Regionservice Årsredovisning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionservice Årsredovisning 2010"

Transkript

1 Regionservice Årsredovisning 2010 Fokus på förnyelse Facility management en integrerad del av allt Miljöarbete i praktiken

2 Fokus på fortsatt förnyelse Att ge vården bästa tänkbara förutsättningar för sitt arbete. Det är målet för vår verksamhet, och det ligger fast. De krav vi möter för att lösa uppgiften, är dock i ständig förändring. Men det är som det ska. När stora delar av regionens stöd- och servicefunktioner fördes samman i Regionservice i september 2009 skapades en stark plattform för att svara upp till vårdens behov och krav. Men såväl den skånska sjukvården som Regionservice lever i en värld av ständig utveckling, där vi påverkas av nya behov, nya krav och nya möjligheter inte minst beroende på spännande och ny teknik. Därför handlar dessa rader främst om förnyelse, som ett sätt att leva upp till dagens och morgondagens krav. Grunden för en kontinuerlig förnyelse är vår förmåga att sätta oss in i kundens verklighet och behov. Och de insikter detta ger ska dessutom snabbt kunna omsättas i praktisk handling. Uppdragsgivarnas tilltro och förtroende för oss är det enda måttet på om vi lyckas. Framgång kan man mäta på många sätt, men vi är aldrig bättre än vad våra kunder anser oss vara. Därför kan vi aldrig slå oss till ro med vad vi hittills åstadkommit. Det gör att medarbetarnas vilja att hitta nya lösningar och att se nya möjligheter blir avgörande. Och här visar erfarenheten att alla kan bidra. Facility management FM Ibland möter vi uppfattningen att FM skulle vara en isolerad del av vår verksamhet ett specialområde. Det finns all anledning att korrigera detta, för FM är, och ska vara, en del av allt vi gör. FM-tänkandet påverkar alla delar av vårt arbete och kräver att vi arbetar nära kunden, förstår problem och möjligheter och därmed bidrar till ett bättre slutresultat. Men även hos våra kunder behöver fler även på ledningsnivå bli delaktiga i FMarbetet. Vi har också anledning att vidga vårt synfält, långt utanför regiongränsen. På andra håll och i andra verksamheter har man skapat annorlunda och kanske bättre lösningar och de ska vi ta vara på. Ett grönt Regionservice Regionservice har länge haft en grön inriktning. Vår ambition har varit att inte bara vara med på tåget, utan att också vara drivande i en grön förändringsprocess i nära samarbete med våra kunder/partners. Men inte heller på detta område kan vi slå oss till ro. T ex bör vi anstränga oss ytterligare för att stimulera det personliga engagemanget. Att större, genomgripande miljöinsatser skapar resultat är inte så svårt att förstå men vi bör inte glömma att också de många, små insatserna är betydelsefulla. Alla medarbetare kan bidra och det lilla den enskilde gör är viktigt. Idag pågår en debatt om biogasbilar inom regionen. Vi har ett ansvar att förmedla vår kunskap och våra erfarenheter på detta område och att tydligt redovisa vad som står att vinna. Därmed är miljöarbetet också en fråga om kommunikation. Ett tydligare Regionservice Regionservice har vuxit kraftigt sedan 2009 och har fått en mer central roll i regionen. Detta har gett ett ökat inflytande, men också ett större ansvar. Att ha ett koncerngemensamt perspektiv och att säkerställa att vi, i allt vi gör, tillför ett mervärde för regionen blir därmed än viktigare. Det är lätt gjort att stirra sig blind på de stora tal och volymer vi idag har att hantera, men det är inte meningsfullt. Frågan är istället vad vi kan åstadkomma med allt det vi har. Att vi måste hushålla med vad vi ibland kan tycka är knappt tilltagna ekonomiska resurser, är normalt och ingalunda unikt för Regionservice. De tuffa ekonomiska villkoren ska vi nyttja som drivkraft för utveckling. Ny nämnd och ny ordförande Som ett resultat av valet 2010 har fastighetsoch servicenämnden förnyats, under en ny ordförande. Detta innebär en positiv stimulans för Regionservice en ny mandatperiod är en chans för organisationen att ta vara på nya tankar och idéer. Plusresultat Regionservice redovisar ett plusresultat för Det blev 12,1 Mkr över budget. När en organisation växer försvåras ofta möjligheterna till en effektiv ekonomisk kontroll. Vi har mött denna problematik genom en fortsatt satsning på effektiviseringar, väl utvecklad intern kontroll, god nyckeltalskontroll och bra uppföljningsmetoder. Det finns också en medvetenhet kring ekonomiska realiteter i vår organisation och en stark vilja att arbeta effektivt och värna de resurser vi har. Våra medarbetare är kostnadsmedvetna. När Regionservice redovisar plusresultat ställs ibland frågan om detta inte skvallrar om för höga debiteringar, t ex hyror. Resonemanget faller dock när vi jämförs med marknaden vi ligger bättre än konkurrensen och kan dessutom visa detta tydligt. Snart har två år gått sedan Regionservice bildades. Under denna period har FM etablerats som ett verktyg för att knyta samman och effektivisera funktioner som tidigare varit åtskilda. Vi har nu bättre möjligheter att svara upp till vårdens behov och krav utifrån ett regionperspektiv, än för två år sedan. Ingemar Nilsson Servicedirektör Framgång kan man mäta på många sätt, men vi är aldrig bättre än vad våra kunder anser oss vara. Ingemar Nilsson Regionservice Produktion: OrdArt AB, Helsingborg. Foto: JKF Photo, Helsingborg. Tryck: Hylte Tryck, Hyltebruk. 2 3

3 Effektivare service, med kunden i fokus Detta ska handla om facility management (FM) och följande tål att upprepas: Facility management är de servicetjänster kring arbetsplatsen och fastigheten som organisationen behöver för att kärnverksamheten ska fungera så optimalt som möjligt. På andra håll i världen tänker man kanske i något annorlunda banor när det gäller FM, men ovanstående är vad som gäller i Region Skåne. Att ett vässat möte och en tätare dialog mellan servicefunktioner och kärnverksamhet kan ge mycket goda resultat är lätt att inse. Men hur skapar man detta? Basen för FM-arbetet i Region Skåne är den s k FM-gruppen. Här möts, varje månad, regionens försörjningschefer (eller motsvarande) tillsammans med Regionservice FM-ansvariga. Första framgången var den handlingsplan, med vision, värdegrund och verksamhetsidé, som regionens förvaltningar skrev under redan Sedan dess har FM-arbetet likt ringar på vattnet spritts i organisationen och gett en rad konkreta resultat. Men färdigt, nej det är det förstås inte. Gruppen är på många sätt en motor i regionens FM-arbete. Här möter vi tre av dess medlemmar: Bo Hansson, kanslichef inom primärvården, Magnus Petersson, chef för basservice vid Skånes universitetssjukhus, SUS, och Anders Forsell, FM-chef i Regionservice. Först bör en fördom få falla den att FM främst handlar om att snåla med pengar. Jag brukar tala om finish, säger Magnus Petersson. Det är kraftsamlingen på upploppet som gör att vi kan nå målet att patienten upplever att han eller hon får verkligt god vård. FM-arbetets verkliga värde ligger i att vi ger vården bättre arbetsvillkor, säger Bo Hansson. Därför kan man fråga sig, säger Magnus Petersson, om det alltid är av godo att rationalisera. Lite mer pengar hade kanske gett en bättre helhet. I FM-konceptet finns också ett krav på likhet. Att patienterna ska få samma goda vård, oavsett var i regionen de hör hemma. Detta ställer rimligen höga krav på att FM-gruppen inte bara klarar samverkan utan också är synnerligen uppfinningsrik? Nja, inflikar Anders Forsell. Sanningen är den att hjulet redan uppfunnits på flera håll i regionen. I FM-gruppen kan vi lära av varandra och välja de bästa lösningarna. Men Fr v: Anders Forsell, Bo Hansson, Magnus Petersson det utesluter förstås inte att vi har behov av nya idéer och nya synsätt i vårt arbete. Magnus Petersson: Detta att ta del av vad som gjorts på olika håll är en framgångsfaktor i våra månatliga möten. När vi utvärderar de samlade erfarenheterna och väljer väg, så har det tyngd och möts positivt ute i organisationen. Finns det gränsdragningsproblem i FM-konceptet? Oklarheter om vem som ska göra vad? Vi kan inte renodla in absurdum, säger Magnus Petersson. Alla resurser utnyttjas inte alltid till hundra procent, och då bör man kunna ta på sig vissa extra uppgifter. Men detta kräver en anda, att man förstår det gemensamma målet. För det är alltid patienten/kunden som ska vara i fokus. Ibland är det så att kärnverksamheten ska utföra t ex vissa städ- och servicetjänster, säger Anders Forsell. Men vi på Regionservice befinner oss i andra änden av resonemanget. För oss gäller att städ- och service ska göra sitt jobb på ett klokare sätt. Vi ska förstås aldrig utesluta vanligt sunt förnuft i dessa resonemang, säger Bo Hansson. Grundfrågan ska alltid vara: Vad behöver kunden? Vi ska börja med en analys och sedan välja väg. Sedan har jag uppgiften att lära min egen organisation, att få dem att tänka i samma banor. Genom att delta i FM-gruppen ligger vi steget före, säger Magnus Petersson. Den ger oss möjlighet att presentera smarta idéer och lösningar för våra egna organisationer. Sedan gäller det som sagt att kunna sälja in dessa. Vi kan inte vänta på att andra ska ta initiativen. De tjänstepaket som sätts i drift i år är bra exempel på hur det kan fungera. Och de visar att vi gått från ord till handling. Flera exempel finns nämligen och än fler är på gång. Bland de större märks den FM-service som redan är igång i det nya regionhuset i Malmö. Detsamma gäller ITavdelningen på sjukhusområdet i Malmö. Till hösten sjösätts ett omfattande tjänstepaket även hos regionens nya Bröstcentrum i Malmö. Bo Hansson kompletterar: Vi har nu börjat organisera vår facility management och standardiseringen är avgörande. Men fördelen att ligga steget före, som gruppen ger oss, ska också utnyttjas i nya upphandlingar. Att tala med fler ger en bredare och bättre överblick. Samtidigt lönar det sig för oss att tala med Regionservice, de har helt enkelt en högre kompetens inom FM. Uppdelningen i förvaltningar är ibland ett hinder, det kan vara svårt att kommunicera över förvaltningsgränserna. Men facility management, som främst ser till verksamhetens och kundens behov, tar ingen hänsyn till dessa organisatoriska gränser, säger Magnus Petersson. Och det är en viktig fördel FM-gruppens möten och de FM-projekt som pågår runtom i verksamheten skapar nya kontakter, kunskaper och möjligheter. Nyckeln till framgång finns i att ha rätt fokus, avslutar Anders Forsell. Och vårt mål är att med facility management skapa mervärde för Region Skåne. 4 5

4 Nya lokaler och nya arbetssätt vid akuten i Helsingborg Du snickrar lite där hemma, råkar slinta med en mejsel och får ett rejält jack i tummen. Det är så pass illa att den egna plåsterlådan inte riktigt räcker till. Du tar dig till akuten för att få hjälp. Lite senare har du fått ett bandage om det sargade fingret och dessutom några råd om hur du ska sköta ditt sår. Och kanske t o m en tid för återbesök, om så behövs. Det låter enkelt, men de flesta av oss tänker nog inte på den nästan osannolikt långa kedja av insatser som samverkat för att du ska få denna hjälp. Först och främst har du förstås mötts av kvalificerad personal sköterskor, läkare m fl. Men de är långt ifrån ensamma. Några har planerat lokaler, medicinsk utrustning och verksamhet för att göra vården så effektiv som möjligt. Andra har städat, säkrat att lokalerna är uppvärmda och har tryggad tillgång till t ex friskt vatten, el, gas och ventilation. Några har köpt in det vårdmaterial som behövs och dessutom sett till att detta finns på plats... På den nya akutmottagningen vid Helsingborgs lasarett har man haft anledning att tänka igenom alla dessa detaljer och, inte minst, sitt eget arbetssätt. Mottagningen har nämligen genomgått en omfattande ombyggnad och invigdes i januari Beslutet om ombyggnaden togs 2006, berättar verksamhetschefen Kjell Ivarsson. Uppgiften var att anpassa lokaler, patientflöden och vårt sätt att arbeta till akutsjukvårdens utveckling. Antalet patienter som söker sig till akuten i Helsingborg ökar stadigt: 2006 hade vi patienter, 2010 var de Siffrorna kan vi inte påverka. Men vi måste klara uppgiften att ge dessa människor den vård de efterfrågar. Detta har varit utmaningen: Att utveckla ett i grunden förändrat arbetssätt gentemot patienterna. Vi ska möta och klara patienternas förväntningar vilket också innefattar kortare vårdtid. Anette Fredin är teamchef och sjuksköterska vid akutmottagningen. Hon fungerar dessutom som verksamhetens byggsamordnare under ombyggnaden (som omfattar också angränsande verksamheter och kommer att vara helt klar 2013): Flexibilitet har varit ett genomgående krav från vår sida. Nu är inte vårdrummen specialiserade utan klarar fler uppgifter. Det har gett oss fler vårdrum och ökad kapacitet. Vi har dessutom varit försiktiga med att namnge rummen. Deras användning kommer med stor sannolikhet att förändras över tid. Därför har vi också valt ett enkelt system med hängande hänvisningsskyltar de ska lätt kunna flyttas. Väntrummet är mindre än tidigare. I anslutning till detta finns rum för triage (en första prioritering av patienten) och där bakom en s k läkardisk, där en doktor bedömer vilken hjälp patienten behöver. Studiebesökare har förvånat noterat att ni har ju inget folk i väntrummet. Det är positivt, för hos oss ska man bli snabbt omhändertagen. Förråd finns placerade i vårdmiljön, runtom på mottagningen. De fylls regelbundet på av s k logistikvärdar. Detta system är enkelt, smidigt och fungerar utmärkt, säger Anette Fredin. Tempot på en akutmottagning är av naturliga skäl ryckigt. Visserligen finns vissa variationer som är lätta att förstå (t ex att det oftast är mer att göra en lördagskväll än en tisdagsmorgon), men i grunden går det inte att förutse arbetsbelastningen. Vi gasar och bromsar ständigt, säger Kjell Ivarsson. Att vi har rätt lokalresurser är därmed avgörande. För av ett ständigt ojämnt patientflöde ska vi skapa ett bra, fungerande arbetsflöde. Sedan några år tillbaka är akutsjukvård ett eget specialistområde. Det är betydelsefullt, eftersom det underlättar övergången från den tidigare organuppdelade synen på patienten till ett prioritetstänkande. Akutläkaren tar ett övergripande ansvar för hur patienten ska prioriteras och behandlas i det akuta skedet. Det gäller att snabbt och effektivt komma till ett beslut kring patienten. Detta ställer i sin tur krav på att vi har nära kontakt och bra samarbeten med sjukhusets olika specialistavdelningar. Men vi behöver också bra servicesystem som stödjer detta arbetssätt. De vårdnära förråden är ett bra exempel på detta men vi behöver mer. Den flytt- och städservice vi fått under ombyggnadstiden har fungerat mycket bra, säger Anette Fredin. Vi har minst två omflyttningar kvar innan hela projektet är slutfört. Och som alltid gäller att verksamheten ska pågå fullt ut under tiden. Jag har lärt mig att förarbetet för dessa flyttar är avgörande och att vårdpersonalen måste vara med i planeringen. Om informationen är tydlig och når alla berörda, så går det alltid att reda ut problemen. Anette Fredin, Kjell Ivarsson 6 7

5 Teknisk FM med fokus på driftsäkerhet När inget händer, då är det som bäst. Se där, ett lite drastiskt sätt att förklara ordet driftsäkerhet. Men precis så enkel och på pricken är sällan verkligheten. Det vet Barbro Hansson, som är lokalplanerare vid Helsingborgs lasarett. Frågor som rör sjukhuslokalernas användning, fördelning, funktion, utrustning etc hör alltså hemma på hennes bord. Att vara en kontaktlänk mellan vården och Regionservice, som svarar för fastighetsdrift och underhåll på sjukhuset blir därmed en viktig uppgift. Jag har ett brett kontaktnät hos Skåneteknik och Regionservice, säger Barbro Hansson. Jag vet vad de har och vad de kan. Men här får vi bestämt reda ut begreppen: Hos Regionservice är det affärsområdet Skåneteknik, som har ansvaret för det som kallas teknisk FM (d v s drift, underhåll och även verksamhetsservice) vid sjukhusområdena i Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg. Jag tycker samarbetet fungerar bra, säger Barbro Hansson. Inte minst med deras medarbetare som finns här på sjukhuset. Det är viktigt att kontakterna inte blir för formella. När något händer vill man inte gå omvägar för att få tala med någon som känner till sjukhuset och våra behov. Men på denna punkt går utvecklingen åt rätt håll, och jag tycker Skåneteknik är lyhörda. Arbetsformerna på ett sjukhus är ständigt i förändring. Min uppgift är att följa utvecklingen och se vad som behövs ur ett lokalperspektiv. Därmed blir flexibiliteten avgörande. Vi får inte bygga oss fast i dagens lösningar. Verkligheten är ofta mer komplicerad än vad många som arbetar i vården tror: De har ofta ganska blygsamma krav och tycker att lite räcker. Men ska lokalen fungera flexibelt när vården förändras, så måste frågor som gäller el, vatten, avlopp, ventilation, gas och brandsäkerhet vara lösta från början. Vid ombyggnaden av sjukhusets akutmottagning gällde det att hitta lösningar för evakuering av olika verksamheter. Jag diskuterade då främst med Skånetekniks medarbetare här på plats och fick både idérik och snabb hjälp. För Barbro Hansson är denna direktkontakt viktig. På samma sätt försöker jag lära mig av personal, patienter och andra i vår omvärld. När det gäller den fysiska tillgängligheten har vi t ex kontakt med kommunens tillgänglighetsrådgivare. Dessa kontakter och detta lyssnande har bidragit till att höja kvaliteten på ett antal punkter. Barbro Hansson Från början var Barbro Hansson ögonsjuksköterska. Att hon blev lokalplanerare beror i hög grad på intresset för att hitta bättre sätt att utnyttja de lokaler hon arbetade i. Lokalplanering är ett mycket spännande arbetsområde. Och det finns mycket att göra. På sikt går utvecklingen i sjukvården t ex mot att alla patienter får enkelrum. Här har vi och Regionservice en stor utmaning. Att ha vården som hemmaplan Den skånska vården är vår hemmaplan, säger Peter Hartvig, chef för affärsområdet Skåneteknik. Det är givetvis en fördel, men risken finns att vi med denna hemkänsla tar för lätt på vissa saker. Därför är vi mycket positiva till den konkurrens vi fått möta de senaste åren. Den skapar flexibilitet, nya idéer, nya lösningar och dessutom nya uppgifter. Peter Hartvig talar gärna om betydelsen av att en verksamhet ifrågasätter sig själv: Vad kan vi förbättra i vår service? Förstår vi utvecklingen och klarar vi att anpassa vår service till den? Och framför allt: Vad kan vi göra bättre än andra? För det vi inte gör bättre än andra ska kanske någon annan göra. Vi ska se till regionens bästa. Skåneteknik har nyligen genomfört en omorganisation, som, lite förenklat, innebar en bodelning mellan teknisk FM (facility management) och facility service: Detta är Skåneteknik en renodlad utförarorganisation för fastighetsdrift, teknisk verksamhetsservice, infrastrukturella servicetjänster och specialisttjänster en serviceorganisation för beställare med höga krav på service, kvalitet, driftsäkerhet, miljö och ekonomi. Vi ville se till att få fokus på rätt saker, säger Peter Hartvig. Teknisk FM ska fokusera på hög driftsäkerhet. Facility service på den infrastrukturella verksamheten det handlar om allt från kaffe till konst och hela konferensarrangemang. Nu har vi den tydliga uppdelning som vi eftersträvade. Peter Hartvig betonar gärna betydelsen av hög driftsäkerhet: Hög driftsäkerhet skapar vi genom att bygga en tekniskt stark och utvecklingsbar plattform. Vi ska följa och helst vara en del av utvecklingen när det gäller energi, miljö och säkerhet. Sammantaget ska Skåneteknik stå för hög leveranssäkerhet och hög driftsäkerhet. Utan att på något sätt överdriva vår roll, kan vi konstatera att vår service och våra medarbetare har en stor betydelse för att vården fungerar såväl i det akuta och mera dramatiska som i det vardagliga mötet mellan patienter och vårdpersonal. Har begreppet facility management bidragit till att tydliggöra detta? Absolut, svarar Peter Hartvig, facility management har satt ett namn på vårt ansvar fungerar inte tekniken så fungerar ingenting. Peter Hartvig 8 9

6 Framtidens cancervård äntligen på rätt plats (och i tid) Det gick inte. De nya strålbehandlingslokalerna på sjukhusområdet i Lund skulle placeras nära Getingevägen så var det tänkt och detaljplaneringen var i full gång. Men, våren 2009 stod det klart att valet av plats förde med sig problem som helt enkelt inte gick att lösa. Sent i planeringsarbetet visade det sig att här bl a fanns risk för ras och dessutom strålskyddsproblem. Arbetet vid den nuvarande strålbehandlingen (som ska kompletteras av de nya lokalerna) skulle heller inte kunna pågå under byggnadstiden. Tillbaka till ritbordet alltså. Ett hundratal meter från den planerade platsen, inåt sjukhusområdet, fanns dock en lämplig plats. Kunde man riva de byggnader och flytta de verksamheter som fanns där, ja då skulle strålbehandlingen t o m få ett bättre läge än vid Getingevägen. Men det var bråttom. Bakom sjukvårdsinvesteringar finns alltid människor som behöver vård och därför fick man se till att tjäna in den tid som gått förlorad. Idag är bygget i full gång. I april 2013 tar man emot de första patienterna. Så som planerat. Nu byggs ett hus, 4 våningar högt, som t o m kommer att rymma mer än huset på den plats vi fick överge, berättar Kristina Vilhelmsson, vårdenhetschef vid onkologen vid Skånes universitetssjukhus, SUS. Framför allt blir det bra flöden för både patienter och personal. De flesta av våra patienter kommer hit ofta under behandlingstiden men tiden för besöken är ofta kort. För patienten är det viktigt att allt fungerar enkelt och effektivt, så att vi inte lägger sten på börda med onödigt krångel och väntetider. Vi får heller inte glömma att patienten nästan alltid är i en utsatt, svår situation och ska bemötas med lyhördhet och respekt. Det väntrum strålbehandlingen har idag är stort och ljust. Det ska vi försöka utveckla och förbättra. I det nya väntrummet ska man t ex kunna vara mer privat och mindre utsatt. Detta servicetänkande kommer att bli viktigare i takt med att cancer utvecklas mot att bli en kronisk sjukdom. För så är det. Tack vare ny teknik och bättre behandlingsmetoder kommer sjukvården att kunna bota allt fler cancersjukdomar, eller ta bort många av de symtom de ger. Cancer går alltså mot att bli en sjukdom man lever med. Den tekniska utvecklingen går mycket snabbt, säger Kristina Vilhelmsson. Därför är det viktigt att det som byggs inte låser oss, utan att vi kan ta till oss ny utrustning och nya behandlingstekniker. Vi kommer att göra en avstämning redan Behöver vi mer utrymme då, eller senare, kan vi bygga vidare i sidled. Det finns det plats för, och det är ytterligare en fördel med den nya lokaliseringen. Samarbetet med Regionservice är mycket viktigt. Vi behöver förstås deras kunnande och erfarenhet. Det avgörande är dock att dialogen mellan oss fungerar så bra, att de verkligen fångar upp våra önskemål och behov. Även Regionservice tycker att den blivande byggnaden tjänat på att flyttas. Stefan Degerman och Håkan Ahlqvist är projektledare: Till exempel blir verksamhetens logistik bättre. Nu blir det en gemensam entré för den äldre och den nya delen. Det är dock inte ett okomplicerat projekt. Vi måste t ex sponta runt hela byggnaden och ska ner 5 meter i backen, berättar Stefan Degerman. Det är strålskyddet som ställer speciella krav, men i övrigt är inte detta projekt svårare än andra sjukvårdsbyggnationer. Annan verksamhet har fått flytta på sig, berättar Håkan Ahlqvist. Det skapade inledningsvis ett tiotal sidoprojekt för oss, nödvändiga att klara för att kunna sätta igång byggandet. Kraven på den nya byggnaden är många. Det ska bli en patientvänlig och trivsam miljö. Byggnaden måste vara flexibel och ge plats för tekniskt avancerad utrustning. Den ska vara säker men ändå lättillgänglig. Till detta kommer behovet av låg energiförbrukning. Den nya strålbehandlingen kommer att förbruka 80 kwh/kvm, berättar Jonas Larsson, energistrateg hos Regionservice. Det är lågt för en offentlig byggnad. I en komplex byggnad av denna typ är det svårt att nå riktigt låga tal. Dagens bestämmelser anger att nya byggnader ska ha en energiförbrukning under 100 kwh/kvm, men detta tal kommer mycket sannolikt att sänkas. Det finns ett EU-direktiv som säger att 2015 ska 30% av alla hus som byggs vara s k nollenergihus. Fr o m utgången av 2019 ska all nybyggnation vara nollenergihus. Catharina Holmberg kommer från Regionservice, men representerar i detta projekt verksamheten. Flexibilitet är ett nyckelord i planeringen. Förändringarna inom detta område går mycket fort och tempot ökar. Det vi bygger ska klara att förändras och utvecklas. Ingen patient vill naturligtvis vänta onödigt länge på behandling. Med denna byggnad får strålbehandlingen en nära nog fördubblad kapacitet. Men det är också viktigt att patienterna upplever miljön som positiv. Vi vill skapa en mottagning som är mer möblerad, mer personlig och mer privat, säger Catharina Holmberg. I den nya väntsalen försöker vi skapa en känsla av rum i rummet. Vi vet ju att dessa patienter ofta vill vara lite för sig själva. Mycket har som sagt ändrats under arbetets gång, men byggnaden kommer ändå att vara klar vid den tid som ursprungligen beslutades. Visst har vi fått planera om, säger Catharina Holmberg. Men genom att projektera samtidigt som vi bygger, håller vi tiden. Skiss på den nya strålbehandlingsbyggnaden. Illustration: White Arkitekter Kristina Vilhelmsson Stefan Degerman, Catharina Holmberg Håkan Ahlqvist, Jonas Larsson 10 11

7 Intensiv utveckling för ny servicefunktion Någon klok människa har sagt att det är en början att förenas, ett framsteg att hålla ihop och att framgången kommer först när man verkligen arbetar tillsammans. Redan 2009 inleddes arbetet med att sammanföra alla olika administrativa tjänster för HR (human resources) och ekonomi runtom i Region Skåne, till en gemensam servicefunktion. Sedan hösten 2010 är GSF (som står för Gemensam servicefunktion) en del av Regionservice. Lite förenklat kan man säga att vi har två huvudspår i vår verksamhet, berättar chefen för affärsområdet GSF, Annelie Carlsson. Vi ska dels klara all s k transaktionell verksamhet inom HR och ekonomi. I klartext handlar detta om att hantera fakturor, löneutbetalningar m m. Dessutom ska GSF fungera som ett kompetenscenter för Region Skånes förvaltningar. Vi ska bidra med bl a processoch utvecklingskunskap och vara ett stöd för de olika HR- och ekonomicheferna i regionen. När GSF bildades sammanfördes som sagt all administrativ verksamhet och ca 200 medarbetare från mer än 20 förvaltningar. Givetvis hade dessa förvaltningar olika sätt att arbeta med HR- och ekonomifrågor, säger Annika Lagerlöw Ahola, områdeschef ekonomi. Sammanslagningen tydliggjorde skillnaderna. Ur denna flora försöker vi skapa de bästa arbetssätten och processerna. Och givetvis är det så att kostymen, i alla fall inledningsvis, inte passar alla lika bra. Omställningen har ställt stora och ibland tuffa krav på alla våra medarbetare, understryker Annelie Carlsson. Därför är det viktigt att påminna om målet och kärnan i vårt uppdrag: Vi ska säkerställa en lika och rättvis leverans av administrativa tjänster till alla verksamheter i Region Skåne. Men lika lite som Rom, byggs GSF på en dag. Att utveckla våra kompetenscentra för HR respektive ekonomi är ett av de uppdrag som vi arbetar med för närvarande, berättar Annelie Carlsson. Vi ska skapa en bra dialog mellan oss och våra kunder. På sikt gäller det också att etablera en god beställarkompetens inom Region Skåne i detta uppdrag. Ett annat uppdrag från koncernledningen som planeras är att utveckla ett gemensamt rekryteringscenter för hela Region Skåne. Detta center ska ta ett samlat grepp på kravspecifikationer, tester, annonsering och mycket annat. De medarbetare som ansvarar för de stora ekonomi- och HR-systemen hör hemma i GSF, men arbetar i praktiken direkt mot koncernledningen. Eftersom ansvarsområdet är vårt måste vi se till att ha överblick och förstå vad som görs, säger Annelie Carlsson. Särskilt nu, när ett nytt stort HR-system är under utveckling. Därför har vi också ett mycket nära samarbete med regionens IT-avdelning. Samtidigt understryker dessa exempel att kontakten och samarbetet med koncernledningen är avgörande för GSF. Uppdragen från koncernledningen kräver att vi håller oss à jour. Det som bestämts och ska gälla, ska vi också genomföra. På sikt ska vi förstås också kunna ge koncernledningen förslag till utveckling och förbättringar med bas i den kunskap samarbetet med våra kunder ger. Annika Lagerlöw Ahola påpekar att GSF också har medborgaren som direktkund: När en patient betalar på en vårdcentral så hanteras också denna transaktion av oss. Vi har ett ansvar för att detta fungerar på bästa sätt. Därför ska vi även stötta alla de personer som, på vårdcentraler och kliniker, möter kunderna på fältet. När den enskilde medborgaren blir förbaskad på regler eller kostnader så ska denne bemötas på ett korrekt och bra sätt. Här finns en stor uppgift. Detta är bara ett exempel på en pågående rollförändring från traditionellt administrativt arbete till en konsultroll, där vi även blir verksamhetsutvecklare. Vi måste helt enkelt både kunna och förstå kundernas verksamhet för att ge kompetent hjälp. Ännu finns medarbetarna i GSF på flera håll i Skåne, men på sikt kommer verksamheten att koncentreras till två platser. Det är sagt att GSF under sina första två år ska konsolidera sin verksamhet och standardisera de arbetsprocesser man övertagit. Det må låta som väl tilltagen tid, men arbetet är omfattande. Och nya uppgifter och nya utmaningar knackar ständigt på dörren. Därför är tempot högt men utan att man överger ledorden kvalitet, leveranssäkerhet och resultat. Vi är mitt i en spännande och mycket intensiv utveckling, säger Annelie Carlsson. Men möjligheterna är också mycket stora. Annika Lagerlöw Ahola, Annelie Carlsson, Maria Ingvarsson (områdeschef HR) 12 13

8 Miljöarbete i praktiken Jeanette Söderberg Strategiskt arbete för en bättre miljö Hur svårt kan det vara? Det man behärskar går lätt, men ny teknik möts ofta av tvivel. Det gäller inte minst en av människans käraste följeslagare bilen. Om bilar som drivs med biogas finns det många som har mycket att säga: Att de är slöa. Svåra och rentav farliga att tanka. Små och svåranvända. Johanna Bank är urologsköterska och kör mycket i sitt arbete. Hon har provkört en av Skånetransports biogasbilar och rapporterar något helt annat än biogasens belackare. Johanna Bank arbetar vid urologkliniken vid Skånes universitetssjukhus SUS, i Malmö. Hon har dock hela mellersta Skåne som arbetsfält. Tillsammans med två kollegor arbetar hon på fältet, som konsult och stöd åt distriktssköterskor vid hemvård av patienter. Hon träffar patienter varje dag, som tack vare denna service kan vara kvar hemma, trots att de ofta är svårt sjuka. Vi arbetar dels palliativt (d v s med vård i livets slutskede), men också med praktisk urologi, säger Johanna Bank. Vi gör det som distriktssköterskan inte får göra, vilket ofta innebär att patienten slipper ta sig akut till sjukhuset. Johanna Bank Denna arbetsmetod bidrar alltså inte bara till att höja patienternas livskvalitet, utan också till att urologkliniken, liksom akutsjukvården, avlastas och kan nyttja sina resurser på ett bättre sätt. Men det blir många mil varje dag. I praktiken har jag mitt kontor i bilen. Här har jag allt jag behöver när jag träffar patienter, här bokar jag besök och klarar en del administration. Bilen är min arbetsplats. Johanna Bank kör idag en etanolbil, men tre biogasbilar är beställda till verksamheten och levereras inom kort. Skånetransport har ställt en Volkswagen Touran till vårt förfogande. Johanna Bank konstaterar snart att hon inte märker någon större skillnad jämfört med en vanlig bil. Möjligen påminner den mer om en diesel än en bensindriven bil. Och därmed är det dags att reda ut de vanligaste fördomarna om biogasbilen. Stämmer de eller ej? Fördom: Biogasbilar är slöa Vi provkör i stadstrafik, men tar också ut bilen på motorvägen utanför Lund. Inga konstigheter; körupplevelsen är densamma som i en vanlig bil. Den här bilen är inte trög, säger Johanna. Jag tycker nog att den t o m är lite piggare än min etanolbil. Fördom: Det är krångligt och kanske t o m farligt att tanka biogas Vi provar och konstaterar att detta inte är sant. Något extra handgrepp behövs (kopplingen till tanken måste vara tät), men det är vare sig svårt eller krångligt. Är det farligt? Nej. Systemet är slutet vilket innebär mindre risk än vid vanlig tankning. Gasen är giftfri och antänds först vid 540 C (att jämföra med 228 C för bensin). Risken för brand eller explosioner vid trafikolyckor är därför mindre än med bensin och diesel. Fördom: Biogasbilar måste vara små Vi åker i en 5-växlad Volkswagen Touran, som Johanna Bank närmast upplever som lite för stor (hon kör en VW Golf idag): Jag behöver inte fullt så stort utrymme. Den här bilen lanseras som en flexibel modell för dig som behöver utrymme. Stor nog alltså. FOTNOT: Biogasdrift minskar klimatpåverkan med minst 80%, jämfört med bensin. Energiinnehållet i en kubikmeter biogas motsvarar cirka 1,10 l bensin. Ordet strateg kommer från den gamla grekiskan och betyder fältherre. I antikens Aten valdes varje år 10 strateger, med uppgift att ansvara för stadens försvar. Regionservice miljöstrateg Jeanette Söderberg ser knappast sig själv som en fältherre. Möjligen är dock svårighetsgraden densamma: Att tänka långt i förväg och att bedöma styrkor, svagheter, möjligheter och problem och att få människor att acceptera sina slutsatser har nog aldrig varit särskilt lätt. Oavsett ämnesområde. Vi undersöker möjligheter och försöker pröva tankegångar som gynnar miljön, säger Jeanette Söderberg. Att vi då nästan alltid möter förutsättningen att det vi vill göra måste vara tekniskt och ekonomiskt möjligt, ja det är en realitet vi har att förhålla oss till. Jeanette Söderberg är i grunden meteorolog och dessutom naturvårdsingenjör. Åren före Regionservice arbetade hon vid SMHI i Malmö, och många har säkert hört henne berätta om vädret i Radio Malmöhus. Miljöarbetet inom Regionservice definieras i organisationens miljöpolicy. Det dagliga miljöarbetet styrs av våra miljömål, som är uppdelade på tre nivåer: Visioner, övergripande miljömål och detaljmål. Dessutom ska vårt miljöarbete kontinuerligt samstämmas med koncernens d v s hela regionens miljöpolicy och strategiska miljöprogram för åren Jag tror att vi bara är i början av en lång utveckling, säger Jeanette Söderberg, även om miljömedvetenheten på sina håll är mycket stor. Regionservice har, med stora fastigheter och omfattande transporter, en tung miljöroll, och potential att åstadkomma mycket. Jag upplever att ledningsgruppen har ett starkt miljöengagemang, och då går det också att nå goda resultat. Livscykelanalyser är ett viktigt verktyg i Regionservice miljöarbete: Vi väger in hela livskedjan. Det visar sig ofta att billigt nu blir dyrt i längden. D v s i det långa loppet lönar det sig ofta att välja det kortsiktigt något dyrare alternativet. Jeanette Söderberg understryker vikten av att tydliggöra miljöns betydelse, d v s vilka konsekvenser olika val får. Ekonomiska realiteter spelar ofta en stor roll: Det är lätt att få ned energiförbrukningen i fastigheter, eftersom alla tjänar på detta. Men det är svårare att få människor att åka kollektivt istället för att ta bilen, eftersom det betyder ändrade vanor och förlust i restid. Men Jeanette Söderberg misströstar inte. Det finns många möjligheter: Till exempel bör vi använda upphandlingarna som det miljöverktyg de verkligen kan vara. Här finns att göra! Ny teknik skapar nya möjligheter, men vinsterna kommer inte automatiskt: Människorna som ska använda den nya tekniken måste också förstå och acceptera den. Annars uteblir miljövinsten. Vi såg detta när det gäller biogasbilarna. Många vågade inte tanka gas, utan valde bensinen istället. Det var därför vi ordnade demonstrationer som visade hur enkelt och säkert det är

9 Det finns goda skäl att tala om ett grönt Regionservice Jag har i regionfullmäktige kallat Regionservice för spindeln i nätet. Det är ju denna organisation som får allt att fungera tvätt, transporter och service av alla de slag. Monika Ekström (MP) är Fastighetsoch Servicenämndens nya ordförande och dessutom regionråd. Hennes respekt för servicearbetet är stor: Detta är en verksamhet som inte riktigt syns och märks när den fungerar som den ska vilket den gör nästan jämt. Monika Ekström betonar att detta inte minst beror på de engagerade medarbetarna inom Regionservice: Den starka vilja att leva upp till sitt ansvar, som jag ser här, är enormt positiv för hela Region Skåne. Speciellt gäller detta sjukvården, där säkerheten för patienten aldrig får fallera. Här är medarbetarnas vilja och ansvarskänsla avgörande. Därför är det viktigt att vi verkligen ser medarbetarna och tar vara på deras kapacitet och entusiasm. Monika Ekström tar Skånetvätt som exempel. En arbetsplats där det är bullrigt, varmt och stressigt. Ändå har de en relativt låg sjukfrånvaro, ställer upp för verksamheten och gör ett fantastiskt jobb. Som politiker vill jag vara närvarande på fältet, se verksamheten och människorna och visa att Region Skåne uppskattar deras arbete. Fastighets- och Servicenämnden har i och med valet 2010 förnyats rejält. Endast fyra ledamöter (däribland Monika Ekström själv) är kvar från den tidigare nämnden. Jag tycker det är positivt. Nya ögon ser nya saker och vi får färska idéer. Det blir en annan och mer livaktig diskussion och mer nytänkande, helt enkelt. För första gången är nämndens ordförande dessutom regionråd. Monika Ekström ser detta som en fördel: En utbyggnad av Skånetvätt är nu aktuell, och absolut nödvändig. Som regionråd kan jag se till att frågan tidigt drivs på högsta nivå i regionen, dvs jag kan nu lyfta ärenden tidigare i beslutsprocessen. Detta har inte varit möjligt för tidigare ordförande. Monika Ekström vill också gärna bidra till att kännedomen om Regionservice ökar också hos allmänheten: Vi har en mycket omfattande verksamhet, som förtjänar att uppmärksammas även i media. Var går gränsen mellan Regionservice och sjukvården vem ska göra vad? En komplicerad fråga kan tyckas, men Monika Ekström har ett rakt svar: Slutmålet är alltid att det regionen gör ska vara bra för invånarna i Skåne. De skattemedel invånarna betror oss ska användas på bästa tänkbara sätt. Därför måste Regionservice både ha en välfungerande service till vården och övriga kunder samtidigt som man har en rationell och kostnadseffektiv verksamhet. Regionservice är en affärsverksamhet, där vinsten/överskottet går tillbaka in i vården. Monika Ekström understryker att det ska vara enkelt för kunden att ta kontakt med Regionservice. Man arbetar nu med att skapa en-väg-in, d v s kunden ska inte själv behöva leta efter rätt person inom Regionservice utan det är Regionservice ansvar att ta hand om kundens ärende på ett enkelt sätt. Kanske blir det genom en servicedesk eller liknande. Kund kallar vi de verksamheter vi servar. Sjukvården är en kund även om vi ingår i samma koncern. Detta gör vi bland annat för att hålla servicetänkandet högt. För Monika Ekström finns flera viktiga frågor att driva under mandatperioden, både som ordförande och regionråd. Regionfullmäktigemålet om ett fossilfritt Region Skåne år 2020 står högt på listan. Ska vi nå detta mål måste vi arbeta aktivt för det nu, det duger inte att vänta. Här kan Regionservice dessutom spela en viktig roll, t ex när det gäller upphandling av bilar och transporter. Skånetransport arbetar redan nu med planeringen för att byta ut Region Skånes bil- och transportpark till miljövänliga fossilfria alternativ typ biogas eller el. Om vi går i första ledet för miljöriktiga drivmedel som t ex biogas, så påverkar vi förhoppningsvis marknaden att bygga fler tankställen för fordonsgas. Energieffektiviseringar, av typ solcellsprojektet på sjukhusområdet i Helsingborg, prioriteras också av Monika Ekström. Varje gång en fastighet renoveras, vare sig vi bygger om eller bygger nytt, så måste vi antingen planera för att minska energiförbrukningen eller använda alternativa energikällor. Vi kan åstadkomma mycket i vår verksamhet när det gäller att bidra till en bättre miljö och det finns goda skäl att tala om ett grönt Regionservice. En annan viktig fråga gäller fysisk tillgänglighet, inte minst för personer med funktionshinder. Ogenomtänkta lösningar försvårar för människor som ser eller hör dåligt, eller som har svårt att röra sig. Trots det genomförda arbetet med enkelt avhjälpta hinder, så finns det en del kvar att göra i och runt våra fastigheter, säger Monika Ekström, och tar plexiglasgrindarna i det nybyggda regionhuset i Malmö som exempel. De genomskinliga, omärkta grindarna är mycket svåra att se för den som har en syn-nedsättning, och kan innebär en olycksrisk. Att ändra i befintliga miljöer kostar givetvis, men bör ändå prioriteras. Det är viktigt att Region Skånes verksamheter är tillgängliga för alla. Till sist tar Monika Ekström upp frågan om fastighetsunderhåll; Självklart är det viktigt med ett välplanerat fastighetsunderhåll. Även i svåra ekonomiska tider, som den vi befinner oss i nu, måste fastigheterna skötas. Regionservice skickliga medarbetare på alla nivåer jobbar hårt för att underhålla regionens fastighetsbestånd och de gör ett fantastiskt jobb. Monika Ekström 16 17

10 Ekonomisk kommentar Värme Nettoresultatet för verksamhetsåret 2010 uppgick till +37,1 Mkr jämfört med resultatkravet som uppgick till 25 Mkr utfallet blev alltså 12,1 Mkr bättre än budget. Samtliga affärsområden och fastighetsprocessen klarade sina resultatmål. Även GSF Gemensam servicefunktion som tillkom som nytt affärsområde den 1 september, Kostnad i kkr Verklig förbrukningsutv. MWh fick ihop sin ekonomi, +0,4 Mkr. kkr/mwh Resultat 2006 per verksamhetsområde , kkr Verksamhet Resultat före Budget Avvikelse ElFastighetsprocessen resultatkrav 85,8 74,3 +11,5 Projektledning 7,7 3,9 +3,8 Affärsområde kkr/mwh Skåneteknik 18,4 5,1 +13,3 Skånetvätt 7,2 6,2 +1, Skånetransport 4,2 3,0 +1,2 Gemensam servicefunktion 0,4 0,0 +0,4 SUMMA 123,7 92,5 +31, Ledning och stödprocesser -52,2-67,5 + 15,3 Nedskrivningar och utrangeringar -34,4 0-34, RESULTAT +37,1 +25,0 +12, Regionservice ansvarar för all lokalförsörjning i Region Skåne. Hyresintäkterna är den dominerande intäktskällan. Kostnad i kkr Förbrukning MWh Totalt disponerar/använder Region Skåne kvm 2007 BTA 2008 (bruttoarea) för den egna verksamheten Normalårskorrigering MWh Inhyrd area uthyrd till kärnverksamheten till kärnverksamheten till externa hyresgäster Nyckeltalsjämförelse Hyran per kvm för ägda lokaler är klart lägre än kvadratmeterhyran för inhyrda lokaler drygt 200 kronor. År 2010 har också belastats av höga snö- och halkbekämpningskostnader som en följd av de tuffa vintrarna 15 kronor per kvm (ingår i drift, tillsyn och skötsel). 1) Hyror för externt inhyrda lokaler är justerade för att vara jämförbara med hyresintäkter ägda areor. Externt inhyrda är omräknade till BTA samt schablonmässigt ökat med planerat underhåll, el, värme (i vissa fall) och sopor. Värme Värme År 2010 var ett mycket kallt år och har i Skåne varit i genomsnitt 15% kallare än ett normalår. Det har medfört att den totala förbrukningen blivit betydligt högre än tidigare år. Dock så har den graddagskorrigerade förbrukningen minskat med nästan MWh jämfört med 2009 års förbrukning. Värme kkr/mwh Utveckling av total värmekostnad och verklig värmeförbrukning under perioden kkr/mwh kkr/mwh El El Elförbrukningen i Region Skåne ligger kvar på ungefär samma nivå som föregående år. kkr/mwh Den stigande prisutvecklingen Kostnad i kkr på el Förbrukning MWh har dock fortsatt under år En fortsatt Kostnad i kkr uppgång 2006 av elpriserna är att vänta framöver Verklig 2009 förbrukningsutv MWh Procent Normalårskorrigering MWh regionindelningen av elområden i Sverige kommer att påverka 2007 prisnivån uppåt 2010 i södra Sverige El Utvecklingen avseende elpris och elförbrukning 105 under perioden Kostnad i kkr Inhyrd area uthyrd Förbrukning till MWh kärnverksamheten till kärnverksamheten Regionägd 2010 area uthyrd till externa hyresgäster Not 1:Byggnad CRC på sjukhusområdet i Malmö ingår inte i den redovisade Nyckeltalsjämförelse energiuppföljningen eftersom det finns Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall ett separat 1 mediaavtal med Lunds kronor per kvm BTA (bruttoarea) universitet. Hyra för externt inhyrda 1) Not 2: Simrishamns sjukhus ingår inte Hyresintäkt bilden ovan i redovisning eftersom Drift, tillsyn & skötsel sjukhuset såldes under år Felavhjälpande underhåll Planerat underhåll Inhyrd area uthyrd Media (el, värme, va, kyla) till kärnverksamheten Avskrivning Internränta (5,5%) till kärnverksamheten Förvaltningskostnad till externa hyresgäster Tomma lokaler, % (vakansgrad) 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,2% 1,6% El Värme kkr/mwh kkr/mwh Kostnad i kkr Verklig förbrukningsutv. MWh Normalårskorrigering MWh Kostnad i kkr Verklig förbrukningsutv. MWh Normalårskorrigering MWh Kostnad i kkr Förbrukning Inhyrd MWh area uthyrd till kärnverksamheten till kärnverksamheten % index/år till externa hyresgäster Kostnadsutfall Affärsområden Skåneteknik Årets resultat överstiger budgeten med 13,3 Mkr (+4,3 Mkr år 2009). Detta har sin förklaring i de fortsatta effektiviseringar som har genomförts under Timpriserna på tjänster som levereras till kärnverksamheten och fastighetsdistrikten har inte höjts. Prisstrategin är baserad på att genomförda effektiviseringar ska komma vården till nytta. Skånetvätt Skånetvätts omsättning uppgår till 99,4 Mkr med ett resultat på +7,2 Mkr. Resultatet är bättre än budget beroende på ökad efterfrågan och ökad produktivitet. Kostnadsutvecklingen har varit lägre jämfört med indexutvecklingen. Skånetvätts kostnadsutveckling indexbasår 2003 Procent Procent % index/år Kostnadsutfall Skånetransport Skånetransports 105 omsättning uppgår till 80,8 Mkr med ett resultat på 4,2 Mkr. Resultatet 102 är en kraftig förbättring jämfört med tidigare 98 år. Procent I 95november 2010 startades ett projekt 2% index/år Kostnadsutfall mellan 116 Trafikverket och Skånetransport som 92 ska leda 2003 till ännu bättre 2006 ruttoptimeringar, för att minska drivmedelskostnader och 109 koldioxidutsläpp Bengt Nilsson, ekonomichef Nyckeltal för Skånetransport 102 Utfall Utfall Utfall CO 2 -utsläpp 98 ton % index/år Kostnadsutfall Minskningen är hela 18% beroende på ökad 92 användning av fossilfria bränslen Resultaträkning Belopp i tusentals kronor Not INTÄKTER Verksamhetens intäkter SUMMA INTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Omkostnader Avskrivningar SUMMA KOSTNADER Finansiella intäkter 0 0 Finansiella kostnader RÖRELSERESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära poster RESULTAT FÖRE LÄMNAT RESULTATBIDRAG/RESULTATKRAV Lämnat resultatbidrag/resultatkrav RESULTAT EFTER LÄMNAT RESULTATBIDRAG/RESULTATKRAV GSF Gemensam servicefunktion Sedan har GSF haft ansvaret för HR- och ekonomiadministrationen i regionen. Totalt antal anställda i GSF var vid årets slut 178 personer. GSF redovisar ett positivt resultat på 0,4 Mkr. Investeringsverksamheten Budgeten för byggnadsinvesteringar 2010 uppgår till 755 Mkr. Det totala utfallet avseende byggnadsinvesteringar uppgick till 631 Mkr. En stor del av utfallet för 2010 rör projekt som beslutats och budgeterats under tidigare år. Under året har Regionservice varit aktivt verksamma i 660 olika investerings-, utrednings- och underhållsprojekt: 205 projekt avseende byggnadsinvesteringar inklusive utredningar och förstudier 305 projekt avseende planerat underhåll 150 projekt avseende fastighetsägarinvesteringar. Totalt har Regionservice under året drivit cirka 50 projekt som faller under kategorin komponentavskrivningar. Balansräkning Belopp i tusentals kronor Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Mark, byggnad o tekniska anläggningar Maskiner o inventarier Finansiella anläggningstillgångar 2 2 Långfristiga fordringar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Förråd m m Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Regionkapital därav Årets resultat SUMMA REGIONKAPITAL Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder till leverantörer Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter SUMMA SKULDER S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER Noter Not 1 Av omsättningen uppgår hyresintäkterna till ( ) Not 2 Antalet anställda per uppgick till 612 omräknat till heltid. Not 3 Mediakostnaderna uppgick till ( ) och planerat underhåll till (97 636). Not 4 Avskrivningstiden på nybyggnationer uppgår till 50 år och för om- och tillbyggnationer till 20 år. Not 5 Internräntesatsen på bokfört värde uppgår till 5,5% (5,5%). Not 6 I posten ingår nedskrivningar och utrangeringar av byggnader med , nedskrivningar av pågående projekt med samt övriga extraordinära poster med Not 7 Mark, byggnad och tekniska anläggningar inkl. leasingavtal Belopp i tusental kronor Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Försäljningar och utrangeringar Utgående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Årets nedskrivning Årets återförda nedskrivningar Utgående nedskrivningar Utgående planenligt restvärde

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision.

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad LEAN Den avgörande frågan är: Hur vill jag som patient bli bemött när jag träder in i detta sjukhus? Matz Widerström, Sjukhuschef

Läs mer

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1/3 Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-04-18 08:57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 358 387 333 415 Verksamhetens kostnader 2,3-364 783-332 080 Avskrivningar

Läs mer

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-01-18 12:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 358 033 1 274 610 Verksamhetens kostnader 2-1 358 150-1 265 736 Avskrivningar

Läs mer

SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Org.nr: Årsredovisning

SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Org.nr: Årsredovisning Årsredovisning 2015 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Skopans Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för Räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Samfällighetens verksamhet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och

Läs mer

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6 1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal

Läs mer

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens

Läs mer

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834

Läs mer

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1

Läs mer

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Org.nr: Årsredovisning 2017

SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Org.nr: Årsredovisning 2017 SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Årsredovisning 2017 SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Skopans Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för Räkenskapsåret 2017-01-01 2017-12-31.

Läs mer

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Rörelsemarginal, % 13,4 12,4 11,1 neg Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte.

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte. Fastighets- och servicenämnden DAGORDNING Datum 2014-12-12 1 (7) Sammanträde i fastighets- och servicenämnden Ledamöter och ersättare i fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-12-17

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 2016 Kv 2 Kv 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår Omsättning, Mkr 66,6 59,6 153,2 140,9 283,9 Rörelseresultat, Mkr 4,9 2,9 17,7 14,0-30,9 Rörelsemarginal, % 7,4 4,8 11,5 9,9

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015/2016. BRF Tapetklistret

ÅRSREDOVISNING 2015/2016. BRF Tapetklistret ÅRSREDOVISNING 215/216 Förvaltningsberättelse 1 Allmänt om verksamheten 1 Väsentliga händelser under och efter verksamhetsåret 2 Ekonomi 3 Resultaträkning 3 Tillgångar 4 Eget kapital och skulder 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

5. Bokslutsdokument och noter

5. Bokslutsdokument och noter 5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01-2018-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 838200 3757 20100101 20101231 GymnastikFörbundet Syd (fd Skånes Gymnastikförbund) 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret

Läs mer

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 13 (22) Protokoll från Primärvårdsstyrelsen, 2017-04-24 28 Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 Diarienummer PVV 2017-00019 Beslut 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2017. Sammanfattning

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Landsbygdsfiber Skövde AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning. Gunnarsbyområdets Lanthandel och Service Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Gunnarsbyområdets Lanthandel och Service Ekonomisk Förening Årsredovisning för Gunnarsbyområdets Lanthandel och Service 769631-5840 Räkenskapsåret 2017 Gunnarsbyområdets Lanthandel och Service 1 (6) Styrelsen för Gunnarsbyområdets Lanthandel och Service får härmed

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2017 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Styrelsen för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2016

DELÅRSRAPPORT Q1 2016 DELÅRSRAPPORT Q1 2016 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 APRIL 2016 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari mars 2016 Januari mars 2016 jämfört med motsvarande

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten. 6 (25) Protokoll från styrelsen för, 2018-02-01 1 Årsredovisning 2017 Diarienummer ANS 2018-00021 Beslut 1. Styrelsen för Angereds närsjukhus godkänner årsredovisning 2017 efter överenskomna redaktionella

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

KB Öckerö Sörgård 2:446

KB Öckerö Sörgård 2:446 1(8) Årsredovisning för KB Öckerö Sörgård 2:446 916838-1722 Räkenskapsåret 2014 2(8) Delägarna i KB Öckerö Sörgård 2:446 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Bolagsmännen

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Nordvästra Skånes Scoutdistrikt Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 13 514 324 11

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 218 217 218 217 217 2 2 Förändr. Jan-Jun Jan-Jun Förändr. Helår Omsättning, Mkr 79,6 66,6 19,5% 186,3 153,2 21,6% 313,2 Rörelseresultat, Mkr 5,2 4,9 5,1% 22,9 17,7 29,8% 34,9 Rörelsemarginal,

Läs mer

Delårsrapport augusti 2017

Delårsrapport augusti 2017 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-09-08 Diarienummer KUN 2017-00199 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Dick Wesström Telefon: 076-2 919132 E-post: dick.wesstrom@vgregion.se Till kulturnämnden

Läs mer

020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231. Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228

020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231. Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231 Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228 Rörelsens kostnader Drift 2,3-924 633-899 897 Löpande underhåll -86 196-125 733

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för 716439-7072 Räkenskapsåret 2017 1 (6) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Under året har

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1997-01-01-1996-01-01 INTÄKTER Avgifter 2 290 896 2 242 950 Hyresintäkter 182 952 169 712 Övriga intäkter 18 290 278 857 S:A INTÄKTER 2 492 138 2 691 519 KOSTNADER

Läs mer

Kläppen VA Samfällighetsförening

Kläppen VA Samfällighetsförening Årsredovisning för Kläppen VA Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar 6

Läs mer

ATT BYGGA FÖRTROENDE

ATT BYGGA FÖRTROENDE ATT BYGGA FÖRTROENDE Vissa saker är svårare att skapa än andra, även för oss specialister. I byggindustrin är ett starkt förtroende en av de allra svåraste sakerna att bygga upp. Det kräver en ärlighet,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q1 2017

Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q1 2017 Pressmeddelande 2017-05-23 Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q1 2017 Siffror i sammandrag Koncernen Första kvartalet (2017-01-01 2017-03-31) Intäkterna för första kvartalet uppgick till 4 685 290 SEK Resultatet

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 Januari september 2017

Kvartalsredogörelse Q3 Januari september 2017 Kvartalsredogörelse Q3 Januari september 2017 Januari september 2017 (2016 inom parentes) NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 1 053 (944) Tkr. RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till 2 263 ( 1 610)

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757 Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 20110101 20111231 GymnastikFörbundet Syd 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden juli september Perioden januari september Vd:s kommentar. juli september 2018

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden juli september Perioden januari september Vd:s kommentar. juli september 2018 Fortsatt tillväxt med god lönsamhet Perioden juli september 2018 Nettoomsättningen uppgick till 90,6 MSEK (89,8), vilket motsvarar en tillväxt om 1,0 % (12,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,5 MSEK (9,9)

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska med Stig Nyman 2012 09 06 Det här hade jag tänkt hinna med: Bakgrund och beslutet om

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Västervik Miljö & Energi Särredovisning affärsområde Avfall & Återvinning VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL 2018

Västervik Miljö & Energi Särredovisning affärsområde Avfall & Återvinning VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL 2018 Västervik Miljö & Energi Särredovisning affärsområde Avfall & Återvinning VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL 2018 Innehåll Resultat & rapporter Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 5 Balansräkning...

Läs mer

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: 201701-201713 Förvaltning: 117 Kr Nämndens budget Nämndens utfall Avvikelse inkl budgetjust. Drift och underhåll 19 626 200 000,00

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning. Draered Äsperedsfiber Ekonomiska Förening

Årsredovisning. Draered Äsperedsfiber Ekonomiska Förening Årsredovisning för Draered Äsperedsfiber Ekonomiska Förening 769630-2327 Räkenskapsåret 2018 1 (6) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Delårsrapport JANUARI JUNI 2018

Delårsrapport JANUARI JUNI 2018 Delårsrapport JANUARI JUNI 2018 Sammanfattning av rapportperioden 1 januari - 30 juni 2018 Nettoomsättningen för de första sex månaderna uppgick till 2 023 (3 784) tkr. Resultat efter finansiella poster,

Läs mer

Årsredovisning. Borstahusens Hamnförvaltning AB

Årsredovisning. Borstahusens Hamnförvaltning AB 1 (8) Årsredovisning för 556914-4446 Räkenskapsåret 2012 12 11 till 2013 12 31 2 (8) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012 12 11 till 2013 12 31, vilket är företagets första

Läs mer