Budget 2009 och ekonomisk planering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2009 och ekonomisk planering"

Transkript

1 Budget 2009 och ekonomisk planering

2 Innehåll Inledning...3 Skatteintäktsutvecklingen...4 Kommunalekonomisk utjämning...5 LSS-utjämningen av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindrade...6 Resursfördelningsmodeller...6 Ombudgetering mellan nämnder...8 Disponering av resultatutjämningsfond...9 Budgetreglering...9 Finansiering...9 Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret Kommunstyrelsen/fastighets- och inköpskontoret Kommunens revisorer Kalmarsunds Gymnasieförbund Gatu- och parknämnden Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk sammanfattning Beslut i kommunfullmäktige

3 Inledning I juni 2008 beslutade kommunfullmäktige om budget för 2009 och ekonomisk planering för Anslag anvisades direkt till nämnderna som totala nettoanslag och skattesatsen för 2009 fastställdes till 21:82 per skattekrona. Resultatnivån för 2009 budgeterades till +99,6 mnkr, för 2010 till +113,7 mnkr och för 2011 till +98,4 mnkr. Resultaträkning (mnkr) Budgeterat resultat, juni ,6 113,7 98,4 Under sommaren och hösten har nämnderna/förvaltningarna arbetat med internbudget och verksamhetsplanering och senast sista november 2008 ska nämnderna fatta beslut om budget och verksamhetsplanering för Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunledningskontoret/ekonomienheten senast under december lämna en ekonomisk avstämning. Denna ska omfatta beräknade skatteintäkter, statsbidrag, utfall av löneavtal och liknande poster jämfört med den i juni fastställda budgeten. Vid betydande avvikelser ska finansieringsförslag diskuteras och eventuella förslag till budgetjusteringar beslutas i kommunfullmäktige. I samband med budgetarbetet inför 2008 konstaterades att kommunens kostnader var för höga och att dessa bör minska med ca 75 mnkr. För att få underlag till effektiviseringar och kommande prioriteringar anlitades Sveriges Kommuner och Landstings analysgrupp under hösten 2007 för genomlysning av kommunens verksamhet och dess styrning och ledning. Förvaltningschefer och ekonomer fick också i uppdrag att komma med förslag på effektiviseringar. Förslag på utredningar har lämnats och dessa har sin utgångspunkt i bedömningen att kommunen bör förbättra ledning, styrning och effektivisera/samordna olika gemensamma driftsfrågor. De olika förslagen har redovisats i rapporten Budget i balans. Arbetet pågår och en lägesrapport kommer att avlämnas i december I arbetet med budgeten för 2009 som antogs av kommunfullmäktige i juni 2008 minskades nämndernas budgetramar med två procent i enlighet med de åtgärder som föreslogs i Budget i balans. Kommunens ekonomiska förutsättningar har ändrats efter kommunfullmäktiges beslut i juni Sammantaget för perioden innebär detta minskade skatteintäkter( inkl. kommunal utjämning och LSS-bidrag) på 214,6 mnkr, minskade exploateringsintäkter på 134,5 mnkr och ökade kostnader inom socialnämndens verksamhet på 30,0 mnkr. För att möta den nya situationen förslås följande: Nämndernas budgetramar sänks med ytterligare 1,0 procent. För att nämnderna ska få rimlig tid att genomföra åtgärderna sänks budgetramen för 2009 med 0,5 procent och med ytterligare 0,5 procent fr.o.m Den sänkta budgetramen innebär 13,0 mnkr för 2009 och 25,9 mnkr Utdebiteringen höjs med 40 öre, från 21:82 till 22:22 kronor per skattekrona, vilket ger 42,5 mnkr 2009, 42,8 mnkr 2010 och 44,8 mnkr Med föreslagna ändringar i budget 2009 och ekonomisk planering ändras budgeterat resultat enligt tabellen nedan: Resultaträkning (mnkr) Budgeterat resultat, dec ,6 38,3 60,7 3

4 Skatteintäktsutvecklingen Skatteunderlag Prognosen över skatteintäkter, statsbidrag och utjämning (Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 08:70) är förändrad jämfört med den prognos som låg till grund för budget 2009 och ekonomisk planering som antogs av kommunfullmäktige i juni Sveriges Kommuner och Landsting gör bedömningen att skatteunderlaget ökar med 5,5 procent i år. Nästa år gör man bedömningen att ökningstakten blir 3,2 procent och åren bedömer man att ökningstakten blir 3,9 respektive 4,7 procent per år. Prognoserna för utvecklingen av skatteunderlaget har förändrats kraftigt under året till följd av den finansiella oron. Under hösten har turbulensen på de finansiella marknaderna varit stor och resulterat i kraftiga börsras och konkurshot. Sedan SKL:s prognos i oktober har den finansiella oron ökat än mer och ny skatteunderlagsprognos kommer inte förrän den 18 december. Regeringen har reviderad ned sina tidigare prognoser och efter kontakt med SKL har vi gjort en egen prognos som medför ytterligare nedrevidering med 0,5 procent 2009 och 1,5 procent Olika skatteunderlagsprognoser åren Procentuell förändring från föregående år Egen prognos 5,6 5,5 2,7 2,4 4,7 Sveriges Kommuner och Landsting okt ,6 5,5 3,2 3,9 4,7 Sveriges Kommuner och Landsting aug ,6 5,4 4,0 4,6 4,7 Budgetpropositionen sept ,6 6,0 4,0 3,7 4,6 Ekonomistyrningsverket sept ,9 6,2 3,9 4,2 4,8 Vårpropositionen april ,3 5,8 4,2 4,5 4,7 Invånarantal Vid beräkning av skatteintäkter används invånarantalet den 1 november året före budgetåret. I budget 2009 och ekonomisk planering som antogs av kommunfullmäktige i juni 2008 gjordes bedömningen att invånarantalet den 1 november skulle uppgå till Statistiska centralbyrån har fastställt invånarantalet till den 30 september och enligt kommuninvånarregistret (KIR) redovisas den 1 november invånare. Statistiska centralbyrån fastställer den 12 december exakt invånarantal. Ny bedömning av invånarantalet den 1 november har gjorts för planeringsperioden enligt tabell nedan. Invånarantal 1 nov året före Budget , KF juni Ny bedömning I budget 2009 och ekonomisk planering som antogs av kommunfullmäktige i juni 2008 antogs målet att Kalmar kommun ska genom hållbar tillväxt öka till invånare Målet revideras till att Kalmar kommun ska genom hållbar tillväxt öka till invånare. Som en konsekvens av att den nya prognosen på invånarantalet har justerats ned sänks också tidigare upptagna belopp för barn, elever och äldre enligt resursfördelningssystemen. Det lägre invånarantalet innebär sänkta skatteintäkter med ca 41 mnkr 2011, samtidigt som tidigare planerade kostnader för barnomsorg, utbildning och äldreomsorg minskas med ca 42 mnkr

5 Skatteintäkter Med hänsyn tagen till den senaste och vår egen skatteprognos och ny prognos över invånarantalet avviker kommunalskatteintäkterna från den ekonomiska planeringen med -77,6 mnkr 2009, -138,0 mnkr 2010 och -147,0 mnkr Höjd utdebitering Utdebiteringen höjs med 40 öre, från 21:82 till 22:22 kronor per skattkrona, vilket innebär ökade skatteintäkter med 42,5 mnkr 2009, med 42,8 mnkr 2010 och med 44,8 mnkr Skatteintäkter (mnkr) Ny prognos skatteintäktsutvecklingen -65,6-111,6-106,1 Ny prognos justerat invånarantal -12,0-26,4-40,9 Höjd utdebitering 40 öre 42,5 42,8 44,8 Förändring av resultatet -35,1-95,2-102,2 Kommunalekonomisk utjämning Utjämningskommittén presenterade i betänkandet Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn (SOU 2003:88) ett förslag till nytt utjämningssystem av inkomster och kostnader. Förändringarna infördes den 1 januari 2005 och de ekonomiska effekterna av förändringarna slår successivt igenom under en tioårsperiod, d.v.s. till år Kommuner och landsting erhåller ett statligt bidrag som beräknas med utgångspunkt från skillnaden mellan en garanterad skattekraft och den egna skattekraften. Kommunernas garanterade nivå uppgår till 115 % av rikets medelsskattekraft. För att finansiera statens kostnader för att upprätthålla garantinivån finns regleringsbidrag respektive regleringsavgift. Hur stort regleringsbidraget/avgiften blir beslutas årligen av staten och utgår lika i kronor per invånare. Hösten 2006 kom ett delbetänkande av 2005 års uppföljning av utjämningssystemet med förslag om organisation samt löne- och byggkostnadsutjämning. I uppdraget låg att analysera om det finns strukturellt betingade löneskillnader mellan kommunerna och att ge förslag på hur detta kan beaktas i utjämningssystemet. Utredarna konstaterade att det fanns stora löneskillnader som ej är av tillfällig, övergående natur och som ser ut att öka över tiden. Inför 2008 infördes i utjämningssystemet en ny delmodell som kompenserar för merkostnaderna för högt strukturellt löneläge. Dock har bidraget i lönekostnadsutjämningen begränsats till 50 procent. För skillnader i byggkostnader finns idag en delmodell i utjämningssystemet, men modellen har setts över och reviderats avseende skillnader i lönekostnader för byggnadsarbetare och skillnader i klimat. Den senaste preliminära beräkningen för utjämningen från SCB (september 2008) avviker en del från den beräkning som ligger till grund för den ekonomiska planeringen. Nya beräkningar för inkomstutjämningen bygger på det definitiva taxeringsutfallet för inkomståret Det slutliga utfallet för inkomst- och kostnadsutjämningen, regleringsavgiften och införande- och strukturbidraget för år 2009 fastställs först under december månad. Sammantaget avviker bedömningen (SKL 08:70) mot beräkningen i den ekonomiska planeringen med 6,6 mnkr 2009, -1,6 mnkr 2010 och -7,5 mnkr Kommunalekonomisk utjämning (mnkr) Ny prognos inkomst- och kostnadsutjämning 6,6-1,6-7,5 Förändring av resultatet 6,6-1,6-7,5 5

6 LSS-utjämningen av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindrade Ett inomkommunalt utjämningssystem för LSS-kostnader infördes den 1 april Systemet innebär att en standardkostnad beräknas för varje kommun. Den enskilda kommunens standardkostnad relateras till den genomsnittliga standardkostnaden för landet. Beräkningen baseras på verksamhetsstatistik (Socialstyrelsen) och verksamhetskostnader (RS, räkenskapssammandraget) året innan avgifts- eller bidragsåret. Beroende på avvikelse lämnas ett bidrag eller betalas en avgift. Särskilda införanderegler gällde dessutom under perioden med tröskelvärden för bidragskommuner och högsta avgift för avgiftskommuner. Tröskelvärdet för de kommuner som får bidrag uppgick till 270 kr per invånare 2004, 70 kr per invånare 2005 och 15 kronor per invånare LSS-utjämningskommittén överlämnade sommaren 2006 sitt delbetänkande och där föreslogs att omräkning skulle ske av koncentrationsindex och personalkostnadsindex till 2005 års nivå. Då omräkningen medförde stora förändringar för vissa kommuner föreslog kommittén ett tillfälligt statsbidrag under 2007 för de kommuner som drabbades med mer än 200 kronor per invånare. Kalmar kommun erhöll 12,8 mnkr 2007 i tillfälligt statsbidrag. I budgetpropositionen hösten 2008 föreslås förändringar i kostnadsutjämningen för LSSinsatser kopplade till boendet. Även andra justeringar och uppdateringar bör göras för att öka träffsäkerheten. Personalkostnadsindexet uppdateras och koncentrationsindexet tas bort. Förändringarna kommer att träda i kraft fr.o.m. 1 januari I oktober 2008 presenterade Statistiska Centralbyrån (SCB) preliminärt utfall för utjämningen av LSS-kostnader mellan kommuner för bidragsåret Beräkningen gjordes utifrån de direktiv som regeringen gett. Uppdatering av verksamhetsstatistik från hösten 2007 och räkenskapssammandraget (RS) 2007 samt uppdateringar av personalkostnadsindex till 2007 års förhållanden låg till grund för beräkningen. Det preliminära utfallet resulterade i att utjämningsbidraget ökade med 38 mnkr jämfört med Jämfört med det belopp som är upptaget i budget 2009 och ekonomisk planering som antogs av kommunfullmäktige i juni 2008 ökas beloppet för LSS-bidrag med 23,8 mnkr till 81,5 mnkr. LSS-bidraget för 2010 och 2011 är 81,9 resp. 82,3 mnkr. LSS-utjämning (mnkr) Ny prognos LSS-utjämning 23,8 23,8 23,6 Förändring av resultatet 23,8 23,8 23,6 Resursfördelningsmodeller I Kalmar kommun tillämpas sedan några år tillbaka en resursfördelningsmodell där hänsyn tas till befolkningsförändringar i olika åldersgrupper. Detta innebär att budgetramarna för grundskola, gymnasieskola och barnomsorg räknas fram utifrån antalet elever/barn som beräknas finnas i verksamheterna för det aktuella budgetåret. Fr.o.m har även en modell för att ta hänsyn till befolkningsförändringar inom äldreomsorgen tagits fram. I samband med budgetavstämningen i november/december ska budgetramarna för grundskola, barnomsorg och äldreomsorg justeras efter den senaste befolkningsprognosen. En slutlig justering av budgetramarna för grundskola, barnomsorg och äldreomsorg ska ske i samband med bokslutsarbetet. 6

7 I budgetarbetet inför 2009 som antogs av kommunfullmäktige i juni 2008 infördes även en modell för resursfördelning för drift och underhåll av tillkommande vägytor. I avstämningen av budget 2009 har även en modell för utökade parkområden tagits fram. Som en konsekvens av att den nya prognosen på invånarantalet har justerats ned sänks också tidigare upptagna belopp för barnomsorg, utbildning och äldreomsorg. Ny prognos - antal elever/barn i skola och förskola Vid beräkning av budgetramarna för som antogs av kommunfullmäktige i juni 2008 för gymnasieverksamhet, grundskola och förskola användes befolkningsprognos från våren Det har visat sig att nyare prognoser avviker från denna prognos. Barn- och elevantal 2009 prognos prognos prognos prognos prognos prognos 2 Barn- och ungdomsnämnden Förskola Fritidshem Förskoleklass, skola och särskola Södermöre kommundelsnämnd Förskola Fritidshem Förskoleklass Skola Barn- och ungdomsnämnden beräknar nu en total barn- och elevförändring på -32 jämfört med prognos 1 som visade på en ökning med 211 för Budgetramen för barn- och ungdomsnämnden är oförändrad 2009, minskas med 10,6 mnkr 2010 och med 12,0 mnkr 2011 till följd av justering av antalet barn/elever jämfört med tidigare prognos. Södermöre kommundelsnämnd beräknar nu en total barn- och elevförändring på 75 jämfört med prognos 1 som visade på en minskning med 42 för Budgetramen för Södermöre kommundelsnämnd minskas 2009 med 3,8 mnkr, utökas med 2,2 mnkr 2010 och med 2,4 mnkr 2011 till följd av justering av antalet barn/elever jämfört med tidigare prognos. Ny prognos barn och elever (mnkr) Barn- och ungdomsnämnd 0,0 10,6 12,0 Södermöre kommundelsnämnd 3,8-2,2-2,4 Förändring av resultat 3,8 8,4 9,6 Ny prognos antal ungdomar år Ny prognos över antalet ungdomar år har gjorts och den visar en minskning av antalet ungdomar mot tidigare prognos för åren 2010 och Bidraget till Kalmarsunds Gymnasieförbund minskar med 1,6 mnkr för 2010 och med 5,1 mnkr för Ny prognos elever (mnkr) Kalmarsunds Gymnasieförbund 0,0 1,6 5,1 Förändring av resultat 0,0 1,6 5,1 Ny prognos antal 65 år och äldre Vid beräkning av budgetramen för som antogs av kommunfullmäktige i juni 2008 för äldreomsorgen användes befolkningsprognosen från våren Det har visat sig att nyare befolkningsprognoser avviker från denna prognos.

8 Den nya prognosen för omsorgsnämnden för visar att ökningen av antalet äldre blir lägre än tidigare prognos. Budgetramen för omsorgsnämnden minskas för 2009 med 0,5 mnkr, för 2010 med 16,3 mkr och för 2011 med 26,8 mnkr till följd av justering av antalet 65 år och äldre jämfört med tidigare prognos. Den nya prognosen för Södermöre kommundelsnämnd visar en lägre minskning av antalet äldre mot tidigare prognos. Budgetramen för Södermöre kommundelsnämnd utökas för 2009 med 1,3 mnkr, med 0,5 mnkr 2010 och minskas med 0,6 mnkr 2011 till följd av justering av antalet 65 år och äldre jämfört med tidigare prognos. Ny prognos antal 65 år och äldre (mnkr) Omsorgsnämnden 0,5 16,3 26,8 Södermöre kommundelsnämnd -1,3-0,5 0,6 Förändring av resultatet -0,8 15,8 27,4 Resursfördelning utökade parkområden Gatu- och parknämnden har redovisat ett nytt resursfördelningssystem som avser utökade parkområden. Gatu- och parknämndens budgetram utökas med 517,5 tkr fr.o.m Utökade parkområden (mnkr) Gatu- och parknämnden -0,5-0,5-0,5 Förändring av resultatet -0,5-0,5-0,5 Ombudgetering mellan nämnder Fastighets- och inköpskontoret har tillsammans med gatu- och parkförvaltningen kommit överens om överflyttning av skötsel för offentliga toaletter fr.o.m till gatu- och parknämnden. Som följd av detta utökas gatu- och parknämndens budgetram med 365 tkr fr.o.m samtidigt som fastighets- och inköpskontorets minskas med motsvarande belopp. Gatu- och parkförvaltningen har kommit överens med arbetsmarknadsenheten på kommunledningskontoret att ta över en 0,5-tjänst. Gatu- och parknämndens budgetram utökas med 187 tkr fr.o.m och kommunstyrelsens/kommunledningskontorets budgetram minskas med samma belopp. Ombudgetering mellan nämnder (mnkr) Fastighets- och inköpskontoret -0,4-0,4-0,4 Gatu- och parknämnden 0,4 0,4 0,4 Gatu- och parknämnden 0,2 0,2 0,2 Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret -0,2-0,2-0,2 Förändring av resultatet 0,0 0,0 0,0 8

9 Disponering av resultatutjämningsfond Revisorerna vill disponera 125 tkr ur resultatutjämningsfonden för utveckling av revisionen med framtagande av en uppföljnings- och utvärderingsrapport. Vid framtagande kommer de att anlita Öhrlings PricewaterhouseCoopers samt även avsätta ett antal dagar för eget arbete. Revisorerna vill dessutom disponera 65 tkr ur resultatutjämningsfonden för att kunna bjuda in Vasa stads revisorer. Besöket kommer att innehålla utbyte av revisionsmetoder samt besök och information om de kommunala verksamheter som gästerna önskar. Södermöre kommundelsnämnd har begärt att få disponera 1,5 mnkr ur resultatutjämningsfonden för att kunna hantera vikande elevtillströmning samt särskilda personalkostnader. Disponering av resultatutjämningsfond (mnkr) Revisorerna -0,2 Södermöre kommundelsnämnd -1,5 Förändring av resultatet -1,7 Budgetreglering Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret har begärt att få budgetmedel överförda från budget 2008 till budget 2009 för följande: Tkr Kompetensutveckling företagsläkare 50 Rehabinsatser/omplaceringsåtgärder 300 Kvarnholmen Marknadsföring Kalmar kommun 100 Rix FM Översiktsplanering Malmfjärden/WTC 450 Bullerutredningen 250 Översiktsplan vindkraft 400 Utredning förbifart Rinkabyholm Konferens tryggt boende 50 Fanerdunprojekt (hälften av återstående medel) Summa Budgetreglering (mnkr) Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret -5,2 Förändring av resultatet -5,2 Finansiering Sänkt arbetsgivaravgift Den lagstadgade arbetsgivaravgiften ska sänkas med en procentenhet till 31,42 procent fr.o.m. 1 januari Arbetsgivaravgiften för unga som inte fyllt 26 år vid årets ingång ska också sänkas. Den sänks från 21,31 till 15,49 procent. De sammantagna sociala avgifterna för kommunen uppgår till 40,76 procent mot tidigare 41,52 procent. Avgifterna för avtalsförsäkringarna är oförändrade medan det rekommenderade po-pålägget för kollektivavtalade avtalspensioner höjs. Finansiering (mnkr) Sänkta arbetsgivaravgifter 16,2 16,9 17,4 Förändring av resultatet 16,2 16,9 17,4 9

10 Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret Politiska sekreterare Kommunfullmäktige har den 26 augusti 2006 beslutat att varje politiskt parti får 20 tkr per år för utbildning och andra kringkostnader för de politiska sekreterarna. Fr.o.m ska detta belopp minskas till 10 tkr per politiskt parti. Särskilda arbetsmarknadsåtgärder För att motverka ungdomars arbetslöshet ger vi arbetsmarknadsenheten, näringslivsenheten och socialförvaltningen ett gemensamt uppdrag att erbjuda ungdomarna någon form av aktivitet under 180 dagarna innan de kan få arbetspraktik. Kommunstyrelsens/kommunledningskontorets budgetram utökas därför med 1,0 mnkr för 2009 och Destination Kalmar AB - Kalmar Slott Statens Fastighetsverk har tillsammans med kommunen tagit fram ett förslag till utvecklingsplan för Kalmar Slott. Den innehåller bland annat mål för verksamheten och hur ökade insatser ska finansieras av Statens Fastighetsverk och Kalmar kommun. Kommunens del av kostnaderna för ökade insatser på Kalmar Slott beräknas till 800 tkr. Budgetramen för kommunstyrelsen/kommunledningskontoret utökas med 400 tkr fr.o.m Resterande 400 tkr ska täckas inom ramen för kommunledningskontorets budget. För att uppfylla avtalet med Statens Fastighetsverk får Kalmar Slott investera för totalt 2,0 mnkr årligen. Kapitalkostnaderna för dessa investeringar ska täckas av Kalmar kommun. Ärendet kommer att redovisas inom den närmaste tiden till kommunfullmäktige som ett särskilt ärende. Minskad budgetram Kommunstyrelsen/kommunledningskontorets budgetram minskas med tkr 2009 och med tkr fr.o.m till följd av sänkta budgetramar. Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret (mnkr) Särskilda arbetsmarknadsåtgärder -1,0-1,0 Destination Kalmar AB - Kalmar Slott -0,4-0,4-0,4 Minskad budgetram 1,1 2,1 2,1 Förändring av resultatet -0,3 0,7 1,7 Exploatering Budgeten för exploateringsverksamheten justeras med -55,7 mnkr 2009, med -56,7 mnkr 2010 och -22,1 mnkr Detta innebär att exploateringsintäkterna budgeteras till 39,9 mnkr 2009, 41,4 mnkr 2010 och 60,5 mnkr Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret (mnkr) Markförsäljning -55,7-56,7-22,1 Förändring av resultatet -55,7-56,7-22,1 10

11 Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen/kommunledningskontoret minskas med 42,2 mnkr 2009 och 22,5 mnkr Fr.o.m utökas investeringsbudgeten med 17,1 mnkr för investeringar i nya exploateringsområden. Detta innebär att investeringarna uppgår till 89,6 mnkr 2009, 69,2 mnkr 2010 och 57,0 mnkr Hamnverksamhet Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen/kommunledningskontoret utökas med 5,0 mnkr 2009 till 9,0 mnkr för investeringar i de hamnanläggningar som kommunen äger och som Kalmar Hamn AB hyr. Uppdrag/uttalanden Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret fick i Budget 2008 och ekonomisk planering i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder/förvaltningar och landstinget utreda kostnaderna och placeringen av ett nytt familjecentrum för norra kommundelen. Planeringen ska utgå från att familjecentrumet placeras i Lindsdals centrum. Samlokalisering i befintlig eller planerad bebyggelse ska ske för att nå ett så effektivt lokalutnyttjande som möjligt. Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret fick i Budget 2008 och ekonomisk planering i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden, kulturoch fritidsnämnden, gatu- och parknämnden, Kalmarhem AB, föreningar/organisationer och olika representanter för boende i området starta ett stadsförnyelsearbete för Oxhagen i centrala Kalmar. I arbetet ska bland annat ingå att ge förslag på hur vi kan ta tillvara områdets centrala läge, tillgodose behovet av fler bostäder och utveckla området mellan Skälby och Erik Dahlbergs väg. Uppdraget omfattar även att beskriva Oxhagsskolans och förskolan Topasens centrala funktion i området. Ambitionen är också att utveckla nuvarande öppna förskolan i Oxhagen till ett familjecentrum för centrala Kalmar. Placeringen av familjecentrumet ska ske i kommande nyproduktion i området. Kommunstyrelsen/fastighets- och inköpskontoret Minskad budgetram Det avkastningskrav som gäller för kommunledningskontoret/fastighets- och inköpskontoret ökas med 15 tkr 2009 och med 31 tkr fr.o.m till följd av sänkta budgetramar. Kommunstyrelsen/fastighets- och inköpskontoret (mnkr) Minskad budgetram 0,01 0,03 0,03 Förändring av resultatet 0,01 0,03 0,03 Investeringsbudgeten Investeringsbudgeten för fastighets- och inköpskontoret utökas med sammanlagt 4,3 mnkr för tidigare beslutade objekt: Klubbhus Fjölebro med 3,6 mnkr 2009 Rinkabyholmsskolan, till- och ombyggnad av kök och matsal med 0,7 mnkr

12 Investeringsbudgeten för fastighets- och inköpskontoret justeras med belopp och/eller genomförande för följande objekt: Rinkabyholmsskolan, nybyggnad av tre avdelningar med 14,4 mnkr 2010 tidigareläggs och utökas med ytterligare en avdelning. Detta medför att för denna investering upptas sammanlagt 19,0 mnkr (1,4 mnkr 2009 och 17,6 mnkr 2010). Anslaget för Ögonstenens förskola på sammanlagt 43,0 mnkr (14,3 mnkr 2009, 14,3 mnkr 2010 och 14,4 mnkr 2011) justeras till 1,5 mnkr 2009, 20,8 mnkr 2010 och 20,7 mnkr För nybyggnad av förskola i Östra Vimpeltorpet finns upptaget 28,5 mnkr (14,0 mnkr 2010 och 14,5 mnkr 2011) tidigareläggs med 9,0 mnkr 2009 och 19,5 mnkr För investering i tre förskoleavdelningar i Fjölebro finns upptaget 12,1 mnkr För ytterligare en avdelning och tillagningskök utökas investeringsbudgeten med 10,7 mnkr och tidigareläggs till För tre förskoleavdelningar i Djurängen finns upptaget 13,7 mnkr Investeringsbeloppet minskas till 9,1 mnkr genom att antalet avdelningar minskas till två, samtidigt som investeringen senareläggs till För skola i Östra Vimpeltorpet finns upptaget 22,0 mnkr 2011 och 25,5 mnkr Denna investering senareläggs till 2013 och För ombyggnad av förskola och flytt av administrativa lokaler i Lindöskolan finns upptaget 1,6 mnkr 2011 och 1,6 mnkr Denna investering utgår. Investeringsbudgeten för fastighets- och inköpskontoret utökas med följande objekt: Förskola i Ljungbyholm med 5,0 mnkr 2009, med 20,0 mnkr 2010 och med 10,0 mnkr Fredriksskans belysning med 1,0 mnkr Investeringen är räntabel. Fastighets- och inköpskontorets investeringsbudget utökas med 5,0 mnkr per år för räntabla energieffektiviseringar. Fastighets- och inköpskontoret ska årligen redovisa till kommunstyrelsen hur dessa pengar använts. Fastighets- och inköpskontoret hyr ut lokaler till externa intressenter. Vid behov av investering i dessa lokaler får fastighets- och inköpskontoret besluta om dessa räntabla investeringar upp till 5,0 mnkr årligen Uppdrag/uttalanden Respektive års totala anslag för investeringar utgör den beloppsmässiga ramen. Om förutsättningarna ändras får kommunstyrelsen/fastighets- och inköpskontoret, i samråd med berörd nämnd, rätt att flytta objekt mellan åren inom planperioden så länge den årliga ramen hålls. Helt nya objekt kan enbart växlas mot att ett eller flera tidigare beslutade investeringsobjekt tas bort. Justeringar i investeringsbudgeten ska redovisas löpande i budgetuppföljningar och bokslut. Investering i nya utbildningslokaler vid brandövningsfältet Ebbetorp tas upp i arbetet med budgeten inför Denna investering ska vara räntabel. 12

13 Kommunens revisorer Minskad budgetram Kommunens revisorers budgetram minskas med 13 tkr 2009 och med 26 tkr fr.o.m till följd av sänkta budgetramar. Kommunens revisorer (mnkr) Minskad budgetram 0,01 0,02 0,02 Förändring av resultatet 0,01 0,02 0,02 Kalmarsunds Gymnasieförbund Minskad budgetram Bidraget till Kalmarsunds Gymnasieförbund minskas med tkr 2009 och med tkr fr.o.m till följd av sänkta budgetramar. Kalmarsunds gymnasieförbund (mnkr) Minskad budgetram 1,4 2,9 2,9 Förändring av resultatet 1,4 2,9 2,9 Gatu- och parknämnden Minskad budgetram Gatu- och parknämndens budgetram minskas med 352 tkr 2009 och med 703 tkr fr.o.m till följd av sänkta budgetramar. Gatu- och parknämnden (mnkr) Minskad budgetram 0,4 0,7 0,7 Förändring av resultatet 0,4 0,7 0,7 Uppdrag/uttalanden Gatu- och parknämnden får i uppdrag att inför arbetet med budget 2010 och ekonomisk planering redovisa ett underlag för investeringar i enkelt avhjälpta hinder för rörelsehindrade. Respektive års totala anslag för investeringar utgör den beloppsmässiga ramen. Om förutsättningarna ändras får gatu- och parknämnden rätt att flytta objekt mellan åren inom planperioden så länge den årliga ramen hålls. Helt nya objekt kan enbart växlas mot att ett eller flera tidigare beslutade investeringsobjekt tas bort. Justeringar i investeringsbudgeten ska redovisas löpande i budgetuppföljningar och bokslut. 13

14 Samhällsbyggnadsnämnden Minskad budgetram Samhällsbyggnadsnämndens budgetram minskas med 320 tkr 2009 och med 640 tkr fr.o.m till följd av sänkta budgetramar. Samhällsbyggnadsnämnden (mnkr) Minskad budgetram 0,3 0,6 0,6 Förändring av resultatet 0,3 0,6 0,6 Kultur- och fritidsnämnden Fredriksskans För att skapa förutsättningar för internationella matcher på Fredriksskans får kultur- och fritidsnämnden disponera 500 tkr 2009 och 2010 för hyra av paviljonger. Denna kostnad ska täckas av motsvarande intäkter från Kalmar FF. Minskad budgetram Kultur- och fritidsnämndens budgetram minskas med 595 tkr 2009 och med tkr fr.o.m till följd av sänkta budgetramar. Kultur- och fritidsnämnden (mnkr) Minskad budgetram 0,6 1,2 1,2 Förändring av resultatet 0,6 1,2 1,2 Uppdrag/uttalanden Resultatutjämningsfonden För att underlätta kommande besparingsarbete behöver den resultatutjämningsfond som 31 december 2007 uppgick till -2,4 mnkr inte återställas under 2009 och Barn- och ungdomsnämnden Allmän förskola från tre års ålder Regeringen avser att införa allmän förskola från tre års ålder från och med den 1 juli Som en följd av detta utökas barn- och ungdomsnämndens budgetram med tkr för 2010 och med tkr för Nationella ämnesprov i år 3, 5 och 9 Barn- och ungdomsnämndens budgetram utökas med 322 tkr från och med 2009 för nationella ämnesprov i år 3, 5 och 9. Skolmåltider För att på kort sikt garantera skolmatens kvalitet utökas barn- och ungdomsnämndens budgetram för 2009 med tkr till skolmaten. Från 2010 får barn- och ungdomsnämnden inom sin budgetram och med stöd av pågående kostutredning ta ansvar för att skolmaten på alla skolor ger eleverna minst 30 procent av deras dagliga energibehov och att vi når målet om minst 25 procent ekologisk mat. 14

15 Minskad budgetram Barn- och ungdomsnämndens budgetram minskas med tkr 2009 och med tkr fr.o.m till följd av sänkta budgetramar. Barn- och ungdomsnämnden, mnkr Allmän förskola 3-åringar -1,3-2,6 Nationella ämnesprov -0,3-0,3-0,3 Skolmåltider -1,5 Minskad budgetram 3,2 6,5 6,5 Förändring av resultatet 1,4 4,9 3,6 Uppdrag/uttalanden Barnomsorgspeng Regeringen avser att införa barnomsorgspeng från och med 1 juli Kommunen blir då skyldig att ge bidrag till annan pedagogisk verksamhet i enskild regi. Barn- och ungdomsnämnden får återkomma om och när det blir aktuellt med överföring av budgetmedel. Omsorgsnämnden Höjt förbehållsbelopp Regeringen avser att höja förbehållsbeloppet vid fastställandet av äldreomsorgsavgifter, vilket innebär minskade intäkter för kommunen. Detta kommer att kompenseras i det generella statsbidraget. Som följd av detta utökas omsorgsnämndens budgetram med 611 tkr från och med Minskad budgetram Omsorgsnämndens budgetram minskas med tkr 2009 och med tkr fr.o.m till följd av sänkta budgetramar. Omsorgsnämnden (mnkr) Höjt förbehållsbelopp -0,6-0,6-0,6 Minskad budgetram 4,3 8,6 8,6 Förändring av resultatet 3,7 8,0 8,0 Uppdrag/uttalanden Resultatutjämningsfonden För att underlätta kommande besparingsarbete behöver den resultatutjämningsfond som 31 december 2007 uppgick till -24,8 mnkr inte återställas under 2009 och

16 Socialnämnden Undervisning asylsökande barn Anslaget för undervisning till asylsökande barn har varit tillfälligt under 2008, men förlängs att gälla även Socialnämnden fick i sin budgetram för 2008 utökat anslag med 305 tkr. Detta anslag fanns även med i budgetramen för Socialnämndens budgetram minskas från och med 2010 med 305 tkr. Mentor till mentor För att främja kontaktskapande verksamhet mellan nyanlända invandrare och svenskar startar Röda Korset 2009 ett projekt kallat Mentor till mentor. Som stöd för detta projekt upptas därför 200 tkr fr.o.m Utökad budgetram Socialnämndens kostnader för externa institutionsplaceringar för barn och ungdomar samt familjehemsplaceringar har ökat under året. Förändringarna i socialförsäkringssystemen har också medfört ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Ökat antal arbetslösa kommer också att medföra högre kostnader för nämnden kommande år. Socialnämnden redovisar i budgetuppföljning per oktober 2008 en budgetavvikelse på -8,8 mnkr. Socialnämndens budgetram utökas därför med 10,0 mnkr fr.o.m Minskad budgetram Socialnämndens budgetram minskas med 855 tkr 2009 och med tkr fr.o.m till följd av sänkta budgetramar. Socialnämnden, mnkr Undervisning asylsökande barn 0,3 0,3 Bidrag till Röda Korsets projekt Mentor till mentor -0,2-0,2-0,2 Utökad budgetram -10,0-10,0-10,0 Minskad budgetram 0,9 1,7 1,7 Förändring av resultatet -9,3-8,2-8,2 Uppdrag/uttalanden Resultatutjämningsfonden För att underlätta kommande besparingsarbete behöver den resultatutjämningsfond som 31 december 2007 uppgick till -8,9 mnkr inte återställas under 2009 och

17 Södermöre kommundelsnämnd Allmän förskola från tre års ålder Regeringen avser att införa allmän förskola från tre års ålder från och med den 1 juli Som en följd av detta utökas Södermöre kommundelsnämnds budgetram med 193 tkr för 2010 och med 386 tkr för Nationella ämnesprov i år 3, 5 och 9 Södermöre kommundelsnämnds budgetram utökas med 48 tkr från och med 2009 för nationella ämnesprov i år 3, 5 och 9. Skolmåltider För att på kort sikt garantera skolmatens kvalitet utökas Södermöre kommundelsnämnd budgetram 2009 med 221 tkr till skolmaten. Från 2010 får Södermöre kommundelsnämnd inom sin budgetram och med stöd av pågående kostutredning ta ansvar för att skolmaten på alla skolor ger eleverna minst 30 procent av deras dagliga energibehov och att vi når målet om minst 25 procent ekologisk mat. Höjt förbehållsbelopp Regeringen avser att höja förbehållsbeloppet vid fastställandet av äldreomsorgsavgifter, vilket innebär minskade intäkter för kommunen. Detta kommer att kompenseras i det generella statsbidraget. Som följd av detta kommer Södermöre kommundelsnämnds budgetram utökas med 68 tkr från och med Minskad budgetram Södermöre kommundelsnämnds budgetram minskas med 783 tkr 2009 och med tkr fr.o.m till följd av sänkta budgetramar. Södermöre kommundelsnämnd, mnkr Allmän förskola 3-åringar -0,19-0,39 Nationella ämnesprov -0,05-0,05-0,05 Skolmåltider -0,22 Höjt förbehållsbelopp -0,07-0,07-0,07 Minskad budgetram 0,78 1,57 1,57 Förändring av resultatet 0,44 1,26 1,06 Uppdrag/uttalanden Barnomsorgspeng Regeringen avser att införa barnomsorgspeng från och med 1 juli Kommunen blir då skyldig att ge bidrag till annan pedagogisk verksamhet i enskild regi. Södermöre kommundelsnämnd får återkomma om och när det blir aktuellt med överföring av budgetmedel. 17

18 Ekonomisk sammanfattning Resultaträkning, mnkr Budgeterat resultat, juni ,6 113,7 98,4 Ny prognos skatteintäkter cirkulär 08:70 och egen prognos -65,6-111,6-106,1 Ny prognos justerat invånarantal - ökning med 200 resp och ,0-26,4-40,9 Skattehöjning 40 öre 42,5 42,8 44,8 Ny prognos kommunal utjämning 6,6-1,6-7,5 Ny prognos LSS-utjämningen 23,8 23,8 23,6 Ny prognos barn och elever, barn- och ungdomsnämnden 0,0 10,6 12,0 Ny prognos barn och elever, Södermöre kommundelsnämnd 3,8-2,2-2,4 Ny prognos åringar, gymnasieförbundet 0,0 1,6 5,1 Ny prognos äldre, omsorgsnämnden 0,5 16,3 26,8 Ny prognos äldre, Södermöre kommundelsnämnd -1,3-0,5 0,6 Utökade parkområden, gatu- och parknämnden -0,5-0,5-0,5 Ombudgetering mellan nämnderna 0,0 0,0 0,0 Disponering av resultatutjämningsfond - kommunens revisorer -0,2 - Södermöre kommundelsnämnd -1,5 Budgetreglering - kommunstyrelsen/kommunledningskontoret -5,2 Sänkt arbetsgivaravgift - finansiering 16,2 16,9 17,4 Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret - särskilda arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar -1,0-1,0 - Destination Kalmar AB - Kalmar Slott -0,4-0,4-0,4 - justerad budgetram 1,1 2,1 2,1 - markförsäljning exploateringsverksamheten -55,7-56,7-22,1 Kommunstyrelsen/fastighets- och inköpskontoret - ökat avkastningskrav 0,0 0,0 0,0 Kommunens revisorer - justerad budgetram 0,0 0,0 0,0 Gymnasieförbundet - justerad budgetram 1,4 2,9 2,9 Gatu- och parknämnden - justerad budgetram 0,4 0,7 0,7 Samhällsbyggnadsnämnden - justerad budgetram 0,3 0,6 0,6 Kultur- och fritidsnämnden - justerad budgetram 0,6 1,2 1,2 Barn- och ungdomsnämnden - allmän förskola från tre års ålder 0,0-1,3-2,6 - nationella ämnesprov i år 3, 5 och 9-0,3-0,3-0,3 - skolmåltider -1,5 - justerad budgetram 3,2 6,5 6,5 18

19 Omsorgsnämnden - höjt förbehållsbelopp -0,6-0,6-0,6 - justerad budgetram 4,3 8,6 8,6 Socialnämnden - undervisning till asylsökande barn (finns i ram 2009) 0,0 0,3 0,3 - mentor till mentor -0,2-0,2-0,2 - utökad budgetram -10,0-10,0-10,0 - justerad budgetram 0,9 1,7 1,7 Södermöre kommundelsnämnd - allmän förskola från tre års ålder 0,0-0,2-0,4 - nationella ämnesprov i år 3, 5 och 9 0,0 0,0 0,0 - skolmåltider -0,2 - höjt förbehållsbelopp -0,1-0,1-0,1 - justerad budgetram 0,8 1,6 1,6 Årets resultat 49,6 38,3 60,7 19

20 Beslut i kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den budget för 2009 och ekonomisk planering som kommunfullmäktige tidigare godkänt den 16 juni med följande ändringar och tillägg: 1. Utjämningsbidraget för insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ökas med 23,8 mnkr 2009, med 23,8 mnkr 2010 och med 23,6 mnkr Budgetramen för barn- och ungdomsnämnden minskas med 10,6 mnkr 2010 och 12,0 mnkr 2011 till följd av ny prognos över antalet elever/barn i grundskola och förskola jämfört med tidigare prognoser. 3. Budgetramen för Södermöre kommundelsnämnd minskas med 3,8 mnkr 2009, utökas med 2,2 mnkr 2010 och med 2,4 mnkr 2011 till följd av ny prognos över antalet elever/barn i grundskola och förskola jämfört med tidigare prognoser. 4. Bidraget till Kalmarsunds Gymnasieförbund minskas med 1,6 mnkr 2010 och med 5,1 mnkr 2011 jämfört med tidigare prognoser över antalet ungdomar år. 5. Budgetramen för omsorgsnämnden minskas med 0,5 mnkr 2009, 16,3 mnkr 2010 och med 26,8 mnkr 2011 till följd av ny befolkningsprognos över antalet invånare i åldersgruppen 65 år och äldre. 6. Budgetramen för Södermöre kommundelsnämnd utökas med 1,3 mnkr för 2009, med 0,5 mnkr 2010 och minskas med 0,6 mnkr 2011 till följd av ny befolkningsprognos över antalet invånare i åldersgruppen 65 år och äldre. 7. Budgetramen för gatu- och parknämnden utökas med 0,5 mnkr fr.o.m till följd av utökade parkområden. 8. Fr.o.m överförs 365 tkr för skötsel av offentliga toaletter från kommunstyrelsen/fastighets- och inköpskontoret till gatu- och parknämnden. 9. Fr.o.m överförs 187 tkr från kommunstyrelsen/kommunledningskontoret till gatu- och parknämnden för en 0,5-tjänst. 10. Kommunens revisorer och Södermöre kommundelsnämnd får 2009 disponera 0,2 mnkr respektive 1,5 mnkr ur sina resultatutjämningsfonder. 11. Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret får överföra 5,2 mnkr från budget 2008 till budget 2009 för de ändamål som redovisas under avsnittet Budgetreglering. 12. Under Finansiering ska kostnaderna för arbetsgivaravgifterna sänkas med 16,2 mnkr 2009, med 16,9 mnkr 2010 och med 17,4 mnkr Kommunfullmäktige ändrar sitt tidigare beslut den 26 augusti 2006 om bidrag till de politiska partierna för utbildning och andra kringkostnader för de politiska sekreterarna, så att beloppet minskas från 20 tkr till 10 tkr per år och parti fr.o.m Budgetramen för kommunstyrelsen/kommunledningskontoret utökas med 1,0 mnkr för 2009 och 2010 för särskilda arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar. 20

21 15. Budgetramen för kommunstyrelsen/kommunledningskontoret utökas med 0,4 mnkr fr.o.m för bidrag till Destination Kalmar AB för ökade insatser på Kalmar Slott i enlighet med det förslag till utvecklingsplan som upprättats av Statens Fastighetsverk och kommunen. I enlighet med förslaget till utvecklingsplan får Kalmar Slott investera för totalt 2,0 mnkr årligen. Kapitalkostnaderna för dessa investeringar ska täckas av kommunen. 16. Budgetramen för kommunstyrelsen/kommunledningskontoret minskas med tkr 2009 och med tkr fr.o.m till följd av sänkta budgetramar. 17. För exploateringsverksamhetens intäkter minskas budgetramen för kommunstyrelsen/kommunledningskontoret med 55,7 mnkr 2009, med 56,7 mnkr 2010 och med 22,1 mnkr Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen/kommunledningskontoret minskas med 42,2 mnkr 2009, med 22,5 mnkr 2010 och utökas med 17,1 mnkr 2011 för investeringar i nya exploateringsområden för bostäder. 19. Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen/kommunledningskontoret utökas med 5,0 mnkr 2009 för investeringar i de hamnanläggningar som kommunen äger och som Kalmar Hamn AB hyr. 20. Det avkastningskrav som gäller för kommunledningskontoret/fastighets- och inköpskontoret ökas med 15 tkr 2009 och med 31 tkr fr.o.m till följd av sänkta budgetramar. 21. Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen/fastighets- och inköpskontoret justeras enligt de förslag som redovisas under Kommunstyrelsen/fastighets- och inköpskontoret. 22. Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen/fastighets- och inköpskontoret utökas med 5 mnkr per år för räntabla energieffektiviseringar. Fastighets- och inköpskontoret ska årligen redovisa till kommunstyrelsen hur dessa pengar använts. 23. Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen/fastighets- och inköpskontoret utökas med 5 mnkr per år för räntabla investeringar i lokaler för uthyrning till externa intressenter. 24. Budgetramen för kommunens revisorer minskas med 13 tkr 2009 och med 26 tkr fr.o.m till följd av sänkta budgetramar. 25. Bidraget till Kalmarsunds Gymnasieförbund minskas med mnkr 2009 och med tkr fr.o.m till följd av sänkta budgetramar. 26. Budgetramen för gatu- och parknämnden minskas med 352 tkr 2009 och med 703 tkr fr.o.m till följd av sänkta budgetramar. 27. Budgetramen för samhällsbyggnadsnämnden minskas med 320 tkr 2009 och med 640 tkr fr.o.m till följd av sänkta budgetramar. 28. För att skapa förutsättningar för internationella matcher på Fredriksskans får kulturoch fritidsnämnden disponera 500 tkr 2009 och 2010 för hyra av paviljonger. Denna kostnad ska täckas av motsvarande intäkter från Kalmar FF. 21

22 29. Budgetramen för kultur- och fritidsnämnden minskas med 595 tkr 2009 och med tkr fr.o.m till följd av sänkta budgetramar. 30. Budgetramen för barn- och ungdomsnämnden utökas med tkr för 2010 och med tkr fr.o.m för allmän förskola från tre års ålder. 31. Budgetramen för barn- och ungdomsnämnden utökas med 322 tkr fr.o.m för nationella ämnesprov i år 3, 5 och Budgetramen 2009 för barn- och ungdomsnämnden utökas med tkr för att höja kvaliteten på skolmaten. 33. Budgetramen för barn- och ungdomsnämnden minskas med tkr 2009 och med tkr fr.o.m till följd av sänkta budgetramar. 34. Budgetramen för omsorgsnämnden utökas med 611 tkr fr.o.m för att kompensera minskade intäkter till följd av höjt förbehållsbelopp för äldreomsorgsavgifter. 35. Budgetramen för omsorgsnämnden minskas med tkr 2009 och med tkr fr.o.m till följd av sänkta budgetramar. 36. Som en följd av att det tillfälliga statsbidraget för undervisning av asylsökande barn upphör 2010 minskas budgetramen för socialnämnden från och med detta år med 305 tkr. 37. Budgetramen för socialnämnden utökas fr.o.m med 200 tkr för bidrag till Röda Korsets projekt Mentor till mentor. 38. Socialnämnden räknar med ökade kostnader för placeringar av barn och unga, ekonomiskt bistånd m.m. Som en följd av detta utökas budgetramen med 10,0 mnkr fr.o.m Budgetramen för socialnämnden minskas med 855 tkr 2009 och med tkr fr.o.m till följd av sänkta budgetramar. 40. Budgetramen för Södermöre kommundelsnämnd utökas med 193 tkr för 2010 och med 386 tkr fr.o.m för allmän förskola från tre års ålder. 41. Budgetramen för Södermöre kommundelsnämnd utökas med 48 tkr fr.o.m för nationella ämnesprov i år 3, 5 och Budgetramen 2009 för Södermöre kommundelsnämnd utökas med 221 tkr för att höja kvaliteten på skolmaten. 43. Budgetramen för Södermöre kommundelsnämnd utökas med 68 tkr fr.o.m för att kompensera minskade intäkter till följd av höjt förbehållsbelopp för äldreomsorgsavgifter. 44. Budgetramen för Södermöre kommundelsnämnd minskas med 783 tkr 2009 och med tkr fr.o.m till följd av sänkta budgetramar. 45. I budget 2009 och ekonomisk planering som antogs av kommunfullmäktige i juni 2008 antogs målet att Kalmar kommun ska genom hållbar tillväxt öka till

23 invånare Kommunfullmäktige beslutar att detta mål ska ändras till att Kalmar kommun ska genom hållbar tillväxt öka till invånare. 46. Med ändring av kommunfullmäktiges beslut den 16 juni 2008 fastställer kommunfullmäktige skattesatsen för 2009 till 22:22 per skattekrona. Som en följd av detta beslut och nya prognoser för skatteunderlag och invånarantal minskas beloppen för skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning för 2009 med 28,5 mnkr, för 2010 med 96,8 mnkr och för 2011 med 109,7 mnkr. 47. Kommunfullmäktige godkänner i övrigt de uppdrag/uttalanden som redovisas under kommunstyrelsen/kommunledningskontoret, kommunstyrelsen/fastighets- och inköpskontoret, gatu- och parknämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, omsorgsnämnden, socialnämnden och Södermöre kommundelsnämnd. 23

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ändring av Kommunplan Nybro kommun Ändring av Kommunplan 2017-2019 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 19 december 2016 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ändring av Kommunplan Nybro kommun Ändring av Kommunplan 2018 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 18 december 2017 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ändring av Kommunplan Nybro kommun Ändring av Kommunplan 2017-2019 Nybro kommun Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning. Denna ska omfatta beräknade skatteintäkter,

Läs mer

Ändringar i Budget 2010 och ekonomisk planering

Ändringar i Budget 2010 och ekonomisk planering Ändringar i Budget 2010 och ekonomisk planering 2011-2012 med justeringar från kommunfullmäktige 21 december 2009 2 Innehåll Budgetjusteringar som gör skillnad...4 Inledning...6 Prioriterade områden med

Läs mer

Anders Jonsson. Ekonomi/finans Reviderad kostnadsutjämning 2002 m.m. (endast på Kommunförbundets webbplats)

Anders Jonsson. Ekonomi/finans Reviderad kostnadsutjämning 2002 m.m. (endast på Kommunförbundets webbplats) Cirkulärnr: 2001:84 Diarienr: 2001/1304 Handläggare: Sektion/Enhet: Henrik Berggren Anders Jonsson Finanssektionen Datum: 2001-06-28 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Reviderad

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Cirkulärnr: 1995:164 Diarienr: 1995/2622. Niclas Johansson. Datum:

Cirkulärnr: 1995:164 Diarienr: 1995/2622. Niclas Johansson. Datum: Cirkulärnr: 1995:164 Diarienr: 1995/2622 Handläggare: Avdsek: Britta Hagberg Niclas Johansson Finans Datum: 1995-09-28 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Rubrik: Budgetförutsättningar för åren 1996

Läs mer

Ändring av Kommunplan 2016-2018

Ändring av Kommunplan 2016-2018 Ändring av Kommunplan 2016-2018 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-21 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

Budget 2016 och plan

Budget 2016 och plan Budget 2016 och plan 2017 2019 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2016 2019 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE SKL:s skatteprognos för åren 2015-2019 enligt

Läs mer

Marcus Holmberg Siv Stjernborg Finanssektionen. Kommunstyrelsen Ekonomi/finans

Marcus Holmberg Siv Stjernborg Finanssektionen. Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Cirkulärnr: 2003:78 Diarienr: 2003/1940 Handläggare: Sektion/Enhet: Marcus Holmberg Siv Stjernborg Finanssektionen Datum: 2003-10-01 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Rubrik: Budgetförutsättningar

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

Ekonomiska planeringsförutsättningar budget 2009 2011, plan 2012

Ekonomiska planeringsförutsättningar budget 2009 2011, plan 2012 Ekonomiska planeringsförutsättningar budget 2009 2011, plan 2012 Budgetförutsättningar Allmänt Följande förutsättningar har legat till grund för budget 2009 2011, plan 2012. Den kommunala utdebiteringen

Läs mer

Datum Finansdepartementet: Promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting

Datum Finansdepartementet: Promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting KS 16 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-02-04 Diarienummer KSN-2012-1304 Kommunstyrelsen Finansdepartementet: Promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningen

Läs mer

Utredaren ska analysera i vilken utsträckning som de olika delmodellerna i kostnadsutjämningen fångar upp strukturella kostnadsskillnader,

Utredaren ska analysera i vilken utsträckning som de olika delmodellerna i kostnadsutjämningen fångar upp strukturella kostnadsskillnader, Kommittédirektiv Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting Dir. 2016:91 Beslut vid regeringssammanträde den 3 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att göra en

Läs mer

Budget 2018 och plan

Budget 2018 och plan Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren

Läs mer

Niclas Johansson Helena Milton. Ekonomi/Finans Regeringens kommunpaket samt preliminärt taxeringsutfall

Niclas Johansson Helena Milton. Ekonomi/Finans Regeringens kommunpaket samt preliminärt taxeringsutfall Cirkulärnr: 1996:156 Diarienr: 1996/2919 Handläggare: Sektion/Enhet: Britta Hagberg Niclas Johansson Helena Milton Finanssektionen Datum: 1996-10-28 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 18/2014 2014-12-05. Dnr SKL 14/6627 Måns Norberg m.fl. 08-452 77 99

Ekonomi Nytt. Nr 18/2014 2014-12-05. Dnr SKL 14/6627 Måns Norberg m.fl. 08-452 77 99 Ekonomi Nytt Nr 18/2014 2014-12-05 Dnr SKL 14/6627 Måns Norberg m.fl. 08-452 77 99 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetchefer Lt Redovisningschefer Lt Finanschefer Lt Landstingsekonomer Planeringsförutsättningar

Läs mer

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive

Läs mer

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag

Läs mer

Preliminära utfall av 2016 års kommunala utjämningssystem och LSS-utjämning

Preliminära utfall av 2016 års kommunala utjämningssystem och LSS-utjämning 2015-10-01 1 (8) CIRKULÄR 15:28 Ekonomi och styrning Anders Folksson m.fl. EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Preliminära utfall av 2016 års kommunala utjämningssystem och LSS-utjämning I detta cirkulär

Läs mer

Cirkulärnr: 15:45 Diarienr: 15/06644 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet:

Cirkulärnr: 15:45 Diarienr: 15/06644 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Cirkulärnr: 15:45 Diarienr: 15/06644 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Anders Folkesson m.fl. Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Datum: 2015-12-22 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Rubrik:

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:4 Diarienr: 2001/0027. Siv Stjernborg. Datum:

Cirkulärnr: 2001:4 Diarienr: 2001/0027. Siv Stjernborg. Datum: Cirkulärnr: 2001:4 Diarienr: 2001/0027 Handläggare: Sektion/Enhet: Henrik Berggren Siv Stjernborg Finanssektionen Datum: 2001-01-04 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Rubrik: Budgetförutsättningar

Läs mer

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn

Läs mer

Henrik Berggren Marcus Holmberg Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för ekonomisk analys

Henrik Berggren Marcus Holmberg Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för ekonomisk analys Cirkulärnr: 2005:71 Diarienr: 2005/1673 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2005-07-12 Rubrik: Bilagor: Henrik Berggren Marcus Holmberg Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för ekonomisk

Läs mer

Ekonomirapport efter oktober 2018

Ekonomirapport efter oktober 2018 Ekonomirapport efter oktober Sammanfattning Förslag till beslut Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av Ekonomiuppföljning efter oktober. Bakgrund Enligt kommunens principer för ekonomstyrning

Läs mer

Preliminärt bokslut 2007

Preliminärt bokslut 2007 2007 Bilden är tagen av Jan Magnusson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-01-29 EN TILLBAKABLICK PÅ ÅRET 2007 I juni 2006 beslutade kommunfullmäktige om budget för 2007. Resultatnivån budgeterades till

Läs mer

Marcus Holmberg Niclas Johansson Signild Östgren Finanssektionen. Kommunstyrelsen Ekonomi/finans

Marcus Holmberg Niclas Johansson Signild Östgren Finanssektionen. Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Cirkulärnr: 2003:86 Diarienr: 2003/2084 Handläggare: Sektion/Enhet: Marcus Holmberg Niclas Johansson Signild Östgren Finanssektionen Datum: 2003-10-17 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Rubrik:

Läs mer

Utjämning av kommunernas LSS-kostnader översyn och förslag (SOU 2007:62) Yttrande till Finansdepartementet

Utjämning av kommunernas LSS-kostnader översyn och förslag (SOU 2007:62) Yttrande till Finansdepartementet PM 2008: RVII (Dnr 326-4231/2007) Utjämning av kommunernas LSS-kostnader översyn och förslag (SOU 2007:62) Yttrande till Finansdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:17 Diarienr: 2001/0094. Anders Jonsson. Datum:

Cirkulärnr: 2001:17 Diarienr: 2001/0094. Anders Jonsson. Datum: Cirkulärnr: 2001:17 Diarienr: 2001/0094 Handläggare: Sektion/Enhet: Henrik Berggren Anders Jonsson Finanssektionen Datum: 2001-01-19 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Definitiv

Läs mer

Signild Östgren. Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för ekonomisk analys

Signild Östgren. Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för ekonomisk analys Cirkulärnr: 07:12 Diarienr: 07//1485 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2007-05-07 Mottagare: Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för ekonomisk analys Ekonomi/finans Handikappomsorg

Läs mer

Budgetprognos 2004:1. Tema. Utjämning av kostnader och inkomster mellan kommuner en statlig affär. Budgetprognos 2004:1

Budgetprognos 2004:1. Tema. Utjämning av kostnader och inkomster mellan kommuner en statlig affär. Budgetprognos 2004:1 Budgetprognos 2004:1 Tema Utjämning av kostnader och inkomster mellan kommuner en statlig affär 1 Utjämning av kostnader och inkomster mellan kommuner en statlig affär Utgifterna för kommunsektorn uppgår

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomirapport 2014 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Riktlinjer för resursfördelning för demografiska förändringar

Riktlinjer för resursfördelning för demografiska förändringar Tjänsteskrivelse 1 (9) Kommunledningsförvaltningen Jennie Blomberg 2017-01-31 Dnr KS 2017-54 Kommunstyrelsen Riktlinjer för resursfördelning för demografiska förändringar Förslag till beslut 1. Riktlinjer

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Budget 2015 och plan

Budget 2015 och plan Budget 2015 och plan 2016 2018 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2015 2018 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE SKL:s skatteprognosför åren 2014-2018 enligt

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 15/ Dnr SKL 14/5636 Måns Norberg m.fl

Ekonomi Nytt. Nr 15/ Dnr SKL 14/5636 Måns Norberg m.fl Ekonomi Nytt Nr 15/2014 2014-10-24 Dnr SKL 14/5636 Måns Norberg m.fl. 08-452 77 99 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetchefer Lt Redovisningschefer Lt Finanschefer Lt Landstingsekonomer Planeringsförutsättningar

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:158 Diarienr: 1998/2405. Herman Crespin. Datum:

Cirkulärnr: 1998:158 Diarienr: 1998/2405. Herman Crespin. Datum: Cirkulärnr: 1998:158 Diarienr: 1998/2405 Handläggare: Sektion/Enhet: Herman Crespin Finanssektionen Datum: 1998-09-30 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Rubrik: Preliminära skatter och statsbidrag

Läs mer

Preliminär kostnadsutjämning 2007 m.m. Bilagor:

Preliminär kostnadsutjämning 2007 m.m. Bilagor: Cirkulärnr: 2006:26 Diarienr: 2006/1185 Handläggare: Henrik Berggren Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Datum: 2006-05-04 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Rubrik:

Läs mer

Preliminära utfall av 2014 års kommunalekonomiska utjämningssystem och LSS-utjämning

Preliminära utfall av 2014 års kommunalekonomiska utjämningssystem och LSS-utjämning 2013-10-01 1 (9) CIRKULÄR 13:49 Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Derk de Beer m.fl. EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Preliminära utfall av 2014 års kommunalekonomiska utjämningssystem och LSS-utjämning

Läs mer

1 September

1 September September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar

Läs mer

Cirkulärnr: 2000:134 Diarienr: 2000/2876. Anders Jonsson. Datum:

Cirkulärnr: 2000:134 Diarienr: 2000/2876. Anders Jonsson. Datum: Cirkulärnr: 2000:134 Diarienr: 2000/2876 Handläggare: Sektion/Enhet: Henrik Berggren Anders Jonsson Finanssektionen Datum: 2000-12-07 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Definitivt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 27 november 2012 kl. 8:30-09:50. Omfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 27 november 2012 kl. 8:30-09:50. Omfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 november 2012 kl. 8:30-09:50 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 131-138 ande Per-Olof Jonsson (M), ordförande Anette Lingmerth (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges:

44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2018-02-13 44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges: Samtliga nämnder Dnr 17KS348 Beslut Kommunstyrelsen belsutar

Läs mer

Cirkulärnr: 2004:53 Diarienr: 2004/1444. Marcus Holmberg. Datum:

Cirkulärnr: 2004:53 Diarienr: 2004/1444. Marcus Holmberg. Datum: Cirkulärnr: 2004:53 Diarienr: 2004/1444 Handläggare: Sektion/Enhet: Henrik Berggren Marcus Holmberg Finanssektionen Datum: 2004-06-24 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Rubrik: Preliminär kostnadsutjämning

Läs mer

Cirkulärnr: 15:28 Diarienr: 15/4800 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet:

Cirkulärnr: 15:28 Diarienr: 15/4800 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Cirkulärnr: 15:28 Diarienr: 15/4800 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Anders Folkesson m.fl. Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Datum: 2015-10-01 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans

Läs mer

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget 1(7) KS 2009/0005 Ombudgeteringar och reviderad budget 2009 Kommunfullmäktige fastställde budget för år 2009 vid sammanträdena den 24 och 27 november. Revidering av budgeten behöver göras på följande punkter.

Läs mer

Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012. Västra Götalandsregionen

Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012. Västra Götalandsregionen Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012 Västra Götalandsregionen Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Vårpropositionen... 2 2.1 Regeringens bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen...

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018

Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Agerhed 2015-11-18 KS 2015/0191 50102 Kommunfullmäktige Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018 Förslag till

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Handlingsplan för att hantera kommunens ackumulerade underskott

Handlingsplan för att hantera kommunens ackumulerade underskott DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kommunstyrelsen Handlingsplan för att hantera kommunens ackumulerade underskott Ärende Helårsprognosen för 2018 inklusive underskottet 2017 innebär att Danderyds

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nummer 14/ Dnr SKL 13/5622 Derk de Beer Preliminär utjämning för år 2014

Ekonomi Nytt. Nummer 14/ Dnr SKL 13/5622 Derk de Beer Preliminär utjämning för år 2014 Ekonomi Nytt Nummer 14/13 2013-10-01 Dnr SKL 13/5622 Derk de Beer 08-452 77 42 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720. Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker

Läs mer

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till

Läs mer

1 (7) Marie Jacobsson Till Kommunstyrelsen FÖRSLAG TILL BUDGET 2002 SAMT FLERÅRSPLAN

1 (7) Marie Jacobsson Till Kommunstyrelsen FÖRSLAG TILL BUDGET 2002 SAMT FLERÅRSPLAN 1 (7) Marie Jacobsson 2001-10-29 Till FÖRSLAG TILL BUDGET 2002 SAMT FLERÅRSPLAN 2003-2004 Inledning Det lagstadgade balanskravet för kommuner som började gälla från år 2000 har varit det övergripande målet

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN DALS-EDS KOMMUN BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 BOKSLUTS- OCH BUDGETDIALOG 2015-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Skatteunderlagsprognos... 3 Befolkningsprognos... 4 Skatteintäkter, generella

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN Cirkulärnr: 18:48 Diarienr: 18/05076 P-cirknr: Nyckelord: Handläggare: Mona Fridell m.fl. Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Extern medverkan:

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

Preliminärt bokslut Foto Jan Magnusson

Preliminärt bokslut Foto Jan Magnusson Preliminärt bokslut 2010 Foto Jan Magnusson En tillbakablick på året 2010 I juni 2009 beslutade kommunfullmäktige om budget för 2010-2012. Resultatnivåerna budgeterades till 31,5 mnkr för 2010, 11,5 mnkr

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:2 Kf 38/2017 Dnr KS 2016/319 Reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning Antagen av kommunfullmäktige 20

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Jonas Vehmonen Barn- och grundskolenämnden 2017-12-14 Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden Sammanfattning Barn- och grundskolenämndens budget för år 2018 uppgår till

Läs mer

Budget 2019, plan KF

Budget 2019, plan KF 2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Cirkulärnr: 07:47 Diarienr: 07/2671 Handläggare: Måns Norberg

Cirkulärnr: 07:47 Diarienr: 07/2671 Handläggare: Måns Norberg Cirkulärnr: 07:47 Diarienr: 07/2671 Handläggare: Måns Norberg Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Datum: 2007-10-08 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Rubrik: Budgetförutsättningar

Läs mer

Introduktion ny mandatperiod

Introduktion ny mandatperiod Introduktion ny mandatperiod Kommunens ekonomi 9 januari 2019 Uppdrag Ekonomi Ekonomistyrning, kontroll Löpande redovisning, t.ex. leverantörsreskontra, kundreskontra, kassafunktion Upprättar månads- delårsrapporter

Läs mer

Cirkulärnr: 07:45 Diarienr: 07/2567 Handläggare: Måns Norberg Derk de Beer Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Datum:

Cirkulärnr: 07:45 Diarienr: 07/2567 Handläggare: Måns Norberg Derk de Beer Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Datum: Cirkulärnr: 07:45 Diarienr: 07/2567 Handläggare: Måns Norberg Derk de Beer Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Datum: 2007-09-24 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Rubrik:

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Cirkulärnr: 1995:178 Diarienr: 1995/2870. Niclas Johansson. Datum:

Cirkulärnr: 1995:178 Diarienr: 1995/2870. Niclas Johansson. Datum: Cirkulärnr: 1995:178 Diarienr: 1995/2870 Handläggare: Avdsek; Britta Hagberg Niclas Johansson Finans Datum: 1995-10-20 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Budgetförutsättningar 1

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunal fastighetsavgift

Kommunal fastighetsavgift Cirkulärnr: 07:53 Diarienr: 07/3117 Handläggare: Niclas Johansson Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Datum: 2007-11-14 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Samhällsbyggnad

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2010

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2010 1(8) KS 2010/0011 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2010 Sammanfattning Hemställan om ombudgetering av driftmedel eller begäran om tilläggsanslag har gjorts med motsvarande 852 000 kronor

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Yttrande över promemorian Förslag till höjd garantinivå i inkomstutjämningen för landstingen

Yttrande över promemorian Förslag till höjd garantinivå i inkomstutjämningen för landstingen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans 1 (5) LS 1101-0013 Landstingsstyrelsen Yttrande över promemorian Förslag till höjd garantinivå i inkomstutjämningen för landstingen Ärendet Stockholms

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Kalmar kommuns månadsrapport - efter februari 2019

Kalmar kommuns månadsrapport - efter februari 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Agerhed 2019-03-19 KS 2019/0026 50102 Kommunstyrelsen Kalmar kommuns månadsrapport - efter februari 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2019-05-16 KS/2019:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2019-04-30 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport Ekonomisk månadsrapport januari september Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Oktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen

Oktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen Oktoberrapport 2017 Årsprognos för 2017 Fastställd av kommunstyrelsen 2017-11-29 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning...3 Verksamhetsuppföljning...4 Ekonomisk redovisning...5 Driftprognos...

Läs mer

Ändringar i verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk plan

Ändringar i verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk plan TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Agerhed 2016-11-24 KS 2016/0343 50102 Kommunfullmäktige Ändringar i verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk plan 2018-2019 Förslag till beslut

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Handlingsplan för åtgärdande av höga nettokostnader

Handlingsplan för åtgärdande av höga nettokostnader Antaget av kommunfullmäktige 2016-05-30, 73 Handlingsplan för åtgärdande av höga nettokostnader Bakgrund I samband med kommunfullmäktiges behandling 2016-04-25, 50, av Årsredovisning 2015 har kommunens

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer