323, ST :00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "323, ST :00"

Transkript

1 323, ST :00 ST: 1/2017 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Ordförandens beslut:

2 324, ST :00 ST: 2/2017 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Stadsstyrelsens beslut:

3 325, ST :00 ST: 3/2017 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN Stadsstyrelsens beslut:

4 326, ST :00 ST: 4/2017 ANMÄLNINGSÄRENDEN Protokoll från följande sammanträden: samkommunfullmäktige för K nämnden för musikinstitutet Legato samkommunfullmäktige för Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Kallelser till följande sammanträden: - samkommunen för Västkustens miljösektions möte affärsverket Österbottens räddningsverks direktion samkommunen Suupohjan koulutuskuntayhtymä samkommunstyrelsens sammanträde för K Undervisningsministeriets beslut angående kompensation genom statsunderstöd till följd av reformen av finansieringssystemet för förberedande undervisning. Teostos taxor för musikanvändningslov år Stadsdirektörens förslag: Antecknas. Stadsstyrelsens beslut:

5 327, ST :00 ST: 86/2017 BUDGETÄNDRING 2 / 2017 (RH/REN) (Stadsstyrelsen ) Beloppet för statsandelar budgeterades enligt tillgängliga prognoser till euro för Den förberedande undervisningen har gett mera inkomster och enligt nuvarande trend skulle totala statsandelarna bli över euro. Från detta belopp kan dras av den uppskattade korrigeringen för december som på basen av tidigare års utfall kan uppskattas till euro. Statsandelarna för 2017 kan med andra ord höjas med euro. Enligt kommunförbundets prognos skulle skatteinkomsterna för 2017 bli avsevärt större än budgeterat, prognosen överstiger budgetens belopp på 22,7 miljoner med mer än euro. Till dags dato har dock endast 21,3 miljoner flutit in, utfallet för november kommer att vara nära noll för inkomstskattens del och fastighetsskatten har redan influtit till fullt belopp. I detta läge är det för optimistiskt att följa prognosen utan skatteinkomsterna bibehålls i budgeten till ursprungligt belopp (22,7 miljoner euro). Serviceområdet för välfärd noterar att euro blir oanvänt av anslaget på kostnadsställe (Effica programvara), likaså överförs euro från Centrallagrets kostnadsställe till (Välfärdens inventarier). Stadsdirektörens förslag: Stadsstyrelsen föreslår för Stadsfullmäktige att statsandelen för 2017 höjs med till euro, att investeringarnas kostnadsställe minskas med euro till euro och att euro överförs från kostnadsställe till Stadsstyrelsens beslut:

6 327, ST :00 / Pykälän liite: Ändringar i investeringsbudgeten, välfärd

7 328, ST :00 ST: 168/2017 BUDGET 2018 SAMT EKONOMIPLAN (Stadsstyrelsen ) Genomgången och presentationerna av budgeten för år 2017 i stadsstyrelsen sker enligt följande: Samhällsbyggnadsnämnden Utbildningsnämnderna Välfärdsnämnden Serviceområdet för livskraft Stadsstyrelsen ger sitt förslag till stadsfullmäktige. Stadsstyrelsens beslut: Stadsstyrelsen höll en paus kl. 20:00-20:15 före behandlingen av detta ärende inleddes. Antecknas att ekonomidirektören, vård- och omsorgsdirektören, bildningsdirektören, samt tekniska direktören var närvarande vid behandlingen av detta ärende såsom inkallad sakkunnig. Vid sammanträdet utdelades: - en tablå över välfärdsnämndens budgetförslag. Direktörerna för serviceområdena redogjorde för nämndernas budgetförslag enligt följande: Samhällsbyggnadsnämndens budgetförslag Budgetförslaget för vattentjänsteverket KRS-Vatten Tekniska direktören Ari-Johan Myllyniemi redogjorde för tekniska nämndens budgetförslag och förslag till investeringsbudget. Diskussionen antecknades. Tekniska direktören avlägsnade sig från sammanträdet kl. 21:05. Utbildningsnämnderna Bildningsdirektör Maarit Söderlund redogjorde för utbildningsnämndernas budgetförslag. Diskussionen antecknades. Bildningsdirektören avlägsnade sig från sammanträdet kl. 21:20. Välfärdsnämnden Vård- och omsorgsdirektören Christian Lindedahl redogjorde för välfärdsnämndens budgetförslag. Diskussionen antecknades. Vård- och omsorgsdirektören avlägsnade sig från sammanträdet kl. 21:50.

8 328, ST :00 ST: 168/2017 Antecknades att stadsstyrelsen ärendet bordläggs och behandlingen fortsätter vid sammanträdet Bilaga 296 (Stadsstyrelsen ) Ärendets behandling fortsätter. Stadsstyrelsens beslut: (REN/) (Stadsstyrelsen ) Med budgeten och verksamhetsplanen 2018 fortsätter Kristinestad förberedelserna inför tiden efter social- och hälsovårdsreformen och lanskapsreformen Servicestrukturerna förnyas och infrastrukturen sätts i skick. Detta arbete fortsätter delvis också under år Med hjälp av förnyelserna fokuserar kommunerna på att utveckla sin livskraft. Mer om detta i stadsdirektörens översikt och serviceområdenas budgeter. Utarbetandet av stadens budget har underlättats av de effektiveringsåtgärder som genomfördes under den föregående fullmäktigeperioden och den strama ekonomin samt den lägre kostnadsnivån som uppnåtts tack vare detta. Tack vare detta är det nu möjligt att föreslå förnyande och utvecklande åtgärder. En viktig faktor i stabiliseringen av kostnadsnivån har varit Vasa sjukvårdsdistrikts förmåga att sänka sin prisnivå till landets genomsnitt. Trenden är förhoppningsvis bestående. Tack vare de ökade skatteintäkterna kan staden nu satsa på servicen så att ökningen inom serviceområdet för välfärd i förhållande till budgeten 2017 är euro (3,2 %). Här bör beaktas att resultatområdena för fritid nu också ingår i serviceområdet. Staden har reserverat en lägre summa för specialsjukvården än sjukvårdsdistriktet men ett stort antal egna åtgärder antas stävja uppkomsten av kostnader inom specialsjukvården. Ökningen inom serviceområdet för utbildning överstiger ramen med euro (1,3 %). Ökningen beror på ökningen av timresurserna och antalet barn med specialbehov samt lönekostnader för skolpsykologen. Inom serviceområdena för samhällsbyggnad och livskraft är anslagen för 2018 på 2017 års nivå dvs. i enlighet med ramen. Stadskoncernens gemensamma mål är att serviceområdena målmedvetet ska samarbeta för att förbättra invånarnas välfärd samt utveckla näringarna och trygga en kontinuerlig välfärd. Balansering av budgeten 2018 som stadsdirektören sammanställt som bilaga. Investeringsåren Byggarbetena vid Kristinestads skola och Kristinahemmet fortsätter under verksamhetsåret. Målet är också att inleda byggandet av daghemmet. Lättrafikleden och -bron i Lappfjärd färdigställs. Dessa och många andra investeringar under åren kostar 17 milj. euro (netto) av vilket ande-

9 328, ST :00 ST: 168/2017 len för år 2019 är 8,8 M netto. Konstateras att investeringarna år 2015 uppgick till 1,7 M, år 2016 ca 4,3 M, år 2017 ca 7,3 M. Med investeringarna som föreslagits för planeringsåren förverkligas den viktigaste grundläggande infrastrukturen som stadens invånare behöver. I investeringarna finns också de förslag som fanns med i fullmäktigemotionen (helhets- och utvecklingsplan för idrottsanläggningarna) som stadsfullmäktige behandlade i september De har prioriterats och förverkligandet har periodiserats på planeringsåren. De som ansvarar för idrottsväsendet kan lättare söka olika bidrag för investeringar då de har en helhetsmässig plan för främjande av motionsintressen. Investeringarna finansieras med inkomster från tomtförsäljningen samt tillläggslån. Staden är medveten om att skuldbördan ökar. Driftskostnaderna sänks målmedvetet även i fortsättningen bl.a. genom att sänka fastighetskostnaderna (fastigheter som inte behövs säljs/läggs ut) samt genom personalarrangemang i samband med pensioneringar, då nettoutgifterna sjunker permanent. Då användningen av fastigheter effektiveras minskar även reparationsskulderna. Särskilda observationer Utrymmesarrangemangen vid Lappfjärd skola blev inte färdiga till budgetbehandlingen. Kommittén vill sätta sig in i olika lösningar och därför tas skolans utrymmesarrangemang upp till noggrannare behandling då planerna klarnat. I budgeten reserveras dock anslag för genomförande av utrymmesarrangemangen. Erfarenheterna av centralernas möjlighet till fri dispositionsrätt av anslagen år 2016 har varit positiva och samma praxis föreslås fortsätta också år Enligt uppgifter som finns till förfogande i november 2017 utgör statsandelarna euro vilket är euro mindre än beräknat. Skatteinkomsterna beräknas till 23,4 milj. euro vilket är euro mer än beräknat. Övriga inkomster beräknas bli 7,3 miljoner euro. Verksamhetsbidraget är -40,7 miljoner euro (+1,8 %). Överskottet för år 2018 inklusive resultatområdet KRS-Vatten uppgår till euro. Det ackumulerade överskottet i slutet av år 2016 var 6,4 milj. euro. För investeringar upptas lån 10,3 milj. euro, av vilket 2 milj. euro består av lån som inte lyfts år 2017 och tidigare lån amorteras 4 milj. euro. Av tidigare lån finns i slutet av år 2017 kvar ca 20 milj. euro (21 miljoner euro i slutet av år 2016). Såsom ovan konstaterades är målsättningen att investeringarna i den grundläggande infrastrukturen till största delen ska kunna genomföras under åren 2018 och På grund av de stora investeringarna måste stadens ekonomi årligen visa ett överskott. S.k. kriskommunskriterier har utsträckts även till koncernnivå. Kriskommunskriterierna uppfylls i Kristinestad enligt nuvarande uppgifter för tre kriterier. Dessa är skattesatsen, soliditeten och den relativa skuldsättningen.

10 328, ST :00 ST: 168/2017 Eftersom ekonomin visar ett överskott förutsätts att kommunen uppfyller alla sex kriterierna för att bli klassad som kriskommun. Enligt den nya kommunallagen ska ekonomiplanen vara i balans eller visa överskott. Viktiga faktorer i stadens verksamhet år 2018 är de strategiska valen för att omforma och förnya serviceproduktionen som anpassas till invånarnas behov, personalens utbildning och välbefinnande samt att bibehålla en stabil ekonomi som uppvisar överskott. Stadsdirektörens förslag: Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner budgeten och verksamhetsplanen för år 2018 samt ekonomiplanen för åren och investeringsplanen Stadsstyrelsens beslut:

11 328, ST :00 / Pykälän liite: Balansering av budgeten 2018 Balansering av budgeten 2018 Bilaga, budgeten 2018 Bakgrund Erfarenheterna av serviceområdens fria dispositionsrätt under åren 2016 och 2017 har varit positiva. Samma praxis föreslås tillämpas även år Förverkligandet av budgeten 2017 per prognosen för det resterande året utgående från anslagsförbrukningen i november-december 2016 visar att förbrukningen inom serviceområdena underskrider det budgeterade med 3-5 %. Här ska beaktas att serviceområdenas förbrukning i bokslutet för år 2016 underskred det budgeterade med euro. Tack vare effektiveringsåren har man nått en kostnadsnivå som är lägre än tidigare, men å andra sidan påverkar detta personalens välbefinnande (ökad sjukfrånvaro), dessutom har utvecklingen av serviceområdenas egna funktioner varit mera begränsad och utvecklingsåtgärder har senarelagts. Befolkningsminskningen bör dock också beaktas. Då ekonomin återhämtar sig, i tid av förändringar och för att säkerställa konkurrenskraften måste staden nu måste satsa något mer på utveckling. Målet är att budgeten 2018 ska uppvisa ett överskott Serviceområdet för välfärd, netto Serviceområdets budgetförslag ( ) euro överskrider ramen med euro. Ramen för år 2018 är: = euro. Överskridningen täcks enligt följande: Av stadens skatteintäkter-statsandelsinkomster på totalt euro används euro för att säkerställa verksamheten vid serviceområdet för välfärd. Motivering: Stadens skatteinkomster beräknas bli euro, dvs euro högre än beräknat ( euro). Statsandelarna är euro mindre än beräknat. Differensen = euro. Efter detta utgör summan som serviceområdet ska spara euro För att täcka differensen (nämnden kan också täcka differensen på ett annat sätt): Vårdens och omsorgens inkomster ökas med euro. Delas mellan förvaltningen, tandvården, hemvården, samt individ- och familjeomsorgen. Fritidens inkomster ökas med euro varav museiväsendets andel utgör euro, kulturens euro, fria bildningsarbetets euro och bibliotekets euro. Intäkterna för år 2018 totalt euro. Motivering: Detta är möjligt att uppnå, intäkterna för år 2017 uppgår redan per till euro. Under konjunkturuppgången och verksamhetsåret 2018 utnyttjas av finansieringsansökningar för att ge den nya verksamheten mervärde.

12 328, ST :00 / Pykälän liite: Balansering av budgeten 2018 Inom vård och omsorg" görs följande minskningar: - förvaltningen föreslås utökas med euro, förvaltningsdirektören euro och sekreteraren euro. Sekreteraren anställs i 50 % anställningsförhållande. Anslag som blir kvar euro, inbesparing euro. - utvecklingsarbete/projekt euro (dvs. utvecklingsarbetet inleds med en viss fördröjning) - rådgivningsverksamheten euro (befattning, 50 %, överförts till centrallagret, där den syns som en ökning; lönen för en seniorrådgivare har överförts från hemvården till rådgivningen) - tandvården euro - Åldersro servicecenter euro (trots detta en ökning på euro) - fysioterapi och rehabilitering euro (ökning euro) - stödtjänster4 200 euro (ökning euro) - serviceboende euro (7 serviceboendeplatser i stället för 8; ökning euro) - Akut-teamet euro (en ny befattning, inte två, till poolen; ökning euro) - handikappservice euro (ökning euro) - missbrukarvård 5000 euro (trots detta ökning 5000 euro) - köptjänster inom specialsjukvården euro Tidigare euro Inkomstökning Totalt euro Här bör beaktas att specialsjukvårdens anslag är euro mindre än det anslag som Vasa sjukvårdsdistrikt budgeterat. Å andra sidan stävjas specialsjukvårdens kostnader av flera åtgärder som vidtagits för att utveckla stadens egen verksamhet samt av utgiftsökningarna inklusive användningen av Doctagons tjänster. Dessa ökar vården som ges på det lokala planet och som i sinom tid effektiverar verksamheten och ger inbesparingar. Grunden för verksamheten utgörs dessutom den ovannämnda lägre kostnadsnivån som uppnåtts under åren vilket kan ge lite spelrum för överraskningar. Anställningen av museiamanuens ingår i anslagen. Serviceområdet för utbildning, netto Serviceområdet överskrider ramen med euro. Överskridningen täcks: 1. Genom att öka hemkommunersättningarna med euro. Nämnden beräknar hemkommunersättningarna till euro. Den preliminära kalkylen för statsandelar och hemkommunersättningar för år 2018 är euro. Differensen är euro. 2. Genom att minska anslaget för anställningen av skolpsykolog euro. För anställning av skolpsykolog har reserverats euro inkl. sociala kostnader. Föreslås dock att skolpsykologen anställs fr.o.m Anställningsanslaget minskas med 7 mån; :12= 4166,67 euro x 7= euro för anställande fr.o.m reserveras 5 x 4166,67= euro. OBS! Köptjänster för psykolog är euro och anslagen för undervisningsmaterial, euro, i enlighet med nämndens förslag.

13 328, ST :00 / Pykälän liite: Balansering av budgeten 2018 Genom att öka intäkterna (t.ex. år 2017 överskred intäkterna nästan enligt nedanstående): finskspråkiga utbildningsnämnden euro och svenskspråkiga utbildningsnämnden euro, totalt euro = euro = euro -- Beaktas att nämndernas timresurs ökades (stadsstyrelsens beslut ) enligt följande: - finskspråkiga utbildningsnämnden svenskspråkiga utbildningsnämnden Dessa timresursökningar finns kvar i budgeten för år I framtiden kan även utomstående höras då timresursen granskas. Påpekas att statsandelen för den förberedande undervisningen betalas på basis av prestation, inte enligt elevstatistik Den förberedande undervisningen har i genomsnitt 60 elever. Statsandelarna för grundläggande utbildning för vuxna betalas också enligt hur kurserna avläggs år 2018 finns två grupper och gruppen som startade år 2016 slutar på vårterminen. På våren tas ställning till om en ny grupp ska starta hösten Serviceområdet för samhällsbyggnad (nämnden kan också täcka skillnaden på annat sätt) Serviceområdetöverskrider ramen med euro. Ramen för år 2018 var euro. Enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag uppgår budgeten till euro. Överskridningen täcks: Inkomsterna för teknisk service och KRS-Gatu ökas med euro (bl.a. virkesförsäljnings-, arrende-, hamninkomster). Fastighetskostnaderna minskas med euro och utgifterna för teknisk service med euro. - Inkomsterna för villaarrenden uppskattas till euro. Serviceområdet för livskraft Serviceområdets ram var och budgetförslaget är inkl. val euro netto, budgeten är således i balans. På kostnadsplatsen Bokslutsposter har antecknats euro som försäljningsvinst. För näringsfunktionen har reserverats euro av vilket näringslivscentralens och turismens andel är För hela stadens Tyky-verksamhet, arbetarskyddet och företagshälsovården har reserverats euro netto.

14 328, ST :00 / Pykälän liite: Balansering av budgeten Följande har inte beaktats i budgeten: Eventuella löneförhöjningar har inte beaktats (nuvarande avtalsperiod upphör ). Om löneförhöjningen från början av februari är 1 % behövs euro mer för 11 månader. Om förhöjningen är 1,5 % behövs euro mer för 11 månader. Fastighetsskatteintäkterna för vindkraft har inte beaktats i intäkterna. Enligt en försiktig kalkyl kunde intäkterna vara euro (34 x 7500 euro) eller om skatteintäkten blir trefaldig, skulle intäkterna under det första produktionsåret vara 34 x = euro. Åldersavdraget för kraftverk är 2,5 %/år. Serviceområdet för samhällsbyggnad fortsätter kartläggningen av byggnader som saknar bygglov, kartläggningen inleddes år Av de nya byggnaderna som fås in i registret fås en del fastighetsskatt. Ovannämnda ökning av fastighetsskatteintäkterna bidrar till att täcka löneförhöjningarna. --- I budgeten har inte beaktas de särskilda utmaningarna som förorsakas av Dux och KRS-TV, och inte heller att mjölkstödet eventuellt indras (år 2016: euro) eller eventuella utvecklingsåtgärder för Carlsro. Också Viexpo har önskat tilläggsfinansiering, Kristinestads andel skulle vara ca euro (om tilläggsfinansiering för Viexpo inte möjliggörs via statens tilläggsbudget). En del samfund har också lämnat in bidragsansökningar, t.ex. Axxell och Primula. År 2017 var summan för dessa båda totalt euro.

15 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma BUDGET 2018 TALOUSARVIO 2018 EKONOMIPLAN TALOUSSUUNNITELMA TILL STADSSTYRELSEN KAUPUNGINHALLINTOON Till Stadsstyrelsen - Kaupunginhallintoon

16 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Innehållsförteckning Sisällys 1. Förord sida 3 2. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 4 3. Ekonomiska grunder 3.1. Stadsdirektörens översikt sida Budgeterad finansieringskalkyl sida Stadskoncernens målsättningar sida Driftshushållningsdelen, samt plan för driftshushållningen Direktiv för verkställandet av budgeten sida Driftshushållningsdelen Området för livskraft sida Området för samhällsbyggnad sida Området för välfärd sida Området för utbildning sida Investeringsdelen för år 2018 samt plan för investeringar sida Budgeterad resultaträkning 2018 sida 91 Budgetmålsättningar gällande affärsverket KRS-Vatten (skild bilaga) 1. Johdanto sivu 3 2. Perustietoja Kristiinankaupungista sivu 4 3. Taloudelliset peruslähtökohdat 3.1. Kaupunginjohtajan katsaus sivu Budjetoitu rahoituslaskelma sivu Kaupunkikonsernin tavoitteet sivu Käyttötalousosa sekä käyttötaloussuunnitelma vuosille Talousarvion täytäntöönpano-ohje sivu Käyttötalousosa Elinvoimaisuuden alue sida Yhdyskuntarakentamisen alue sida Hyvinvoinnin alue sida Koulutuksen alue sida Vuoden 2018 investointiosa sekä investointisuunnitelma sivu Budjetoitu tuloslaskelma 2018 sivu 91 Liikelaitos KRS-Veden talousarviotavoitteet (erillinen liite)

17 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Förord Budgetens dispositionsplaner har av förvaltningarna uppgjorts på kostnadsställenivå. I budget dokumentet redovisas utgifter och inkomster på resultatområdesnivå. Den nuvarande kontoplanen togs i bruk 2010 och har reviderats för Stadsfullmäktige godkänner anslagen på resultatområdesnivå. Enligt 65 i Kommunlagen skall kommunen uppgöra en ekonomiplan för minst tre år sålunda att budgetåret är ekonomiplanens första år. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens verksamhet och ekonomi. Ekonomiplanen skall vara i balans under en planperiod på högst fyra år. Budgeten och ekonomiplanen för är uppgjord med 1 euros noggrannhet. I anslutning till budgeten finns i kapitel 2 de ekonomiska utgångspunkterna samt balanseringen av ekonomin under planperioden samt den budgeterade finansieringskalkylen. Kapitel 6 innehåller den budgeterade resultaträkningen. Som bilaga finns även kontoplan för budgeten samt affärsverket Krs-Vattens budget och investeringsplan. Kristinestad, November 2017 Stadskansliet 1.Johdanto Hallintokunnat ovat laatineet käyttösuunnitelmansa kustannus-paikkatasolla. Talousarviokirjassa menot ja tulot esitetään tulosaluetasolla. Nykyinen tilikartta otettiin käyttöön 2010 ja sitä on päivitetty vuodelle Kaupunginvaltuusto hyväksyy määrärahat tulosaluetasolla. Kuntalain 65 mukaan kunnan tulee tehdä vähintään kolmen vuoden mittainen taloussuunnitelma siten, että talousarviovuosi on ensimmäinen suunnitelmavuosi. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa suunnitelmakaudella, jonka pituus on enintään neljä vuotta. Vuosien taloussuunnitelma on tehty 1 euron tarkkuudella. Talousarvion 2 luvussa on taloudelliset lähtökohdat sekä talouden tasapainottamisen toimenpiteet suunnitelmakaudella sekä budjetoitu rahoituslaskelma. Luvussa 6 on budjetoitu tuloslaskelma. Liitteenä on myös talousarvion tilikartta sekä liikelaitos Krs-Veden talousarvio sekä investointisuunnitelma. Kristiinankaupunki, Marraskuu 2017 Kaupunginkanslia 3 of 106

18 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Allmänna uppgifter om Kristinestad 2. Yleiset tiedot Kristiinankaupungista Grundat 1649 Perustettu 1649 Invånarantal 6724 ( ) Asukasluku 6724 ( ) Näringsstruktur Arbetskraft totalt 2935 st ( ) Största arbetsgivare Kristinestads stad ( 460 arbetstagare ) Elinkeinorakenne Työvoima yhteensä 2935 kpl ( ) Suurin työnantaja Kristiinankaupungin kaupunki ( 460 työntekijää ) Arbetslöshetsgrad ,6% (Augusti) ,1% (September) ,0% (Oktober) Työttömyysaste ,6% (Elokuu) ,1% (Syyskuu) ,0% (Lokakuu) Inkomstskatteprocent ,5% ,5% ,5% Tuloveroprosentti ,5% ,5% ,5% Skatteinkomster ,2 Milj. Verotulot ,2 Milj. Kristinestads koncerns lånesumma ,2 Milj. (3896 /invånare) ,2 Milj. (3852 /invånare) Kristiinankaupungin konsernin lainasumma ,2 Milj. (3896 /invånare) ,2 Milj. (3852 /invånare) Årsbidrag Det budgeterade årsbidraget för år 2018 är Vuosikate Vuoden 2018 budjetoitu vuosikate on of 106

19 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Ekonomiska grunder 3.1 Stadsdirektörens översikt inför verksamheten och ekonomin 2018 Servicen och kompetensen förnyas Då detta skrivs är läget för den kommunala ekonomin i Finland i stort sett bra, även om det finns skillnader mellan kommunerna. Kommunernas ekonomi har förbättrats mycket tack vare kommunernas egna åtgärder. Även Kristinestad har under de senaste åren vidtagit anpassningsåtgärder inom ekonomin och detta arbete är ännu inte slutfört med tanke på stadens lånestock och dess utveckling. Vår strama ekonomi och dess fördelaktiga ekonomiska utveckling hjälper oss. Staten förväntar sig att social- och hälsovårdsreformen i princip ska stabilisera den framtida kommunala ekonomin i fortsättningen Kristinestad fortsätter att förbereda sig för tiden efter landskapsreformen 2020 i och med sin budget 2018 och sin verksamhetsplan. Arbetet för att förnya servicestrukturen och förbättra infrastrukturen, som inleddes föregående år, fortsätter år Ägarstyrningen förstärks med målsättningen att utveckla staden. Stadens nuvarande strategi uppdateras som bäst och den nya strategin kommer att behandlas i fullmäktige i början av år I verksamhetsplanen har dock beaktats den nuvarande strategin och analyser som den nya strategin baserar sig på. Då landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen inleds har kommunerna en förstärkt roll i uppbyggandet av sin livskraft, områdets utveckling och konkurrenskraft samt sysselsättningen (tillväxttjänsterna). Lyckade satsningar inom näringspolitiken och-tjänsterna blir allt viktigare då tyngdpunkten flyttas till skatteintäkterna. Kristinestad erbjuder sina invånare högklassig och kundorienterad närservice till ett mycket kostnadseffektivt pris. Invånarnas välbefinnande främjas enligt valda tyngdpunktsområden. Bilaga Främjande av välbefinnande, hälsa och psykisk hälsa i Kristinestad tyngdpunkterna Välfärdsberättelsen (=plan) mr. säkerhetsplanen är under uppdatering och färdigställs i början av år En viktig målsättning är att trygga tillgången till social- och hälsovårdsservice på orten även i fortsättningen och säkerställa att arbetsplatserna inom branschen finns kvar på orten. 3. Taloudelliset lähtökohdat 3.1 Kaupunginjohtajan katsaus vuoden 2018 toimintaan ja talouteen Palvelut uudistuvat Kuntatalouden tila Suomessa on tätä kirjoitettaessa pääosin hyvä, joskin kuntien välillä on eroja. Merkittävä ansio kuntien taloustilanteen kohentumisella on kuntien omilla toimenpiteillä. Myös Kristiinankaupunki on viime vuosina tehnyt talouden ja toiminnan sopeutuksia, eikä kaupungin lainakanta sekä sen kehittyminen (mittava investointiohjelma) huomioiden tämä työ ole suinkaan päättynyt. Tiukka taloudenpito ja suotuisa talouskehitys avittavat tilanteessamme. Valtio odottaa sote- ja maakuntauudistuksen lähtökohtaisesti vakauttavan kuntataloutta jatkossa. Kristiinankaupunki jatkaa vuoden 2018 talousarviollaan ja toimintasuunnitelmallaan valmistautumista Sote- ja maakuntauudistuksen 2020 jälkeiseen aikaan. Edellisinä vuosina aloitettua työtä palvelurakenteiden uusimiseksi ja infrastruktuurin kohentamiseksi jatketaan vuonna Omistajaohjausta vahvistetaan tavoitteena kaupungin kehittäminen. Kaupungin nykyinen strategia on päivitettävänä, ja uusi strategia saadaan valtuuston käsittelyyn vuoden 2018 alussa. Toimintasuunnitelmassa on kuitenkin huomioitu nykyistä strategiaa ja uuden strategian pohjalla olevia analyysejä. Maku-soten käynnistyessä kunnilla on vahvistuva rooli elinvoimansa, alueen kehityksen ja kilpailukyvyn sekä työllisyyden rakentamisessa (kasvupalvelut). Elinkeinopolitiikassa ja -palveluissa onnistuminen nousee yhä merkityksellisemmäksi painopisteen siirtyessä enemmän verotulojen varaan. Kristiinankaupunki tarjoaa asukkailleen laadukkaat ja asiakaslähtöiset lähipalvelut varsin kustannustehokkaasti. Tärkeä tavoite on turvata sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus paikkakunnalla myös jatkossa, ja varmistaa toimialan työpaikkojen säilyminen paikkakunnalla. Asukkaiden hyvinvointia edistetään valittujen painopistealueiden mukaisesti. Liite Hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistäminen Kristiinankaupungissa - painopistealueet Hyvinvointikertomus (=suunnitelma) ml. turvallisuussuunnitelma on päivitettävänä ja valmistuu vuoden 2018 alussa. 5 of 106

20 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma År 2018 är stadens ekonomi på stabil grund, även om man måste komma ihåg lånebördan som ökar i och med investeringarna under de närmaste åren. Staden måste fortsätta effektivera användningen av sin fastighetsmassa. Social- och hälsovårdsfastigheterna är ett eget kapitel; Antalet social- och hälsovårdsfastigheter i Finlands kommuner är, då detta skrivs, under utredning. De bästa lösningarna bör hittas för stadens social- och hälsovårdsfastigheter. Personal Staden fäster uppmärksamhet på personalens välbefinnande, orkande och utbildning (förmansarbete, kundbetjäning, digitala kunskaper). I samband med pensioneringar anställs arbetstagare och tjänsteinnehavare med nya färdigheter samtidigt som överföring av tyst kunskap beaktas. Målsättningar är förnyande och uppdatering av kunskaperna såsom även omorganisering av personalresurserna i mån av möjlighet. Förändringar i stadens invånarantal och dess struktur kommer att återspeglas i personalstrukturen och -antalet. Serviceområdet för välfärd Serviceområdets strategiska tyngdpunktsområden är att stärka hälsovårdscentralen (skapa ett sjukvårds-, hälso- och rehabiliteringscenter), stödja tryggt boende hemma, öka antalet serviceboendeplatser och rehabiliteringsplatser, främja ortsbefolkningens hälsa och välfärd, ordna direktmottagning hos fysioterapeuten för att avlasta läkarmottagningen, ordna gruppmottagning inom fysioterapin, satsa på rehabilitering inom hemvården, tjänster som främjar familjernas välbefinnande och delaktighet bl.a. att upprätthålla personalens arbetsförmåga. Kundorienterade tjänster produceras nära klienten. Integrering av invandrare är ett av utvecklingsobjekten. Tf. förvaltningschefen deltar i landskapets social- och hälsovårdsarbete. Kristinahemmets tilläggsdel förväntas bli färdig senast Vård- och omsorgscentralen producerar högklassiga tjänster kostnadseffektivt på två språk och har redan förverkligat social- och hälsovårdsreformens kostnadseffektivitet och social- och hälsovårdens integration. På hälsocampus finns offentlig och privat serviceproduktion inom primärhälsovården och specialsjukvården samt även socialvårdstjänster. Vuonna 2018 kaupungin talous on vakaalla pohjalla, joskin mielessä on pidettävä lainojen määrä, jota meneillään olevien vuosien investoinnit lisäävät. Kaupungin tulee jatkaa kiinteistömassansa käytön tehostamista. Sote-kiinteistöt ovat oma lukunsa; Suomen kuntien sote -kiinteistöjen määrä on tätä kirjoitettaessa selvitettävänä. Kaupungin sote -kiinteistöille tulee löytää parhaat mahdolliset ratkaisut. Henkilöstö Henkilökunnan hyvinvointiin, jaksamiseen ja kouluttautumiseen (esimiestyö, asiakaspalvelu, digitaalinen osaaminen) kiinnitetään huomiota. Eläköityvän henkilöstön tilalle palkataan uusia valmiuksia omaavia työntekijöitä ja viranhaltijoita, samalla kun hiljaisen tiedon siirtymistä pyritään huomioimaan. Uudistuminen ja osaamisen päivittäminen samoin kuin mahdollisuuksien mukaan henkilöstöresurssien uudelleen kohdistaminen ovat tavoitteita. Kaupungin väestömäärän ja sen rakenteen muutosten tulee heijastua henkilöstörakenteeseen ja -määrään. Hyvinvoinnin palvelualue Toimialueen strategisina painopistealueina ovat terveyskeskuksen vahvistaminen (luodaan sairaanhoito-, terveydenhoito- ja kuntoutuskeskus), ennaltaehkäisevin toimenpitein tukea turvallista kotona asumista, palveluasumisen ja kuntoutuspaikkojen lisääminen, paikkakunnan väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, fysioterapeutin suoravastaanotto lääkärivastaanoton kuormituksen vähentämiseksi, fysioterapian ryhmävastaanotto, panostus kuntoutukseen kotihoidossa, perheiden hyvinvointia ja osallisuutta edistävät palvelut ja mm. henkilökunnan työkyvyn ylläpitäminen. Asiakaslähtöisiä palveluita tuotetaan lähellä asiakasta. Maahanmuuttajien kotouttaminen on yksi kehitettävä kohde. Vt. hallintojohtaja on mukana maakunnan sote-työssä. Kristinakodin lisäosan odotetaan valmistuvan mennessä. Perusturvakeskus tuottaa laadukkaita palveluja kustannustehokkaasti kahdella kielellä, ja on jo toteuttanut sote-uudistuksen kustannustehokkuuden ja sosiaalija terveydenhuollon integraation. Terveyskampuksella on julkista ja yksityistä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelutuotantoa, kuten myös sosiaalihuollon palveluja. 6 of 106

21 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Hemvården har förnyats i stor grad. Rehabiliteringsavdelningen har förtydligat i sin verksamhet. I planerade åtgärder ingår bl.a. att öka ibruktagandet av servicesedlar för serviceboendeplatser som produceras av utomstående aktörer, öka dagcenterverksamheten och seniorrådgivningen, Kinestetisk utbildning, Lean-projektet, satsningar på RAI, utveckling av Case managers- och servicehandledarsystemet samt individuellt anpassad vård, där klienten deltar aktivare för att upprätthålla sin egen hälsa och sitt välbefinnande. Målet är att bibehålla närservicen inom social- och hälsovården på orten. Det ska finnas beredskap för att arbeta i nätverksbaserade strukturer. I planeringen av tjänster ska förutses att främjande av invånarnas välfärd och hälsa samt upprätthållande och utvecklande av sysselsättningen blir kvar i kommunerna i samband med social- och hälsovårdsreformen. Resultatområdet för bildning och fritid Användningen av idrotts-, kultur- och övriga fritidstjänster inverkar positivt på invånarnas välfärd. Verksamheten inom serviceområdet för välfärd förstärker arbetet för invånarnas välfärd och trivsel. Till resultatområdets strategiska mål hör kurser, föreläsningar och projekt som främjar invånarnas välfärd (t.ex. näridrottsanläggningar), simhallens och Kristinahallens mångsidiga service samt förstärkande av en motionsinriktad livsstil, förebyggande arbete bland barn och unga samt även integration av invandrare med hjälp av olika verksamhetssätt och möjligheter till deltagande. I fortsättningen är det kommunerna som har hand om främjandet av invånarnas hälsa och välfärd. Resultatområdets tjänster är en viktig konkurrenskraftsfaktor. Serviceområdet för utbildning Då social- oh hälsovårdsreformen genomförs 2020 blir utbildningen stadens mest omfattande servicområde. Inom sektorn sker landsomfattande förändringar och därför har strategiska val, nätverksbildning och målinriktad förnyelse avgörande betydelse. Stadens skolor kan förstärkas genom ett ökat samarbete mellan skolorna och effektiverad utrymmesanvändning. Kotihoitoa on uudistettu voimakkaasti. Kuntoutusosasto on selkeyttänyt toimintansa. Suunnitelmavuoden toimenpiteisiin kuuluvat mm. palveluseteleiden käyttöönoton lisääminen ulkoisesti tuotettuihin palveluasumispaikkoihin, päiväkeskustoiminnan ja seniorineuvonnan lisääminen, kinesteettinen koulutus, Lean-hanke, panostus RAI:hin, Case managers- ja palveluohjaajien järjestelmien kehittäminen sekä yksilöllisesti mukautettu hoito, jossa asiakas osallistuu enemmän oman terveytenä ja hyvinvointinsa ylläpitämiseen. Tavoitteena on säilyttää sote- lähipalvelut paikkakunnalla. On varauduttava verkostomaisissa rakenteissa toimimiseen. Palvelujen suunnittelussa on ennakoitava, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä työllisyyden hoito ja edistäminen jäävät sote-uudistuksen myötä kuntiin. Tulosalue sivistys- ja vapaa Liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-ajanpalveluiden käyttö vaikuttaa myönteisesti asukkaiden hyvinvointiin. Toimiminen hyvinvoinnin palvelualueen sisällä vahvistaa asukkaiden hyvinvoinnin ja viihtyisyyden hyväksi tehtävää työtä. Tulosalueen strategisia tavoitteita ovat asukkaiden hyvinvointia edistävät kurssit, luennot ja hankkeet (esim. lähiliikuntapaikat), uimahallin ja Kristina-hallin monipuoliset palvelut ja liikuntapainotteisen elämäntyylin vahvistaminen, ennaltaehkäisevä työ lasten ja nuorten parissa, kuten myös maahanmuuttajien kotouttaminen eri toimintamuodoin ja osallistumismahdollisuuksin. Jatkossa asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen jää kuntiin. Tulosalueen palvelut ovat merkittävä kilpailukykytekijä. Koulutuksen palvelualue Soten käynnistyessä vuonna 2020 koulutus on kaupungin laaja-alaisin palvelualue. Sektorilla tapahtuu valtakunnallisesti muutoksia, ja siksi strategiset valinnat, verkostoituminen ja tavoitteellinen uudistuminen ovat aa ja oo. Kaupungin koulujen vahvuutta voidaan kasvattaa koulujen välistä yhteistyötä tiivistämällä ja tilankäyttöä tehostamalla. 7 of 106

22 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Strategiska målsättningar inom serviceområdet är en trygg och sund inlärningsmiljö, utveckling av användningen av digitala läromedel, förbyggande av mobbning, effektivt samarbete mellan skolan och föräldrarna, att orka i arbetet, elevvård och företagsfostran. Till målsättningarna hör att stegvis ta i bruk den nya läroplanen, bygga upp digitalt kunnande, satsa på färdigheterna inom arbetslivet och företagsamheten samt förbättra sociala färdigheter. Det goda samarbetet med samarbetskommunerna fortsätter. Satsningarna på högklassig småbarnspedagogik och barn är en satsning på framtiden. Förberedande utbildning ges åt sex grupper, dessutom finns grundläggande utbildning för vuxna invandrare med uppehållstillstånd (2 grupper). Serviceområdet för samhällsbyggnad Serviceområdets strategiska mål är kundorienterad verksamhet för att förbättra invånarnas trivsel, utveckling av informationskanaler, färdigställande av den strategiska generalplanen, uppbyggande av infrastruktur, god fastighetsvård och utveckling av samarbetet mellan serviceområdena. Serviceområdet sysselsätter arbetssökande. Kristinestads generalplan bearbetas och uppgörandet av programmet för revidering av föråldrade general- och detaljplaner fortsätter. Möjligheten att överföra planläggningsarbetet till lantmäteriingenjörens uppgifter undersöks. Målet är ett attraktivt bostads-, fritids- och industritomtutbud. Efter social- och hälsovårdsreformen år 2020 handhar kommunerna fortsättningsvis användningen, byggandet och stadsplaneringen. Detta är en viktig konkurrenskraftsfaktor. Med tanke på fastigheter är målet att få högklassiga och ändamålsenliga utrymmen och minska fastighetskostnaderna genom att avyttra en del av den (fortfarande) för stora fastighetsmassan och på så sätt uppnå kostnadseffektivitet. Då fastighetsanvändningen effektiveras minskar även reparationsskulden. Då nya fastigheter byggs, växer fastighetsmassan men anslagen ökar inte. Vi måste besluta vad vi ska satsa på. I fråga om fastigheternas utrymmesanvändning är staden flexibel och då behov uppstår hittar man alltid evakueringsutrymmen. Efter att Pori Energias värmecentral färdigställts (i början av 2016) produceras förmånligare värme och energieffektiva lösningar sänker kostnaderna i fortsättningen. Palvelualueen strategisia tavoitteita ovat turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö, digitaalisten oppimismateriaalien käytön kehittäminen, koulukiusaamisen ehkäisy, tehokas yhteistyö koulun ja vanhempien välillä, työssä jaksaminen, oppilashuolto ja yrittäjyyskasvatus. Tavoitteisiin kuuluvat uuden opetussuunnitelman vaiheittainen käyttöönotto, digitaalisen osaamisen rakentaminen, työelämän taitoihin ja yrittäjyyteen panostaminen sekä sosiaalisten taitojen harjaannuttaminen. Hyvää yhteistyötä yhteistyökuntien kanssa jatketaan. Laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja lapsiin panostus on panostus tulevaisuuteen. Valmistavaa opetusta annetaan kuudelle ryhmälle, lisäksi on perusopetusta täysi-ikäisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille (2 ryhmää). Yhdyskuntarakentamisen palvelualue Palvelualue strategisia tavoitteita ovat asiakaslähtöinen toiminta asukkaiden viihtyvyyden parantamiseksi, tiedotuskanavien kehittäminen, strategisen yleiskaavan valmistuminen, infrastruktuurin rakentaminen, kiinteistöjen hyvä hoito ja palvelualueiden yhteistyön kehittäminen. Palvelualue työllistää työtä hakevia. Kristiinankaupungin yleiskaavaa työstetään, ja jatketaan ohjelman laatimista vanhentuneiden yleis- ja asemakaavojen tarkistamiseksi. Tarkastellaan mahdollisuutta kaavoitustyön lisäämiseksi maanmittausinsinöörin tehtäviin. Tavoitteena on houkutteleva asunto-, huvila- ja teollisuustonttitarjonta. Sote jälkeen jää maankäyttö, rakentaminen ja kaupunkisuunnittelu kuntiin. Tämä on merkittävä kilpailukykytekijä. Kiinteistöihin liittyen tavoitteena on laadukkaat ja asianmukaiset tilat ja kiinteistökulujen alentaminen karsimalla (vieläkin) liian suurta kiinteistömassaa - ja sitä kautta kustannustehokkuus. Kiinteistöjen käyttöä tehostettaessa pienenee myös korjausvelka. Uudisrakennusten myötä kiinteistömassa kasvaa, mutta määrärahat eivät kasva. On päätettävä mihin panostetaan. Kiinteistöjen tilankäyttöön liittyen kaupunki toimii joustavasti, ja tarpeiden ilmaannuttua kulloinkin löytää evakuointitilat. Lämpö tuotetaan Pori Energian lämpölaitoksen käyttöönoton (2016 alussa) myötä aikaisempaa edullisemmin, ja energiatehokkaat ratkaisut madaltavat kustannuksia jatkossa. 8 of 106

23 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Serviceområdet för livskraft Förnyandet av serviceområdets verksamhetssätt genom teknologier fortsätter och målet är att kommuninvånarna får ett gott intryck av servicen och tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas arbetsfärdigheter förbättras. ITdirektören förenhetligar stadskoncernens datorer och software samt förbättrar datasäkerhetsanvisningarna och -kunnandet Stadens hemsidor förnyas och den interna och externa kommunikationen förbättras. Ekonomins stabilitet uppföljs. Förvaltningscentralens strategiska mål är att under planeringsåret godkänna den nya strategin, fortsätta det förberedande arbetet för uppgörandet av den strategiska generalplanen, gå igenom revideringsbehovet av delgeneralplanen för centrumområdet. Jobbcenter-verksamheten med målsättningen att förbättra deltagarnas yrkes- och karriärberedskap samt utvärdera marknadsförings- och kommunikationsstrategier. IT-användningen ökas inom förvaltningen och hanteringen av personalförvaltningsuppgifterna förbättras. Försäljningen av bostadstomter effektiveras genom användning av olika medier och nya metoder. Invånarnas möjligheter att påverka och delta utvecklas. Förmännens förmanskunskaper och gott ledarskap utvecklas. Kristinestads näringslivsbolag Ab- Kristiinankaupungin elinkeinoyhtiö Oy fungerar aktivt, systematiskt och företagarorienterat för att främja grundande av företag och deras och verksamhetsförutsättningar, bibehållande och skapande av arbetsplatser samt generationsväxlingar. Bolaget har regelbundet kontakt med företagarna. Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy säkerställer att det i staden finns ett tillräckligt utbud av trivsamma hyresbostäder och till ett hyfsat pris. Kiinteistö Oy Mäntyrinne Fastighets AB Tallbrinken sammanslås med stadens bostadsbolag. Balanserad ekonomi Utvecklingen av den kommunala ekonomin förutses och staden arbetar kostnadseffektivt. Tjänsterna finansieras till största delen med skatteinkomster och statsandelar. Statsandelarna är enligt uppgifter som finns till förfogande i november euro mindre än förväntat. De uppskattade skatteintäkterna är 23,4 miljoner euro och statsandelarna 20,3 miljoner euro. Övriga inkomster beräknas bli 7,3 miljoner euro Elinvoiman palvelualue Palvelualueen toimintatapojen uudistamista teknologioiden avulla jatketaan tavoitteena kuntalaisten hyvä palvelukokemus ja viranhaltijoiden ja työntekijöiden työkyvykkyyden parantuminen. IT-johtaja yhtenäistää kaupunkikonsernin tietokonekantaa ja käytettävää softaa sekä vahvistaa tietoturvaohjeistusta ja -osaamista. Kaupungin kotisivut uudistetaan ja sisäistä ja ulkoista viestintää parannetaan. Talouden vakaana pysymistä seurataan. Hallintokeskuksen strategisia tavoitteita suunnitelmavuonna ovat uuden strategian hyväksyminen, strategisen yleiskaavan valmistelun jatkaminen, keskustan osayleiskaavan tarkistamistarpeen läpikäynti, Jobbcenter-toiminta tavoitteena osallistujien ammatti- ja työuravalmiuksien paraneminen ja markkinointi- ja kommunikointistrategioiden arviointi. IT:n käyttöä hallinnossa kehitetään ja henkilöstöhallintotietojen käsittelyä parannetaan. Asuntotonttien myyntiä tehostetaan eri medioiden ja uusien menetelmien avulla. Asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia kehitetään. Kaupungin esimiesten esimiestaitoja ja hyvä johtamistapaa kehitetään. Kristinestads näringslivsbolag ab- Kristiinankaupungin elinkeinoyhtiö Oy toimii aktiivisesti, suunnitelmallisesti ja yrittäjälähtöisesti edistäen yritysten toimintaedellytyksiä ja perustamista, työpaikkojen säilymistä ja syntymistä sekä sukupolvenvaihdoksia. Kontaktit yrittäjiin ovat rakentavia ja säännöllisiä. Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy varmistaa, että kaupungissa on tarjolla riittävä määrä viihtyisiä ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Kiinteistö Oy Mäntyrinne Fastighets AB Tallbrinken sulautetaan kaupungin asuntoyhtiöön. Tasapainoinen talous Kuntatalouden kehitystä ennakoidaan ja kaupungissa työskennellään kustannustehokkaasti. Palvelut rahoitetaan suurimmaksi osaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Valtionosuudet ovat marraskuussa 2017 käytettävissä olevin tiedoin euroa ennakoitua pienemmät. Verotuloja arvioidaan saatavan 23,4 milj. euroa ja valtionosuuksia 20,3 milj. euroa. Muita tuloja lasketaan olevan 7,3 milj. euroa. 9 of 106

24 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Inkomstskattesatsen kommer enligt beslut att vara 21,5 även i fortsättningen och fastighetsskatteprocenten har inte heller höjts. Verksamhetsbidraget är 40,7 miljoner euro (+1,8 %). Eftersträvas ett överskott på euro för år I slutet av år 2016 var det kumulerande överskottet euro. En effektiv användning av kapitalet eftersträvas. Med beaktande av investeringarna bör staden uppnå betydliga överskott även de kommande åren. För investeringar lyfts lån till ett belopp om 9,1 miljoner euro, varav 2 miljoner är lån som inte lyfts under år 2017 (leasingavtalen granskas) och 4 miljoner euro och tidigare lyfta lån amorteras med 4 miljoner euro. Av tidigare lån finns i slutet av år 2017 kvar ca 20 miljoner euro (21 miljoner euro i slutet av år 2016). Investeringarna som förbättrar basinfrastrukturen koncentreras förutom till år 2017 även till år 2018 och är 9,1 miljoner euro med undantag av vattentjänstverket. År 2016 ca 3,5 M, år 2017 ca 12 M och år 2019: 3,3 M. Sk. kriskommunskriterier har utvidgats även till koncernnivå. Kriskommunskriterierna uppfylls i Kristinestad enligt nuvarande uppgifter för tre kriterier. Dessa är skattesatsen, soliditeten och den relativa skuldsättningen. Eftersom ekonomin uppvisar överskott förutsätts att kommunen uppfyller alla sex kriterierna för att bli klassad som kriskommun. Enligt den nya kommunallagen ska ekonomiplanen vara i balans eller visa överskott. Tilläggsinkomster fås genom att utveckla av näringslivet och egna styrkor. Investeringar inom energibranschen samt andra investeringar som förverkligas i staden ökar skatteinkomsterna och skatteunderlaget förstärks även då fastighetsbeskattningen utvecklas. Tuloveroprosentti on päätetty pitää 21,5:ssä, eikä kiinteistöveroprosentteja nostettu. Toimintakate on -40,7 milj. euroa (+ 1,8 %). Vuoden 2018 ylijäämäksi tavoitellaan euroa. Kumuloitunut ylijäämä vuoden 2016 lopussa oli euroa. Tavoitteena on, että pääomat ovat tehokkaassa käytössä. Investointien määrä huomioiden tulee kaupungin saavuttaa myös tulevina vuosina merkittävät ylijäämät. Lainaa nostetaan investointeihin 9,1 milj euroa, josta 2 milj. euroa koostuu vuoden 2017 nostamattomista lainoista (leasingratkaisut tarkistetaan) ja entisiä lainoja maksetaan takaisin 4 milj.euroa. Aikaisempaa lainaa vuoden 2017 lopussa on jäljellä n. 20 milj.euroa (21 milj. euroa 2016 lopussa). Perusinfrastruktuuria kohentavat investoinnit painottuvat vuoden 2017 lisäksi vuoteen 2018 ollen 9,1 M ilman vesilaitosta. Vuonna 2016 n. 3,5 M, vuonna 2017 n. 12 M ja vuonna 2019:3,3 M. Ns. kriisikuntakriteerejä on ulotettu myös konsernitasolle. Kriisikuntakriteerit täyttyvät Kristiinankaupungin osalta nykytiedoin kolmen kriteerin osalta. Nämä ovat veroprosentti, vakavaraisuus ja suhteellinen velkaantuneisuus. Koska talous on ylijäämäinen niin kriisikunnaksi merkitseminen edellyttää kaikkien kuuden kriteerin täyttämistä. Uuden kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Lisätuloja saadaan elinkeinoelämän ja omien vahvuuksien kehittämisestä. Energia-alan ja muut kaupungin alueelle toteutuvat investoinnit lisäävät verotuloja, ja veropohja vahvistuu myös kiinteistöverotuksen kehittymisen kautta. 10 of 106

25 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Viktiga faktorer i stadens verksamhet år 2018 är de strategiska valen för att bearbeta och förnya serviceproduktionen som anpassas till invånarnas behov, personalens utbildning och välbefinnande samt att bibehålla en stabil ekonomi som uppvisar överskott. Social- och hälsovårsreformens inverkan på stadens ekonomi bör beaktas. Tillräckligheten av inkomstfinansieringen ska jämföras med det förgångna och framtiden, bl.a. utvecklingen av skatteinkomsterna och statsandelarna samt bl.a. utgiftsutvecklingen. Kommunernas statsandelar sjunker till en tredjedel av den nuvarande nivån. Utveckling och ökande av samarbete på regionkommunnivå och gränsöverskridande samarbete är en livsviktig förutsättning för stadens vitalitet och för att hålla kvar invånarantalet på nuvarande nivå. Stadens positiva sidor ska lyftas fram och kommunmarknadsföring och -kommunikation ska effektiveras. Staden främjar en företagspositiv näringspolitik med behovsrelaterade utrymmeslösningar. Växelverkan mellan företagarna och staden förbättras. I kommunens beslutsfattande beaktas inverkan på företagande. År 2018 är staden självständig och utvecklar sin livskraft och har ett gott samarbete med grannkommunerna. Pågående fullmäktigeperiods fullmäktige och tjänsteinnehavare är viktiga framtidsbyggare. Keskeistä kaupungin vuoden 2018 toiminnassa ovat strategiset valinnat kaupungin asukkaiden tarpeisiin sovitetun palvelutuotannon muokkaamiseksi ja uudistamiseksi, henkilöstön kouluttautuminen ja hyvinvointi sekä talouden pitäminen vakaana ja ylijäämäisenä. Sote- ja maakuntaratkaisun vaikutukset kaupungin talouteen tulee huomioida. Tulorahoituksen riittävyyttä on peilattava menneeseen ja tulevaan ml. verotulojen ja valtionosuuksien kehitys ja mm. menokehitys. Kuntien valtio-osuudet putoavat noin kolmannekseen nykyisestä tasosta. Seutukunnallisen ja sen ylittävänkin yhteistyön kehittäminen ja lisääntyminen ovat elintärkeä edellytys kaupungin vireydelle ja väkiluvun pitämiselle vähintäänkin nykyisellään. Kaupungin myönteisiä puolia on nostettava esiin ja kuntamarkkinointia ja -viestintää tehostettava. Kaupunki edistää tarvelähtöisillä toimitilaratkaisuilla yrittäjämyönteistä elinkeinopolitiikkaa. Yrittäjien ja kaupungin välistä vuorovaikutusta parannetaan. Kunnan päätöksenteossa huomioidaan yrittäjävaikutukset. Vuonna 2018 kaupunki on itsenäinen ja elinvoimaansa kehittävä, ja se toimii hyvässä yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Kuluvan valtuustokauden luottamusmiehillä ja viranhaltijoilla on tärkeä rooli tulevaisuuden rakentajina. Sd. Riitta El-Nemr stadsdirektör Riitta El-Nemr Kaupunginjohtaja 11 of 106

26 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Budgeterad finansieringskalkyl - Budjetoitu rahoituslaskelma Staden Vattenverket S + V Kaupunki Vesilaitos K + V Budgeterad finansieringskalkyl - Budjetoitu rahoituslaskelma Kassaström för den ordinarie verksamheten - Varsinaisen toiminnan rahavirta Inkomstfinansiering - Tulorahoitus Årsbidrag - Vuosikate Extraordinära poster - Satunnaiset erät Korrektivposter - Korjauserät Investeringar - Investoinnit Investeringar i anläggningstillgångar - Käyttöomaisuusinvestoinnit Inkomster - Tulot Statsandelar - Valtionosuudet Kassaström för ordinarie verksamhet och investeringar - Varsinaiset toiminnan ja investointien kassavirta Finansieringens kassaström - Rahoitustoiminnan kassavirta Förändringar i utlåning - Antolainasaamisten muutokset Ökning av långivning - Antolainojen lisäykset Minskning av långivning - Antolainojen vähennykset Förändring i lånestock - Lainakannan muutokset Ökning av långfristiga lån - Pitkäaikaisten lainojen lisäys Minskning av långfristiga lån - Pitkäaikaisten lainojen vähennys Förändring av kortfristiga lån - Lyhytaikaisten lainojen muutokset Förändring i eget kapital - Oman pääoman muutokset Övriga förändringar i bet.beredskap - Muut maksuvalmiuden muutokset Finansieringens nettokassaström - Rahoitustoiminnan nettokassavirta Förändring i kassamedel - Kassavarojen muutos ) Poster mellan staden och vattenverket har eliminerats - Kaupungin ja vesilaitoksen väliset tapahtumat eliminoitu 2) Olyftade 2 milj. ingår i 2018 års låneupptagning Nostamattamot lainat 2 milj. sisältyvät vuoden 2018 lainanottoon 12 of 106

27 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Finansieringskalkyl - Rahoituslaskelma Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Kassaström för den ordinarie verksamheten - Varsinaisen toiminnan rahavirta Inkomstfinansiering - Tulorahoitus Årsbidrag - Vuosikate Extraordinära poster - Satunnaiset erät Korrektivposter - Korjauserät Investeringar - Investoinnit Investeringar i anläggningstillgångar - Käyttöomaisuusinvestoinnit Investeringarnas finansieringsandel - Investointien rahoitusosuus Försäljning av anläggningstillgångar - Käyttöomaisuuden myynti Kassaström för ordinarie verksamhet och investeringar Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Finansieringens kassaström - Rahoitustoiminnan kassavirta Förändringar i utlåning - Antolainasaamisten muutokset Ökning av långivning - Antolainojen lisäykset Minskning av långivning - Antolainojen vähennykset Förändring i lånestock - Lainakannan muutokset Ökning av långfristiga lån - Pitkäaikaisten lainojen lisäys Minskning av långfristiga lån - Pitkäaikaisten lainojen vähennys Förändring av kortfristiga lån - Lyhytaikaisten lainojen muutos Förändring i eget kapital - Oman pääoman muutokset Övriga förändringar i bet.beredskap - Muut maksuvalmiuden muutokset Finansieringens nettokassaström Rahoitustoiminnan nettokassavirta Förändring i kassamedel - Kassavarojen muutos Förändring i kassamedel - Kassavarojen muutos ) 2017 är ordinarie budget 2017 on alkuperäisen talousarvion luvut ilman TA-muutoksia 2) För år saknas säkra prognoser för skatter och statsandelar Vuosille 2019 ja 2020 ei ole luotettavia valtionosuuksien eikä verotulojen ennusteita 13 of 106

28 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Stadskoncernens målsättningar Avkastningskravet för Vattentjänsteverket KRS Vatten Avkastningskravet för Vattentjänsteverket KRS Vatten år 2018 är 1 (en) procent. Stadskoncernens målsättningar Centralernas strategiska målsättningar som godkändes av stadsfullmäktige 2017 utgör grunden för stadskoncernens målsättningar år Varje enhet producerar tjänsterna genom förnyelse och kostnadseffektivt. Dotterbolagen producerar service på ett lönsamt sätt med soliditetsmålsättning. För Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy ställs som mål att säkerställa ett tillräckligt utbud på trivsamma hyresbostäder och till ett hyfsat pris och att bolagets lån sköts effektivt. För Kristinestads näringslivsbolag Ab- Kristiinankaupungin elinkeinoyhtiö Oy ställs som mål att särskilt 1) tillsammans med samarbetsparterna fortsätta strävandena för utnyttjande av PVO:s och Björnö hamnområdes infrastruktur samt för att få nya, sysselsättande företag till orten 2) kontakta företag och företagare och stödja dem att förnyas och växa 3) ordna rådgivning för relevanta företag för genomförande av generationsväxling 4) aktivt påverka planeringen av framtida sysselsättnings- och förtagartjänster (tillväxttjänster) 5) öka synligheten och kommunikationen till potentiella återflyttare och turister. Avsikten med ovannämnda målsättningar är att stävja minskningen av invånarantalet, få det att stabiliseras och att öka. Förverkligandet av målsättningen uppföljs i samband med delårsrapporterna 3.3 Kaupunkikonsernin tavoitteet Krs Vesi vesihuoltolaitoksen tuottovaatimus Krs Vesi vesihuoltolaitoksen tuottovaatimus vuonna 2018 on 1 (yksi) prosentti. Kaupunkikonsernin tavoitteet Kaupunginvaltuuston vuonna 2017 hyväksymät keskusten strategiset tavoitteet muodostavat pohjan kaupunkikonsernin tavoitteiksi vuodelle Kukin yksikkö tuottaa palvelut uudistuvasti ja kustannustehokkaasti. Tytäryhtiöt tuottavat palvelut kannattavasti ja vakavaraisuustavoittein. Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy:lle annetaan tavoitteeksi varmistaa, että kaupungissa on tarjolla riittävä määrä viihtyisiä ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja että yhtiön lainoja hoidetaan tehokkaasti. Kristinestads näringslivsbolag Ab- Kristiinankaupungin elinkeinoyhtiö Oy:lle annetaan tavoitteeksi erikoisesti 1) jatkaa ponnisteluja yhdessä yhteistyötahojen kanssa PVO:n ja Karhusaaren satama-alueen infran hyödyntämiseksi sekä uusien, työllistävien yritysten saaminen paikkakunnalle 2) yritysten ja yrittäjien kontaktointi ja tukeminen uudistumaan ja kasvamaan 3) relevanttien yritysten neuvonta sukupolvenvaihdosten toteutumiseksi niissä 4) aktiivinen vaikuttaminen tulevien työllisyys- ja yrittäjyyspalvelujen (kasvupalvelut) suunnitteluun 5) näkyvyyden lisääminen ja viestintä potentiaalisille paluumuuttajille ja matkailijoille. Edellisten tavoitteiden on määrä hillitä asukasluvun laskua, saada se tasaantumaan ja nousemaan. Tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosikatsausten yhteydessä. 14 of 106

29 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftshushållningsdelen för år 2018 samt plan för driftshushållningen Direktiv för verkställandet av budgeten Huvudansvarsområdets anslag för bruttoutgifterna får inte överskridas utan stadsfullmäktiges godkännande om det inte är fråga om en överskridning av personalkostnaderna, som betingas av personalarrangemang, för vilka erhålls ersättningar, som bokförs som socialinkomst. Stadsfullmäktiges godkännande bör även inhämtas i det fall, att det budgeterade nettoresultatet inom resultatområdet inte nås på grund av att inkomsterna blir mindre än beräknat. Över och underskridningar av resultatenheternas anslag skall behandlas i ifrågavarande nämnd/organ även om resultatområdets ram uppfylles. 2. Om godkännande och ändringar av dispositionsplanen för resultatenheterna besluter resp. verksamhetsorgan. Då tjänsteinnehavare besluter om ändring av dispositionsplanen skall däröver uppgöras beslutsförteckning för uppföljningen. 3. Anslagen för olika projekt inom investeringsdelen får inte överskridas utan stadsfullmäktiges godkännande. 4. Verksamhetsorganet bör vid förverkligandet av budgeten följa de motiveringar och målsättningar, som stadsfullmäktige har godkänt. 5. Verksamhetsorganet får inte anvisa anslag under budgetåret för inledande av verksamhet eller utvidgande av service, som inte ingår i budgeten. Anslagsönskemål som inte ingår i budgeten för år 2018 ska skötas inom ramen för budgeten. Om förverkligandet av budgeten förutsätter ökade anslag, bör detta förverkligas genom omfördelningar inom ramen för nämndens anslag eller genom motsvarande tilläggsinkomster. 4 Vuoden 2018 käyttötalousosa sekä käyttötaloussuunnitelma vuosille Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 1.Päävastuualueen määrärahaa bruttomenoille ei saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston hyväksyntää, mikäli ei ole kyse henkilökustannusten ylityksestä, joka johtuu henkilöstöjärjestelyistä, joille on saatu sosiaalituloksi kirjattavaa korvausta. Kaupunginvaltuuston hyväksyntä on hankittava myös siinä tapauksessa, että tulosalueen budjetoitua nettotulosta ei saavuteta tulojen jäädessä arvioitua pienemmiksi. Tulosyksiköiden määrärahojen ylitykset ja alitukset tulee käsitellä kyseisessä lautakunnassa/toimielimessä vaikka tulosalueen kehys pysyisi muuttumattomana. 2. Tulosyksiköiden käyttösuunnitelmaan hyväksymisestä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää kukin toimielin. Viranhaltijan päättäessä käyttösuunnitelman muuttamisesta, siitä on laadittava päätösluettelo seurantaa varten. 3. Investointiosaan kuuluvien hankkeiden määrärahoja ei saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston hyväksyntää. 4. Toimielinten tulee talousarvion toteutuksessa noudattaa valtuuston hyväksymiä perusteita ja tavoitteita. 5. Toimielin ei saa talousarviovuoden aikana osoittaa määrärahoja sellaisen toiminnan aloittamista tai palvelujen laajentamista varten, joka ei sisälly talousarvioon. Talousarvioon 2018 sisältymättömät määrärahatoiveet tulee hoitua talousarvion puitteissa uudelleenkohdennuksin lautakunnan määrärahakehysten sisällä tai hankkimalla lisätuloja. 15 of 106

30 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Verksamhetsorganen bör kontinuerligt omvärdera servicebehovet och sätten att producera service samt aktivt söka metoder för att förbättra kvaliteten och öka kostnadseffektiviteten. 7. Inkomsterna bör uppbäras snabbt efter tillkomsten av faktureringsgrund. Inköpsfakturorna betalas först den sista betalningsdagen för att minimera finansieringskostnaderna. 8. För att verksamhetsorganen skall kunna ansvara för sin verksamhet och ekonomi bör uppföljningen ägnas speciell uppmärksamhet. Enligt de av stadsfullmäktige godkända anvisningarna för Kristinestads interna kontroll sker rapportering av budgetens förverkligande fyra gånger per år: 31.3, 30.6, 30.9 samt 31.12, som i praktiken är bokslutet. Rapporterna behandlas i ansvarig nämnd och meddelas för kännedom till stadsstyrelsen samt stadsfullmäktige. Rapporterna sammanställs av förvaltningscentralen, som bör ha huvudansvarsområdenas rapporter senast den 15 i följande månad. I rapporterna bör framläggas åtgärdsförslag för nödvändiga justeringar och ändringar. 6. Toimielinten tulee säännöllisesti uudelleen arvioida palvelutarpeita ja palvelun toteuttamistapoja sekä aktiivisesti hakea keinoja laadun parantamiseksi ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi. 7. Tulot on kannettava nopeasti laskutusperusteen syntymisen jälkeen. Ostolaskut maksetaan vasta eräpäivänä rahoitus-kustannusten vähentämiseksi. 8. Seurantaan tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta toimielimet voivat vastata toiminnastaan ja taloudestaan. Kaupunginvaltuuston hyväksymien Kristiinankaupungin sisäistä valvontaa koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista raportoidaan neljä kertaa vuodessa 31.3., 30.6., sekä , mikä käytännössä on tilinpäätös. Raportit käsitellään vastaavassa lautakunnassa ja ilmoitetaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Raportit koostaa hallintokeskus, jolla tulee olla päävastuualueiden raportit viimeistään seuraavan kuukauden 15. päivänä. Raporteissa tulee esittää toimenpide-ehdotuksia tarpeellisia tarkistuksia ja muutoksia varten. 16 of 106

31 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Förvaltningscentralen Hallintokeskus Revisionsnämnden Tarkastuslautakunta Målsättningar Revisionsnämnden arbetar enligt godkänd utvärderingsplan och arbetsprogram Revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse. - Revisionsnämnden för register över de valdas bindningar. Tavoitteet Tarkastuslautakunta työskentelee hyväksytyn arviointisuunnitelman vuosille ja työohjelman vuosille mukaisesti. - Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen. - Tarkastuslautakunta pitää rekisteriä luottamushenkilöiden sidonnaisuuksista. 17 of 106

32 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Förvaltningscentralen Hallintokeskus Stadsfullmäktige Kaupunginvaltuusto Målsättningar 2018: - Beredningen av en strategisk generalplan fortgår. - Revideringsbehovet av delgeneralplanen för centrumområdet granskas. - Kristinestads nya strategi godkänns. Sammanförandet av de olika strategierna till ett dokument slutförs. - Av dispositionsanslaget beviljas ett bidrag om euro för lilla parlamentet. Tavoitteet 2017: - Strategisen yleiskaavan valmistelu jatkuu. - Keskustan osayleiskaavan tarkistamistarve käydään läpi. - Kristiinankaupungin uusi strategia hyväksytään. Eri strategioiden koonti yhteen asiakirjaan saatetaan loppuun. - Käyttömäärärahasta myönnetään euron avustus pikkuparlamentille. 18 of 106

33 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Förvaltningscentralen Hallintokeskus Näringsfunktionen Elinkeinotoimi Målsättningar 2018: - Näringslivstjänsterna och turism ges som köptjänst av dottersamfundet Ab Kristinestads näringslivscentral - Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy. För ändamålet har år 2018 reserverats euro. - Centrala målsättningar är att främja företagens tillväxtmöjligheter, sysselsättning och generationsväxlingar samt att göra förberedelser inför verksamhet enligt den kommande lagen om ordnande av tillväxttjänster. - JobCenter -verksamheten (2 delområden med sammanlagt 4,3 årsverken) fortsätter som regional verksamhet med målsättningen att öka deltagarnas beredskap att planera sin yrkes- eller studiekarriär med hjälp av individuell handledning och arbetsträning, förebygga marginalisering och ingripa då unga hotas av utslagning eller då utslagning skett. - Anslag reserveras för medverkan i programmet för landsbygdsutveckling, Leader , för baslivsnäring och potatisforskning. - Anslag budgeterats för utvecklingsprojekt samt för nya projekt. Näringslivscentralen deltar i beredningen av stadens beslut om medverkan i projekt samt utvärderingen av dem. - Staden understöder studerandes slutarbeten. Tavoitteet 2018: - Elinkeinopalvelut ja matkailu hankitaan ostopalveluna Ab Kristinestads näringslivscentral - Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy:ltä. Tarkoitukseen on vuonna 2018 varattu euroa. Keskeisinä tavoitteina on yritysten kasvun, työllisyyden ja sukupolvenvaihdosten edistäminen sekä tulevan kasvupalvelulain mukaiseen toimintaan valmistautuminen. - JobCenter-toiminta (2 osa-aluetta, yhteensä 4,3 henkilötyövuotta) jatkuu seudullisena toimintana tavoitteena lisätä osallistujien valmiuksia suunnitella ammatti- tai opintouraansa henkilökohtaisen ohjauksen ja työharjoituksen avulla, ennaltaehkäistä nuorten syrjäytyminen ja ryhtyä toimenpiteisiin syrjäytymisen uhatessa tai tapahduttua. - Määrärahaa varataan maaseudun kehitysohjelmaan, Leader ohjelmaan, peruselinkeinoihin ja perunantutkimusta tukeviin hankkeisiin. - Määrärahaa varataan kehittämishankkeisiin. Elinkeinokeskus on mukana valmistelemassa päätöksiä kaupungin osallistumisesta hankkeisiin sekä sen niiden arviointiin. - Kaupunki tukee opiskelijoiden lopputöitä. 19 of 106

34 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Förvaltningscentralen Hallintokeskus Stadsstyrelsen Kaupunginhallitus Målsättningar 2018: - Fortsatta åtgärder för att bibehålla en balanserad ekonomi och säkerställa en effektiv och produktiv serviceproduktion som är anpassad för Kristinestadsborna. - Tyngdpunkterna i stadens nya strategi som godkänns i början av verksamhetsåret förverkligas. - Stadens marknadsförings- och kommunikationsstrategier utvärderas. - Invånarnas delaktighet och växelverkan utvecklas. - Mål uppställs för koncernen. - För ungdomarnas Sommarjobbsedel 2018 reserveras euro. Tavoitteet 2018: - Jatkotoimenpiteet talouden tasapainoisena pysymiseksi ja kristiinalaisille sopeutetun tehokkaan ja vaikuttavan palvelutuotannon varmistamiseksi. - Toimintavuoden alussa hyväksyttävän kaupungin uuden strategian painotuksia toteutetaan. - Kaupungin markkinointi- ja kommunikointistrategiat arvioidaan. - Asukkaiden osallisuutta ja vuorovaikutusta kehitetään. - Konsernille asetetaan tavoitteet. - Nuorten Kesätyöseteliä 2018 varten varataan euroa. 20 of 106

35 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Förvaltningscentralen Hallintokeskus Landsbygdsförvaltningen Maaseutuhallinto Målsättningarna 2018: - Landsbygdsförvaltningen har överförts till Kust-Österbottens samkommun Anslag har reserverats för köptjänsten. Tavoitteet 2018: - Maaseutuhallinto siirrettiin Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän alaisuuteen Ostopalvelua varten on varattu määrärahaa. 21 of 106

36 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Förvaltningscentralen Hallintokeskus Allmän förvaltning Yleinen hallinto Målsättningar 2018: - Användningen av IT i administrationen utvecklas och förbättringen av personalförvaltningsuppgifternas behandling förbättras. Administrationen av stadens personregister uppdateras i enlighet med EU-dataskyddsförordningen. För ändamålet reserveras ett anslag i investeringsbudgeten. - Under kostnadsstället Bokföringsposter antecknas euro som försäljningsvinster. Effektiverad marknadsföring av bostadstomter via olika medier och nya metoder. - Ett gemensamt anslag för stadens hela TYKY-verksamhet, företagshälsovård samt arbetarskydd. Ett anslag för att täcka företagshälsovårdens kostnader ( euro) har reserverats. Tavoitteet 2018: - IT:n käyttöä hallinnossa kehitetään ja henkilöstöhallintotietojen käsittelyä parannetaan. Kaupungin rekisterikuvausten hallinta päivitetään EU-tietosuoja-asetuksen mukaiseksi. Tätä tarkoitusta varten varataan investointibudjettiin määräraha. - Kustannuspaikalle Tilinpäätöserät merkitään euroa myyntivoittoina. Asuntotonttien markkinointia tehostetaan eri medioiden ja uusien menetelmien avulla. -Talousarviossa on yhteinen määräraha kaupungin koko TYKY-toiminnalle, työterveyshuollolle sekä työsuojelulle. Työterveyshuollon kustannuksiin on varattu euron määräraha. 22 of 106

37 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Förvaltningscentralen Hallintokeskus Val Vaalit Målsättningar Presidentvalets första omgång ordnas Eventuellt val av landskapsfullmäktige hålls Tavoitteet Presidentinvaalin ensimmäinen kierros pidetään Mahdolliset maakuntavaltuustovaalit pidetään of 106

38 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Förvaltningscentralen Hallintokeskus Förvaltningscentralen Hallintokeskus 24 of 106

39 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Tekniska centralen Tekninen keskus Teknisk service Tekninen palvelu Strategiska målsättningar: - Kundorienterad verksamhet, utveckling av informationskanaler. - Köptjänster används med beaktande av tillgängliga resurser och för att säkerställa kvalitativt resultat. - Intensifiering av gränsöverskridande samarbete mellan sektorerna. - Strategiska generalplanen färdigställs. Målsättningar som berör klienten: - Kunderna får god och flexibel service samt aktuell information. - Utveckling av digital service. - Invånarna deltar i betydande planeringsprocesser. Produktionsmålsättningar: - Den nuvarande skogsbruksplanen, som är i kraft till år 2018 uppdateras. Strategiset tavoitteet: - Asiakaslähtöinen toiminta, tiedotuskanavien kehittäminen. - Ostopalveluja käytetään kaikki käytettävissä olevat resurssit huomioon ottaen ja laadukkaan tuloksen varmistamiseksi. - Sektoreiden välisen yhteistyön tiivistäminen. - Strateginen yleiskaava valmistuu. Asiakasta koskevat tavoitteet: - Asiakkaat saavat hyvää, joustavaa palvelua ja ajantasaista tiedotusta. - Digitaalisten palvelujen kehittäminen. - Asukkaiden osallistuminen merkittäviin suunnitteluprosesseihin. Tuotantotavoitteet: - Nykyinen, vuoteen 2018 voimassa oleva metsänhoitosuunnitelma päivitetään. 25 of 106

40 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Tekniska centralen Tekninen keskus Krs gatu Krs katu Strategiska målsättningar: - Underhållet av vägar och gator förverkligas enligt beviljade resurser. - Köptjänster (upphandling/konkurrensutsättning) används och tredje sektorn engageras. - Gator byggs i den takt planeområdena byggs ut. - Anläggningarna underhålls så att egendomens värde inte försämras. - Muddring av Tjöck och Lappfjärds å samt i Härkmeri. - Saneringsplan för befintlig vägbelysning och revidering av kriterierna för utbyggnad av vägbelysning uppgörs. Strategiset tavoitteet: - Teiden ja katujen kunnossapitotaso toteutetaan myönnettyjen resurssien mukaisesti. - Ostopalveluja (hankintaa/kilpailutusta) käytetään ja kolmas sektori otetaan mukaan. - Katuja rakennetaan sitä mukaa kuin kaava-alueita laajennetaan. - Laitosten kunnossapidosta huolehditaan siten, ettei omaisuuden arvo laske. - Tiukanjoen ja Lapväärtinjoen ruoppaus sekä Härkmeressä suoritettavat ruoppaukset. - Nykyisen tievalaistuksen saneeraukselle laaditaan suunnitelma ja tievalaistuksen laajentamiskriteerejä tarkistetaan. 26 of 106

41 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Tekniska centralen Tekninen keskus Fastigheter Kiinteistöt Strategiska målsättningar: - Fastigheterna underhålls med de medel som tilldelats serviceområdet så att - egendomens kick och värde inte försämras. Fastigheter som inte behövs avyttras. - Akuta och förebyggande åtgärder genomförs för att förhindra följdskador. - Kartläggning av renoveringsbehovet fortsätter. Strategiset tavoitteet: - Kiinteistöjä hoidetaan palvelualueelle myönnetyillä varoilla, tavoitteena niiden kunnon ja omaisuuden arvon säilyminen. Tarpeettomista kiinteistöistä luovutaan - Kiireellisiä ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä suoritetaan jälkivahinkojen ehkäisemiseksi. - Korjaustarpeen kartoitus jatkuu. 27 of 106

42 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Tekniska centralen Tekninen keskus Avfallshantering Jätehuolto Strategiska målsättningar: - Iståndsättningen av avstjälpningsplatsen i Lålby fortsätter enligt beviljat miljötillstånd Strategiset tavoitteet: - Lålbyn kaatopaikan kunnostaminen jatkuu myönnetyn ympäristöluvan mukaisesti. 28 of 106

43 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Tekniska centralen Tekninen keskus Krs-vatten löneöverföringar Krs-veden palkkasiirrot 29 of 106

44 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Tekniska centralen Tekninen keskus Miljöskydd Ympäristönsuojelu Strategiska målsättningar: - Stadens miljöutredningar uppgörs efter behov. Strategiset tavoitteet: - Kaupunki laatii ympäristöselvityksiä tarpeen mukaan. 30 of 106

45 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Tekniska centralen Tekninen keskus Tekniska centralen Tekninen keskus 31 of 106

46 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Välfärd Hyvinvointi Strategiska målsättningar - Inom serviceområdet för välfärd finns vård- och omsorgscentralens och bildnings- och fritidscentralens verksamhetsområden. - Välfärdsnämnden drar strategiska riktlinjer för social- och hälsovård för att främja välmåendet hos samtliga kommuninvånare på alla nivåer. - Välfärdsnämnden satsar på alternativa rekryteringsmetoder t.ex. rekryteringspeng. Produktionsmålsättningar - Personalresurser ökas för att tillgodose det behov av tjänster som kommuninvånarna har. - Kommunalt ansvar att satsa på det förebyggande arbetet i alla åldrar. Målsättningar som berör klienten - Genom kartläggning av behoven säkerställs att rätt åtgärd vidtas. Detta görs inom vårdsektorn med hjälp av RAI-bedömning och inom det förebyggande arbetet med hjälp av kundenkäter/ förfrågningar. - Bibehållen kvalitativ närservice till kommuninvånarna. Strategiset tavoitteet - Hyvinvoinnin palvelualueeseen kuuluvat perusturvakeskuksen ja vapaa-aikakeskuksen toiminta-alueet. - Hyvinvointilautakunta tekee sosiaali- ja terveydenhuollon strategiset linjaukset kaikkien kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi kaikilla tasoilla. - Hyvinvointilautakunta panostaa vaihtoehtoisiin rekrytointimenetelmiin, esim. rekrytointiraha. Tuotantotavoitteet - Henkilöstöresursseja lisätään kuntalaisten palvelutarpeen turvaamiseksi. - Kunta vastaa ennalta ehkäisevään työhön tehtävistä panostuksista kaikissa ikäryhmissä. Asiakasta koskevat tavoitteet - Kartoittamalla tarpeet varmistetaan oikeat toimenpiteet. Tämä tehdään hoitosektorilla RAI-arviointien perusteella ja ennalta ehkäisevässä työssä asiakaskyselyjen/kysymysten avulla. - Laadukkaiden lähipalveluiden säilyttäminen kuntalaisille. 32 of 106

47 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Vård- & omsorgscentralen Perusturvakeskus Vård- & omsorgscentralen, förvaltning och ekonomi Perusturvakeskuksen hallinto ja talous Strategiska målsättningar - Inom ansvarsområdet förvaltning ingår samkommunen K5 vars verksamhet utökas med ergoterapeut och stödfunktioner som köps till det geriatriska kunskapscentret (minnespoliklinik, geriater, neurolog). - Det elektroniska e-arkivet (KANSA) för sociala sektorn utvecklas under år T.f. förvaltningschefen med i landskapets sote-arbete. Produktionsmålsättningar - Personalresurser ökas för att trygga kontinuiteten i den administrativa verksamheten. - Nya servrar leasas för att uppfylla de kapacitetskrav som den fortsatta utökningen av Kanta och LifeCare ställer. Målsättningar som berör klienten - Utvecklingsprojekt med Geritrim berörande förebyggande rehabilitering av hemvårdens klienter med risk för behov av serviceboendeplats. Strategiset tavoitteet - Hallinnon vastuualueeseen sisältyy K5-kuntayhtymä, jonka toimintaa laajennetaan toimintaterapeutilla ja tukitoiminnoilla, joita ostetaan geriatriseen osaamiskeskukseen (muistipoliklinikka, geriatri, neurologi). - Sosiaalisektorin elektronista sähköistä arkistoa (KANSA) kehitetään vuonna V.t. hallintojohtaja on mukana maakunnan sote-työssä. Tuotantotavoitteet - Henkilöstöresursseja lisätään hallinnollisen toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. - Uusia palvelimia vuokrataan leasingsopimuksella Kanta- ja LifeCare toimintojen laajentamisenvaatiman kapasiteetin täyttämiseksi. Asiakasta koskevat tavoitteet - Kehityshanke yhteistyössä Geritrimin kanssa mahdollisesti palveluasumispaikan tarpeessa olevien kotihoidon asiakkaiden ennalta ehkäisevästä kuntoutuksesta. 33 of 106

48 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Vård- & omsorgscentralen Perusturvakeskus Öppenvård Avohoito I öppenvård ingår rådgivningsverksamhet och läkarmottagningen Strategiska målsättningar - Kundorienterade tjänster produceras av nära klienten. - Kommuninvånarnas hälsa och välmående främjas. - Tillräckligt antal yrkeskunnig personal. - Personalens arbetsförmåga upprätthålls. Produktionsmålsättningar - Vårdgarantins kriterier uppfylls- - Lagstadgade tjänster och förordningar garanteras för hela befolkningen. - Utvecklingen av mångprofessionella arbetsmetoder i arbets- och klientprocesserna fortsätter. - God yrkesskicklighet upprätthålls med hjälp av utbildning. Avohoitoon sisältyy neuvolatoiminta ja lääkärinvastaanotto Strategiset tavoitteet - Asiakaslähtöisten palveluiden tuottaminen lähellä asiakasta. - Paikkakunnan väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. - Riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa. - Henkilökunnan työkyvyn ylläpitäminen. Tuotantotavoitteet - Hoitotakuussa asetetut kriteerit täyttyvät. - Lain ja asetusten mukaisten palveluiden takaaminen koko väestölle. - Moniammatillisten työmenetelmien kehittäminen edelleen työ- ja asiakasprosesseissa. - Hyvän ammattitaidon ylläpitäminen koulutuksen avulla. 34 of 106

49 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Målsättningar som berör klienten - Klienterna får tillgång till brådskande vård utan dröjsmål. - Bedömningen av vårdbehovet och tillgång till vård sker enligt klientens behov och vårdgarantins kriterier. - Klienterna deltar i planeringen och förverkligandet av sin egen vård. - Familjernas delaktighet och nätverksbildning främjas. - Perheiden osallisuuden ja verkostoituminen edistäminen. Asiakasta koskevat tavoitteet - Asiakkaat pääsevät kiireelliseen hoitoon viivytyksettä. - Hoidon tarpeen arviointi ja hoitoon pääsy tapahtuu asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja hoitotakuun puitteissa. - Asiakkaat osallistuvat oman hoitonsa suunnitteluun ja toteutukseen. 35 of 106

50 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Vård- & omsorgscentralen Perusturvakeskus Tandvård Hammashuolto Strategiska målsättningar - Tandvård ordnas på ett kostnadseffektivt sätt. Tack vare medlemskapet i Vasa stads upphandlingsring kan vårdmaterialet och mindre apparatur anskaffas till ett förmånligt pris. - Kallelsesystemet upprätthålls med individuella vårdintervaller, munhälsan hos skolelever och klienter på olika boenden uppföljs genom regelbundna besök. - Jouren under veckosluten och vardagshelger ordnas i samarbete med Vasa stad och Södra-Österbottens svd även år Målsättningar som berör klienten - Tandvården har utvecklats till en tidsenlig och fungerande verksamhet. Klienten får förstklassig service tack vare personalens sakkunnighet och de moderna maskinerna samt övrig utrustning. Specialtandvård erbjuds i form av tandreglering. - Kallelsesystemet upprätthålls i mån av resurser. Strategiset tavoitteet - Hammashuolto järjestetään kustannustehokkaalla tavalla. Vaasan hankintarenkaaseen kuuluminen mahdollistaa hoitotarvikkeiden ja pienlaitteiden hankinnat edullisesti. - Kutsusysteemiä ylläpidetään resurssien puitteissa yksilöllisin hoitovälein, koululaisten ja hoitolaitosten asiakkaiden suun terveyden tilaa seurataan säännöllisin käynnein. - Päivystykset viikonloppuisin ja arkipyhäisin järjestetään yhteistyössä Vaasan kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan shp:n kanssa myös vuonna Asiakasta koskevat tavoitteet - Hammashuoltoa on kehitetty ajanmukaiseksi ja toimivaksi. Asiakas saa ensiluokkaista palvelua niin henkilökunnan asiantuntemuksen kuin koneiden ja välineiden uudenaikaisuuden ansiosta. Erikoishammashuoltoa tarjotaan oikomishoidossa. - Kutsusysteemiä ylläpidetään resurssien puitteissa. - Tandvård utan köer en målsättning för år Jonoton hammashuolto tavoitteena vuonna of 106

51 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Vård- & omsorgscentralen Perusturvakeskus Anstaltsvård Laitoshoito I anstaltsvård ingår rehabiliteringsavdelningen, Kristinahemmet och Åldersro servicecenter Rehabiliteringsavdelningen Strategiska målsättningar - Målsättningen är att upprätthålla och förbättra patientens funktionsförmåga och möjlighet att klara sig i eget hem. Intervallperioderna skall stöda närståendevårdarnas ork i sitt arbete och ge möjlighet till de lediga dagar som lagen kräver. Akut- och rehabiliteringvård ges på medicinsk grund. På SAS gruppens rekommendation kan patienten komma till avdelningen på utvärderingsperiod, där funktionsförmågan bedöms för planering av fortsatt vård. På avdelningen finns erbjuds kvalitativ palliativ vård enligt distriktets vårdmodell. Som dagverksamhet erbjuds intravenös medicinering och andra åtgärder. Laitoshoitoon sisältyvät kuntoutusosasto, Kristiinakoti ja Åldersro Kuntoutusosasto Strategiset tavoitteet - Tavoitteena on ylläpitää ja parantaa asiakkaiden toimintakykyä ja mahdollisuuksia selviytyä omassa kodissa. Lyhytaikaishoidon jaksot tukevat omaishoitajien jaksamista työssään ja antavat mahdollisuuden lakisääteisiin vapaapäiviin. Akuutti- ja kuntoutushoitoa annetaan lääketieteellisin perustein. SAS-ryhmän suosituksesta asiakas voi tulla osastolle arviointijaksolle, jossa hänen toimintakykynsä arvioidaan jatkohoidon suunnittelemista varten. Osastolla tarjotaan laadukasta palliatiivista hoitoa piirin toimintamallin mukaisesti. Päivätoimintana tarjotaan suonensisäistä lääkitystä ja muita toimenpiteitä. 37 of 106

52 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Produktionsmålsättningar - Personalens goda yrkesskicklighet upprätthålls med lämplig utbildning - Med tillgängliga mätare, bl.a RAI bedöms klientens funktionsförmåga och behovet av serviceboende enligt överenskomna kriterier. - Samarbetet med specialsjukvården och andra serviceenheter fortsätter. - Det rehabiliterande vårdarbetet och utskrivningen av klienter utvecklas. Målsättningar som gäller klienten - Rätt klient på rätt plats. - Högklassiga, tillräckliga och individuella tjänster enligt servicebehovet. - Rehabiliterande vård och respekterande bemötande. Kristinahemmet Strategiska målsättningar - Den nya tilläggsdelen med 39 platser och köket planeras vara färdig likaså korridoren mittemot köket ska vara grundrenoverad tom vilket berör 12 platser. - Därefter grund renoveras demensenheten och kanslier, ett nytt klient- och brandalarm samt sprinklers installeras. - Ändringen från anstaltsvård till serviceboende påverkar Kristinahemmets inkomster så att hyran betalas till tekniska centralen. Produktionsmålsättningar - Personalens yrkesskicklighet upprätthålls genom olika skolningar, det rehabiliterande arbetssättet stärks genom att personalen deltar i den kinestetikutbildning som är planerad till nästa år. Målsättningar som berör klienten - Den fysiska hälsan upprätthålls genom att träna de alldagliga aktiviteterna. - Näringsinnehållet i maten kontrolleras i samarbete med K5:s kostrådgivare. - Förebyggande av infektioner och trycksår med hjälp av utbildning i hygien. - Inge trygghet för de äldre i säker omgivning och med gott förtroende i vårdrelationen. Tuotantotavoitteet: - Hyvää ammattitaitoa ylläpidetään soveltuvalla koulutuksella. - Käytettävissä olevilla mittareilla, mm. RAI:lla arvioidaan potilaan toimintakyky ja palveluasumisen tarve sovittujen kriteerien mukaisesti. - Yhteistyö erikoissairaanhoidon ja muiden palveluyksiköiden kanssa jatkuu. - Kuntouttavaa hoitotyötä ja potilaiden kotiuttamista ja kotikuntoutusta kehitetään. Asiakasta koskevat tavoitteet: - Oikea asiakas oikeassa paikassa. - Palveluntarpeiden mukaiset laadukkaat, riittävät ja yksilölliset palvelut. - Kuntouttava hoito ja kunnioittava kohtelu. Kristiinakoti Strategiset tavoitteet - Uuden 39 paikan lisäosan ja keittiön odotetaan valmistuvan mennessä, samoin keittiötä vastapäätä olevan käytävän tulee olla peruskorjattu mennessä, mikä koskee 12 paikkaa. - Tämän jälkeen peruskorjataan dementiayksikkö ja toimistotilat, asennetaan uusi asiakas-palohälytin sekä sprinklerit. - Kristiinakodin muuttaminen laitoshoitopaikasta palveluasumisyksiköksi vaikuttaa Kristiinakodin tuloihin siten, että vuokra maksetaan yhdyskuntarakentamisen palvelualueelle. Tuotantotavoitteet - Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään erilaisten koulutusten avulla, kuntouttavaa työtapaa vahvistetaan siten, että henkilöstö osallistuu kinestetiikkakoulutukseen, joka on suunniteltu ensi vuodeksi. Asiakasta koskevat tavoitteet - Fyysistä terveyttä ylläpidetään harjoittelemalla päivittäisiä toimintoja. - Ruoan ravintosisältö tarkastetaan yhteistyössä K5:n ravintoneuvojan kanssa. - Hygieniakoulutuksen avulla ennalta ehkäistään tulehduksia ja painehaavoja. - Iäkkäille luodaan turvallisuuden tunnetta turvallisen ympäristön avulla ja mahdollistamalla luottamusta hoitosuhteessa. 38 of 106

53 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Åldersro servicecenter Strategiska målsättningar - Åldersro servicecenter planerar en integration av dagcenterverksamheten till enheten. Målsättningen är att effektivera och utveckla dagcentrets funktion samt ta vara på synergieffekten med Åldersros övriga verksamhet. Närheten mellan enheterna underlättar vikariesituationen och verksamhetens kontinuitet. - Befintliga utrymmen är oändamålsenliga eftersom många äldre använder hjälpmedel. Krav på utrymmen som används är de samma som för ett serviceboende. Således lämpar sig inte lägenheter för dagcenterverksamhet. I investeringsbudgeten finns medel för tillbyggnad av Åldersro som skulle ge ändamålsenliga utrymmen för dagcenterverksamheten. Produktionsmålsättningar - Eftersom personalens fortbildning är viktigt har Åldersro ett försök på gång där ett skolnätverk fortbildar i dagliga vårdmetoder och vårdproblematik. - Åldersro anlitar Doctagons telemedicinska tjänster vilket försnabbar vårdåtgärderna och ger mer trygghet till äldre och personal med hjälp av geriaterns närronder och veckovisa telefonronder. - Rai vårdtyngdsmätare utvecklas och överförs till en ny moln version. Den nya versionen ger bättre möjlighet till samarbete mellan enheterna och den öppna vården. Vilket innebär att vårdinformationen automatiskt överförs i samband med klientens förflyttning till enhet eller mellan enheter. Målsättningar som berör klienten - Vårdens fokus är den äldre som unik individ. - De äldre aktiveras med egen verksamhet men även med hjälp av tredje sektorn. - Satsar på att ge de äldre en trygghet i vardagen och bygger ett förtroende med både klienter och anhöriga. - Vården ges med stöd av rehabilitering, så vårt arbetssätt är rehabiliterande på alla delområden (fysisk, psykisk, social och andligt). Viktigt för oss är att vi ser vården som en helhet. Åldersron palvelukeskus Strategiset tavoitteet - Åldersron palvelukeskus suunnittelee päiväkeskustoiminnan yhdistämistä yksikköön. Tavoitteena on tehostaa ja kehittää päiväkeskuksen toimintoja sekä hyödyntää synergiavaikutus Åldersron muussa toiminnassa. Yksiköiden lähekkäisyys helpottaa sijaistilannetta ja toiminnan jatkuvuutta. - Nykyiset tilat ovat epätarkoituksenmukaiset, koska monet iäkkäät käyttävät apuvälineitä. Käytettäville tiloille asetetaan samat vaatimukset kuin palveluasumisyksiköissä. Näin ollen huoneistot eivät sovi päiväkeskustoimintaan. Investointitalousarviossa on varoja Åldersron laajennusta varten, jolloin päiväkeskustoiminnalle saataisiin tarkoituksenmukaiset tilat. Tuotantotavoitteet - Koska henkilöstön koulutus on tärkeää, Åldersrolla on meneillään kokeilu, jossa kouluverkosto antaa täydennyskoulutusta päivittäisistä hoitomenetelmistä ja hoitoproblematiikasta. - Ålderso käyttää Doctagonin etälääketieteellisiä palveluita, mikä nopeuttaa hoitotoimenpiteitä ja lisää iäkkäiden ja henkilökunnan turvallisuutta geriatrin lähikierrosten ja viikoittaisten puhelinkierrosten muodossa. - RAI -hoitoisuusmittaria kehitetään ja siirretään uuteen pilvi -versioon. Uusi versio antaa paremmat mahdollisuudet yksiköiden ja avohoidon yhteistyöhön. Tämä merkitsee, että hoitoinformaatio siirtyy automaattisesti asiakkaan siirtyessä yksikköön tai yksiköiden välillä. Asiakasta koskevat tavoitteet - Hoidossa keskitytään iäkkäisiin ainutkertaisina yksilöinä. - Iäkkäitä aktivoidaan omalla toiminnalla, mutta myös kolmannen sektorin avulla. - Iäkkäille pyritään antamaan turvallisuutta arkeen ja rakentamaan luottamusta sekä asiakkaisiin että omaisiin. - Hoitoa annetaan kuntoutuksen muodossa, joten työtapamme on kuntouttava kaikilla osa alueilla (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen). Meille on tärkeää, että näemme hoidon kokonaisuutena. 39 of 106

54 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Vård- & omsorgscentralen Perusturvakeskus Kompletterande tjänster Täydentävät palvelut I kompletterande tjänster ingår fysioterapiavdelningen, vård- och omsorgscentralens kök, centrallagret och sållning. Fysioterapiavdelningen Strategiska målsättningar - Genom fysioterapeutisk intervention stöda kommuninvånarnas funktions- och arbetsförmåga samt stöda till självhjälp. - Genom fysioterapeutens direktmottagning avlasta läkarmottagningen samt förse patienter med hjälp i rätt tid och förebygga kronisering av besvär. Täydentäviin palveluihin kuuluvat fysioterapiaosasto, perusturvakeskuksen keittiö, keskusvarasto ja seulonta. Fysioterapiaosasto Strategiset tavoitteet - Kunnan asukkaiden työ- ja toimintakykyä sekä omatoimisuutta tuetaan fysioterapeuttisten toimenpiteiden avulla. - Fysioterapeutin suoravastaanoton avulla pyritään vähentämään lääkärinvastaanoton kuormitusta ja antamaan asiakkaalle apua oikeaan aikaan vaivojen kroonistumisen ennalta ehkäisemiseksi. 40 of 106

55 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Produktionsmålsättningar - Det förebyggande arbetet stödjer individens förmåga till ett aktivt liv samt till att ta ansvar över eget välbefinnande och orkande.. - Gruppgymnastikverksamheten når effektivt ett stort antal fysioterapiklienter. Målsättningar som berör klienten - Fysioterapeutens direktmottagning innebär snabbare vård för klienten. - Gruppverksamheten förser patienten, förutom med nyttan av fysisk rehabilitering, också med kamratstöd genom att man umgås med personer i liknande situation. - Fysioterapin deltar regelbundet i kliniska skolningar och kan på så sätt erbjuda kvalitativa fysioterapitjänster. Vård- och omsorgscentralens kök Strategiska målsättningar - Anskaffningar av förnödenheterna sker via vasaringen och lokala producenter. Matlistan är gemensam med stadens övriga kök. - Ge en omväxlande och näringsrik kost åt barn och åldringar i enlighet med de kostrekommendationer som är uppgjorda för respektive åldersgrupp. - Delta i utbildning som kostrådgivare ordnar i regionen. Produktions målsättningar - Kunnig och kvalitativ service. - Stärka kunskapen om produkter gällande kosten för klienter med olika allergier och dieter. Målsättningar som berör klienten - Mat produceras till Kristinahemmet 2, Rehabiliteringsavdelningen, Krs daghem, Stadens personal, samt Call Center, Kristina Medi och VSVD verksamhetspunkter i Kristinestad. - Till sjukhuscampuset leasas kaffeautomat och mellanmålsautomat. Tuotantotavoitteet - Ennalta ehkäisevä työ tukee yksilön kykyä aktiiviseen elämään sekä vastuun ottoon omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta. - Ryhmävoimistelutoiminta saavuttaa tehokkaasti suuren määrän fysioterapiaasiakkaita. Asiakasta koskevat tavoitteet - Fysioterapeutin suoravastaanoton myötä asiakkaat saavat nopeammin hoitoa. - Ryhmätoiminnan avulla asiakkaat saavat fyysisen harjoittelun hyödyn lisäksi myös vertaistukea kohdatessaan samassa tilanteessa olevia ihmisiä. - Fysioterapia osallistuu säännöllisesti kliinisiin koulutuksiin ja voi näin tarjota laadukkaita fysioterapiapalveluita. Perusturvakeskuksen keittiö Strategiset tavoitteet - Tarvikkeiden hankinnat tehdään Vaasan hankintarenkaan ja paikallisten tuottajien kautta ja ruokalista on yhteinen kaupungin muiden keittiöiden kanssa. - Lapsille ja vanhuksille tarjotaan vaihtelevaa ja ravinnollista ruokaa, kullekin ikäryhmälle laadittujen ravintosuositusten mukaisesti. - Ravintoneuvojien alueella pitämään koulutukseen osallistutaan. Tuotantotavoitteet: - Osaavat ja laadukkaat palvelut. - Tiedon lisääminen tuotteista, jotka on tarkoitettu asiakkaille joilla on erilaisia allergioita ja erikoisruokavalioita. Asiakasta koskevat tavoitteet: - Ruoka valmistetaan Kristiinakoti 2:een, kuntoutusosastolle, Kristiinankaupungin päiväkotiin, kaupungin henkilökunnalle, sekä Call Centerille, Kristina Medille ja VSHP:n toimipisteille Kristiinankaupungissa. - Sairaalakampukselle vuokrataan leasingsopimuksella kahviautomaatti ja välipalaautomaatti. 41 of 106

56 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Centrallagret Strategiska målsättningar - Centrallagrets huvudsakliga uppgift är att handha stadens materialservice, stafettjänster samt utdelning av vårdmaterial. Produktionsmålsättningar - Tack vare deltagandet i många upphandlingsavtal inom Vasa stads och Egentliga Finlands upphandlingsringar garanteras god kvalitet och konkurrenskraftiga priser på produkterna. - Uppfölja utveckling inom hälso- och sjukvården i fråga om vårdmaterial och metoder, informera och ordna utbildningar för personalen i samarbete med materialleverantörerna. - Fungerande stafettjänster trots förändringarna. Målsättningar som berör klienten - Leverera totalekonomiskt förmånliga och högklassiga varor till varubeställarna så snabbt som möjligt. - Se till att vårdmaterial finns tillgängligt och att instrumentvården fungerar så att vården inte riskeras eller avbryts på grund av bristande materialservice. Keskusvarasto Strategiset tavoitteet - Keskusvaraston päätehtävä on huolehtia kaupungin materiaalitoimesta, lähettipalveluista, välinehuollosta sekä hoitotarvikejakelusta. Tuotantotavoitteet - Mukanaolo Vaasan kaupungin sekä Varsinais-Suomen shp:n hankintarenkaiden monissa hankintasopimuksissa takaavat tuotteiden hyvän laadun ja kilpailukykyisen hinnan. - Seurata terveydenhuoltoalan kehitystä koskien hoitotarvikkeita ja menetelmiä, informoida ja järjestää koulutuksia henkilökunnalle yhteistyössä tavarantoimittajien kanssa. - Lähettipalvelun ja välinehuollon sujuva toiminta. Asiakasta koskevat tavoitteet - Toimittaa tavarantilaajille kokonaistaloudellisesti edullisia ja laadukkaita tuotteita mahdollisimman nopeasti. - Huolehtia, että hoitotarvikkeita on saatavilla ja välinehuolto toimii siten, ettei potilasturvallisuus vaarannu tai keskeydy materiaalihuollon takia. 42 of 106

57 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Vård- & omsorgscentralen Perusturvakeskus Specialsjukvård Erikoissairaanhoito I Specialsjukvård ingår sjukvårdsdistriktets tjänster och köptjänster av privata Strategiska målsättningar - Sjukvårdsdistriktet förväntas ännu förbättra sin kostnadskonkurrenskraft samt förverkliga aviserad återbäring Telemedicinen inom hemvården förväntas sänka specialsjukvårdskostnaderna - Om sänkningen lyckas frigörs budgetmedel för specialsjukvård som köps av privata aktörer. - Kristinestads egen brådskande läkarmottagning på veckoslut som upprätthålls med stadens egna medel och som konsekvens av det långa avståndet till samjouren i Vasa bör bli erkänd och ekonomiskt kompenserad som en behövlig och kompletterande satellitverksamhet till samjouren. Produktionsmålsättningar - Att klinikfärdiga inte uppstår utan de kan hemförlovas till primärkommunen. - Användning av alternativa externa aktörer. Målsättningar som berör klienten - Att klienten får en adekvat vård som snabbt åtgärdar den primära orsaken till vårdbehovet. - Att grundfysiken upprätthålls trots sviktande hälsotillstånd. Erikoissairaanhoitoon sisältyvät sairaanhoitopiirin palvelut ja ostopalvelut yksityisiltä Strategiset tavoitteet - Sairanhoitopiirin odotetaan edelleen parantavan kustannuskilpailukykyään sekä toteuttavan ilmoitetun palautuksen Kotihoidon etälääketieteen vaikutuksilla tavoitellaan erikoissairaanhoidon kustannusten alentumista. - Edellisessä onnistuminen vapauttaa talousarviovaroja yksityisiltä toimijoilta ostettavaan erikoissairaanhoitoon. - Kristiinankaupungin oma kiireellinen lääkärinvastaanotto viikonloppuisin, jota kaupunki ylläpitää omin varoin etäisyyden ollessa pitkä Vaasan yhteispäivystykseen, tulee tunnustaa ja sitä tulee kompensoida taloudellisesti yhteispäivystyksen tarpeellisena ja täydentävänä satelliittitoimintana. Tuotantotavoitteet - Klinikkavalmiita ei tule vaan heidät voidaan kotiuttaa peruskuntaan. - Vaihtoehtoisten ulkoisten toimijoiden käyttö. Asiakasta koskevat tavoitteet - Asiakas saa asianmukaista hoitoa, joka nopeasti tehoaa hoidontarpeen perussyyhyn. - Asiakkaan peruskunto säilyy terveydentilan heikkenemisestä huolimatta. 43 of 106

58 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Vård- & omsorgscentralen Perusturvakeskus Hemvård Kotihoito I hemvård ingår den egna verksamheten, stödtjänster (mat och trygghetstelefoner), köpt serviceboende, närståendevårdsstöd och akutteamet Strategiska målsättningar - Förverkliga äldrevårdslagens krav på en effektiv öppen vård samt erbjuda ett mångsidigt klientbaserat serviceutbud. - Den rehabiliterande insatsen fortsätter stärkas med hjälp av en rehabiliterande närvårdare. - Fortsatt utveckling av hemvården för att hitta innovativa lösningar för äldres hemmaboende och säkra kostnadseffektiviteten inom delområdet samtidigt som patientsäkerheten upprätthålls. - Den koordinerande verksamheten stärks via fler intervallplatser och utvärderingsperioder. - Övergång till servicesedelsystem för köp av serviceboendeplatser, vilka utökas med 8 platser. - Satsning på ordinarie personal i form av poolverksamhet. Kotihoitoon sisältyy omatoiminta, tukipalvelut (ruoka ja turvapuhelimet), ostettua palveluasumista, omaishoidontuki ja akuuttitiimi Strategiset tavoitteet - Vanhuspalvelulain tehokasta avohoitoa koskevien vaatimusten toteuttaminen sekä monipuolinen asiakaslähtöinen palvelutarjonta. - Kuntouttavaa panostusta vahvistetaan edelleen kuntouttavan lähihoitajan avulla. - Kotihoitoa kehitetään edelleen innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi vanhusten kotona asumiseen ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi osa-alueella ja samalla pyritään säilyttämään potilasturvallisuus. - Koordinoivaa toimintaa vahvistetaan lisäämällä lyhytaikaispaikkoja ja arviointijaksoja. - Siirrytään palvelusetelijärjestelmään palveluasumispaikkojen ostamista varten, 8 palveluasumispaikkaa lisää. - Vakituiseen henkilökuntaan panostaminen varahenkilöstön muodossa. 44 of 106

59 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Produktionsmålsättningar - Upprätthålla en god yrkeskunskap genom skolning inom läkemedelsbehandling, sårvård, blodprovstagning. - Främja god arbetsgemenskap och god klientvård genom värdediskussioner. - Användning av hemvårdens mobila optimeringssystem och effektivare användning av RAI. - Doctagons telemedicinska tjänster anlitas och utökas till fler klienter i hemvården. - Palliativa vården utvecklas och hemsjukhusmodell planeras. - Satsning på ordinarie personal, vilket ökar kontinuiteten och patientsäkerheten i vården. Målsättningar som berör klienten - Personlig omvårdnad enligt klientens behov och med beaktande av klientens önskemål. - Läkartjänster både som telemedicin och med kontinuerlig uppföljning i hemmet ordnas åt varje hemvårdsklient som har regelbunden vård och vårdplan. - Utbildning för personalen av kostrådgivare samt uppföljning av klienters näringsstatus. - Valfriheten garanteras för serviceboendeklienter via servicesedelsystemet. Tuotantotavoitteet - Hyvää ammattitaitoa ylläpidetään lääkehoidon, haavahoidon ja verikokeen oton koulutuksella. - Hyvää työyhteisöä ja hyvää potilashoitoa edistetään arvokeskustelujen kautta. - Kotihoidon mobiilia optimointijärjestelmää ja RAI:ta käytetään tehokkaammin. - Doctagonin etälääketieteellisiä palveluja käytetään kotihoidossa ja niitä lisätään koskemaan useampia asiakkaita. - Palliatiivista hoitoa kehitetään ja kotisairaalamallia suunnitellaan. - Panostamalla vakituiseen henkilökuntaan lisätään hoidon jatkuvuutta ja potilasturvallisuutta. Asiakasta koskevat tavoitteet - Yksilöllistä hoitoa asiakkaan tarpeiden mukaan ja asiakkaan toivomukset huomioiden. - Kaikille kotihoidon asiakkaille, joilla on säännöllinen kotihoito ja laadittu hoitosuunnitelma, järjestetään lääkäripalvelut sekä etälääketieteellisenä palveluna että säännöllisenä seurantana kodissa. - Henkilöstölle järjestetään ravintoneuvojan antamaa koulutusta sekä asiakkaiden ravitsemustilan seurantaa. - Valinnanvapaus taataan palveluasumisasiakkaille palvelusetelijärjestelmän avulla. 45 of 106

60 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Vård- & omsorgscentralen Perusturvakeskus Individ- & familjeomsorg Yksilö ja perhehuolto Till individ- och familjeomsorg hör socialarbete, utkomststöd, familjevård, handikappservice, utvecklingsstördas vård, rusvård och gruppboendeenhet Strategiska målsättningar - Upprätthålla den lagstadgade verksamheten. Producera service som främjar och upprätthåller individens, familjens och gemenskapens funktionsförmåga, sociala välfärd, trygghet och delaktighet. Målsättningen med utvecklingsarbetet är att erbjuda god socialservice och samtidigt få en god kostnadseffektivitet. Produktionsmålsättningar - Fortsatt utveckling av mångprofessionellt samarbete. - Fortsatt utveckling av förebyggande arbetsmetoder i familjearbetet för att minska på behovet av korrigerande åtgärder. - Fortsatt utveckling av arbetsmetoder inom social rehabilitering för att motarbeta utslagning från arbetsmarknaden. - Erbjuda stöd, handledning och eftervård för de ensamkommande minderåriga som fått uppehållstillstånd och kommunplats i kommunen. Yksilö ja perhehuoltoon kuuluvat sosiaalityö, perhehuolto, toimeentulotuet, vammaispalvelut, kehitysvammahuolto, päihdehuolto ja ryhmäasumisyksikkö Strategiset tavoitteet - Lakisääteistä toimintaa ylläpidetään. Yksilön, perheen ja yhteisön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta edistävien ja ylläpitävien palvelujen tuottaminen. Kehitystyön tavoitteena on tarjota hyviä sosiaalipalveluja kustannustehokkaalla tavalla. Tuotantotavoitteet - Moniammatillisen yhteistyön kehittämistä jatketaan. - Ennalta ehkäisevien työtapojen kehittämistä jatketaan perhetyössä korjaavien toimenpiteiden tarpeen vähentämiseksi. - Sosiaalisen kuntoutuksen työmenetelmiä kehitetään edelleen työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäisemiseksi. - Yksin tuleville ala-ikäisille oleskeluluvan ja kunnasta kuntapaikan saaneille turvapaikanhakijoille tarjotaan tukea, ohjausta ja jälkihoitoa. 46 of 106

61 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Målsättningar som berör klienten - Klientcentrerad verksamhet, med focus på klientens delaktighet och självbestämmanderätt. - Erbjuda god service i enlighet med servicebehovet, rätt service vid rätt tidpunkt. Asiakasta koskevat tavoitteet - Asiakaslähtöinen toiminta, jonka painopisteenä on asiakkaan osallisuus ja itsemääräämisoikeus. - Tarjotaan hyvää palvelua palveluntarpeen mukaan, oikeaa palvelua oikeaan aikaan. 47 of 106

62 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Vård- & omsorgscentralen Perusturvakeskus Vård- & omsorgscentralen Perusturvakeskus Strategiska målsättningar - Kristinestad har redan förverkligat en social- och hälsovårds reform i form av kostnadseffektivitet, integrerade modeller av social- och hälsovård såsom Familjecentret. Målet är att bibehålla servicen i staden. - I hälsocampuset finns offentlig och privat produktion av socialvård, primärvård och specialsjukvårdstjänster, tvåspråkig personal. Hemvården har utvecklats kraftigt de två senaste åren och kan nu stå som nationell modell för effektiv och modern tjänsteproduktion. Kristinestad har införlivat bildning och fritid med vård- och omsorgen och får därmed den förebyggande vården bättre samordnad. Genom förebyggande och främjande verksamhet strävar man efter att öka och bibehålla verkningarna och effektiviteten samt invånarnas hälsa och välbefinnande. Strategiset tavoitteet - Kristiinankaupungissa on jo toteutettu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus kustannustehokkuuden, sosiaali- ja terveydenhuollon integroitujen mallien kuten Perhekeskuksen muodossa. Tavoite on säilyttää palvelu kaupungissa. - Terveyskampuksella on julkista ja yksityistä sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelutuotantoa sekä kaksikielinen henkilöstö. Kotihoitoa on kehitetty voimakkaasti kahden viimeisen vuoden aikana ja se voi nyt toimia tehokkaan ja nykyaikaisen palvelutuotannon kansallisena mallina. Kristiinankaupungissa sivistys- ja vapaa-aikatoiminta on liitetty perusturvan piiriin, mikä antaa paremmat mahdollisuudet ennalta ehkäisevän terveydenhuollon järjestämiseen. 48 of 106

63 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Produktionsmålsättningar - Justeringar av verksamheten på rehabiliteringsavdelningen - Dagcenterverksamheten utvecklas med en ny befattning pga ökad användning och behov av avlastning för närståendevårdare, dagcenterverksamheten överförs administrativt till Åldersro servicecenter år Verksamheten införlivas i servicecentrets byggnad om investeringsmedel erhålls till ändamålet. Målsättningar som berör klienten - Kostnadseffektiv produktion av kvalitativa tjänster som produceras av både offentliga och privata aktörer. - Bibehållen närservice, d.v.s. produktion av öppenvård, hemvård och serviceboenden lokalt. - Alla som köar för serviceboendeplats ska få plats. Tuotantotavoitteet - Kuntoutusosaston toiminta tarkistetaan - Päiväkeskustoimintaa kehitetään yhdellä uudella toimella lisääntyneen käytön ja omaishoitajien vapaiden tarpeen vuoksi. Päiväkeskustoiminta siirretään hallinnollisesti Åldersron palvelukeskukseen vuonna Toiminta liitetään palvelukeskuksen rakennuksen toimintaan, jos tarkoitukseen saadaan varoja. Asiakasta koskevat tavoitteet - Laadukkaita palveluja tuotetaan kustannustehokkaasti sekä julkisten että yksityisten toimijoiden toimesta. - Lähipalvelut säilytetään, ts. avohoitoa, kotihoitoa ja palveluasumista järjestetään paikallisesti. - Kaikkien palveluasumispaikkaan jonottavien tulee saada paikka. 49 of 106

64 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Bildnings & fritidscentralen Sivistys ja vapaa-aika keskus Muséer Museot Strategiska målsättningar - Förutsättningen för att målsättningarna för museiverksamheten nås är att en museiamanuenstjänst inrättas och besätts. - Museiverksamhetens syfte är att upprätthålla och stärka befolkningens förståelse av sin kultur, sin historia och sin miljö samt att ansvara för utvecklingen och koordineringen av museiverksamheten i samarbete med stadens muséer. - Museerna skall främja tillgången till information om kultur- och naturarvet genom att ta till vara och bevara det materiella och visuella kulturarvet för kommande generationer, forska, undervisa och sprida information om det samt bedriva utställningsoch publikationsverksamhet. - Utöva och ansvara för museiverksamheten vid Carlsro museum som ägs av staden och utvecklingen under fullmäktiges mandatperiod i vilket ingår att museet ska ha ändamålsenliga utställnings-, personal och allmänna utrymmen och ändamålsenliga utrymmen för skötsel och förvaring av samlingarna. Strategiset tavoitteet - Edellytys museotoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi on se, että museoamanuenssin virka perustetaan ja täytetään. - Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään ja vastata museotoiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista kaupungissa sekä antaa konservointiapua. - Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. - Vastata kaupungin omistaman Carlsron museon toiminnasta ja valtuustokaudella tapahtuvasta kehittämisestä. Museon näyttely-, työ- ja yleisötilat sekä kokoelmien hoitoon ja säilytykseen tarkoitettujen tilojen tulee olla tarkoituksenmukaiset. 50 of 106

65 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Målsättningar som berör klienten - Upprätthålla och stärka befolkningens förståelse för sin kultur, historia och omgivning. - Ta till vara och bevara det materiella och visuella kulturarvet för kommande generationer. - Stadens museum Carlsro är öppet under sommarmånaderna och övriga tider enligt överenskommelse. Produktionsmålsättningar inom serviceverksamheten - Stödja, utveckla och uppliva stadens museiverksamhet. - Öka kommunikationsmarknadsföringen och utveckla kulturturismpaket. - Stärka samarbetsnätverket, öka utställningsproduktionen och erbjuda museipedagogiska verkstäder för olika målgrupper i samarbete med landskapsmuseet, stadens museer och övriga serviceproducenter. Asiakasta koskevat tavoitteet - Ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. - Aineellisen ja visuaalisen kulttuuriperinnön tallentaminen ja säilyttäminen tuleville sukupolville. - Kaupungin museon Carlsron pitäminen avoinna kesäkuukausina ja muina aikoina sopimuksen mukaan. Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet - Tukea, kehittää ja elävöittää kaupungin museotoimintaa ja vahvistaa rakennuskonservointineuvontaa. - Viestintämarkkinoinnin lisääminen ja kulttuurimatkailupakettien kehittäminen. - Yhteistyöverkoston lujittaminen, näyttelytuotannon lisääminen ja museopedagogisten työpajojen tarjoaminen eri kohderyhmille yhteistyössä maakuntamuseon, kaupungin museoiden ja muiden palvelutuottajien kanssa. 51 of 106

66 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Bildnings & fritidscentralen Sivistys ja vapaa-aika keskus Kulturverksamhet Kulttuuritoiminta Strategiska målsättningar - Producera lagstadgade kulturtjänster, som staten klassificerat som bas- och välfärdsservice, på ett jämlikt sätt för olika ålders- och befolkningsgrupper. - Svara på de målsättningar staten samt region- och lokalförvaltningen ställt för kulturverksamheten i lag, strategier och kulturprogram. - Skapa goda förutsättningar för ortens livskraft, företagsamhet och dragningskraft med hjälp av kultur- och evenemangsproduktion. Målsättningar som berör klienter - Kulturen främjar välfärd i vardagen, upprätthåller funktionsförmågan, förbättrar livskvaliteten, förebygger marginalisering och stärker befolkningens kulturkapital. - Främja till aktiv kulturverksamhet och stöda uppkomsten av nya kulturproduktionsinnehåll och upplevelser. - Stärka kreativiteten och kulturkapitalet, vilket är viktigt ur samhällets synvinkel, genom satsningar på barn- och ungdomskultur. Strategiset tavoitteet - Tuotetaan lakisääteisiä valtiovallan perus- ja hyvinvointipalveluiksi luokiteltuja kulttuuripalveluja tasapuolisesti eri ikä- ja väestöryhmille. - Vastataan valtion, alue- ja paikallishallinnon kulttuuritoiminnalle laissa, strategioissa, kulttuuriohjelmissa asetettuihin tavoitteisiin. - Luodaan kulttuuri- ja tapahtumatuotannon avulla hyvä perusta paikkakunnan elinvoimaisuudelle, yrittäjyydelle ja vetovoimaisuudelle. Asiakasta koskevat tavoitteet - Kulttuuri edistää arjen hyvinvointia, ylläpitää toimintakykyä, parantaa elämänlaatua, ehkäisee syrjäytymistä sekä vahvistaa väestön kulttuurista pääomaa. - Kannustetaan vireään kulttuuritoimintaan ja tuetaan uusien kulttuurituotantosisältöjen ja elämysten syntymistä. - Vahvistetaan yhteisöllisesti merkittävää luovuutta ja kulttuurista pääomaamme panostamalla lasten ja nuorten kulttuuriin. 52 of 106

67 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Produktionsmålsättningar - Satsa på, upprätthålla och skapa förutsättningar för mångsidig kulturproduktion som förstärker vårt kulturkapital i Kristinestad. - Se till att resultatet av kultur- och konstverksamhetens kreativa arbete visas och når ut till alla. - Utövas målinriktat och gränsöverskridande samarbete med både lokala, regionala och nationella kulturaktörer och övriga samarbetspartner. Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet - Panostetaan, ylläpidetään ja luodaan edellytykset myönteiselle ja monipuoliselle kulttuuriselle ilmapiirille ja ympäristölle Kristiinankaupungissa. - Tuodaan kulttuuri ja taidetoiminnan luovan työn tulos esille ja kaikkien ulottuville. - Harjoitetaan niin paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten kulttuuritoimijoiden kanssa tavoitteellista ja rajat ylittävää yhteistyötä. 53 of 106

68 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Bildnings & fritidscentralen Sivistys ja vapaa-aika keskus Biblioteket Kirjasto Strategiska målsättningar - Tyngdpunkten i biblioteksverksamhet ligger i bokanskaffningar samt i förmedlingen av studiematerial för studerande. - Verksamheten utvecklas genom att utvidga materialsamlingen och avskriva föråldrat material. - Personalstyrkan bibehålls på nuvarande nivå. Målsättningar som berör klienten - Antalet verksamhetspunkter: huvudbiblioteket, Lappfjärds bibliotek, bokbussen samt utlåningsstationerna i Dagsmark och Sideby bibehålls. Produktionsmålsättningar - Digitala bibliotekstjänster utvecklas fortfarande inom Fredrika-biblioteken. - Bibliotekssamarbetet med Vasa landskapsbibliotek och Fredrika-biblioteken utvecklas och fördjupas med regionlån-projektet. - Utomstående finansiering ansöks för att utveckla biblioteksverksamhet med projekten. - Samarbete med skolorna fortsätter. Strategiset tavoitteet - Kirjastotoiminnan painopisteenä on kirjallisuushankinnat sekä opiskelumateriaalinvälittäminen opiskelijoille. - Toimintaa kehitetään aineistokokoelmaa laajentamalla ja vanhentuneen aineiston poistoilla. - Henkilöstövahvuus säilytetään ennallaan. Asiakasta koskevat tavoitteet - Toimipisteet: pääkirjasto, Lapväärtin kirjasto ja kirjastoauto sekä Dagsmarkin ja Siipyyn lainausasemat säilyvät ennallaan. Tuotannolliset tavoitteet - Fredrika-kirjastojen kanssa kehitetään edelleen digitaalisia kirjastopalveluita. - Seutulainaus hankkeen avulla kehitetään ja tehostetaan kirjastopalveluita Vaasan maakuntakirjaston ja Fredrika-kirjastojen kesken. - Kirjastotoimintaa kehitetään hankkeilla joihin anotaan ulkopuolista rahoitusta. - Yhteistyö koulujen kanssa jatkuu. 54 of 106

69 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Bildnings & fritidscentralen Sivistys ja vapaa-aika keskus Idrotts- & ungdomsarbete Nuoriso ja liikuntatyö Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi - Verksamheten inriktas på insatser för förebyggande arbete bland barn och unga. - Främja aktiv målinriktad medborgarverksamhet, kulturmångfald och toleransfostran, stöda de ungas identitet i samverkan med ungdoms- och idrottsföreningar, sammanslutningar och övriga instanser för att motverka marginalisering av unga. - Skapa förutsättningar för ett brett utbud av motion, rekreation, fritids- och friluftsmöjligheter för främjande av goda hälsovanor, och sålunda medverka till bättre folkhälsa bland invånarna som indirekt är en samhällskostnadsinbesparing. - Möjliggöra utövande av toppidrott, stöda grupper och enskilda som har ett fysiskt eller psykiskt handikapp, uppmuntra de passiva i samhället att ta ansvar för sin hälsa och kondition genom olika aktiviteter och informationstillfällen. Målsättningar som berör klienten - Utvecklingsprojekt, tvärsektoriellt arbete lokalt, regionalt och internationellt. - Kanaler för ungas delaktighet och inflytande, flerspråkig ungdomsrådsverksamhet, projekt, barnparlament, ungdomsparlament. Tavoitteet, jotka koskevat strategista asemaa, alueita, väestöä ja kokonaistaloutta - Toiminnan painopisteenä on ennalta ehkäisevä työ lasten ja nuorten parissa. - Edistää aktiivista kansalaistoimintaa, kulttuurista monimuotoisuutta ja suvaitsevaisuuskasvatusta, tukea nuorten identiteettiä yhteistoiminnassa nuoriso- ja urheiluyhdistysten, yhteisöjen ja muiden tahojen kanssa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. - Luoda edellytykset laajalle liikunta-, virkistys-, vapaa-aika- ja ulkoilutarjonnalle hyvien terveystapojen edistämiseksi ja myötävaikuttaa asukkaiden kansanterveyden parantamiseen, mikä välillisesti tuo säästöä yhteiskunnan kustannusksiin. - Mahdollistaa huippu-urheilun harjoittaminen, tukea ryhmiä ja yksittäisiä henkilöitä, joilla on fyysinen tai psyykkinen vamma, kannustaa erilaisten toimintamuotojen ja tiedotustilaisuuksien kautta yhteiskunnan passiivisia kantamaan vastuuta terveydestään ja kunnostaan. Asiakasta koskevat tavoitteet - Kehityshankkeet, paikallinen, alueellinen ja kansainvälinen poikkihallinnollinen työ. - Nuorten osallisuus- ja vaikuttamiskanavat, monikielinen nuorisotoiminta, hankkeet, pikkuparlamentti, nuorisoparlamentti. 55 of 106

70 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Demokratifostran och utvecklande av mötesplatser. - Verksamhetsbidrag till ungdoms- och idrottsföreningarna. - Utveckla informationskanaler angående fritidsmöjligheter - och rekreationsutbud - Rikta resurserna för utveckling av nya serviceformer/nätverk för främjande av motion och hälsa. Produktionsmålsättningar - Engagera befolkningen i meningsfylld rekreations- och fritidssysselsättning. - Upprätthålla internationella kontakter genom YEPP-projektet, EMN-ungdomskanalen, och vänortsverksamhet för unga genom Cittaslownätverket, Novello och nordiska vänorterna. - Tillgodose behovet av ungdoms- och rådgivningsinformation för unga genom - Främja mångkulturella satsningar. - Öka antalet besökare i simhallen och Kristinahallen genom förebyggande kampanjer och projekt som lockar nya utövare. - Främja jämlik användning av verksamhetsutrymmen - Samverka sektorövergripande i åtgärder kring hälsa och välfärd - Handha verksamheten på ett jämlikt och kostnadseffektivt sätt. - Demokratiakasvatus ja kohtaamispaikkojen kehittäminen. - Toiminta-avustukset nuoriso- ja urheiluyhdistyksille. Kehittää tiedotuskanavia vapaaajan mahdollisuuksista ja virkistystoiminnasta. - Kohdentaa resursseja uusien palvelumuotojen/verkostojen kehittämiseen liikunnan ja terveyden edistämiseksi. Tuotantotavoitteet - Aktivoida kuntalaiset mielekkääseen virkistys- ja vapaa-ajantoimintaan. - Ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä YEPP-hankkeen, EMN-nuorisokanavan kautta ja nuorten ystävyyspaikkakuntatoimintaa Cittaslow-verkoston, Novellon ja pohjoismaisten ystävyyspaikkakuntien avulla. - Huolehtia nuorten tiedotuksen ja neuvonnan tarpeesta -sivuston kautta. - Edistää monikulttuurisia panostuksia. - Lisätä uimahallin ja Kristiinahallin kävijämäärää ennalta ehkäisevin kampanjoin ja hankkein, jotka houkuttelevat uusia harrastajia. - Edistää toimitilojen tasavertaista käyttöä. - Tehdä monialaista yhteistyötä hyvinvointikertomukseen liittyvissä toimenpiteissä. - Hoitaa toimintaa tasapuolisella ja kustannustehokkaalla tavalla. 56 of 106

71 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Bildnings & fritidscentralen Sivistys ja vapaa-aika keskus Fritt bildningsarbete Vapaa sivistystyö Strategiska målsättningar - En viktig utmaning är att rikta de begränsade resurserna till kurser och föreläsningar som lockar deltagare och samtidigt upprätthålla ett mångsidigt och aktuellt kursutbud. - För att få nya deltagare lyssnar vi på invånarnas önskemål och utnyttjar deras kontakter och sociala medier även över kommungränserna, uppmuntrar till att inlämna kursönskemål och beaktar olika intressen. - Medborgarinstitutet ska vara en aktiv aktör som tar del i aktuella evenemang och fångar upp nyheter och trender samtidigt som vi också tar till vara och främjar gammalt hantverkskunnande och traditioner. - Antalet undervisningstimmar ligger till grund för statsandelarna och tillgängliga bidragskanaler används för att ordna finansieringen av nya utbildningar och kurser. - Uppdragsutbildningen omfattar stadens interna personalutbildning, kurser för asylsökande i samarbete med Röda korset samt även kurser för andra uppdragsgivare. Strategiset tavoitteet - Keskeisenä haasteena on kohdentaa rajatut resurssit osallistujia houkutteleviin kursseihin ja luentoihin ja samalla ylläpitää monipuolista ja uusiutuvaa kurssitarjontaa. - Uusien osallistujien saamiseksi kuuntelemme asukkaiden toiveita ja hyödynnämme heidän yhteyksiä ja sosiaalista mediaa myös yli kuntarajojen, kannustamme kurssiehdotusten tekemiseen ja huomioimme eri kiinnostuksen kohteet. -- Kansalaisopisto aktiivisena toimijana osallistuu ajankohtaisiin tapahtumiin ja huomioi trendit samalla säilyttäen ja edistäen vanhaa käsityöosaamista ja perinteitä. - Opetustuntien määrä muodostaa valtionosuuksien perustan ja käytettävissä olevia avustuskanavia hyödynnetään uusien koulutusten ja kurssien rahoituksen järjestymiseksi. - Maksupalvelukoulutus käsittää kaupungin sisäisen henkilöstökoulutuksen, yhteistyössä Punaisen Ristin kanssa turvapaikanhakijoille järjestettävät kurssit sekä myös muille toimeksiantajille suunnatut kurssit. 57 of 106

72 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Målsättningar som berör klienten - Ett intressant kursutbud ökar trivseln på orten samt invånarnas kunskapsnivå och möjligheter till meningsfull fritidssysselsättning. - MI ordnar verksamhet som främjar invånarnas välfärd i enlighet med välfärdsberättelsen. - Verksamheten bedrivs decentraliserat samt sektorövergripande och är till för alla åldersgrupper. - Invånarnas gemenskap stärks. Produktionsmålsättningar -Medborgarinstitutet ska samarbeta med olika aktörer, för att främja utvecklingen och livskraften i staden, främja invånarnas välfärd och främja samarbetet mellan olika aktörer inom regionen. - Medborgarinstitutet ska vara med och inspirera till ny småskalig företagsamhet genom att ordna kurser som kan inspirera till företagsidéer. - Medborgarinstitutet ska vara lyhört och ta fasta på invånarnas initiativ och önskemål. Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet - Mielenkiintoinen kurssitarjonta lisää paikkakunnan asukkaiden viihtyvyyttä sekä asukkaiden tietämystä ja osaamistaitoja sekä mahdollisuuksia mielekkäisiin vapaa-ajan harrastuksiin. - Kansalaisopisto järjestää hyvinvointikertomuksen mukaisesti asukkaiden hyvinvointia edistävää toimintaa. - Toimintaa harjoitetaan hajautetusti sekä sektorirajat ylittäen ja se on suunnattu kaikille ikäryhmille. - Asukkaiden yhteisöllisyyttä vahvistetaan. Palvelutuotannon tavoitteet - Kansalaisopisto tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa edistääkseen kaupungin kehitystä ja elinvoimaa, asukkaiden hyvinvointia ja yhteistyötä seudun eri toimijoiden kanssa. Kansalaisopisto on mukana innoittamassa uuteen pienimuotoiseen yrittäjyyteen järjestämällä kursseja, jotka voivat antaa inspiraatiota yritysideoihin. - Kansalaisopisto on ajan hermolla ja huomioi asukkaiden aloitteet ja toivomukset. 58 of 106

73 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Bildnings & fritidscentralen Sivistys ja vapaa-aika keskus Legato Legato 59 of 106

74 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Bildnings & fritidscentralen Sivistys ja vapaa-aika keskus Bildnings & fritidscentralen Sivistys ja vapaa-aikakeskus 60 of 106

75 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Utbildningscentralen Koulutuskeskus Dagvård & småbarnsfostran Päivähoito ja varhaiskasvatus Strategiska målsättningar: - Förverkliga verksamheten enligt lagen om småbarnspedagogik, planen för småbarnspedagogik. Målsättningar som berör klienten: - Skapa trygga, sunda och ändamålsenliga uppväxtmiljöer inom dagvården. - Högklassig småbarnspedagogik och ändamålsenliga inlärningsmiljöer främjar barnens och personalens välbefinnande. Produktionsmålsättningar: - Dra nytta av samarbetet med alla eventuella samarbetsparter. Strategiset tavoitteet: - Varhaiskasvatuksen toiminnan toteuttaminen varhaiskasvatuslain, varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet: - Turvallisten, terveellisten ja asiainmukaisten kasvuympäristöjen luominen päivähoitoon. - Laadukas varhaiskasvatus ja tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt edesauttavat lasten ja henkilökunnan hyvinvointia. Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet: - Hyödynnetään kaikki mahdolliset yhteistyötahot. 61 of 106

76 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Utbildningscentralen Koulutuskeskus Administration Hallinto 62 of 106

77 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Utbildningscentralen Koulutuskeskus Svenskspråkiga skolnämnden Ruotsinkielinen koululautakunta 63 of 106

78 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Utbildningscentralen Koulutuskeskus Grundläggande utbildning klasser 0-9 Perusopetus luokat of 106

79 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Strategiska målsättningar: - Rikta resurserna så att en högklassig och trygg undervisning bibehålls och klimatet i skolan stöder inlärningen. - Den nya läroplanen tas i bruk stegvis. - Utveckla digital inlärning, vilket förutsätter redskap för inlärning och lämpliga program samt digitalt stöd och utbildning. - Säkerställa bestående förfaringsätt utifrån projektet för YES-företagsfostran. Övrigt: - Tjänsten som skolpsykolog inrättas fr.o.m Målsättningar som berör klienten: - Högklassig undervisning och en trygg inlärningsmiljö stöder och främjar barnets/den ungas uppväxt och utveckling samt hjälper dem att ta ansvar för sitt liv. - Göra utvärderingen mångsidigare. Produktionsmålsättningar: - Dra nytta av samarbetet med alla eventuella samarbetsparter. Strategiset tavoitteet: - Kohdennetaan resurssit siten, että opetus säilyy tasokkaana, turvallisena ja ilmapiiristä tulee oppimista tukeva. - Uuden opetussuunnitelman vaiheittainen käyttöönottaminen. - Digitaalisen oppimisen kehittäminen, mikä edellyttää oppimiseen tarvittavia välineitä ja soveltuvia ohjelmia sekä digitaalista tukea ja koulutusta. - Pysyvien käytäntöjen varmistaminen meneillään olevasta Yesyrittäjyyskasvatushankkeesta. Muuta: - Koulupsykologin viran perustaminen alkaen. Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet: - Tasokas opetus ja turvallinen oppimisympäristö tukee ja edistää lapsen/nuoren kasvua ja kehitystä sekä auttaa kantamaan vastuuta omasta elämästä. - Arvioinnin monipuolistaminen. Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet: - Hyödynnetään kaikki mahdolliset yhteistyötahot. 65 of 106

80 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Utbildningscentralen Koulutuskeskus Kristinestads gymnasium Kristinestads gymnasium Strategiska målsättningar: - Bibehålla undervisningens nivå då det gäller gymnasiets grundläggande uppgift och förnya undervisningen i enlighet med den nya läroplanen och dagens krav även med beaktande av ett intensifierat samarbete mellan gymnasierna i staden samt skapa kontakter till yrkeshögskolor och universitet (=undervisnings- och kulturministeriets vision) - Fortsatt utveckling av digital inlärning. - Säkerställa bestående förfaringssätt utifrån projektet för YES-företagsfostran. Målsättningar som berör klienten: - Stärka studerandenas delaktighet. - Ta i bruk mångsidigare bedömningsmetoder. - Handleda studerandena att hitta sin karriärbana och säkerställa möjligheter för fortsatta studier. Produktionsmålsättningar: - Dra nytta av samarbetet med alla eventuella samarbetsparter. Strategiset tavoitteet: - Opetuksen tason säilyttäminen lukion perustehtävän osalta ja opetuksen uudistaminen uuden opetussuunnitelman ja nykyvaatimusten mukaisesti huomioiden myös kaupungin lukioiden yhteistyön tiivistäminen sekä yhteyksin luominen ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin (= opetus- ja kulttuuriministeriön visio) -Digitaalisen oppimisen jatkuva kehittäminen. - Pysyvien käytäntöjen varmistaminen meneillään olevasta Yesyrittäjyyskasvatushankkeesta. Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet: - Opiskelijoiden osallisuuden vahvistaminen. - Arviointimenetelmien monipuolistaminen. - Ohjaaminen omalle uralle jatkossa ja jatko-opintokelpoisuuden varmistaminen. Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet: - Hyödynnetään kaikki mahdolliset yhteistyötahot. 66 of 106

81 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Utbildningscentralen Koulutuskeskus Gemensamma kostnader Yhteiset kustannukset 67 of 106

82 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Utbildningscentralen Koulutuskeskus Finskspråkiga skolnämnden Suomenkielinen koulutuslautakunta 68 of 106

83 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Utbildningscentralen Koulutuskeskus Grundskolor klasser 1-9 Peruskoulut luokat 1-9 Strategiska målsättningar: - Rikta resurserna så att en högklassig och trygg undervisning bibehålls och klimatet i skolan stöder inlärningen. - Den nya läroplanen tas i bruk stegvis. - Utveckla digital inlärning, vilket förutsätter redskap för inlärning och lämpliga program samt digitalt stöd och utbildning. - Säkerställa bestående förfaringsätt utifrån projektet för YES-företagsfostran. Övrigt: - Tjänsten som skolpsykolog inrättas fr.o.m Målsättningar som berör klienten: - Högklassig undervisning och en trygg inlärningsmiljö stöder och främjar barnets/den ungas uppväxt och utveckling samt hjälper dem att ta ansvar för sitt liv. - Göra utvärderingen mångsidigare. Produktionsmålsättningar: - Dra nytta av samarbetet med alla eventuella samarbetsparter. Strategiset tavoitteet: - Kohdennetaan resurssit siten, että opetus säilyy tasokkaana, turvallisena ja ilmapiiristä tulee oppimista tukeva. - Uuden opetussuunnitelman vaiheittainen käyttöönottaminen. - Digitaalisen oppimisen kehittäminen, mikä edellyttää oppimiseen tarvittavia välineitä ja soveltuvia ohjelmia sekä digitaalista tukea ja koulutusta. - Pysyvien käytäntöjen varmistaminen meneillään olevasta Yesyrittäjyyskasvatushankkeesta. Muuta: - Koulupsykologin viran perustaminen alkaen. Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet: - Tasokas opetus ja turvallinen oppimisympäristö tukee ja edistää lapsen/nuoren kasvua ja kehitystä sekä auttaa kantamaan vastuuta omasta elämästä. - Arvioinnin monipuolistaminen. Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet: - Hyödynnetään kaikki mahdolliset yhteistyötahot. 69 of 106

84 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Utbildningscentralen Koulutuskeskus Förskolor Esikoulut Strategiska målsättningar: - Förverkliga förskoleundervisningen enligt lagen om grundläggande utbildning och läroplanen för förskoleundervisning. - Utveckla digital inlärning, vilket förutsätter verktyg som behövs för inlärningen, och lämpliga program samt digitalt stöd och utbildning. Målsättningar som berör klienten: - Alla barns lärostig från småbarnspedagogiken till förskoleundervisningen löper på ett flexibelt sätt utifrån barnets behov. - Skapa trygga, sunda och ändamålsenliga uppväxtmiljöer i förskoleundervisningen. - Högklassig undervisning och en trygg inlärningsmiljö stöder och främjar barnets uppväxt. Produktionsmålsättningar: - Dra nytta av samarbetet med alla eventuella samarbetsparter. Strategiset tavoitteet: - Esiopetuksen toteuttaminen perusopetuslain ja esiopetussuunnitelman mukaisesti. - Digitaalisen oppimisen kehittäminen, mikä edellyttää oppimiseen tarvittavia välineitä, ja soveltuvia ohjelmia sekä digitaalista tukea ja koulutusta. Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet: - Tavoitteena että kunkin lapsen oppimisen polku varhaiskasvatuksesta esiopetukseen jatkuu joustavasti lapsen tarpeista lähtevänä. - Turvallisten, terveellisten ja asiainmukaisten kasvuympäristöjen luominen esiopetukseen. - Tasokas opetus ja turvallinen oppimisympäristö tukee ja edistää lapsen kasvua. Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet: - Hyödynnetään kaikki mahdolliset yhteistyötahot. 70 of 106

85 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Utbildningscentralen Koulutuskeskus Administration Hallinto 71 of 106

86 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Utbildningscentralen Koulutuskeskus Kristiinankaupungin lukio Kristiinankaupungin lukio Strategiska målsättningar: - Bibehålla undervisningens nivå då det gäller gymnasiets grundläggande uppgift och förnya undervisningen i enlighet med den nya läroplanen och dagens krav även med beaktande av ett intensifierat samarbete mellan gymnasierna i staden samt skapa kontakter till yrkeshögskolor och universitet (= undervisnings- och kulturministeriets vision) - Fortsatt utveckling av digital inlärning. - Säkerställa bestående förfaringssätt utifrån projektet för YES-företagsfostran. Målsättningar som berör klienten: - Stärka studerandenas delaktighet. - Ta i bruk mångsidigare bedömningsmetoder. - Handleda studerandena att hitta sin karriärbana och säkerställa möjligheter för fortsatta studier. Produktionsmålsättningar: - Dra nytta av samarbetet med alla eventuella samarbetsparter. Strategiset tavoitteet: - Opetuksen tason säilyttäminen lukion perustehtävän osalta ja opetuksen uudistaminen uuden opetussuunnitelman ja nykyvaatimusten mukaisesti huomioiden myös kaupungin lukioiden yhteistyön tiivistäminen sekä yhteyksin luominen ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin (= opetus- ja kulttuuriministeriön visio) - Digitaalisen oppimisen jatkuva kehittäminen. - Pysyvien käytäntöjen varmistaminen meneillään olevasta Yesyrittäjyyskasvatushankkeesta. Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet: - Opiskelijoiden osallisuuden vahvistaminen. - Arviointimenetelmien monipuolistaminen. - Ohjaaminen omalle uralle jatkossa ja jatko-opintokelpoisuuden varmistaminen. Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet: - Hyödynnetään kaikki mahdolliset yhteistyötahot. 72 of 106

87 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Utbildningscentralen Koulutuskeskus Yrkesskolor Ammattikoulut 73 of 106

88 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Utbildningscentralen Koulutuskeskus Förberedande undervisning Valmistava opetus 74 of 106

89 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Utbildningscentralen Koulutuskeskus Utbildningscentralen Koulutuskeskus 75 of 106

90 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Driftsekonomi 2018 samt plan för Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma Kristinestad Kristiinankaupunki 76 of 106

91 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma INVESTERINGSPLAN - 5. INVESTOINTISUUNNITELMA INVESTERINGAR SAMMANLAGT - INVESTOINNIT YHTEENSÄ FÖRVALTNINGSCENTRALEN SAMMANLAGT - HALLINTOKESKUS YHTEENSÄ Plan - Plan - Plan - Investeringens totalkostnad - Bokslut - Tilinpäätös Budget - Talousarvio Budget - Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Investoinnin kokonaiskustannus Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto Plan - Plan - Plan - Investeringens totalkostnad - Bokslut - Tilinpäätös Budget - Talousarvio Budget - Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Investoinnin kokonaiskustannus Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto LÖS EGENDOM - IRTAIN OMAISUUS Utgifter - Menot Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähden Inkomster - Tulot Netto Stadstyrelsen - Kaupunginhallitus Kostnadställe/kustannuspaikka: Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto IT-anskaffningar - IT-hankinnat Kostnadställe/kustannuspaikka: Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto Tingsalens ommöblering - Istuntosali Kostnadställe/kustannuspaikka: Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto IT-utrustning på sjukhusbacken - IT-laitteet sairaalanmäellä Kostnadställe/kustannuspaikka: Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto Nätverk - Verkko Kostnadställe/kustannuspaikka: Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto FAST EGENDOM - KIINTEÄ OMAISUUS Utgifter - Menot Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähden Inkomster - Tulot Netto of 106

92 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma VÅRD- OCH OMSORGSCENTRALEN SAMMANLAGT PERUSTURVAKESKUS YHTEENSÄ Investeringens totalkostnad - Bokslut - Tilinpäätös Budget - Talousarvio Budget - Talousarvio Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Investoinnin kokonaiskustannus Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto LÖS EGENDOM - IRTAIN OMAISUUS Utgifter - Menot Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähden Inkomster - Tulot Netto Effica årsprogramuppdatering samt tilläggsdelar för earkiv och e-recept, digitala tjänster för medborgarna, KANSA och KANTA. Effica ohjelman vuosipäivitys ja lisäosat e-arkistoa ja e- reseptiä varten, digitaliset palvelut kansalaiselle, KANSA och KANTA. Kostnadställe/kustannuspaikka: / Tandvården: En röntgenapparat till lappfjärdsenheten - Hammashuolto: Röntgenlaite Lapväärtin yksikköön Kostnadställe/kustannuspaikka: Förnyande av bil till Centrallagret - Keskusvaraston auton uusiminen Kostnadställe/kustannuspaikka: Kristinahemmet: Geriatrisk stol, hydralisk höj och sänkbara duschstolar 2 st, höj och sänkbara sängar 2 st - Kristinakoti: Geriatrinen tuoli, hydrauliset suihkutuolit 2 kpl, säädettävät sängyt 2 kpl Kostnadställe/kustannuspaikka: Rehabiliterings: EKG-apparat samt konditionsutrustning i samarbete med fysioterapiavdelningen - Kuntoutusosasto; EKG-laite sekä kuntoutusvarustus yhteistyössä fysioterpiaosaston kanssa Kostnadställe/kustannuspaikka: Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto Utgifter - Menot Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto of 106

93 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Investeringens totalkostnad - Bokslut - Tilinpäätös Budget - Talousarvio Budget - Talousarvio Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Investoinnin kokonaiskustannus Läkarmottagningen: EKG-apparat, undersökningsbritsar, ögontrycksmätare, tvätt och desinficeringsmaskin (sterilisering)- Utgifter - Menot Lääkärinvastaanotto: EKG-laite, tutkimussänky, silmänpaineen mittari ja pesu-desifiointikone (sterilointi) Inkomster - Tulot Kostnadställe/kustannuspaikka: Netto Tandvården: inoljningsmaskin för borrar - Hammashuolto: porille öljyämiskone Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto Läkarmottagningen: Möblemanget i mottagningens aula förnyas och förbättras, Sinus ultra och ABPI-mätare införskaffas, likaså nytt kylskåp för mediciner. - Utgifter - Menot Lääkärinvastaanotto: Vastaanottoaulan kalusto uusitaan ja sitä parannetaan, Sinus ultra ja ABPI- mittari hankitaan kuten myös uusi jääkaappi lääkkeille. Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Inkomster - Tulot Netto of 106

94 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Rehabiliteringsavdelningen: konditionsutrustning i samarbete med fysioterapiavdelningen: Hur NuStep crosstrainer och Lojer 2 delad behandlingsbänk. - Kuntoutusosasto: kuntoutusvarustus yhteistyössä fysioterapiaosaston kanssa: Hur NuStep crosstrainer ja Lojer 2 osainen mattohoitopöytä. Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Kristinahemmet: Sängar, madrasser och nattduksbord , husgeråd , möbler till rum, kanslier och allmänna utrymmen Kristiinakoti: Sängyt, patjat ja yöpöydät , taloustavarat , kalusteet huoneisiin, kanslioihin ja yleisiin tiloihin Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Söfuk Wasa Teater Kostnadställe/kustannuspaikka: Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto BILDNING & FRITIDSCENTRALEN SAMMANLAGT SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAKESKUS YHTEENSÄ Investeringens totalkostnad - Bokslut - Tilinpäätös Budget - Talousarvio Budget - Talousarvio Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Investoinnin kokonaiskustannus Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto LÖS EGENDOM - IRTAIN OMAISUUS Utgifter - Menot Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähden Inkomster - Tulot Netto of 106

95 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma UTBILDNINGSCENTRALEN SAMMANLAGT KOULUTUSKESKUS YHTEENSÄ Investeringens totalkostnad - Bokslut - Tilinpäätös Budget - Talousarvio Budget - Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Investoinnin kokonaiskustannus Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto LÖS EGENDOM - IRTAIN OMAISUUS Utgifter - Menot Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähden Inkomster - Tulot Netto Suupohjan koulutuskuntayhtymä Kostnadställe/kustannuspaikka: Utgifter - Menot * Sv. Utbildningscentr. Mobilservice, till dagvårdsprogrammet - Ruotsinkiel.ltk mobiilipalvelu päivähoito ohjelmaan Kostnadställe/kustannuspaikka: * Kristinestads skolas inventarier - Kristiinankaupungin koulun irtaimisto Kostnadställe/kustannuspaikka: * Kristinestads skolas inventarier (kommunikation och it utrustning) - Kristiinankaupungin koulun irtaimisto (viestintä ja tietotekniset laitteet) Kostnadställe/kustannuspaikka: Plan - Suunnitelma Inkomster - Tulot Netto Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto Plan - Plan - 81 of 106

96 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma TEKNISKA CENTRALEN SAMMANLAGT TEKNINEN KESKUS YHTEENSÄ Investeringens totalkostnad - Bokslut - Tilinpäätös Budget - Talousarvio Budget - Talousarvio Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Investoinnin kokonaiskustannus Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto LÖS EGENDOM - IRTAIN OMAISUUS Utgifter - Menot Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähden Inkomster - Tulot Netto * Underhållsutrustning - Kunnossapitovarustus Utgifter - Menot nyinvestering - uusinvestointi Inkomster - Tulot förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: Netto FAST EGENDOM - KIINTEÄ OMAISUUS Utgifter - Menot Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähden Inkomster - Tulot * Övriga oförutsedda utgifter - Muut ennakoimattomat menot Kostnadställe/kustannuspaikka: Netto PUBLIK EGENDOM - JULKINEN OMAISUUS Utgifter - Menot Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähden Inkomster - Tulot Netto * Gator och vägar - Kadut ja tiet Utgifter - Menot ersättande investering - korvausinvestointi Inkomster - Tulot förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: Netto * Underhåll och reparation av broar - Siltojen kunnossapito ja Utgifter - Menot korjaus ersättande investering - korvausinvestointi Inkomster - Tulot förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: Netto * Gatubelysning - Katuvalaistus Utgifter - Menot ersättande investering - korvausinvestointi Inkomster - Tulot förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: Netto of 106

97 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma * Förnyandet av belysningsarmaturer - Valaisimien uusiminen Investeringens totalkostnad - Bokslut - Tilinpäätös Budget - Talousarvio Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Investoinnin kokonaiskustannus Utgifter - Menot ersättande investering - korvausinvestointi Inkomster - Tulot förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: Netto * Parker och almänna områden - Puistot ja yleiset alueet Utgifter - Menot ersättande investering - korvausinvestointi Inkomster - Tulot förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: Netto * Idrottsanläggningar - Liikuntalaitokset Utgifter - Menot ersättande investering - korvausinvestointi Inkomster - Tulot förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: Netto Konstgräsplan, noteras fullmäktige 9/2016 beslut - Tekonurmi, huom. Valtuuston 9/2016 päätös. Utgifter - Menot nyinvestering - uusinvestointi Inkomster - Tulot kvantitativ ökning av serviceproduktion - palvelutuotannon määrän lisäys Netto Kostnadställe/kustannuspaikka: Näridrottsplan ( arena ) i Härkmeri: Lähiliikuntapaikka Härkmeressä: Utgifter - Menot Kostnadställe/kustannuspaikka: Inkomster - Tulot Netto Kristinaplanen: Byte av ytbeläggningen på löpbanorna ca , (eller ytbesprutning ca: ) inkl. Servicehusets omklädningsrum. - Kristiinakenttä: Pintauudistus juoksuradoille n , (tai pintaruiskutus n: ) Utgifter - Menot sis. palvelutalon pukuhuone. Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Inkomster - Tulot Netto of 106

98 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Investeringens totalkostnad - Bokslut - Tilinpäätös Budget - Talousarvio Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Investoinnin kokonaiskustannus Utveckla näridrottsplatser så att de blir lättillgängliga tävlingsoch motionsanläggningar. 1 2 näridrotts-motionsplatser i Lappfjärd och i Kristinestad - Kehittää lähiliikuntapaikat, 1-2 lähiliikuntapaikkaa Lapväärtissä sekä Kristiinankaupungissa Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto Bötombergen: Fortsatt utveckling av området , Pyhävuori: Alueen jatkuva kehittäminen , 2020 Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto Sportplan på östra sidan: Paviljongen görs om till omklädningsrum / servicehus. Arkitektstuderande kunde få detta som ett uppdrag i sitt slutarbete. - Urheilukenttä itäpuolella: Paviljongin muutostyö pukuhuoneeksi. Sopiva lopputyö esim arkitehtiopiskelijalle. Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto * Muddring och iståndssättning av vattenområden - Vesialueen Utgifter - Menot kunnostaminen ersättande investering - korvausinvestointi Inkomster - Tulot förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: Netto of 106

99 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Vägskyltningar - Tienvarsikyltit Kostnadställe/kustannuspaikka: Investeringens totalkostnad - Bokslut - Tilinpäätös Budget - Talousarvio Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Investoinnin kokonaiskustannus Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto * Stadens andel 20 % muddring Långgrundsviken och Gropen ( projektet har inte ännu påbörjats )- Långgrundsvikenin ja Gropenin ruoppaus, kaupungin osuus 20 %( hanketta ei ole Utgifter - Menot vielä käynnistetty ) nyinvestering - uusinvestointi Inkomster - Tulot kvantitativ ökning av serviceproduktion - palvelutuotannon määrän lisäys Kostnadställe/kustannuspaikka: * Muddring av Lappfjärds å, förebyggande åtgärder / Lapväärtin jokien ruoppaus Netto Utgifter - Menot nyinvestering - uusinvestointi Inkomster - Tulot kvantitativ ökning av serviceproduktion - palvelutuotannon määrän lisäys Netto Kostnadställe/kustannuspaikka: * Lappfjärds å skede II muddring - Lapväärtinjoen ruoppaus, IIvaihe Utgifter - Menot ersättande investering - korvausinvestointi Inkomster - Tulot förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: Netto * Lappfjärds å skede III muddring - Lapväärtinjoen ruoppaus, IIIvaihe Utgifter - Menot nyinvestering - uusinvestointi Inkomster - Tulot förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Netto of 106

100 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Investeringens totalkostnad - Bokslut - Tilinpäätös Budget - Talousarvio Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Investoinnin kokonaiskustannus * Lätta trafikleder i Lappfjärd - Kevyen liikenteen väylät, Lapväärtti Utgifter - Menot nyinvestering - uusinvestointi Inkomster - Tulot kvantitativ ökning av serviceproduktion - palvelutuotannon määrän lisäys Kostnadställe/kustannuspaikka: * Tjöck å underhållsrensning - Tiukan joen huoltoruoppaus Netto Utgifter - Menot ersättande investering - korvausinvestointi Inkomster - Tulot förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: Netto HUSBYGGNAD - TALONRAKENNUS Utgifter - Menot Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuustoon nähden Inkomster - Tulot Netto * Kristinestads Högstadium Utgifter - Menot nyinvestering - uusinvestointi Inkomster - Tulot Planeringsanslag - Suunnittelumääräraha Kostnadställe/kustannuspaikka: Netto * Kristinestads skola Utgifter - Menot ersättande investering - korvausinvestointi Kostnadställe/kustannuspaikka: Inkomster - Tulot Netto * Camping - Leirintäalue Utgifter - Menot ersättande investering - korvausinvestointi Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Inkomster - Tulot Netto * Daghem ( År 2016 har använts ) - Päiväkoti ( Vuonna 2016 toteutunut ) Utgifter - Menot ersättande investering - korvausinvestointi Inkomster - Tulot Planering, förverkligande - Suunnittelu, toteutus Kostnadställe/kustannuspaikka: Netto * Konditionsgranskningar - Kuntotarkastukset Utgifter - Menot nyinvestering - uusinvestointi Inkomster - Tulot effektivera produktionen - palvelutuotannon tehostaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: Netto of 106

101 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Investeringens totalkostnad - Bokslut - Tilinpäätös Budget - Talousarvio Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Investoinnin kokonaiskustannus * Skolors och daghems utrustning enl. EU-direktiv- Koulujen ja päiväkotien varustus EU-direktiivien mukaan Utgifter - Menot nyinvestering - uusinvestointi Inkomster - Tulot förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: Netto * Kristinahemmet; planering, förverkligande ( År 2016 har använts ) - Kristiinakoti, suunnittelu, toteutus ( Utgifter - Menot Vuonna 2016 toteutunut ) ersättande investering - korvausinvestointi Inkomster - Tulot förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: Netto * Oförutsedda anskaffningar - Ennakoimattomat hankinnat Kostnadställe/kustannuspaikka: Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto Rådhusets planering, renovering och gårdsåtgärder - Raatihuoneen suunnittelu, korjaus ja pihatoimenpiteet, (ventilation, asfalt, mur, avslutande gårdsåtgärder - ilmastointi, Utgifter - Menot asfaltti, muuri, pihaalueen viimeistelytyöt) Kostnadställe/kustannuspaikka: Förflyttningsbar generator för ev. kommande krissituationer, effekt > 100 kw - Siirrettävä generaattori mahd. kriisitilanteita varten, teho > 100 kw Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Inkomster - Tulot Netto Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto of 106

102 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Förnyande av Kristinahallens golv och belysning - Kristiinahallin lattia ja valaisimien uusiminen Dagcenter Åldersro - Päiväkeskus Åldersro (Ara stödberättigad, Ara avusteinen), 40-50% Ara avustusmahd/ara bidragmöjl. Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Sprinklerplanering samt förverkligande: Kursgården och Kårkulla - Sprinklereiden suunnittelu ja toteutus: Kurssitalo ja Kårkulla Kostnadställe/kustannuspaikka: Sprinkler, bädden - Vuodeosaston sprinklaus Kostnadställe/kustannuspaikka: Investeringens totalkostnad - Bokslut - Tilinpäätös Budget - Talousarvio Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Investoinnin kokonaiskustannus Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto Dagcenter - Päiväkeskus Kostnadställe/kustannuspaikka: ? Utgifter - Menot Gymnasiets tak - Ruotsinkielisen lukion katto Kostnadställe/kustannuspaikka: Inkomster - Tulot Netto Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto Hamnbyggnaden, byte av takmaterial-vesikaton uusiminen Kostnadställe/kustannuspaikka: Utgifter - Menot Högåsens huvudbyggnad,reparation av vattentak-vesikaton korjaus Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Inkomster - Tulot Netto Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto of 106

103 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Ungdomsgården, takrep.-kattokorjaus Kostnadställe/kustannuspaikka: Investeringens totalkostnad - Bokslut - Tilinpäätös Budget - Talousarvio Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Investoinnin kokonaiskustannus Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto Finska lågstadiet, automatik-automatiikka Kostnadställe/kustannuspaikka: Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto Finska gymnasiet, tak/fönster-katto/ikkuna korjaus Kostnadställe/kustannuspaikka: Utgifter - Menot Svenska gymnasiets, fasadreparation/fönsterjulkisivukorjaus/ikkuna Kostnadställe/kustannuspaikka: Lappfjärds daghem, fuktskada - Lapväärtin päiväkoti, kosteusvaurio Kostnadställe/kustannuspaikka: Lappfjärds skola, omändringsarbeten - Lapväärtin ruotsinkielinen ala-aste, muutostöitä Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Fyrhjuling/Nelipyöräinen ("Mönkijä")+tillutr/lisävar Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Inkomster - Tulot Netto Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto of 106

104 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Åldersro radhus, takmaterialabyte - Ålderso katemateriaalin vaihto Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Bryggeri, takmaterialbyte - Panimo katemateriaalin uusiminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Simhall, vattenskada - Uimahalli, kosteusvaurio Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Sjukhus radhus, (daghem) ventilation - Sairaala rivitalo, (päiväkoti) ilmastointi Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Brygga, vid Novellogränden - Laituri Novellonkujan lähellä oleva ranta Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Investeringens totalkostnad - Bokslut - Tilinpäätös Budget - Talousarvio Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Investoinnin kokonaiskustannus Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto Utgifter - Menot Inkomster - Tulot Netto Härkmeri skola, gymnastiksal golv - Härkmeren koulun jumppasalin lattia Utgifter - Menot Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Inkomster - Tulot Netto VATTENFÖRSÖRJNING - VESIHUOLTO Utgifter - Menot Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuustoon nähden Inkomster - Tulot * Brandposter - Palopostit Netto of 106

105 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma DEN BUDGETERADE RESULTATRÄKNINGEN BUDJETOITU TULOSLASKELMA 2017 Staden Vattenverket S + V Kaupunki Vesilaitos K + V Budgeterad resultaträkning - Budjetoitu tuloslaskelma Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot Försäljningsintäkter - Myyntituotot Avgiftsintäkter - Maksutuotot Understöd och bidrag - Avustukset Övriga intäkter - Muut tuotot Verksamhetens kostnader - Toimintakulut Personalkostnader - Henkilöstökulut Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenheter - Aineet ja tarvikkeet Understöd - Avustukset Övriga kostnader - Muut kulut Verksamhetsbidrag - Toimintakate Skatteinkomster - Verotulot Statsandelar - Valtionosuudet Driftsbidrag - Käyttökate Finansiella intäkter och kostnader - Rahoitustuotot ja -kulut Ränteintäkter - Korkotuotot Övriga fin. intäkter - Muut rahoitustuotot Räntekostnader - Korkokulut Övriga finansiella kostnader - Muut rahoituskulut Årsbidrag - Vuosikate Avskrivningar - Poistot Extraordinära intäkter och kostnader - Satunnaiset tuotot ja kulut Extraordinära intäkter - Satunnaiset tuotot Extraordinära kostnader - Satunnaiset kulut Räkenskapsperiodens resultat - Tilikauden tulos Ökning el. minskning av reserveringar - Varausten lisäys tai vähennys Ökning el. minskning av fonder - Rahastojen lisäys tai vähennys Räkenskapsperiodens över-/underskott - Tilikauden yli-/alijäämä of 106

106 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma Resultaträkning Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Tuloslaskelma Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot Försäljningsintäkter - Myyntituotot Avgiftsintäkter - Maksutuotot Understöd och bidrag - Avustukset Övriga intäkter - Muut tuotot Verksamhetens kostnader - Toimintakulut Personalkostnader - Henkilöstökulut Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material och förnödenheter - Aineet ja tarvikkeet Inköp under räkenskapsperioden - Laskentakauden ostot Ökning (-) el minskning (+) av lager - Varaston lisäys (-) tai vähennys (+) Understöd - Avustukset Övriga kostnader - Muut kulut Verksamhetsbidrag - Toimintakate Skatteinkomster - Verotulot Statsandelar - Valtionosuudet Driftsbidrag - Käyttökate Finansiella intäkter och kostnader - Rahoitustuotot ja kulut Ränteintäkter - Korkotuotot 958 Övriga fin. intäkter - Muut rahoitustuotot Räntekostnader - Korkokulut Övriga finansiella kostnader - Muut rahoituskulut Årsbidrag - Vuosikate Avskrivningar - Poistot Nedskrivningar - Alaskirjaukset Extraordinära intäkter och kostnader - Satunnaiset tuotot ja kulut Extraordinära intäkter - Satunnaiset tuotot Extraordinära kostnader - Satunnaiset kulut Räkenskapsperiodens resultat - Tilikauden tulos Ökning el. minskning av reserveringar - Varauksien muutos Ökning el. minskning av fonder - Rahastojen muutokset Räkenskapsperiodens över-/underskott - Tilikauden yli-/alijäämä ) Planeåren ouppdaterade 1) Suunnitelmavuosia ei ole päivitetty 92 of 106

107 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma of 106

108 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Vattentjänstverket KRS-Vatten Budget 2018 och ekonomiplan Vattentjänstverket KRS-Vatten producerar inom sitt verksamhetsområde till samhällets vattenanskaffning och avloppsvattenrening hörande tjänster med beaktande av affärsmässiga principer. Affärsverket utvecklar sin verksamhet utgående från de krav den övriga samhällsutvecklingen ställer och med beaktande av en hållbar utveckling. Verksamhetens tyngdpunktsområden KRS-Vatten utvecklar vattenanskaffningen, behandlingen och distributionen av hushållsvatten som uppfyller kvalitetskraven. Kvalitetskraven på hushållsvatten följer STM:s förordning 461, Grundvattentäkterna i Korsbäck och Kallträsk uppfyller kraven på god kvalitet på grundvattnet. Vattnets ph-värde i Korsbäck uppfyller kraven men en alkaliseringsanläggning bör byggas i framtiden för att minska vattnets aggressivitet. Kontrollprogrammen för vattentäkterna i Korsbäck och Kallträsk efterföljs. Behandlingen av avloppsvatten sköts så att uppställda krav uppfylls. Tillståndsvillkoren för avledande av avloppsvatten följer Västra Finlands miljötillståndsverks utslag Enligt detta skall avloppsvatten innan det avleds till havet behandlas så, att BOD 7ATU O 2 är högst 15 mg/l och totalfosforhalten P högst 0,5 mg/l. Reningseffekten ska beträffande bägge värdena vara minst 93 %. Separat avtal med industriföretaget Oy Närko Ab har upprättats angående rening av industriavloppsvatten samt krav på förrening. Separat avtal med industriföretaget Oy Dagsfood Ab har upprättats angående rening av industriavloppsvatten samt krav på förrening. 1

109 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Budget 2018 Bindande poster Stadsfullmäktige har , 56, beslutat att målen för verksamheten samt ersättning för grundkapitalet är bindande poster i affärsverkets budget och ekonomiplan. Verksamhetens målsättningar - Vatten- och avloppsledningar byggs inom befintliga verksamhetsområden - Kvalitetskraven på hushållsvatten uppfylls och jämförelsen baserar sig på vattenanalyser. Ersättning för grundkapitalet Stadsfullmäktige har beslutat att ersättningen för grundkapitalet år 2017 ska vara 1 %. Inga rekommendationer har getts för år Utgående från 2017-års nivå kommer ersättningen för grundkapitalet att utgöra ,00. Allmänt år 2018 År 2018 utför KRS-Vatten investeringar för sammanlagt euro. Investeringar utförs genom utbyggnad av vatten och avlopp till av staden sålda tomter inom detaljplanerade områden. Huvuddelen av investeringarna går till utbyggnad av avloppsledningar. I anslutningsavgifter har beräknats inkomma euro. 2

110 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Nyckeltal BS 2016 B 2017 B 2018 EP 2019 EP 2020 EP 2021 Prestationer Såld vattenmängd m Fakturerad avloppsvattenmängd m Uppgifter om verksamheten Personal Ordinarie Deltid Driftsbudget BS 2016 B 2017 B 2018 EP 2019 EP 2020 EP 2021 Omsättning , Övriga rörelseintäkter 1 104, Material, förnödenheter och varor , Köp av tjänster , Personalkostnader Löner och arvoden , Personalbikostnader Pensionskostnader , Övriga personalbikostnader , Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivning enligt plan , Nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseöverskott/Underskott , Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Finansieringsbidrag från kommunen Övriga finansiella intäkter 6 181, Till kommunen betalda räntekostnader Till övriga betalda räntekostnader Ersättning för grundkapitalet , , Övriga finansiella kostnader 25,50 Överskott/Underskott före extraordinära poster , Extraordinära intäkter och kostnader Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Överskott/Underskott före reserveringar , Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens Ökning eller minskning av reserver Räkenskapsperiodens överskott/underskott ,

111 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Investeringar: BS 2016 B 2017 B 2018 B 2019 EP 2020 EP 2021 Ledningsnät Pumpstationers sanering Planering vatten och avlopp Miljötillstånd Reningsverkets sanering enligt nya miljödirektiv Oförutsedda Anslutningsavgifter och bidrag Nettoutgifter

112 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Internt tillförda medel Investeringar Finansieringskalkyl Rörelseöverskott Avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Extraoridinära kostnader Övriga korrektivposter Investeringar i anläggningstillgångar Finansieringsandelar för investeringsutgifter Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar Nettokassaflöde för den egentliga verksamheten och investeringarna Finansieringens kassaflöde Förändringar av lånebeståndet Ökning av långfristiga lån från kommunen Ökning av långfristiga lån från övriga Minskning av långfristiga lån från kommunen Minskning av långfristiga lån från övriga Förändring av eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändring av grundkapitalet Förändring av anslutningsavgifter Förändringar av kortfristiga fordringar på staden Förändringar av kortfristiga fordringar på övriga Förändringar av kort- och långfristigga skulder till staden Förändringar av kort- och långfristigga skulder till övriga Finansieringens kassaflöde Förändring av kassamedel 0 0 KRS Direktören 5

113 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_

114 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Vesihuoltolaitos KRS-Vesi Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Vesihuoltolaitos KRS-Vesi tuottaa toimialueellaan yhteiskunnan vedenhankintaan ja jäteveden puhdistukseen kuuluvia palveluja liikemäiset periaatteet huomioon ottaen. Liikelaitos kehittää toimintaansa muun yhteiskuntakehityksen asettamien vaatimusten pohjalta ja kestävän kehityksen huomioon ottaen. Toiminnan painopistealueet KRS-Vesi kehittää vedenhankintaa, laatuvaatimukset täyttävän talousveden käsittelyä ja jakelua. Talousveden laatuvaatimukset noudattavat STM:n asetusta 461, Korsbäckin ja Kallträskin pohjavedenottamot täyttävät pohjavedelle asetetut hyvän laadun vaatimukset. Korsbäckistä otettavan veden ph-arvo täyttää nykyiset vaatimukset, mutta tulevaisuudessa on rakennettava alkalointilaitos veden aggressiivisuuden vähentämiseksi. Korsbäckin ja Kallträskin vedenottamoiden tarkkailuohjelmia noudatetaan. Jäteveden käsittely hoidetaan siten, että asetetut vaatimukset täyttyvät. Jäteveden johtamista koskevat lupaehdot noudattavat Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöstä Sen mukaan jätevesi on ennen mereen johtamista käsiteltävä siten, että BOD 7ATU O 2 -arvo on korkeintaan 15 mg/l ja kokonaisfosfori P enintään 0,5 mg/l. Puhdistustehon on molempien arvojen osalta oltava vähintään 93 %. Teollisuusyritys Oy Närko Ab:n kanssa on laadittu erillinen sopimus teollisuuden jäteveden puhdistuksesta sekä esipuhdistusvaatimuksista. Teollisuusyritys Oy Dagsfood Ab:n kanssa on laadittu erillinen sopimus teollisuuden jäteveden puhdistuksesta sekä esipuhdistusvaatimuksista. Talousarvio 2017 Sitovat erät Kaupunginvaltuusto päätti , 56, että toiminnalliset tavoitteet sekä peruspääoman korvaus ovat sitovia eriä liikelaitoksen talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. 1

115 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Toiminnan tavoitteet - Vesi- ja viemärijohtoja rakennetaan nykyisille toiminta-alueille - Talousveden laatuvaatimukset täyttyvät ja vertailu perustuu vesianalyyseihin. Korvaus peruspääomasta Kaupunginvaltuusto päätti , että peruspääoman korvaus vuonna 2017 on yhteensä 1 %. Vuodeksi 2018 ei ole annettu suosituksia. Vuoden 2017 tason perusteella tulee euron peruspääoman korvaus siten olemaan ,0015. Yleistä vuonna 2018 KRS-Vesi investoi vuonna 2018 yhteensä euron edestä. Investointeja toteutetaan pääasiassa rakentamalla vesi- ja viemärijohto asemakaavoitetuilla alueilla sijaitseville kaupungin myymille tonteille. Pääosa investoinneista käytetään viemärijohtojen rakentamiseen. Liittymismaksuina on arvioitu kertyvän euroa. 2

116 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Tunnusluvut TP 2016 T 2017 T 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Suoritteet Myyty vesimäärä m Laskutettu jätevesimäärä, m Toimintaa koskevat tiedot Henkilökunta Vakinainen Osa-aikainen Käyttötalousarvio TP 2016 T 2017 T 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto , Liiketoiminnan muut tuotot 1 104, Materiaali, tarvikkeet ja tavarat , Palvelujen ostot , Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Henkilöstösivukulut Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmapoistot , Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä/Alijäämä , Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Rahoitusavustus kunnalta Muut rahoitustuotot 6 181, Kunnalle maksetut korkokustannukset Muille maksetutu korkokustannukset Korvaus peruspääomasta , Muut rahoituskustannukset 25,50 Ylijäämä/Alijäämä ennen satunnaisia eriä , Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä/Alijäämä ennen varauksia , Poistoeron lisäys tai vähennys Varausten lisäys tai vähennys Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,

117 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Investoinnit BS 2016 B 2017 B 2018 B 2019 EP 2020 EP 2021 Johtoverkosto Pumppaamojen saneeraus Vesi ja viemärin suunnittelu Ympäristölupa Puhdistamon saneeraus uusien ympäristöohjeiden mukaan Ennakoimattomat Liittymismaksut ja avustukset Nettomenot

118 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_ Tulorahoitus Rahoituslaskelma Liikeylijäämä Poistot Rahoitustuotot ja kulut Satunnaiset kulut Muut oikaisuerät Investoinnit Käyttöomaisuuden investoinnit Investointimenojen rahoitusosuudet Käyttöomaisuuden myynti Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoituksen kassavirta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutokset Liittymismaksujen muutokset Maksuvalmiuden muut muutokset Kaupungin lyhytaikaisten saamisten muutokset Muiden lyhytaikaisten saamisten muutokset Kaupungin lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutokset Muiden lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutokset Rahoituksen kassavirta Kassavarojen muutokset 0 0 KRS / Johtaja 5

119 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_

120 328, ST :00 / Pykälän liite: Budget 2018_

121 329, ST :00 ST: 264/2017 BUDGETLÅN 2017 (RH/REN) (Stadsstyrelsen ) I årets budget har låneupptagningen beräknats till 12,4 miljoner euro. Investeringsprogrammets tyngdpunkt är på det sista kvartalet 2017 och ett flertal projekt färdigställs först under 2018 så kan årets lånebehov uppskattas till 2 miljoner euro. Staden har hittills (november) amorterat lån till ett belopp av 3,6 miljoner euro. Lånestocken i 2016 års budget var 20,1 miljoner euro vilket betyder att med en nettominskning på drygt en miljon euro kommer lånestocken i årets bokslut att understiga 20 miljoner euro (2974 euro /invånare). Offert har begärts av Närpes Sparbank, Nordea, Danske Bank samt Kommunfinans. Offerterna anländer vilket betyder att en sammanställning presenteras på mötet. Stadsdirektörens förslag: Förslaget ges på mötet. Paragrafen justeras omedelbart. Stadsstyrelsens beslut:

122 330, ST :00 ST: 97/2017 INRÄTTANDE AV EN TJÄNST SOM SKOLPSYKOLOG Ärendets tidigare rubrik: MOTION OM INRÄTTANDE AV SKOLPSYKOLOGTJÄNST I KRISTINESTAD (MS) (Svenskspråkiga utbildningsnämnden ) Peter Grannas inlämnade 27.3 en undertecknad skrivelse till stadsstyrelsen med ett initiativ om inrättande av en skolpsykologtjänst i Kristinestad. Bilaga 9. I sin skrivelse hänvisar han till lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) enligt vilken kommunen är skyldig att ordna skolpsykologtjänster åt alla elever och studerande vid skolor i kommunen. Eleven/studeranden ska få psykologtjänster inom sju dagar efter att hen begärt det. I skrivelsen hänvisas också till hälsovårdarens oro för ungdomarnas välbefinnande. För tillfället ordnas psykologtjänsterna via K5 och kognitiva utredningar och testningar köps av privata sektorn. Grannas konstaterar i sitt brev att för testningar och utredningar finns årligen ett anslag om reserverat vilket räcker till utredning för 13 elever. Grannas antar att detta anslag om kunde användas som grund för anställningen av skolpsykolog. Det bör beaktas att i Kristinestad undersöks ca 30 barn per år. Förutom undersökningar behöver barn och unga diskussionsstöd av en psykolog och en psykologs sakkunskap behövs också i elevvårdsgrupperna. Social- och hälsovårdsreformen kan medföra strukturella ändringar i tjänsterna inom hela välfärdssektorn och särskilt tillgången till skolpsykologtjänsterna kan äventyras i samband med reformen. Serviceområdet för utbildning bör förbereda sig på reformen och därför skulle det vara en bra lösning att inrätta en skolpsykologtjänst i staden. Om kommunen skulle anställa en skolpsykolog kunde man tillsammans med grannkommunerna diskutera om samarbete och eventuellt också sälja tjänster till dem. Grannas har också bifogat psykolog Laura Fränttis (Vasa) och Elise Wass (Kotka) cirkulär: Koulupsykologi on koko kouluyhteisön asiantuntija. Bilaga 10. Bildningsdirektörens förslag: Svenskspråkiga utbildningsnämnden föreslår att fullmäktige inrättar en tjänst som skolpsykolog och att styrelsen/fullmäktige reserverar ett skilt anslag för tjänsten som skolpsykolog i budgeten så att tjänsten besätts fr.o.m eller senast från början av år Tilläggskostnaden utgör ca från början av år 2018 samt materialanskaffningar I budgeten har för år 2018 reserverats för anställning av skolpsykolog. Skolpsykologen ansvarar också för småbarnspedagogikens klienter. Svenskspråkiga utbildningsnämndens beslut: Godkändes enhälligt enligt bildningsdirektörens förslag. Paragrafen justerades omedelbart (REN/REN) (Stadsstyrelsen )

123 330, ST :00 ST: 97/2017 Svenskspråkiga utbildningsnämnden har behandlat Peter Grannas fullmäktigemotion om inrättande av skolpsykologtjänst i Kristinestad. Enligt stadens nya förvaltningsstadga 6 kap. 47 beslutar fullmäktige om inrättande och indragning av tjänster. Det finns ett uppenbart behov av tjänsten som efterlysts i fullmäktigemotionen. De senaste statistikuppgifterna och utredningarna visar att utslagning, ensamhet, droganvändning (och tillgången till dem) samt depression ökar bland unga. Förutom hemmet är framför allt skolan den plats där man får kontakt med unga och man kan vidta åtgärder. Unga som hamnat i en sårbar situation är mycket mer utsatta för olika värvares frestelser, radikalisering och extremism. De unga behöver en trygg och fostrande omgivning och i skolan har skolans personal och även skolhälsovårdaren, kuratorn och skolpsykologen en central roll med tanke på detta. Tack vare en lyckad vårdkedja inom skolhälsovården minskar också bl.a. antalet elever som avbryter sin skolgång och personer under 30 år som har sjukpension 1. Satsningen på förutseende åtgärder är förutom en investering i de ungas framtid också fördelaktigt för samhället på längre sikt. Utbildningsnämnden har i sitt budgetförslag för 2018 reserverat ett anslag om sammanlagt euro för anställande av skolpsykolog, inkl. materialanskaffningar. Nämnden anser att skolpsykologen också ansvarar för små barns pedagogiska behov. Stadsfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet i samband med godkännandet av budgeten Serviceområdet för utbildning kan diskutera med grannkommunerna om samarbete inom skolpsykologtjänsterna och i mån av möjlighet sälja tjänster till andra kommuner. I samband med inrättandet av tjänsten bör också tas ställning till en överföring av skolhälsovårds-kuratorstjänsterna från serviceområdet för välfärd till serviceområdet för utbildning. I samband med beslutet om den nya förvaltningsstadgan ansågs att man tar ställning till ärendet vid övergången till de nya social- och hälsovårdsstrukturerna eller med ett skilt beslut. Stadsdirektörens förslag: Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar att 1. ovanstående utredning antecknas och att beslut om inrättande av tjänsten fattas i samband med budgetbehandlingen 2018 då man också fattar beslut om vilket serviceområde skolhälsovårds- och kuratorstjänsterna ska höra till 2. anteckna motionen slutbehandlad Stadsstyrelsens beslut: 1 År 2017 var antalet personer under 30 år med sjukpension ca

124 330, ST :00 ST: 97/2017 Stadsdirektören föreslog vid sammanträdet att stadsstyrelsen beslutar godkänna följande: Stadsdirektörens ändrade förslag: Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar att 1. ovanstående utredning antecknas och att beslut om inrättande av tjänsten fattas i samband med budgetbehandlingen anteckna motionen slutbehandlad. Stadsstyrelsens beslut: Stadsdirektörens ändrade förslag godkändes enhälligt. Bilaga 302 (Stadsfullmäktige ) Stadsfullmäktiges beslut: Antecknas att Peter Grannas, Ingmar Rosenback, Jessica Bårdsnes och Pekka Eränen höll anföranden under diskussionen. Då diskussionen avslutats konstaterade ordföranden Patrick Ragnäs att stadsfullmäktige enhälligt beslutat i enlighet med stadsstyrelsens förslag. Bilaga 100 (REN/REN) (Stadsstyrelsen ) Stadsfullmäktige har behandlat Peter Grannas fullmäktigemotion om inrättande av skolpsykologtjänst. Fullmäktige beslöt anteckna utredningen och att beslut om inrättandet av tjänsten fattas i samband med budgetbehandlingen I sin skrivelse hänvisar Grannas till lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) enligt vilken kommunen är skyldig att ordna skolpsykologtjänster åt alla elever och studerande vid skolor i kommunen. Eleven/studeranden ska få psykologtjänster inom sju dagar efter att hen begärt det. I skrivelsen hänvisas också till hälsovårdarens oro för ungdomarnas välbefinnande. För tillfället ordnas psykologtjänsterna via K5 och kognitiva utredningar och testningar köps av privata sektorn. Grannas konstaterar i sitt brev att för testningar och utredningar finns årligen ett anslag om reserverat vilket räcker till utredning för 13 elever. Grannas antar att detta anslag om kunde användas som grund för anställningen av skolpsykolog. Det bör beaktas att i Kristinestad undersöks ca 30 barn per år. Förutom undersökningar behöver barn och unga diskussionsstöd av en psykolog och en psykologs sakkunskap behövs också i elevvårdsgrupperna.

125 330, ST :00 ST: 97/2017 Grannas har också bifogat psykolog Laura Fränttis (Vasa) och Elise Wass (Kotka) cirkulär: Koulupsykologi on koko kouluyhteisön asiantuntija. Bilaga De senaste statistikuppgifterna och utredningarna visar att utslagning, ensamhet, droganvändning (och tillgången till dem) samt depression ökar bland unga. Förutom hemmet är framför allt skolan den plats där man får kontakt med unga och man kan vidta åtgärder. Unga som hamnat i en svår situation är mycket mer sårbara för olika värvares frestelser, radikalisering och extremism. De unga behöver en trygg och fostrande omgivning och i skolan har skolans personal och även skolhälsovårdaren, kuratorn och skolpsykologen en central roll med tanke på detta. Tack vare en lyckad vårdkedja inom skolhälsovården minskar också bl.a. antalet elever som avbryter sin skolgång och personer under 30 år som har sjukpension 2. Satsningen på förutseende åtgärder är förutom en investering i de ungas framtid också fördelaktigt för samhället på längre sikt. Det finns ett uppenbart behov för inrättandet av tjänsten. Nämnden anser att skolpsykologen också ansvarar för små barns pedagogiska behov. Serviceområdet för utbildning har i budgetförslaget för 2018 reserverat anslag för anställande av en skolpsykolog. Stadsfullmäktige fattar det slutliga beslutet i ärendet då budgeten för 2018 godkänns. Eftersom skolpsykologtjänsten föreslås att besättas fr.o.m har anställningskostnaderna i stadsdirektörens budgetförslag 2018 även kalkylerats fr.om ( euro). Serviceområdet för utbildning kan diskutera med grannkommunerna om samarbete inom skolpsykologtjänsterna och i mån av möjlighet sälja tjänster till andra kommuner. Enligt stadens nya förvaltningsstadga kap.6 47 beslutar stadsfullmäktige om inrättande och indragning av tjänst. Stadsdirektörens förslag: Stadsstyrelsen beslutar föreslå att, stadsfullmäktige inrättar en tjänst som skolpsykolog inom serviceområdet för utbildning fr.o.m Behörig för tjänsten som skolpsykolog är en person med en för tjänsten lämplig högre högskoleexamen. Språkkunskapskravet för skolpsykologen är god förmåga i svenska eller finska i tal och skrift. Stadsstyrelsens beslut: 2 År 2017 var antalet personer under 30 år med sjukpension ca

126 330, ST :00 / Pykälän liite: Initiativ aloite Peter Grannas

127 330, ST :00 / Pykälän liite: Initiativ aloite Peter Grannas

128 330, ST :00 / Pykälän liite: Initiativ aloite Peter Grannas

129 330, ST :00 / Pykälän liite: Initiativ aloite Peter Grannas

130 330, ST :00 / Pykälän liite: Fränti sve Skolpsykologen är hela skolgemenskapens sakkunnig Psykologen, som är expert inom beteende, tänkande och känsloliv, ger barn och unga möjlighet att enkelt få hjälp som närservice. Psykologens sakkunnighet används mycket inom läroanstalternas arbete. Skolpsykologens arbete uppfattas ofta som individinriktat elevvårdsarbete, såsom stöddiskussioner i krissituationer eller undersökningsbesök i samband med inlärningssvårigheter. Vid sidan av det individinriktade arbetet används psykologens sakkunnighet i gemenskapligt arbete, såsom olika gruppfunktioner, med vilka man strävar efter att främja barnens och de ungas välbefinnande och delaktighet. Även andra kan använda sig av psykologens enastående sakkunnighet i samband med skolans interna och externa konsultationer. Tack vare det stöd psykologen ger bl.a. i att öva sociala färdigheter, stödja elever i samband med inlärningssvårigheter eller integrera invandrarelever kan lärarna koncentrera sig på det primära undervisnings- och fostringsarbetet. Tillgången till skolpsykologens tjänster tryggas i lagen. Enligt lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) svarar den kommun där läroanstalten är belägen för att de studerande vid läroanstalter som ger förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning i kommunen har tillgång till elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster, oberoende av de studerandes hemvist (9 ). En studerande ska ges möjlighet till ett personligt samtal med elevhälsans psykolog eller kurator senast den sjunde arbetsdagen vid läroanstalten efter det att den studerande har begärt detta. I brådskande fall ska möjlighet till ett samtal ges samma eller nästa arbetsdag (15 ). Enligt lagen ska elevhälsan främst vara förebyggande elevhälsa med generell inriktning som stöder hela läroanstalten (3 ). Trots lagen finns det stora skillnader mellan kommunerna i ordnandet av psykologtjänster. I en del kommuner är resurserna för skolpsykologer tillräckliga men i andra kommuner måste eleverna och lärarna klara sig utan psykologtjänster. Inbesparingar i det förebyggande arbetet som riktas till barn och unga orsakar kommunerna större kostnader i slutskedet. Utan skolpsykologtjänster utvärderas emotionella problem och inlärningsstörningar inom specialsjukvården, där tjänsterna är mycket dyrare än arbetet som skolpsykologen gör i sin tjänst. Då specialsjukvårdens resurs används för arbete som kan utföras inom primärvården blir köerna långa och vården fördröjs och då kan specialsjukvården inte förverkliga sin egen primära uppgift. I och med att vården fördröjs kan det uppstå komplicerade situationer som kräver längre vård och rehabilitering. Om det är svårt att få vård eller om remisserna returneras till basnivån, där det inte finns några tjänster att tillgå, blir problemen antagligen inte åtgärdade. Tack vare forskning vet man att ändamålsenligt stöd kan medverka till att förebygga utvecklingen av neurologiska problem till psykiatriska sjukdomar. Långvariga psykiska problem kan även förorsaka neurologiska förändringar. Inom det förebyggande arbetet behövs hela gemenskapens stöd och i planeringen av detta stöd, som varje barn enligt lag har rätt till, har psykologen en viktig roll. Laura Fränti psykologi Vaasa Elise Wass psykologi Kotka

131 331, ST :00 ST: 248/2017 INRÄTTANDE AV EN MUSEIAMANUENSTJÄNST (Välfärdsnämnden ) (AN) För närvarande har Kristinestad ingen som sköter museiväsendet som det borde skötas. Kultursekreteraren sköter de mest akuta ärendena vid sidan om sin tjänst. Det här gör att museiverksamheten har svårt att upprätthållas och ännu mindre utvecklas. För en stad med Kristinestads stolta och unika byggnads- och övrig historia, samt Citta Slow-status, borde staden ha en tjänsteman inom museiväsendet. Stadens eget museum Carlsro är i akut behov av en ansvarsperson som sköter om samlingarna och byggnaden jämte området. Inom grundutbildningen har i och med den nya läroplanen införts kulturläroplan. Samarbete betonas med instanser utanför skolan t.ex. muséer. Museiamanuensens arbetsuppgifter faller väl innanför denna ram. Till staden har inkommit en motion om grundandet av Kristinestads historiska museum. Denna motion är omöjlig att behandla utan en sakkunnig museitjänstemans beredning. Behov finns för ett dylikt museum med tanke på att Kristinestad är Finlands adertonde äldsta stad och har en rik historisk tradition med mycket berättande källor och kvarlevor som borde tas till vara. På en liten ort behövs en person som kan utföra många varierande uppgifter inom tjänsten. Den museianställda personen bör planera, samordna, katalogisera med mera. Till museiamanuensens arbetsuppgifter hör: sakkunniguppgifter i anslutning till samlingar och utställningar, med utbildning eller med planering, samordning och produktion av andra tjänster. Också chefsarbete kan ingå i arbetsuppgifterna (enligt AKTA 2017, Allmänt kommunalt och kollektivt tjänsteavtal). Grundlönen för en museiamanuenstjänst utgör ,08 /år, inklusive semesterersättning och sociala kostnader. Vård- och omsorgsdirektörens förslag: En museiamanuenstjänst inrättas eftersom dennes arbetsuppgifter motsvarar stadens behov. Inrättande av museiamanuenstjänsten förutsätter att tjänsten som museichef indras. Välfärdsnämndens beslut: Vård- och omsorgsdirektören strök sista meningen i sitt förslag och framförde därvid följande förslag: En museiamanuenstjänst inrättas eftersom dennes arbetsuppgifter motsvarar stadens behov. Medborgarinstitutets rektor utdelade förteckning över de arbetsuppgifter som museiamanuensen handhar.

132 331, ST :00 ST: 248/2017 Eftersom museiamanuensen i sitt arbete skall samarbeta med tekniska sektorn föreslog Boström att ärendet återremitteras och att utlåtande gällande lämpliga behörighetskrav skall begäras av tekniska direktören. Knuts understödde Boströms förslag och tillade att även arbetet med kulturmiljöerna bör framgå i uppdraget. Ingves understödde Boströms förslag och ansåg att samarbete med Cittaslowrådet och turismen skall vara uttalat i uppgifterna. Beredande tjänsteman uppmanades att kontakta kulturella föreningar i Kristinestad samt Österbottens förbund och Österbottens museum för att få en klar bild av vilka uppgifter Kristinestads museiamanuens skall handha och möjligheten till finansiellt stöd från externa aktörer. Välfärdsnämndens ordförande konstaterade att nämnden återremitterat ärendet och inväntar kompletterande information. (Välfärdsnämnden ) Utlåtande har inkommit från Österbottens museum, Tekniska direktören, Kristinestads turism rf samt företrädare för stiftelser och föreningar i Kristinestad. I sitt utlåtande delger Österbottens museum sin oro över situationen inom Kristinestads museiväsende. De fastslår att Kristinestads museer samt det kultur- och byggnadshistoriskt värdefulla byggnadsbeståndet behöver en yrkesmänniska inom museiverksamheten som kan stå för yrkesmässig hjälp, sakkunskap, information och vägledning. Kristinestads rykte och dragningskraft som boplats, arbetsplats och verksamhetsställe för företag skulle stärkas väsentligt genom detta. Invånarnas trivsel och välmående skulle också öka. Landskapsmuseet påminner också om att musei- och kulturtjänsternas betydelse för Kristinestads dragningskraft är mycket stor. I utlåtandet från företrädare för stiftelser och föreningar, vilka upprätthåller och stöder olika museer i staden, behöver de professionell hjälp i utvecklandet av sin verksamhet, professionell rådgivning i museala frågor, hjälp med kontakter och vid bidragssökande, stöd vid marknadsföringen samt aktivt stöd i deras inbördes samarbete. Företrädarna för museerna och stiftelserna betonar också att i en stad som Kristinestad med en unik miljö både i stadskärnan och på landsbygden och med ett rikt kulturarv att förvalta skall kommunen ta ett kulturhistoriskt ansvar för att dessa värden fortbestår och staden ökar sin dragningskraft. Kristinestads turism r.f. fastslår i sitt utlåtande att staden måste ha en central, ledande och samlande roll i att upprätthålla och bevara stadens i nationellt och internationellt hänseende värdefulla och unika trästadsmiljö samt förmedla dess historia. Vidare konstaterar man att turismnäringen är betydande och en växande näringsgren i Kristinestad, på det sättet är inrättandet av en museiamanuenstjänst också en näringspolitisk åtgärd som ökar stadens dragningskraft, och bör därför ses som en investering för staden. Tekniska direktören säger i sitt utlåtande att om museiamanuensen har yrkesskicklighet inom byggnadshistoria jämte kunskaper inom planläggning och markanvändnings- och bygglagen så skulle personen tillföra nytta inom planläggning och byggnadstillsynen.

133 331, ST :00 ST: 248/2017 Bilaga bifogas med museiamanuensens uppgifter och motivering varför det behövs en museiamanuens i Kristinestad. Vård- och omsorgsdirektörens förslag: En museiamanuenstjänst inrättas eftersom dennes arbetsuppgifter motsvarar stadens behov. Välfärdsnämndens beslut: Enligt förslaget. Därtill beslöt nämnden, på initiativ av Ingves, att möjligheten att sälja tjänster till grannkommunerna, Närpes och Kaskö, skall utredas. Ärendet sänds för vidare behandling till stadsstyrelsen. (REN/REN) (Stadsstyrelsen ) Välfärdsnämnden föreslår att en museiamanuenstjänst inrättas eftersom dennes arbetsuppgifter motsvarar stadens behov. Utlåtanden som välfärdsnämnden begärt av Österbottens förbund, Österbottens museum och Kristinestads turism rf. förordar anställande av en yrkesmänniska inom museiverksamheten som kan stå för yrkesmässig hjälp, sakkunskap, information och vägledning. I utlåtanden från företrädare för stiftelser och föreningar, vilka upprätthåller och stöder olika museer i staden, konstateras att de behöver professionell hjälp i utvecklandet av sin verksamhet, professionell rådgivning i museala frågor, hjälp med kontakter och vid bidragssökande, stöd vid marknadsföringen samt aktivt stöd i deras inbördes samarbete. I utlåtandena påpekas också om att musei- och kulturtjänsternas har mycket stor betydelse för Kristinestads dragningskraft och att staden har en central, ledande och samlande roll i att upprätthålla och bevara stadens museala och historiska miljö. I utlåtandena betonas också att i en stad som Kristinestad med en unik miljö både i stadskärnan och på landsbygden och med ett rikt kulturarv att förvalta skall kommunen ta ett kulturhistoriskt ansvar för att dessa värden fortbestår och staden ökar sin dragningskraft. Inrättandet av en museiamanuenstjänst ses också som en näringspolitisk åtgärd och som en investering för stadens framtid då turismnäringen är betydande och en växande näringsgren i Kristinestad. Staden har även långtidsplaner gällande Unesco och yrkeskunskaper krävs även i detta arbete. Tekniska direktören säger i sitt utlåtande att om museiamanuensen har yrkesskicklighet inom byggnadshistoria jämte kunskaper inom planläggning och markanvändnings- och bygglagen så skulle personen tillföra nytta inom planläggning och byggnadstillsynen. I uppgiftsbeskrivningen för museiamanuenstjänsten bör ingå sakkunnighjälp och rådgivning i museala frågor och i utvecklandet av verksamheten,

134 331, ST :00 ST: 248/2017 att knyta kontakter, ansöka om bidrag och ge stöd i det gemensamma samarbetet. Förslag till uppgiftsbeskrivning för museiamanuensen bifogas. Det möjligt att inom ramen för tidsresursen som finns till förfogande sälja tjänster till grannkommunerna Det finns tillräckliga grunder för inrättande av en museiamanuenstjänst. I budgeten 2017 reserverades euro för museiverksamhetens utgifter och som inkomster antecknades euro. Tjänsteinnehavaren har möjlighet att dra nytta av befintliga stödsystem och söka bidrag för stadens museiverksamhet. Nämnden har uppskattat att museiamanuensens lön inklusive lönebikostnaderna är , 08 euro/år. Museiamanuensen kan ha en arbetsgrupp till hjälp för utvecklandet av museiverksamheten. Gruppen kan ha representanter från muséerna, turismen, Kristinestads historiska förening rf. och sakkunniga inom byggnadskonservering samt eventuellt beslutsfattare. Enligt stadens nya förvaltningsstadga kap.6 47 beslutar stadsfullmäktige om inrättande och indragning av tjänst. Stadsdirektörens förslag: Stadsstyrelsen beslutar föreslå att, stadsfullmäktige inrättar en tjänst som museiamanuens inom serviceområdet för välfärd fr.o.m Behörig för tjänsten som museiamanuens är en person med en för tjänsten lämplig högskoleexamen. Språkkunskapskravet för museiamanuensen är god förmåga i svenska eller finska i tal och skrift. Stadsstyrelsens beslut:

135 331, ST :00 / Pykälän liite: Museiamanuensens uppgifter

136 331, ST :00 / Pykälän liite: Museiamanuensens uppgifter

137 331, ST :00 / Pykälän liite: Musei österbottens förbund Österbottens förbund Anette Norrgrann Tf. rektor Kristinestads medborgarinstitut Hänv. Telefonsamtal TJÄNSTEN SOM MUSEIAMANUENS Investering i museiväsendet är en lönsam investering, som betalar sig själv. Muséerna är sakkunnigorganisationer inom kulturtradition och byggd kulturmiljö och en viktig regionalekonomisk resurs. Som kulturoch turismobjekt samt med sin dragningskraft tillför muséerna både direkt och indirekt betydliga inkomster den ort där de finns. Den ekonomiska nyttan muséerna ger syns dock inte alltid i deras egen ekonomi. Museiväsendets ekonomiska och övriga ekonomiska effekter hänför sig i stor utsträckning särskilt till välbefinnande, bildning, delaktighet samt områdenas identitet och livskraft. En framtidsutmaning är att muséerna ska kunna producera tjänster enligt kundernas behov och påvisa verksamhetens positiva effekter för att klara sig i resurskonkurrensen. De ska produktifiera och utveckla sitt kunnande och sitt material till tjänster som erbjuds förvaltningens olika sektorer. Framgångsrik museiverksamhet består av profilering och mångprofessionellt samarbete. Upprätthållarna av ett museum ska binda sig till att utveckla museets verksamhetsförutsättningar och utnyttjande som strategiska resurser och främjare av områdets livskraft. Ett viktigt strategiskt val som Kristinestad gjort är medlemskapet i Cittaslow-nätverket. Stadens strategidokument Så formar vi framtiden i Kristinestad och Cittaslow-medlemskapets dokument Det goda livet innehåller betydliga förpliktelser och utmaningar för stadens kultur- och fritidstjänster. För att Kristinestad ska kunna möta de framtidsutmaningar som gäller museiväsendet i allmänhet och målsättningarna som ingår i stadens egna strategidokument behöver staden professionell expertis inom museiväsendet. Även att ansöka om statsunderstöd och projektbidrag för utveckling av museiväsendet förutsätter oftast ett professionellt skött museiväsende. Dessutom behöver de små privata, på frivilligbasis skötta lokalmuseerna museiprofessionellt stöd i sin verksamhet. Eftersom Kristinestads strategiska val mycket långt bygger på utnyttjande av den enastående trähusmiljön, borde staden ha en yrkeskunnig anställd inom museiväsendet med kunskap i synnerhet om byggda kulturmiljöer och besöksarbete samt kulturturism.

138 331, ST :00 / Pykälän liite: Musei österbottens förbund Med vänlig hälsning Österbottens förbund - Pohjanmaan liitto Tarja Hautamäki kulturchef

139 331, ST :00 / Pykälän liite: Utlåtanden

140 331, ST :00 / Pykälän liite: Utlåtanden

141 331, ST :00 / Pykälän liite: Utlåtanden

142 331, ST :00 / Pykälän liite: Utlåtanden

143 332, ST :00 ST: 79/2017 VAL AV FÖRBUNDSDELEGATIONEN FÖR FINLANDS KOMMUNFÖRBUND (DAS/REN)(Stadsstyrelsen ) Till Kommunförbundets högsta organ, förbundsdelegationen, väljs 66 ledamöter och 66 ersättare genom medlemsröstning, dvs. som val i varje valkrets Valkretsarna följer indelningen i valkretsar inför riksdagsvalet. Från varje valkrets väljs ledamöter i proportion till invånarantalet i valkretsen. Från Vasa valkrets väljs 5 ledamöter och 5 ersättare direkt utifrån valresultatet. Vid valet har kommunen lika många röster som kommunens invånarantal ( ). Kristinestad har röster. Till förbundsdelegationen väljs dessutom 9 ledamöter och 9 ersättare från utjämningsplatserna. Valnämnden i Kommunförbundets fullmäktige räknar och fördelar utjämningsplatserna mellan partierna utifrån de riksomfattande röstetal som partiernas kandidatlistor fått. Efter det fastställs till vilken valkrets en utjämningsplats som ett parti fått går. Dessutom väljs en ledamot och en ersättare från landskapet Åland. Valkretsstämman i varje valkrets har utsett kandidatlistorna. Valnämnden i Kommunförbundets fullmäktige har fastställt kandidatlistorna och gjort en sammanställning av kandidatlistorna för varje valkrets. Sammanställningen av kandidatlistorna i Vasa valkrets är bifogat. Valet är ett slutet proportionellt listval. På röstsedeln antecknas numret på den kandidatlista som den röstande önskar ge sin röst. Kommunens röstningsresultat räknas ut genom att man dividerar kommunens invånarantal med antalet närvarande fullmäktigeledamöter vid sammanträdet och multiplicerar kvoten med det antal röster som kandidatlistan fått (6731/27 * X). Kandidatlistornas röstetal avrundas till närmaste heltal. Blanka röster räknas och avrundas till heltal på motsvarande sätt. Stadsfullmäktiges sekreterare för in kommunens röstningsresultat, dvs. de röstetal som kommunen gett kandidatlistorna och som räknats ut enligt invånarantalet och antalet fullmäktigeledamöter, till Kommunförbundets elektroniska röstningssystem via den länk som kommunen fått. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige förrättar val av förbundsdelegation för Finlands Kommunförbund med slutna sedlar. Vid valet kan rösten ges till en kandidatlista som framgår av bifogade sammanställningen av kandidatlistorna i Vasa valkrets. Stadsstyrelsens beslut

144 332, ST :00 / Pykälän liite: Val_förbundsdelegation_2017_Vasa_kandidatsammans Val av förbundsdelegation till Finlands Kommunförbund 2017 Vasa valkrets Sammanställning av kandidatlistorna Nummer 2 Gröna förbundet Kandidatens Namn Titel, yrke eller syssla Hemkommun ordningsnummer 1. Terho Taarna Rehtori Karleby 2. Laura Ala-Kokko Kääntäjä, Vasa osastopäällikkö 3. Tuomas Ojajärvi Videotuottaja Seinäjoki 4. Henna Rantasaari Luokanopettaja Seinäjoki Nummer 3 Svenska folkpartiet i Finland Kandidatens Namn Titel, yrke eller syssla Hemkommun ordningsnummer 1. Ulf Stenman VD / TJ Larsmo 2. Mikaela Björklund PeD, universitetslärare / Närpes Kasvatustiet. toht., yliopisto-opettaja 3. Hans Frantz Pol. lic. / Valtiot. lis. Vasa 4. Liane Byggmästar Fil. mag., lärare / Kronoby Fil.maist., opettaja 5. Folke Storbacka Byråsekreterare / Malax Toimistosihteeri 6. Carola Lithén Ped. mag. / Kasvatust. Korsholm maist. 7. Åsa Blomstedt Pol. mag., leaderrådgivare / VTM, leaderneuvonantaja Kristinestad

145 332, ST :00 / Pykälän liite: Val_förbundsdelegation_2017_Vasa_kandidatsammans Nummer 4 Samlingspartiet Kandidatens Namn Titel, yrke eller syssla Hemkommun ordningsnummer 1. Susanna Koski Kansanedustaja Vasa 2. Kimmo Heinonen Yrittäjä, toimitusjohtaja Seinäjoki 3. Bjarne Kallis Valtiotieteiden maisteri Karleby 4. Annu Ridanpää- Liikunnanopettaja Kuortane Taittonen 5. Janne Laine DI, tekninen asiakkuuspäällikkö Laihia Nummer 5 Finlands Socialdemokratiska Parti Kandidatens Namn Titel, yrke eller syssla Hemkommun ordningsnummer 1. Kim Berg Pääluottamusmies Vasa 2. Tiina Isotalus HTM, yrittäjä Karleby 3. Matias Peltonen Vastaava Kauhava puhdistamonhoitaja 4. Ulla Hellén Oikeusapusihteeri Jakobstad 5. Viktor Kock Metallarbetare, Pedersöre studerande 6. Tarja Tenkula Ylihoitaja Seinäjoki 7. Kari Häggblom Käynnissäpitooperaattori, matkailuyrittäjä Kaskö Nummer 6 Vänsterförbundet Kandidatens Namn Titel, yrke eller syssla Hemkommun ordningsnummer 1. Kauko Niemi Myyntiesimies Karleby 2. Maria Pietari Särmääjä Kauhajoki 3. Harri Moisio Nuorisokodin johtaja Vasa 4. Jarmo Ittonen Sähköasentaja Jakobstad

146 332, ST :00 / Pykälän liite: Val_förbundsdelegation_2017_Vasa_kandidatsammans Nummer 7 Sannfinländarna Kandidatens Namn Titel, yrke eller syssla Hemkommun ordningsnummer 1. Jukka Mäkynen Valtuuston 2. Vasa varapuheenjohtaja, rakennusmies 2. Mauri Peltokangas Myyntineuvottelija LVV Kaustby 3. Eliisa Panttila Maatalouslomittaja, kirkon Teuva nuorisotyön ohjaaja 4. Päivi Pihlajakangas Sairaanhoitaja Kannus 5. Sami Yli-Rahnasto Maanviljelijä Kauhajoki 6. Timo Sillaanpää Palomies, yrittäjä Karleby 7. Riitta Kangasluoma Koulunkäynnin ohjaaja, merkonomi Lappo Nummer 8 Kristdemokraterna i Finland (KD) Kandidatens Namn Titel, yrke eller syssla Hemkommun ordningsnummer 1. Kati Nummensalo Luokanopettaja, Seinäjoki kasvatustieteen maisteri 2. Kimmo Rantanen Rehtori, kasvatustieteen Seinäjoki maisteri 3. Tanja Ylä-Pöntinen Erityisopettaja, kotiäiti Ähtäri 4. Tomi Kaunismäki Diplomi-insinööri Vasa Nummer 9 Centern i Finland Kandidatens Namn Titel, yrke eller syssla Hemkommun ordningsnummer 1. Esko Lehtimäki Koulutusjohtaja, Teuva maanviljelijä 2. Mari Kerola Emäntä, käsityöläinen Kannus 3. Merja Rintamäki Hammashoitaja, Vasa opiskelija 4. Kati Ojaniemi Hoitotyön opettaja Seinäjoki 5. Henni Sippola Hallintotieteiden Alavus ylioppilas 6. Reino Herlevi Maanviljelijä, yrittäjä Karleby 7. Rami Ala-Nisula Projektipäällikkö Kurikka

147 332, ST :00 / Pykälän liite: C Förbundsdelegationen för Finlands Kommu Cirkulär Riitta Myllymäki /2017 Till kommun- och stadsstyrelserna Förbundsdelegationen för Finlands Kommunförbund väljs vid fullmäktiges sammanträde i medlemskommunerna Av förbundsdelegationens 76 ledamöter och 76 ersättare väljs vid ett val som förrättas i varje valkrets Valkretsarna följer indelningen i valkretsar inför riksdagsvalet. Från varje valkrets väljs ledamöter till förbundsdelegationen i proportion till invånarantalet i valkretsen. Kandidatlistorna har utsetts vid valkretsstämmorna. Valnämnden i Kommunförbundets fullmäktige har fastställt kandidatlistorna och sammanställt kandidatlistorna per valkrets. Sammanställningen av valkretsens kandidatlistor skickas per e-post till registraturen i kommunerna i valkretsen under oktober Röstberättigade vid valet av förbundsdelegation är de ordinarie medlemmarna, dvs. de kommuner som är medlemmar av Finlands Kommunförbund rf. Varje kommun har ett antal röster som motsvarar invånarantalet ( ). Valet förrättas som proportionellt listval där varje fullmäktigeledamot har en röst. Beslutet fattas i kommunens fullmäktige Kommunerna meddelar sitt röstningsresultat via en länk som sänds till kommunen. I detta cirkulär ges anvisningar för förrättande av valet i kommunens fullmäktige, räkning av kommunens röstningsresultat och meddelande av resultatet till Kommunförbundets elektroniska röstningssystem. Valnämnden i Kommunförbundets fullmäktige sammanträder och räknar och fastställer valresultatet, dvs. valkretsplatserna och utjämningsplatserna samt konstaterar valresultatet från Ålands kommuner Valnämnden informerar de invalda ledamöterna och ersättarna, Kommunförbundets styrelse och förbundets medlemskommuner om valresultatet. Närmare upplysningar: Riitta Myllymäki, ledande jurist, tfn Ida Sulin, ledande jurist, Saija Haapalehto, jurist, valnamnden@kommunforbundet.fi Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14,00530 Helsinki PL 200, Helsinki Puh ,faksi etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi Finlands Kommunförbund Andra linjen 14,00530 Helsingfors PB 200, Helsingfors Tfn , fax fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

148 332, ST :00 / Pykälän liite: C Förbundsdelegationen för Finlands Kommu 2 Förrättande av valet vid fullmäktiges sammanträde Valet är ett slutet proportionellt listval. Varje fullmäktigeledamot har en röst som han eller hon kan ge en kandidatlista. På röstsedeln antecknas numret på den kandidatlista som den röstande önskar ge sin röst. En fullmäktigeledamot kan också rösta blankt. Valresultatet antecknas i fullmäktiges protokoll. Om paragrafen i fråga justeras vid sammanträdet, kan valresultatet föras in i Kommunförbundets elektroniska röstningssystem så snart sammanträdet är avslutat. Om kommunens invånarantal är exempelvis och fullmäktigeledamöterna är 27, är en röst värd / 27. Om en kandidatlista får 4 röster, räknas kandidatlistans röstetal enligt / 27 x 4. Det tal som då fås avrundas till heltal. På motsvarande sätt räknas värdet på eventuella blanka röster. Om fullmäktige inte är fulltaligt, kan kommunen ändå använda alla sina röster vid valet, dvs. då är en fullmäktigeledamots röst mera värd eftersom divisorn minskar. Exempel: kommunens invånarantal är och fullmäktigeledamöterna är 27 kandidatlista nr 2 får 3 röster 1289 kandidatlista nr 3 får 2 röster 859 kandidatlista nr 4 får 4 röster 1719 kandidatlista nr 5 får 9 röster 3867 kandidatlista nr 6 får 6 röster 2578 kandidatlista nr 7 får 1 röst 430 kandidatlista nr 8 får 2 röster 859 kommunens röster totalt Utkast till fullmäktiges föredragningslista Kommunstyrelsen bereder ärendet till fullmäktiges föredragningslista. Ärendet kan exempelvis ges rubriken Val av förbundsdelegation för Finlands Kommunförbund. Texten i föredragningslistan kan exempelvis vara följande: Till Kommunförbundets högsta organ, förbundsdelegationen, väljs 66 ledamöter och 66 ersättare genom medlemsröstning, dvs. som val i varje valkrets Valkretsarna följer indelningen i valkretsar inför riksdagsvalet. Från varje valkrets väljs ledamöter i proportion till invånarantalet i valkretsen. Från X valkrets väljs x ledamöter och x ersättare direkt utifrån valresultatet. Vid valet har kommunen lika många röster som kommunens invånarantal ( ). X kommun har xx röster. (I juni 2017 sändes anvisningar daterade till kommunerna. Av anvisningarna framgår antalet platser för varje valkrets och invånarantalet i kommunerna i valkretsen ). Till förbundsdelegationen väljs dessutom 9 ledamöter och 9 ersättare från utjämningsplatserna. Valnämnden i Kommunförbundets fullmäktige räknar och fördelar utjämningsplatserna mellan partierna utifrån de riksomfattande röstetal som partiernas kandidatlistor fått. Efter det fastställs till vilken valkrets en utjämningsplats som ett parti fått går. Dessutom väljs en ledamot och en ersättare från landskapet Åland. Valkretsstämman i varje valkrets har utsett kandidatlistorna. Valnämnden i Kommunförbundets fullmäktige har fastställt kandidatlistorna och gjort en sammanställning av kandidatlistorna för varje valkrets. Sammanställningen av kandidatlistorna i X valkrets skickas som bifogat material till föredragningslistan / konstateras något annat sätt som kommunen tillämpar

149 332, ST :00 / Pykälän liite: C Förbundsdelegationen för Finlands Kommu 3 Valet är ett slutet proportionellt listval. På röstsedeln antecknas numret på den kandidatlista som den röstande önskar ge sin röst. Kommunens röstningsresultat räknas ut genom att man dividerar kommunens invånarantal med antalet närvarande fullmäktigeledamöter vid sammanträdet och multiplicerar kvoten med det antal röster som kandidatlistan fått. Kandidatlistornas röstetal avrundas till närmaste heltal. Blanka röster räknas och avrundas till heltal på motsvarande sätt. Fullmäktiges sekreterare för in kommunens röstningsresultat, dvs. de röstetal som kommunen gett kandidatlistorna och som räknats ut enligt invånarantalet och antalet fullmäktigeledamöter, till Kommunförbundets elektroniska röstningssystem via den länk som kommunen fått. Förslag Fullmäktige förrättar val av förbundsdelegation för Finlands Kommunförbund med slutna sedlar. Vid valet kan rösten ges till en kandidatlista som framgår av sammanställningen av kandidatlistorna i X valkrets. Beslut Kommunens valresultat matas in i röstningssystemet Före början av november 2017 skickar Kommunförbundet per e-post till registraturen i varje kommun en kommunspecifik länk till röstningssystemet. Om kommunens registratur inte senast har fått e-postmeddelandet med länken, ber vi kommunen ta kontakt med oss på adressen valnamnden@kommunforbundet.fi. Fullmäktiges sekreterare eller någon annan person som anförtrotts uppdraget matar in i röstningssystemet de till heltal avrundade röstetalen för kandidatlistorna och eventuella blanka röstetal i enlighet med fullmäktiges beslut. Röstningssystemet stängs kl. 24. Avvikelserna i en kommuns invånarantal på grund av avrundningen till heltal är marginella. Röstningssystemet jämför summan av de inmatade röstetalen med kommunens invånarantal och tillåter en avvikelse på +/- 8. Om de inmatade röstetalen motsvarar kommunens invånarantal inom gränserna för den ovannämnda avvikelsen, meddelar systemet X kommun har röstat och visar Kommunens röstsedel, där det röstetal som varje enskild kandidatslista fått och eventuella blanka röster framgår. Kommunen får rösta endast en gång. Om kommunen av misstag matar in exempelvis röster till fel kandidatlista, ska kommunen ta kontakt med oss på adressen valnamnden@kommunforbundet.fi. En ny möjlighet att rösta kan ges i syfte att rätta ett fel. Proportionellt listval Resultatet av förbundsdelegationsvalet räknas och fastställs av valnämnden i Kommunförbundets fullmäktige vid nämndens sammanträde När valresultatet från valkretsen räknas får den första kandidaten på kandidatlistan som jämförelsetal hela det röstetal som kandidatlistan fått, den andra kandidaten på listan får hälften av detta röstetal, den tredje en tredjedel av röstetalet och så vidare. Om valkretsen har fem platser blir de kandidater valda som har de fem högsta jämförelsetalen. Om det från kandidatlistan väljs två ledamöter, ska den tredje och fjärde kandidaten från samma lista väljas till ersättare. Om det från kandidatlistan väljs flera ledamöter, är ersättarna inte personliga, utan de kallas till sammanträde i inträdesordning. FINLANDS KOMMUNFÖRBUND Annika Kokko ordförande för valnämnden vid Kommunförbundets fullmäktige Riitta Myllymäki ledande jurist

150 333, ST :00 ST: 190/2017 TILLSÄTTANDE AV VALNÄMNDER OCH VALBESTYRELSER FÖR PRESIDENTVALET 2018 (DAS/REN) (Stadsstyrelsen ) Presidentvalets första omgång hålls söndagen den 28 januari Valets andra omgång ordnas vid behov Förhandsröstning ordnas i Finland (från onsdag till tisdag) samt Centralvalnämnden har samma mandatperiod som fullmäktige. Valnämnder och valbestyrelser tillsätts för varje val av stadsstyrelsen. Enligt Vallagen bör detta ske i god tid före respektive val. Vad som är i god tid kan inte anges exakt. Här finns ett visst utrymme för ändamålsenlighetsprövning. Fördelen med att ganska snart tillsätta valorganen är att alla då i god tid vet om sitt uppdrag och att t.ex. meddelanden om frånvaro/förhinder kan inlämnas och nya personer utses i stället. Sådana brukar droppa in. Det bästa är att på förhand kontakta de personer som föreslås bli valda så kan man åtminstone delvis undvika anmälningar om frånvaro/ansökningar om befrielse. Förteckning över medlemmarna och ersättarna i valnämnderna och valbestyrelserna för kommunalvalet 2017 bifogas. Det är ganska många personer som engageras i egenskap av medlemmar och ersättare i valorganen. Genomförandet av val är en formbunden verksamhet. De personer som har uppgifter i valorganisationen måste behärska och noga följa de bestämmelser som gäller. Vid valet bör beaktas de allmänna valbarhetsbestämmelserna, könskvoten och även att de valda är lämpliga och, enligt de principer som allmänt brukar följas, helst frivilliga till uppdraget. Justitieministeriets brev (OM 9/51/2017) bifogas. I fråga om indelningen i röstningsområden har ej skett ändringar. För presidentvalet ska således tillsättas valnämnder för 10 olika röstningsområden. Antalet valbestyrelser brukar vara två. Det är också möjligt att bara ha en valbestyrelse. Kristinestad har anstaltsröstning på nio olika ställen, varför det är en fördel med att ha två valbestyrelser. Centralvalnämnden förordnar valfunktionärer till allmänna förhandsröstningställena och till hemmaröstningen. Ersättarna i valnämnderna och valbestyrelserna är inte personliga. De placeras i ordningsföljd och inkallas enligt denna. Valnämnder och valbestyrelser är beslutföra med tre medlemmar. Stadsdirektörens förslag: Stadsstyrelsen tillsätter följande valorgan för presidentvalet 2018: 1. Valnämnderna En valnämnd bestående av ordförande, viceordförande samt tre övriga medlemmar samt ett tillräckligt antal ersättare, dock minst tre, för de olika röstningsområdena (10 röstningsområden) 2. Valbestyrelserna En valbestyrelse bestående av ordförande, viceordförande och en övrig medlem samt ett behövligt antal ersättare, dock minst tre, tillsätts för

151 333, ST :00 ST: 190/2017 Valbestyrelse 1 Bottenhavets sjukhus (akut- och rehabiliteringsavdelningen samt Mikeva boendeenhet), Kristinahemmet 2 (f.d. bäddavdelningen vid HVC), Bottenhavets sjukhem; Valbestyrelse 2 Kristinahemmet, Åldersro, De Gamlas Hem, Lappfjärds Pensionärshem, Hoivakoti Ulrika. Stadsstyrelsens beslut: Ärendet behandlades punktvis. Punkt 1) Stadsstyrelsen tillsatte valnämnder i enlighet med bilagan. Punkt 2) Stadsstyrelsen beslöt enhälligt bordlägga ärendet. Bilaga 261 (Stadsstyrelsen ) Stadsdirektörens förslag: Stadsstyrelsen tillsätter följande valorgan för presidentvalet 2018: Valbestyrelserna En valbestyrelse bestående av ordförande, viceordförande och en övrig medlem samt ett behövligt antal ersättare, dock minst tre, tillsätts för Valbestyrelse 1 Bottenhavets sjukhus (akut- och rehabiliteringsavdelningen samt Mikeva boendeenhet), Kristinahemmet 2 (f.d. bäddavdelningen vid HVC), Bottenhavets sjukhem; Valbestyrelse 2 Kristinahemmet, Åldersro, De Gamlas Hem, Lappfjärds Pensionärshem, Hoivakoti Ulrika. Stadsstyrelsens beslut: Stadsstyrelsen tillsatte enhälligt valbestyrelse 1 och valbestyrelse 2 enligt bilagan. Bilaga 278 (Stadsstyrelsen ) Som bilaga bifogas en förteckning över medlemmar och ersättare till valnämnderna och valbestyrelserna enligt stadsstyrelsens beslut och

152 333, ST :00 ST: 190/2017 Följande medlemmar och ersättare i valnämnderna/valbestyrelserna har meddelat om förhinder: Mats Backlund, ordförande Raija Kärkkäinen, medlem Marita Forsström, ersättare Britta Rosenback, ordförande Kai Ohlgren, ersättare Ingrid Berglund, medlem Kristinestads valnämnd Kristinestads valnämnd Kristinestads valnämnd Tjöck valnämnd Dagsmark valnämnd Perus valnämnd Stadsdirektörens förslag: Stadsstyrelsen beslutar 1. utse 2 nya medlemmar till Kristinestads valnämnd samt utser bland medlemmarna en ny ordförande till Kristinestads valnämnd 2. utse en ny andra ersättare till Kristinestads valnämnd 3. utse en ny medlem till Tjöck valnämnd samt utser bland medlemmarna en ordförande 4. utse en ny andra ersättare till Dagsmark valnämnd ; samt 5. utse en ny medlem till Perus valnämnd Stadsstyrelsens beslut:

153 333, ST :00 / Pykälän liite: Valnämnder_presidentval_2018_

154 333, ST :00 / Pykälän liite: Valnämnder_presidentval_2018_

155 333, ST :00 / Pykälän liite: Valbestyrelser_presidentvalet2018 PRESIDENTVALET 2018 Valbestyrelse 1 Bottenhavets sjukhus (akut- och rehabiliteringsavdelningen samt Mikeva-boendeenhet), Kristinahemmet 2 (f.d. bäddavdelningen vid HVC, Bottenhavets sjukhem Ordinarie Henrik Antfolk, ordf. Anja Heinänen, viceordf. Eivor Granfors Ersättare i ordningsföljd Helena Patoranta Timo Latva Reijo Mäki-Ontto Valbestyrelse 2 Kristinahemmet, Åldersro, De Gamlas Hem, Lappfjärds Pensionärshem, Hoivakoti Ulrika Ordinarie Ann-Lis Rajasalo, ordf. Pauliina Andlin, viceordf. Tony Westerlund Ersättare i ordningsföljd Mona Gullmes Mauri Jansson Susanne Gröndahl

156 334, ST :00 ST: 239/2015 VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOLS BESLUT MED ANLEDNING AV FREDRIK OCH JENNY SILANDERS KOMMUNALBESVÄR ÖVER STADSFULL- MÄKTIGES BESLUT ( 44) ATT ÄNDRA FYRMÄSTARGRUNDS STRANDDETALJPLAN I HÄRKMERI (DAS/REN) (Stadsstyrelsen ) Vasa förvaltningsdomstol har avgjort de av Fredrik och Jenny Silander anförda kommunalbesvären till Vasa förvaltningsdomstol över stadsfullmäktiges beslut ( 44) att ändra Fyrmästargrunds stranddetaljplan i Härkmeri. Förvaltningsdomstolens beslut nr 17/0494/3 har utfärdats efter anslag Förvaltningsdomstolens avgörande lyder: 1. Förvaltningsdomstolen prövar inte de besvärsgrunder som ändringssökandena framfört i sitt bemötande angående PDB-program och konsekvensbedömning. 2. Förvaltningsdomstolen upphäver stadsfullmäktiges beslut och stranddetaljplanen. Motivering l. Besvärsgrunder som lämnats utan prövning Enligt 188 l momentet i markanvändnings- och bygglagen får ändring i beslut om godkännande av planer sökas hos förvaltningsdomstolen genom besvär på det sätt som föreskrivs i kommunallagen. Enligt 90 l momentet (1375/2007) i kommunallagen (365/1995) söks ändring i beslut som fattats av fullmäktige hos förvaltningsdomstolen genom kommunalbesvär. Enligt paragrafens 3 moment ska ändringssökanden framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden löper ut. Det som ändringssökandena har framfört först i sitt bemötande angående PDB-program och konsekvensbedömning har framförts efter att besvärstiden gått ut och kan därför inte prövas. 2. Huvudsaken Enligt 74 l momentet i markanvändnings- och bygglagen kan markägaren se till att ett förslag till stranddetaljplan utarbetas för ett strandområde som han eller hon äger. I detta fall har Härkmeri samfälligheter sett till att förslaget till stranddetaljplan har utarbetats. Planområdet omfattar förutom en del av Härkmeri bys vattenområden även en del av lägenheten Klostret som ägs av Fredrik och Jenny Silander. Silanders har inte gett sitt samtycke till planeringen och de har vid planförfarandet motsatt sig till planförslaget. Stadsfullmäktige har således saknat befogenhet att godkänna planförslaget till den del det omfattat Silanders mark. Med hänsyn till planens syfte bildar resterande del av planeområdet inte en ändamålsenlig

157 334, ST :00 ST: 239/2015 helhet. Fullmäktiges beslut att godkänna planen ska därför upphävas i dess helhet. Vid denna utgång av ärendet förfaller yttrande med anledning av de övriga yrkanden som framförts i ändringssökandenas besvär. Stadsdirektörens förslag: Stadsstyrelsen antecknar Vasa förvaltningsdomstols beslut nr 17/0494/3 utfärdat efter anslag Stadsstyrelsens beslut:

158 44, 334, STGE :00 / Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan TEKN: 199/2013 STRANDDETALJPLANEÄNDRING FÖR FYRMÄSTARGRUND STRANDDETALJPLAN I HÄRKMERI (JI/JI) (Tekniska nämnden ) Fastighetsägare Härkmeri skifteslag anhåller om att stranddetaljplaneändring för Fyrmästargrund stranddetaljplan skall godkännas. Stranddetaljplanändringens utkast och pdb har varit offentligt framlagt under tiden och förslaget enligt MBL 65 och MBF 27 under tiden Planläggaren har gjort justeringar till förslaget i enlighet men NTM- Centralen I Södra Österbottens krav som diskuterats fram under myndighetsmötet och framgår av förslaget Byggrätt är i enlighet med dimensioneringen i Kristinestads strandgeneralplan. Tekniska direktörens förslag: Tekniska nämnden beslutar föreslå för stadsstyrelsen att stadsfullmäktige godkänner stranddetaljplanändringen för Fyrmästargrund stranddetaljplan. Tekniska nämndens beslut: Antecknades att Ann-Louise Heikkilä anmälde jäv och var utstigen under behandlingen av denna paragraf. Tekniska direktören redogjorde för ärendet. Ordföranden konstaterade att tekniska nämnden enhälligt beslutat i enlighet med tekniska direktörens förslag. Bilaga 81. (Stadsstyrelsen ) Stadsdirektörens förslag: Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner förslaget ( ) till ändring av Fyrmästargrund stranddetaljplan. Stadsstyrelsens beslut: Förslag godkändes enhälligt. Bilaga 206 (Stadsfullmäktige ) Stadsfullmäktiges beslut: Då diskussionen avslutades konstaterade ordföranden att stadsfullmäktige enhälligt beslutat i enlighet med stadsstyrelsens förslag.

159 44, 334, STGE :00 / Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan TEKN: 199/2013 Bilaga 44

160 44, 334, STGE :00 // Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Plan_juni_2015 KRISTINESTADS STAD (287) HÄRKMERI BY (406) DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER: ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: RA Kvartersområde för fritidsbostäder. Byggrätt 150 i kvadratmeter våningsyta. 2 På byggnadsplatsen får uppföras en fritidsbostad högst 80 m, en bastu högst m och en gäststuga högst 30 m och ett förråd. Loma-asuntojen korttelialue. Rakennusoikeus 150 kerrosalanelömetreinä. 2 Rakennuspaikalle saa rakentaa vapaa-ajanasunto enintään 80 m, sauna enintään m ja vierastupa enintään 30 m sekä varasto. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER: Byggande: :3 Lappfjärdsfjärden 13 RA RA-1 s :1 I ajo Fyrmästargrund Solaxvägen s I M 1 2 8:62 1 Z Solaxintie Delägarna i Fyrmästargrundvägens väglag har vägrätt ( K24225) RA-1 M I Kvartersområde för fritidsbostäder. Byggrätt 100 i kvadratmeter våningsyta. 2 På byggnadsplatsen får uppföras en fritidsbostad högst 60 m, en bastu högst m samt ett förråd 10 m. Loma-asuntojen korttelialue. Rakennusoikeus 100 kerrosalanelömetreinä. 2 Rakennuspaikalle saa rakentaa vapaa-ajanasunto enintään 60 m, sauna enintään m sekä varasto 10 m. Jord- och skogsbruksområde. På området får ej uppföras nybyggnader. Maa- ja metsätalousalue. Alueelle ei saa rakentaa uudisrakennuksia. Linje 3 m utanför planområdets gräns. 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Gräns för delområde. Osa-alueen raja. Kvartersnummer. Korttelin numero. Nummer på riktgivande tomt. Ohjeellisen tontin numero. Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta. Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Byggnadsyta. Rakennusala. 1. Byggnader skall till form, material, proportioner och färgsättning anpassas till omgivningen och naturlandskapet. 2. Byggnadernas fasadmaterial skall vara av trä. 3. Byggnaderna skall ha åstak och takmaterialet grå eller svart filt eller plåt. 4. Trädbeståndet och annan växtlighet på byggnadsplatsen bör bibehållas så orörda som möjligt. 5. Lägsta anläggningshöjd för byggnader är +2,00 m från normalvattenstånd. YLEISMÄÄRÄYKSET: Rakentaminen: 1. Rakennukset on sopeutettava malliltaan, materiaaliltaan, mittasuhteiltaan ja väritykseltään ympäristöön ja luonnonmaisemaan. 2. Rakennusten julkisivumateriaali on puuta. 3. Rakennuksissa on harjakatto, ja kattomateriaalina on harmaa tai musta huopa tai pelti. 4. Rakennuspaikan puusto ja muu kasvillisuus on säilytettävä mahdollisimman koskemattomana. 5. Alin rakennnuksien perustamiskorkeus on +2,00 m normaalivesikorkeudesta. FÖRSLAG TILL STRANDDETALJPLAN ÖVER FYRMÄSTARGRUND, I HÄRKMERI BY OCH KRISTNESTADS STAD. EHDOTUS RANTAKAAVAKSI FYRMÄSTARGRUNDISSA KRISTIINANKAUPUNGIN HÄRKMEREN KYLÄSSÄ Godkänd i Hyväksytty Kommunstyrelsen: Kunnanhallituksessa: Kommunfullmäktige: Kunnanvaltuustossa: Baskarta för stranddetaljplanering 1:2000 Pohjakartta ranta-asemakaavoitusta varten Kommun KRISTINESTAD Kunta KRISTIINANKAUPUNKI By HÄRKMERI Kylä HÄRKMERI Kartan uppgjord av Kartan laatija Flygfotografering Ilmakuvaus Kartläggning Kartoitus Höjdsystem Korkeusjärjestelmä Mätklass 2 Mittausluokka 2 Kartan godkänd Kartta hyväksytty 200 OY HALL & NORRGRANN 2013 N CONSULT AB Koordinatsystem Koordinaattijärj. GK21 GK21 Karläggningsmetod Kartoitusmenetelmä GPS MÄTNING (RTK) GPS MITTAUS (RTK) 400 ajo s Körförbindelse. Ajoyhteys. Del av område som skall skyddas. Suojeltava alueen osa. Korsholm den: Mustasaari: Skala: Mittakaava: Plankod: Kaavatunnus: , :2000

161 44, 334, STGE :00 // Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Planbeskrivning_ny 0 STRANDDETALJPLAN ÖVER DEL AV FYRMÄSTARGRUND I HÄRKMERI, KRISTINESTAD RANTA-ASEMAKAAVA OSALLE FYRMÄSTARGRUNDIA HÄRKMERELLÄ KRISTIINANKAUPUNGISSA Planbeskrivning Kaavaselostus

162 44, 334, STGE :00 // Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Planbeskrivning_ny 1 Innehållsförteckning 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER Identifikationsuppgifter Planområdets läge Beskrivningens innehåll Förteckning över bilagor Detaljplanens rättsverkningar UTGÅNGSPUNKTER Utredning om förhållandena i planområdet Allmän beskrivning av området OLIKA SKEDEN I PLANERING AV STRANDDETALJPLAN Behovet av stranddetaljplanering Planeringsstart och beslut som gäller denna Deltagande och samarbete Intressenter Anhängiggörande Deltagande och växelverkan Myndighetssamarbete Mål för detaljplanen Sammandrag av målen för planeringen REDOGÖRELSE FÖR DETALJPLANEN Planens struktur Dimensionering Uppnåendet av målen för miljöns kvalitet Områdesreserveringar Kvartersområden Övriga områden Planens konsekvenser Konsekvenser för den byggda miljön Konsekvenser för naturen och naturmiljön Övriga konsekvenser... 12

163 44, 334, STGE :00 // Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Planbeskrivning_ny Planbeteckningar och planbestämmelser Namn Genomförande av stranddetaljplanen Genomförande och tidsplanering... 13

164 44, 334, STGE :00 // Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Planbeskrivning_ny 3 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter Planområdet befinner sig i Härkmeri by i Kristinestad. Området som skall stranddetaljplaneras är till storleken ca 0,55 ha. 1.2 Planområdets läge Planområdet befinner sig på Fyrmästargrund invid Solaxvägen och gränsar till Lappfjärdsfjärden. På planområdet finns sedan tidigare ett antal fritidsbyggnader. Området ägs delvis av Härkmeri samfälligheter och delvis av en privat markägare. Bild 1. Planområdets läge.

165 44, 334, STGE :00 // Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Planbeskrivning_ny Planens namn och syfte Namnet på planen är Stranddetaljplan över del av Fyrmästargrund i Härkmeri, Kristinestad. Syftet med planen råda bot på den missförhållande som uppstått, då man trott att en privatägd sommarstuga stått på privatägd mark i ca femtio år, men då det sedermera visat sig att byggnaderna står på Härkmeri samfälligheters mark. Bild 2. Stranddetaljplaneområdets avgränsning. 1.3 Beskrivningens innehåll Stranddetaljplanen består av kartan, bestämmelserna samt planbeskrivningen. I planbeskrivningen presenteras utgångsuppgifter om planområdet, uppställda mål och motiveringar till detaljplanen. Ett skilt program för deltagande och bedömning har gjorts. 1.4 Förteckning över bilagor Bilagor: 1. Program för deltagande och bedömning Text 2. Blankett och uppföljning av detaljplanen Blankett DETALJPLANEKARTA Karta

166 44, 334, STGE :00 // Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Planbeskrivning_ny 5 2 SAMMANDRAG 2.1 Olika skeden i planprocessen Program för deltagande och bedömning (PDB) framlagt till offentligt påseende Stranddetaljplaneförslaget till offentligt påseende i 30 dagar enligt MBL 65 och MBF 27. Utlåtanden från berörda myndigheter inbegärs. Två anmärkningar inlämnades.??.??.2015?? Stadsstyrelsen godkände stranddetaljplanen.??.??.2015?? Stadsfullmäktige godkände stranddetaljplanen. 2.2 Stranddetaljplanen Stranddetaljplaneförslaget innehåller två kvartersområden för fritidshus (RA och RA-1) samt ett jord- och skogsbruksområde (M). 2.3 Genomförandet av stranddetaljplanen Stranddetaljplanen kan genomföras efter att den blivit godkänd i kommunfullmäktige. En förutsättning för att stranddetaljplanen kan genomföras är att Härkmeri samfälligheter flyttar en oanvänd byggrätt till detta område. 2.4 Detaljplanens rättsverkningar En byggnad får inte uppföras i strid med detaljplanen (bygginskränkning). Beträffande andra åtgärder som förändrar miljön skall detaljplanen beaktas på det sätt som bestäms nedan. På ett detaljplaneområde får inte placeras sådana funktioner som medför olägenheter för den användning av andra områden som anvisats i planen. På ett detaljplaneområde får inte heller placeras funktioner som strider mot detaljplanebestämmelser som avser att förhindra eller begränsa miljökonsekvenser som är skadliga eller förorsakar störningar.

167 44, 334, STGE :00 // Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Planbeskrivning_ny 6 3 UTGÅNGSPUNKTER 3.1 Utredning om förhållandena i planområdet Allmän beskrivning av området Området som skall stranddetaljplaneras ligger invid Lappfjärdsfjärden i Härkmeri by och finns på en udde som heter Fyrmästargrund. Till området kommer man sig från Härkmeri via Västra Härkmerivägen och Solaxvägen. Bild 3. Vy från västra stranden av Fyrmästargrund Naturmiljö och omgivning Naturmiljön präglas av närheten till havet. Området utanför hör till Natura 2000 nätverket. Terrängen är relativt låg och utan nämnvärda skillnader i höjdnivåer Den bebyggda miljön Bebyggelsen i näromgivningen är uteslutande ämnad för fritidsbruk. På södra sidan av planområdet finns en småbåtshamn med tillhörande förvaringsbyggnader.

168 44, 334, STGE :00 // Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Planbeskrivning_ny Trafik och trafikarrangemang Service Rekreation Trafiken landvägen till området sker via Solaxvägen som är den enda vägtrafikförbindelsen till området. Närmaste butik och restaurang finns inne i Härkmeri by dit avståndet är ca 6,3 km. Avståndet till Kristinestad är ca 26 km. Området är avsett för fritidsboende och rekreation och erbjuder fina rekreationsmöjligheter i form av bl.a. båtliv och fiske sommartid Teknisk försörjning På området finns el men vatten och avlopp saknas Markägoförhållanden Fyrmästargrund präglas av stora tillandningsområden som är i Härkmeri samfälligheters ägo men udden är dock till stora delar i privat ägo. Det är oklarheten med den gamla fastighetsgränsen mot tillandningarna som föranlett behovet av att uppgöra en stranddetaljplan på området. I ungefär femtio år har man trott att de fritidsbyggnader som står på samfälld mark varit på privat mark. Att så inte var fallet uppdagades i en lantmäteriförrättning där markägaren önskade lösa in tillandningarna.

169 44, 334, STGE :00 // Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Planbeskrivning_ny Planeringssituation Landskapsplan I landskapsplanen finns följande beteckningar som berör eller finns i närheten av det aktuella o Bild 4. Utdrag ur landskapsplanen mk-1 LAPPFJÄRDS ÅDAL Planeringsbestämmelserna säger följande: Vid områdesplanering bör man främja hållbart nyttjande av naturen och miljön, landskapsvård och vattenkvaliteten i den outbyggda ån inklusive dess avrinningsområde. Friluftslederna och rekreationsmöjligheterna i området bör utvecklas. Lappfjärds å och dess betydelse som ett för naturen och fiskbeståndet värdefullt vattendrag bör främjas. Område med turistattraktioner / utvecklingsområde för turism och rekreation. Område som tillhör eller föreslagits höra till nätverket Natura Naturskyddsområde som tillhör eller föreslagits höra till skyddsprogrammet för fågelvatten

170 44, 334, STGE :00 // Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Planbeskrivning_ny 9 Generalplan Bild 5. Utdrag ur Strandgeneralplanen för Kristinestad Området som är föremål för planering ingår i Strandgeneralplan för Kristinestad från år Där är området som berörs av den nu aktuella planeringen en bebyggd fritidsbostadsenhet. Detaljplan På området finns ingen gällande detaljplan. Skyddsområden På området finns inga fastställda skyddsplaner. 4 OLIKA SKEDEN I PLANERING AV STRANDDETALJPLAN 4.1 Behovet av stranddetaljplanering Stranddetaljplanering av området ifråga sker på Härkmeri samfälligheters initiativ.

171 44, 334, STGE :00 // Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Planbeskrivning_ny Planeringsstart och beslut som gäller denna Härkmeri samfälligheter har hört sig för vid Kristinestads stad om möjligheterna att planera området för att råda bot på missförhållandet sedan man konstaterat att vissa fritidsbyggnader i verkligheten står på samfälligheternas mark och inte på privat mark som man trott. Härkmeri samfälligheter har fått tillstånd att sätta igång med planeringen. 4.3 Deltagande och samarbete Intressenter Markägare Rågrannar Förvaltningsenheter o Kommunfullmäktige o Kommunstyrelsen o Tekniska nämnden o Miljövårdsnämnden Andra myndigheter o NTM-centralen o Österbottens förbund Anhängiggörande Planeringsstarten har kungjorts genom att Programmet för deltagande och bedömning och ett planutkast uppsatts på Kristinestads stads allmänna anslagstavla från den Deltagande och växelverkan Program för deltagande och bedömning framlades till offentligt påseende under tiden i enlighet med MBL 63 och MBF Myndighetssamarbete Ett arbetsmöte hölls på ELY-centralen den Mål för detaljplanen Sammandrag av målen för planeringen Målsättningen med denna planläggning är att råda bot på missförhållandet med att fritidsstugorna står på Härkmeri samfälligheters mark och inte på privat mark som man trott.

172 44, 334, STGE :00 // Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Planbeskrivning_ny 11 5 REDOGÖRELSE FÖR DETALJPLANEN 5.1 Planens struktur Dimensionering Detaljplaneförslaget innehåller sammanlagt två (2) tomter för fritidsbostäder (RA och RA-1) och ett område för jord- och skogsbruk (M). 5.2 Uppnåendet av målen för miljöns kvalitet Genomförandet av denna plan kommer inte att orsaka några problem för miljön, detta eftersom planen är liten till sin omfattning. 5.3 Områdesreserveringar Kvartersområden RA, Kvartersområde för fritidsbostäder För detta ändamål har reserverats ett kvarter med en (1) tomt. Byggnadsrätten på tomten är 150 m². På byggnadsplatsen får uppföras en fritidsbyggnad på högst 80 m², en bastu högst 30 m² och en gäststuga högst 30 m² samt ett förråd. Områdets areal är 0,1760 ha. RA-1, Kvartersområde för fritidsbostäder För detta ändamål har reserverats ett kvarter med en (1) tomt. Byggnadsrätten på tomten är 100 m². På byggnadsplatsen får uppföras en fritidsbyggnad på högst 60 m², en bastu högst 30 m² samt ett förråd 10 m². Områdets areal är 0,1109 ha Övriga områden M, Jord- och skogsbruksområde För detta ändamål har reserverats ett område på sammanlagt 0,2625 ha. På detta område får ej nybyggnader uppföras. 5.4 Planens konsekvenser Konsekvenser för den byggda miljön Planens genomförande innebär det uppkommer en ny byggnadsplats.

173 44, 334, STGE :00 // Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Planbeskrivning_ny Konsekvenser för naturen och naturmiljön Vid förverkligandet av planen förtätas byggnationen i liten utsträckning. Planläggningsområdet är så litet till sitt omfång så det kan anses att planen inte har någon annan inverkan på naturen och naturmiljön Övriga konsekvenser Varken positiva eller negativa samhällsekonomiska konsekvenser kan tänkas uppstå i och med planens förverkligande. 5.5 Planbeteckningar och planbestämmelser Planbeteckningar finns presenterade under punkt 5.3, områdesreserveringar. Speciella bestämmelser: Byggande: 1. Byggnader skall till form, material, proportioner och färgsättning anpassas till omgivningen och naturlandskapet. 2. Byggnadernas fasadmaterial skall vara av trä. 3. Byggnaderna skall ha åstak och takmaterialet grå eller svart filt eller plåt. 4. Trädbeståndet och annan växtlighet på byggnadsplatsen bör bibehållas så orörda som möjligt. 5. Lägsta anläggningshöjd för byggnader är +2,00 m från normalvattenstånd. 5.6 Namn I och med uppgörandet av denna detaljplan uppkommer inga nya gator.

174 44, 334, STGE :00 // Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Planbeskrivning_ny 13 6 Genomförande av stranddetaljplanen 6.1 Genomförande och tidsplanering Avsikten är att detaljplanen skall godkännas i kommunfullmäktige senast i december Efter att detaljplanen blivit fastställd ankommer förverkligandet av området på markägarna. Korsholm den , HN-Consult Ab Sture Borgar Planläggningstekniker

175 44, 334, STGE :00 // Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan PDB STRANDDETALJPLAN ÖVER DEL AV FYRMÄSTARGRUND I HÄRKMERI, KRISTINESTAD RANTA-ASEMAKAAVA OSALLE FYRMÄSTARGRUNDIA HÄRKMERELLÄ KRISTIINANKAUPUNGISSA PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Korsholm Mustasaari

176 44, 334, STGE :00 // Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan PDB Planläggningsområdet Området som planläggningen berör är beläget på Fyrmästargrund i Härkmeri, Kristinestad. Fyrmästargrund ligger nordväst om Härkmerifärden och angränsar till Lappfjärdsfjärden vid mynningen av Lappfjärds å. Planläggningen berör främst en del av Härkmeri samfälligheters område, där det finns en sommarstuga med ekonomiebyggnad samt en del av privatägt markområde intill detta. Bild 1. Planområdets läge. Stranddetaljplanens mål Målet med stranddetaljplanen är att avskaffa den olägenhet som uppstått genom att man trott att en privatägd sommarstuga jämte ekonomiebyggnad stått på privatägd mark i ca femtio år, men att det sedermera visat sig att byggnaderna står på Härkmeri samfälligheters område (tillandningar).

177 44, 334, STGE :00 // Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan PDB Bild 2. Karta som utvisar var byggnaderna står i förhållande till tillandningsgränsen dvs. den naturliga rån.

178 44, 334, STGE :00 // Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan PDB Planläggningssituationen Landskapsplan Bild 3. Utdrag ur landskapsplanen I landskapsplanen finns följande beteckningar som berör eller finns i närheten av det aktuella området: mk-1 LAPPFJÄRDS ÅDAL Planeringsbestämmelserna säger följande: Vid områdesplanering bör man främja hållbart nyttjande av naturen och miljön, landskapsvård och vattenkvaliteten i den outbyggda ån inklusive dess avrinningsområde. Friluftslederna och rekreationsmöjligheterna i området bör utvecklas. Lappfjärds å och dess betydelse som ett för naturen och fiskbeståndet värdefullt vattendrag bör främjas. Område med turistattraktioner / utvecklingsområde för turism och rekreation. Område som tillhör eller föreslagits höra till nätverket Natura 2000.

179 44, 334, STGE :00 // Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan PDB Naturskyddsområde som tillhör eller föreslagits höra till skyddsprogrammet för fågelvatten Generalplan Bild 4. Utdrag ur Strandgeneralplan för Kristinestad Det aktuella området ingår i Strandgeneralplanen för Kristinestad från år I den utgör det område som direkt berörs av planeringen en byggd fritidsbostadsenhet. Detaljplan På området finns sedan tidigare ingen gällande detaljplan. Skyddsområden Vattenområdet en bit utanför det berörda området ingår i Natura 2000 programmet. Baskarta Som grund för planläggningen kommer en baskarta som HN-Consult Ab uppgör under sensommaren 2013 att användas.

180 44, 334, STGE :00 // Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan PDB Ordnande av samverkan och detaljplaneringens olika skeden Planeringens konsekvenser Under planläggningsarbetet bedöms de direkta och indirekta konsekvenserna av de områdesreserveringar som ingår i planen. Detaljplanens betydelsefulla konsekvenser som skall bedömas är bl.a. konsekvenser för: Befintlig bebyggelse Teknisk försörjning Trafikarrangemang och säkerhet Naturens mångfald Landskapet Miljöskydd och miljöstörningar Människors hälsa och levnadsförhållanden Samhällsstruktur och befolkning Kommunal ekonomi Information om planläggningen Information om att planläggningen är aktuell samt om planen för deltagande och bedömning, planutkast och planförslag ges på stadens anslagstavla och webbplats samt i de lokala dagstidningarna. Beslut Uppgörandet av stranddetaljplanen sker på initiativ av Härkmeri samfälligheters styrelse. I början av september undertecknade ordföranden för samfälligheterna ett konsultkontrakt med HN-Consult Ab som därmed kommer att verka som planläggare. Samfälligheterna har kontaktat tekniska direktören i Kristinestad och fått tillstånd att inleda arbetet. Inlednings- och utkastskedet Först uppgörs en baskarta över det berörda området och terrängen omkring. I inledningsskedet görs ett program för deltagande och bedömning upp och den utgångsinformation som behövs för det fortsatta planeringsarbetet sammanställs. Program för deltagande och bedömning delges sakägarna. Därefter kommer ett preliminärt planutkast att läggas fram. Intressenterna ombeds att inom 14 dagar framföra sina åsikter angående planläggningen åt de personer som nämns i kontaktuppgifterna. Utlåtande från

181 44, 334, STGE :00 // Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan PDB berörda myndigheter inbegärs. Programmet för deltagande och bedömning justeras och kompletteras vid behov varvid intressenterna informeras igen på samma sätt som ovan. Förslagsskedet Utgående från myndighetsutlåtanden och övrig respons från intressenter revideras planutkastet till ett slutligt förslag. Stadsstyrelsen godkänner förslaget och det läggs fram till offentligt påseende i 30 dagar. Under den tid som planen är framlagd kan de som berörs lämna in skriftliga anmärkningar mot planen och utlåtanden från berörda myndigheterna inbegärs. Inkomna utlåtanden behandlas och bemöts. Vid behov kan planförslaget ännu ändras. Vid väsentliga ändringar av planförslaget läggs detta ut på nytt till offentligt påseende. Efter detta är det stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges uppgift att slutligt godkänna planen. Godkännande av detaljplanen Detaljplanen godkänns slutligen av stadsfullmäktige i Kristinestad. Beslutet går att överklaga i Vasa Förvaltningsdomstol, och efter det vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen.

182 44, 334, STGE :00 // Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan PDB Preliminär tidtabell INLEDNINGS- OCH UTKASTSKEDET - Uppgörande och godkännande av baskarta - Uppgörande av PDB - Inledande möte med berörda parter September - December Nödvändiga utredningar uppgörs - Kungörelse över planeringens inledande samt framläggande av PDB - Framställande av planutkast och övriga handlingar - Hörande av intressenter (planen framlagd 14 dagar) - Bemötande av påpekanden FÖRSLAGSSKEDET Januari April Utarbetande av planförslag - Anmärkningar och utlåtande över planförslaget - Färdigställande av planförslaget för godkännande Hösten 2015 GODKÄNNANDE - Planen godkänns i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige Kontaktuppgifter Ansvarig för beredningen i staden: Joakim Ingves, tel Ansvarig planläggare: HN-Consult Ab / Clas-Göran Herrgård e-post: joakim.ingves@krs.fi Representant: Sture Borgar postadress: Lappfjärdsvägen 163 A, Kristinestad tel e-post: sture.borgar@hn-consult.net postadress: Marknadsvägen 2, Korsholm

183 44, 334, STGE :00 // Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Inkomna_anmärkningar

184 44, 334, STGE :00 // Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Inkomna_anmärkningar

185 44, 334, STGE :00 // Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Inkomna_anmärkningar

186 44, 334, STGE :00 // Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Inkomna_anmärkningar

187 44, 334, STGE :00 // Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Inkomna_anmärkningar

188 44, 334, STGE :00 // Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Inkomna_anmärkningar

189 44, 334, STGE :00 // Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Utlåtande_Elycentralen_

190 44, 334, STGE :00 // Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Utlåtande_Elycentralen_

191 44, 334, STGE :00 // Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan utlåtande_byggnadstillsynsbyrån_

192 44, 334, STGE :00 // Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan utlåtande_byggnadstillsynsbyrån_

193 44, 334, STGE :00 // Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Bemötande_utlåtanden_anmärkningar Del av Fyrmästargrund, Härkmeri Bemötande av anmärkning rörande förslag till stranddetaljplan för del av Fyrmästargrund i Härkmeri by, Kristinestad Andreas och Jenny Silander, nedan benämnda Silanders har, som ägare till fastigheten Klöstret , inkommit med en anmärkning gällande ovan nämnda planförslag, enligt vilken de anser att planförslaget bör förkastas. Anmärkarna hänvisar till att arrendetagaren Åstrand har sin sommarstuga och bastubyggnad på område med stöd av en byggrätt som tillhör fastigheten Klöstret. Åstrand har mycket riktigt i 50 års tid på basen av arrendekontrakt med Bernt Silander, tidigare ägaren till Klöstret, haft arrenderätten till området. Åstrand har på området uppfört en sommarstuga och en bastu och betalat arrende åt Silander i 50 år. Först när man påbörjade förrättningen för inlösen av tillandning uppdagades att Åstrands arrendetomt egentligen stod på Härkmeri bys samfällighets område. Enligt Kristinestads strandgeneralplan har Åstrands byggnadsplats betraktats som en ibruktagen tomt som belastar Silanders fastighet Klöstrets totala byggnadsrätt. I och med det ovanstående förföll förutsättningen för inlösning av tillandningen framför Silanders fastighet Klöstret, då enligt 60 FBL krävs att det skall vara bevisat, att tillandningsområdet kan användas ändamålsenligt bara i samband med sökandens fastighet. Att området använts som separat byggplats för fritidshus i snart 50 år visar således med all tydlighet att området kunnat användas ändamålsenligt helt fristående från Silanders fastighet. Eftersom Silanders inte äger området i fråga har de inte heller någon rätt att kräva bortrivning av byggnaderna. Härkmeri bys skifteslag har i samråd med Kristinestads stad tagit initiativ till att rätta till det missförhållande som uppstått genom att låta uppgöra en stranddetaljplan där Åstrands byggplats anges som en byggplats för fritidsbostad på Härkmeri bys samfällighets område, och, för att kompensera Silanders för bortfallet av en byggnadsplats, en ny byggnadsplats för fritidshus inplaceras på Silanders mark strax norr om Åstrands byggplats. Härkmeri bys skifteslag har nu som verklig ägare av Åstrands byggplats tecknat arrendekontrakt med Åstrand. Silanders har under 50 år erhållit en oskälig ekonomisk fördel i och med att Åstrands har erlagt arrende åt Silanders. Detta kan svårligen betraktas som en ekonomisk olägenhet. Att Silanders i detaljplanen tilldelas ytterligare en ny byggrätt torde tvärtom kunna betraktas som en betydande ekonomisk fördel. Att en ändring av markens användning från skogsmark till byggplats för fritidshus medges kan inte skäligen kallas en värdeminskning för detta markområde. Att utrymmet mellan två befintliga bebyggda fritidtomter är en reell begränsning kan ej förnekas men detta är den mark som Silanders äger på området.

194 44, 334, STGE :00 // Pykälän liite: FGE_ _44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Bemötande_utlåtanden_anmärkningar Detaljplanen kan med skäl anses uppfylla i MBL 54 angivna krav: - Åstrands livsmiljös, dvs. den befintliga byggplatsens kvalitet bibehålles och säkras - Silanders åläggs inte några oskäliga begränsningar eller får oskäliga olägenheter på sin mark, utan erhåller tvärtom nya möjligheter att nyttja sin mark genom den nya byggnadsrätt de får på sin mark. HN-Consult Ab Clas-Göran Herrgård, VD

195 334, ST :00 / Pykälän liite: VASA_fd_17_0494_3_Silander_Fyrmästargrund

196 334, ST :00 / Pykälän liite: VASA_fd_17_0494_3_Silander_Fyrmästargrund

197 334, ST :00 / Pykälän liite: VASA_fd_17_0494_3_Silander_Fyrmästargrund

198 334, ST :00 / Pykälän liite: VASA_fd_17_0494_3_Silander_Fyrmästargrund

199 334, ST :00 / Pykälän liite: VASA_fd_17_0494_3_Silander_Fyrmästargrund

200 334, ST :00 / Pykälän liite: VASA_fd_17_0494_3_Silander_Fyrmästargrund

201 334, ST :00 / Pykälän liite: VASA_fd_17_0494_3_Silander_Fyrmästargrund

202 334, ST :00 / Pykälän liite: VASA_fd_17_0494_3_Silander_Fyrmästargrund

203 335, ST :00 ST: 118/2016 VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOLS BESLUT MED ANLEDNING AV MERJA NUMME- LAS BESVÄR ÖVER STADSFULLMÄKTIGES BESLUT ( 31) ATT GOD- KÄNNA DELGENERALPLAN FÖR MIKONKEIDAS VINDKRAFTSPARK (DAS/REN) (Stadsstyrelsen ) Vasa förvaltningsdomstol har avgjort de av Merja Nummela anförda kommunalbesvären över stadsfullmäktiges beslut ( 31) att godkänna delgeneralplanen för Mikonkeidas vindkraftspark. Förvaltningsdomstolens beslut Nr 17/0510/3 har utfärdats efter anslag Förvaltningsdomstolens avgörande lyder: Förvaltningsdomstolen upphäver stadsfullmäktiges beslut till de delar som det berör nedanstående generalplanebeteckning gällande delgeneralplanens M-1 beteckning för jord- och skogsbruksdominerat område: "Nya bostadsbyggnader, fritidsbyggnader eller annan bullerkänslig verksamhet bör ej placeras på området. På området gäller byggnadsinskränkning i enlighet med 43.2 i MBL." Till övriga delar avslås besvären. Ur motiveringen framgår bl.a. följande gällande bestämmelserna för M-1 områdena: ====== Delgeneralplanen för Mikonkeidas vindkraftspark har utarbetats som en generalplan med rättsverkningar i enlighet med markanvändnings- och bygglagen 77 a. Planområdet har anvisats som jord- och skogsbruksdominerat område, M-1. Enligt områdets beskrivning och planbestämmelse är området huvudsakligen reserverat för skogsbruk. På området får placeras vindkraftverk på särskilt anvisade områden samt servicevägar och tekniska nätverk för dem. Därtill har bestämts att nya bostadsbyggnader eller fritidsbyggnader eller annan bullerkänslig verksamhet inte får placeras på området. På området gäller byggnadsinskränkning i enlighet med MBL Förvaltningsdomstolen konstaterar att det ska finnas grunder för olägenheter och begränsningar som förorsakas markägare och övriga rättsinnehavare då planens syfte och innehåll samt styrmålet beaktas. I en generalplan är det i och för sig möjligt att begränsa byggande på bullerområden och att som styrmedel använda byggnadsinskränkning i enlighet med markanvändningsoch bygglagen 43 2 mom. Beslutet att godkänna generalplanen är ett förvaltningsbeslut och av beslutet bör tillräckligt klart framgå hur det ska anses som anvisning i tillståndsförfarande i enlighet med markanvändnings- och bygglagen samt i förfarande i enlighet med 101 i ovannämnda lag. I planbeskrivningen har då det gäller generalplanbeteckningen M-1 konstaterats att för jord- och skogsbruksområden nämns planens huvudsakliga målsättning, dvs. tillstånd för placering av vindkraftverk, skilt. Enligt beskrivningen förbjuds samtidigt funktioner som står i strid med vindkraftsproduktion dvs. bostadsbyggnader och fritidsbyggnader som störs av buller och reflexeffekter. Av planbeskrivningen framgår inte att områdets byggrätter eller att nyttan och olägenheterna för markägarna skulle ha utretts. Av stadens utlåtande eller planens dokument framgår inte på vilka grunder bygginskränkningen har omfattats att gälla hela planområdet.

204 335, ST :00 ST: 118/2016 Förvaltningsdomstolen konstaterar att i generalplanen har man på ett väsentligt sätt begränsat markägarnas rättigheter på planområden genom en planbestämmelse som berör hela planområdet. Bygginskränkningen gäller hela planområdet trots att områden som möjliggör placering av vindkraftverk inte anvisats i planområdets norra del. Då planområdets omfattning och områdets markanvändning särskilt beaktas kan man inte på basen av uppgjorda utredningar avgöra om det är nödvändigt att inta en bygginskränkning som täcker hela M-1 området. På basen av ovanstående anser förvaltningsdomstolen att utredningarna som ligger till grund för planen till denna del inte uppfyller kraven i markanvändnings- och bygglagen 9. Således kan man inte heller avgöra om planen i enlighet med markanvändnings- och bygglagen 39 4 uppfyller kraven på skälighet och likabehandling för alla markägare. Stadsfullmäktiges beslut om godkännande av delgeneralplan är lagstridigt till denna del. Bestämmelsen kan dock inte anses utgöra en så central del av planen att beslutet att godkänna delgeneralplanen på grund av detta ska upphävas i sin helhet. ====== Utgående från ovanstående är stadsfullmäktiges beslut inte lagstridigt till övriga delar än den upphävda planbestämmelsen. Med anledning av detta har besvären upphävts till övriga delar. Stadsdirektörens förslag: Stadsstyrelsen antecknar Vasa förvaltningsdomstols beslut nr 17/0510/3 utfärdat efter anslag Stadsstyrelsens beslut:

205 335, ST :00 / Pykälän liite: VHaO_päätös_Mikonkeidas_Nummela_

206 335, ST :00 / Pykälän liite: VHaO_päätös_Mikonkeidas_Nummela_

207 335, ST :00 / Pykälän liite: VHaO_päätös_Mikonkeidas_Nummela_

208 335, ST :00 / Pykälän liite: VHaO_päätös_Mikonkeidas_Nummela_

209 335, ST :00 / Pykälän liite: VHaO_päätös_Mikonkeidas_Nummela_

210 335, ST :00 / Pykälän liite: VHaO_päätös_Mikonkeidas_Nummela_

211 335, ST :00 / Pykälän liite: VHaO_päätös_Mikonkeidas_Nummela_

212 335, ST :00 / Pykälän liite: VHaO_päätös_Mikonkeidas_Nummela_

213 335, ST :00 / Pykälän liite: VHaO_päätös_Mikonkeidas_Nummela_

214 335, ST :00 / Pykälän liite: VHaO_päätös_Mikonkeidas_Nummela_

215 335, ST :00 / Pykälän liite: VHaO_päätös_Mikonkeidas_Nummela_

216 335, ST :00 / Pykälän liite: VHaO_päätös_Mikonkeidas_Nummela_

217 335, ST :00 / Pykälän liite: VHaO_päätös_Mikonkeidas_Nummela_

218 335, ST :00 / Pykälän liite: VHaO_päätös_Mikonkeidas_Nummela_

219 335, ST :00 / Pykälän liite: mikonkeidas_kaavakartta KRISTINESTAD KRISTIINANKAUPUNKI DELGENERALPLAN FÖR MIKONKEIDAS VINDKRAFTSPARK MIKONKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Skala, mittakaava 1: GENERALPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: JORD- OCH SKOGSBRUKSDOMINERAT OMRÅDE. Området är huvudsakligen reserverat för jord- och skogsbruk. Vindkraftverk får uppföras på ett för dessa särskilt anvisat område liksom även servicevägar och tekniska nätverk för kraftverken. Nya bostadsbyggnader, fritidsbyggnader eller annan bullerkänslig verksamhet bör ej placeras på området. På området gäller byggnadsinskränkning i enlighet med 43.2 i MBL. M-1 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. Alue on varattu pääasiassa metsätaloutta varten. Alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille sekä niitä varten huoltoteitä ja teknisiä verkostoja. Uusia asuin- tai lomarakennuksia tai muuta melusta häiriintyvää toimintaa ei saa alueelle sijoittaa. Alueella on voimassa MRL 43.2 mukainen rakentamisrajoitus. KOMMUNGRÄNS. KUNNAN RAJA. LINJE 30 M UTANFÖR DELGENERALPLANEOMRÅDETS GRÄNS. 30m YLEISKAAVA-ALUEEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA. OMRÅDETS GRÄNS. ALUEEN RAJA. GRÄNS FÖR DELOMRÅDE. OSA-ALUEEN RAJA. BEFINTLIG VÄGFÖRBINDELSE / VÄGFÖRBINDELSE SOM FÖRBÄTTRAS. NYKYINEN / KUNNOSTETTAVA TIEYHTEYS RIKTGIVANDE NY VÄGFÖRBINDELSE. OHJEELLINEN UUSI TIEYHTEYS (0) s-1 MARKTÄKT. Med beteckningen anvisas ungefärligt läge för bergtäkt. eo-4 MAA-AINESTEN OTTOALUE. Merkinnällä on osoitettu kalliokiviaineksen ottoalueen likimääräinen sijainti. OBJEKT FÖR ENERGIFÖRSÖRJNING. Med beteckningen anvisas ungefärligt läge för vindkraftparkens elstation. Z en ENERGIAHUOLLON KOHDE. Merkinnällä on osoitettu tuulivoimapuiston sähköaseman likimääräinen sijainti. M-1 (1 s- ) 1 Z FÖRBINDELSEBEHOV FÖR KRAFTLINJE. Med beteckningen anvisas förbindelsebehovet för en 110 kv kraftlinje mellan vindkraftparken och den regionala elstationen. Beteckningen anvisar riktgivande förbindelseriktningar. Vid placering av kraftlinjen i terrängen bör man beakta ett tillräckligt skyddsavstånd till kraftverk och naturvärden. (3) VOIMALINJAN YHTEYSTARVE. Merkinnällä on osoitettu 110 kv:n voimalinjan yhteystarve tuulivoimapuiston ja alueellisen sähköaseman välillä. Merkintä osoittaa ohjeelliset liittymissuunnat. Linjan sijoittamisessa maastoon tulee huomioida riittävä turvaetäisyys voimaloihin ja luontoarvot. luo-2 tv OMRÅDE FÖR VINDKRAFTVERK. Med beteckningen anvisas områden där det är möjligt att placera vindkraftverk. På vart och ett område kan högst det antal kraftverk placeras för vilket riktgivande platser har anvisats. Kraftverkens konstruktioner och vingarnas rotationsområde ska i sin helhetplaceras innanför områdets gränser. Vindkraftverkets resningsområden ska såvitt möjligt helt och hållet förläggas till området för vindkraftverk. Vindkraftverkens totalhöjd får vara högst 210 m. På området kan bedrivas jord- och skogsbruk. (2) luo-2 TUULIVOIMALOIDEN ALUE. Merkinnällä osoitetaan ne alueet, joille on mahdollista sijoittaa tuulivoimaloita. Voimaloita voidaan sijoittaa kullekin alueelle enintään sille merkittyjen ohjeellisten paikkojen verran. Voimaloiden rakenteiden ja siipien pyörimisalueen tulee sijoittua kokonaisuudessaan alueen sisäpuolelle. Tuulivoimaloiden nostoalueet tulee pyrkiä sijoittamaan kokonaisuudessaan tuulivoimaloiden alueille. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus saa olla enintään 210 m. Alueella voi harjoittaa maa- ja metsätaloutta.. RIKTGIVANDE NY JORDKABEL. Jordkablar bör i mån av möjlighet placeras i anslutning till servicevägar. luo-2 (4) (8) s-1 Z z OHJEELLINEN UUSI MAAKAAPELI. Maakaapelit tulee sijoittaa mahdollisuuksien mukaan huoltoteiden yhteyteen. M-1 (15 luo ) (5,31) luo-2-1 tv tv (11) luo-2 LIITO-ORAVAN LISÄÄNTYMIS- JA LEVÄHDYSPAIKKA. Alueella sijaitsee luonnonsuojelulain 49 :n nojalla suojeltuja liito-oravan lisääntymisja levähdyspaikkoja, joiden hävittäminen tai heikentäminen on kielletty. Alueen puusto tulee säilyttää tai puustoa tulee hoitaa niin, että liito-oravan pesäpuut ja niitä suojaavat puut, ruokailupuut sekä liikkumisen kannalta riittävä puusto säilytetään. Suluissa oleva numero viittaa luontoselvityksen kohdetunnukseen. z KRISTINESTAD KRISTIINANKAUPUNKI ( lu 7) o2 tv tv 3 tv 4 (1) luo-2 (24) 6 ( lu 6) o2 luo-2 (xx) z tv tv en tv 7 luo-3 (xx) 8 tv tv 7 tv (24) luo-2 z tv (18) luo-2 z TUULIVOIMALAITOKSEN OHJEELLINEN PAIKKA. Numero viittaa kaavaselostuksessa ja liiteaineistoissa käytettyyn tuulivoimaloiden numerointiin. (10 luo ) -2 eo-4 14 (17) luo-2 z Denna generalplan har utarbetats som en generalplan med rättsverkan enligt vad som avses i 77 a i markanvändnings- och bygglagen. Delgeneralplanen kan användas som grund för beviljande av bygglov för vindkraftverk som avses i generalplanen på områden för vindkraftverk (tv-områden). z M-1 tv 15 RIKTGIVANDE PLACERING AV VINDKRAFTVERK. Siffran hänvisar till den numrering av vindkraftverken som används i planbeskrivningen och bilagorna. BESTÄMMELSER SOM BERÖR HELA DELGENERALPLANEOMRÅDET: z tv 9 tv ANNAT OMRÅDE SOM ÄR VÄRDEFULLT MED TANKE PÅ NATURENS MÅNGFALD. Vid områdets markanvändning bör man sträva till att uppmärksamma de naturvärden som ligger som grund för planbeteckningen. Siffran inom parentes hänvisar till objektnumret i naturutredningen. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA MUU ARVOKAS ALUE. Alueen maankäytössä on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä huomioimaan kaavamerkinnän perusteena olevat luontoarvot. Suluissa oleva numero viittaa luontoselvityksen kohdetunnukseen. z 17 OMRÅDE SOM PÅ LOKAL NIVÅ ÄR SÄRSKILT VÄRDEFULLT MED TANKE PÅ NATURENS MÅNGFALD. Vid områdets markanvändning ska man sträva till att bevara de naturvärden som ligger som grund för planbeteckningen. Siffran inom parentes hänvisar till objektnumret i naturutredningen. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA PAIKALLISESTI ARVOKAS ALUE. Alueen maankäytössä on pyrittävä kaavamerkinnän perusteena olevien luontoarvojen säilymiseen. Suluissa oleva numero viittaa luontoselvityksen kohdetunnukseen. z 5 tv (24) luo-2 z OMRÅDE SOM ÄR SÄRSKILT VÄRDEFULLT MED TANKE PÅ NATURENS MÅNGFALD. Områdets markanvändning ska förverkligas så att de naturvärden som ligger som grund för planbeteckningen inte äventyras. Siffran inom parentes hänvisar till objektnumret i naturutredningen. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN ARVOKAS ALUE. Alueen maankäyttö tulee toteuttaa siten, etteivät kaavamerkinnän perusteena olevat luontoarvot vaarannu. Suluissa oleva numero viittaa luontoselvityksen kohdetunnukseen. z z z luo-1 z (14) luo-2 18 FÖRÖKNINGS- OCH RASTPLATS FÖR FLYGEKORRE. På området finns i enlighet med 49 i naturvårdslagen skyddade fortplantnings- och rastplatser för flygekorre. Det är förbjudet att förstöra eller försvaga dessa platser. Områdets trädbestånd ska bevaras eller skötas på sådant sätt att flygekorrens boträd, träd som skyddar boet samt ett tillräckligt trädbestånd för att flygekorren ska kunna röra sig på området bevaras. Siffran inom parentes hänvisar till objektnumret i naturutredningen. (8) s KRIS KOMMUNENS NAMN. KUNNAN NIMI. 13 På områden för vindkraftverk som anvisats i generalplanen kan sammanlagt placeras 18 vindkraftverk jämte den byggnadsrätt de kräver. (16) luo-2 Elöverföringen inom vindkraftparken ska genomföras med jordkablar som i första hand skall placeras i samband med vägarna. (19 ) luo -2 Beviljandet av bygglov förutsätter godkännande av Försvarsmakten. Före uppförandet av vart och ett av kraftverken ska ett flyghindertillstånd i enlighet med 165 i luftfartslagen (1194/2009) sökas. Z Vindkraftverken får ej orsaka buller som överskrider de riktvärden som planen baserats på för den befintliga bosättningen på planområdet eller i planområdets närhet. För att försäkra detta bör man vid behov presentera bullermodelleringar enligt vald kraftverkstyp i bygglovsskedet. Vid behov bör man även presentera skuggningsmodelleringar enligt vald kraftverkstyp. KOKO OSAYLEISKAAVA-ALUETTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET: Tämä yleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77 a :n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-alueilla). Yleiskaavassa osoitetuille tuulivoimaloiden alueille voidaan sijoittaa yhteensä enintään 18 tuulivoimalaa ja niiden vaatima rakennusoikeus. Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto on toteutettava ensisijaisesti teiden yhteyteen sijoitettavina maakaapeleina. Tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntäminen edellyttää Puolustusvoimien hyväksyntää. Ennen kunkin tuulivoimalayksikön rakentamista on haettava ilmailulain (1194/2009) 165 mukainen lentoestelupa. Tuulivoimaloista ei saa aiheutua kaavan suunnittelussa käytettyjen ohjearvojen ylittävää melua kaava- tai lähialueen olemassa olevalle asutukselle. Tämän varmistamiseksi rakennusluvan yhteydessä tulee tarvittaessa esittää melumallinnukset valittavalle voimalatyypille laadittuina. Tarvittaessa myös välkemallinnukset tulee esittää valittavalle voimalatyypille Jyväskylä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Jarmo Silvennoinen aluepäällikkö, rkm regionschef, bm KRISTINESTAD KRISTIINANKAUPUNKI DELGENERALPLAN FÖR MIKONKEIDAS VINDKRAFTSPARK MIKONKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Tuomo Järvinen arkkitehti arkitekt KRISTINESTAD KRISTIINAN KAUPUNKI Delgeneralplan för Mikonkeidas vindkraftspark Mikonkeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Koordinatsystemet, koordinaattijärjestelmä: ETRS TM 35 FIN Baskarta, pohjakartta: Lantmäteriverket, Maanmittauslaitos Scala 1: Mittakaava 1: MRA MRA och/ja Utställd Nähtävillä Fullmäktige Valtuusto Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puistokatu 2 A Jyväskylä Puh YKS P : Tiedosto Kaavakartta_Mikonkeidas_Kristiinankaupunki_ dwg Päiväys Suunn. T. Järvinen / S. Paananen Pääsuunn. Tuomo Järvinen, arkkitehti Hyv. Jarmo Silvennoinen, aluepäällikkö Yhteyshenkilö T. Järvinen A S

220 335, ST :00 / Pykälän liite: stge_ _31

221 335, ST :00 / Pykälän liite: stge_ _31

222 335, ST :00 / Pykälän liite: stge_ _31

223 335, ST :00 / Pykälän liite: stge_ _31

224 335, ST :00 / Pykälän liite: stge_ _31

225 336, ST :00 ST: 132/2014 UTLÅTANDE GÄLLANDE BÖRJE LÅNGS FORTSATTA BESVÄR TILL HÖGSTA FÖR- VALTNINGSDOMSTOLEN ÖVER VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOLS BESLUT (DAS/REN)(Stadsstyrelsen ) Börje Lång har till Högsta förvaltningsdomstolen inlämnat fortsatta besvär över Vasa förvaltningsdomstols beslut (nr 17/0369/1) med anledning av Börje Långs kommunalbesvär över stadsfullmäktiges beslut Köp av industrifastighet i Dagsmark och försäljning av fastigheten åt Dagsfood Oy. Krav: Besväranden yrkar på att förvaltningsdomstolens beslut upphävs i sin helhet. Grunder: Börje Lång hänvisar till de i kommunalbesvären anförda grunderna Beslutet har tillkommit i felaktig ordning KomL 90.2 punkt 1 Beslutet strider mot artiklarna om principerna för statligt stöd i fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt samt mot kommuns skyldighet att utreda och anmäla i Eu-artiklarna nämnt statsstöd Stadsfullmäktige har i sitt beslut överskridit sina befogenheter KomL 90.2 punkt Börje Lång kompletterar sina tidigare grunder med följande: Stadsfullmäktige har överskridit sina befogenheter och har inte uppfyllt kravet om jämlik behandling då beslutet om försäljning av fastigheten inte föregicks av en offentlig offerttävling där andra aktörer skulle ha beretts möjlighet att köpa fastigheten på de mycket förmånliga villkor staden kunde erbjuda. Detta gäller även i det fall EU:s stadganden om förbjudet statligt stöd skulle ha tillämpats. Stadsfullmäktige beslut strider mot EU:s stadganden om förbjudet statligt stöd bland annat p.g.a. Överlåtelse till Dagsfood har skett till ett lägre pris än vad som getts till säljaren Suupohjan Yritystalo Dagsfood får ett indirekt stöd då den hyra de betalar motsvarar stadens räntekostnader och inte innehåller någon avkastning Arrangemanget motsvarar inte marknadsmässigt arrangemang eftersom staden kan få förmånligare finansiering och kravet på säkerheter och provisions undviks Hyran om euro per år för hela fastigheten motsägs av att staden av Vivaldo får euro i hyra för 2014 för en del av fastigheten. Den stora skillnaden kan inte förklaras med att Dagsfood står för fastighetskostnaderna. Det framgår ej från avtal eller beslut att prisskillnaden skulle bero på att staden har fått hyresinkomster av Vivaldo. Börje Långs besvärsskrift till HFD bifogas. Ur besvärsskriften framgår detaljerade motiveringar. Stadsdirektörens förslag: Stadsstyrelsen beslutar ge följande bemötande till Börje Långs fortsatta besvär över Vasa förvaltningsdomstols beslut (nr 17/0369/1):

226 336, ST :00 ST: 132/2014 Kristinestads stadsstyrelse yrkar på att Högsta förvaltningsdomstolen inte upptar besvären till prövning till den del de gäller besvärsgrunderna att stadsfullmäktige har överskridit sina befogenheter och har inte uppfyllt kravet om jämlik behandling då beslutet om försäljning av fastigheten inte föregicks av en offentlig offerttävling där andra aktörer skulle ha beretts möjlighet att köpa fastigheten på de mycket förmånliga villkor staden kunde erbjuda eftersom besvärsgrunder i de fortsatta besvären utvidgas jämfört med besvärsgrunderna och yrkandena i kommunalbesvären till förvaltningsdomstolen. Hänv KomL(1995). Kristinestads stadsstyrelse yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen förkastar ändringssökandenas fortsatta besvär, emedan Vasa förvaltningsdomstols avgörande är korrekt, eftersom stadsfullmäktige inte har överskridit sina befogenheter i beslutet Beslutet har heller inte tillkommit i felaktig ordning eller annars strider mot lag och stadsfullmäktige har inte överskridit sina befogenheter. Beredningen av ärendet samt EU -artiklarna om förbjudet statsstöd I beredningen av ärendet på sidan 19 i stadsfullmäktiges protokoll berörs arrangemanget om arrendet och köp av fastigheterna samt konstateras att betalningsarrangemanget beaktar EU:s direktiv om förbjudet statsstöd. Förvaltningsdomstolen konstaterar att det genom stadsfullmäktiges beslut inte ges något förbjudet statsstöd till Dagsfood Oy. Stadsstyrelsen upprepar denna motivering och förenar sig med förvaltningsdomstolens åsikt att det därmed inte heller har varit nödvändigt att i större utsträckning än vad som gjorts utreda EU:s föreskrifter och bestämmelser gällande statligt stöd och dess tillämplighet. Stadsstyrelsen anser att inga direkta medel kanaliseras till Dagsfood Oy. Stadsstyrelsen förenar sig med förvaltningsdomstolens motiveringar att man inte kan anse att stadsfullmäktige har arrenderat ut objektet för en legoavgift som skulle understiga gängse legoavgift med beaktande av att besittningsrätten till fastigheterna och byggnaderna överlåtits till Dagsfood Oy genom ett jordlegoavtal så att bolaget arrenderar fastigheterna för euro per månad, vilket baserar sig på gängse ränta på köpeskillingen och där ränta är densamma som staden betalar åt finansieringsinstitutet, samt där bolaget även står för underhållskostnaderna för byggnaderna på området, nödvändiga förbättringsåtgärder samt fastighetsskatter för den tid bolaget arrenderar områdena med byggnaderna. Överskridande av befogenheter Förvaltningsdomstolen konstaterar helt riktigt i sina motiveringar att överlåtelseobjektet har varit till försäljning på den öppna markanden under en längre tid utan resultat. Stadsstyrelsen håller med i förvaltningsdomstolens åsikt att då man beaktar den övriga utredningen gällande grunderna för stadsfullmäktiges beslut, kan det inte anses att stadsfullmäktige genom beslutet skulle ha åsidosatt övriga potentiella köpintressenter eller brutit mot kravet på en jämlik behandling. Med beaktande av den sysselsättande effekten och skapandet av nya arbetsplatser har beslutet gällande köp och försäljning av industrifastigheterna hört till stadens kompetens.

227 336, ST :00 ST: 132/2014 Stadsfullmäktiges beslut har inte tillkommit i felaktig ordning. Fullmäktige har inte använt sin prövningsrätt i annat syfte än vad den enligt lag har kunnat användas till och fullmäktiges beslut överskrider därmed inte stadsfullmäktiges befogenheter. Stadsstyrelsens beslut:

228 336, ST :00 / Pykälän liite: Lang_besvär_

229 336, ST :00 / Pykälän liite: Lang_besvär_

Ekonomi och stadskoncern Gunilla Höglund Tf. stadskamrer

Ekonomi och stadskoncern Gunilla Höglund Tf. stadskamrer Ekonomi och stadskoncern 4.10.2017 Gunilla Höglund Tf. stadskamrer gunilla.hoglund@jakobstad.fi Kommunens inkomster Statsandelar Skatter Försäljningsintäkter och avgifter Statsandelar Statsandelar milj.

Läs mer

Aftonskola Iltakoulu Balans

Aftonskola Iltakoulu Balans Aftonskola Iltakoulu Balans 2020 28.1.2019 1 Balans 2020 Balans 2020 ohjelman neljä osa-aluetta ovat 1. Toukokuussa 2019 tehtävät päätökset, joiden avulla kunnan toimintamenot pienenevät jo vuosien 2019-2020

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9)

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9) Kristinestad Instruktion för vård- och omsorgscentralen 1 INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad 31.1.2011 ( 9) Samarbetsförfarande 7.12.2010 Vård- och omsorgsnämnd

Läs mer

MARINA KINNUNEN POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE MALLIN VALMISTELU BEREDNING AV MODELL FÖR ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE

MARINA KINNUNEN POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE MALLIN VALMISTELU BEREDNING AV MODELL FÖR ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE MARINA KINNUNEN POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE MALLIN VALMISTELU BEREDNING AV MODELL FÖR ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING Kommunstyrelsen 253 05.06.2014 Ungdomsnämnden 45 18.06.2014 Ram för upprättande av budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017 Kommunstyrelsen 05.06.2014 253 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Landskaps- samt social- och hälsovårdsreformen, och kommunens nya roll Utbildning för förtroendevalda Stadsdirektör Kristina Stenman

Landskaps- samt social- och hälsovårdsreformen, och kommunens nya roll Utbildning för förtroendevalda Stadsdirektör Kristina Stenman Landskaps- samt social- och hälsovårdsreformen, och kommunens nya roll Utbildning för förtroendevalda 4.10.2017 Stadsdirektör Kristina Stenman Landskaps- samt social- och hälsovårdsreformen 2020 1.1.2020

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA UR KOMMUNERNAS SYNPUNKT NÄR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS-

Läs mer

BILDNINGENS ROLL I FRAMTIDENS KOMMUN

BILDNINGENS ROLL I FRAMTIDENS KOMMUN BILDNINGENS ROLL I FRAMTIDENS KOMMUN Direktör Terhi Päivärinta, Finlands Kommunförbund Stockholm 25.4.2017 Terhi Päivärinta Bildningsdirektörer 2017 Födda barn 2016 2 kommuner utan födda barn 28 kommuner

Läs mer

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Stadsstyrelsen 99 21.3.2016 69 Bokslutet för 2015 och behandling av resultatet Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Katariina

Läs mer

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande:

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande: Social- och hälsovårdsnämnden 85 22.09.2016 Stadsstyrelsen 235 31.10.2016 Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2016 2391/02.02.00/2015 Social- och hälsovårdsnämnden 22.09.2016

Läs mer

Ramarna är uppgjorda utgående från bl.a. följande prognoser och antaganden:

Ramarna är uppgjorda utgående från bl.a. följande prognoser och antaganden: 6,%%2.20081 Kommunstyrelsen 10.6.2008/SLI Doc: H:\Budg2009\budgetramar2009_kst_preliminära.doc 5$0$52&+',5(.7,9)g5%8'*(72&+ (.2120,3/$1 $//0b11$87*c1*6381.7(5)g5.20081$/(.2120,1 Enligt kommunernas och

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4

1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4 Kristdemokraternas kommunprogram 2012-2016 Innehåll 1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4 3. SERVICEN SKALL PRODUCERAS NÄRA MÄNNISKAN...5 3.1. Ordnandet

Läs mer

Kostnader, extern. Koncerntjänster Bildningen Omsorgen Miljö och teknik 7 % 17 % 25 % 51 %

Kostnader, extern. Koncerntjänster Bildningen Omsorgen Miljö och teknik 7 % 17 % 25 % 51 % Kommundirektörens budgetförslag 2010 Kommundirektörens budgetförslag 2010 är i balans men ytterligare inbesparningar behövs och alla vidtagna sparåtgärder är nödvändiga. Budgetförslaget har ett årsbidrag

Läs mer

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017 Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017 Revisionsnämnden har enligt kommunallagen 121 till uppgift att årligen avge en utvärderingsberättelse om huruvida de mål för verksamheten och ekonomin

Läs mer

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Vård- och landskapsreformens ekonomiska verkningar på kommunerna

Vård- och landskapsreformens ekonomiska verkningar på kommunerna Vård- och landskapsreformens ekonomiska verkningar på kommunerna Kommunmarknaden, 14.9.2016 Kommunernas hus, Helsingfors Sakkunnig Benjamin Strandberg, Finlands Kommunförbund Fastslagna riktlinjer gällande

Läs mer

Allmänt om finansieringen i de kommande kommunerna/landskapen

Allmänt om finansieringen i de kommande kommunerna/landskapen Allmänt om finansieringen i de kommande kommunerna/landskapen 16.11.2017, Helsingfors Symposium - kommunerna och landskapen efter vård- och landskapsreformen Benjamin Strandberg Aktuellt i beredningen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 13.12.2018 klo 18:00 Sivu 1 / 9 Innehåll Ekonomiöversikt... 2 Budgeten 2019 samt verksamhets- och ekonomiplanen 2019-2021... 3 Fullmäktigeinitiativ som inte är färdigbehandlade...

Läs mer

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 Stadsfullmäktige 89 17.11.2014 Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 FGE 89 876/02/03/02/2014 Stadsstyrelsen 11.11.2014 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster Stadsfullmäktige 84 27.10.2014 Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster FGE 84 Stadsstyrelsen 6.10.2014 476 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 och ekonomicheferna Stadsfullmäktige

Läs mer

Direktiv för intern kontroll

Direktiv för intern kontroll RANNIKKO-POHJANMAAN SOSIAALI- JA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ KUST-ÖSTERBOTTENS SAMKOMMUN FÖR SOCIAL- OCH PRIMÄRHÄLSOVÅRD Direktiv för intern kontroll Kust-Österbottens samkommun 0 INNEHÅLL 1. Definition

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

SV lausuntopyyntö VaVa Syksy 2017

SV lausuntopyyntö VaVa Syksy 2017 SV lausuntopyyntö VaVa Syksy 2017 1. BAKGRUNDSUPPGIFTER Officiellt namn på den som svarar Namn på den person som antecknat svaret Kontaktuppgifter till den person som är ansvarig för svaret Datum för när

Läs mer

Aktuellt om elev- och studerandevårdslagen. Minna Antila, jurist Finlands kommunförbund, undervisning och kultur 5.3.2015

Aktuellt om elev- och studerandevårdslagen. Minna Antila, jurist Finlands kommunförbund, undervisning och kultur 5.3.2015 Aktuellt om elev- och studerandevårdslagen Minna Antila, jurist Finlands kommunförbund, undervisning och kultur 5.3.2015 Elev- och studerandevård Elev- och studerandevårdslagen (1287/2013) i kraft 1.8.2014»

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Statsandelsreformen. Kommunförbundets ställningstaganden

Statsandelsreformen. Kommunförbundets ställningstaganden Statsandelsreformen Kommunförbundets ställningstaganden Strukturen och de allmänna riktlinjerna Kommunförbundet anser att systemets struktur och i huvudsak också kriterierna och helheten är lyckade och

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

Bildningens framtid i den nya kommunen. Direktör Terhi Päivärinta Bildningsdirektörsdagar Tammerfors

Bildningens framtid i den nya kommunen. Direktör Terhi Päivärinta Bildningsdirektörsdagar Tammerfors Bildningens framtid i den nya kommunen Direktör Bildningsdirektörsdagar 12-13.5.2016 Tammerfors Regeringens spetsprojekt Det strategiska regeringsprogrammet verkställs med hjälp av 26 spetsprojekt och

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/2013 1 Mötesinformation Tid Torsdag 28.11.2013 kl. 9.04 14.36 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen Andra linjen 14, Helsingfors Suomen Kuntaliitto

Läs mer

STRATEGI FÖR KARLEBY. Utkast till innehåll

STRATEGI FÖR KARLEBY. Utkast till innehåll STRATEGI FÖR KARLEBY Utkast till innehåll 5.9.2017 5.9.2017 Hur är läget, Karleby? De centrala utvecklingsmätarna för Karleby uppvisar ytterst goda resultat vid en nationell jämförelse, med undantag för

Läs mer

Separat utredning i budgeten 2016: Finansieringskartläggning av investeringsprogrammet (långsiktig plan)

Separat utredning i budgeten 2016: Finansieringskartläggning av investeringsprogrammet (långsiktig plan) Kommunstyrelsen 144 09.05.2016 Kommunstyrelsen 165 30.05.2016 Kommunstyrelsen 214 27.06.2016 Kommunstyrelsen 233 08.08.2016 Separat utredning i budgeten 2016: Finansieringskartläggning av investeringsprogrammet

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

En bildningskommun för alla. Rektorsdagar i Åbo Direktör Terhi Päivärinta

En bildningskommun för alla. Rektorsdagar i Åbo Direktör Terhi Päivärinta En bildningskommun för alla Rektorsdagar i Åbo 25 26.10.2018 Direktör Terhi Päivärinta Twitter: @TerhiPaivarinta terhi.paivarinta@kuntaliitto.fi Vad ska kommunen göra i framtiden? Främjar kompetens och

Läs mer

Bildningssektorns basservice tryggas. Bildningsdirektör Aulis Pitkälä Stadsdirektörens förslag

Bildningssektorns basservice tryggas. Bildningsdirektör Aulis Pitkälä Stadsdirektörens förslag Bildningssektorns basservice tryggas Bildningsdirektör Aulis Pitkälä Stadsdirektörens förslag 27.10.2011 Bildningssektorn 2012 Ekonomi: Bildningssektorn håller sig till budgetramarna Personal: Vi tryggar

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2019 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma BUDGET 2019 TALOUSARVIO 2019 EKONOMIPLAN TALOUSS

Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2019 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma BUDGET 2019 TALOUSARVIO 2019 EKONOMIPLAN TALOUSS BUDGET 2019 TALOUSARVIO 2019 EKONOMIPLAN TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022 STADSFULLMÄKTIGE KAUPUNGINVALTUUSTO 10.12.2018 Innehållsförteckning 1. Förord sida 3 2. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 4 3.

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

EKONOMIPLAN

EKONOMIPLAN EKONOMIPLAN 2019 2021 Fastställd av kommunfullmäktige 46/12.12.2018 Innehåll INLEDNING... 3 C10 DRIFTSEKONOMIDEL... 4 C100 ALLMÄN ADMINISTRATION... 5 C200 SOCIALFÖRVALTNING... 6 C300 UNDERVISNING OCH KULTUR...

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 Stadsstyrelsen 198 16.06.2015 Stadsfullmäktige 35 24.06.2015 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 STST 16.06.2015 198 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

Ekonomiska utsikter efter landskaps- och social- och hälsovårdsreformen Raija Vaniala

Ekonomiska utsikter efter landskaps- och social- och hälsovårdsreformen Raija Vaniala Ekonomiska utsikter efter landskaps- och social- och hälsovårdsreformen Skattefinansieringen av vårdreformen i hela landet Över hälften (17,7 mdr. ) av nettokostnaderna i kommunernas driftsekonomi övergår

Läs mer

Strategin för åren

Strategin för åren Strategin för åren 2019 2020 1Utgångspunkter för strategiarbetet och den nya verksamhetsmiljön Kundfokus Konkurrens om kompetent personal Strategin för åren 2019 2020 ses som en uppdatering av den föregående

Läs mer

Social- och hälsovårds- samt landskapsreformen och en ökning av valfriheten kan också genomföras på ett lyckat sätt

Social- och hälsovårds- samt landskapsreformen och en ökning av valfriheten kan också genomföras på ett lyckat sätt Social- och hälsovårds- samt landskapsreformen och en ökning av valfriheten kan också genomföras på ett lyckat sätt Riksdagens grundlagsutskott gjorde i sitt utlåtande från 19.2.2015 linjedragningar med

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 86 Uppföljningsrapport för nämnden Svenska rum 31.10.2015 Beredning och upplysningar: Kirsti Askolin, tel. 09 816 52161 Katja Hagman, tel. 09

Läs mer

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering Version: 1.0 Publicerad: 26.10.2016 Giltighetstid: tills vidare Innehåll 1 Inledning...1 2 Tillämpningsområde...2 3 Referenser...2 4 Termer

Läs mer

Pargas stad Bokslut 2013 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Bokslut 2013 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Katariina Korhonen Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla behövande. Barn-, mödra-, skol-, studerande- och företagshälsovård

Läs mer

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 1 LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 Lovisa stadsstrategi Stadsstrategin är det viktigaste dokumentet som styr stadens verksamhet, den innehåller fullmäktiges centrala riktlinjer

Läs mer

Ingå kommun skapar förutsättningar för att Ingåborna ska ha ett gott liv och erbjuder en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för affärsverksamhet.

Ingå kommun skapar förutsättningar för att Ingåborna ska ha ett gott liv och erbjuder en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för affärsverksamhet. Ingå 2020 18.6.2015 Ingås mission Ingå kommun skapar förutsättningar för att Ingåborna ska ha ett gott liv och erbjuder en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för affärsverksamhet. Kommunen ordnar effektiv

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.03.2016 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 Stadsstyrelsen 44 8.2.2016 32 Förhandsbesked om 2015 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2016 35 Revisionsnämnden TID 05.04.2016 kl. 17:00-21:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Hagfors Kari vice ordförande Schauman

Läs mer

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA Stfm 16.4.2007 33 Motionen: Bilaga 33 Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med sin arbetsordning att remittera

Läs mer

Skattesatserna för 2018

Skattesatserna för 2018 Stadsfullmäktige 149 15.11.2017 Skattesatserna för 2018 Stadsstyrelsen 6.11.2017 328 Enligt 111 i kommunallagen ska fullmäktige senast i samband med att budgeten godkänns fastställa stadens inkomstskattesats,

Läs mer

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 Strategin betyder att göra val. Vilka är de största utmaningarna för Borgåbornas välfärd åren 2013 2017? STRATEGIN UTARBETADES

Läs mer

Till kommunfullmäktige i Lappträsk

Till kommunfullmäktige i Lappträsk Lappträsk kommun Utvärderingsberättelse för år 2016 1 (5) Till kommunfullmäktige i Lappträsk REVISIONSNÄMNDENS I LAPPTRÄSK UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016 1. s verksamhet skall i enlighet med 121 i

Läs mer

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR KONCERNLEDNING OCH CENTRALEN FÖR FÖRVALTNINGSTJÄNSTER Beredning av stadens strategi och beslutsfattande. Uppdatering av principerna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

Borgå stads strategi 2010 2013

Borgå stads strategi 2010 2013 Borgå stads strategi 2010 2013 Stadsfullmäktige 31.3.2010 Innehåll 1 Inledning... 1 I bakgrunden till strategin är stadens ekonomiska situation... 1 Välfärd har byggts med lånepengar... 2 Skuldsättning

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Hur har uppskattningen gjorts?

Hur har uppskattningen gjorts? Statsandelarna 2018 Preliminära statsandelsberäkningar - Publicerade 11.5.2017 - Uppdaterade 15.6.2017 - Uppdaterade 19.9.2017 Sanna Lehtonen utvecklingschef Hur har uppskattningen gjorts? Budgetpropositionens

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 4477/02.03.01/2014 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 299 320 3.11.2014 17.11.2014 144 Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år 2015 Beredning och upplysningar: Pekka

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE Helheten statsunderstöd för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik 2019

INFORMATIONSMÖTE Helheten statsunderstöd för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik 2019 INFORMATIONSMÖTE 15.2.2019 Helheten statsunderstöd för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik 2019 En gemensam ansökningsomgång för statsunderstöd inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen,

Läs mer

Hur har uppskattningen genomförts?

Hur har uppskattningen genomförts? Statsandelarna 2018 Preliminära statsandelsberäkningar 11.5.2017 FCG Talous- ja veroennustepäivät 10.-11.5.2017 Sanna Lehtonen, utvecklingschef Hur har uppskattningen genomförts? Tyngdpunkten ligger i

Läs mer

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Etunimi Sukunimi

Etunimi Sukunimi 15.10.2018 Etunimi Sukunimi TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021 BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN 2019-2021 K a u p u n g i n j o h t a j a n e s i t y s S t a d s d i r e k t ö r e n s f ö r s l

Läs mer

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP 16.8.2007/rlö.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP Om lämnandet av de viktigaste uppgifterna i den utredning och den genomförandeplan som avses i 10 i lagen om en kommun- och servicestrukturreform till statsrådet.

Läs mer

Grundavtal för Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård

Grundavtal för Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård 1(8) för Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Kust-Österbottens

Läs mer

De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen

De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen Onnistuva Suomi tehdään lähellä De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen Valkretsstämman Minna Punakallio Chefekonom Kommunförbundet Sanna Lehtonen Utvecklingschef Kommunförbundet Den ekonomiska

Läs mer

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren Stadsstyrelsen 212 22.10.2013 Stadsstyrelsen 216 23.10.2013 Budget och ekonomiplan 2014-2016 634/02.02.00/2013 STST 212 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats

Läs mer

Aktuellt inom kommunalekonomi

Aktuellt inom kommunalekonomi Aktuellt inom kommunalekonomi Kommunmarknaden 13.9.2017 Henrik Rainio Sakkunnig, Kommunalekonomi Finlands Kommunförbund Finlands BNP -ökning för år 2016 korrigerades uppåt på sommaren: 1,9 % Ändring i

Läs mer

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Sibbo Godkänd av fullmäktige

Sibbo Godkänd av fullmäktige Sibbo 2025 Godkänd av fullmäktige 7.10.2013 1 1. Utgångspunkterna för Sibbo Sibbo är en tvåspråkig skärgårdskommun med dragningskraft som kan möta metropolområdets tillväxtutmaningar. Det råder en genuin

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Sivistystoimiala Palvelualue: Svenskspråkig fostran och undervisning Sopimuksen tarkoitus: Serviceområdet för svenskspråkig fostran och undervisning Inom resultatområdet för

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Modell för Senior-rådgivning

Modell för Senior-rådgivning Modell för Senior-rådgivning Käytännön tarkoitus Senior-rådgivningen ska vara ett stöd för de äldre, främja deras hälsa och välmående och bidra till att de äldre kan bo självständigt hemma längre i ett

Läs mer

#FramtidaKimitoön STRATEGI

#FramtidaKimitoön STRATEGI #FramtidaKimitoön STRATEGI 2017 2021 KIMITOÖNS STRATEGI NU OCH FRAMÖVER Att ta fram Kimitoöns kommuns nya strategi har varit givande. Vi har öppnat upp möjligheten för alla invånare och hela personalen

Läs mer

Pargas stad Bokslut Social- och hälsovård

Pargas stad Bokslut Social- och hälsovård ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Gun Sirén, äldreomsorgschef Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord

Läs mer

Grankulla svenska pensionärer 6.9 Villa Junghans. Christoffer Masar, stadsdirektör

Grankulla svenska pensionärer 6.9 Villa Junghans. Christoffer Masar, stadsdirektör Grankulla svenska pensionärer 6.9 Villa Junghans Christoffer Masar, stadsdirektör 6.9.2016 Nationella social- och hälsovårds- och landskapsreformen 18 nya landskap inleder sin verksamhet 1.1.2019 Från

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 Finland och stora delar av Europa är inne i en förlängd recession. Den tillväxt som prognosticeras de kommande åren är långsam. Den tillväxt

Läs mer

Personalstrategi. Kyrkslätts kommun personaltjänster

Personalstrategi. Kyrkslätts kommun personaltjänster Godkänd av kommunfullmäktige 16.6.2014 Fge 18/16.6.2014 60 t 2014-2016 Personalstrategi Dnr:53/01.00.00/2014 Kyrkslätts kommun personaltjänster 1 Personalstrategi 2014 2016 Enligt kommunala arbetsmarknadsverket

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

https://www.webropolsurveys.com/answer/surveyparticipation.aspx?sdid=fin

https://www.webropolsurveys.com/answer/surveyparticipation.aspx?sdid=fin Sivu 1/6 (Sivu 1 / 1) Effektfull förändring Strategin för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt för åren 2017-2018 BAKGRUNDSUPPGIFTER (fråga 1) 1. Uppgifter på den som svarar Kommun, vilken Åbo universitet

Läs mer

De ekonomiska målen i strategin konkretiseras genom den budgetram som styr budgetberedningen och genom nämndernas budgetförslag.

De ekonomiska målen i strategin konkretiseras genom den budgetram som styr budgetberedningen och genom nämndernas budgetförslag. ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAGET TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 Innehåll 1. Allmänt... 3 2. Borgå stads strategi 2010 2013... 3 3. Det allmänna ekonomiska läget... 3 4. Stadgar och anvisningar

Läs mer

En inblick i socialoch

En inblick i socialoch En inblick i socialoch hälsovårdsreformens innehåll Familje och omsorgsminister Besök i landskapen, hösten 2017 1 31.10.2017 Kommunen är allas hem. 2 31.10.2017 En engagerande livskraftskommun 3 31.10.2017

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 4/2012 1 (8) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/4 10.05.2012

Helsingfors stad Protokoll 4/2012 1 (8) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/4 10.05.2012 Helsingfors stad Protokoll 4/2012 1 (8) 25 Utbildningsväsendets förslag till budget för år 2013 och ekonomiplan för åren 2013-2015 HEL 2012-006788 T 02 02 00 Beslut Med stöd av 5, punkt 12 i instruktionen

Läs mer

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas RP 53/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SFGE, :00, Föredragningslista 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SFGE, :00, Föredragningslista 1 i INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFGE, 2016-09-19 18:00, Föredragningslista 1 35 Namnupprop och konstaterande av sammanträdets laglighet... 1 36 Protokollets justering och framläggande till allmänt påseende... 2

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer