmäktige i Lappträsk

Till kommunfullmäktige i Lappträsk Lappträsk kommun Utvärderingsberättelse för år 2016 1 (5) Till kommunfullmäktige i Lappträsk REVISIONSNÄMNDENS I LAPPTRÄSK UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016 1. s verksamhet skall i enlighet med 121 i

Läs mer

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag)

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) 30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) Under momentet beviljas 720 558 000 euro. Anslaget får användas till 1) betalning av statsandelar

Läs mer

INSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I KUMLINGE KOMMUN

INSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I KUMLINGE KOMMUN INSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I KUMLINGE KOMMUN Godkänd av fullmäktige 17.12.2015 Träder i kraft 1.1.2016 1 INSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I KUMLINGE KOMMUN Socialnämndens uppgiftsområden är de följande:

Läs mer

Språket inom småbarnfostran och utbildning

Språket inom småbarnfostran och utbildning Språket inom småbarnfostran och utbildning Det finska utbildningssystemet består av tre stadier. Det första stadiet gäller grundläggande utbildning, det andra stadiet gymnasie- och yrkesutbildning, och

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 7/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 7/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 7/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 4-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt denna föredragningslista

Läs mer

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet:

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet: Kommunförbundet Kommunens verksamhet: Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära uppgifter: Undervisning och kultur Social- och hälsovård Miljöfrågor och teknisk

Läs mer

Anvisning 1/ (6)

Anvisning 1/ (6) Anvisning 1/2015 1 (6) Enligt sändlista Tillämpning av lagstiftningen om privat social- och hälsovård på social- och hälsovårdstjänster som produceras av privata utbildningsanordnare Bakgrund och anvisningens

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING Bildningsavdelningen Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion Ulrika Lundberg

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING Bildningsavdelningen Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion Ulrika Lundberg SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING savdelningen snämndens svenskspråkiga sektion Ulrika Lundberg Verksamhet Verksamheten omfattar svenskspråkig förskolundervisning, förmiddags- och eftermiddagsvård, grundläggande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.03.2016 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 Stadsstyrelsen 44 8.2.2016 32 Förhandsbesked om 2015 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

EGENTLIGA FINLANDS VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORM

EGENTLIGA FINLANDS VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORM EGENTLIGA FINLANDS VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORM VAD INNEBÄR REFORMEN? Finlands förvaltning organiseras i tre nivåer: stat, landskap, kommun. 18 nya landskap bildas i Finland Uppgifter från kommunerna, samkommunerna,

Läs mer

Strategin för åren

Strategin för åren Strategin för åren 2019 2020 1Utgångspunkter för strategiarbetet och den nya verksamhetsmiljön Kundfokus Konkurrens om kompetent personal Strategin för åren 2019 2020 ses som en uppdatering av den föregående

Läs mer

Vilken landskapsreform och varför?

Vilken landskapsreform och varför? Vilken landskapsreform och varför? 1 Varför en reform och vad är målet med den? En effektivare förvaltning som främjar människors och företags verksamhet Reformen genomförs öppet, kundvänligt och interaktivt

Läs mer

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Utgifterna under momentet föranleds huvudsakligen av statsandelen för driftskostnaderna för socialoch

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

Landskapsreformen Allmän presentation

Landskapsreformen Allmän presentation Landskapsreformen Allmän presentation 1 Visionen Landskap 2023 Invånarna får smidig service på jämlika villkor Vettiga kostnader och en effektiv offentlig förvaltning Tjänsterna anpassas till helheter

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

RP 122/2009 rd. ska utarbeta en utvärderingsplan för utvärdering av utbildning. Rådet för utbildningsutvärdering

RP 122/2009 rd. ska utarbeta en utvärderingsplan för utvärdering av utbildning. Rådet för utbildningsutvärdering RP 122/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa lagar om utbildning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås ändringar i bestämmelserna

Läs mer

Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014. Gymnasiernas IKT-strategier har delgetts nämnden (digabi) 8/2014. Pilottest

Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014. Gymnasiernas IKT-strategier har delgetts nämnden (digabi) 8/2014. Pilottest Föregångarskap Åtgärder 2014 2015 2016 KokoHelaGrani Projektet genomför under åren 2014 16 bildningssektorns andel i IT-strategin som fullmäktige godkände år 2013. Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014

Läs mer

KARLEBY STADS PERSONALPROGRAM. Godkänt i stadsstyrelsen

KARLEBY STADS PERSONALPROGRAM. Godkänt i stadsstyrelsen KARLEBY STADS PERSONALPROGRAM 2018 2021 Godkänt i stadsstyrelsen 10.9.2018 341 1 Inledning Personalprogrammet stöder verkställandet av Karleby stads strategi. Stadsstrategin Karleby förnyas djärvt har

Läs mer

Utvärdering av basservicen inom det kommunala ungdomsarbetet 2017 Ungas möjligheter att delta och göra sig hörda

Utvärdering av basservicen inom det kommunala ungdomsarbetet 2017 Ungas möjligheter att delta och göra sig hörda Utvärdering av basservicen inom det kommunala ungdomsarbetet 2017 Ungas möjligheter att delta och göra sig hörda Regionförvaltningsverken utvärderar regelbundet basservicen i kommunerna. För ungdomsväsendets

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

EGENTLIGA FINLANDS VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORM

EGENTLIGA FINLANDS VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORM EGENTLIGA FINLANDS VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORM VAD INNEBÄR REFORMEN? Finlands förvaltning organiseras i tre nivåer: stat, landskap, kommun. 18 nya landskap bildas i Finland Uppgifter från kommunerna, samkommunerna,

Läs mer

Socialombudsmannens utredning 2014

Socialombudsmannens utredning 2014 Sivu 1/13 Socialombudsmannens utredning 2014 Karleby, Kronoby och Affärsverket för social- och hälsovård Jyta Social- och patientombudsman Helinä Jokitalo Centria- ammattikorkeakoulu Hälsovägen 1 67200

Läs mer

Grunder för intern kontroll och riskhantering i Borgå stad och stadskoncernen

Grunder för intern kontroll och riskhantering i Borgå stad och stadskoncernen Grunder för intern kontroll och riskhantering i Borgå stad och stadskoncernen SF 25.3.2015 STST 16.3.2015 2 Innehåll 1. Avsikten med och målen för intern kontroll och riskhantering... 3 2. Begreppen i

Läs mer

Produktionen av svenskspråkig service inom huvudprocessen för fostran och undervisning vid Åbo stads bildningssektor 2014

Produktionen av svenskspråkig service inom huvudprocessen för fostran och undervisning vid Åbo stads bildningssektor 2014 Produktionen av svenskspråkig service inom huvudprocessen för fostran och undervisning vid Åbo stads bildningssektor 2014 Serviceområdet för svenskspråkig fostran och undervisning Inom resultatområdet

Läs mer

TILL KOMMUNENS LEDNING DATAINSAMLING om främjandet av befolkningens hälsa och välfärd 2015

TILL KOMMUNENS LEDNING DATAINSAMLING om främjandet av befolkningens hälsa och välfärd 2015 TILL KOMMUNENS LEDNING DATAINSAMLING om främjandet av befolkningens hälsa och välfärd 2015 I BAKGRUND Blanketten ska besvaras ur centralförvaltningens synvinkel oavsett på vilket sätt den kommunala servicen

Läs mer

Förslag till budget 2016 och ekonomiplan / 1 behandling samt brandstationsfastigheterna

Förslag till budget 2016 och ekonomiplan / 1 behandling samt brandstationsfastigheterna Räddningsnämnden 17 16.06.2015 Förslag till budget 2016 och ekonomiplan 2017-2018/ 1 behandling samt brandstationsfastigheterna RADD 17 Beredning: ekonomichef Hanna Ekholm-Kippo, tfn 06-828 9313 eller

Läs mer

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN 33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Esbo stad Protokoll 22. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 22. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 18.02.2016 Sida 1 / 1 522/2016 02.05.00 22 Ändringar av lagstiftningen om stöd för privat vård av barn samt ändringarnas påverkan på arrangemangen för stöd för privat vård av barn och

Läs mer

Kundens valfrihet inom social- och hälsovården ur tjänsteproducenternas och landskapets synvinkel

Kundens valfrihet inom social- och hälsovården ur tjänsteproducenternas och landskapets synvinkel Kundens valfrihet inom social- och hälsovården ur tjänsteproducenternas och landskapets synvinkel Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna

Läs mer

Nämnder och direktioner, deras uppgifter/kärnprocesser samt sektorer

Nämnder och direktioner, deras uppgifter/kärnprocesser samt sektorer KARLEBY STAD INSTRUKTION FÖR NÄMNDER OCH SEKTORER Godkänd av stadsfullmäktige 24.9.2012 Gäller fr.o.m. 1.1.2013 INLEDNING I denna instruktion föreskrivs om organisering av förvaltningen inom stadens nämnder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2/2015 1.1 31.8.2015

DELÅRSRAPPORT 2/2015 1.1 31.8.2015 DELÅRSRAPPORT 2/2015 1.1 31.8.2015 Stadsfullmäktige 5.10.2015 Pärmbild: Saara Lång BUDGET 2015 1.1-31.8.2015 budget 1.1-31.8.2014 BS 2014 bokslut Uppgiftsområde REVISIONSNÄMNDEN Revisionsväsendet Verksamhetsintäkter

Läs mer

Resumé D.nr: 330/54/02 PROJEKTET FÖR UTVECKLANDE AV RÄDDNINGS- VÄSENDET. Som huvuduppgift för projektet för utvecklande av räddningsväsendet

Resumé D.nr: 330/54/02 PROJEKTET FÖR UTVECKLANDE AV RÄDDNINGS- VÄSENDET. Som huvuduppgift för projektet för utvecklande av räddningsväsendet Resumé D.nr: 330/54/02 PROJEKTET FÖR UTVECKLANDE AV RÄDDNINGS- VÄSENDET Som huvuduppgift för projektet för utvecklande av räddningsväsendet har uppställts att förnya systemet med räddningsväsendet genom

Läs mer

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården 2008 2011 Hälsa och trygghet för alla KASTE-programmet är social- och hälsovårdsministeriets lagstadgade

Läs mer

Kriterier för pilotförsöken med valfrihet

Kriterier för pilotförsöken med valfrihet Kriterier för pilotförsöken med valfrihet 1) Kriterier för deltagande i pilotförsöket med social- och hälsocentraler I projektplanen för den som ansöker om pilotförsök ges det en beskrivning av hur kriterierna

Läs mer

SPRÅKPROGRAM FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

SPRÅKPROGRAM FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN 1 SPRÅKPROGRAM FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN BAKGRUNDSINFORMATION OM MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN (verksamhet från år 2017) - karta över regionen,

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2017

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2017 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 17,9 % 4,6 %,5 %,6 % 3,8 % 5, % 8,2 % 21,5 % 36,1 % 9,8 % Verksamhetens kostnader 36,68 md : Löner och arvoden 15,88 md Lönebikostnader 4,32 md Köp

Läs mer

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

och stadsstyrelsen godkända målen. Direktionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

och stadsstyrelsen godkända målen. Direktionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 3 01 01.1 INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADS DJURGÅRD Godkänd av stadsfullmäktige den 11 februari 2015 1 Verksamhetsområde 2 Direktionen 3 Föredragning Direktionen för Helsingfors stads djurgård förvaltar

Läs mer

BILDNINGENS ROLL I FRAMTIDENS KOMMUN

BILDNINGENS ROLL I FRAMTIDENS KOMMUN BILDNINGENS ROLL I FRAMTIDENS KOMMUN Direktör Terhi Päivärinta, Finlands Kommunförbund Stockholm 25.4.2017 Terhi Päivärinta Bildningsdirektörer 2017 Födda barn 2016 2 kommuner utan födda barn 28 kommuner

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

Den nya kommunallagen hur ska den kommunala ekonomin balanseras?

Den nya kommunallagen hur ska den kommunala ekonomin balanseras? Den nya kommunallagen hur ska den kommunala ekonomin balanseras? 3.6.2014 Arto Sulonen, direktör för juridiska ärenden Ekonomiska sakområden som behandlats Mer fokus på kommunkoncernen Inget skattetak

Läs mer

LOJO STADS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER VERKSAMHETSPLAN

LOJO STADS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER VERKSAMHETSPLAN LOJO STADS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER VERKSAMHETSPLAN Utbildningsnämndens svenska sektion 10.12.2008 2 1. UTGÅNGSPUNKTER FÖR ORDNANDET AV VERKSAMHETEN... 3 1.1. Lagstiftning... 3

Läs mer

Anordnarna av gymnasieutbildning 37/520/2010

Anordnarna av gymnasieutbildning 37/520/2010 Datum 26.5.2010 Anordnarna av gymnasieutbildning Dnr 37/520/2010 Ärende ANSÖKAN TILL PILOTPROJEKTET FÖR STUDIEHANDLEDNING I GYMNASIET OCH FINANSIERING SOM HÄNFÖR SIG TILL DEN Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer