BUDGET 2012 EKONOMIPLAN Del 2 (3): Sjukvårdsområdena, resultatområdena och balansenheterna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014. Del 2 (3): Sjukvårdsområdena, resultatområdena och balansenheterna"

Transkript

1 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN Del 2 (3): Sjukvårdsområdena, resultatområdena och balansenheterna Styrelsen

2 1

3 HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT BUDGET FÖR 2012 OCH EKONOMIPLAN FÖR Innehåll 1 ALLMÄN MOTIVERING UTGÅNGSPUNKTER FÖR BUDGETBEREDNINGEN 1.2 FÖRÄNDRINGSFAKTORER I VERKSAMHETEN UNDER PLANEPERIODEN STRATEGISKA INSATSOMRÅDEN OCH NYCKELMÅL FÖR HUS STRATEGI STRATEGISKA INSATSOMRÅDEN OCH NYCKELMÅL FÖR MÅL SOM RÖR KONCERNEN OCH SAMKOMMUNEN DEN SPECIALISERADE SJUKVÅRDENS OCH PRIMÄRVÅRDENS TJÄNSTER 3.2 MÅLEN I VÅRDGARANTIN 3.3 MÅL FÖR KONCERNENS VERKSAMHET OCH EKONOMI 3.4 INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3.5 REDOGÖRELSE FÖR INTERN KONTROLL, RISKHANTERING OCH KONCERNÖVERVAKNING 4 BUDGETENS STRUKTUR OCH BINDANDE KARAKTÄR BUDGETENS OCH EKONOMIPLANENS STRUKTUR 4.2 BUDGETENS BINDANDE VERKAN PRODUKTIFIERING, PRISSÄTTNING OCH FAKTURERING PRODUKTIFIERING OCH PRISSÄTTNING PREHOSPITAL AKUTSJUKVÅRD OCH PÅ INVÅNARANTALET BASERADE AVGIFTER FÖR SPECIALSKYLDIGHETER 5.3 UTJÄMNING AV DYR VÅRD PRAXIS FÖR FAKTURERINGEN AV KOMMUNERNA 6 FORSKNING, UNDERVISNING OCH UTVECKLING Målen för undervisningen och forskningen Finansiering av undervisningen och forskningen samt budgetbehandling Mål för utvecklingen Budgetbehandlingen av utvecklingsanslaget UNDERVISNING OCH FORSKNING 6.2 UTVECKLING 7 PLANERING AV VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN RESULTATBUDGET 7.2 INVESTERINGSBUDGET 7.3 FINANSIERINGSBUDGET 7.4 PERSONALPLANERING DRIFTSBUDGET HUCS SJUKVÅRDSOMRÅDE VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE LOJO SJUKVÅRDSOMRÅDE HYVINGE SJUKVÅRDSOMRÅDE BORGÅ SJUKVÅRDSOMRÅDE RESULTATOMRÅDET HNS-LOKALCENTRALEN RESULTATOMRÅDET KONCERNFÖRVALTNING RESULTATOMRÅDET FÖRETAGSHÄLSOVÅRD RESULTATOMRÅDET EXTERN REVISION BALANSENHETEN HJÄLPMEDELSCENTRALEN BALANSENHETEN IT-FÖRVALTNING FÖRÄNDRINGAR I SJUKVÅRDSOMRÅDENAS VERKSAMHET 8.2 RESULTATOMRÅDENAS OCH BALANSENHETERNAS BUDGETER OCH VERKSAMHETSPLANER 2

4 9 AFFÄRSVERKENS OCH DOTTERBOLAGENS BUDGETER OCH VERKSAMHETSPLANER AFFÄRSVERKET HNS-APOTEK Verksamhetsmiljöns tillstånd och förväntade förändringar Målsättningar Servicemål Ekonomin Investeringsbudget Finansieringsbudget Organisation och personal AFFÄRSVERKET HNS-RÖNTGEN Bilddiagnostiktjänster Medicintekniska tjänster AFFÄRSVERKET HUSLAB Verksamhetsmiljöns tillstånd och förväntade förändringar Målsättningar Servicemål Ekonomi Investeringsbudget Finansieringsbudget Organisation och personal AFFÄRSVERKET RAVIOLI Verksamhetsmiljöns tillstånd och förväntade förändringar Målsättningar Servicemål Ekonomi Investeringsbudget Finansieringsbudget Organisation och personal AFFÄRSVERKET HNS-DESIKO Verksamhetsmiljöns tillstånd och förväntade förändringar Målsättningar Servicemål Ekonomi Investeringsbudget Finansieringsbudget Organisation och personal AFFÄRSVERKET HNS-LOGISTIK Verksamhetsmiljöns tillstånd och förväntade förändringar Målsättningar Servicemål Ekonomi Investeringsbudget Finansieringsbudget Organisation och personal AFFÄRSVERKET HNS-SERVIS Verksamhetsmiljöns tillstånd och förväntade förändringar Målsättningar Servicemål Ekonomi Investeringsbudget Finansieringsbudget Organisation och personal DOTTERBOLAGENS MÅL FÖR VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN HNS-FASTIGHETER AB UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY

5 BILAGOR TILL BUDGETHANDLINGEN 1. Befolkningsutveckling och åldersfördelning i medlemskommunerna 2. Principerna för produktifiering och servicedebitering för vårdtjänster Andel av Giftinformationscentralens kostnader som debiteras utgående från folkmängden 4. Andelar av medicinsk verksamhet som anknyter till läkarhelikopterverksamheten och som debiteras utgående från folkmängden/användningen 5. Utjämning av dyr vård; förskottsavgift i relation till folkmängden 6. Antal anställda och årsverken 7. Samkommunen HNS resultat- och finansieringsbudgeter 8. Ränta på grundkapitalet som erläggs till medlemskommunerna 9. Kriterier för avskrivningar enligt plan 10. Serviceproduktion för medlemskommunerna Euro per invånare och medlemskommun Förändringar i verksamheten Serviceintäkter och avgifter från medlemskommunerna 4

6

7 8 DRIFTSBUDGET 8.1 Förändringar i sjukvårdsområdenas verksamhet Förändringar i verksamheten De förändringar i sjukvårdsområdenas verksamhet som godkänts i medlemskommunernas serviceplaner och inkluderats i budgeten presenteras i detalj i sjukvårdsområdenas respektive budgeter. Den nya hälso- och sjukvårdslagen överförde ansvaret för ordnandet av prehospital akutsjukvård och sjuktransporter från medlemskommunerna till HNS. Övergångstiden löper ut den 31 december Den nya modellen införs den 1 januari Förberedelser inför omläggningen görs i sjukvårdsområdena. Sjukvårdsområdena övergår till den nya verksamhetsmodellen vid olika tidpunkter: Hyvinge och Borgå är försöksområden där verksamheten inleds den 1 januari Efter övergångsperioden går HUCS samt Västra Nyland och Lojo över till den nya modellen. De utvecklar även den prehospitala akutsjukvården genom samarbetsprojekt. Sjukvårdsområdet HUCS 1. Hemtagning av verksamhet För att säkerställa behandlingen av ögonsjukdomar då befolkningen åldras och behandlingsformerna utvecklas har ett nytt vårdprotokoll för åldersdegeneration skapats vid HUCS. Verksamheten vid näthinne- och diabetespolikliniken flyttas till nya lokaler som anskaffas utanför ögonkliniken. I de lokaler som därigenom frigörs placeras ögonklinikens polikliniska verksamhet, som tidigare skötts som köptjänster. 2. Utveckling av verksamhetens kritiska delområden Inrättande av en hjärnskadepoliklinik på medicinska resultatenhetens neurologiska klinik i samarbete med neurokirurgiska kliniken; i verksamheten utnyttjas bådas specialkompetens. För att säkerställa att cancerpatienter får vård (då antalet cancerfall och behandlingsalternativen ökar) utökas poliklinik- och aferesbehandlingar samt utvidgas konsultationsverksamheten till hela HNS-distriktet för att trygga tillgången på hematologiska cancerbehandlingar. Till följd av det kraftigt ökande antalet förlossningar (+16 % från 2001 till 2011) utökas antalet barnmorsketjänster vid HUCS förlossningssjukhus så att det motsvarar det ökande antalet patienter. Neurokirurgin för barn flyttas från Tölö till Barn- och ungdomssjukhuset. För att harmonisera vårdpraxisen för fetma inrättas vid medicinska resultatenheten ett center för styrning och samordning av fetmavården, som ska samarbeta med olika enheter inom primärvården. Hyvinge sjukvårdsområde Som ett led i verksamhetsplanen för psykiatri genomförs i september 2012 en omorganisering av den psykiatriska vården av svårbehandlade ungdomar och barn i HNS-distriktet. Efter detta inleds verksamheten vid Kellokoski sjukhus (s.k. Vainu-avdelning) och servicen köps inte längre av Tammerfors och Kuopios enheter inom specialupptagningsområdet. Formandet av vårdkedjan för svårbehandlade unga och stärkandet av öppenvården förutsätter mer resurser till öppenvården i HUCS sjukvårdsområde. Akutsjukvården stärks, en jouravdelning med 12 platser blir klar För att säkerställa uppfyllandet av vårdgarantin utökas operationskapaciteten i Hyvinge sjukvårdsområde genom inrättandet av ett nytt operationsteam. Enligt investeringsplanerna framskrider akutsjukhusprojektet så att en fyra platsers enhet för lätt övervakning tas i bruk 2013, samtidigt som intensivövervakningen utökas från åtta till tio platser. Ansvaret för ordnande prehospital akutsjukvård överförs år 2012 till sjukvårdsområdet. 48

8 Västra Nylands sjukvårdsområde Den 1 mars 2011 övertog HNS ansvaret för veckoslutsjouren inom primärvården i Västra Nylands sjukvårdsområde. Erfarenheterna visar att jourpersonalen måste stärkas. Lojo sjukvårdsområde Verksamheten vid Lojo sjukvårdsområdes öppenvårdsenhet utvecklas och utökas när enheten fått tillgång till nya lokaler. För att effektivisera den operativa enhetens verksamhet startas ett utrednings- och försöksprojekt. Vid enheten för klinisk fysiologi utreds möjligheterna att sköta en större del av undersökningarna under egentlig arbetstid. Lösningar för handkirurgins behov söks bl.a. genom HNS interna arbetsfördelning. Den planerade samjouren för primärvården och den specialiserade sjukvården förutsätter lokallösningar som beretts i samråd med Lojo stads primärvård. Slutgiltigt beslut om vilket år samjouren startar har inte fattats. Borgå sjukvårdsområde I Borgå sjukvårdsområde startas verksamhet inom specialområdet neurologi. För att göra Borgå sjukhus mer känt har man startat projektet PLUS (Porvoon lapsiystävällinen ja uudistuva synnytystoiminta; ung. barnvänlig och reformvänlig förlossningsverksamhet i Borgå ). Avsikten är att utveckla förlossningsverksamheten så att allt fler i de egna medlemskommunerna väljer att föda på Borgå sjukhus. Sjukhuset siktar på att få certifikat som Baby Friendly Hospital. Sjukvårdsområdets prehospitala akutsjukvård produceras från och med den 1 januari 2012 av räddningsverket i Östra Nyland. Chefen för den prehospitala akutsjukvården och de ansvariga akutvårdarna är anställda av sjukvårdsområdet. Balansenheten Hjälpmedelscentralen Hjälpmedelscentralen inrättas som en balansenhet inom HNS koncernförvaltning. Enhetens uppgift är att betjäna den specialiserade sjukvården, primärvården och socialväsendet i hela HNS-distriktet. I det första steget övertar den nya enheten funktionerna vid hjälpmedelscentralerna i HUCS resultatenheter för medicin samt gynekologi och pediatri. 49

9 8.2 Resultatområdenas och balansenheternas budgeter och verksamhetsplaner HUCS SJUKVÅRDSOMRÅDE Verksamhetsmiljöns tillstånd och förväntade förändringar Utgångspunkter för budgetberedningen verksamhetsmiljöns tillstånd och förväntade förändringar Inom statsekonomin väntas den ekonomiska tillväxten dämpas på medellång sikt, eftersom osäkerhetsmomenten i den globala ekonomin har ökat. Till följd av de statliga anpassningsåtgärderna och den minskade tillväxten för skatteinkomsterna är utsikterna för kommunalekonomin dystrare än tidigare. Produktionsökningen i Helsingforsregionen var fortsatt dämpad under andra kvartalet Enligt en preliminär uppskattning var ökningen 2 procent från året innan. IT-branschens svårigheter bromsade klart upp den ekonomiska tillväxten i Helsingforsregionen. Produktionsökningen i hela landet var snabbare än i Helsingforsregionen. Konjunkturutvecklingen i Helsingforsregionen påverkas av branschstrukturen, där tjänsternas andel är ytterst stor, men konjunkturväxlingarna domineras ändå av elektronikindustrin och verkstads- och maskinindustrin samt av byggande. Arbetslöshetsgraden sjönk något vid en jämförelse av läget ett år tidigare. Enligt Statistikcentralen var de arbetslösas andel av arbetskraften i Helsingforsregionen 6,2 procent under andra kvartalet Minskningen jämfört med motsvarande period förra året var 1,1 procentenheter. Motsvarande minskning i hela landet var 0,8 procentenheter, medan arbetslöshetsgraden var 8,8 procent. Statistikcentralens uppgifter baserar sig på en samplad undersökning. I Helsingforsregionen liksom i hela landet är arbetslöshetsgraden något högre än medelvärdet sedan millennieskiftet (publikationen Helsingin seudun suunnat 3/2011, ). HUCS sjukvårdsområdes planering av den framtida verksamheten påverkas i hög grad av de stora sjukhusinvesteringarna, som sjukvårdsområdet till följd av den försvagade kommunalekonomin och ägarkommunernas/samkommunens skuldsättning har tvingats gallra i eller senarelägga. De omställningar av enheternas verksamhet som följer av sjukhusinvesteringarna är utmanande såväl under den förberedande fasen (flyttning av funktioner) som under ibruktagningsfasen. Efterfrågan på offentliga hälso- och sjukvårdstjänster kan, om det ekonomiska läget försvagas, växa om antalet arbetslösa och pensionerade ökar, eftersom dessa grupper inte omfattas av företagshälsovården. Den prognostiserade ökningen av antalet personer över 65 år i HUCSområdets medlemskommuner från 2010 till 2012 är 11,3 procent, medan den totala befolkningsökningen under samma period uppskattas till 1,8 procent. Förutom ökad efterfrågan ställer ökningen av den åldrande befolkningens relativa andel även andra krav på hälso- och sjukvårdstjänsterna. Ett välplanerat och väl fungerande samarbete mellan primärvården, socialväsendet och den specialiserade sjukvården (servicekedjor/vårdkedjor) liksom beaktandet av de närstående i vårdprocessen är av väsentlig vikt i vården av den åldrande befolkningen. Att befolkningen åldras kommer även att återspeglas på arbetsmarknaden, där konkurrensen om arbetskraften blir allt hårdare. Av de anställda inom HUCS sjukvårdsområde når cirka 6 procent åldern för ålderspension åren , varefter andelen ökar ytterligare. Den nya hälso- och sjukvårdslagen och EU:s patientrörlighetsdirektiv har ökat och kommer ytterligare att öka patientens frihet att välja vårdplats, varigenom kundorienterade service får allt större betydelse som konkurrensmedel. HUCS sjukvårdsområdes verksamhet påverkas även av reformer i medlemskommunernas egen primärvård samt av arrangemangen inom sjukvårdsdistrikten i HUCS specialupptagningsområde. Bland reformerna inom primärvården kan nämnas bland annat inrättandet av större hälsocentralsenheter i huvudstadsregionen. Detta har även medfört ett ökande antal "specialiserade" hälsocentralläkare och expertskötare. Denna reform förutsätter ett nära samarbete med primärvården bland annat när det gäller omvärderingen av vårdkedjor och den regionala yrkesutbildningen. 50

10 Den specialiserade sjukvårdens behandlingsmetoder förändras ständigt; antalet dyra intravenösa läkemedelsbehandlingar ökar, nya behandlingar som genterapi och miniinvasiva kombinationsåtgärder har införts, användningsprofilen för diagnostiska tjänster förändras (t.ex. har användningen av DT- och MRI-undersökningar ständigt ökat) och de traditionella uppföljningsbesöken hos specialsjukvården blir färre och ersätts med konsulttjänster inom primärvården och efterkontroll av patienter på distans. Dessutom vidareutvecklas de polikliniska behandlingarna och dagsjukhusverksamheten, vilket leder till att patientcirkulationen blir snabbare och kräver ännu mer brådskande eller ständigt tillgängliga stödtjänster så att vården i hemmet eller annan fortsatt vård av patienten fungerar som avsett. Genom den nya hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) har även fördelningen av statliga anslag för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå ändrats betydligt: specialstatsandelen för forskning blir statlig finansiering till specialupptagningsområdenas forskningskommittéer, vilka beslutar om beviljande av forskningsersättningen till forskningsprojekt på basis av ansökan. Forskningsfinansiering kan sökas av en kommun eller en samkommun som upprätthåller en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård, ett statligt mentalsjukhus eller en serviceproducent som fastställts genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet och som minst en av forskningsgruppens medlemmar står i arbetsavtalsförhållande eller tjänsteförhållande till. Vid ett möte mellan sjukvårdsdistriktens ledningar avtalades att 2012 blir ett mellanår i fråga om forskningsfinansieringen. Under detta år fördelas forskningsfinansieringen mellan de organisationer som har rätt till statlig ersättning utifrån fördelningen år 2011, och varje organisation fördelar sin egen andel i huvudsak enligt tidigare fördelningsprinciper. HUCS sjukvårdsområde, befolkning och servicebehov Befolkningsutveckling I slutet av år 2010 hade medlemskommunerna i HUCS sjukvårdsområde invånare. Enligt Statistikcentralens senaste befolkningsprognos ökar befolkningen med (1,8 %) fram till år Även den ökande medelåldern medför utmaningar inom den närmaste framtiden, eftersom detta väntas medföra ett ökande antal patienter inom vissa specialområden av den specialiserade sjukvården. Enligt befolkningsprognosen ökar gruppen personer över 75 år i HUCS sjukvårdsområdes medlemskommuner med i genomsnitt 6,3 procent (4 000 inv.) mellan år 2010 och Mellan 2010 och 2012 ökar antalet personer över 75 år i HUCS-områdets medlemskommuner mest i Vanda (+12,7 %), Kervo (+ 11,9 %), Kyrkslätt (+ 11,6 %) och Esbo (+ 9,9 %). Cirka 27 procent av befolkningen i HUCS-områdets medlemskommuner utnyttjade sjukvårdsområdets tjänster minst en gång under För gruppen över 75 år var motsvarande andel cirka 51 procent. BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING Befolkning PROG 2012 PROG Förändring 2011 prog/ 2012 prog Föränd. % 0 14 år ,8 % år ,3 % år ,1 % år ,7 % 75+ år ,2 % HUCS svo totalt ,0 % Källa: Statistikcentralen; befolkning ; befolkningsprognos

11 Tillgången till vård och utveckling av efterfrågan på service Tillgången till vård I hanteringen av antalet köande, särskilt i fråga om ledproteskirurgi och starrkirurgi, kommer fortsättningsvis hela HNS kapacitet att utnyttjas, samtidigt som HUCS egen produktion utökas inom ögonsjukdomar. Utöver detta utnyttjas fortsättningsvis de möjligheter servicesedeln ger inom starrkirurgin. Samtidigt bedöms behovet av att införa en servicesedel även för andra ögonsjukdomar. Remisser Antalet ursprungligen elektiva remisser har 2011 ökat mer än den genomsnittliga befolkningsökningen (+4,7 % 2011/2010 januari augusti). Budgeten utgår från att antalet remisser håller samma nivå som Syftet med hälsocentralernas nya specialistläkarkonsultationer, som införs stegvis enligt avtal med varje kommun, är att minska antalet elektiva remisser. I och med att befolkningens medelålder ökar kan man dock samtidigt förvänta sig att sjukdomsprevalensen ökar i fråga om cancersjukdomar, kardiologi, neurologi, ögonsjukdomar (bl.a. starr och glaukom) och degenerativa ortopediska sjukdomar. Det innebär även att geriatrikens roll växer. Genom att utveckla handläggningsprocesserna för remisser eftersträvas att handläggningstiderna hålls inom de i lag bestämda tidsgränserna. Antalet ursprungliga jourremisser år 2011 minskade med 7,1 jämfört med Dock har antalet jourbesök och jourprodukter stannat på nästan samma nivå (-0,4 %) som Under perioden januari september 2011 har nästan 42 procent av vårdperioderna på vårdavdelning inletts som jourfall. Antalet ursprungliga jourremisser väntas minska ytterligare år 2012 och andelen som kommer inte på vårdavdelning som jourfall väntas ligga kvar på samma nivå som Centrala förändringar i sjukvårdsområdets verksamhet Ursprungligen föreslog resultatenheterna (efter intern utgallring inom enheterna) sammanlagt 26 förändringar i verksamheten. Dessa skulle ha medfört en ökning av verksamhetskostnaderna på cirka 7,6 miljoner euro, inklusive inrättandet av 90,5 nya tjänster och befattningar. I förhandlingarna mellan HUCS sjukvårdsområdes ledning och resultatenheternas ledningar gallrades en del ändringsförslag ut så att kostnadsökningen är cirka 2,9 miljoner euro, varav cirka 0,5 miljoner euro kan täckas genom finansiering från andra än medlemskommunerna. Förslaget till förändringar i verksamheten inbegriper inrättandet av 46 nya tjänster och befattningar i sjukvårdsområdet. Samtidigt kommer 16 tjänster att överföras till Hjälpmedelscentralen (4,3 miljoner euro intäkter och kostnader). HUCS sjukvårdsområde har inkluderat följande strukturella och verksamhetsrelaterade förändringar i budgetförslaget för år 2012: 1. Hemtagning av verksamhet I en situation där befolkningen åldras och behandlingsmetoderna utvecklas tryggas behandlingen av ögonsjukdomar genom att utvidga näthinne- och ögonpoliklinikens verksamhet till nya lokaler och samtidigt minska på köptjänsterna. Efterfrågan på behandling av näthinnesjukdomar har ökat kraftigt under de senaste tio åren, och särskilt efter att tillväxthämmande behandling av åldersdegeneration infördes för fem år sedan. Sjukvårdsområdet har försökt svara på den ökande efterfrågan genom att skapa ett eget vårdprotokoll för åldersdegeneration (så få besök som möjligt utan att pruta på vården) antalet väntande har hållits i kontroll genom merarbete och genom att styra patienter till köptjänster. Syftet med att skaffa extra lokaler utanför ögonkliniken är att säkerställa näthinne- och diabetespoliklinikens verksamhet så att de patienter som nu behandlas genom merarbete kan skötas under dagtid. I de lokaler som frigörs efter ögonklinikens näthinnepoliklinik placeras annan poliklinisk verksamhet som tidigare skötts genom köptjänster. Till denna del är förändringen kostnadsneutral, eftersom målet är att i samband med resursökningen även ta hem näthinnepatienter som skötts ge- 52

12 nom köptjänster. Målsättningen är att under tjänstetid 2012 sköta fler besök i egen regi, och under följande år ( ) ytterligare och besök. En del av dessa besök tas hem från köptjänsterna. 2. Verksamhetskritiska projekt: Inrätta av en hjärnskadepoliklinik vid medicinska resultatenhetens neurologiska klinik i samarbete med neurokirurgiska kliniken. Personer som fått en hjärnskada eller som misstänks ha en hjärnskada skickas till HUCS tidsbeställningspoliklinik för bestämning av behovet av akut vård. Hjärnskadepoliklinikens experter (neurolog, neurokirurg, neuropsykolog) sköter den vidare diagnostiken och bedömningen av skadans svårighetsgrad samt fastställer behovet av rehabilitering och uppföljning. Syftet är att förbättra hjärnskadepatienternas återgång till arbetet genom att förbättra förutsättningarna för tidig diagnos och snabb styrning till medicinsk och yrkesinriktad rehabilitering. Kostnadsbesparingar uppnås genom att den nya verksamheten minskar de överlappande och delvis motsägelsefulla funktionerna i olika enheter inom hälso- och sjukvården. HUCS hjärnskadepoliklinik utvecklar i fortsättningen samarbetet med alla sjukhus i HNS-distriktet genom att erbjuda konsultationstjänster. Säkerställa tillgången till vård inom cancersjukdomar och säkerställa tillgången till hematologiska cancerbehandlingar i en situation där antalet cancerfall och behandlingsalternativen ökar. Antalet cancerpatienter ökar enligt myndigheternas uppskattningar med 27 procent under de närmaste tio åren. År 2010 ökade antalet remisser till cancerkliniken med 5 procent, medan antalet prestationer ökade med 9,8 procent. Hematologiska klinikens prestationer ökade med 9,2 procent. Väntetiden för läkemedelsbehandling vid kliniken för cancersjukdomar är numera cirka 5 veckor från operation. Inom strålbehandlingen, där merarbetet utförts, har väntetiden varit kortare (3 4 veckor). För närvarande sköts den endokrina behandlingen av patienter genom merarbete. Det rekommenderas att väntetiden till behandling för cancer förkortas till under 4 veckor, och detta mål måste uppnås även om antalet patienter ökar. SHM rekommenderar även utveckling av enheten för palliativ vård (dvs. lindrande vård) och vård i livets slutskede. Tonvikten i utvecklingen av hematologin ligger på säkerställande av tillräcklig poliklinik- och aferesbehandling samt utbyggnad av konsultationsverksamheten inom HNS-distriktet. Stärka förlossningssjukhusen genom att öka antalet barnmorsketjänster. Sedan 2001 har antalet förlossningar vid HUCS förlossningssjukhus (Kvinnokliniken, Barnmorskeinstitutet och Jorvs sjukhus) ökat med 16 procent (2 092 föderskor). Genom betydande rationaliseringar har enheterna lyckats sköta över föderskor fler i mindre utrymmen än år Trots de vidtagna åtgärderna har förlossningsavdelningar tvingats stänga 212 gånger under 2010 på grund av att patientanstormningen varit alltför stor. Förlossningsavdelningarna var stängda totalt timmar. Ofta berodde detta på platsbrist eller överbelastning av vårdplatserna, eftersom den knappa personalen dimensioneras enligt antalet patientplatser. För att trygga verksamheten har ett smidigt samarbete mellan de tre förlossningssjukhusen utvecklats. Likväl utsätts personalen för en stor press, vilket återspeglas på arbetshälsan. Enligt personalens arbetsmiljöbarometer 2010 förekom överbelastning vid nästan samtliga förlossningsavdelningar. På grund av den knappa tillgången på personal har förlossningssjukhusen i avsevärt grad tvingats anlita tillfällig arbetskraft för att fylla upp personalbristen vid sjukledigheter. I avdelningsgruppen för förlossningar finns 417 tjänster och befattningar som i genomsnitt stod för 17,8 sjukdagar var år Flytta över neurokirurgin för barn från Tölö sjukhus till Barn- och ungdomssjukhuset. I det första steget i förberedelserna av en möjlig överföring av barnneurokirurgi, från Tölö sjukhus till Barn- och ungdomssjukhuset föreslås att en neurokirurgtjänst inrättas. Operativa resultatenhetens neurokirurgiska klinik svarar för verksamheten. 53

13 Inrätta en samordningscentral för fetmavården. Fetma är i dag ett mycket vanligt tillstånd som utan behandling kan bli kroniskt och framskridande. Fetma är relaterat till åtskilliga somatiska och psykiska associerade sjukdomar. Behandlingen av fetma är i dag splittrad, vårdpraxisen brokig och skillnaderna mellan regionerna tämligen stora. HUCS utför i ökande utsträckning fetmakirurgi. Till stöd för denna behövs fungerande bedömning, styrning och konsultationer för den fortsatta behandlingen. Väl behandlad fetma och konservativ behandling av fetma i ett tidigt stadium kan eventuellt på lång sikt minska antalet patienter som behöver kirurgisk behandling. Medicinska resultatenhetens nya center för styrning och samordning av fetmavården har i uppgift att bland annat ta fram gemensamma verksamhetsmodeller för primärhälsovårdens olika enheter, ge utbildning om fetma genom såväl riktade, lokala utbildningsinsatser som allmän regional utbildning, skapa vårdvägar för behandlingen av fetma och kontinuerlig uppdatera dem samt effektivisera samarbetet mellan den primärvården och specialiserade sjukvården. Inrätta specialistläkartjänster inom plastikkirurgi och bröstkörtelkirurgi. Plastikkirurgin och bröstkörtelkirurgin har ökat betydligt vid HUCS. Inom plastikkirurgin har ökningen varit särskilt stor inom de områden där HUCS har riksomfattande ansvar. För att klara av de nationella skyldigheterna och vårdgarantin inrättas två nya specialistläkartjänster vid Operativa resultatenheten. Den ena placeras inom plastikkirurgin och den andra inom bröstkörtelkirurgin. Utöka anestesitjänsterna vid Mejlans och Barnkliniken för att effektivisera HNS-Röntgens bilddiagnostik. Operativa resultatenheten producerar de anestesitjänster som HNS-Röntgen och de andra resultatenheterna inom HUCS behöver. Servicen faktureras internt. Vid Mejlans ökar antalet radiologiska undersökningar och åtgärder som kräver anestesi eller sedation, och dessutom är patienterna i svagare skick än tidigare. Mejlans bilddiagnostikavdelning har som mål att kunna utföra åtgärder och undersökningar i två rum samtidigt, vilket förutsätter utökade anestesitjänster. Cirka 70 procent av undersökningarna under tjänstetid med Barnklinikens magnetröntgen görs under anestesi, och antalet som väntar på anestesi för krävande undersökningar har stigit så att väntetiden normalt har varit 8 9 veckor. För att effektivisera Barn- och ungdomssjukhusets magnetundersökningar och förkorta väntetiderna planeras att bilddiagnostiken utförs med två anestesiteam i stället med ett som i dag. 3. Styrelsens beslut om omläggningar i verksamheten: Hjälpmedelscentralen HNS styrelse beslutade vid sitt möte den 7 december 2010 ( 192) om en omorganisering av hjälpmedelsförsörjningen och i samband därmed om inrättande av Hjälpmedelscentralen som en egen balansenhet under koncernförvaltningen. Hjälpmedelscentralen ska betjäna den specialiserade sjukvårdens, primärvårdens och socialväsendets hjälpmedelsverksamhet inom hela HNSdistriktet. Kommunerna har möjlighet att utnyttja hjälpmedelscentralens tjänster från och med Hjälpmedelscentralen har i uppgift att förnya hjälpmedelstjänsterna och deras strukturer genom att utveckla såväl arbetssätten som datasystemen. I det första stadiet överförs hjälpmedelscentralerna vid Medicinska resultatenheten och Gynekologiska och pediatriska resultatenheten till den nya enheten. Den nya hjälpmedelscentralen kommer att få 5 tjänster från Medicinska resultatenheten och 11 tjänster från Gynekologiska och pediatriska resultatenheten. Verksamhetsintäkter samt verksamhetskostnader och avskrivningar till ett värde av 4,3 miljoner euro kommer att överföras från HUCS sjukvårdsområde till hjälpmedelscentralen. Omläggning av den psykiatriska vården av svårbehandlade barn och unga i HNS-distriktet. Den psykiatriska vården av svårbehandlade barn och ungdomar som ingår i psykiatrins verksamhetsplan (i enlighet med styrelsens beslut ) kommer att genomföras i september 2012 i HNS-distriktet, där psykiatriska tjänster för svårbehandlade barn och unga inte längre köps av 54

14 specialupptagningsområdets enheter i Tammerfors och Kuopio. I stället kommer verksamheten att startas på Kellokoski sjukhus i Hyvinge sjukvårdsområde. Samtidigt stängs en av de traditionella ungdomsavdelningarna och stärks den ungdomspsykiatriska öppna vården i Hyvinge och HUCS. Förändringen medför nytta för verksamheten (öppenvården stärks genom de resurser som överförs från sjukhusen och synergier uppstår med vuxenpsykiatrins vård av svårbehandlade) samt ger även ekonomiska kostnadsbesparingar. De förslag till förändringar i verksamheten som ingår i verksamhetsplanen för psykiatri minskar sjukvårdsområdets intäkter från medlemskommunerna med cirka 0,8 miljoner euro 2012; det är dock fråga om en förskjutning mellan sjukvårdsområdena. Den i förändringsförslaget ingående justeringen av vårdkedjan för svårbehandlade unga förutsätter 5 nya tjänster vid Psykiatriska resultatenheten. Ansvaret för ordnandet av prehospital akutsjukvård överförs från kommunerna till sjukvårdsdistriktet. Den nya hälso- och sjukvårdslagen överförde ansvaret för ordnandet av prehospital akutsjukvård och sjuktransporter från medlemskommunerna till HNS. Övergångstiden löper ut den 31 december HUCS sjukvårdsområde torde övergå till den nya modellen först efter övergångstiden, dvs. den 1 januari Förberedelserna inför den modellen förutsätter att HUCS prehospitala akutsjukvård får en avdelningsläkare redan under Centrala budgetantaganden Årsbudgeten dimensioneras så att den stödjer ledningsarbetet, kostnadshanteringen och en ökad produktivitet. Målet för produktivitetsökningen har för HUCS sjukvårdsområdes del fastställts till 1,5 procent. Det långsiktiga produktivitetsprogrammet möjliggör en fortsatt god produktivitetsutveckling och kostnadshantering, vilket är förutsättningar för en konkurrenskraftig prissättning som täcker kostnaderna. Den genomsnittliga ökningen av produktpriserna är således mindre än kostnadsökningen. Personalkostnader och avtalsenliga löneförhöjningar samt övriga externa verksamhetskostnader I budgeteringen av personalkostnaderna beaktas de avtalsenliga löneförhöjningarna samt förändringarna i lönebikostnader. Personalkostnaderna är budgeterade enligt koncernförvaltningens tilläggsanvisning och innefattar nedanstående uppskattade förändringar i kostnadsnivån: personalkostnader totalt +2,9 %; o den förväntade kostnadseffekten av avtalade löneförhöjningar är +2,6 procent Antagna avtalade löneförhöjningar: 2,0% HNS egen reservering för belöningselement 0,4 % belöningselement som tillämpades 2011 (NOPSA och effektivitetspremie inom den kliniska serviceproduktionen) o kostnadseffekt av lönebikostnader: +4,4 % I fråga om övriga externa verksamhetskostnader har beredningen antagit en tillväxt på 2,5 procent (år 2010 var den 2,0 %). Bakgrundsantaganden och verksamhetens volym - Verksamhetsvolymen ligger nästan på samma nivå som prognosen för Produktiviteten (prestationer/kostnader) förbättras - Samarbetet mellan primärvården och specialsjukvården samt mellan HNS olika sjukvårdsområden utvecklas ytterligare i syfte att befästa att verksamheten följer vårdgarantilagen. - Öppenvården utvecklas inom såväl vuxen- som barnpsykiatrin med målet att minska bäddavdelningsvården. 55

15 - Inom de somatiska specialområdena införs efter noggrann prövning nya behandlingsformer och den nuvarande verksamheten utvidgas inom ramen för budgeten. - Avsikten är att ytterligare höja den fast anställda personalens relativa andel av hela personalen. - Personalens sjukfrånvaro minskar. - Anlitandet av inhyrd arbetskraft minskar. Kända osäkerhetsmoment Antalet elektiva remisser har ökat kraftigt under de senaste åren. Det är ovisst hur sjukvårdsområdet genom egna insatser kunde påverka denna utveckling. Att antalet personer över 75 ökar snabbt i området medför ytterligare osäkerhet i fråga om utvecklingen av serviceefterfrågan. Kollektivavtalen löper ut i början av Det är ovisst om en centraliserad löneuppgörelse kommer till stånd och vilka de eventuella kostnadseffekterna blir i fråga om lönerna. Nivån på den statliga forskningsfinansieringen har i budgetförslaget antagits ligga kvar på samma nivå som Det är dock oklart hur stor forskningsfinansieringen kommer att vara i den slutliga statsbudgeten. Osäkerheten ökas även av de nya fördelningsgrunderna för den statliga forskningsfinansieringen. Klientavgifterna har i budgetförslaget uppskattas till nuvarande nivå. I början av 2012 är det möjligt att göra en indexjustering av klientavgifterna. Det skulle kräva särskilt beslut av styrelsen för HNS Nyckelmål 2012 och medlen för hur de ska uppnås Kunden och samhälleliga verkningar NYCKELMÅL INDIKATOR/ MÅL- VÄRDE KUNDEN OCH SAMHÄLLELIGA VERKNINGAR Effektiv och konkurrenskraftig verksamhet - Annan försäljning än till medlemskommuner %-andel av verksamhetsintäkterna och eurobelopp Mål: + 5 % jämfört med år Patientnöjdhet Kundnöjdhetsenkätens svar Mål: > 70 % av patienterna rekommenderar HUCS som vårdställe METODER OCH NULÄGE Kartläggning av eventuell överkapacitet och vid behov produktdifferentiering för separata avtal. Jämförelse av förhållandet pris/kvalitet i den egna produktionen med andra serviceproducenter. Externa försäljningsintäkter från annan försäljning än till medlemskommunerna (serviceplan): BU 2012: 10,2 % av verksamhetsintäkterna / 124,6 m Prog. 2011: 9,9 % av verksamhetsintäkterna / 119,8 m BS 2010: 9,6 % av verksamhetsintäkterna / 111,2 m Analys av kundresponsen och fortlöpande utveckling av verksamheten utifrån responsen. 56

16 HUCS sjukvårdsområde deltar dessutom aktivt i det professionella ledningsarbetet på samkommunsnivå samt i genomförandet av nyckelmålen, som främjar intressenternas förtroende och intensifierar samarbetet med primärvården. Dessa nyckelmål är: Reformen av kommunförhandlingssystemet. Samarbetet inom specialupptagningsområdet är systematiskt och regelbundet samt följer det godkända avtalet om ordnande av servicen. Servicekedjorna och samarbetet med primärvården, som syftar till att välja ut och beskriva en tio-i-topp-lista över servicekedjor jämte indikatorer. En kundorienterad och konkurrenskraftig verksamhet förutsätter bl.a. ; - god tillgång till vård, mätning av vårdens kvalitet och säkerhet samt regelbunden rapportering, - att patienterna deltar i planeringen och genomförandet av vården samt att e-tjänster görs tillgängliga, - smidiga vårdprocesser och goda anvisningar (betydelsen av skriftliga anvisningar understryks då sjukhusvården förkortas). Genom en dämpad kostnadsutveckling kan även tjänsternas priser hållas på en konkurrenskraftig nivå. Ekonomi NYCKELMÅL EKONOMI - Kontrollerad och balanserad ekonomi Kostnadshantering/ ekonomisk verksamhet - Utfall enligt de bindande nettokostnader som ställts upp som ekonomiska mål INDIKATOR/ MÅL- VÄRDE Nettokostnaderna i enlighet med budgeten Mål: t METODER OCH NULÄGE Sammanställning av den plan för kostnadsanpassning 2012 som krävs för produktivitetsmålet. Uppföljningsrapporter om nettokostnaderna (månatligen) och korrigerande åtgärder som vidtas utifrån denna. Ökad produktivitet - Förbättring av smidigheten i processerna och vårdkedjorna DRG-poängens kostnad, deflaterad (somatik) Mål: / ökning av DRGpoängens kostnader 1,5 % under sjukhuskostnadsindexet - En ökning av produktiviteten i personarbetet Förbättrad produktivitet, DRGpoäng / årsverke (somatik) Mål: DRG-poäng/ ÅRSV minst 1,5 % högre än år 2011 Uppföljningsrapporter om verksamhets- och kostnadsutvecklingen (månatligen) och korrigerande åtgärder som vidtas utifrån denna. Uppföljningsrapporter om verksamhets- och årsverkesutvecklingen (månatligen) och korrigerande åtgärder som vidtas utifrån denna. - Eliminering av överlappningar, ändamålsenlig centralisering av funktionerna och skalfördelar Produktivitetsprogram Mål: Uppdatering av och rapportering om programmet 2 * år Uppföljningsrapportering om produktivitetsprogrammet och uppdatering av programmet i nämnden i juni och december

17 Utfallet av de bindande nettokostnaderna, som utgör sjukvårdsområdets ekonomiska mål, påverkas förutom av verksamhetskostnaderna och avskrivningarna i hög grad även av sjukvårdsområdets intäkter från andra sjukvårdstjänster än specialsjukvårdstjänster till medlemskommunerna. Merparten av dessa intäkter utgörs av försäljning till anda sjukvårdsdistrikt och till försäkringsbolag samt särskilt avtalad försäljning till medlemskommunerna, däribland läkartjänster till Helsingfors stad, hälsocentralsbesöken på Jorvs samjour och skopiundersökningarna för Esbo primärvårds räkning. Om det sker väsentliga avvikelser i dessa poster jämfört med budgetförslaget ger det effekt på utfallet av de bindande nettokostnaderna. Processer och strukturer NYCKELMÅL PROCESSER OCH STRUKTURER INDIKATOR/ MÅL- VÄRDE Patientorienterad vård som ges i rätt tid - Patientsäkerhet Patientsäkerhetsprogram Mål: Programmets 10 punkter genomförda - Den planerade vårdens tillgänglighet och rättidighet SV-lagens kriterier Mål: behandling av elektiva remisser samt tillgång till ickebrådskande undersökning och vård enligt lagen En organisation som förnyas - Kompetenscentra Konceptet Kompetenscentrum Mål: Hjärtcentralens nya verksamhetsmodell färdig, och den kan verkställas vid ingången av år 2013 METODER OCH NULÄGE Kvalitetschefer utnämnda i resultatenheterna. Programmet HaiPro har införts och ansvarsparen utnämnts i enheterna. Utbildning i användning av patientsäkerhets- och HaiProprogrammen. Utveckling av aktiv HaiPro-rapportering och genomförande av nödvändiga korrigerande åtgärder. Uppföljningsrapporter om behandlingstiderna och vårdtillgångstiderna (månatligen) och vid behov korrigerande åtgärder som vidtas utifrån denna. Ledaren för hjärtcentralen har valts. De organisatoriska och operativa förberedelserna är slutförda. HUCS sjukvårdområde deltar också aktivt i viktiga projekt på samkommunsnivå. Dessa projekt syftar bland annat till ständig förbättring av patientorienteringen och vård i rätt tid samt utveckling av de processer som krävs i en organisation i förnyelse och utveckling av arbetsfördelningen. Nyckelmålen på samkommunnivå är: Kvalitetsjämförelse av vårdresultaten, där målet på koncernnivå är att planera och starta ett internationellt BM-program. Utveckling av processer och arbetsfördelning, där målet på koncernnivå är att utveckla de generiska processerna och kärnprocesserna samt på ett ändamålsenligt sätt centralisera styrningen av remisser. 58

18 Personal, kompetens och ledning INDIKATOR/ MÅL- NYCKELMÅL VÄRDE Personalens skicklighet och ledning Kunnig och motiverad personal - Tillräckligt med personal och rekrytering Arbetsgivaren rekommenderas (AMB) Mål: mer än 75 % av respondenterna rekommenderar HNS som arbetsgivare - Ledarskap som grundar sig på dialog Chefsindex (AMB) Mål: 3,8 - Personalens kompetens Kunskapernas och färdigheternas tillräcklighet i arbetsuppgifterna, Mål: minst det samma som år 2010 (4,2) - Arbetshälsa och arbetarskydd Sjukfrånvaro dgr/pers Mål: högst på nivån år 2010 (12,9) METODER OCH NULÄGE Ökning av andelen fast anställd personal genom att införa sissi-vakanser som redan tidigare har inrättats. Mångsidigare rekryteringskriterier. Jämlik personalallokering (enligt serviceefterfrågan). Utnyttjande av responsen på enkäterna om introduktionskvaliteten. Belöning av resultatrik verksamhet inom ramen för tillgängliga resurser. En ny indikator förs in i AMB-enkäten. Chefsträningar och - utbildningar. Enhetens mål kopplas till utvecklingssamtalen. År 2010 var chefsindexet 3,6 Introduktioner, tillräcklig yrkesmässig fortbildning och möjligheter till arbetsrotation. Stödjande av karriären. Aktiv uppföljning av antalet sjukfrånvaron och orsakerna till dessa. Sjukdomsförebyggande och rehabiliterande verksamhet riktas till riskgrupperna/-enheterna. Omfattande arbetsplatsutredning/resultatenhet. 59

19 Forskning, undervisning och utveckling NYCKELMÅL Högklassig forskning och utbildning Forskning - Ökat antal undersökningar som grundar sig på nya rön och med hjälp av denna diagnostik och vård för personer som återhämtat sig från sjukdomar INDIKATOR/ MÅL- VÄRDE Antal beviljade nya forskningstillstånd Mål: Högre än år 2010 (305 st; forskningsregistret Tietu, exkl. lärdomsprov) METODER OCH NULÄGE Säkerställande av kvaliteten på uppgifterna i forskningsregistret Tietu. Metauppgifterna för samtliga nya forskningstillstånd förs regelbundet in i det aktuella registret. Rapportering enligt resultatenhet tre gånger per år. Undervisning - Fortlöpande utveckling av lärandemiljön för den medicinska och odontologiska grund- och specialiseringsutbildningen i samarbete med medicinska fakulteten. - Grund- och fortbildningen i hälsovård utvecklas och en högklassig lärandemiljö skapas i samarbete med läroanstalterna inom branschen. Antal specialist- och specialtandläkarexamina Mål: minst samma som år 2010 (127, varav 5 spec.tandl., Helsingfors universitets statistik , specialområdena inom HUCSsvo) Studerandenöjdhet / CLES-indikator (skala 0-10) Mål: minst samma som år 2010 (medelvärde 8,29) Hela HUCS används som lärandemiljö, aktivt samarbete med de övriga HNSenheterna. Undervisningsbehoven beaktas (inom ramen för tillgängliga resurser) vid förnyandet av lokal- och apparatresurserna. Sjukvårdsområdet har 5 kliniska lärare. Studerandehandledningens mål är kända och har beaktats inom enheterna. Uppföljning av undervisningskvaliteten. HUCS sjukvårdsområde deltar också i arbetet för att nå de mål på samkommunsnivå som ska främja undervisningen och forskningen; målen är följande: Behovet av specialistläkare och specialisttandläkare per specialområde i hela specialupptagningsområdet har bedömts och en plan för att tillfredsställa behovet har uppgjorts i samråd med medicinska fakulteten. Det vetenskapliga samarbetet med industrin utvecklas så att andelen konkurrensutsatt forskningsfinansiering från externa parter och industrin ökar reellt. HUCS sjukvårdsområde deltar aktivt i sökandet av externa parters (t.ex. Tekes) och HNS egen finansiering för utvecklingsprojekt. Med stöd av finansieringen för utvecklingsprojekt kan HUCS starta innovativa utvecklingsprojekt som främjar införandet av nya metoder och rutiner Servicemål Under våren och sensommaren fördes på sjukvårdsområdesnivå förhandlingar med medlemskommunerna om serviceplanerna och behovet av specialsjukvård år 2012 utgående från HNS anbud till kommunerna. Utgångspunkten för medlemskommunernas serviceplaner var bokslutet för Dessutom beaktades den uppskattade förändringen i kostnadsnivå, den förväntade befolkningstillväxten per kommun samt produktivitetsmålet enligt de bindande målen för åren 2011 och Den totala ram som beräknats utifrån ovannämnda princip inkluderade ingen volymökning i andra avseenden än den ökning av servicebehovet som den förväntade befolkningsökningen medför. Slutsumman för medlemskommunernas serviceplaner 2012 uppgick för HUCS sjukvårdsområdes del till 1 026,2 miljoner euro, vilket är 5,0 miljoner euro (0,5 %) mer än den på utfallsuppgifterna 60

20 för januari augusti baserade prognosen för hela 2011 samt 50,7 miljoner euro (5,2 %) mer än utfallet för HUCS sjukvårdsområde producerar en avsevärd mängd tjänster även för andra sjukvårdsdistrikt och betalare (bl.a. försäkringsbolag) och producerar genom separat avtal även medlemskommunernas hälsocentralsbesök vid Jorvs samjour från ingången av år Den beräknade produktionen av sjukvårdstjänster för år 2012 är cirka 119,0 miljoner euro. Räknat i antal beräknas att det år 2012 kommer att produceras DRG-produkter, öppenvårdsbesök (varav cirka hälsocentralsbesök) samt vårddagar för andra patienter än sådana som är bosatta i medlemskommunerna. Alla betalare totalt *) Inklusive projektprodukter BU 2011 PROG 2011 Produkter (alla betalare) (antal) BS 2010 BU 2011 PROG 2011 BUF 2012 NordDRG-produkter ,5 % -1,5 % Produktifierade vårddagar ,3 % -1,4 % Öppenvårdsbesök ,5 % 0,5 % Hälsocentraljour ,6 % 10,3 % Muutos-% TAE 2012/ TA 2011 Muutos-% TAE 2012/ ENN 2011 Produkter (alla betalare) (1 000 euro) TP 2010 TA 2011 ENN 2011 TAE 2012 NordDRG-produkter ,7 % 0,5 % Produktifierade vårddagar ,3 % -2,6 % Öppenvårdsbesök ,0 % 2,6 % Hälsocentraljour ,9 % 16,9 % Fördröjningsvårddagar - - NA 0,0 % Servicesedlar NA 0,0 % Köp- och vårdtjänster från andra sjukhus ,0 % -8,8 % Läkemedel, smittsamma sjukdomar 0,0 % 0,0 % Korr. och räkenskapsper.utjämningsposter *) ,4 % 0,0 % Ekonomin Cirka 83,9 procent av HUCS sjukvårdsområdes intäktsbas utgörs av serviceintäkter från medlemskommunerna. Dessa intäkter ökar enligt budgetförslaget för 2012 med cirka 0,5 procent jämfört med prognosen för 2011 och med cirka 3,0 procent jämfört med utfallet för Försäljningen av sjukvårdstjänster och övriga tjänster till andra sjukvårdsdistrikt och betalare utgör cirka 10 procent av inkomstbasen. Andra betydande poster är klientavgifterna/avgiftsintäkterna (3,8 %) samt den statliga ersättningen för forskning och undervisning (1,7 %). HUCS sjukvårdsområdes verksamhetsintäkter är enligt budgetförslaget cirka 1 222,6 miljoner euro. HUCS sjukvårdsområdes verksamhetskostnader enligt budgeten uppgår till 1 217,4 miljoner euro. En anpassning motsvarande cirka 14,3 miljoner euro har gjorts, vilket innebär att räkenskapsperiodens resultat visar ett underskott på 8,7 miljoner euro. Vid uppskattningen av verksamhetskostnaderna utgjordes inkomstbasen av de andelar av intäkterna från medlemskommunerna som HNS koncernförvaltning allokerat till sjukvårdsområdet. Dessutom beaktades kostnadsökningarna enligt koncernförvaltningens anvisningar. Personalkostnaderna utgör cirka 47,9 procent av budgetens verksamhetskostnader, anskaffning av tjänster och förbrukningsartiklar från koncernens interna serviceproducenter (dotterbolag, affärsverk och resultatområden) utgör cirka 45,1 procent och koncernens externa anskaffning av tjänster och förbrukningsartiklar står för resterande 7,0 procent. I budgetförslaget för 2012 har 4,7 miljoner euro reserverats för inhyrd arbetskraft. Det är cirka 1,0 miljoner euro mindre än den prognostiserade nivån för

21 I fråga om förändringar i verksamheten medför inrättandet av Hjälpmedelscentralen att verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna minskar med 4,3 miljoner euro. HUCS sjukvårdsområdes budgetförslag för 2012 uppvisar ett underskott på 8,7 miljoner euro. Resultatbudget (1 000 euro) BS 2010 BU 2011 PROG2011 BUF 2012 EP 2013 EP 2014 BUF2012/ BU 2011 PROG2011 Verksamhetsintäkter ,9 % 0,8 % varav serviceintäkter från medlemskommunerna ,0 % 0,5 % Verksamhetskostnader ,5 % 0,6 % Driftsbidrag ,3 % 148,7 % Finansiella intäkter och kostnader ,0 % -100,0 % Årsbidrag ,3 % 148,4 % Avskrivningar och nedskrivningar ,5 % 2,5 % Räkenskapsperiodens resultat ,9 % -24,1 % Verksamhetens kostnader och avskrivningar totalt ,4 % 0,6 % Organisation och personal Personalplan Särskilda insatsområden för personalledningen Satsningarna på chefsarbetet fortsätter. I framtiden kommer de viktigaste arbetsmotiverande faktorerna att vara autonomi, möjlighet till ständig utveckling av den egna kompetensen samt den mänskliga växelverkan. Inom chefsarbetet är kraven på både förändring och kontinuitet fortsatt utmanande. Cheferna förutsätts ha ett mer individuellt ledningsgrepp och stärka gemenskapen på arbetsplatserna. HUCS organisation kommer att i enlighet med strategin vara kundfokuserad. Ett av strategins mål är att främja en vårdkultur där patienten sätts i centrum. Patienterna ska vårdas individuellt och i god växelverkan mellan patienter och vårdare. Arbetshälsan har stor betydelse för arbetsplatsens attraktionskraft och produktivitet samt även för servicens kvalitet. Ledningsarbetet i fråga om arbetshälsan förutsätter att dess utfall inom olika delområden kontrolleras och mäts samt att man snabbt ingriper om det uppstår problem. Att sörja för arbetshälsan stärker organisationens verksamhetsförutsättningar och garanterar att det på arbetsplatsen finns förutsättningar att upprätthålla arbetsförmågan. Planer och åtgärder för att uppnå personalmålen Den fast anställda personalens andel av arbetsinsatsen höjs med en procentenhet genom att i olika personalgrupper på koncernnivå inrätta fler s.k. SISSI-tjänster på basis av den frånvaro semestrarna medför. Med hjälp av fast anställda vikarier kan man mer planenligt säkerställa ett utmärkt serviceutbud under frånvaron och härigenom minska anlitandet av korta vikariat och inhyrd arbetskraft. En av HUCS styrkor har hittills varit att de anställda gärna stannat kvar. Det finländska arbetslivet befinner sig dock i en brytningstid. Livslång anställning hos en enda arbetsgivare är inte längre det främsta målet för generationerna X och Y. Att få ett jobb ler naturligtvis liksom tidigare till stor tacksamhet, men det innebär inte längre automatiskt till långvarig lojalitet gentemot arbetsgivaren. Idén om en arbetskarriär håller på att försvinna och ersättas med tanken om en kedja av varierande jobb. Organisationen förutsätts i framtiden vara rörlig, smidig, anpassningsbar och tåla förändringar. Detta kräver bland annat att introduktionen ges stora resurser i och med att personalomsättningen ökar. 62

BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015. Osa 2 (3): Sjukvårdsområdena, resultatområdena och balansenheterna

BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015. Osa 2 (3): Sjukvårdsområdena, resultatområdena och balansenheterna BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 Osa 2 (3): Sjukvårdsområdena, resultatområdena och balansenheterna Styrelsen 3.12.2012 HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT BUDGET FÖR 2013 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2013

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014

BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Fullmäktige 15.12., BILAGA 5 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Del 1 (3): Samkommunen samt bilagor Styrelsen 7.12. 1 HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT BUDGET FÖR 2012 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2012 2014

Läs mer

SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012

SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012 21.10.2011 SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012 Innehåll 1 VERKSAMHETSMILJÖNS TILLSTÅND OCH FÖRVÄNTADE FÖRÄNDRINGAR 2 1.1 Utgångspunkter för budgetberedningen verksamhetsmiljöns tillstånd och förväntade

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2016 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2016-2018

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2016 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2016-2018 FULLMÄKTIGE 44 16.12.2015 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2016 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2016-2018 312/02/02/00/01/2015 FMGE 44 Allmänt Budgeten för 2016 och ekonomiplanen för 2016-2018 baseras på den gällande strategin.

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2012 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2O12-2014

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2012 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2O12-2014 FULLMÄKTIGE 44 15.12.2011 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2012 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2O12-2014 195/02/02/00/01/2011 FMGE 44 I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplaneperioden och anges de tillgängliga

Läs mer

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 4 27.02.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. VNS nyckeltal framgår ur tabellen nedan:

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 4 27.02.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. VNS nyckeltal framgår ur tabellen nedan: NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 4 27.02.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VNSNAMND 4/2014 VNS nyckeltal framgår ur tabellen nedan: Nyckeltal 2012-2013 - 2014 euro i 1000-tal bsl 2012

Läs mer

Samkommunerna för sjukvårdsdistrikten ska godkänna avtalet i det organ som avses i 81 1 mom. i kommunallagen (365/1995).

Samkommunerna för sjukvårdsdistrikten ska godkänna avtalet i det organ som avses i 81 1 mom. i kommunallagen (365/1995). FULLMÄKTIGE 42 13.12.2012 AVTAL OM ORDNANDE AV SPECIALISERAD SJUKVÅRD INOM HUCS SPECIALUPPTAGNINGSOMRÅDE 2/03/00/2011 FMGE 42 Enligt 43 1 mom. i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) ska samkommuner för

Läs mer

Ett kostnadseffektivt ordnande av prehospitala akutsjukvården

Ett kostnadseffektivt ordnande av prehospitala akutsjukvården FULLMÄKTIGE 26 12.06.2013 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 195/02/02/00/01/2011 FMGE 26 Väsentliga händelser under räkenskapsperioden Ett kostnadseffektivt ordnande av prehospitala akutsjukvården

Läs mer

Fullmäktige 13.6.2012 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

Fullmäktige 13.6.2012 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Fullmäktige 13.6.2012 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Godkänd av srytelsen 26.3.2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Verkställande direktörens översikt 1 2. Väsentliga händelser

Läs mer

FULLMÄKTIGE 16 16.06.2010 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 13/02/06/01/10/2010 FMGE 16

FULLMÄKTIGE 16 16.06.2010 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 13/02/06/01/10/2010 FMGE 16 FULLMÄKTIGE 16 16.06.2010 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 13/02/06/01/10/2010 FMGE 16 Bokslutet liksom även koncernbokslutet skall upprättas före utgången av mars månad det år som följer på räkenskapsåret

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 FULLMÄKTIGE 54 15.12.2009 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 451/02/02/00/01/2009 FMGE 54 I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplanperioden och anges de tillgängliga

Läs mer

9 03.03.2011 BORGÅ SJUKVÅRDSOMRÅDES VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2010

9 03.03.2011 BORGÅ SJUKVÅRDSOMRÅDES VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2010 NÄMNDEN FÖR BORGÅ SJUKVÅRDSOMRÅDE 9 03.03.2011 BORGÅ SJUKVÅRDSOMRÅDES VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2010 BORGÅNÄM 9 Genom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts tidsbestämda direktiv 11/2010 har

Läs mer

Anvisning 10/2013 1 (6)

Anvisning 10/2013 1 (6) Anvisning 10/2013 1 (6) Enligt sändlista Kommunerna och sjukvårdsdistrikten är skyldiga enligt lag att ordna jour dygnet runt för mun- och tandvård Valvira påminner hälsovårdscentralerna och sjukvårdsdistrikten

Läs mer

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Förvaltning 24.11.2014 Innehåll Sivu 1 ALLMÄN MOTIVERING 1 1.1 Utgångspunkter för budgetberedningen 1 1.2 Förändringsfaktorer i omvärlden

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013 FULLMÄKTIGE 35 15.12.2010 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013 240/02/02/00/01/2010 FMGE 35 I budgeten anges samkommunens mål under ekonomiplaneringsperioden och framläggs de resurser

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Strategin för åren

Strategin för åren Strategin för åren 2019 2020 1Utgångspunkter för strategiarbetet och den nya verksamhetsmiljön Kundfokus Konkurrens om kompetent personal Strategin för åren 2019 2020 ses som en uppdatering av den föregående

Läs mer

Lag. om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

Lag. om ändring av hälso- och sjukvårdslagen Lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) 3 4 punkten, ändras 39 1 och 3 mom., det inledande stycket i 40 1 mom. och 1

Läs mer

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 41 23.09.2010 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2011

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 41 23.09.2010 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2011 NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 41 23.09.2010 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2011 VNSNAMND 41/2010 Enligt HNS koncernlednings kompletterande budgetdirektiv 1.9.2010 skall respektive sjukvårdsområde

Läs mer

BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Styrelsen 8.3.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1 Verkställande direktörens översikt...6 2 SAMKOMMUNENS UPPGIFT OCH ORGANISATION...8 2.1 Förtroendemannaorganisationen...8

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Kundens valfrihet inom social- och hälsovården ur tjänsteproducenternas och landskapets synvinkel

Kundens valfrihet inom social- och hälsovården ur tjänsteproducenternas och landskapets synvinkel Kundens valfrihet inom social- och hälsovården ur tjänsteproducenternas och landskapets synvinkel Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna

Läs mer

BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015. Osa 3 (3): Stödtjänstenheterna

BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015. Osa 3 (3): Stödtjänstenheterna BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 Osa 3 (3): Stödtjänstenheterna Hallitus 3.12.2012 HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT BUDGET FÖR 2013 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2013 2015 Innehåll Del 1 (3): Samkommunen

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster till rimliga kostnader.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERINGEN OCH PRISSÄTTNINGEN AV VÅRDTJÄNSTER ÅR 2013

PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERINGEN OCH PRISSÄTTNINGEN AV VÅRDTJÄNSTER ÅR 2013 HELSINGFORS OCH NYLANDS Fullmäktige 13.12.2012, BILAGA 6 SJUKVÅRDSDISTRIKT Fullmäktige godkänt 13.6.2012 PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERINGEN OCH PRISSÄTTNINGEN AV VÅRDTJÄNSTER ÅR 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Utkast till lag 21.12.2016: Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 123/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav47aoch47b lagenomspecialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan Utbildningsturné Hösten 2010 FPA Ny betoning inom den lagstadgade verksamheten (Sata-kommittén 26.5.2009 => riktlinjer)

Läs mer

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Fullmäktige 12.6.2013 BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Del 1 (2) Godkänd av styrelsen 25.3.2013 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Verkställande direktörens översikt 1 2. Väsentliga

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg PERSONALSTRATEGI VÄLUTBILDAD, ENGAGERAD OCH MOTIVERAD PERSONAL Kronoby kommun 2010 Godkänd av kommunfullmäktige 9.12.2010 Personalstrategin stöder och främjar genomförandet av Kronoby kommuns Strategi

Läs mer

Fulllmäktige 11.12.2014 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

Fulllmäktige 11.12.2014 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Fulllmäktige 11.12.2014 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Förvaltning 24.11.2014 Innehåll Sivu 1 ALLMÄN MOTIVERING 1 1.1 Utgångspunkter för budgetberedningen 1 1.2 Förändringsfaktorer i omvärlden under

Läs mer

BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016

BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 Fullmäktige 11.12.2013, BILAGA 9 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 Del 1 (4): Samkommunen samt bilagor Förvaltning 2.12.2013 HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT BUDGET FÖR 2014 OCH EKONOMIPLAN FÖR

Läs mer

Konsekvensbedömning (bedömning av verkningarna på människor)

Konsekvensbedömning (bedömning av verkningarna på människor) Konsekvensbedömning (bedömning av verkningarna på människor) 1 Verkningar Nollalternativ Ändringsförslag 1 Ändringsförslag 2 Ändringsförslag 3 Verksamhet som hittills Esbo fastighetstjänster HNS-Desiko

Läs mer

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009 Promemoria Sinikka Huhtala 5.10.2009 Bilaga till Finlands Kommunförbunds cirkulär 29/80/2009 Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december

Läs mer

Kundens valfrihet. Enligt regeringens propositionsutkast och riktlinjerna för valfriheten

Kundens valfrihet. Enligt regeringens propositionsutkast och riktlinjerna för valfriheten Kundens valfrihet Enligt regeringens propositionsutkast och riktlinjerna för valfriheten 1 Ändringar utifrån grundlagsutskottets utlåtande Bland annat: Landskapet behöver inte bolagisera sina egna social-

Läs mer

Västra Nylands sjukvårdsområde

Västra Nylands sjukvårdsområde Västra Nylands sjukvårdsområde 28.1.2010 1. Verksamhetsöversikt Den grundläggande uppgiften för Västra Nylands sjukvårdsområde är att erbjuda befolkningen i det egna området specialsjukvård på basnivå

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 1 (7) SJUKVÅRDSDISTRIKT Forskningskommittén för hälsovetenskaplig forskning 9.4.2015

HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 1 (7) SJUKVÅRDSDISTRIKT Forskningskommittén för hälsovetenskaplig forskning 9.4.2015 HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 1 (7) ATT STÄLLA PROJEKTANSÖKAN FÖR HÄLSOVETENSKAPLIG FORSKNING PÅ UNIVERSITETSNIVÅ FÖR ÅR 2016 TILL FORSKNINGSKOMMITTÉN INOM HUCS SPECIALUPPTAGNINGSOMRÅDE 1 Det statliga

Läs mer

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Projektet Masto för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Stöd för den arbetsföra befolkningens psykiska hälsa och arbetsförmåga För att främja välbefinnande i arbetslivet ska projektet Masto

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA UR KOMMUNERNAS SYNPUNKT NÄR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS-

Läs mer

FULLMÄKTIGE 15.06.2016 9 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 238/02/02/00/01/2014 FMGE

FULLMÄKTIGE 15.06.2016 9 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 238/02/02/00/01/2014 FMGE FULLMÄKTIGE 15.06.2016 9 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 238/02/02/00/01/2014 FMGE Mer vård med större effekt (Verkställande direktörens översikt i bokslutet 2015) HNS är den största organisationen

Läs mer

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE BUDGETBEREDNING 2014

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE BUDGETBEREDNING 2014 NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 31 26.09.2013 BUDGETBEREDNING 2014 VNSNAMND 31/2013 VNS nämnd förde på sitt sammanträde 13.6.2013 23 en principdiskussion kring de utmaningar sjukvårdsområdet

Läs mer

Avtal i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen om produktion av primärvårdens tandläkarjourtjänster till hälso- och sjukvårdens samkommuner

Avtal i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen om produktion av primärvårdens tandläkarjourtjänster till hälso- och sjukvårdens samkommuner Avtal i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen om produktion av primärvårdens tandläkarjourtjänster till hälso- och sjukvårdens samkommuner 1 Bakgrunden till avtalet 2 Avtalsparter 3 Avtalets syfte Sedan

Läs mer

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion Stadsfullmäktige 56 10.04.2013 Personalsektionen 49 04.12.2013 Stadsstyrelsen 261 16.12.2013 Personalsektionen 30 27.05.2014 Stadsstyrelsen 205 18.08.2014 Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden Utfärdad i Helsingfors den 23 september 2014 I enlighet med

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster Stadsfullmäktige 84 27.10.2014 Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster FGE 84 Stadsstyrelsen 6.10.2014 476 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 och ekonomicheferna Stadsfullmäktige

Läs mer

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP 16.8.2007/rlö.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP Om lämnandet av de viktigaste uppgifterna i den utredning och den genomförandeplan som avses i 10 i lagen om en kommun- och servicestrukturreform till statsrådet.

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/2014 1 (18) SJUKVÅRDSDISTRIKT

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/2014 1 (18) SJUKVÅRDSDISTRIKT HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/2014 1 (18) Tid 27.02.2014 kl. 09:00 - Plats Västra Nylands sjukhus, 4 våningens mötesrum Ärenden Rubrik Sida 1 INFORMATIONSÄRENDEN 4 2 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM 5 3 BEHANDLING

Läs mer

SV lausuntopyyntö VaVa Syksy 2017

SV lausuntopyyntö VaVa Syksy 2017 SV lausuntopyyntö VaVa Syksy 2017 1. BAKGRUNDSUPPGIFTER Officiellt namn på den som svarar Namn på den person som antecknat svaret Kontaktuppgifter till den person som är ansvarig för svaret Datum för när

Läs mer

Får man vara sjuk på svenska???

Får man vara sjuk på svenska??? Vem vårdar vem? 10.10.2013 Effektiv vård för patientens bästa - på patientens modersmål Vaikuttavaa hoitoa potilaan parhaaksi - potilaan äidinkielellä Stig Stolt Specialplanerare HNS-Servis Får man vara

Läs mer

REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012. Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD

REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012. Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012 Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD Rekryteringsförbudets bakgrund och syften Helsingfors universitets

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

FASTIGHETSAFFÄR GÄLLANDE EKÅSENS SJUKHUS MELLAN RASEBORGS STAD OCH SAMKOMMUNEN HNS

FASTIGHETSAFFÄR GÄLLANDE EKÅSENS SJUKHUS MELLAN RASEBORGS STAD OCH SAMKOMMUNEN HNS FULLMÄKTIGE 14 13.06.2012 FASTIGHETSAFFÄR GÄLLANDE EKÅSENS SJUKHUS MELLAN RASEBORGS STAD OCH SAMKOMMUNEN HNS 336/02/07/2012 FMGE 14 Fastighetsaffär HNS styrelse godkände 11.10.2010 ( 150) den psykiatriska

Läs mer

Kundens valfrihet. Enligt utkastet till regeringsproposition

Kundens valfrihet. Enligt utkastet till regeringsproposition Kundens valfrihet Enligt utkastet till regeringsproposition 1 - I nuläget är det kommunerna som ordnar de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna. Den 1 januari 2020 överförs ansvaret för att ordna

Läs mer

PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERING OCH PRISSÄTTNING AV VÅRDTJÄNSTER 2015-2016

PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERING OCH PRISSÄTTNING AV VÅRDTJÄNSTER 2015-2016 HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Styrelsen 11.12.2014 PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERING OCH PRISSÄTTNING AV VÅRDTJÄNSTER 2015-2016 PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERING OCH PRISSÄTTNING AV VÅRDTJÄNSTER

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om skada, ådragen

Läs mer

Landskapsreformen: Tjänster för arbetssökande och företag. Presskonferens Arbetsminister Jari Lindström

Landskapsreformen: Tjänster för arbetssökande och företag. Presskonferens Arbetsminister Jari Lindström Landskapsreformen: Tjänster för arbetssökande och företag Presskonferens Arbetsminister Jari Lindström 27.6.2018 Lagstiftning om tillväxttjänstreformen Lag om regionutveckling och tillväxttjänster Lag

Läs mer

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

RP 177/2004 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

RP 177/2004 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård RP 177/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om specialiserad

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 1/ (5) Stadsfullmäktige Stj/

Helsingfors stad Föredragningslista 1/ (5) Stadsfullmäktige Stj/ Helsingfors stad Föredragningslista 1/2016 1 (5) 8 Överföring av polikliniken för äldrepsykiatrisk konsultation och teamet för neuropsykiatrisk konsultation till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017 Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013 Offentlig ekonomi 04 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 0 Ökningen av kommunernas driftskostnader avtog år 0 Kommunernas driftskostnader, exkl. affärsverk, ökade med,7 procent år 0,

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Kommunfullmäktigeledamoten fattar också beslut i pensionsfrågor En fullmäktigeledamot är med och fattar strategiska beslut som inverkar

Läs mer

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008.

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008. RP 34/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 29 b i socialvårdslagen samt om ändring av folkhälsolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I propositionen

Läs mer

Promemoria om avgifter för vård i serie / 11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/november 2011

Promemoria om avgifter för vård i serie / 11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/november 2011 Promemoria Bilaga till Finlands Kommunförbunds cirkulär 24/80/2011 Sinikka Huhtala 25.11.2011 Promemoria om avgifter för vård i serie / 11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/november

Läs mer

RP 150/2014 rd. övergå till fakturering på basis av faktiska kostnader. I förslaget föreslås det dessutom att Folkpensionsanstalten

RP 150/2014 rd. övergå till fakturering på basis av faktiska kostnader. I förslaget föreslås det dessutom att Folkpensionsanstalten Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om gränsöverskridande hälsooch sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om gränsöverskridande

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster

Läs mer

Statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden

Statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden 1 UTKAST 19.5.2016 Statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 50 i

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

Månadsrapport oktober 2017

Månadsrapport oktober 2017 Redovisande dokument Rapport Sida 1 (12 Månadsrapport oktober 2017 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Periodens resultat och prognosbedömning... 3 Periodens intäkter och kostnader... 4 Verksamhetens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 15 april 2011 340/2011 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Utfärdad i Helsingfors den 6 april I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 128/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i socialvårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att socialvårdslagen ändras

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 2 september 2013 652/2013 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

1992 rd - RP 287. införande av lagen om specialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING

1992 rd - RP 287. införande av lagen om specialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING 1992 rd - RP 287 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om specialiserad

Läs mer

VNS nyckeltal för årets fyra första månader framgår ur tabellen nedan:

VNS nyckeltal för årets fyra första månader framgår ur tabellen nedan: NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 22 13.06.2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI - APRIL 2013 VNSNAMND 22/2013 VNS nyckeltal för årets fyra första månader framgår ur tabellen nedan: Nyckeltal 2011-2013 euro

Läs mer

Social- och hälsovårds- samt landskapsreformen och en ökning av valfriheten kan också genomföras på ett lyckat sätt

Social- och hälsovårds- samt landskapsreformen och en ökning av valfriheten kan också genomföras på ett lyckat sätt Social- och hälsovårds- samt landskapsreformen och en ökning av valfriheten kan också genomföras på ett lyckat sätt Riksdagens grundlagsutskott gjorde i sitt utlåtande från 19.2.2015 linjedragningar med

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 6 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 5, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog ytterligare år 5 År 5 uppgick den sammanräknade lånestocken för kommunerna

Läs mer

Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet

Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla Social- och hälsovårdsministeriet Strategi för social- och hälsovårdspolitiken Socialt hållbart Finland 2020: behandlar alla samhällsmedlemmar jämlikt, stärker

Läs mer

Hälsa för helsingforsbor. Helsingfors hälsovårdscentral

Hälsa för helsingforsbor. Helsingfors hälsovårdscentral Hälsa för helsingforsbor Helsingfors hälsovårdscentral 2012 Finlands största hälsovårdscentral Hälsovårdscentralen har över 9 000 anställda och över 90 verksamhetsställen på olika håll i Helsingfors. Hälsovårdscentralen

Läs mer

Vad innebär valfriheten för mig?

Vad innebär valfriheten för mig? Vad innebär valfriheten för mig? Regeringens propositon om valfrihet i vården 9.5.2017 1 Valfriheten i korthet Valfriheten inom social- och hälsovården blir större än i nuläget. Målet är att valfriheten

Läs mer

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 44 15.09.2009 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2010

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 44 15.09.2009 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2010 NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 44 15.09.2009 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2010 VNSNAMND 44/2009 På sammanträdet 18.6.2009 32 fick nämnden ta del av en detaljerad redogörelse över budgetens utgångsläge.

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 236/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om specialiserad sjukvård och 28 lagen om missbrukarvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Resumé Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Orsakerna till att man påbörjade det förvaltningsexperiment som genomförs i Kajanaland åren 2005-2012 var bl.a. att befolkningsmängden i Kajanaland

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och förutsättningarna för jour inom olika medicinska verksamhetsområden I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 50 7 mom. i hälso-

Läs mer

FULLMÄKTIGE 13 11.06.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 287/02/02/00/01/2012 FMGE 13. Vissa betydande händelser under räkenskapsperioden

FULLMÄKTIGE 13 11.06.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 287/02/02/00/01/2012 FMGE 13. Vissa betydande händelser under räkenskapsperioden FULLMÄKTIGE 13 11.06.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 287/02/02/00/01/2012 FMGE 13 Vissa betydande händelser under räkenskapsperioden Barnsjukhuset Barnkliniken och användningen av de trånga

Läs mer

Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet

Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet 1. Förändringarna i kommunernas omvärld definierar utvecklingsbehoven inom arbetslivet på 2010-talet Kommunernas försvagade

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2015 56/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild

Läs mer

KARLEBY STADS PERSONALPROGRAM. Godkänt i stadsstyrelsen

KARLEBY STADS PERSONALPROGRAM. Godkänt i stadsstyrelsen KARLEBY STADS PERSONALPROGRAM 2018 2021 Godkänt i stadsstyrelsen 10.9.2018 341 1 Inledning Personalprogrammet stöder verkställandet av Karleby stads strategi. Stadsstrategin Karleby förnyas djärvt har

Läs mer

Tillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra.

Tillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra. 1 Datum Diarienummer UR 1 Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: januari mars 2017 1. Sammanfattning Den samlade utvecklingen under perioden har, i allt väsentligt, gått åt rätt håll. På totalen

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer