Kultur- och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidsnämnden"

Transkript

1 Kallelse Kultur- och fritidsnämnden Tid: Tisdagen den 27 maj kl. 18:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av dagordning 4. Information om destinationsutveckling Lödöse Dnr /ULN044 dpl Fördjupad översiktsplan Lödöse Dnr /ULN030 dpl Tertialrapport 1 Dnr /ULN Beslut om budget i balans Kostandsanalys och prognos för ishallen Dnr /ULN067 dpl Bibliotekssamarbete inom SOLTAK Dnr /ULN Ansökan om särskilt bidrag till låtskrivarworkshop från Västerlanda kultur och media Dnr /ULN Ansökan om bidrag till skatepark från IK Bergaström Dnr /ULN Information om ägarförhållanden gällande fastigheter Föredraganden Projektledare Erik Larsson Projektledare Erik Larsson och kultur- och fritidschef Eva Lejdbrandt Kultur- och fritidschef Eva Lejdbrandt och ekonom Anna Ernhede Kultur- och fritidschef Eva Lejdbrandt Kultur- och fritidschef Eva Lejdbrandt Kultur- och fritidschef Eva Lejdbrandt Kultur- och fritidschef Eva Lejdbrandt Kultur- och fritidschef Eva Lejdbrandt 12. Information från förvaltning och presidium

2 Kallelse Kultur- och fritidsnämnden 13. Anmälan om inkomna skrivelser 14. Anmälan av delegeringsbeslut Kjell Johansson Ordförande

3 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /ULN Information och lägesrapport för Leader-projekt Destinationsutveckling Lödöse Dnr /ULN044 dpl 841 Sammanfattning Erik informerar om projektet Destinationsutveckling Lödöse, tillvägagångssätt och berättar om eventuella slutsatser fram till dags datum. Beslutsunderlag Eventuellt bifogas Fakta om turism i Sverige Finansiering Projektet drivs som ett Leader-projekt och finansieras därför av EU. Medfinansiering från kommunen består av nyttjande av offentliga resurser så som: del av Eva Lejdbrandts och Maria Anderssons tid samt lokaler och arbetsredskap. Förslag till beslut Nämnden noterar informationen Erik Larsson, Projektledare

4 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /ULN Synpunkt på FÖP Lödöse, utvecklingsområde för turiständamål Sammanfattning Med hänvisning till FÖP Lödöse vill Kultur- och fritid tydliggöra utvecklingen av kulturturism och besöksnäring inom det tänkta nyttjandet av varvsområdet i Lödöse. Dessutom ifrågasätts möjligheten att utveckla turistisk verksamhet på tänkt område då ytan är begränsad och svår att exploatera samt lämpligheten i att fortsatt utveckla varvet som verksamhetsområde då det angränsar till ovan nämnda utvecklingsområde för turiständamål. Kultur och fritid vill också lägga till idrott med utvecklingsbehov på den mark som avsatts för bostäder söder om Ekeberg och i anslutning till grönområde och älvpark samt att ta bort utveckling på området för idrott på Heden, men låta området kvarstå för idrottsanvändning parallellt med det nya området. Avslutningsvis rekommenderas kultur- och fritidsnämnden att ge ett antal förslag till ändringar och tillägg i FÖP Lödöse. Ärendet Fram till och med 26 juni finns möjlighet att lämna in synpunkter på Fördjupad översiktsplan för Lödöse. FÖP ska vara vägledande för beslut i frågor som rör användning av mark- och vattenområden och ge information om den mark- och vattenanvändning som kommunen vill eftersträva. Den ligger också till grund för kommande arbete med detaljplan för Lödöse. Därför är det mycket viktigt att tydliggöra hur en önskvärd utveckling av Lödöse ska ske medan möjligheten finns. Utveckling av besöksmålet Lödöse Turistattraktionen i Lödöse idag utgörs uteslutande av Lödösehus museum samt Ljudaborg med tillhörande evenemang. Därför är det också rimligt att föreslå en vidare utveckling av Lödöse som turistdestination i direkt anslutning till just museet. En sådan utveckling föreslås också i FÖP Lödöse genom att avsätta området norr om varvet för utvecklingsområde för turiständamål. I aktuell FÖP Lödöse finns dessutom en vision om att älven ska tillgängliggöras på ett bättre sätt för invånarna och att fler och bättre kopplingar mot älven behövs där återigen området runt museet lyfts fram som ett område för möjligheter. I ett tredje stycke uttrycks ett stort behov av försköning och upprustning av varvsområdet för att svara mot det krav en plats mellan centrum och älven kräver. Utifrån hittills genomförda intervjuer(i projektet Destinationsutveckling Lödöse) med representanter från bland annat näringslivet och politiken framkommer också att det genomgående är önskvärt att utveckla varvsområdet till ett attraktivt område för besökare med exempelvis småbåtshamn, servering och handel.

5 sid- 2 - Ovan nämnda exempel visar på en gemensam vision om hur varvsområdet och området runt museet kan bli en attraktiv del av ett framtida Lödöse för såväl besökare som för invånare. Kultur och fritid ifrågasätter att det vid sidan om denna vision uttrycks en önskan om att fortsatt utveckla stora delar av varvsområdet som verksamhetsområde. Argumenten för en sådan utveckling är att det finns en internationellt klassad hamn i området samt att det på grund av fornlämningar, förorenad mark, översvämningsrisk och stabilitetsbegränsningar är svårt att exploatera marken för något annat ändamål. Kultur och fritid ifrågasätter inte dessa fakta men önskar att FÖP Lödöse tydligare visar på att avsikten med hela varvsområdet är att skapa ett attraktivare Lödöse för såväl invånare som besökare med en naturlig koppling mot älven. Mot bakgrund av att Göta Älv är dricksvattentäckt för hela stor-göteborg, finns anledning att sanera varvsområdet. Speciellt mot bakgrund av att ett av Sveriges största saneringsarbeten genomförts i Bohus i Ale kommun av samma anledning, hjälper det föga att Bohus sanerar för att rädda dricksvattnet när ytterligare föroreningar släpps ut högre upp i älven. Här finns det möjligheter till dialog och stöd från Naturvårdsverket med sanering för att området ska kunna användas till andra ändamål än industriell verksamhet. Med tänkt utveckling riskeras att nuvarande och framtida turistiska verksamheter störs och omöjliggörs på grund av den närliggande mer industriellt inriktade miljön. Kultur och fritid ifrågasätter också vilken typ av turistisk utveckling som skulle kunna ske på den avsatta ytan norr om varvet. Genomförda intervjuer (projekt Destinationsutveckling Lödöse) visar på att en av Lödöses största svagheter som turistdestination är avsaknaden av en större reseanledning. Ytan som är tänkt för turistutveckling är begränsad och skapar dåliga förutsättningar att utveckla en sådan attraktion. Fritidsverksamhet Området runt Hedens idrottsplats är tänkt för idrottsändamål även i framtiden, men här finns begränsningar i utbyggnadsmöjligheterna främst pga tillgänglighet till området. Båda tillfartsvägarna går genom villabebyggelse och någon ytterligare tillfart från motorvägen är troligen inte aktuell i närtid. I området strax söder om Ekeberg, på nuvarande jordbruksmark, planeras för bostäder och skola. Området kring den platsen skulle lämpa sig avsevärt bättre för utbyggnad av en fullskalig idrottanläggning som dessutom hamnar i anslutning till en tänkt framtida skola och område avsatt för rekreation och älvpark på västra sidan av gamla E 45. Idrottsanvändningen kan kvarstå i sin nuvarande form på Heden, men en omfattande utveckling på platsen blir problematisk. Föreslagna tillägg och ändringar i FÖP Lödöse Genomgående föreslås att det tydliggörs att målet är att varvet ska utvecklas på ett sådant sätt att såväl invånare som besökare på ett attraktivt sätt får tillgänglighet till älven. I avsnittet Konflikter och avvägningar (sid 21) föreslås att även en trolig konflikt mellan utveckling av verksamhetsområde och utvecklingsområde för turiständamål lyfts fram. sid 2/3

6 sid- 3 - På markanvändningskartan med tillhörande information föreslås att utvecklingsområde för turiständamål utökas till att även innefatta större delen av varvsområdet. Hänsyn till den internationellt klassade hamnen kan tas genom att reservera en mindre del för denna eventuella verksamhet. På markanvändningskartan lägga till idrott med utvecklingsbehov på den mark som avsatts för bostäder söder om Ekeberg och i anslutning till grönområde och älvpark samt att ta bort utveckling på området för idrott på Heden, men låta området kvarstå. Beslutsunderlag FÖP Lödöse Förslag till beslut Nämnden föreslås besluta att föreslagna tillägg och ändringar översänds till Samhällsbyggnadsnämnden såsom Kultur- och fritidsnämndens synpunkter på FÖP Lödöse. Erik Larsson, projektledare Destination Lödöse Handläggare Eva Lejdbrandt Kultur- och fritidschef Beslutet expedieras till Förvaltningen Mark och exploatering sid 3/3

7

8 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /ULN Tjänsteskrivelse, tertialrapport 1 Dnr /ULN044 Sammanfattning Utbildningsnämndens tertialrapport 1 för presenteras i bilaga. Beslutsunderlag Tertialrapport 1 Förslag till beslut Tertialrapport 1 för godkänns. Eva Lejdbrandt Kultur- och fritidschef Beslutet expedieras till Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen

9 Tertialrapport 1 Dnr /ULN

10 Tertialrapport 1 2 INNEHÅLL 1. Sammanfattning Uppföljning av nämndens grunduppdrag Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen Uppföljning av nämndens grunduppdrag Uppföljning av mål och riktade uppdrag Kommunfullmäktiges mål Nämndens egna mål Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation Nämndens ekonomiska utrymme Analys av utfall och prognos Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans och prognos och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur Prestationer Fördjupning till nämnden Kulturskola Samarbete Lödöse museum Föreningsstöd Simskola Säker och trygg förening Energibesparingsåtgärder Föreningsdrivna fritidsgårdar Tillgänglighetsanpassning Bodasjön Investeringar... 13

11 Tertialrapport Sammanfattning Kommunen har under årets första tertial genomfört olika kulturaktiviteter för såväl barn och ungdomar som för äldre i form av teater, konserter, författarträffar m.m. Kommunen har vidare sammanställt och erbjudit olika fritidsaktiviteter för främst barn och ungdomar under sportlovet, däribland ett LAN särskilt riktat till åldersgruppen år. Kultur och fritid har initierat kontakt med styrgruppen för Bibliotek i Väst, ett bibliotekssamarbete inom ramen för SOLTAK kommunerna utom Lilla Edet. Frågan om att Lilla Edet anslutning till samarbetet har bemötts mycket positivt och arbete har startats för att möjliggöra en integrering fr o m Kultur och fritid har beviljats Leaderpengar för att göra en analys och en utvecklingsplan för Lödöse som besöksmål. En projektledare har anställts och började 1 mars. Arbetet utförs i nära samråd med Göta Älv turism, Lödöse museum och Västarvet, hembygdsföreningar, näringsidkare samt kommunens Mark- och Exploateringsenhet. Beslut har fattats av KS efter förslag från KFN att Musikskolan ska flytta till Folkets Hus i syfte att få bättre anpassade lokaler till lägre hyra och samtidigt påbörja utvecklingen av en Kulturskola och en mötesplats för ungdomarna i Lilla Edet. Kommunens idrotts- och fritidsanläggningar har skötts och underhållits. En avloppsreningsanläggning har installerats i anslutning till klubbhuset på Billerödsvallen, då det inte funnits någon avloppsrening där tidigare. Drickvattenbrunnen på Bertilsgården sinade i vintras och trots ett flertal åtgärder gick det inte att få upp mer vatten, med problem att vattna hästarna på stallet till följd. En ny brunn har nu borrats avsevärt djupare och Bertilsgården har återigen tillgång till dricksvatten. Konstgräsplanen är nu färdigställd och har börjat användas. Återstår några smärre åtgärder kring stängsel. Maskiner för underhåll och sommarskötsel är inköpta, men behöver ställas under tak. Diskussion om en uppställningsplats för maskinerna pågår. Badplatsen i Prässebo har fått nya bryggor som medger att rullstolsbundna nu kan bada i sjön. Till och frånfart har också ordnats så att personer med fysiska funktionshinder kan ta sig ner till vattnet. Toaletterna har bytts ut. 2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag 2.1. Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen Nämndens grunduppdrag är att ge alla kommuninvånare möjlighet att uppleva ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv, präglat av mångfald och hög kvalitet som ger invånare i Lilla Edets kommun möjlighet att berika sin livssituation genom att stödja och bedriva kultur- och fritidsaktiviteter. Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp i alla verksamheter. Jämställdhet, jämlikhet, mångfald, delaktighet och folkhälsa ska särskilt beaktas och genomsyra all kultur- och fritidsverksamhet.

12 Tertialrapport Uppföljning av nämndens grunduppdrag Kultur och fritid har under årets första fyra månader Planerat för och genomfört olika kulturaktiviteter för såväl barn och ungdomar som för äldre i form av teater, konserter, författarträffar m.m. Planerat och genomfört olika fritidsaktiviteter för främst barn och ungdomar i form av en rad olika sportlovsaktiviteter, däribland ett LAN särskilt riktat till åldersgruppen år. Skött och underhållit kommunens idrotts- och fritidsanläggningar Stöttat alla registrerade föreningar inklusive ett par tillkommande föreningar, med kostnaderna för lokaler, drift och i förekommande fall bidrag till ungdomsverksamhet för att skapa goda förutsättningar för att bedriva kultur- och fritidsaktiviteter. Baserat på ovanstående görs bedömningen att nämnden uppfyllt sitt grunduppdrag under. 3. Uppföljning av mål och riktade uppdrag 3.1. Kommunfullmäktiges mål Prioriterat mål 1 Prioriterat mål: Skapa mötesplatser för ungdomar Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna arbetsformer, samspel nämnd/förvaltning och mötesplatser 1) I samråd med ungdomarna erbjuda attraktiva aktiviteter >5 2) Erbjuda ungdomsaktiviteter i flera av kommunens delar >3 Kultur och fritid har under första tertialen genomfört ett LAN med spelturneringar på begäran av ungdomarna i åldern år. Vidare har kultur och fritid hjälpt till att arrangera olika sportlovsaktiviteter såsom t ex bussresa till bioföreställning på Folkets Hus under sportlovet. Musikskolan förbereder en flytt till Folkets Hus för att på så sätt skapa en aktiv mötesplats för ungdomar. Verksamheten på Tingbergsgården i Lödöse har fortsatt utvecklas och kultur och fritid har stötta föräldraföreningens verksamhet. Kultur och fritid har också stöttat arrangemang som genomförts av Västerlanda Kultur och Media riktade till barn och ungdomar en bedöms vara uppnått vid årets slut.

13 Prioriterat mål 2 Tertialrapport 1 5 Prioriterat mål: Möjliggöra för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna arbetsformer, samspel nämnd/förvaltning och mötesplatser 3) Öka antalet föreningsaktiva 2 % Ett antal möten med företrädare för olika föreningar har genomförts under tertial 1 för att stötta och utveckla föreningarnas verksamhet. Planerad föreningsutbildning Säker och trygg förening har tvingats ställas in vid två tillfällen pga av för få anmälda deltagare. uppfyllelsen är svårbedömd för närvarande. Prioriterat mål 3 Prioriterat mål: Arbeta i enlighet med kommunens jämställdhetsstrategi. Inriktningsmål: Jämställdhetsarbetet ska den innevarande mandat vara ett prioriterat område, därför har en jämställdhetsberedning tillsatts. Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Prioriterat mål 4 Prioriterat mål: Samverkan inom SOLTAK Inriktningsmål: Samverka över kommungränserna. 4) Biblioteket ska ingå i nätverket Bibliotek i väst inom ramen för SOLTAK samarbetet. Ja Ja Kultur och fritid har initierat kontakt med styrgruppen för Bibliotek i Väst, ett bibliotekssamarbete inom ramen för SOLTAK kommunerna utom Lilla Edet. Frågan om att Lilla Edet anslutning till samarbetet har bemötts mycket positivt och arbete har startats för att möjliggöra en integrering fr o m et bedöms vara uppnått vid årets slut. Prioriterat mål 5 Prioriterat mål: Fortsätta samverkan inom turismområdet för att skapa bestående nätverk inom turismnäringen. Inriktningsmål: Samverka över kommungränserna. 5) Utarbeta en utvecklingsplan för Lödöse i samarbete med turistföreningen, Lödöse Ja museum, ideella föreningar, studieförbund och näringsliv. Ja

14 Tertialrapport 1 6 Kultur och fritid har beviljats Leaderpengar för att göra en analys och en utvecklingsplan för Lödöse som besöksmål. En projektledare har anställts och började 1 mars. Arbetet utförs i nära samråd med Göta Älv turism, Lödöse museum och Västarvet, hembygdsföreningar, näringsidkare samt kommunens Mark- och Exploateringenhet. et bedöms vara uppnått vid årets slut. Prioriterat mål 6 Prioriterat mål: Söka alternativ till externa placeringar respektive arbeta med förebyggande åtgärder för att undvika att placeringar blir nödvändiga. Inriktningsmål: Ge förutsättningar för goda uppväxtvillkor för barn och unga. Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Prioriterat mål 7 Prioriterat mål: Fortsätt arbeta för att nå de miljömål som ska uppnås till 2020 utifrån antagen handlingsplan Inriktningsmål: De nationella miljömålen ska vara en ledstjärna i miljöarbetet i Lilla Edets kommun 6) Minska energiförbrukningen på 5 % -5,6 % -23% -10 % kommunens fritidsanläggningar Den kraftiga minskningen av energiförbrukning kan bara förklaras av en ovanligt mild vinter och tidig vår. Åtgärder för att minska energiförbrukningen har vidtagits på Alevi, det är dock för tidigt att notera några besparingar, eftersom de iscensattes först i mars. Ytterligare analyser genomförs på ett tiotal andra anläggningar med hög energiförbrukning och det sammanställda resultatet ska presenteras efter sommaren för ev vidare åtgärder. et kan därför inte bedömas för närvarande. Prioriterat mål 8 Prioriterat mål: Invånarantalet ska öka med en procent jämfört med föregående år. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka 7) Erbjuda attraktiva kulturarrangemang tillsammans med kommunens kulturaktörer Kultur- och fritid har under första tertialen genomfört olika kulturevenemang så som författaraftnar, teaterföreställningar för skolbarn i samarbete med Regionteater Väst, konserter med musikskolan mm et är uppfyllt.

15 Tertialrapport 1 7 Prioriterat mål 9 Prioriterat mål: Det offentliga rummet ska vara snyggt och rent med trygga och tillgängliga miljöer. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka 8) Fritidsanläggningarna ska vara välskötta och säkra 100 % 100 % 100 % 9) Tillgänglighetsanpassa kommunens anläggningar Fritidsanläggningarna är skötta enligt tidigare års plan. Då vädret varit gynnsamt under första tertialen, har inga större snöröjningsinsatser behövts. Brunnen på Bertilsgården slammade igen och vattnet tröt, varför vattenbrist uppstod för uppstallade hästar. En snabb brunnsborrningsinsats genomfördes för att klara vattenförsörjningen och nu finns det en ny djupborrad brunn med god vattentillförsel igen. Gräsplanerna har vertikalskurits för att förbättra gräsväxten. Konstgräsplanen har färdigställts och underhåll i form av borstning ha påbörjats. Badplatsen i Prässebo har fått nya bryggor som medger att rullstolsbundna nu kan bada i sjön. Till och frånfart har också ordnats så att personer med fysiska funktionshinder kan ta sig ner till vattnet. Toaletterna har bytts ut. et bedöms vara uppnått vid årets slut. Prioriterat mål 10 Prioriterat mål: Gator ska asfalteras enligt den beläggningsplanering som genomförs utifrån budgeterade medel för. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Prioriterat mål 11 Prioriterat mål: Brukarna skall vara nöjda med sitt särskilda boende. Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Prioriterat mål 12 Prioriterat mål: Utveckla kollektivtrafikresandet utifrån medborgarnas behov. Inriktningsmål: Verka för ett ökat resande i kollektivtrafiken.

16 Tertialrapport 1 8 Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Prioriterat mål 13 Prioriterat mål: Verka för att utveckla fibernät i kommunens olika delar. Inriktningsmål: Verka för en utvecklad datakommunikation och bandbredd i kommunen. Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Prioriterat mål 14 Prioriterat mål: Förbättra kommunernas myndighetsutövning gentemot företag Inriktningsmål: Förbättra kommunernas myndighetsutövning gentemot företag med utgångspunkt från SKL:s öppna jämförelser avseende Företagsklimatet, en insikts- och servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Prioriterat mål 15 Prioriterat mål: Påbörja arbetet med kvalitetsstyrning i kommunens verksamheter. Inriktningsmål: Införa kvalitetsstyrning i alla verksamheter. Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Prioriterat mål 16 Prioriterat mål: Samtliga elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till gymnasiet. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. 10) Utveckla kvalitativt samarbetet mellan Ja Ja kultur, förskola och skola Ett avtal om teaterföreställning för samtliga årskurser har tecknats med Regionteater Väst under kalenderåret. En föreställningsserie har genomförts under första tertialen. Ansökan om medel för ytterligar Skapande skola projekt under kommande läsår fick avslag av Kulturrådet, då samma samarbetspartner (Lödöse Museum) ingick för fjärde året i rad. Biblioteket fortsätter med bokprat på skolorna, men minskar på klassbesöken pga resursbrist. et bedöms uppnått vid årets slut.

17 Prioriterat mål 17 Tertialrapport 1 9 Prioriterat mål: Meritvärdet ska öka i kommunens skolor. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Prioriterat mål 18 Prioriterat mål: Alla elever i årskurs F-3 ska ha tillgång till moderna pedagogiska hjälpmedel. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Prioriterat mål 19 Prioriterat mål: Personaltätheten ska öka inom verksamheten i förskolan. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Prioriterat mål 20 Prioriterat mål: Öka möjligheterna att anordna arbetsmarknadsanpassad vuxenutbildning. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden 3.2. Nämndens egna mål Nämndens egna mål 11) Ge kvinnor och män lika möjligheter i föreningslivet måltal Under året planeras en totalanalys av föreningsstödet som kan visa på hur stödet fördelas på kvinnor och män. Arbetet har inte påbörjats. et är därför svårbedömt för närvarande.

18 Tertialrapport Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation 4.1. Nämndens ekonomiska utrymme Tabellen visar det budgeterade utrymme som nämnden har att förhålla sig till. Beslutsdatum Beslutet avser Beslutat belopp Nämndens totala i KF utrymme MoR-beslut tkr tkr 4.2. Analys av utfall och prognos Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott i på 0,2 mkr och prognostiserar ett nollresultat för året. Periodens resultat beror på en utebliven periodisering gällande hyra för ishallen på 0,2 mkr. Bibilioteksverksamheten redovisar ett överskott för, beroende på att verksamheten planerar sin ekonomi utifrån att större inköp av litteratur nästan uteslutande sker under hösten. Nettokostnadsutvecklingen för har varit 10,7 % högre jämfört med samma period föregående år. Detta är något högre än inflationen och förklaras bland annat av ökade kostnader för ishallen. Viss del av kostnadsökningen är kostnader för ishallen som kan härledas till men som inkom efter att årsbokslutet blev klart. För året prognostiseras en nettokostnadsutveckling på knappt 12,3% jämfört med vilket främst beror på en volymökning i form av drift av konstgräsplan och ishall, samt en satsning på mötesplatser för unga där vi haft större kostnader än budgeterat på grund av uppstartskostnader. Lönekostnadsutveckling har varit 6,7 % högre jämfört med samma period föregående år och kan förklaras av att lönerevisionen för föregående år inte var utbetald. I årets period så har lönerevisionen redan blivit utbetald. För året prognostiseras en lönekostnadsutveckling på knappt 10 % på grund av en utökning av en kultursekreterartjänst Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett nollresultat och därmed föreslås inga åtgärder och prognos Nämnden totalt till och med Periodens budget Budget Avvikelse i denna prognos Avvikelse Nettokostnad i tkr (anges med minustecken) Lönekostnad (anges med minustecken)

19 Tertialrapport 1 11 Nämnden totalt utveckling i procent jft med samma period fg år jämfört med fg år Nettokostnad 10,7% 12,3% Lönekostnad 6,7% 9,7% 4.5. och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur Nettokostnad i tkr per verksamhet Periodens utfall Periodens budget Avvikelse Budget Avvikelse Nämnd & styrelsevht Ledning & administration Allmän fritidsverksamhet Studieorganisationer Allmän kulturverksamhet Biblioteksverksamhet Musikskola Idrott & fritidsanläggningar Mötesplats unga Totalt Prestationer till och med fg år Förändring 12 månader Utveckling i procent Budget Avvikelse fg år Utveckling i procent Antal medialån per invånare 2,2 6,3-4,1-65% 5,7 5,7 0,0 5,7 0% Antal besök huvudbibliotek (inkl web) % % Antal deltagare musikskolan % % Antal bidragsberättigade föreningar som sökt bidrag % % Antal bidragsberättigade aktiviteter % % Antal besök Lödösehus (inkl bibliotek) % %

20 Tertialrapport 1 12 Kommentar till första punkten: Medialånet är beräknat på st medialån och invånare. Enligt Biblioteket så har inte utlåningen minskat varpå vi kan konstatera att beräkningen baseras på första tertialets utlån. 5. Fördjupning till nämnden Under året är även följande arbete/aktiviteter prioriterat Kulturskola Förberedelsearbete inför Musikskolans flytt till Folkets Hus pågår. Vidare planeras för att kunna erbjuda dansundervisning under hösten som ett första steg mot en fullt utvecklad Kulturskola Samarbete Lödöse museum Med anledning av Leader-projektet Destinationsutveckling Lödöse pågår en planering för ett långsiktigt strategiska samarbete med Västarvet / Lödöse Museum. Bl a ingår att anpassa basutställningen så att framtida Pilgrimsvandrare kan få fördjupad information om företeelsen pilgrimsfärder under medeltiden, en eventuell framtida utgrävning av klosterruinen, en utvecklad interaktiv och tematisk digital guidning av såväl museet som Lödöse. Lödöse kan utvecklas till ett besöksmål med kulturturistiska förtecken som leder till ökad tillväxt och fler arbetstillfällen om man i den fördjupade översiktsplanen skapar förutsättningar för kulturutbud och turistnäringen. Därför har även ett nära samarbete med Mark- och exploateringsavdelningen inletts Föreningsstöd En totalanalys av det samlade föreningsstödet planeras att genomföras under året Simskola Sommarsimskola planeras att genomföras under sensommaren Säker och trygg förening Föreningsutbildningen Säker och trygg förening som skulle genomföras tillsammans med idrottsutbildarna SISU har tvingats ställas in vid ett par tillfällen till följd av för få anmälningar Energibesparingsåtgärder Se Prioriterat mål nr Föreningsdrivna fritidsgårdar För närvarande finns inga resurser i form av lokaler att erbjuda föreningsdrivna fritidsgårdar. Dessutom har det varit svårt att locka de äldre ungdomarna i åldern år att gå till fritidsgården som finns i Lödöse. Ungdomarna tycks inte vara intresserade av företeelsen fritidsgård, men gärna av en mötesplats av typen internetcafe eller dylikt. Efter musikskolans flytt till Folkets Hus planeras att starta enklare servering ett par dagar i veckan i ett försök att locka ungdomar att mötas på Folkets Hus.

21 Tertialrapport Tillgänglighetsanpassning Bodasjön Se Prioriterat mål nr Investeringar Investeringsobjekt tom Budget Avvikelse budg - prog Reningsverk Billerödsvallen 500 tkr 500 tkr 500 tkr 0 tkr Total budget för KFN tkr 0 tkr 0 tkr Summa 500 tkr 500 tkr 500 tkr 0 tkr

22 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /ULN Kostandsanalys och prognos för ishallen Lödöseborg Sammanfattning Efter en analys av kostnadsutvecklingen för ishallen under och och i ljuset av renoverings- och underhållsbehov som föreligger, bedömde kultur- och fritid redan i november att avsatt budget för på kr riskerade att inte räcka för hyra, avskrivningar till följd av stor ombyggnad och renovering samt drift under förutsättning att ombyggnationen genomfördes under Q2 och Q3 så att verksamheten kom igång igen vid säsongens början. Bedömd kostnad under, hyra för ombyggd hall och drift inkl rep av ismaskin, landar på ca 1,35 mkr vilket innebär att det saknas finansiering för ca 450 tkr. Resonemanget byggde på att hyra och driftskostander betalades under hela året. Nu har beslutet dragit ut på tiden och det innebär att ombyggnationen av hallen genomförs först under Q3 och Q4, vilket i sin tur kan leda till att kostnaderna för eventuellt kan hålla sig inom budget förutsatt att ingen hyra och driftskostnad betalas under byggtiden. Hyran ackumuleras och slås ut på den totala avtalstiden (40 år) och eventuella elkostnader under byggtiden inkluderas i bygginvesteringen. I gengäld kommer kostnaderna att stiga under I dagsläget finns endast 900 tkr avsatt i Kultur- och fritids budget avsedda för ishallen, det kommer inte att räcka. I dagsläget finns inte några indikationer på utökad budget 2015 för att täcka kostnaderna för ishallen. Även om energibesparingar kan komma att göras i och med ombyggnationen så kommer driftskostnaderna ändå att ligga på ca tkr/år då de även omfattar reparationer och löpande underhåll, som antingen inte gjorts alls tidigare eller via GEF försorg tidigare. Omdisposition och/eller besparingar för 2015 måste påbörjas redan nu för att få effekt när ombyggnaden är klar vid årsskiftet. Bakgrund Driftskostnaderna för ishallen har sedan betalats av kommunen. GEF valde att gå i frivillig likvidation per och hallen togs över av Leifab som inlösen av den fordran kommunen hade på föreningen, per Driftskostnaderna har under uppgått till 485 tkr och för slutade driftskostnaderna på 560 tkr (inkl de 106 tkr som inkom för sent, men som ändå hänför sig till ). Ingen hyra har betalats under.

23 sid- 2 - Ishallen är inte i gott skick. Under mottog kommunen 4 förelägganden om olika åtgärder. Föreläggandena avsåg bedömd legionellasmitta i varmvattnet och allmänt nedslitna omklädningsrum vilket ledde till stängning av omklädningsrummen i anslutning till hallen, elsäkerheten vars akuta brister har åtgärdats, utrymningsvägarna som har åtgärdats och slutligen kylanläggningen som inte får användas fortsättningsvis utan att åtgärder vidtas och dokumenteras. Sammantaget krävs renovering och ombyggnad för bedömt knappt 3 mkr för att få hallen i användbart skick. Kommunen löste in leasingkontraktet av befintlig begagnad ismaskin under hösten, då klubben finansiella eller organisatoriska status inte var sådan att finansieringsbolaget tillät klubben att ta över kontraktet. Det visade sig att ismaskinen också var i dåligt skick och behöver repareras alt ersättas med ny maskin. Offert för reparation av maskinen ligger på ca 200 tkr. Det går inte att bedriva någon verksamhet utan en fungerande ismaskin. Befintlig sarg är också i dåligt skick, men kan, efter smärre reparationer, användas tills vidare i väntan på ett helhetsbeslut om finansiering. Bedömning av kostnadsutvecklingen under Hyran fr o m landar på ca 500 tkr på årsbasis för hallen i sitt nuvarande skick. Den är då framräknad för att täcka Leifabs kostnader för räntor och amorteringar samt ett ytterst litet avkastningskrav från kommunen i enlighet med ägardirektivet. Efter investering i ombyggnad tillkommer avskrivningskostnad på ca 150 tkr på årsbasis. De löpande driftskostnaderna kommer sannolikt även under att ligga på ca kr för et. Då eventuell ombyggnad ska ske under andra halvåret, bedöms eventuella besparingar till följd av eventuella energieffektiviseringar inte ge någon effekt under. Därutöver tillkommer underhållskostnader i form av bl a reparation av ismaskinen, som är offererad till 200 tkr. Kostnadsalternativet att anskaffa en ny maskin bedöms inte bli lägre än 200 tkr. Sammantaget landar den samlade kostnaden för hyra, drift och underhåll på ca 1,35 mkr för. Skulle en ombyggnad påbörjas efter sommaren och pågå under hösten betalar kommunen ingen hyra under ombyggnadstiden och elkostnaderna under ombyggnaden inkluderas i investeringen vilket innebär att kostnaderna sjunker med ca 400 tkr, vilket innebär att års budgetram kan hålla då prognosen hamnar på ca 1 mkr för. Förelägganden pga bristande underhåll Efter besiktning av hallen vid upprepade tillfällen de senaste åren med avseende på miljö och hälsa, brandsäkerhet och elsäkerhet har åtskilliga protokoll med krav på åtgärder tillsänts GEF som fastighetsägare och LN-70 som verksamhetsansvariga för ishallen. Inga åtgärder har vidtagits av vare sig GEF eller LN-70 sedan åtminstone Istället står nu kommunen inför en omfattande renovering som måste genomföras på kulturoch fritidsnämndens bekostnad för att säkra verksamheten i hallen. Vissa akuta åtgärder avseende elsäkerheten och utrymningsvägar har Leifab åtgärdat. Kostnaderna för detta inkluderas i kommunens hyra. sid 2/7

24 sid- 3 - Till det kommer kraftig eftersatt underhåll av anläggningen i sin helhet. Klubben beställde reparation av läckage i kylanläggningen hösten utan samråd med vare sig kultur- och fritid eller Leifab. I samband med det utfördes ett flertal extraåtgärder i kylanläggningen och fakturan skickades till kommunen trots att en överenskommelse med klubben, som gjordes i juni av ordförande i kultur- och fritidsnämnden och kulturoch fritidschefen, uttryckligen sa att det inte fanns pengar till reparation av kylanläggningen under säsongen 13/14 och att om anläggningen gick sönder fick hallen stängas i väntan på ombyggnad och renovering. Dessvärre har leverantören, som utförde åtgärderna i kylanläggningen, inte heller dokumenterat vare sig sin auktorisation att utföra sagda arbete eller sitt utförda arbete, vilket framkom i samband med en inspektion beställd av Leifab, som ska utföras årligen, men inte blivit gjord tidigare. Detta ledde till att kommunen fick ytterligare ett föreläggande, den här gången om användningsförbud av befintlig kylanläggning. Bedömning av kostnadsutvecklingen 2015 Ombyggnadskostnader Leifabs bedömning av ombyggnadskostnaden, som endast omfattar kyl- och avfuktaranläggningen samt ytrenovering av omklädningsrummen, landar på knappt 3 mkr. Flytt av cafeteria och byggande av en förbindelse mellan omklädning och hall ingår inte. Avskrivningskostnader för investeringen läggs på hyran med ca 150 tkr som då uppgår till ca 650 tkr /år fr o m Beställning och ombyggnadstid Eftersom osäkerhet har rått en längre tid kring finansieringen av fortsatt verksamhet i ishallen, har någon beställning ännu inte lagts. Det råder fortfarande osäkerhet om hur finansieringen ska säkras långsiktigt för att klara kostnaderna för ombyggnad och verksamhet i ishallen över tid, vilket påverkar beslutet om såväl ombyggnad som verksamhet i ishallen. Något hyreskontrakt har inte kunnat tecknas med Leifab då denna osäkerhet råder och därmed inte heller något nyttjanderättsavtal med klubben eller andra aktörer. Enligt uppgift från Leifab tar processen, inklusive framskrivning av förfrågningsunderlag, upphandling samt byggnation ca 6 månader. Läggs beställningen i juni efter KF beslutat om MOR, kan byggnationen tidigast komma igång i mitten av oktober för att vara slutförd runt årsskiftet. Det innebär att LN-70 inte kan påräkna någon verksamhet i hallen förrän efter årsskiftet Finansiering 2015 För 2015 finns det föreslaget 900 tkr kr till ishallen i Kultur- och fritids budget och i skrivande stund finns det enligt uppgift ingen planerad utökning av den ramen. Baserat på kostnaderna tidigare år är det rimligt att prognosen för 2015 blir i närheten av kostandsutfallet för tidigare år. Eventuellt kan en kostandssänkning av el påräknas i samband med ombyggnationen, då energieffektiviseringsåtgärder kommer att vidtas, men hur stor den minskningen blir är mycket svårt att förutse. 20% kan var en första försiktig bedömning och skulle i så fall motsvara en kostnadssänkning på ca 100 tkr/år. Det skulle innebära att driftskostnaderna skulle summera till ca 400 tkr/år fr o m sid 3/7

25 Underhållskostnadernas omfattning är svår att förutse. Förutsatt att reparationen av ismaskinen görs på budget kan kostnader kring reparation av sarg och allmänt underhåll tillkomma på bedömt ca 100 tkr. Totalkostnaden för ishallens hyra, drift, underhåll och landar på ca 1,2 mkr/år. Underskottet i 2015 års ram utgör alltså fortfarande av ca 300 tkr. sid- 4 - Lagen om offentlig upphandling Kommunen är ålagd följa LOU för alla typer av köp av varor och tjänster som samlat inom kommunen överstiger 5 BB, beloppet gäller alltså inte enbart varje enskild reparation. Det innebär att när det gäller anläggningar som ägs av kommunen eller kommunens helägda dotterbolag Leifab, måste kommunen/leifab upphandla/avropa de leverantörer vi har tecknat avtal med för reparationer och underhåll alternativt använda vår egen anställda underhållspersonal. Ur ett försäkringsperspektiv och ett ansvarsperspektiv måste kommunen säkerställa att reparationer/underhåll utförs fackmannamässigt och med gängse garantier. Kommunen får inte heller driva verksamhet som utgör illojal konkurrens med det lokala näringslivet eller som kan betraktas som grå arbetskraft. Därför kan LN-70 inte köpa varor och tjänster eller utföra större reparationer och underhåll avsedda för den kommunägda anläggningen längre, som var möjligt tidigare, då hallen ägdes av den ekonomiska föreningen GEF. Besparingsalternativ 1. Stäng och avveckla Musikskolan. Musikskolan är redan så kraftigt bantad i samband med den förra stora besparingsomgången 2010, så ytterligare neddragning är dagsläget inte meningsfull om kommunen fortfarande vill erbjuda musikundervisning. Då är det bättre att helt lägga ner musikskolan och låta någon annan aktör erbjuda musikundervisning. Musikskolans nettobudget omfattar ca 1,8 mkr och hela beloppet kan hämtas hem förutsatt att hyreskontraktet kan sägas upp per årsskiftet och att uppsägningar kommer till stånd före halvårsskiftet, då personalen generellt har 6 mån uppsägningstid då uppsägningen sker från arbetsgivaren. För varje månad efter årsskiftet löper hyreskostnaden och personalkostanaden med ca 130 tkr/mån. Konsekvenser: Kommunen kommer inte att kunna erbjuda musikundervisning fortsättningsvis. 180 elever får söka sig till andra musikundervisningsformer eller helt avstå från musikundervisning. Kommunen kan inte starta upp dansundervisning i syfte att utveckla en Kulturskola och Folkets Hus blir inte den mötesplats för ungdomar som planeras. 2. Stäng biblioteksfilialen i Lödöse. Biblioteksfilialen i Lödöse stängs och en anställd flyttas till huvudbiblioteket. Samarbetet Bibliotek i Väst medför att samtliga bibliotek inom 7 kommuner får gemensamt bokbestånd som kan lånas och återlämnas på vilket bibliotek som sid 4/7

26 sid- 5 - helst inom samarbetskommunerna genom självbetjäning. Besparingen blir ca hyreskostnaden för lokalen ca 100 tkr/år samt bokinköpen som också ligger på ca 100 tkr. Totalkostnad ca 200 tkr. Konsekvenser: Om Lödösefilialen stängs hänvisas samtliga låntagare till huvudbiblioteket i Lilla Edet och då behöver bibliotekarien från Lödöse flyttas till Lilla Edet för att klara bemanningen om inte öppettiderna ska skäras ner radikalt. Samarbetet med Tingbergsskolan och i viss mån även med Nygårdsskolan och förskolorna i området försämras. Biblioteksfilialen tar emot klassbesök och har bokprat med dessa skolor och förskolor. 3. Neddragning av underhåll på kommunens övriga anläggningar Underhållsbehovet på kommunens fritidsanläggningar ökar i takt med ökande ålder på anläggningarna men också med tillkommande uppdrag såsom konstgräsplanen och ishallen. Anläggningsunderhållet har dessutom varit föremål för besparingar redan under, vilket medför att befintliga anläggningar redan i nuläget har eftersatt underhåll i stor utsträckning. Anläggningsunderhåll som kan tas bort eller minskas Skötsel av grusplanerna I samband med att konstgräsplanen färdigställts hänvisar vi klubbarna dit vilket innebär att snöröjningen på grusplanerna upphör. Det sparar tid för personalen. Strömsvallens konstgräsplan Ombyggnationen/renoveringen av omklädningsrummen på Strömsvallen får skjutas upp. Utebliven kostnad ca 300 tkr. Bertilsgården Fortsatt renovering av stallets yttervägg och grund på Bertilsgården skjuts på framtiden. Vi slutför påbörjade projekt men startar inga nya. Denna kostnad ligger huvudsakligen som investering, så besparingen i driftsbudgeten blir endast avskrivningskostnaderna på ca 80 tkr. Elljusspår Elljusspåren i kommunen har behov av omdragning av el och nya armaturer, som får vänta. Besparing ca 50 tkr/spår totalt ca 100 tkr. Tingevi Kommunen stänger Tingevis omklädningsrum och slutar underhålla planen och hänvisar LNIK till Alevianläggningen. Tidsbesparing för personalen. Underhållet är eftersatt och det skulle krävas bl a målning och fasadrenovering. Utebliven kostnad ca 100 tkr. Tingbergshallen Tingbergshallen stängs och säljs. Verksamheten hänvisas till konstgräsplanen. Inget underhåll av hallen och ev en försäljningsintänkt. Konsekvenser: Underhållet på anläggningarna har varit föremål för besparingar sid 5/7

27 sid- 6 - och neddragningar under en rad år. Anläggningarna är i många fall gamla, används mycket och slitaget är stort, vilket medför att behovet och omfattningen av underhåll hela tiden ökar. Risken är överhängande att kostnaderna blir många gånger större desto längre man väntar med att genomföra underhållsåtgärder. 4. Särskilda bidrag Nya rutiner bör utarbetas för särskilda bidrag. Dels bör en fast summa på årsbasis avsättas för fritids- resp kulturbidrag. Dessutom bör ansökningsförfarande regleras så att det endast blir möjligt att ansöka två gånger om året vilket ger en mer rättvis fördelning av de särskilda bidragen. Besparingen beror på hur stort belopp som avsätts för särskilda bidrag. Konsekvenser: Föreningarna får inte bidrag till sin marknadsföring (vilket är det huvudsakliga användningsområdet för de särskilda bidragen) i samma utsträckning som tidigare. 5. Bidrag till studieförbunden Kultur- och fritidsnämnden drar in bidragen till studieförbunden. En besparing på 210 tkr. Konsekvenser: Studieförbundet kan få problem med sin finansiering eftersom deras centrala finansiering bygger till del på medfinansiering från kommunerna. 6. Ställa in simskolan Ställa in sommarsimskolan, där det redan finns ett tidigare beslut om nedläggning. Besparing 40 tkr. Konsekvenser: Ca 50 barn > 6år får ingen extra simundervisning utanför skolans obligatoriska simundervisning, vilket kan inverka på simkunnigheten. 7. Bidraget till bygdegårdar. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bidragen till bygdegårdarna uteblir fr o m Bygdegårdsföreningar bedriver barn- och ungdomsverksamhet i mycket liten eller ingen omfattning alls, vilket är den verksamhet som genererar 100% subventionerade lokaler. Bidraget bygger på en fast kostnad och en kvadratmeterbaserad kostnad som bygger på egenrapportering av antalet m 2 och som indexuppräknas årligen. Besparingsprognosen för 2015 är 210 tkr. Konsekvenser: Underhållet av bygdegårdarna kan bli eftersatt om inte bygdegårdsföreningarnas medlemmar kan skjuta till pengar eller utför underhållsarbetet ideellt. Sammantaget kan kultur och fritid inte åstadkomma så stora besparingar, då verksamheten redan tidigare är oerhört slimmad och underhållet av anläggningarna i stora delar är eftersatt sedan tidigare besparingsomgångar. Åtgärder som långsiktigt skulle ge besparingar kräver uppsägning av personal, vilket innebär att den typen av åtgärder måste göras med minst 6 månaders framförhållning. Förslag till beslut Nämnden bör ta ställning till åtgärder för att säkerställa finansieringen av ishallen inom en budget i balans. sid 6/7

28 sid- 7 - Eva Lejdbrandt Kultur och fritidschef Beslutet expedieras till Förvaltningen Leifab Ishockeyföreningen LN-70 sid 7/7

29 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr /ULN046 Bibliotekssamarbete Sammanfattning Redan 2007 startade ett samarbete mellan biblioteken i de sex kommunerna Stenungsund, Orust, Öckerö, Tjörn, Ale och Kungälv. Lilla Edets kommun var inbjuden att delta, men av skäl som inte gått att få fram, avstod LEK från att gå med i samarbetet vid den tiden. Det har inneburit att Lilla Edets bibliotek har halkat efter i utvecklingen av arbetssätt och teknikstöd i och med att vi stått utanför samarbetet. Under hösten uppstod behov av att uppgradera bibliotekets databas LIBRA och flytta den till en modernare datamiljö. I samband med den diskussionen stod det allt mer klart att Lilla Edets bibliotek borde gå med i samarbetet med Bibliotek i väst. Inriktningen är att Lilla Edets bibliotek ska anslutas per På så vis har vi tid under att genomföra de anpassningar som behöver göras för att harmonisera med övriga biliotek i samarbetet. Beslutsunderlag Beskrivning av Bibliotek i Väst Finansiering Investeringsplan 2015 resp 2016, förslag bifogas. Förslag till beslut Nämnden föreslås besluta att Lilla Edets folkbibliotek ska gå in i samarbete med Bibliotek i Väst från och med enligt bifogat utredningsförslag. Eva Lejdbrandt Kultur- och fritidschef Beslutet expedieras till Förvaltningen Biblioteket

30 Bibliotek i Va st Ett samarbete mellan SOLTAK kommunerna Bakgrund Redan 2007 startade ett samarbete mellan biblioteken i de sex kommunerna Stenungsund, Orust, Öckerö, Tjörn, Ale och Kungälv. Lilla Edets kommun var inbjuden att delta, men av skäl som inte gått att få fram, avstod LEK från att gå med i samarbetet vid den tiden. Det har inneburit att Lilla Edets bibliotek har halkat efter i utvecklingen av arbetssätt och teknikstöd i och med att vi stått utanför samarbetet. Under hösten uppstod behov av att uppgradera bibliotekets databas LIBRA och flytta den till en modernare datamiljö. I samband med den diskussionen stod det allt mer klart att Lilla Edets bibliotek borde gå med i samarbetet med Bibliotek i väst. Inriktningen är att Lilla Edets bibliotek ska anslutas per På så vis har vi tid under att genomföra de anpassningar som behöver göras för att harmonisera med övriga biliotek i samarbetet. Förutsättningar Vinster med samarbetet I ett framtida samarbete får vi tillgång till ett gemensamt bokbestånd som är många gånger större än det vi själva förfogar över och där alla bibliotek inte behöver köpa in alla böcker utan att man kan dela på bokinköpen och låna av varandra. Samarbetskonceptet bygger på självbetjäning av lån och återlämnande på vilket bibliotek som helst inom samarbetet, vilket också öppnar möjligheter till meröppet dvs låntagarna kan själva gå till ett bibliotek vilken tid som helst som passar dem utan att det behöver vara bemannat och låna eller lämna tillbaka böcker. Kultur- och fritid ser det som en avsevärd kvalitetshöjning för låntagarna i kommunen. Personalen kan utföra kvalitetshöjande arbete som t.ex. service och rådgivning till låntagarna istället för att tvingas sitta i en utlåningsdisk och hantera lån och återlämningar. Mot bakgrund att personalantalet på biblioteket och filialen här i kommunen har varit mycket slimmad de senaste åren, har det varit problematiskt att genomföra meningsfull och kostnadseffektiv kompetensutveckling då bemanningen har varit svår att klara med hänsyn till öppettiderna. I det här samarbetet skulle förutsättningarna öka avsevärt att erbjuda meningsfull och gemensam kompetensutveckling av personalen till kostnader som kan delas mellan sju kommuner eller t o m bekostas av Kultur i Väst som paraplyorganisation. Anpassningar Biblioteket i Lilla Edets kommun måste givetvis anpassa sin verksamhet till de övriga sex kommunernas regelverk och överenskommelser i ett flertal frågor. Inledningsvis har vi redan tvingats uppgradera databasen LIBRA och flytta den till en modernare datamiljö och vi valde då att lägga databasen med hosting hos Axiell, på samma sätt som övriga bibliotek i samarbetet gör (oavsett om de har LIBRA eller BOOKIT). Kultur- och fritid bedömde att

31 driften skulle kvalitetssäkras på ett bättre sätt än drift inhouse, framför allt i förhållande till övriga bibliotek i samarbetet. Samtliga bibliotek i samarbetet har självbetjäning och egen hantering av transport av böcker mellan biblioteken vilket motsvarar fjärrlånesamarbetet som LEK ingår i för närvarande. En grundförutsättning för samarbete är alltså byte av fjärrlånegrupp och införande av självbetjäning. Bytet av fjärrlånegrupp från Fyrbodal till Bibliotek i Väst för fjärrlånetransporter medför också att Lilla Edet behöver begära att få med den regionala finansieringen över i bytet. För att införa självbetjäning måste utrustning för lån och återlämning anskaffas. Likaså måste alla böcker förses med chip för avläsning. I samband med det bör bokbeståndet gallras ordentligt, för att inte behöva chippa böcker i dåligt skick eller som inte varit efterfrågade på lång tid (de kan finnas på något av de andra biblioteken för utlåning redan dessutom), eftersom det är förenat med en kostnad. Vidare måste biblioteken förses med stöldskyddsutrustning och personalen behöver registreringsutrustning för att kunna lägga in nya böcker i databasen efter hand. Chippningen av befintligt bokbestånd, efter gallring, planerar biblioteket att låta sommararbetande ungdomar utföra under sommaren. Bibliotek i Väst har idag en gemensam hemsida från vilken man kan länka sig vidare till det enskilda biblioteket, men som också länkar till en gemensam katalog för reservationer av böcker mm. Biblioteket i Lilla Edet måste byta ut sitt nuvarande användargränssnitt, OPAC, till Arena, som den gemensamma sidan heter. Rent tekniskt är det enkelt att tillföra ytterligare en bibliotekssida till hemsidan, men den måste fyllas med informationsinnehåll rörande Lilla Edets bibliotek, vilket kräver personalresurser. Vidare behöver taxor, låneregler, öppettider mm ses över för att i möjligaste mån harmonisera med övriga bibliotek efter hand. Kostnader Uppgradering och flytt av LIBRA Uppgraderingen och flytten av LIBRA har redan kostnadsförts med 25 tkr som en engångskostnad. Ev kan mindre kostnader för viss anpassning tillkomma. Investering Självbetjäningsautomater 2st inkl installation Anpassad disk mm Läsplattor RFID (registrering av nya böcker i systemet) 5 st Larmbågar 2 par inkl installation RFID-chip st + kostnad för hanteringen Anslutning till Arena TOTAL INVESTERING Årliga underhållskostnader Självbetjäningsutrustning + Arena (ingen skillnad mot idag)

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kallelse Kultur- och fritidsnämnden Tid: Onsdagen den 25 juni kl. 18:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2014-02-25

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2014-02-25 Datum: Tisdagen den 25 februari 2014 Tid: 18.00 19.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 11-21 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (M) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24 Datum: Tisdagen den 24 september 2013 Tid: 18.00-20.30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kallelse Kultur- och fritidsnämnden Tid: Tisdagen den 28 oktober kl. 18:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll

Kultur- och fritidsnämndens protokoll Datum: Tisdagen den 7 mars Tid: 17.30 18.50 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 9 mars Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Carina Andersson (C) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Kultur och fritidsnämndens protokoll

Kultur och fritidsnämndens protokoll Datum: Tisdagen den 26 mars 2013 Tid: 18.00-19.30 Plats: Östra Roten, Kommunhuset Lilla Edet Paragrafer: 12-17 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Julia

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kallelse Kultur- och fritidsnämnden Tid: Tisdagen den 24 oktober kl. 17:30 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4) Sammanträdesprotokoll -04-26 Kultur- och fritidsnämnden 24 Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars (KFN18/4) Beslut Verksamhetsredovisning per mars godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kallelse Kultur- och fritidsnämnden Tid: Tisdagen den 29 april kl. 18:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden Föredraganden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering

Läs mer

Regler för föreningsstöd

Regler för föreningsstöd Regler för föreningsstöd KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-13 Dokumentinformation Fastställt av: Kultur- och fritidsnämnden Fastställt, datum: 2019-06-13 Dokumentsansvarig:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 Kultur-och fritidsnämnden. Framtagen av: Eddie Jellinek Datum: Version: 3 Diarienummer: 2016/ULN096

VERKSAMHETSPLAN 2017 Kultur-och fritidsnämnden. Framtagen av: Eddie Jellinek Datum: Version: 3 Diarienummer: 2016/ULN096 1 VERKSAMHETSPLAN Kultur-och fritidsnämnden Framtagen av: Eddie Jellinek Datum: -02-06 Version: 3 Diarienummer: /ULN096 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 2. Verksamhetsbeskrivning... 3 3. Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll

Kultur- och fritidsnämndens protokoll Datum: Tisdagen den 31 maj 2016 Tid: 17.30 19.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 8 juni, klockan 16.00 Paragrafer: 27-42 Utses att justera: Carina Andersson (C)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll

Kultur- och fritidsnämndens protokoll sid 1/ Datum: Tisdag den 22 maj 2012 Tid: 18.00-20.15 Plats: Elffröken, Kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 14-22 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Kultur och fritidsnämndens protokoll

Kultur och fritidsnämndens protokoll Datum: Tisdagen den 23 april 2013 Tid: 18.00-19.10 Plats: Östra Roten, Kommunhuset Lilla Edet Paragrafer: 18-24 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Kallelse Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse Kultur- och fritidsnämnden Kallelse Kultur- och fritidsnämnden 171212 Tid: Tisdagen den 12 december kl. 17:30 OBS! Plats: LÖDÖSE MUSEUM Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag DRIFTBUDGET Ramförändringar

Läs mer

Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET

Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Kulturverksamhet

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll

Kultur- och fritidsnämndens protokoll Datum: Tisdagen den 25 april Tid: 17.30 20.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 27 april, klockan 12.00 Paragrafer: 21-36 Utses att justera: Carina Andersson (C)

Läs mer

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget 1 (7) Datum Kultur- och turismnämndens handling nr 5/2007-09-04 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-09-04 26 Bilaga 1 Verksamhetsbudget 1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Avslut av överenskommelse med föreningen Mötesplats Järlahuset avseende verksamheten Tjejverkstan

Avslut av överenskommelse med föreningen Mötesplats Järlahuset avseende verksamheten Tjejverkstan 2013-11-19 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2010/134 Fritidsnämnden Avslut av överenskommelse med föreningen Mötesplats Järlahuset avseende verksamheten Tjejverkstan Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport per den 31 mars samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport per den 31 mars samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom. DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Ekonomisk rapport per 31 mars Ärende Föreligger ekonomisk rapport per 31 mars för kultur- och fritidsnämnden. Nämnden visar för första kvartalet en positiv nettoavvikelse

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll

Kultur- och fritidsnämndens protokoll Datum: Tisdagen den 25 mars Tid: 18.00 19.10 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 22-29 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (M) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Erika

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)

Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Sammanträdesprotokoll 2019-05-08 Kultur- och fritidsnämnden 21 Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Beslut 1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per 31 mars 2019 och

Läs mer

Framtidsplan för Skrylle

Framtidsplan för Skrylle Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (7) Ekonomiavdelningen Gunilla Welander Kommunstyrelsen gunilla.welander@lund.se Framtidsplan för Skrylle Sammanfattning Skrylleområdet är Lunds största natur- och fritidsområde.

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren KULTURVERKSAMHET

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren KULTURVERKSAMHET Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid... 3 Mål...

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll

Kultur- och fritidsnämndens protokoll Datum: Tisdagen den 3 mars 2015 Tid: 18.00 21.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 12-23 Utses att justera: Carina Andersson (C) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Julia

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Verksamhetsplan Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsplan Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2011-2013 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning Planeringsförutsättningar 3 Verksamhetsplanering 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Planerad verksamhet och aktiviteter 5 Budget 6 Drift

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret

Läs mer

Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET

Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva bibehållen

Läs mer

Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.

Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året. 2019-04-16 Annika Magnusson Utvecklingsledare Kultur och fritid annika.magnusson@ekero.se - Verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr KFN19/3-022 Sammanfattning Det ekonomiska utfallet för perioden visar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur och fritidsnämnden Administrativ enhet

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur och fritidsnämnden Administrativ enhet 1 (14) Plats och tid Biblioteket, Töcksfors, 15.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Kristina Kristiansson, Ordförande (S) Bernt Christoffersson, V. ordförande (C) Mårten Karlsson (S) Payman Garmiani

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll

Kultur- och fritidsnämndens protokoll Datum: Tisdagen den 26 augusti Tid: 18.00 19.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 2 september Paragrafer: 57-65 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (M) Underskrifter:

Läs mer

Ekonomisk rapport till KS februari

Ekonomisk rapport till KS februari Tjänsteskrivelse 1 (1) -02-26 SBN.0007 Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Samhällsbyggnadsnämnden Ekonomisk rapport till KS februari Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per sista februari

Läs mer

Tid: Onsdagen den 17 maj 2017 kl Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Onsdagen den 17 maj 2017 kl Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 17 maj 2017 kl. 17.00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll

Kultur- och fritidsnämndens protokoll Datum: Tisdagen den 26 september Tid: 17.30 20.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 oktober 2017, kl 16.00 Paragrafer: 58-70 Utses att justera: Carina Andersson

Läs mer

Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist

Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist :TS 2013-139 1(8) 0.1 2016-06-03 Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist År Benämning Beslutsinstans 2012 Vision 2030 KF 2007 Översiktsplan KF 2013 Fördjupad översiktsplan Nybro stad KF 295,

Läs mer

Sundbybergs stad. Förstudie granskning av uppföljning av lämnade stöd till vissa föreningar

Sundbybergs stad. Förstudie granskning av uppföljning av lämnade stöd till vissa föreningar Förstudie 2017 Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2017 Sundbybergs stad Förstudie granskning av uppföljning av lämnade stöd till vissa föreningar Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2.

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening 1(5) Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening Ärendet SDE Hockeyförening bildades i maj 2010 genom sammanslagning av de tre hockeysektionerna i Danderyds kommun, Stocksunds IF, Danderyds

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KARLSTADS KOMMUN - DELÅRSBOKSLUT 2012 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Viktigare händelser Sundsta badhus stängde verksamheten under sommaren för att färdigställa etapp 1 av badets omoch tillbyggnad. Den nya

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Policy för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Policy för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Utgåva Datum Status Kommentar 0.1 2008-08-04 Utkast Mall 0.2 2008-09-24 Reviderad Kompletterad SA, IN, KK 0.3 2008-10-22 Remissutgåva 0.4 2009-03-25 Reviderad Mht remissvar och tekniska chefens synpunkter

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge 2012-09-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/102 Fritidsnämnden Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan från Compass

Läs mer

Kvartalsrapport mars med prognos

Kvartalsrapport mars med prognos DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet

Läs mer

Verksamhetsplan Kultur & Fritid

Verksamhetsplan Kultur & Fritid Verksamhetsplan 2017-2020 Kultur & Fritid 1. ÖVERGRIPANDE MÅL/VISION JOKKMOKK - DEN SJÄLVKLARA MÖTESPLATSEN PÅ POLCIRKELN Jokkmokk är en nyskapande kommun med position i framtiden och närvaro i världen

Läs mer

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015 Bilaga 4 TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET Enligt kommunstyrelsen 2014-03-05 Definitioner: Presentationen i översikten är uppdelad i 3 olika perspektiv med olika innebörd beroende

Läs mer

3 Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till studieförbund som bedriver verksamhet inom Sundsvalls kommun.

3 Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till studieförbund som bedriver verksamhet inom Sundsvalls kommun. Sida 1 (5) 1 Detta regelverk innehåller bestämmelser för Sundsvalls kommuns bidrag till föreningar och studieförbund. Syftet med kommunens stöd till föreningslivet är att stimulera ideella insatser för

Läs mer

Kommunkontoret Djurås , kl. 08:

Kommunkontoret Djurås , kl. 08: Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-22 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14:00-15:05, ajournering kl. 14.25-14.35 Beslutande Ledamöter Christina Walles (S), ordförande Ola Granath (KOSA) Tomas

Läs mer

Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler

Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler Utlåtande 2006: RIV (Dnr 308-181/2006) Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Beloppet för stimulansbidrag för

Läs mer

Biblioteksplan för Bollebygds kommun

Biblioteksplan för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (6) 2017-11-01 Fastställd: Kommunfullmäktige 2017-12-07, 184 Gäller för: Bildnings- och omsorgsnämnden Dokumentansvarig: Kultur- och fritidschef Dnr : KS2017/268 Biblioteksplan 2018 2021

Läs mer

Återkoppling om två ärenden från IVO gällande LSS

Återkoppling om två ärenden från IVO gällande LSS Kallelse Omsorgsnämnden Tid: Onsdagen den 14 december kl. 13.00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2014-04-29

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2014-04-29 Datum: Tisdagen den 29 april Tid: 18.00 20.15 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 8 maj klockan 16.00 Paragrafer: 30-42 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (M) Underskrifter:

Läs mer

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET 1. Finns det en biblioteksplan i din kommun? 2. Ingår skolbiblioteksverksamheten i planen? 3. Hur lyder texten om kommunens skolbiblioteksverksamhet? Sedan var frågan Hur

Läs mer

Fortsatt auktorisationsmodell för Södertälje kommuns gymnasiala vuxenutbildning

Fortsatt auktorisationsmodell för Södertälje kommuns gymnasiala vuxenutbildning Ärende 8 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2019-03-11 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Fortsatt auktorisationsmodell för Södertälje kommuns gymnasiala vuxenutbildning Dnr: UN 19/43 Sammanfattning av ärendet

Läs mer

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Ansökan från Degerfors IF

Ansökan från Degerfors IF Ekonomiavdelningen Madelene Hedström 0586-482 67 madelene.hedstrom@degerfors.se TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-01 Ert datum Kommunstyrelsen Referens KS 00211-2016 Er referens 1(5) Ansökan från Degerfors IF Förslag

Läs mer

Utlåtande 2015:37 RI (Dnr /2014)

Utlåtande 2015:37 RI (Dnr /2014) Utlåtande 2015:37 RI (Dnr 003-1065/2014) Överenskommelse om utbyggnad och finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun och Värmdö kommun

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Reviderad ansökan om stöd för utbyggnad av Rörstrand Museum AB

Reviderad ansökan om stöd för utbyggnad av Rörstrand Museum AB 2017-07-26 Kommunstyrelsen Handläggare: Helena Ljunggren Reviderad ansökan om stöd för utbyggnad av Rörstrand Museum AB Förslag till beslut Ärendet lämnas utan eget förslag till beslut. Sammanfattning

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden protokoll

Kultur- och fritidsnämnden protokoll Datum: tisdag den 19 februari 2019 Tid: 18:00-19.40 Plats: Östra Roten, kommunhuset Lilla Edet Justeringsdag: tisdag den 19 februari 2019 omedelbar justering Paragrafer: 14-18 Utses att justera: Martin

Läs mer

Kallelse Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse Kultur- och fritidsnämnden Kallelse Kultur- och fritidsnämnden Tid: tisdag 12 juni 2018 kl. 17:00 Plats: Elfkungen, kommunhuset i Lilla Edet Ärenden Föredragande Formalia 1 Upprop 2 Val av justerare och tid för justering 3 Godkännande

Läs mer

Genomförandeärende: Rivning och uppbyggnad av förskolan Torpgläntan 8 i Vårberg.

Genomförandeärende: Rivning och uppbyggnad av förskolan Torpgläntan 8 i Vårberg. SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SAMHÄLLSSERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-10-02 Handläggare: Rune Ney Telefon: 08-508 24 060 Till Skärholmen stadsdelsnämnd Sophie Dahlberg Telefon: 08-508 24 016

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

f\h SOLLENTUNA KOMMUN NiQx Kommunledningskontoret

f\h SOLLENTUNA KOMMUN NiQx Kommunledningskontoret f\h SOLLENTUNA KOMMUN NiQx Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2013-07-08 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0374 KS-1 Diariekod: 139 Kommunstyrelsen Finansiering Arena Rotebro Förslag till beslut

Läs mer

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad Utbildningskontorets PM daterad

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad Utbildningskontorets PM daterad 1 (3) 2012-11-20 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur och fritidskontoret Handläggare Susanne Bergström 08-523 010 94 Susanne.bergstrom@sodertalje.se Kultur och fritidsnämnden Behovsinventering gymnastik- och

Läs mer

Sammanställning av investeringsbeslut tertial 1 år 2016 för fastighetsområdet

Sammanställning av investeringsbeslut tertial 1 år 2016 för fastighetsområdet 2016-05-09 TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/173-040 1 (6) Kommunstyrelsen Sammanställning av investeringsbeslut tertial 1 år 2016 för fastighetsområdet Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Kulturpolitiskt program

Kulturpolitiskt program 1/8 Beslutad när: 2018-06-19 115 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: - Gäller för: Kommunfullmäktige KFN/2017:215-003 Gäller fr o m: 2018-06-26 Gäller t o m: 2021-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: Alla

Läs mer

Inrättande av lärandecenter och mötesplats i nytt folkbibliotek i Hässelby gård

Inrättande av lärandecenter och mötesplats i nytt folkbibliotek i Hässelby gård HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare SDF: Hans Peters Telefon: 08-508 04 016 Handläggare Kulturförvaltningen: Elisabeth Aldstedt Telefon: 08-508 31 113 TJÄNSTEUTLÅTANDE

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott KALLELSE Datum 2018-11-01 1(1) Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Tid: Torsdagen den 8 november 2018, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Osby, kommunhuset i Osby Ärende 1 Upprop och protokollets

Läs mer

Idrottspolitiskt Program En genomgång av programmet, vad som uppnåtts och hur vi skall gå vidare. Idrottsrådet

Idrottspolitiskt Program En genomgång av programmet, vad som uppnåtts och hur vi skall gå vidare. Idrottsrådet Idrottspolitiskt Program En genomgång av programmet, vad som uppnåtts och hur vi skall gå vidare. Idrottsrådet 2017-04-25 Bakgrund Idrottspolitiskt program arbetades fram av Kungälvs kommun och idrottsföreningarna

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Tid: Torsdagen den 26 oktober 2017 kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Torsdagen den 26 oktober 2017 kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 26 oktober 2017 kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

godkänna delårsrapport 3 och översända densamma till kommunstyrelsen omedelbart justera paragrafen

godkänna delårsrapport 3 och översända densamma till kommunstyrelsen omedelbart justera paragrafen Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-10-15 Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Delårsrapport 3 FRI-2013-2480 Sammanfattning Nämndens nettokostnad för perioden januari september

Läs mer

Fastställt av Kommunfullmäktige

Fastställt av Kommunfullmäktige 1 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-02-23 Programhandling för området Fritid Programområde Uppdraget innebär att ta fram ett program, ett styrande dokument, för vad som skall uppnås till år 2015, för

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer