Delårsrapport Timrå kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 2014. Timrå kommun"

Transkript

1 Bild 1. Årets föreningshjältar firades på Fagerstranden i samband med Folkan Waterfront. Från vänster Ewa Lindstrand, Årets Förebild Anna Hanning, Årets Förening IFK Timrå, Årets Ledare Linda Knutar och Thomas Åkerdahl GF Astra, Malin Persson ny ambassadör för Timrå kommun samt Anton Lander hockeyspelare och ambassadör för Timrå kommun. Bild 2. Invigning av konstgräsplanen vid Grytan. Bild 3. Vi har roligt på jobbet! Personal på Elevhemmet Ciceronen. Delårsrapport 2014 Timrå kommun

2 2 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys kommun Sammanställd redovisning Finansiella rapporter koncern/kommun Driftredovisning Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Investeringsredovisning, kommunen Noter Personaluppgifter Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och tekniknämnden Miljö- och byggnadsnämnden Revisionen Socialnämnden Övriga delårsrapportuppgifter Tillämpade redovisningsprinciper m.m.

3 3 Förvaltningsberättelse Inledning Delårsrapport per 31/ Kommunen ska enligt kap 9, 1-3 i lagen om kommunal redovisning minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång samt lämna upplysningar om sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat och ställning. Rapporten ska föreläggas kommunfullmäktige. Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i senaste årsredovisningen dvs. att kommunala redovisningslagen och rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning följs. Kommunledningskontoret har sammanställt delårsrapport per 31 augusti. Rapporten utgår från budgeten för år 2014 som kommunfullmäktige beslutade om i november I delårsrapporten ingår också rapporter från respektive nämnd/styrelse. Sammanfattning Verksamhetens intäkter och kostnader Verksamhetens intäkter uppgår till 115,6 mnkr, en minskning med 19,8 mnkr eller ca 14 % jämfört med samma period föregående år. Minskningen beror främst på att 2013 ingick AFAmedel med drygt 15 mnkr i intäkterna. Verksamhetens kostnader uppgår till 682,5 mnkr, en ökning med 24,3 mnkr eller 3,7 %, jämfört med samma period föregående år. budgeterat. Generella statsbidrag och utjämning uppgår till 126,2 mnkr för perioden, en ökning med ca 16,1 mnkr jämfört med samma tid föregående år. Prognosen för helåret är att statsbidrag och utjämning uppgår till 189,6 mnkr, vilket är ca 3,6 mnkr mer än budgeterat. Sammantaget har skatteintäkter och generella statsbidrag/ utjämning ökat med 6,2 % jämfört med samma tidsperiod föregående år. Kommunens resultat Periodresultat Resultatet t.o.m. 31 augusti 2014 är ett överskott på 42,1 mnkr. Det är en förbättring med 17,1 mnkr jämfört med samma period föregående år. Resultatet är 35,4 mnkr bättre än budget. Huvudorsaken är god kostnadshantering av nämnderna. Perioden har varit ekonomiskt gynnsam för kommunen, främst beroende på att nämnderna har bedrivit sin verksamhet inom budgetramarna, undantag är socialnämnden försörjningsstöd där kostnader överstiger budget. Kommunen har under delårsrapportperioden inte haft någon jämförelsestörande kostnad eller intäkt. Prognos Prognostiserat resultat för helåret 2014 uppgår till 18,6 mnkr vilket är 12,8 mnkr bättre än budget. Jämfört med tertialrapporten per 30 april är prognosen försämrad med 1,5 mnkr. Prognos över resultatet för helåret är emellertid 23,5 mnkr sämre än resultatet per den 31 augusti. Den prognostiserade budgetavvikelsen för styrelser och nämnder är 2,7 mnkr och för finansieringen 10,1 mnkr. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Skatteintäkterna för perioden uppgår till drygt 504 mnkr vilket är en ökning med ca 20 mnkr jämfört med samma period föregående år. För helåret beräknas skatteintäkterna uppgå till drygt 755 mnkr, vilket är omkring 6,5 mnkr mer än

4 Omvärldsanalys Källa: Konjunkturläget, Konjunkturinstitutet (KI), aug 2014 Den internationella konjunkturen I stora delar av omvärlden har den ekonomiska utvecklingen varit svag hittills i år, i synnerhet i euroområdet där BNP knappt ökade alls det första halvåret. Flertalet enkätbaserade konjunkturindikatorer i OECD-området pekar på att BNP växer starkare under resten av året. De ljusare utsikterna är delvis en följd av låga styrräntor och mindre finanspolitiska åtstramningar än föregående år. Efter en lång period av låga investeringar i kölvattnet av finanskrisen finns det också ett växande behov av nyinvesteringar, men strama kreditförhållanden fortsätter att hämma investeringarna i en del euroländer. I år växer BNP i OECD-området som helhet med 1,9 procent och nästa år ökar tillväxten till 2,5 procent. Eftersom resursutnyttjandet i nuläget är mycket lågt kommer återhämtningen att ta lång tid och inflationen i OECD-området når inte över 2 procent i år eller nästa år. I USA och Storbritannien, som båda ligger före euroområdet i konjunkturcykeln, börjar styrräntorna höjas under 2015, medan ECB:s första höjning dröjer till början av Riskerna för en sämre utveckling dominerar fortfarande, bland annat som en följd av det stora antalet konflikthärdar runt om i världen. Dessutom innebär den höga offentliga skuldsättningen och andra strukturella problem i euroområdet att riskerna för en förnyad skuldkris finns kvar, samtidigt som problemen i banksektorn kan leda till att kreditgivningen stramas åt markant. Såväl i år som nästa år blir finanspolitiken i många länder mindre åtstramande än vad som varit fallet de senaste åren och håller inte tillbaka konsumtionen lika mycket. Stigande aktie- och bostadspriser stimulerar också konsumtionen i en del länder, liksom en positiv utveckling på arbetsmarknaden. I många tillväxtekonomier ser tillväxten ut att stabiliseras och i vissa fall öka efter en viss nedgång i början av Exporttillväxten har stigit på många håll och i ett antal länder driver ekonomisk-politiska åtgärder på den inhemska efterfrågan. Skillnaderna mellan olika regioner är dock stor. 4 Konjunkturen i Sverige Svensk ekonomi befinner sig i en utdragen lågkonjunktur. Det beror huvudsakligen på den svaga utvecklingen i omvärlden efter finans- och skuldkriserna som började Svensk BNP var i stort sett oförändrad de två första kvartalen i år. En svag utveckling av omvärldsefterfrågan dämpade exporten och näringslivets investeringar exklusive bostäder föll tillbaka. Barometerindikatorn, som speglar stämningsläget i ekonomin som helhet, ligger dock på en nivå som indikerar att BNP utvecklas starkare under resten av året. Den svaga konjunkturen i Sverige och i omvärlden har gjort att inflationen har varit mycket låg de senaste åren. Mycket talar dock för att perioden med exceptionellt låg inflation snart är över. De månatliga prisförändringarna på livsmedel och tjänster var mycket låga kring årsskiftet men är nu betydligt högre. Dessutom har kronan försvagats med knappt 4 procent under året vilket med viss fördröjning driver upp priset på importerade varor och tjänster. Slutligen innebär den svaga produktivitetsutvecklingen att arbetskostnaden per producerad enhet ökar relativt mycket i år. Efter en svag inledning på året steg sysselsättningen mer än väntat det andra kvartalet. Framåtblickande indikatorer talar för en fortsatt uppgång i närtid och sysselsättningen ökar med drygt 1 procent i år. Den starkare BNP-utvecklingen innebär att sysselsättningen fortsätter att öka med 1 procent per år eller något mer och sysselsättningsgraden fortsätter att stiga. Produktiviteten i näringslivet ökar då i ungefär normal takt, efter ett antal svaga år. Arbetskraften, som har ökat starkt de senaste åren, växer i år nästan lika snabbt som sysselsättningen och arbetslösheten faller därför endast marginellt till 7,9 procent. De kommande åren dämpas tillväxten i arbetskraften. Det är bland annat en följd av att tidigare genomförda utbudsstimulerande åtgärder inte längre bidrar till arbetskraftens ökning i samma utsträckning. Arbetslösheten faller därmed tillbaka till omkring 6,5 procent 2017 och 2018, vilket är i paritet med den av Konjunkturinstitutet bedömda jämviktsnivån. Eftersom arbetslösheten efter finanskrisen har legat på en hög nivå riskerar detta att leda till stigande långtidsarbetslöshet. Uppgången i långtidsarbetslösheten har dock inte varit så stor som man kunde befara.

5 Bedömning av uppfyllelse av mål av betydelse för god ekonomisk hushållning Finansiella mål I kommunens verksamhetsplan för 2015, flerårsplan , finns tre finansiella mål. Verksamhetsplanen innehåller också en finansiell analys inkluderande en koppling mellan de finansiella målen och god ekonomisk hushållning. Resultatmålet motiveras av att ökning av ansvarsförbindelsen för pensioner ska täckas samt att ett utrymme att över tiden skattefinansiera investeringar ska skapas. Det ska också finnas marginal för minskade skatteintäkter/generella statsbidrag och oförutsedda händelser. Målen för låneskuld och soliditet motiveras av att kommunen behöver en starkare finansiell handlingsberedskap. En förbättrad soliditet ger en förbättrad långsiktig finansiell styrka. Jämfört med andra kommuner är Timrås soliditet låg, 33 % 2013, jämfört med 50 % i rikssnitt. Soliditeten bör därför successivt öka. Resultat före extraordinära poster bör uppgå till minst 0,6 % av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning. Per 31 augusti är utfallet 6,7 %. Enligt prognosen försämras kommunens resultat under hösten, från 42,1 mnkr 31 augusti till 18,6 mnkr den 31 december, dvs. från 6,7 % till 2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning. Prognos: Målet uppfylls. Kommunens långfristiga låneskuld ska i ett längre perspektiv fortsätta att minska med 20 mnkr per år. Under ska den tillfälligt tillåtas att öka och för 2014 uppgå till 174 mnkr. I bokslutet för 2013 uppgick den långfristiga låneskulden till 135,0 mnkr. T.o.m. 31 augusti i år har den minskat till 122,7 mnkr. Av den nyupplåning som beslutades i budget 2014 har t.o.m. 31/8 inget lånats upp. I nuläget bedöms att låneskulden kommer att uppgå till ca 145 mnkr, dvs. ca 10 mnkr högre än vid bokslutet Prognos: Målet uppfylls. 5 Kommunens soliditet (eget kapital genom totala tillgångar, dvs. andel av tillgångarna som är självfinansierade med eget kapital) ska successivt stärkas. I bokslutet för 2013 uppgick soliditeten till 33 %. Enligt budget 2014 ska den uppgå till 34 % vid årets slut. Per den 31 augusti uppgår soliditeten till 39 %, Enligt prognosen uppgår den till 35 % vid årets slut. Prognos: Målet uppfylls. Verksamhetsmål Kommunens verksamhetsplan och budget för 2015 innehåller mål för verksamheten som är kopplade till kommunens vision och som är gemensamma för hela kommunen. Verksamhetsplan/budget innehåller också verksamhetsmål för respektive styrelse/nämnd. Dessa ska vara kopplade till de kommungemensamma målen i visionen, så att uppfyllelse av de nämndsvisa verksamhetsmålen leder till uppfyllelse av visionen. Verksamhetsmålen ska uppfyllas inom de tilldelade budgetramarna. Detta ska bidra till att kommunens budgeterade resultat uppnås. Eftersom det budgeterade resultatet ska ligga på en nivå som motsvarar god ekonomisk hushållning för Timrå kommun, ska uppfyllande av verksamhetsmålen inom ram leda fram till en god ekonomisk hushållning. För en detaljerad beskrivning av måluppfyllelsen hänvisas till styrelsens/nämndernas skrivelser. En sammanfattande redovisning lämnas här. Antalet mål som beräknas uppfyllas helt eller delvis vid årets slut i % av totala antal mål inom respektive perspektiv: Perspektiv Helt Delvis Tillväxt 25 % 38 % Service 22 % 22 % Livsmiljö 20 % 0 % Personalpolitik 38 % 13 % Ekonomi 57 % 29 % Totalt 31 % 19 % Av totalt 42 nämndsvisa mål bedöms 21 stycken, 50 %, kunna bli helt eller delvis uppfyllda vid årets slut. Den prognostiserade måluppfyl-

6 lelsen är högst för ekonomimålet, 86 % och därefter följer tillväxtmålet med 63 %. Femton mål har av ansvarig nämnd ansetts som ej uppföljningsbara per den 31 augusti. Dessa mål finns inom barn- och utbildningsnämnden (5 st), kultur- och tekniknämnden (4 st), miljöoch byggnadsnämnden (2 st) och socialnämnden (4 st). Man har hänvisat till att statistik avseende meritvärden, betyg etc. blir tillgänglig först senare under hösten, uppföljning enligt internkontrollplan, kundattityd-/brukarundersökning och medarbetarsamtal- /undersökning sker senare under hösten. Antalet mål som beräknas uppfyllas helt eller delvis vid årets slut i % av totala antal mål inom respektive nämnd: Nämnd Helt Delvis Kommunstyrelsen 25 % 38 % Barn- och utbildning 13 % 13 % Kultur- och teknik 44 % 0 % Miljö- och bygg 29 % 43 % Socialnämnden 40 % 10 % Totalt 31 % 19 % Ett verksamhetsmål har ansetts kunna bli delvis uppfyllt vid årets slut om det finns flera styrtal till ett mål och några styrtal bedöms kunna uppfyllas och några inte. Delvis måluppfyllelse kan också handla om att målnivån inte är satt till 2014, utan senare. Om uppföljningen då visar på en förbättring jämfört med tidigare, men målet ännu ej är uppfyllt, bedöms målet kunna bli delvis uppfyllt. De kommungemensamma målen i Vision 2015 handlar om tillväxt, service, livsmiljö, personalpolitik och ekonomi. Dessa mål får anses vara de mest väsentliga för kommunen som helhet just för att de är tänkta att vara ett led i att arbeta mot visionens uppfyllelse. Med hänvisning till målens centrala betydelse för kommunens utveckling, anses de också vara av betydelse för god ekonomisk hushållning. I kommunens verksamhetsplan har några av nämndernas verksamhetsmål valts ut som särskilt betydande för god ekonomisk hushållning. Här följer en redovisning av måluppfyllelsen för dessa, i anslutning till det kommungemensamma mål som respektive mål är kopplat till. 6 Vision 2015: 1. Tillväxt Timrås befolkning har år 2015 växt till personer. Med ett näringsliv i tillväxt med fler lönsamma och växande företag har nya arbetsplatser skapats. Timrå har ett livaktigt nyföretagande, expansion i befintliga företag och etablering av nya verksamheter. Klimatet för entreprenörskap och företagande är utmärkt och innefattar stimulans av entreprenörskap på alla nivåer i skolan. Kreativa läromiljöer och det livslånga lärandet är viktiga samhälls- och tillväxtmotorer. Timrå har år 2015 Norrlands bästa företagsklimat och är placerad på topp 10 vad gäller Service till företag. Timrå har förverkligat sina naturliga förutsättningar som regional knutpunkt vad gäller flyg, järnväg, vägar och sjöfart. I kommunen finns attraktiva boendealternativ och en professionell samhällsservice. Prognos: av de fem verksamhetsmål som pekats ut som varande av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning, som kan kopplas till tillväxtmålet, är prognosen att tre mål kommer att uppfyllas helt eller delvis. Ett mål har inte följts upp. Enligt den uppföljning som har skett, ser kommunen ut att i högre grad närma sig ett uppfyllande av tillväxtmålet under Kommunstyrelsen Effektmål Tillväxt - näringsliv a) Klimatet för företagande och entreprenörskap är Norrlands bästa. Till stöd för det tillväxtfrämjande arbetet utvecklas en stark infrastruktur. b) Fler Timråbor har arbete. Andelen personer som deltar i kommunens arbetsmarknadsinsatser som övergår till egen försörjning ska successivt öka. Styrtal a) Timrå kommuns placering i Svenskt Näringslivs undersökning om kommunernas företagsklimat. År 2014 ska den sammanlagda placeringen vara 1:a i Norrland av 54 kommuner. I del kategorin Service till företag ska placeringen vara på topp 10 av Sveriges 290 kommuner år 2015.

7 b) 8 % av de som deltar i kommunens arbetsmarknadsinsatser ska övergå till egen försörjning. a) Timrå kommuns placering 2014 är 2:a kommun i Norrland. b) Totalt har 329 personer deltagit i kommunens arbetsmarknadsinsatser och av dessa har 13 % uppnått egen försörjning. Prognos: Målet uppfylls delvis. Barn- och utbildningsnämnden Effektmål Öka andelen elever som väljer kommunens skolor. Styrtal Antal elever som valt kommunens skolor i förhållande till antal elever folkbokförda i kommunen. Under läsåret 2013/2014 var det 93,4 % av Timrå kommuns folkbokförda elever (förskoleklass, åk 1-åk 9) som gick i Timrå kommuns grundskolor. Prognosen för läsåret 2014/2015 är 92,5 %. Prognos: Målet uppfylls inte. Kultur- och tekniknämnden Effektmål Nämndens servicedeklaration innehåller mål om att snöröjning av gator etc. efter igångsättning ska vara avslutad inom 8 respektive 16 timmar. Målet är att 100 % av snöröjningstillfällena under år 2014 ska vara avslutade inom dessa tidsramar. Styrtal Andelen snöröjningstillfällen som avslutas inom 8 respektive 16 timmar efter igångsättning. Hittills under året har 100 % av alla snöröjningstillfällen avslutats inom satta tidsramar. Prognos: Målet uppfylls. Miljö- och byggnadsnämnden Effektmål Företagens ärenden är prioriterade. Handläggningstider för bygglov kan vara avgörande för ett företag vid etablering eller expansion. 7 Styrtal Enligt lagstiftning ska handläggningstiden för bygglov inte överskrida 10 veckor. I Timrå ska bygglovshandläggningen enligt servicedeklarationen inte överskrida fyra veckor. Byggenheten har uppfyllt servicedeklarationen för byggenheten till 92 %. Bedömningen är att resterande ärenden kommer uppfylla servicedeklarationen. Prognos: Målet uppfylls delvis. Socialnämnden Effektmål Säkra hög kvalitet inom socialtjänsten, sprida information om att det är tryggt att leva och bli gammal i Timrå. Styrtal Upplevelse av trygghet i nationell brukarundersökning är lika med eller högre än föregående mätningar. Publicering av nationella undersökningar sker först under hösten Prognos: Målet är inte uppföljt per den 31 augusti. Vision 2015: 2. Service Timrå kommun är proffs på service! Detta innebär att medborgarna möts av en förstklassig och effektiv service. Medborgarna möts av personal som är tillgänglig, lyhörd och ger snabb återkoppling. Detta innebär att varje skattekrona används på bästa sätt. Medborgarnas behov är i fokus. Detta innebär att arbetet i kommunen präglas av nytänkande och helhetssyn. Särskilt viktigt är samarbete mellan kommunens verksamheter och med andra kommuner och organisationer. Prognos: av de fem verksamhetsmål som i verksamhetsplanen för 2014 har valts ut som varande av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning, och har koppling till servicemålet, är det två mål som bedöms kunna uppfyllas helt eller delvis under året. Tre mål har inte kunnat följas upp per den 31 augusti. Det är därför svårt att i delårsrapporten göra någon bedömning av om kommunen närmar sig servicemålet under 2014.

8 Kommunstyrelsen Effektmål Information om kommunen och dess verksamheter samt de e-tjänster som finns på kommunens hemsida är av stor betydelse för medborgare, företag och andra intressenter. Antalet besök på ska öka. Styrtal År 2014 ska antalet besök på öka jämfört med Under perioden januari till och med augusti 2014 har antalet unika besökare på ökat med 3,8 % jämfört med samma period Prognos: Målet uppfylls. Barn- och utbildningsnämnden Effektmål Medborgarna möts av en förstklassig och effektiv service, tillgänglig och lyhörd personal som ger snabb återkoppling. Medborgarnas behov är i fokus. Alla elever når målen i alla ämnen i grundskolan, målen för ämnen/kurser i gymnasieskolan och målen för kursen i vuxenutbildningen. Styrtal Timrå kommun rankas enligt SKL över 150 bland rikets kommuner. Gäller varje år och varje ämne som har nationella prov. Uppföljning sker i årsbokslutet. Statistik hämtas från SCB och den sammanställs under hösten. Prognos: Målet är inte uppföljt per den 31 augusti. Kultur- och tekniknämnden Effektmål Under år 2014 genomföra en kundattitydmätning hos kommuninvånarna angående vinterväghållningen på gång- och cykelvägarna. Målet är att 65 % av kommuninvånarna ska vara nöjda med vinterväghållningen. Styrtal Andelen kommuninvånare som är nöjda med vinterväghållningen på gång- och cykelvägarna. Enkäten är ännu inte genomförd Prognos: Målet är inte uppföljt per den 31 augusti. 8 Miljö- och byggnadsnämnden Effektmål Nöjda medborgare och kunder. Styrtal Följande nivåer ska uppnås i nöjd kundundersökning 2014: a) 90 % vara nöjda eller mycket nöjda med tillgängligheten. b) 90 % vara nöjda eller mycket nöjda med servicen och bemötandet. c) 95 % vara nöjda eller mycket nöjda med handläggningstiderna. Den årliga nöjd kundundersökningen utförs under senhösten. Prognosen är svårbedömd. Prognos: Målet är inte uppföljt per den 31 augusti. Socialnämnden Effektmål Brukarna/medborgarna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta. Styrtal 100 % av brukarna har aktuella vårdplaner/ genomförandeplaner. Äldreomsorg: Inom särskilt boende uppnås målet i nuläget. Hemtjänsten: målet bedöms uppfyllas inom året. Omsorg om funktionshindrade: I dagsläget finns inte genomförande planer för alla insatser. Vid årsskiftet kommer det att finnas genomförandeplaner för alla insatser. Individ- och familjeomsorg: Målet är uppnått. Prognos: Målet uppfylls delvis. Vision 2015: 3. Livsmiljö God livsmiljö, personlig livskvalitet och hållbar utveckling präglar Timrå kommun! Timrå kommun medverkar till att ungdomar såväl som äldre har en god livskvalitet genom en väl utvecklad och kreativ skola samt en god äldreomsorg. Kommunens rika fritids- och kulturutbud ger näring till utveckling och hälsa. Timrå kommun accepterar ingen mobbning, diskriminering eller socialt utanförskap. I kommunen råder jämställdhet, mångfald och social integration.

9 Ekokommunen Timrå fortsätter att utvecklas mot ett hållbart samhälle ur ekologisk, social och ekonomisk synvinkel. Klimatpåverkan och annan negativ miljöpåverkan minskar. Kommundelscentra är vackra och trivsamma. Prognos: Fem av styrelsens/nämndernas verksamhetsmål med koppling till livsmiljöperspektivet har valts ut som varande av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning. Av dessa bedöms inget mål uppfyllas under året. Tre mål är inte möjliga att följa upp per den 31 augusti. Det är därför svårt att i delårsrapporten göra någon bedömning av om kommunen närmar sig livsmiljömålet under Kommunstyrelsen Effektmål Timrå kommun och AB Timråbo ska fram till 2014 minska sin energianvändning (definition enligt de kriterier som gäller för energieffektiviseringsstödet) i lokaler med 9 %, motsvarande MWh, jämfört med Styrtal Under perioden ska förbrukningen minska med 9 % jämfört med Prognosen för energianvändningen i fastigheter som kultur- och teknik förvaltar visar på en minskning med 7,4 % mellan 2009 och För Timråbo finns ännu inga siffror. Prognos: Målet uppfylls inte. Barn- och utbildningsnämnden Effektmål Timrå kommun accepterar ingen mobbing, diskriminering eller socialt utanförskap. Kommunen fortsätter att utvecklas mot ett hållbart samhälle ur ekologisk, social och ekonomisk synvinkel. Det förekommer inte utanförskap, mobbing, kränkning, diskriminering eller trakasserier inom våra verksamheter. Styrtal Antal anmälningar till skolverket, antalet klagomålsärenden till nämnden och antal anmälningar till arbetsmiljöverket ska minska. 9 Kommer att följas upp i årsbokslut Prognos: Målet är inte uppföljt per den 31 augusti. Kultur- och tekniknämnden Effektmål Minska kostnaderna för skadegörelse på kommunens fastigheter. Styrtal Kostnaderna för skadegörelse på kommunens fastigheter ska minska med minst 15 % år 2014 jämfört med år Hittills i år har Kultur- och tekniks kostnader för skadegörelse på fastigheter ökat. Prognos: Målet uppfylls inte. Miljö- och byggnadsnämnden Effektmål Hållbarhetsbedömda detaljplaner. Styrtal Alla beslutade detaljplaner under 2014 ska vara bedömda i avseende på sociala, ekonomiska och ekologiska kriterier. Arbetet är påbörjat och kommer att pågå under resten av Prognos: Målet är inte uppföljt per den 31 augusti. Socialnämnden Effektmål Medarbetarna bemöter brukare och medborgare med respekt, ger tydliga besked samt ett individanpassat stöd med bibehållen integritet. Styrtal Resultatet är lika med eller högre än föregående mätningar. Publicering av nationella undersökningar sker först under hösten Prognos: Målet är inte uppföljt per den 31 augusti. Vision 2015: 4. Personalpolitik Kommunen är en god arbetsgivare som medger hög grad av delaktighet, mångfald, inflytande, kompetensutveckling och ansvar för varje med-

10 arbetare. Personalens kreativitet och kompetens tas tillvara och stimuleras. Prognos: av de fem verksamhetsmål med koppling till det kommungemensamma personalpolitiska målet, som anses vara av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning, bedöms två mål kunna uppfyllas helt eller delvis under året. Två mål är inte möjliga att följa upp per den 31 augusti. Det är därför svårt att i delårsrapporten göra någon bedömning av om kommunen närmar sig personalpolitiska målet under Kommunstyrelsen Effektmål Personalen på kommunlednings- och näringslivskontoren ska ha en låg sjukfrånvaro. Styrtal Sjukfrånvaron ska under 2014 minska eller vara oförändrad jämfört med Sjukfrånvaron för 2014 är högre i jämförelse med tidigare år. Prognos: Målet uppfylls inte. Barn- och utbildningsnämnden Effektmål Kommunen som arbetsgivare medger hög grad av delaktighet. 10 Relevant statistik har inte kunnat erhållas för perioden. Prognos: Målet är inte uppföljt per den 31 augusti. Miljö- och byggnadsnämnden Effektmål Friska och hälsosamma medarbetare på förvaltningen. Styrtal a) Sjuktalet förbättras i jämförelse med ett genomsnitt av de tre närmast föregående åren. b) 300 uttagna friskvårdstillfällen av de ca 800 tillgängliga. a) Sjuktalet har varit i paritet med tidigare år och prognosen är att målet kommer att nås. b) Under perioden har friskvårdstillfällen inte tagits enligt plan. Prognosen är dock att målet kommer att nås. Prognos: Målet uppfylls. Socialnämnden Effektmål Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar. Medarbetarna är en tillgång och upplever att de har inflytande samt är ansvarstagande. Personalens kreativitet och kompetens tas tillvara och stimuleras. Styrtal Medarbetarenkät. Kommer att följas upp i årsbokslut 2014 Prognos: Målet är inte uppföljt per den 31 augusti. Kultur- och tekniknämnden Effektmål Sjukfrånvaron på Kultur- och Teknikförvaltningen sjönk med 22 % 2012 jämfört med Målet är att sänka sjukfrånvaron med 15 % 2014 jämfört med Styrtal Procentuell förändring av sjukfrånvaron 2014 i förhållande till Styrtal Alla medarbetare har haft löne- och medarbetarsamtal en gång om året. Personalen har haft lönesamtal. Arbetet med medarbetarsamtal pågår under hösten. Prognos: Målet uppfylls. Vision 2015: 5. Ekonomi Kommunen har handlingsfrihet på kort och lång sikt. Detta uppnås genom att det ekonomiska resultatet ligger på en nivå som innebär god ekonomisk hushållning, soliditeten stärks successivt och den långfristiga låneskulden minskar. Prognos: fem av nämndernas verksamhetsmål med koppling till det kommungemensamma ekonomimålet har utpekats som varande av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning. Alla bedöms helt eller delvis kunna uppfyllas under året. Utvecklingen under 2014 får därmed anses vara ett steg i rätt riktning mot uppfyllande av det kommungemensamma ekonomimålet.

11 Kommunstyrelsen Effektmål Kommunstyrelsens verksamhet bedrivs inom anvisade ramar och skapar mer nytta för mindre pengar. Styrtal Budget i balans och måluppfyllelse. I nuläget visar kommunstyrelsens verksamheter sammantaget ett prognosticerat överskott jämfört med budget. Samtliga verksamhetsmål uppfylls inte. Prognos: Målet uppfylls delvis. Barn- och utbildningsnämnden Effektmål Kommunen och nämnden har handlingsfrihet på kort och lång sikt. Det kräver att verksamheterna kan lämna ett ekonomiskt överskott för att kunna göra de anpassningar som alltid behövs i ett föränderligt samhälle. Budgetramarna är gränsen för vad verksamheten får kosta. Styrtal Positiv resultatavvikelse. 11 a) 2012 var kostnadstäckningen för kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 76 %. Under 2014 ska den vara minst 65 %. b) 2012 var kostnadstäckningen för tillsynsverksamheten på miljö- och hälsoskyddsområdet 36 %. Under 2014 ska den vara minst 40 %. c) 2012 var kostnadstäckningen för bygglovsprövningen 95 %. Under 2014 ska den vara minst 85 %. Kostnadstäckningsgraden för kontroll enligt livsmedelslagstiftningen har varit 64 % under perioden. Kostnadstäckningsgraden för miljötillsyn har varit 45 % under perioden. Kostnadstäckningsgraden för bygglov har varit 84 % under perioden. Prognos: Målet uppfylls delvis. Socialnämnden Effektmål Uppföljning av verksamhet och ekonomi är tydlig och känd på samtliga nivåer (förvaltning - programområde - enhet). Prognosen är ett resultatutfall inom budgetramen. Prognos: Målet uppfylls. Kultur- och tekniknämnden Effektmål Nämnden ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet inom fastställda budgetramar för åren Målet ska följas upp vid varje nämndssammanträde, särskilt vid tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning. Styrtal En budget i balans åren Prognosen för 2014 pekar på en budget i balans. Prognos: Målet uppfylls. Miljö- och byggnadsnämnden Effektmål Optimerad kostnadstäckningsgrad. Styrtal Intäkterna för kontroll och tillsyn ska täcka del av kostnaderna för respektive verksamhet. Styrtal Socialnämnden följer löpande utvecklingen av ekonomin. När avvikelse rapporteras initierar nämnden analys/utredning samt föreslår åtgärder. Utvecklingen följs löpande inom nämnden. Prognos: Målet uppfylls. Sammanfattning uppfyllelse av mål av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning Totalt 25 av nämndernas verksamhetsmål har valts ut som varande av särskilt betydande för god ekonomisk hushållning. Av dessa har tolv mål, 48 %, bedömts kunna uppfyllas helt eller delvis vid årets slut, Nio mål har av nämnderna inte ansetts möjliga att följa upp per den 31 augusti. Man har hänvisat till att statistik avseende meritvärden, betyg etc. blir tillgänglig först senare under hösten, uppföljning enligt internkontrollplan och kundattityd-/brukarundersökning sker senare under hösten.

12 Även de kommungemensamma målen i Vision 2015 är enligt verksamhetsplanen för av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning. Dessa mål är dock svårare att följa upp eftersom de är av mer övergripande natur och avser hela kommunen. Ett försök har dock gjorts i avsnittet ovan, utifrån uppfyllelsen av de nämndsvisa målen av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning. Denna uppföljning pekar mot att steg i rätt riktning tas under 2014 mot ett uppfyllande av ekonomimålet som visar på en hög måluppfyllelse. 12 Bedömning Det prognostiserade ekonomiska resultatet för kommunen är 18,6 mnkr, vilket är 12,8 mnkr högre än budgeterat. Den prognostiserade avvikelsen för styrelse/nämnder är 2,7 mnkr. Detta innebär att den prognostiserade måluppfyllelsen för kommunen som helhet sker inom budget. För styrelse/nämnder, där verksamheten bedrivs, sker måluppfyllelsen inom budget. Bedömningen är att de mål som bedömts vara av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning delvis kommer att vara uppfyllda vid årets slut och att måluppfyllelsen för hela året delvis kommer att leda till god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

13 Finansiell analys, kommun 13 Finansnetto, mnkr Soliditet, % , Utfall -3, Utfall -26, Utfall Prognos Utfall Utfall Utfall 2014 Prognos Finansnetto Finansnettot för perioden är negativt och uppgår till 1,8 mnkr, en förbättring med ca 25 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. I helårsprognosen uppgår finansnettot till 4,0 mnkr, en förbättring jämfört budget med 2,0 mnkr. Förbättringen beror i huvudsak på att kommunen inte tagit upp något lån under perioden samt att kommunen fått ej budgeterad utdelning i intäkt. Nettokostnadsandel inkl. finansnetto Nettokostnadsandelen för perioden uppgår till 93,0 %. Jämfört med motsvarande period föregående år är det en förbättring med ca 2,8 %. Enligt prognosen för helåret kommer nettokostnadsandelen att uppgå till 98,0 %, vilket är en förbättring med 1,4 % jämfört med budget. Nettokostnadsandel är verksamhetens nettokostnad inkl. finansnetto genom skatteintäkter/generella statsbidrag Utfall Nettokostnad, % Utfall 98, Utfall Prognos Finansiell ställning Soliditeten (eget kapital i förhållande till totala tillgångar) för perioden uppgår till ca 39 % vilket är 5 % bättre jämfört med bokslut Prognosen för helåret är en soliditet på 35 % vilket är 1 % högre än målet på 34 %. Kommunens soliditet är låg jämfört med andra kommuner. När ansvarsförbindelsen för pensionsåtagande medräknas blir soliditeten negativ. Nettoinvesteringar och avskrivningar Periodens nettoinvestering uppgår till knappt 50 mnkr. Totalt för året finns 73,0 mnkr i investeringsbudgeten. Utfall för helåret beräknas bli drygt 71 mnkr, något projekt är förskjutet i tiden till kommande år. Anläggningstillgångarnas värde har ökat under perioden då avskrivningar/nedskrivningar uppgått till ca 19,7 mnkr Nettoinvesteringar Utfall Utfall Utfall Avskrivningar Prognos

14 De långfristiga lånen (inklusive kortfristig del av långfristiga lån) förfaller till räntejustering enligt följande: År Mnkr % ,9 32, ,1 7, ,0 9, ,9 8, ,4 21, ,6 6, ,8 14,3 Summa 138,7 100 Ur ett riskperspektiv är det viktigt att redovisa eventuella valuta- och ränterisker. Kommunen får inte enligt gällande riktlinjer uppta lån i utländsk valuta. Några valutarisker kan därför inte förekomma. Ränterisk kan definieras som risken att oväntade förändringar i allmänna ränteläget leder till sämre räntenetto. Ränterisker beror främst på kapitalbindnings- och räntebindningsstruktur. Av kommunens lån var 20 % med rörlig ränta 31/8. Genomsnittsräntan var 2,74 %. De långfristiga lånen (inklusive kortfristig del av långfristiga lån) förfaller till kapitaljustering enligt följande: År Mnkr % ,9 32, ,1 7, ,0 9, ,9 8, ,4 21, ,6 6, ,8 14,3 Summa 138,7 100 Fördelning av kommunlån efter motparter Långivare Mnkr % Kommuninvest 138,7 100 Summa 138, Avstämning mot balanskrav Mnkr 2014 Ingående resultat Årets resultat, prognos 18,6 Avgår: Reavinst 0,2 Tillägg: Synnerliga skäl KL 8 kap 5 3 pkt Utgående resultat, prognos 18,4 Likviditet Likvida medel uppgår till 55,8 mnkr per 31 augusti Jämfört med motsvarande period föregående år är det en minskning med 28 mnkr. Huvudförklaringen är att kommunens investeringar under perioden varit tämligen höga samt att någon upplåning inte skett. Avsättningar Avsättningar innefattar främst pensioner och löneskatt intjänade fr.o.m Pensionsavsättningarna avser bl.a. förmånsbestämd ålderspension, särskild ålderspension samt garantioch visstidspension. De individuella pensionerna redovisas som en kortfristig skuld. Totalt uppgår avsättningarna till 68,8 mnkr för pensioner och löneskatt. Övrig avsättning uppgår till 28,0 mnkr och avser pensioner räddningstjänsten samt avsättning deponi. Borgensåtaganden och förlustgarantier Inga borgensåtaganden eller förlustgarantier har infriats under perioden.

15 Sammanställd redovisning (Koncernen) Sammanställd redovisning består av Timrå kommun, AB Timråbo, Timrå Vatten AB, del i Medelpads räddningstjänstförbund (14,85 %), del i Midlanda Flygplats AB och Midlanda Fastigheter AB (16 %) samt de helägda bolagen Midlanda Centrum AB och Wifsta Water AB som har obetydlig verksamhet/omsättning. Resultat 15 Sammanställd redovisning, resultat Resultatet t.o.m. 31 augusti 2014 utgör ett överskott på 50 mnkr. Det är en förbättring med 17,5 mnkr jämfört med samma period föregående år. Resultatet för 2014 beräknas uppgå till 20,9 mnkr, vilket är en förbättring med ca 15 mnkr jämfört med budget. Resultatförbättringen är i huvudsak relaterad till kommunen som fått goda skatteintäkter och inte haft några jämförelsestörande kostnader. Resultat inkl. jämförelsestörande poster (mnkr) Resultat i förh. till skatteintäkter och generella statsbidrag, procent Jan-aug 2014 Jan-aug 2013 Jan-Dec 2013 Jan-Dec ,0 32,5 10,8 18,3 7,9 5,1 1,2 2,1 Soliditet Soliditeten (eget kapital i förhållande till totala tillgångar) för perioden uppgår till 28 % vilket är en förbättring med 4 % jämfört med bokslut Prognos för helåret är en soliditet på 26 % vilket är en liten förbättring jämfört med budget. Koncernens soliditet är låg. Soliditet exkl. pensionsåtagande inom linjen, procent Jan-aug Jan-aug Jan-Dec Jan-Dec Finansnetto Finansnettot för perioden är negativt och uppgår till -9,9 mnkr, en förbättring med drygt 25 mnkr som motsvarande period föregående år. I helårsprognosen uppgår finansnettot till - 16 mnkr, omkring 23 mnkr bättre jämfört med utfall År 2013 hade extra belastning om ca 6 mnkr p.g.a. förändrad diskonteringsränta för beräkning av pensionsavsättning samt nedskrivning av finansiell fordran med nästan 18 mnkr. Några sådana poster finns inte Verksamhetens intäkter och kostnader Verksamhetens intäkter uppgår till 212,3 mnkr, en minskning med 6,0 mnkr eller 2,7 % jämfört med samma period föregående år. Verksamhetens kostnader uppgår till 748,2 mnkr, en ökning med 35,8 mnkr jämfört med samma period föregående år. Likviditet Likvida medel uppgår till drygt 64 mnkr per 31 augusti Jämfört med motsvarande period föregående år är det en minskning med 37 mnkr. Förklaringen är dels investeringsnivån i kommunen, dels uppskjuten upplåning. Avsättningar Avsättningar innefattar främst pensioner och löneskatt intjänade fr.o.m Pensionsavsättningarna avser bl.a. förmånsbestämd ålderspension, särskild ålderspension samt garanti- och visstidspension. De individuella pensionerna redovisas som en kortfristig skuld. Totalt uppgår avsättningarna till ca 78 mnkr för pensioner och löneskatt. Övriga avsättningar avser bl.a. avsättning deponi och uppskjuten skatt och uppgår till ca 31 mnkr.

16 Skulder Långfristiga låneskulder uppgår till 520 mnkr och är till 63 % hänförliga till AB Timråbo. Under årets första 8 månader har amorterats 12,4 mnkr. Prognos Resultatet t.o.m. augusti 2014 samt prognos på helårsresultatet avseende kommunkoncernen uppgår till (mnkr): Resultat Prognos Timrå Kommun 42,1 18,6 AB Timråbo 6,8 2,8 Timrå Vatten AB 1,8 0 Medelpads räddningstjänst* -0,1 0,2 Midlanda Fastigheter 0 0 AB** Midlanda Flygplats -0,3-0,7 AB Övriga bolag*** 0 0 Totalt 50,4 20,9 * Timrå kommuns andel 14,84 % ** Timrå kommuns andel 16 % *** Wifsta Water AB och Midlanda Centrum AB har obetydlig verksamhet För kommunkoncernen prognosticeras ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 20,9 mnkr för 2014, vilket är en förbättring med ca 10 mnkr jämfört med utfall Här följer en kortare beskrivning över viktiga händelser och verksamhet i kommunens två helägda bolag: AB Timråbo: Prognosen för resultatet beräknas till 2,8 mnkr, något bättre än budget. Hyresnivån höjdes för bostäder med 1,4 % från januari Vakanserna för bostäder är fortsatt låga 1,5 %. Renovering och uthyrning har skett av de lägenheter i två våningar på Timrågården som tidigare 16 hyrdes av kommunen. Efterfrågan har överstigit förväntan, det är idag endast 2 lägenheter utan kontrakt. Underhåll har skett av fasader i Söråker och Tallnäs. Installation av vattenlarm fortgår, bolaget ser tydligt att kostnaden för vattenskador minskar. Kundundersökningen som genomförts under året visar att antalet helnöjda kunder hos Timråbo fortsätter att öka. Timråbo har ett resultat som ligger över Sverigesnittet. Installation av passersystem på Tallnäs har skett för ökad trygghet. Bolaget har tecknat nytt avtal från januari 2015 gällande Kabel-tv och Bredband för alla hyresgäster. Avtalet innebär lägre priser och större valfrihet. Timrå Vatten AB: Prognosen för resultatet beräknas till ett noll (0) resultat, vilket är 1,8 mnkr bättre än budget. Under perioden har antalet vattenläckor varit fler än jämfört med tidigare år. Främsta skälet är att mer resurser avsatts till att spåra orsaken till ökad vattenproduktion för vissa områden, vilket har visat sig berott på vattenläckor. Dessa har därefter åtgärdats. Även antalet källaröversvämningar har varit fler än normalt, utredning av orsaken till pågår. Sommarens värme har påverkat antalet avloppsstopp, som även de ligger över normalnivå jämfört med tidigare år. Det är framför allt området Bergeforsen-Sandarna som haft störst påverkan av värmen och påföljande torka. Torkan har medfört att sedimentering och rotinträngningar ökat i dessa ledningar, med avloppsstopp som följd. Det kan konstateras att de underhållsspolningar som utförs enligt plan inte har varit tillräckliga. Utredning och planering för mer långsiktiga åtgärder på avloppsledningarna.

17 Finansiella rapporter koncernen och kommunen 17 Driftredovisning, kommunen (mnkr) 1) Budget vid årets början 2,0 mnkr 2) Resultat per 31/12 balanseras till kommande år Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse jan-aug jan-aug helår helår budget prognos Kommunstyrelse Kommunledningskontor -23,7-18,6-37,1-37,1 0,0 Kollektivtrafik -4,2-9,6-10,2-8,9 1,3 Räddningstjänst -10,2-11,6-16,4-15,8 0,6 Näringslivskontor -7,5-4,7-12,0-12,8-0,8 Sysselsättningsåtgärder -7,2-6,9-10,3-10,6-0,3 Samhällsenhet -2,3-2,8-4,1-4,1 0,0 Anslag oförutsedda behov 0,0 0,0-3,6-3,6 0,0 Barn- och utbildningsnämnd -251,2-249,4-401,6-401,6 0,0 Kultur- och tekniknämnd -49,0-50,7-79,3-79,3 0,0 Kultur- och tekniknämnd renhållning 1) 0,9 0,3 0,0 0,0 0,0 Miljö- och byggnadsnämnd -4,2-3,7-7,6-7,1 0,5 Miljö- och bygg. bostadsanpassning -1,2-2,0-3,0-2,2 0,8 Revision -0,5-0,4-1,0-1,0 0,0 Socialnämnd exkl försörjningsstöd -209,0-183,3-313,4-311,9 1,5 Socialnämnd försörjningsstöd -13,5-15,1-20,0-21,0-1,0 Summa styrelse/ nämnder -582,8-558,5-919,7-917,0 2,7 Kommunalskatt 504,4 483,9 749,0 755,5 6,5 Generella statsbidrag inkl LSS utjämning 126,2 110,1 186,0 189,6 3,6 Finansnetto -1,8-26,7-6,0-4,0 2,0 Övrig finansiering -3,9 16,2-3,5-5,5-2,0 Summa finans 624,9 583,5 925,5 935,6 10,1 TOTALT 42,1 25,0 5,8 18,6 12,8 1) Över/underskott balanseras till kommande år Kommentarer till driftredovisning Styrelse och nämnder Styrelsens och nämndernas sammanlagda prognoser för 2014 är en positiv budgetavvikelse på 2,7 mnkr. Den största positiva avvikelsen finns för socialnämnden exkl. försörjningsstöd, 1,5 mnkr. Negativ avvikelse redovisas för näringslivskontoret med -0,8 mnkr, AME (sysselsättningsåtgärder) med -250 tkr och för socialnämnden - försörjningsstöd - 1 mnkr. Den 16/6 beslutade KF om att underskott för socialnämnden försörjningsstöd ska finansieras av motsvarande överskott för socialnämnden exkl. försörjningsstöd. I enlighet med styrningsregler har kommunstyrelsen beslutat att uppdra till övriga styrelser och nämnder som prognostiserar underskott att vidta åtgärder för att undvika underskott. Prognostiserad avvikelse mot budget för anslaget för oförutsedda behov har satts till 0 mnkr. Finansförvaltning Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse 2014 Skatter Generella statsbidrag Finansnetto Övr. finans (pension, reavinst/ förlust m.m.) Summa

18 Enligt den senaste prognosen över skatteunderlagets utveckling från SKL som kom i augusti 2014, kommer de slutavräkningar på skatteintäkterna som ska bokföras på 2014 att bli plus 2,2 mnkr. Jämfört med budget skulle då skatteintäkterna enligt prognosen bli 6,5 mnkr högre. Budgeten för skatteintäkter och generella statsbidrag för 2014 upprättades utifrån prognos från Sveriges kommuner och landsting (SKL) från augusti Ökningen av skatteintäkterna beror främst på att timlöneökningarna på hela arbetsmarknaden i riket nu bedöms bli högre. Definitivt besked om hur slutavräkningar påverkar 2014 kommer i december. 18 De generella statsbidragen beräknas bli 3,6 mnkr högre än budgeterat. Ökningen beror främst på högre bidrag i inkomstutjämningen p.g.a. minskad skattekraft samt ökat nettobidrag p.g.a. fler invånare. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i nuläget bli sammanlagt ca 10,1 mnkr högre än budgeterat. Finansnettot beräknas, främst p.g.a. uppskjuten upplåning bli ca 2,0 mnkr bättre än budgeterat. I övrig finansiering ingår interna räntor, pensioner, reavinster/förluster vid försäljningar m.m. Sammantaget beräknas en negativ avvikelse med ca 2 mnkr. Resultaträkning (mnkr) Not Koncern Kommun Resultat Resultat Resultat Resultat Budget Prognos Avvikelse Jan-aug Jan-aug Jan-aug Jan-aug helår helår Verksamhetens intäkter 1 212,3 218,3 115,6 135,4 173,2 185,0 11,8 Verksamhetens kostnader 2-748,2-712,4-682,5-658, , ,0-10,6 Av- och nedskrivningar 3-34,3-34,0-19,7-19,5-29,0-29,5-0,5 Verksamhetens nettokostnader -570,2-528,1-586,6-542,3-923,2-922,5 0,7 Skatteintäkter 4 504,4 483,9 504,4 483,9 749,0 755,5 6,5 Generella statsbidrag/ utjämning 5 126,2 110,1 126,2 110,1 186,0 189,6 3,6 Finansiella intäkter 6 1,2 1,3 1,7 1,7 3,0 2,5-0,5 Finansiella kostnader 7-11,2-36,7-3,5-28,4-9,0-6,5 2,5 Resultat före extraordinära poster 50,4 30,5 42,1 25,0 5,8 18,6 12,8 Extraordinära intäkter och kostnader 0,0 Upplösen fond/skattekost -0,4 2,0 0,0 Periodens/årets resultat 8 50,0 32,5 42,1 25,0 5,8 18,6 12,8

19 19 Kassaflödesanalys, kommunen (mnkr) Resultat Resultat Budget Prognos Resultat jan-aug jan-aug helår helår Den löpande verksamheten Periodens resultat 42,1 25,0 5,8 18,6 13,1 Utbetalningar ianspråktagna avsättningar -0,2 0,0-0,3-0,3 Justering ej likviditetspåverkande poster 54,9 20,6 30,0 56,5 51,8 Medel från verksamheten före förändr av rörelsekapital 96,8 45,6 35,8 74,8 64,6 Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar 9,3-4,7 0,0 16,7-25,7 Ökning (-)/minskning (+) förråd/varulager 0,4 0,3-1,0 0,4 0,4 Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder -41,2-25,6 0,0-22,5 3,1 Kassaflöde från löpande verksamheten 65,3 15,6 34,8 69,4 42,4 Investeringsverksamheten Investering i materiella tillgångar -50,3-24,6-73,0-71,7-69,6 Avyttrade materiella anläggningstillgångar 0,5 10,8 1,0 11,1 Investering i finansiella anläggningstillgångar -0,8-0,8 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Nettoförändring leasingtillgångar 0,7 0,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten -49,8-13,9-73,0-70,7-59,0 Finansieringsverksamheten Nyupplåning 34,0 15,0 Amortering av skuld -12,4-12,6-16,0-16,0-17,9 Övrig ökning långfristig skuld 0,5 1,0 9,2 Förändring leasingskuld -0,9-0,7-1,2 0,3 Ökning långfristiga fordringar -1,0-2,1 Minskning långfristiga fordringar 2,6 24,3 6,0 3,0 6,7 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -10,2 11,0 24,0 0,8-3,8 Periodens kassaflöde 5,3 12,7-14,2-0,5-20,4 Likvida medel vid årets början 50,5 70,9 50,0 50,5 70,9 Livida medel vid periodens slut 55,8 83,6 35,8 50,0 50,5

20 20 Balansräkning (mnkr) Not Koncern Kommun Augusti Augusti Augusti Augusti Budget Prognos Helår TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekn anläggningar 9 824,5 820,9 417,9 400,5 410,9 465,0 420,1 Pågående investeringar 10 55,9 10,0 55,9 10,0 60,0 0,0 23,4 Maskiner och inventarier ,6 108,5 28,6 25,7 40,0 30,0 27,9 Finansiella anläggningstillgångar 12 28,4 30,1 31,1 31,9 24,0 30,0 33,8 Summa anläggningstillgångar 1 029,4 969,5 533,5 468,1 534,9 525,0 505,2 Omsättningstillgångar Förråd/exploaterings fastigheter 13 5,2 5,5 5,0 5,5 6,0 5,0 5,4 Kortfristiga fordringar 14 70,1 88,2 65,4 83,7 85,0 88,0 74,7 Kortfristiga placeringar 30,0 Kassa och bank 15 64,2 91,9 55,8 83,6 43,9 50,0 50,5 Summa omsättningstillgångar 139,5 185,6 126,2 172,8 134,9 143,0 160,6 SUMMA TILLGÅNGAR 1 168, ,1 659,7 640,9 669,8 668,0 665,8 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Summa eget kapital ,0 303,9 259,6 229,3 224,5 236,0 217,4 varav periodens resultat 50,0 32,5 42,2 25,0 5,8 18,6 13,1 Avsättningar Avsättningar för pensioner 17 78,0 70,3 68,8 60,0 63,0 70,0 63,2 Övriga avsättningar 18 30,9 28,0 28,0 27,4 30,0 30,0 27,7 Summa avsättningar 108,9 98,3 96,8 87,4 93,0 100,0 90,9 Skulder Långfristiga skulder 19, ,6 579,1 146,1 154,4 174,0 156,0 158,9 Kortfristiga skulder ,4 173,8 157,2 169,8 178,3 176,0 198,5 Summa skulder 727,0 752,9 303,3 324,2 352,3 332,0 357,4 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 168, ,1 659,7 640,9 669,8 668,0 665,8 Borgensåtaganden, pensionsförpliktelser m.m ,4 498,0 852,8 896,9 864,9

21 Investeringsredovisning, kommunen (mnkr) Utfall Budget varav Prognos Avvikelse jan-aug helår komp. helår budget budget 2014 prognos Kommunstyrelse Infrastruktur Söråker -1,5-1,4-1,4-2,0-0,6 Fastighetsförvärv -0,1-0,5-0,5-0,3 0,2 IT verksamhet -0,1-1,1-0,2-0,5 0,6 Dig skylt kollektivtraf -0,1 0,0-0,1-0,1 Summa kommunstyrelsen -1,8-3,0-2,1-2,9 0,1 Kultur- och tekniknämnd Centrumutveckling -0,2-0,2-0,2 0,0 Projekt Grön Sörberge/Söråker -0,8-0,8-0,8 0,0 Skolprojekt etapp 3 Mariedal -34,4-43,1-1,1-43,1 0,0 Konstgräsplan -5,2-5,9 0,1-5,9 0,0 Åtg motorvägbusspl, Terminal -0,6-0,7-0,7-0,7 0,0 Skylt kom väg -1,2-1,2-1,2 0,0 Digitala skyltar E4-0,6-0,6-0,6 0,0 Bro Deltat -0,2-1,0-1,0 0,0 Vändplan Bergefors skola -0,3-0,6-0,6 0,0 Utemiljö Bergefors skola -1,2-2,0-2,0 0,0 Upprustn Gengränd -0,3-0,4-0,4 0,0 GC-vägar -2,2-4,1-1,3-4,1 0,0 GC-väg Järnväg Bergeforsen -1,2-0,2 0,0 1,2 Internlån(pistmaskin skönviksb) -2,2-2,2-2,2 0,0 Summa Kultur- och tekniknämnd -46,6-64,0-6,0-62,8 1,2 Barn- och utbildningsnämnd Inventarier Mariedalsskolan -0,4-4,0-4,0 0,0 IT, Inv, arb miljö -0,3-1,0-1,0 0,0 Summa barn- och utbildningsnämnd -0,7-5,0 0,0-5,0 0,0 Socialnämnd Div investeringar -0,7-1,0-1,0 0,0 Summa socialnämnd -0,7-1,0 0,0-1,0 0,0 Summa -49,8-73,0-8,1-71,7 1,3 21 Kommentarer till investeringsredovisningen Totalt finns 73,0 mnkr till nämnderna förfogande att genomföra investeringsprojekt, varav 8,1 mnkr i kompletteringsbudget. Under tiden januari-augusti har det nettoinvesterats för 49,8 mnkr. Något projekt är förskjutet i tid och kommer ej att färdigställas under Prognosen innebär en investeringsnivå på ca 71,5 mnkr för året, vilket är ca 1,5 mnkr mindre än budget. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har en investeringsbudget på 3 mnkr, varav 2,1 mnkr i kompletteringsbudget. Projektet Söråkers Hamn är fördyrat med ca 0,6 mnkr. Projekt med IT-utveckling är förskjutet i tiden och kommer att pågå även under Kultur och tekniknämnd Nämnden har en budget på 64 mnkr, varav 6,0 mnkr i kompletteringsbudget. Förutom projekt GC väg Järnväg Bergeforsen förväntas alla investeringsmedel ianspråktas under Barn och utbildningsnämnd Av nämndens budget om 5 mnkr förväntas hela anslaget att ianspråktas, huvudelen av inköp sker under hösten Socialnämnden Av nämndens budget förväntas hela anslaget om 1,0 mnkr att investeras.

Delårsrapport 2013. Timrå kommun

Delårsrapport 2013. Timrå kommun Bild 1. Vivsta centrum har fått ett rejält ansiktslyft. Foto Pär Olert Bild 3. Vi blir fler och fler som väljer att åka tåg till och från Timrå, foto Pär Olert. Bild 2. Vi har nått målet - Norrlands bästa

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31. Timrå kommun Oktober 2014 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

foto: marie zetterlund Budget och verksamhetsplan 2014-2016 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25

foto: marie zetterlund Budget och verksamhetsplan 2014-2016 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 foto: marie zetterlund Budget och verksamhetsplan 2014-2016 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 2 Innehållsförteckning Politisk budgetskrivelse 3 Vision 2015 4 Omvärldsanalys 9 Finansiell analys

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

Granskning av delårsrapport Vilhelmina kommun

Granskning av delårsrapport Vilhelmina kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2018 Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2018 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte och

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Revisionsrapport Rebecca Lindström Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport Mönsterås kommun

Granskning av delårsrapport Mönsterås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2017 Maria Schönbeck Alexander Arbman Jörn Wahlroth Oktober 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte

Läs mer

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport Emmaboda kommun

Granskning av delårsrapport Emmaboda kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2018 Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Annie Wang Revisionskonsult 11 oktober 2018 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Årsredovisning 2014. Timrå kommun

Årsredovisning 2014. Timrå kommun bilderna föreställer mariedals skolan, en flicka vid nationaldagsfirande på vivstavarv, ny gångväg i sörberge och invigning av hemsjukvården i kommunal regi. foto lisa källberg, marie zetterlund och kristina

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per

Granskning av bokslut och årsredovisning per Granskning av bokslut och årsredovisning per 2017-12-31 Revisionsrapport 2018-03-23 2018 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2017

Granskning av delårsrapport 2017 Granskningsrapport Daniel Brandt Jonas Axelsson Remmi Gimborn Granskning av delårsrapport 2017 Melleruds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Boxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5

Boxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Rapport avseende granskning av delårsbokslut per 2016-08-31 Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Inledning 1 2. Granskningens syfte 1 3. Delårsrapport 1 4. Bedömning 1 5. Sammanfattning av granskningsresultatet

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2011 Granskning av delårsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Delårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel:

Delårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: Tertial 2 2018 Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 Innehållsförteckning 1 Kommuninformation... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Redovisningsprinciper...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Jokkmokks kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos

Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2010-08-24 Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Sammanfattning Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari-juni 2010 med helårsprognos. Kommunens

Läs mer

foto ida hagberg Årsredovisning 2013 Timrå kommun

foto ida hagberg Årsredovisning 2013 Timrå kommun foto ida hagberg foto pär olert Årsredovisning 2013 Timrå kommun foto pär olert 2013 Ett år med stark framtidstro! Nu är det åter dags att lägga ett händelserikt år till handlingarna under 2013 hände

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Årets resultat budgeteras till 1, mkr och nettoinvesteringarna uppgår till 15,9 mkr varav ombudgetering 59,8 mkr. Årets resultat motsvarar 1,4 procent av skatteintäkter och generella

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Värnamo kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 9

Värnamo kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 9 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 9 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport Emmaboda kommun

Granskning av delårsrapport Emmaboda kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2017 Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Maria Schönbeck Revisionskonsult 19 oktober 2017 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2017

Granskning av delårsrapport 2017 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2017 Anna Carlénius Revisionskonsult September 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Dennis Hedberg Hanna Franck-Larsson Micaela Hedin Granskning av delårsrapport 2014 Bollnäs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte,

Läs mer

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021 Budget 2019, plan 2020 och 2021 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2019... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Ekonomirapport 2016 efter mars månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015-2017. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24 196

Budget och verksamhetsplan 2015-2017. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24 196 bilder från hängbron, nya mariedal skolan samt invigning av hemsjukvården.foto: marie zetterlund Budget och verksamhetsplan 2015-2017 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24 196 2 Innehållsförteckning

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2017-08-31 KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av delårsrapporten

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per

Granskning av bokslut och årsredovisning per Granskning av bokslut och årsredovisning per 2016-12-31 Revisionsrapport Värnamo kommun 2017-04-10 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Finansiell analys - kommunen

Finansiell analys - kommunen Finansiell analys - kommunen Vara kommuns årsresultat budgeteras till 6,2 mkr år, 11,1 mkr år, 11,6 mkr år och 11,8 mkr år. Nettoinvesteringarna år uppgår till 80,5 mkr inklusive beräknad ombudgetering

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 3 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Lunds kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per Oktober 2014

Lunds kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per Oktober 2014 Lunds kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 Oktober 2014 Magnus Helmfrid Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 KS/2015:287 Granskningsrapport Anders Rabb Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Sofia Nylund Ebba Lind Fredrik Jehrén Simon Löwenthal Granskning av delårsrapport 2016 Solna Stad Granskning

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport Överkalix kommun

Granskning av delårsrapport Överkalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2017 Anna Carlénius Revisionskonsult September 2017 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2017

Granskning av delårsrapport 2017 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2017 Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Elinore Fahlgren September 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Arvika kommun. Översiktlig granskning delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 7. Arvika Rapport delårsgranskning11.

Arvika kommun. Översiktlig granskning delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 7. Arvika Rapport delårsgranskning11. Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Finansiella mål och god redovisningssed 1 1.2 Mål för verksamheten 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Kumla kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Januari Juni 2016 Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 14

Kumla kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Januari Juni 2016 Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 14 Översiktlig granskning av delårsrapport Januari Juni 2016 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 14 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Finansiella mål och god redovisningssed 1 1.2 Mål för verksamheten 2

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Mora kommun Hans Stark Hans Gåsste. Certifierade kommunala revisorer

Revisionsrapport. Delårsrapport Mora kommun Hans Stark Hans Gåsste. Certifierade kommunala revisorer Revisionsrapport 2010-09-15 Hans Stark Hans Gåsste Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Härnösand kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Härnösand kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2015-08-31. Härnösand kommun Oktober 2015 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2018

Granskning av delårsrapport 2018 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2018 Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Hanna Franck Larsson, Certifierad kommunal revisor Viktor Hallström Oktober 2018 Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

241 Svar på revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2018 Eskilstuna kommun (KSKF/2018:390)

241 Svar på revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2018 Eskilstuna kommun (KSKF/2018:390) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-11-06 Sida 1(1) 241 Svar på revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2018 (KSKF/2018:390) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Revisionsrapporten

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer