ESLÖVS Vo jr-n,investors KOMMUN IN PEOPLE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ESLÖVS Vo jr-n,investors KOMMUN IN PEOPLE"

Transkript

1 ESLÖVS Vo jr-n,investors KOMMUN IN PEOPLE - Vård och Omsorg Anna Granevärn Vård- och omsorgsnämnden Budget 2015 med flerårsplan Ärendebeskrivning Vård och Omsorg har i vårens budgetberedning presenterat förutsättningarna för nämndens verksamhetsområden Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde den 10 juni 2014 beslutat om förslag till budgetramar för år 2015 och för planperioden 2016 och Förvaltningen har analyserat förslaget i förhållande till nuläge och förväntad utveckling. Beslutsunderlag Budget 2015 med flerårsplan Tjänsteskrivelse, daterad den 12 september 2014 Beredning Under år 2014 kan konstateras att ökningen inom hemvården har fortsatt. En mindre nedgång under sommaren har därefter återgått till samma höga nivå som under våren. I budgetmaterialet lyfts fram ett antal områden och faktorer som påverkar utvecklingen inom hemvården. En del handlar om pågående utredningar av de lagar som styr hälso- och sjukvårdsområdet, däribland förslaget om att ändra betalningsansvarslagen så att kommunen ska halvera tiden för att vårdplanera och ta hem kommuninvånare från sjukhus. Det är resurskrävande för vårdplaneringen, det kräver att det finns korttidsplatser att tillgå och det ökar trycket på hernvården både i trygg hemgångsteamet och vad gäller övriga resurser. En annan viktig förändring är det pågående arbetet med att ta fram ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal för Region Skåne och Skånes kommuner. Med det koncept som presenteras sker en förskjutning över till kommunerna i syfte att möta individen i större utsträckning i sitt hem. Det ska generera en högre kvalitet för den enskilde och samtidigt minska den slutna sjukhusvården. Det ställer stora krav på både kompetensnivå och organisation i kommunerna och bygger på en nära samverkan. Inom LSS-verksamheten förväntas en ökning av antalet beslut som ska verkställas de kommande åren. Det är framförallt inom boende, men även inom daglig verksamhet som behoven ser ut att öka. Vid jämförelser med andra kommuner ligger Eslöv lågt i kostnad per brukare Däremot är insatserna många i förhållande till kommuninvånare totalt. I utjämningssystemet för LSS får Eslöv kompensation för det höga antalet LSS-beslut som finns i förhållande till kommunens befolkning totalt. Vård och Omsorg Postadress Eslöv Telefon Webb 1 (4)

2 Vo0,201 1-/ 035-2,-2 Vård och Omsorg har generellt en låg chefstäthet, både i förhållande till andra kommuners vård och omsorg, och vid en jämförelse med övriga verksamheter i Eslöv. Förvaltningen har i budgetarbetet tagit fram ett förslag till utökning av chefstätheten för att komma ner i 40 medarbetare per chef vilket kan beräknas till en kostnadsökning motsvarande 5,9 mkr. Införande av beredskapstjänstgöring för Vård och Omsorgs chefer sker under hösten 2014 efter krav från Inspektionen för vård och omsorg. Det medför en kostnadsökning som har beräknats till 0,4 mkr. Det finns ett stort behov av att göra en punktinsats med inköp av arbetskläder för medarbetare inom vård och omsorg, vilket har lyfts i förslaget till budget. Det är ett eftersatt område som har prioriterats ner i förhållande till andra behov de senaste åren. Kompletterande åtgärder i lokalerna på Kärråkra har medfört en ökad kostnad på 1,2 mkr för Vård och Omsorg, vilket inte ryms inom verksamhetens befintliga budgetramar. Sammanfattning av prioriterade behov i budget 2015: Volymförändring 2014 funktionsnedsättning 4,9 mkr Volymförändring 2014 hemvården 5,9 mkr Volymförändring 2014 socialtjänst över 18 år 2,5 mkr Volymförändring 2014 externa platser äldreomsorg -0,7 mkr Utökning vårdplanerate 0,6 mkr Kärråkra lokalhyra 1,2 mkr Kärråkra bemanning 0,5 mkr Arbetskläder 1,2 mkr Beredskaps tj änstgöring 0,4 mkr Kapitalkostnader 0,5 mkr Indexreglering av externa placeringar 0,6 mkr Heltid 7,0 mkr Total summering behov ,6 mkr Vård och Omsorg Postadress Eslöv Telefon Webb 3 (4)

3 \loo, D1-/,0352-Z Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att anta upprättat förslag till budget 2015 med fierårsplan och investeringsplan samt översända denna till kornmunstyrelsen med äskande om 24,6 mkr i utökad budgetram 2015 för volymförändringar och övriga prioriterade behov. oce-- T. Ann Letorp Föryaltningschef Anna Granevärn Biträdande förvaltningschef Vård och Omsorg Postadress Eslöv Telefon Webb 4 (4)

4 Ekonomi och verksamhet 2015 Voo, 9,011,0ä52 Funktionsnedsättning LSS-verksamheten ställs inför nya utmaningar med äldre brukare som har utökade behov samtidigt som den yngre generationen ställer allt högre krav på sin fritid och aktiviteter. Brukarna har aktiva liv med fier aktiviteter och resor, men de kan också ha samma sociala problem som övriga samhället med kriminalitet och droger. Det saknas en långsiktig planering för utveckling av LSS-boenden. Dels beror det på att det finns en stor variation i ålder när de som kan vara aktuella för LSS-boende flyttar hemifrån. En inventering av de kommande årens behov ska genomföras under år 2015 i syfte att bättre kunna prognostisera för de kommande årens behov av framförallt bostäder för målgruppen. Nytt LSS-boende har skjutits fram i tid vid föregående års budgetarbete. I nuläget bedöms det kunna vara realistiskt att starta upp ett nytt boende i slutet av år 2015 och ytterligare ett under planperioden Försäkringskassans nya ersättningssystem för personlig assistans kommer successivt sättas i bruk under år 2015, med konsekvensen att kommunen kan räkna med lägre intäkter från försäkringskassan. Inom socialpsykiatrin ligger antalet placeringar på externa institutioner långt över budgeterade nivåer. Inför år 2015 ser verksamheten ett fortsatt hårt tryck på både placeringar och andra insatser. Äldre personer i socialpsykiatrin utgör en ny målgrupp. Volymförändringar under år 2014 avseende köpta platser och externa placeringar inom LSS och socialpsykiatrin uppgår enligt beräkning per den 31 augusti 2014 till 4,9 mkr. Inför år 2015 är det prioriterat att volymförändringar kompenseras i budgeten. Summa prioriterade behov: 4,9 mkr. Vård- och omsorgsboende för äldre Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden innebär att bemanningen behöver ses över mer specifikt utifrån individuella hjälpbehov, vilket under år 2014 har påbörjats på Kärråkra. En eventuell kostnadsökning står i relation till individuella behov och vilken bemanning som finns. Om Vård och Omsorgs kostnader ökar när dessa föreskrifter börjar gälla förutsätts att resurser tillförs utifrån ändrade förutsättningar. Bemanningen på vård- och omsorgsboende i Eslöv har ökat genom tiktade tillskott i budgeten. Utöver det har pooltjänster inrättats på enheterna i syfte att klara viss frånvaro utan att behöva använda timvikarier, vilket både ger ökad personalbemanning och samtidigt förbättrar kontinuiteten för brukarna. Pooltjänsterna är samtidigt en del i arbetet med att komma vidare mot målet om att erbjuda alla heltid. På några av enheterna har försök gjorts med att utöka tjänstgöringsgraden för dem som varit intresserade, med utgångspunkt i att en högre bemanning skulle innebära minskad sjukfrånvaro och lägre kostnader för timvikarier. De ekonomiska resultaten visar inte på att kostnaden har blivit lägre med den förändrade tjänstgöringsgraden, utan det har istället delvis inneburit ökade kostnader. Bemanningen i vård- och omsorgsboende för äldre i Eslöv redovisas i den nationella statistiken från år 2012 något under snittet för riket. I tidigare beräkningsmodell redovisades antal årsarbetare per plats, där Eslöv de senaste åren har arbetat upp 1

5 bemanningen genom särskilda budgetsatsningar till 0,7 årsarbetare per plats. Med nuvarande mätningar jämförs istället omvårdnadspersonal per plats i boende under vardagar. Genomsnittet i Eslöv år 2012 är 0,26 omvårdnadspersonal per plats på vardagar. Rikets snitt är 0,3. I tabellen nedan redovisas spridningen mellan de olika enheterna, observera att framförallt Kärråkra har förändrat bemanningen efter att dessa uppgifter samlats in till den nationella statistiken. Vo0,2019,0 J2, -3 Källa: Kolada (kommun- och landstingsdatabasen) Under år 2014 har Kärråkra kompenserats med 2,8 mkr för att starta upp den sista avdelningen i demensboendet. Detta motsvarar i helårseffekt för år 2015 totalt 3,1 mkr. Kompletteringar som gjorts i lokalerna på Kärråkra i efterhand har genererat högre hyreskostnader än vad som beräknats utifrån projektplanen. Verksamheten saknar kompensation i budgeten för dessa hyreshöjningar som inför år 2015 beräknas uppgå till totalt 1,2 mkr och bland annat inkluderar kompletteringar i larm. Under år 2015 påbörjas ett större arbete med att bygga ut fiberanslutningar, WiFi och digitaliserade larm på boenden och digitala trygghetslarm för personer inom ordinärt boende. Arbetet som kommer att sträcka sig över fler år innebär en standardhöjning och möjlighet för de boende att själv välja leverantör av tv, telefoni och internet via fiberanslutning i lägenheten. Brandskyddstillsyn på Bergagården har resulterat i en större inventering av brandskydd på samtliga boenden inom både äldreomsorgen och LSS. En första handlingsplan har utarbetats för att påbörja åtgärder som ska förbättra brandskyddet. Vid nybyggnation eller större ombyggnation ska boendesprinkler installeras. I befintliga boenden kan en komplettering göras genom att montera dörrstängare som är kopplade till brandlarmet i byggnaden, så kallade Free swing. Dessa möjliggör för de boende att ha sin dörr mer, mindre eller helt öppen och i händelse av att brandlarmet utlöses så stängs dörren. Brandskyddsåtgärderna kommer att generera en högre hyreskostnad för Vård och Omsorg. 1 avvaktan på att Socialstyrelsens föreskrifter ska träda i kraft prioriteras att Kärråkra får rätt ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten på demenscentret. Övriga vård- och omsorgsboenden har oförändrade förutsättningar. I budgetförslaget från kommunledningskontoret har Kärråkra kompenserats för helårseffekten med 3,1 mkr och ökad bemanning med 2,7 mkr, vilket är en förutsättning i återstående prioritering. Inför år 2015 är det prioriterat att bemanningen på Kärråkra anpassas till de behov som lyftes fram i juni 2014 där tillskottet blev 0,5 mkr lägre än det behov som finns. Det är också prioriterat att hyresökningarna på Kärråkra kompenseras med de 1,2 mkr som överstiger vad som finns i budgeten. Summa prioriterade behov: 1,7 mkr 2

6 Hemvård, hemsjukvård och rehab Överenskommelse om tjänsteköp med Region Skåne har för Eslövs del resulterat i ett stort antal ej påskrivna överenskommelser och avskrivna fordringar som sammanlagt uppgår till omkring 1,5 mkr. Region Skåne förde över vårdansvaret från specialistvården till primärvården, vilket innebar att tröskelprincipen inträdde och kommunens hemsjukvård utför insatserna utan ersättning. De avskrivna fordringarna som avsåg år 2013 har belastat redovisningen år 2014 då det slutligen konstaterades att regionen inte hade för avsikt att skriva på överenskommelserna om tjänsteköp. Med vårdansvaret överfört på primärvården fortsätter kostnaderna att belasta kommunen som utför dessa insatser. Detta har bidragit till den stora ökningen av insatser och kostnader inom hemvård och hemsjukvård. Bland annat har behoven av bilar ökat eftersom distriktssköterskorna har fått mer provtagningar i hemmet att utföra. Ändrade arbetssätt på Skånes Universitetssjukhus med snabbare utskrivningar innebär också ökade behov av hemsjukvård och hemtjänst. Förvaltningen har behov av att anställa en vårdplanerare till för att klara det höga trycket på vårdplaneringar. Trygg hemgång är ett arbetssätt som har blivit oerhört uppskattat och ger goda resultat. I dagsläget destineras fyra heltidstjänster som används till att verkställa beslut om trygg hemgång. Målsättningen i rehabarbetet är alltid att individen ska återfå så mycket som möjligt av sina funktioner för att klara sig så självständigt som möjligt. Utöver de stora kvalitativa vinsterna för de enskilda individerna är det i längden också en god ekonomisk hushållning att investera i insatser som gör människor mer självständiga och mindre beroende av hjälp för att klara sig i vardagen. Bedömningen är att volymerna fortsätter att öka inom både hemvård, hemsjukvård och rehab. Trenden såväl nationellt som i Eslöv är att äldre vill bo kvar hemma med bibehållen självständighet så länge som möjligt. De som ansöker om insatser från hemvården har ofta ett relativt stort omvårdnadsbehov och samma tendens märks av hos dem som ansöker om plats på vård- och omsorgsboende. Under år 2015 behöver verksamheten fortsätta att förnya bilparken för att arbeta i riktning mot miljömålet om ett fossilfritt Eslöv 2020 och samtidigt utöka med ca 3-4 nya bilar för att klara den ökade volymen. Verksamheten har idag 26 bilar och beräknar initialt att 30 % av bilarna är i behov av att bytas ut för att klara kommunens miljömål. I nuläget finns sex bensindrivna bilar av äldre modell som prioriteras att ersättas av miljöbilar. Med de nya bilarna kommer leasingkostnaderna att öka. Socialstyrelsens nya föreskrifter ska även reglera tillgången på hälso- och sjukvårdspersonal, för Vård och Omsorg innebär det ökade kostnader som behöver kompenseras genom en utökad budgetram. Volymförändringar under år 2014 avseende hemvården uppgår enligt beräkning per den 31 augusti preliminärt till 5,9 mkr. Faktiskt utfall redovisas i årsbokslutet. I beräkningen antas öppnandet av Kärråkras sista platser ge en effekt med minskat antal timmar under hösten. Inför år 2015 är det prioriterat att volymförändringar kompenseras i budgeten. Det är också prioriterat att förstärka organisationen med en vårdplanerare. Summa prioriterade behov: 6,5 mkr. Voo,2074/,0352-3

7 Socialtjänst över 18 år Regionens tidiga utskrivningar av missbrukare på avgiftning bidrar till ökade kostnader för kommunen, ofta i form av externa placeringar. Även den ökade problematiken med samsjuklighet vid missbruk bidrar till fler placeringar. Då målgruppen har svårt att hålla sig drogfri och nykter uteblir utredningarna i regionens öppenvård. I Eslöv fmns väldigt många personer i åldern år som har en tung samsjuklighetsproblematik. Verksamheten behöver utveckla metoder för att möta denna målgrupp. Ökade sociala missförhållanden bland missbrukare leder till högre arbetsbelastning för fältgruppen. Om fältgruppens möjlighet att ge stöd tidigt i denna problematik ökar, kan mänskligt lidande minska och dyra placeringar undvikas. Fältgruppen hjälper till i kontakten med myndigheter, ekonomiskt bistånd och andrahandskontrakt fill hyreslägenheter. Öppenbehandlingen är väl utvecklad i Eslöv men behöver utvecklas ytterligare mot yngre psykiskt sjuka som kräver annan bemanningstäthet och metoder. Antalet placeringar enligt LVM har ökat och dygnskostnaderna för SoL-placeringar har stigit. Det är viktigt att socialtjänsten får full kompensation både i volymmodellen och en rättvisande indexreglering mellan åren. Volymförändringar under år 2014 avseende externa placeringar inom socialtjänstens verksamhetsområde uppgår enligt beräkning per den 31 augusti 2014 till 2,5 mkr. Inför år 2015 är det prioriterat att volymförändringar kompenseras i budgeten. Summa prioriterade behov: 2,5 mkr. Vo02074/ Gemensam verksamhet Indexreglering för externa placeringar påverkar både funktionsnedsättningar och socialtjänstens verksamhetsområde. Kostnadsökningen för Vård och Omsorg har beräknats på total nivå. Dessa avtal regleras årligen via särskilda index, vilket innebär att kostnaderna ökar mer än den genomsnittliga prisökningen. För att uppnå en neutralitet i detta behöver Vård och Omsorg reglera budgetramen utifrån de faktiska indexen. För år 2015 beräknas dessa kostnadsökningar utifrån index uppgå till ca 0,6 mkt. Arbetskläder behöver kompletteras och bytas ut, vilket av ekonomiska skäl har prioriterats bort de senaste åren. För att återfå en rimlig nivå på arbetskläder behöver en punktinsats genomföras med ett inköp på motsvarande 1,2 mkr. Därefter bör utbyten ske löpande för att kunna bibehålla den nivån. Efter tillsyn från Inspektionen för vård och omsorg har förvaltningen ålagts att lösa chefsfrågan utanför kontorstid. Detta resulterar i att beredskapstjänstgöring införs för alla chefer på Vård och Omsorg med start under hösten Beräknad årlig kostnadsökning för detta har uppskattats till 0,4 mkr. Den låga chefstätheten har lyfts fram vid vårens presidieberedning och en beräkning baserad på att komma ner i max 40 medarbetare per chef presenterades med en total summa på 5,9 mkr. Det kan finnas fler möjliga effekter av att öka chefstätheten än chefernas direkta arbetsmiljö. En ökad chefstäthet möjliggör för cheferna att ägna mer tid åt uppföljningar av effektivitet och arbetsprocesser samt åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Den ökade investeringsnivån leder till högre kapitalkostnader. För att uppnå en kostnadsneutralitet i detta behöver budgeten kompenseras med 0,5 mkr, 4

8 Heltidsprojektet kommer även fortsättningsvis att påverka det ekonomiska utfallet och en total höjning av årstjänster krävs på varje enhet för att kunna hantera att rätt antal anställda finns att tillgå. Ska Vård och Omsorg helt kunna uppfylla målet med heltid behöver detta kompenseras i budget. Under första halvåret 2014 beräknades denna effekt till 5 mkr, utifrån de förändringar som genomförts under våren. Det pågår ett fortsatt arbete med att finna nya lösningar som fungerar i verksamheterna. I nuläget kan en kostnadsökning motsvarande 7 mkr beräknas för att nå målet. Om målet med heltid ska uppnås behöver resurser tillföras för detta ändamål. Inför år 2015 är det prioriterat att kostnadsökningar utifrån indexregleringar, ökade kapitalkostnader och myndighetskrav kompenseras. Införande av beredskapstjänstgöring saknar finansiering och måste genomföras, varför Vård och Omsorg bedömer att detta är prioriterat i budgeten. För att uppnå en rimlig nivå på arbetskläder behöver en punktinsats finansieras och genomföras. Summa prioriterade behov: 2,7 mkr + införande av heltid 7 mkr. Vo Ekonomi och verksamhet Nytt korttidsboencle Förslag om att Eslövsbostäder AB får i uppdrag att bygga ett korttidsboende i anslutning till Kärråkra har antagits av Vård- och omsorgsnämnden i augusti 2014 och översänts till kommunstyrelsen för beslut. En preliminär tidplan som förutsätter att beslut fattas om igångsättande innebär att byggnationen sker under år 2015 och att det nya korttidsboendet kan öppna till år Planering av verksamheten pågår med inriktning på att en del av platserna speciellt inriktas på rehabilitering och att övriga platser balanserar behov av avlastning och andra tillfäliga behov. Bedömningen är att minst 18 korttidsplatser kommer att behövas. En preliminär beräkning av driftbudget på 10,8 mkr är framtagen, vilken baseras på 18 korttidsplatser med en bemanning i enlighet med befintlig. När planeringen om att förändra Kärråkra till demensboende pågick, bedömdes att 14 korttidsplatser skulle motsvara kommunens totala behov. De senaste åren har det skett en del förändringar som påverkar efterfrågan. Ett exempel är de allt snabbare utskrivningarna från sjukhuset som förväntas öka ytterligare. Ett annat exempel är den pågående utredningen om betalningsansvarslagen, där förvisso fmansieringsprincipen kan förväntas kunna tillämpas, men som innebär att kommunen behöver ha lokalförutsättningar som motsvarar ett ökat behov av kortfidsplatser. Ännu en förändring som skett de senaste åren är att fler äldre väljer att bo kvar hemma längre istället för att söka sig till vård- och omsorgsboende. Det leder till en högre efterfrågan på avlastning för anhöriga, vilket också ökar efterfrågan på korttidsplatserna. Den sammanvägda bedömningen är att behovet av korttidsboende i nuläget motsvarar minst 18 platser. Men behoven kan öka framöver beroende på andra pågående förändringar som kan komma att påverka Eslöv i någon omfattning. En pågående förändring handlar om ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan Region Skåne och de skånska kommunerna. Om förändringarna i betalningsansvarslagen genomförs, kan det påverka behovet av korttidsplatser. Det talar för att kommunen inte ska underdimensionera antalet platser, utan hellre bygga in en flexibilitet för att kunna möta ökade behov. I förslaget om att bygga nytt korttidsboende föreslås att några rum görs större för att vid högre behov kunna ha två vårdplatser i samma rum. 5

9 Trygghet Förvaltningen har påbörjat en utredning om trygghetsboende i Eslöv. Förstudien har innefattat studiebesök i Göteborg och Hässleholm där både politiker och tjänstemän har deltagit. Göteborg har utvecldat ett koncept för trygghetsboende tillsammans med stadens hyresvärdar som vänder sig till boende över 70 år. I trygghetsboendena ska det fmnas en värd tillgänglig i huset varje dag, det ska finnas en samlingslokal och tillgängligheten ska vara god. Hyresvärdar, både privata och i allmännyttan, som skapar trygghetsboenden får ett bidrag på kronor per lägenhet och år. I Hässleholm drivs trygghetsboendena av olika fastighetsägare och uppfyller särskilda krav som Hässleholms kommun ställer på trygghetsvärd och gemensamma utrymmen. Förvaltningen har även gjort ett studiebesök på trygghetshotellet i Malmö där den som har fyllt 70 år kan boka in sig utan biståndsbedömning. Trygghetshotellet är en tillfällig lösning för den som önskar gemenskap och social samvaro eller behöver vila upp sig efter en sjukdomsperiod och fungerar som ett tillfälligt boende i upp till 14 dagar. Trygghetshotellet är också en möjlighet om anhöriga ska åka på semester eller liknande. För den som har omvårdnadsbehov kan istället korttidsplats erbjudas efter biståndsbedömning. Mycket talar för att framtidens äldre i högre utsträckning tilltalas av flexibla lösningar som innebär att man kan bo kvar hemma längre. Vård och Omsorg behöver möta de stora volymökningar som sker med att kunna erbjuda olika alternativ av flexibelt stöd. Det kan handla om tillfälliga boendeformer, exempelvis vid behov av rehabilitering, behov av trygghet eller avlastning anpassat utifrån individuella behov. Det möjliggör för människor att kunna bo kvar hemma i större utsträckning och kunna ha ett mer självständigt liv. Ett komplement till detta är vidareutvecklingen av den uppsökande och sociala verksamheten på Karidal. Enligt socialtjänstlagen ska socialtjänstens omsorg om äldre inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefmnande. Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Socialnämnden ska även göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet inom detta område. Vo0,9,0141,0352,--3 Nytt hälso- och sjukvårdsavtal Arbetet med att utforma ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan Region Skåne och de skånska kommunerna pågår och det nya avtalet kan förväntas träda i kraft från och med år Det är ännu för tidigt att förutse vilken ekonomisk konsekvens detta får för kommunen, men generellt går utvecklingen mot en fortsatt ökning av behoven som inlduderar den kommunala hemsjukvårdens verksamhet. I förarbetet till det nya avtalet beskrivs en utveclding som tydligt går mot att insatser ska utgå från individuella behov. Som en del i detta föreslås införandet av hemsjukvårdsteam med läkarkompetens. Syftet är att målgruppen, som utgörs av de mest sjuka, ska slippa onödiga resor till och från sjukhusens akutmottagningar, samt att minska antalet dygn på sjukhusens vårdavdelningar. Det kommer att ställa ökade krav på resurser och kompetens i den kommunala hemsjukvården. 6

10 Investeringar Ny teknik är ett prioriterat projekt som syftar till att införa ny teknik i vård och omsorg. Under 2014 har projektet startats upp och satsningar har gjorts bland annat på att införa användande av läsplattor i vården. Utöver läsplattor pågår ett flertal mindre projekt lokalt, där olika former av teknik i vård och omsorg prövas. Uppstart av visningslägenhet med smarta hjälpmedel på Karidal är ett exempel som pågår under hösten 2014, teknikprojektet har fmansierat inköp av viss teknik till detta. Utbyte av larmen i vård- och omsorgsboende pågår. En prioritering har gjorts med hjälp av Serviceförvaltningen avseende i vilket skick befintlig teknik är och hur länge den bedöms kunna fungera. I förslag till investeringsbudget anges 1 mkr per år för att fortsätta byta ut larmen. Vo0,2014/,OU'2 3 Trygghetslarm avser larm i ordinärt boende. Det pågår en generell övergång till digitala larm inom ordinärt boende och i en schablonberäkning hamnar en kommun av Eslövs storlek på en utgift i storleken 4 mkr för ett totalt utbyte av tekniken. Verksamheten inventerar tillgängliga alternativ och inriktningsbeslut om hur detta ska hanteras vidare kommer att fattas under hösten Det fmns olika alternativ, exempelvis kan viss del samordnas med nyckelfria lås. Utgiftens storlek är uppskattad och kan komma att förändras. Kärråkra demenscenter står inför öppnandet av de sista platserna under hösten Kompletterande inköp avseende del av möbler och inventarier till den sista avdelningen budgeteras Det finns ett antal äldre sängar som behöver bytas ut. Utbytestakten har inte följt behoven och snäva prioriteringar har inneburit att detta har släpat efter. En satsning på 800 kkr innebär en möjlighet att byta ut de 45 allra äldsta sängarna i verksamheten och därmed inte ha kvar några sängar som är äldre än max 15 år. Övriga investeringar fördelar sig mellan alla verksamheter och täcker dels utbyten av inventarier och viss nyanskaffning. Samtliga enheter inkommer med förslag till investeringar och en prioritering görs utifrån de behov som lyfts. Investeringsbudget netto, mkr nummer Kf utgift/ink t.o.m Ny teknik 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Utbyte av larm 1,0 1,0 1,0 Trygghetslarm 4,0 Kärråkra demenscenter 1,0 0,2 Äldre sängar 0,8 Övriga investeringar 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Summa 0,0 6,0 11,5 6,5 5,5 5,5 5,5

11 Verksamhetsmått Vo 2079, ä Bokslut Budget Budget Budget Plan Äldreomsorg Antal platser i vård-och omsorgsboende Antal lägenheter i vård- och omsorgsboende varav parlägenheter varav korttidsplatser Antal vårddygn i korttidsboende Totalt antal beslutade hemvårdstirnrnar/rnånad Trygghetslarrn, antal abonnemanq Trygghetslarm, antal larm/dygn LSS Totalt antal verkställda boendebeslut, vuxna Antal personer inom daglig verksamhet Antal beslut om personlig assistans >20 h/vecka (FK) Antal beslut om personlig assistans <20h/vecka Antal barn/unga med beslut om korttidsvistelse Antal barn/unga med beslut om korttidstillsyn Socialpsykiatri Antal personer med boendestöd Antal personer med beslut om sysselsättninq Antal personer i externa vårdhem Antal vårddygni externa vårdhem Antal platser i vård-och omsomsboende Antal platser i vård-och omsorqsboende, > 65 år IFO vuxen Antal personer i externa HVB under året Antal vårddygn enligt LVU Antal vårddygn enligt LVM Antal vårddygn enligt SoL Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv under året

12 Vo0 0,352-3 Resultatbudget, mkr 9

13 Ve0,207// Driftsbudget netto, mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Verksamhet Vård- och omsorgsnämnden -1,0-1,4-1,4-1,4-1,4 Alkoholtillsyn -0,4-0,3-0,3-0,3-0,3 hdreomsorg -262,4-269,0-282,2-282,2-282,2 Funktionshindrade LSS -148,5-152,3-154,8-154,8-154,8 Socialpsykiatri -17,7-16,5-20,1-20,1-20,1 IFO vuxen -15,2-17,8-20,4-20,4-20,4 Familjerådgivning -0,5-0,6-0,6-0,6-0,6 Anhörigstöd, gem -0,4-0,6-0,6-0,6-0,6 Förvaltningsgemensamt -14,2-19,9-29,6-29,6-29,6 Summa -460,3-478,4-510,0-510,0-510,0

Ekonomi och verksamhet 2015

Ekonomi och verksamhet 2015 Ekonomi och verksamhet 2015 Funktionsnedsättning LSS-verksamheten ställs inför nya utmaningar med äldre brukare som har utökade behov samtidigt som den yngre generationen ställer allt högre krav på sin

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014

Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget att rapportera.

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Delår 2014

Vård- och omsorgsnämnden Delår 2014 Vård- och omsorgsnämnden Delår 2014 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Våra delmål Långsiktigt hållbart Eslöv Nämndens delmål För måluppfyllelse 2014 Resultat Förbättra stödet för anhöriga,

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Delår 2015

Vård- och omsorgsnämnden Delår 2015 Vård- och omsorgsnämnden Delår 2015 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Uppdrag Funktionsnedsättningar Individ- och familjeomsorg för vuxna över 18 år Äldreomsorg Våra delmål Medborgare

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2016

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2016 Vård- och omsorgsnämnden Budget 2016 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Uppdrag Funktionsnedsättningar Individ- och familjeomsorg för vuxna över 18 år Äldreomsorg Perspektiv/Inriktningsmål/Effektmål/Resultatmått

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef (tf): Anna Granevärn Våra delmål Långsiktigt hållbart Eslöv Nämndens delmål För måluppfyllelse Resultat Förbättra stödet för anhöriga,

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

9/a ESLÖVS KOMMUN. 1'örslag till hyreskontrakt för Sädesärlan Tjänsteskrivelse, daterad den 24 juli 2015

9/a ESLÖVS KOMMUN. 1'örslag till hyreskontrakt för Sädesärlan Tjänsteskrivelse, daterad den 24 juli 2015 Sammanträdesprotokoll Sida 13 (22) 2015-08-26 Värd- och omsorgsnämnden 75 Vo0.2015.0269 LSS-boende i fastigheten Sädesärlan i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Förvaltningen har sagt upp kontraktet för LSS-boende

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Korttidsplatser för behövande äldre personer som bor i eget boende

Korttidsplatser för behövande äldre personer som bor i eget boende Utlåtande 2017:130 RVIII (Dnr 106-1449/2016) Korttidsplatser för behövande äldre personer som bor i eget boende Motion (2016:102) av Per Ossmer och Lotta Nordfeldt (båda SD) Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017

Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017 Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017 Nuläge, ekonomi 2014 Resultaträkning, tkr Budget jan-aug Resultat jan-aug Avvikelse Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Intäkter avvikelsen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN VERKSAMHETER INOM SOCIALA UTSKOTTETS ANSVARSOMRÅDE

KOMMUNSTYRELSEN VERKSAMHETER INOM SOCIALA UTSKOTTETS ANSVARSOMRÅDE KOMMUNSTYRELSEN VERKSAMHETER INOM SOCIALA UTSKOTTETS ANSVARSOMRÅDE Ordförande: Socialchef: Kjell-Åke Nilsson Jhonas Nilsson REDOVISAT HELÅR 2018 2018 2017 Driftintäkter Driftkostnader Nettoram Kalk kapitalkostnad

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 2018-04-26 Vård- och omsorgsnämnden Mahria Persson Lövkvist Telefon 08 555 010 50 Mahria.persson.lovkvist@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 Förvaltningens förslag

Läs mer

23 Dnr Vo Handlingar - Förvaltningens utredning Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar

23 Dnr Vo Handlingar - Förvaltningens utredning Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19 Koi'iVW.Instyro **, Sen 23 Dnr Vo0.2010.0085 REDOVISNING AV UTREDNINGSUPPDRAG I BUDGET 2010: SÄRSKILT BOENDE TILL PERSONER SOM FYLLT 90 ÅR Förvaltningens utredning

Läs mer

Internbudget 2014 Vård- och omsorgsnämnden

Internbudget 2014 Vård- och omsorgsnämnden Internbudget 2014 Vård- och omsorgsnämnden 2013 Justering Lönekomp Volym Teknisk 2014 Faktisk 2014 30-33 GEMENSAM VERKSAMHET 300000 Förvaltningschef 10000 Vård- och omsorgsnämnden 1 130 93300 Förvaltningsledning

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Framtidens äldreomsorg

Framtidens äldreomsorg PiteåPanelen Rapport 20 Framtidens äldreomsorg November 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret Framtidens äldreomsorg En beredningsgrupp bestående av politiker från olika partier i kommunstyrelsen

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Gymnasial

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Digitala Trygghetslarm

Digitala Trygghetslarm ÄLDREFÖRVALTNINGEN Stockholms Trygghetsjour Tjänsteutlåtande DNR 330-170/2014 Sida 1 (6) 2014-05-02 Handläggare Annelie Svensson: 08-508 36 277/ Patrik Simonsson: 08-508 36 250 Till Äldrenämnden 2014-05-20

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4

Läs mer

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017 Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen oktober 2017 Socialförvaltningen per oktober 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 141 463-164 463-23

Läs mer

Ramförändringar i budget Vård- och omsorgsnämnden

Ramförändringar i budget Vård- och omsorgsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2018-05-15 Percy Carlsbrand Ekonomichef 08-555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 - Vård- och omsorgsnämnden KS/2018:265 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN 2017.047 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-08-02 DNR SN 2017.047 LARS NÄSLUND SID 1/1 CONTROLLER LARS.NASLUND @VALLENTUNA.SE

Läs mer

Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Vård- och äldreförvaltningen Borås Stad erbjuder många former av stöd till dig som är äldre

Läs mer

Ekonomiskt bokslut per oktober 2016

Ekonomiskt bokslut per oktober 2016 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-11-11 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per oktober 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Ekonomiskt bokslut per juli 2016

Ekonomiskt bokslut per juli 2016 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-08-12 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per juli 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Disponering av medel från resultatutjämningsfond (RUF)

Disponering av medel från resultatutjämningsfond (RUF) Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 Christina.backstrom@vastervik.se 2017-12-04 Kommunstyrelsen Disponering av medel från resultatutjämningsfond (RUF) Bakgrund Från och med 2012 införde Västerviks

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-12-07 Sida 1(1) Vård och omsorg Kenneth Lindhe 0479528233 kenneth.lindhe@osby.se Budgetuppföljning 2018 Dnr VON/2018:34 042 Vård och omsorg förslag till Vård och omsorgsnämnden

Läs mer

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017 Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen november 2017 Socialförvaltningen per november 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 156 340-181

Läs mer

Verksamhetsplan Socialnämnden

Verksamhetsplan Socialnämnden Bilaga 77 Verksamhetsplan 1 (8) Datum Diarienummer 2014-09-23 SN 2014/231 Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden 2 (8) Inledning Gemensamt för socialnämndens verksamheter är att de ska arbeta förebyggande,

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Plan för hållbart boende

Plan för hållbart boende OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Camilla Viberg 218-3-8 OSN-218-174 Anders Stjernlöf Petra Sundström Maarit Rajamäki Omsorgsnämnden Plan för hållbart boende 218-222 Förslag till beslut

Läs mer

Barn- och familjenämnden

Barn- och familjenämnden Barn- och familjenämnden Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Förskola Grundskola Särskola Fritidshem Fritidsgårdar Individ- och familjeomsorg Övergripande

Läs mer

2012-10-04. Ann-Margret Pfeifer (s) tjänstgörande ers.

2012-10-04. Ann-Margret Pfeifer (s) tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-04 Äldrenämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 15 00 16 35 ande Susanne Lundgren (m) Sune Håkansson (rp) Bo Johansson (s) 111 Birger S Svensson (c)

Läs mer

Lägesrapport april Socialnämnd

Lägesrapport april Socialnämnd Lägesrapport april 2019 Socialnämnd 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsuppföljning... 3 1.1 Nuläge... 3 1.2 Framtid... 3 1.3 Vad behövs för att klara framtiden... 4 2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr... 5

Läs mer

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar

Läs mer

Socialnämnden BUDGET 2004

Socialnämnden BUDGET 2004 Socialnämnden BUDGET 2004 Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för ekonomiskt stöd till resurssvaga, behandlingsinsatser till barn, ungdomar och familjer, missbruksvård, flyktingmottagning, vård

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Under året har ett förberedelsearbete pågått för att starta upp ett nytt boende för att ta emot ensamkommande barn och unga i Ånge tätort,

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Sammanfattning till årsredovisning 2017

Sammanfattning till årsredovisning 2017 2018-02-19 Dnr: 17ON394 Sammanfattning till årsredovisning 2017 Omvårdnadsnämnd Innehållsförteckning 1 Ordförande och förvaltningschef... 3 2 Resultat och investeringar... 3 3 Målanalys... 3 3.1 Medborgare

Läs mer

Risker i ekonomin 2017 per

Risker i ekonomin 2017 per Risker i ekonomin 2017 per 2017-10-30 Område Ekonomisk Sannolikhet Risken omfattar risk, Negativa Risker Plan och exploatering 0,5 Medel Svårbedömt vilken andel personalkostnader som belastar investeringsprojekt

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden -04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter

Läs mer

Information Konsekvensbeskrivning om socialnämnden inte tillförs 36 Mkr i Mål- och resursplan

Information Konsekvensbeskrivning om socialnämnden inte tillförs 36 Mkr i Mål- och resursplan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2016-05-19 5 (xx) Dnr SN 2015/192 Information Konsekvensbeskrivning om socialnämnden inte tillförs 36 Mkr i Mål- och resursplan 2017-2021 Sammanfattning Socialnämndens

Läs mer

Uppsala Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2014 Förslag till beslut att

Uppsala Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2014 Förslag till beslut att Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG Handläggare Ylva Opard Datum 2014-04-24 Diarienummer NHO-2013-0198.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2014 Förslag

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Socialnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Socialnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Socialnämnden Socialnämnden, december 2015 Verksamhetsplan 2016 2018 Nämndens ordförande Förvaltningschef Susanne Larsson 0515 88 53 33 susanne.larsson@falkoping.se Magnus Schedin

Läs mer

PROGNOS helår +-0,0 mnkr 2019 (mar)

PROGNOS helår +-0,0 mnkr 2019 (mar) Vård & omsorg PROGNOS helår +-0,0 mnkr 2019 (mar) Orsak: ökande hemtjänst Större åtgärder: Utökningar i planen för 2019 motsvarande 6 mnkr är parkerade i väntan på de första månadernas resultat. Alla åtgärder

Läs mer

MER-plan 2016 med plan för Vård- och omsorgsnämnden

MER-plan 2016 med plan för Vård- och omsorgsnämnden MER-plan 2016 med plan för 2017-2018 Vård- och omsorgsnämnden 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Organisation... 5 3 Mål och indikatorer... 6 3.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett

Läs mer

Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015

Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-04-10 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

Läs mer

14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden

14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-06-17 24 (32) Kf Ks 14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden Dnr 2019/31-041 Från och med 2012 införde Västerviks kommun

Läs mer

Flerårsplan avseende bostäder för personer med funktionsnedsättning Avser

Flerårsplan avseende bostäder för personer med funktionsnedsättning Avser Flerårsplan avseende bostäder för personer med funktionsnedsättning Avser 2018-2024 Framtagen av: Verksamhetschef Helen Persson, funktionshinderavdelningen Datum: 2017-11-20 Sammanfattning Utifrån lagen

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden -03-23 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) perioden % Verksamhetens

Läs mer

Månadsrapport Vård och Omsorg Juli 58,3%

Månadsrapport Vård och Omsorg Juli 58,3% Månadsrapport Vård och Omsorg Juli 58,% -8- (kkr) Resultatrapport Budget Utfall Helår Period Förbrukning % Helår Period Intäkter 5 85 5% % Kostnader - 8-8 -8 5% % Personakostnader - 8-5 -8 8 5% % Lokalkostnader

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Ange datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,

Läs mer

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, C)21\( Uppsala KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Arekd e CD Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-10-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Ekonomiskt bokslut per september 2016

Ekonomiskt bokslut per september 2016 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-10-14 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per september 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att

Läs mer

Socialnämnden 10(29) Sn 126 Genomlysning för budget i balans - "Minskade antal vård och omsorgsplatser" Tjänsteskrivelse bestående av bakgrund, risk - och konsekvensanalys och kostnadsbesparing av förslag

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Ärendehantering. Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Ärendehantering. Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Ärendehantering månaden (SoL ÄO o OF) månaden (SoL ÄO o OF) månaden (LSS) månaden (LSS) månaden (SoL, LVM, LVU IFO) månaden (SoL, LVM, LVU IFO) Andel tillgängliga handläggartimmar, ÄO och OF Andel tillgängliga

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun Information för dig som är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun Information för dig som är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun Information för dig som är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva

Läs mer

upple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

upple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, upple». OMSORGSFÖRVALTNINGEN Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 9 Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-07-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut

Läs mer

62 KoF.2013.0241. Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018

62 KoF.2013.0241. Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018 ESLÖVS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 4 (11) Sammanträdesdatum 2013-09-04 Kultur- och fritidsnämnden 62 KoF.2013.0241 Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018 Ärendebeskrivning

Läs mer

Budgetskrivelse, budget 2019 OCH VEP

Budgetskrivelse, budget 2019 OCH VEP 2018-03-01 1 (6) SN 27 2018 Budgetskrivelse, budget 2019 OCH VEP 2020-2023. Verksamhetsbeskrivning Socialnämndens verksamhetsområde är till största delen lagstyrd är en verksamhet som pågår dygnet runt

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso och sjukvård i Jönköpings län

Överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso och sjukvård i Jönköpings län RJL 2017/3091 RJL 2017/2982 Överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso och sjukvård i Jönköpings län 1 Giltig från 2018-01-01 Innehåll Överenskommelsens omfattning...

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag

Läs mer

Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden

Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden s! 1 2 3 4 5 6 7 8 4 9 : ; < = = >? @ = = A B < @ C > = D A E < @ D < @! = < F C < G H < I J B K L M! K! N O 5 2 P 4 3 Q : O R S T U V W X S Y Z & ' + % [ # ) * $ % ' \ ] ^ _ ` [ & ) ( Z a & ) ) b c d

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Nytt särskilt boende för äldre KS/2018:456

Nytt särskilt boende för äldre KS/2018:456 2018-10-08 Maria Frykegård Nämndsekreterare Telefon 08-555 010 08 maria.frykegard@nykvarn.se Nytt särskilt boende för äldre KS/2018:456 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge

Läs mer

3.4 Bakgrund till boendebehov för Vård och Omsorg

3.4 Bakgrund till boendebehov för Vård och Omsorg 3.4 Bakgrund till boendebehov för Vård och Omsorg 3.4.1 Nuläge Utbyggnad av Niklasbergsområdets särskilda boenden har hittills skett enligt boendeplan, 2011-2016. Linden stod klart 2011 med tillskott av

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

34 ÄLDREOMSORG Verksamhetschef äldreomsorg, hemvård och SSK Äldreomsorg gemensamt Gemensamt SoL o HSL 3 193

34 ÄLDREOMSORG Verksamhetschef äldreomsorg, hemvård och SSK Äldreomsorg gemensamt Gemensamt SoL o HSL 3 193 34 ÄLDREOMSORG 340000 Verksamhetschef äldreomsorg, hemvård och SSK 977 2 327 50905 Gemensamt SoL o HSL 3 193 1 775 Budget uppdelad mellan 340000/340001 Budget uppdelad mellan 340000/340001 50700 SOL, hemvård

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Verksamhetsplan 2014-2016 8.7. SOCIALNÄMNDEN...29 8.7.1. Verksamhetsidé...29 8.7.2. Uppdraget...29 8.7.3. Inriktningar med resultatmål...29 8.7.6. Driftsbudget med verksamhetsbeskrivning...30 Verksamhetsplan

Läs mer

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplan Lokalförsörjningsplan 2017-2026 Socialnämnden Inledning Det finns många osäkerhetsfaktorer i lokalförsörjningsplanen. Den ekonomiska situationen i samhället påverkar inflyttningen och nybyggnationen i

Läs mer

Uppföljningsrapport per april 2018

Uppföljningsrapport per april 2018 Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Ekonomiska konsekvenser Beslut om att anta konsekvensbeskrivningen i sig, medför ingen ekonomisk konsekvens.

Ekonomiska konsekvenser Beslut om att anta konsekvensbeskrivningen i sig, medför ingen ekonomisk konsekvens. TJÄNSTESKRIVELSE TJÄNSTESKRIVELSE 2018-03-26 Vård- och omsorgsnämnd Harri Luukko Nämndsekreterare/utredare Telefon 08-555 010 62 harri.luukko@nykvarn.se Konsekvensbeskrivning budgetram 2019 VON/2018:48

Läs mer

Personer med särskilda behov, återrapportering av budgetuppdrag

Personer med särskilda behov, återrapportering av budgetuppdrag Tjänsteskrivelse 1 (7) Utbildningsförvaltningen Klas Lind Social- och omsorgsförvaltningen Ann-Britt Olofsson 2019-02-26 Dnr BOU 2019-36 Dnr ON 2019-321 Dnr BIN 2019-179 Kommunstyrelsen Personer med särskilda

Läs mer