Vård- och omsorgsnämnden - Budget 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård- och omsorgsnämnden - Budget 2014"

Transkript

1 Vård- och omsorgsnämnden - Budget Inledning Vård- och omsorgsnämndens ekonomi har resulterat i överskott under flera år fram till år Det egna kapitalet har nu minskat i två år i rad med 7 miljoner kronor år 2011 och 11 miljoner kronor år En del av underskotten har varit planerade utifrån de förutsättningar som har gällt för nämnden och verksamheten. Bl.a. har vissa projekt finansierats genom ianspråktagande av eget kapital. Prognosen för år 2013 tyder på ett ännu större underskott med cirka 18 miljoner kronor. Tillskotten i budgetramarna har inte räckt till att täcka alla lönekostnads- och volymkostnadsökningar. Nämnden har sedan år 2010 ändå arbetat med stora besparingar för att kunna anpassa ekonomin till det minskade budgetutrymmet. Cirka 50 mnkr har nettokostnaderna minskats under de två senaste åren. Cirka hälften av beloppet avser besparingen inom LSS-verksamheten. 2. Förutsättningar och budgetförslag 2.1 Ramtilldelning och resurser 2014 års ram innehåller en generell uppräkning med två procent. För åren finns en uppräkning på två procent enligt kommunfullmäktiges beslut i juni Ramen 2014 innehåller kompensationen för ökar antal äldre med 8,7 mnkr. Nämnden erhåller ett öronmärkt anslag på tre miljoner kronor i ramen för 2014, en utökning av medlen för aktivering. Vård- och omsorgssnämnden Ram året före Generell uppräkning Kompensation för förändrat antal äldre Nytt vårdboende Aktiveringstid De lsumma Summa ra mbudge t Förä ndring me lla n å re n Demografi Antalet äldre äldre, dvs personer över 80 år har ökat marginellt under de senaste åren. År 2015 sker lite kraftigare ökning med 60 personer. Personer mellan 80 och 84 ökar något under perioden medan de 85 år och äldre ökar med 178. Jämfört med utgången av år 2012 kommer antalet äldre att ha ökat med personer till år Den yngsta åldersgruppen (65-74 år) svarar för den kraftigaste ökningen men detta påverkar i mindre grad mängden insatser som nämnden behöver tillhandahålla. 1

2 Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014 Demografiska förändringar Budgetförutsättningar Löneökningarna under avtalsåret 2013 blev cirka 2,5 procent. Enligt det tvåårsavtal som är tecknat med Kommunal kalkyleras lönekostnadsökningen i 2014 års budget med 2,6 procent för all personal (motsvarar 1,9% fr o m 1/4 i kostnadsökning). Detta motsvarar en årlig lönekostnadsökning på 21 mnkr exklusive entreprenader och 25 mnkr inklusive entreprenader. I nämndens budget omfattar övriga kostnader exklusive hyror ca 315 mnkr. Dessa kostnader har inte räknats upp förutom vissa riktade höjningar som täcker kända kostnadsökningar. Undantaget är också entreprenaderna där kostnaderna följer avtalen och nivåmässigt liknar mer lönekostnadsutvecklingen är övriga kostnader. Dock sker kostnadsökningen med ett års eftersläpning, d.v.s. löneökningen för vårdpersonalen år 2013 ger utslag i ökade entreprenadkostnader år Inom hemtjänsten har LOV införts vilket innebär att ersättningsnivån skall räknas upp under respektive år med beaktande av detta års lönekostnadsökning. Förvaltningen disponerar ett omfattande fastighetsbestånd, administrationslokaler, verksamhetslokaler och blockinhyrda lägenheter. Kostnadshyrorna är i stort oförändrade 107 mnkr. Kostnaderna för de externt inhyrda objekten ökar i takt med att den allmänna hyresnivån ökar. Intäktshyrorna står stilla efter hyreshöjningarna åren Den lagstiftning som reglerar kommunernas rätt att ta ut avgifter inom äldreomsorgen gäller sedan 1 juli Prisbasbeloppet, som reglerar pensionerna, minskar med 0,2 procent jämfört med år 2013, vilket egentligen borde innebära en minskning av intäkterna. Men eftersom antalet äldre som uppbär hjälp från vård- och omsorgsnämnden och som har betalningsförmåga ökar, har en viss höjning av taxeintäkterna kunnat räknas i budgeten. 2.4 Kostnads- och intäktsutveckling/ analys av budgetläge Att behoven är alltid större än resurserna, kännetecknar alla budgetomgångar. Budget 2013 var underbalanserad med 2 mnkr. Efter de stora besparingar som nämnden hade fastställt i budget 2012 och 2013 var förhoppningen att denna budgetomgång skulle bli enklare och att ekonomin var i balans. Den generella uppräkningen av ramarna var åter på två procentsnivån och utfallet av löneavtalet stärkte denna förväntan. På volymsidan har hemtjänsten minskat i 2

3 Vård- och omsorgsnämnden - Budget 2014 omfattning medan inom handikappomsorgen har boende och daglig verksamhet ökat i viss omfattning. Uppföljningen av ekonomin och volymerna under året visade ett trendbrott inom handikappomsorgen. De flesta insatserna har ökat i omfattning och framför allt har kostnaderna för personlig assistans enligt LSS, d.v.s. den kommunalt finansierade assistansen, ökat kraftigt. Detta visade sig också när budgeten summerades ihop initialt. Kostnadsökningen visade sig vara ännu större än vad som kunde utläsas i 2013 års redovisning, eftersom budgeten ska täcka helårseffekter. Den kostnadsökningen som sker på hösten, ger alltid stort utslag i nästa års planering. Detta fenomen har visat sig två gånger i rad, då både 2012 och 2013 har haft samma slags utveckling. För att balansera budgeten har vård- och omsorgsförvaltningen arbetat med besparingar över de flesta verksamhetsområden. De volymer som nu inryms i budgeten är snålt tilltagna. Det finns inte utrymme för någon ökning utöver 2013 års kostnadsnivå. Den sista marginalen inom hemtjänstbudgeten är nu också borta, efter minskning av volymen två år i rad. Även andra volymbudgetar är avskalade. Detta innebär en utmaning att hålla nivåerna och hejda kostnadsutvecklingen. Det grundläggande och eviga problemet som man måste förhålla sig till är att både äldreoch handikappomsorgen styrs av faktorer som förvaltningen inte kan påverka. När antalet äldre äldre blir fler, ökar vårdbehovet. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag som reglerar både insatserna och delvis även deras utformning. Förvaltningen kan endast se till att myndighetsutövningen är professionell, följer gällande lagstiftning och att kunder/brukare får sina behov tillgodosedda. Varken mer eller mindre. Budgetarbetet har av naturliga skäl endast haft sikte på det kommande året. De preliminära ramarna för år 2015 är ännu inte fastställda. En så stor ekonomi och verksamhet som vårdoch omsorgsnämnden bedriver, behöver ha framförhållning i sin planering. Erfarenheterna av årets budgetarbete tyder på att när behoven ökar i ett ansträngt ekonomiskt läge, blir det problematiskt och möjligheten till framförhållning minskar. 2.5 Volymutveckling, prioriteringar och besparingar Besparingar Nämndens kostnader inom äldreomsorgen är låga vilket bekräftas av de nationella jämförelsetalen. Inom handikappomsorgen har kostnadsnivån inte varit lika konkurrenskraftig, snarare bland de högre. De besparingar som har gjorts i budget 2012 och 2013 års budget kommer att förändra denna bild. Förvaltningens förslag till besparingar år 2014 i förhållande till budget 2013 sammanfattas i tabellen på nästa sida. 3

4 Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014 Förslag till besparingar/effektiviseringar i budget 2014 Besparing boendestöd -500 Minskad volymbudget hemtjänst Effektivisering hemtjänst Nyckelfri hemtjänst Besparing hemsjukvård Besparing vårdboende Enskilt ärende till anpassad bostad Besparing servicebostäder LSS Besparing gruppboenden LSS Besparing daglig verksamhet LSS -500 SUMMA Boendestödet som beviljas till personer som oftast tillhör personkretsar inom LSS är en insats enligt SoL. Förvaltningen avser att förändra ekonomistyrningen av insatsen och beräknar en besparing med 500 tkr. Hemtjänstens volym har varit sjunkande de senaste åren då antalet kunder har minskat något. Den genomsnittliga beviljade timnivån för hemtjänstkunder är oförändrad. Timvolymen minskades i budget 2013 med timmar. Nu föreslås en minskning med ytterligare timmar. Hemtjänstverksamheten har haft svårt att få ekonomin i balans. Nu arbetar man med att lägga om planering av arbetet och man kan se att det finns möjligheter att minska kostnaderna. Vård- och omsorgsförvaltningen planerar för ytterligare åtgärder för att förbättra styrningen och logistiken. I budgeten beräknas en effektivisering som ska ge två miljoner kronor. Nyckelfri hemtjänst planerades att vara införd under år 2013 men med alla överklaganden i upphandlingsprocessen har inte detta kunnat genomföras. Nu tittar förvaltningen på alternativa lösningar som ska kunna ge en besparing på två miljoner kronor under år Inom hemsjukvårdsområdet beräknas en allmän besparing på en miljon kronor. Vårdboendet inom äldreomsorgen gjorde sin stora besparing under åren 2009 och Verksamhetens ekonomi och styrning är stabil. Här beräknas en besparing på 1,5 miljoner kronor. Ett enskilt ärende på Skagersviksgatan inom handikappomsorgen har fått ett anpassat boende och personlig assistans och därmed minskar nämndens kostnader med cirka två miljoner kronor. Inom handikappomsorgen har verksamheter lagts på entreprenad, först fyra gruppboenden år 2012 och sedan personlig assistans den 1 december Verksamheten har lämnat budget- 4

5 Vård- och omsorgsnämnden - Budget 2014 styrningen och får sina resurser i dag per plats och dygn. En besparing på cirka 25 miljoner kronor har inarbetats under åren 2012 och Nu beräknas en ytterligare besparing på en miljon kronor inom vardera servicebostäder och gruppbostäder samt en halv miljon kronor inom daglig verksamhet. Budgetförslaget Med de kostnadsreduceringar som är gjorda, inryms budgetförslaget inom den ram som kommunfullmäktige har anslagit. Som tidigare konstaterats har budgeten blivit svagare än vad som planerades för ett år sedan. Volymutvecklingen inom handikappomsorgen har inte kunnat förutses och inte heller påverkas. Vård- och omsorgsnämnden har en ambition är alltid att lägga en budget som är i balans och som är också är realistisk. Vård- och omsorgsnämndens eget kapital kommer vid utgången av år 2013 ligga kring 43 mnkr, förutsatt att årets utfall hamnar i närheten av förvaltningens prognos. Det är viktigt att nämnden kan ha ett eget kapital som ger möjlighet att utveckla verksamheten. Vård- och omsorgsnämndens budget omsluter ca mnkr brutto och mnkr netto år Vård- och omsorgsnämndens verksamhet är personalintensiv andelen direkta personalkostnader uppgår till 65 % av bruttobudgeten och 75 % av nettobudgeten. Vårdentreprenaderna som svarar för ca 14% av kostnadsmassan utgörs till större delen också av personalkostnader. Skulle dessa inkluderas till lönekostnader, skulle andelarna uppgå till 79 % respektive 91 %. Budget 2014 Budget 2013 Verksamhet Bruttokost. Andel Bruttokost. Andel Pol.ledning och centr.adm 44 mnkr 4% 41 mnkr 3% Lokal adm. 60 mnkr 5% 58 mnkr 5% Hs inkl rehab 89 mnkr 7% 88 mnkr 7% Hemtjänst 263 mnkr 21% 264 mnkr 20% Korttidsvård/vårdbo.äldre 403 mnkr 32% 408 mnkr 31% LSS funktionsh. 209 mnkr 17% 194 mnkr 15% LASS komm/statl 86 mnkr 7% 172 mnkr 13% Övrigt 84 mnkr 7% 72 mnkr 6% Kostnadsslag Brutto Andel Brutto Andel Lön 810 mnkr 65% 887 mnkr 68% Vårdentreprenader m m 174 mnkr 14% 165 mnkr 13% Lokalhyror 107 mnkr 9% 107 mnkr 8% Övrigt 148 mnkr 12% 138 mnkr 11% Intäktsslag Statsbidrag LASS 17 mnkr 11% 111 mnkr 45% Hyresintäkter 53 mnkr 33% 53 mnkr 21% Taxor och avgifter 58 mnkr 36% 52 mnkr 21% Övriga intäkter 31 mnkr 20% 32 mnkr 13% 5

6 Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014 Eftersom personlig assistans går över på entreprenad, minskar personalkostnadsandelen jämfört med år Däremot påverkas inte storleken på entreprenaderna eftersom finansiering av assistansentreprenaden sker direkt från Försäkringskassan till Frösunda. Prioriteringar och volymer Förvaltningens anslag för IT beräknas överskridas även under Anslaget är höjt i budgetförslaget med en miljon till 15 miljoner kronor. Verksamhetsutvecklingen kräver i allt större omfattning att nya administrativa system införs. Aktiveringstiden för de äldre har genom kommunfullmäktiges budgetförstärkning på 3 mnkr kunnat utökas till sammanlagt 8 mnkr. Kostnaden för kontaktcenter har budgeterats med 1,2 mnkr, avseende andra halvåret Helårskostnaden uppstår först år Hemtjänstens volym minskade under 2012 och samma trend har fortsatt under Det beräknade timvolymen för år 2012 uppgår till timmar att jämföra med timmar i budget Det finns ingen större marginal för ett utökat antal ärenden i nästa års budget. Kön till våra särskilda boenden inom äldreomsorgen ökade under år 2011 trots öppnandet av det nya vårdboendet Zakrisdal med 48 platser. Nämnden beslutade därför att omvandla ett antal platser från korttidsboende till vårdboende på Resurscentrum. I år har vissa vårdboendeplatser åter fått återgå till korttidsplatser. Omsättningen på våra boenden har legat på cirka 23 platser i snitt per månad., något mer än under de senaste åren. Antalet personer som väntar på särskilt boende uppgår till 47 i november 2013, tio fler än året innan. I fjol beviljades i snitt 23 nya boendeplatser per månad. Under 2013 är snittet 28 platser per månad. Hittills under året har 25 sökanden fått avslag på sin ansökan om plats på särskilt boende, fem fler än under motsvarande period i fjol. Antalet ärenden med personlig assistans med kommunala beslut fortsätter att öka, från 23 till 28 ärenden fram till november. Förutom antalet ärenden är timmarna per kund avgörande för volymen. Här kan man se att den genomsnittliga timvolymen har ökat vilket förklarar den stora volymkostnadsökningen. Kostnaderna ökar från 11,4 mnkr till 18,6 mnkr. Antalet ärenden inom LASS, personlig assistans med statlig finansiering, har stabiliserat sig på en viss nivå. I november 2012 uppgick antalet till 130, medan antalet i november 2013 uppgår till 131. Under året har antalet varierat mellan 130 och 135 ärenden. I budget 2014 beräknas därför 135 ärenden. Antalet boendeplatser inom handikappomsorgen har ökat något, dels genom att fler lägenheter har kunnat kopplas till befintliga serviceboenden dels att två nya gruppboendeplatser har skapats genom tillbyggnad på ett befintligt gruppboende. Behovet av specifika lösningar för personer med stora omvårdnadsbehov har ökat. Ett sådant har byggts i anslutning till gruppboendet Berghaga i Vålberg. Ett tillskott på två nya gruppboendeplatser kommer att ske på Lillerud, också genom tillbyggnation av ett befintligt boende. Det är märkbart att det åter är fler ansökningar av boendeplatser från personer som kommer från andra kommuner i länet. När antalet boendeplatser ökar, behövs det också ett tillskott av platser på daglig verksamhet också. 6

7 Vård- och omsorgsnämnden - Budget Analys av eget kapital Kommunens redovisningsmodell för överföring av resultatet mellan åren förändrades vid övergången till år Tidigare rullades det ackumulerade resultatet mellan åren medan i den nya modellen finns det ackumulerade resultatet som eget kapital som antingen kan minska eller öka, beroende på årets resultat. Eget kapital ,2 Beräknat underskott ,8 Eget kapital ,4 mnkr kommentar Dispositioner -5 mnkr Utbildning i värdighetsgarantier samt värdegrund inkl mässa Summa eget kapital ,4 mnkr I samband med budgetbeslutet föreslår vård- och omsorgsförvaltningen att fem miljoner kronor disponeras ur eget kapital för utbildning av all personer i värdighetsgarantier och fortsatt utbildning i värdegrundsarbete samt en intern mässa som visar verksamhetens utveckling. 5. Slutdiskussion Förutsättningarna för vård- och omsorgsnämndens verksamheter är aldrig helt givna, beroende på att det inte helt går att förutse verksamheternas volym- och kostnadsutveckling. Förvaltningen har under de senaste budgetomgångarna känt att den ekonomiska planeringen kräver bättre framförhållning. Planeringen i budget 2012 tog sikte på även år I detta budgetarbete har de första antaganden gjorts för budget Ytterligare besparingar krävs under 2014 för att klara av de ekonomiska utmaningarna. Det är svårt att se att den tvåprocentiga uppräkningen som nu föreslås, räcker till alla volym- och kostnadsökningar. Så här löd texten i avsnittet om budget 2014 när budgeten för år 2013 fastställdes. Tanken var att konkurrensutsättning av personlig assistans och införande av nyckelfri hemtjänst skulle skapa ett ekonomiskt utrymme som balanserar 2014 års budget. 7

8 Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014 Bilden av ekonomin är tydlig volymsidan kräver mer pengar och utförarsidan behöver effektiviseras ytterligare. Hemtjänstvolymen har varit sjunkande två år i rad och volymbudgeten är neddragen. Hur länge kommer detta att hålla är svårt att sia om. På sikt kommer fler äldre äldre kräva mer resurser är alla överens om. Frågan är hur snart är vi där. Handikappomsorgens volymutveckling är ingen engångsföreteelse, även om årets ökning inom kommunal assistans är ovanligt stor. Tittar man längre tillbaka kan man hitta år när nettokostnaderna ökade med tio procent. Detta motsvarar en årlig volymökning på 6-7 procent. För innevarande år visar prognosen en nettokostnadsökning på 5,4 procent men då ska man också beakta att man ändå under året genomfört besparingar. Detta innebär att den rena volymkostnadsökningen kan uppskattas till 3-4 procent. I rena pengar är skillnaden inte så stor som procentsatserna tyder eftersom årets volymkostnadsökning räknas på en avsevärt större kostnadsmassa än för ett antal år sedan. Vård- och omsorgsnämnden erhåller kompensation för demografiska förändringar inom äldreomsorgen. Dessa tillskott har till stor del antingen gått till att bekosta lönekostnadsökningar eller täcka volymkostnadsökningar inom handikappomsorgen. Det sistnämnda är uppenbart för denna budgetomgång. Det är också tydligt att det hela tiden krävs besparingar och effektiviseringar i budgeten för att ekonomin ska vara i balans. Ramtilldelningen är för knapp för att täcka alla kostnadsökningar. Ju mer man pressar budgeten, desto mer minskar den ekonomiska motståndskraften. Till slut finns det inga reserver i budgeten för att möta nya kostnadsökningar. Budgeten för år 2014 är ett uttryck för detta. Det är nytt att marginalerna i volymbudgeten saknas helt. Samtidigt ökar medvetenheten om att det inte kommer att finnas så mycket mer att spara i verksamheterna, efter alla sparbeting. De kommande åren kommer att kräva tillskott i budgetramen men vilka resurser som kommer att finnas och hur de kommer att fördelas, vet vi inget om ännu. Vård- och omsorgsnämnden har fortfarande ett eget kapital kvar. Enligt prognosen kommer det att finnas cirka 43 miljoner kronor vid utgången av år Att ta medel från eget kapital till engångssatsningar är sunt ur ekonomiskt synpunkt, om de inte leder till krav på fortsatta satsningar. Detta ger nämnden en fortsatt möjlighet att bedriva kvalitetsarbete och testa nya idéer. Verksamheten måste utvecklas även under dåliga tider. Vård- och omsorgsnämnden har under många år vidtagit strukturella förändringar. Det har fattats ett antal beslut om avveckling av boenden och ändrad inriktning av verksamhet. De senaste budgetomgångarna har det varit svårt att hitta områden där nämnden kan vidta ytterligare strukturella åtgärder. Däremot måste arbetet fortgå att hitta effektiviseringar som leder till sänkta kostnader inom verksamheten. För att nämnden skall kunna bedriva verksamheten inom de ekonomiska ramarna från kommunfullmäktige förutsätter det att verksamhetens nuvarande personella och kvalitativa nivå inte höjs. Detta kräver ett kontinuerligt arbete för att förfina organisationen och styrformerna. Nämndens och förvaltningsledningens ambition är att fortsätta att utveckla styrningen och skapa bättre förutsättningar att klara av både ekonomin och verksamheten under de kommande åren. 6 Investeringsbudget 2014 Nämndens investeringsram uppgår till två mnkr per år för löpande investeringar. 8

9 Vård- och omsorgsnämnden - Budget 2014 Anslagsområde Grundram investeringar Belopp Kommentar 2 mnkr Årlig investeringsanslag NPÖ 3 mnkr Anslag år 2012 Nyckelfri hemtjänst 8 mnkr Ur eget kapital 2011 och 2012 Internlarm Våxnäs 1 mnkr Ur eget kapital 2012 Under år 2013 finns ett anslag på 3 mnkr för införandet av nationellt patientöversikt, NPÖ, 8 mnkr för införande av nyckelfri hemtjänst samt en miljon kronor för internlarm på Våxnäs servicehus. Alla dessa projekt är försenade och därför behöver dessa medel att bli överförda till år Nyckeltal Redovisas i bilaga 1 9

10 Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014 Nyckeltal och prestationer Bilaga 1 Ve rksa mhe t ÄLDREOMSORG SÄR SKILD A BOEN D EFOR MER (Vårdboende, korttidsvård) Gruppboende för somatisk långtidssjuka Gruppboenden för dementa Servicelägenheter Summa vårdboende Antal make/maka tillkommer Antal platser, entreprenaddrift Andel entreprenaddrift exkl make/maka 13% 13% 13% Andel platser med kvinnliga vårdtagare ( %) 70% 72% 72% Korttidsplatser Summa pla tse r H EMT JÄN ST (inkl hemsjukvård) Antal betalda vårdtimmar Antal vårdtagare i medeltal Andel entreprenaddrift 34% 25% 25% Andel kvinnliga vårdtagare, % 71% 67% 67% HANDIKAPPOMSORG LAGEN OM ASSIST AN SER SÄT T N IN G LASS med beslut från försäkringskassan Varav kommunala ärenden BOEN D E/BOEN D EST ÖD FÖR VU XN A Gruppboende/servicebostad, antal platser Stöd i eget boende, antal platser Köpt vård, antal platser D AGLIG VER KSAMH ET Antal personer med beslut

Vård- och omsorgsnämnden - Budget 2013. Vård- och omsorgssnämnden 2013 2014 2015

Vård- och omsorgsnämnden - Budget 2013. Vård- och omsorgssnämnden 2013 2014 2015 Vård- och omsorgsnämnden - Budget 2013 1. Inledning Vård- och omsorgsnämndens ekonomi har resulterat i överskott under flera år fram till år 2010. År 2011 gick den löpande verksamheten i stort sett ihop

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 17 april 2013

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 17 april 2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 17 april 2013 EKONOMI Ekonomi m m En ekonom har ingen kristallkula som förutsäger hur utvecklingen blir under resten av året, men nog vore det bra att ha en.

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 23 maj 2012

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 23 maj 2012 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 23 maj 2012 EKONOMI Ekonomi m m Vård- och omsorgsnämnden kommer enligt årets första prognos att visa ett underskott på 14,8 mnkr under 2012. Av prognossiffran

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 26 september 2012

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 26 september 2012 Ärende 11 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 26 september 2012 EKONOMI Ekonomi m m Vård- och omsorgsnämndens resultat för år 2012 i den löpande verksamheten beräknas till cirka -13 mnkr, vilket

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 22 februari 2012

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 22 februari 2012 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 22 februari 2012 EKONOMI Ekonomi m m Vård- och omsorgsnämnden redovisar för verksamhetsåret 2011 ett underskott på 7,1 mnkr, varav 6 mnkr avser projekt och engångssatsningar.

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013 EKONOMI Ekonomi m m Den ekonomiska bilden efter maj är inte helt entydig. Utförarsidan redovisar ett sämre resultat efter maj månad jämfört med

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 20 november 2013

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 20 november 2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 20 november 2013 EKONOMI Ekonomi m m Då har ytterligare en månad gått och vi har ett nytt ekonomiskt resultat att ta ställning till. Siffrorna har varit stabila

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 december 2012

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 december 2012 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 december 2012 EKONOMI Ekonomi m m Utvecklingen för nämndens ekonomi kan beskrivas som stabil. För fjärde månaden i rad ligger utförarsidans resultat nästan

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 23 januari 2013

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 23 januari 2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 23 januari 2013 EKONOMI Ekonomi m m Vård- och omsorgsnämnden redovisar för verksamhetsåret 2012 ett underskott på 11,4 mnkr. Till största del beror detta på

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 28 augusti 2013

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 28 augusti 2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 28 augusti 2013 EKONOMI Ekonomi med helårsprognos Sommarens ekonomiska utveckling har inte varit helt positiv. Utförarsidans resultat har försämrats, framför

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 2 oktober 2013

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 2 oktober 2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 2 oktober 2013 EKONOMI Ekonomi med helårsprognos Vård- och omsorgsnämndens beräknade årsresultat för 2013 i den löpande verksamheten uppgår till -15,3 mnkr,

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN sid 1 (8) VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet är inriktad mot äldre- och funktionshindrade människors behov av vård och stöd. Nämnden ansvarar för hemtjänst och vårdboende

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4

Läs mer

Strategisk plan och budget

Strategisk plan och budget Ärende 13 Dnr VON-2012-2 Dpl 10 sid 1 (2) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ledningskontoret Tjänsteskrivelse 2012-04-02 Tapani Savallampi, 054-540 55 57 tapani.savallampi@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

2 up Rffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN

2 up Rffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN 7 2 up Rffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Magnus Bergman-Kyllönen 2018-04-26 ALN 2018-0252 Äldrenämnden Delårsbokslut per mars inklusive årsprognos 2018 Förslag till beslut Äldrenämnden

Läs mer

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017 Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet

Läs mer

Ekonomiskt bokslut per oktober 2016

Ekonomiskt bokslut per oktober 2016 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-11-11 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per oktober 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 23 oktober 2013

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 23 oktober 2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 23 oktober 2013 EKONOMI Ekonomi m m På en månad sker det sällan några omvälvande steg i den ekonomiska utvecklingen. Utförarsidan redovisar ett förbättrat resultat

Läs mer

Granskning av socialnämndens verksamhet

Granskning av socialnämndens verksamhet Revisionsrapport* Granskning av socialnämndens verksamhet Vaggeryds kommun Oktober 2008 Torbjörn Bengtsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.2

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, Sid 1 (5) 2019-02-18 Dnr 18ON63 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december Resultaträkning

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 2018-04-26 Vård- och omsorgsnämnden Mahria Persson Lövkvist Telefon 08 555 010 50 Mahria.persson.lovkvist@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 Förvaltningens förslag

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Ekonomisk delårsuppföljning och prognos per mars 2017

Ekonomisk delårsuppföljning och prognos per mars 2017 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Hjort Susanna (KLK) Sverkersson Ida (KLK) Datum 2017-05-15 Diarienummer OSN-2017-0227 Omsorgsnämnden Ekonomisk delårsuppföljning och prognos per mars 2017 Förslag till

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden -03-23 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) perioden % Verksamhetens

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Boendesituation inom vård- och omsorg 2012

Boendesituation inom vård- och omsorg 2012 Ärende 12 Dnr VON-2012-134 Dpl 63 sid 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ledningskontoret Tjänsteskrivelse 2012-04-05 Tapani Savallampi, 054-540 55 57 tapani.savallampi@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden -04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter

Läs mer

6 2 upele,11.9 ÄLDREFÖRVALTNINGEN

6 2 upele,11.9 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 6 2 upele,11.9 ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Magnus Bergman-Kyllönen 2017-09-28 ALN 2017-0201 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per augusti 2017 Förslag till beslut Äldrenämnden

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport Ekonomisk månadsrapport januari september Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport Ekonomisk månadsrapport januari oktober Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga

Läs mer

Uppföljningsrapport per april 2018

Uppföljningsrapport per april 2018 Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget

Läs mer

PROGNOS helår +-0,0 mnkr 2019 (mar)

PROGNOS helår +-0,0 mnkr 2019 (mar) Vård & omsorg PROGNOS helår +-0,0 mnkr 2019 (mar) Orsak: ökande hemtjänst Större åtgärder: Utökningar i planen för 2019 motsvarande 6 mnkr är parkerade i väntan på de första månadernas resultat. Alla åtgärder

Läs mer

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Uppföljningsrapport, april 2018

Uppföljningsrapport, april 2018 Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Ekonomisk uppföljning efter november månad

Ekonomisk uppföljning efter november månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2016-12-06 ON 2016/0129 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk uppföljning efter november månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den

Läs mer

* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden

* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden Uppsala * KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-10-22 ALN 2013-0244.10 3.0/ Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per september 2014 Förslag till

Läs mer

Kvartalsrapport mars med prognos

Kvartalsrapport mars med prognos DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag

Läs mer

Ekonomiskt bokslut per september 2016

Ekonomiskt bokslut per september 2016 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-10-14 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per september 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att

Läs mer

Bilagor Avstämning budget 2015 NF

Bilagor Avstämning budget 2015 NF TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/39-NF-041 Jan Bäversten - snsjb02 E-post: jan.baversten@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Datum 2014-08-29 ~~ ~, Antal sidor REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 1(2) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Kommentarer till det ekonomiska utfallet Det ekonomiska utfallet för det första halvåret 2014

Läs mer

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden

KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden Uppsala " KOMMUN K O M M U N KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG 3.0? Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-11-19 ALN 2013-0244.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per oktober 2014

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16 Vård- och omsorgsnämnden, -16 Ordförande: Mikael Ottosson Förvaltningschef: Anne Simmasgård -03-04 Ekonomisk sammanställning Driftredovisning per slag tkr exkl prisutv. exkl prisutv. Verksamhetens intäkter

Läs mer

Intäkter Övriga kostnader Personalkostnader

Intäkter Övriga kostnader Personalkostnader 2016-02-08 8 760 507 Intäkter -1 274 200 Övriga kostnader 3 547 116 Personalkostnader 7 048 273 Besparing 0,5 tjänst -210 000 Ta bort feriearbete 2016-200 000 Generell besparing 2016-299 009 8 612 180

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Besparingsförslag budget Förslag till beslut Äldrenämnden beslutar att:

Besparingsförslag budget Förslag till beslut Äldrenämnden beslutar att: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-06-08 Dnr: 2015/209-ÄN-041 Jan Bäversten - snsjb02 E-post: jan.baversten@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Äldrenämnden Besparingsförslag

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

1 September

1 September September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar

Läs mer

Ramförändringar i budget Vård- och omsorgsnämnden

Ramförändringar i budget Vård- och omsorgsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2018-05-15 Percy Carlsbrand Ekonomichef 08-555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 - Vård- och omsorgsnämnden KS/2018:265 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars månad

Ekonomisk rapport efter mars månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-04-14 ON 2015/0040 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter mars månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det

Läs mer

3 9, uppleal.fi. Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 ÄLDREFÖRVALTNIN GEN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,

3 9, uppleal.fi. Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 ÄLDREFÖRVALTNIN GEN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta, uppleal.fi ÄLDREFÖRVALTNIN GEN 3 9, Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 2015-08-27 ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 Förslag till beslut Äldrenämnden

Läs mer

1 (7) Marie Jacobsson Till Kommunstyrelsen FÖRSLAG TILL BUDGET 2002 SAMT FLERÅRSPLAN

1 (7) Marie Jacobsson Till Kommunstyrelsen FÖRSLAG TILL BUDGET 2002 SAMT FLERÅRSPLAN 1 (7) Marie Jacobsson 2001-10-29 Till FÖRSLAG TILL BUDGET 2002 SAMT FLERÅRSPLAN 2003-2004 Inledning Det lagstadgade balanskravet för kommuner som började gälla från år 2000 har varit det övergripande målet

Läs mer

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Tjänsteställe, handläggare Anders L Johansson, Landstingsdirektör 1(9) Margareta Tufvesson, Ekonomidirektör Distribution Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Innehåll Besparingar och effektiviseringar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-09-07 1 Innehållsförteckning Ärende 94 Godkännande av dagordning... 3 95 Avgifter... 4 96 Budget 2018-2019 samt budgetram 2020... 5 2017-09-07 2 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag

Läs mer

Ekonomisk prognos efter oktober 2017

Ekonomisk prognos efter oktober 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden

14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-06-17 24 (32) Kf Ks 14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden Dnr 2019/31-041 Från och med 2012 införde Västerviks kommun

Läs mer

Ekonomisk information till kommunledningsutskottet 2017

Ekonomisk information till kommunledningsutskottet 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2017-10-18 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (7) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2017/KS 0003 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN 2017.047 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-08-02 DNR SN 2017.047 LARS NÄSLUND SID 1/1 CONTROLLER LARS.NASLUND @VALLENTUNA.SE

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Socialnämnden bokslut 2015

Socialnämnden bokslut 2015 Socialnämnden bokslut Övergripande kommentar präglas av att de kostnadsökningar som påbörjades under och accelerade under hösten detta år stabiliserades på den nya högre nivån. Tyvärr syns inga tydliga

Läs mer

BUDGETBEREDNINGEN FÖR PERIODEN SAMT MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2015 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

BUDGETBEREDNINGEN FÖR PERIODEN SAMT MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2015 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 FÖR PERIODEN 2015-2018 SAMT MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2015 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Inledning och bakgrund Någon formell budgetberedning har inte utsetts till kongressen 2014 utan det är förbundsstyrelsen

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport maj 2017

Ekonomisk månadsrapport maj 2017 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Dnr 1.2.1-157/2017 Sida 1 (9) 2017-06-09 Handläggare: Anna Ganning Hallendorff 08 508 18 057 Till Farsta stadsdelsnämnd 2017-06-15 Ekonomisk månadsrapport

Läs mer

Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015

Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-04-10 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens detaljbudget 2016

Vård- och omsorgsnämndens detaljbudget 2016 2016-12-02 2015VON/0228 Vård- och omsorgsnämndens detaljbudget 2016 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel 08-570 470 00 varmdo.kommun@varmdo.se

Läs mer

Granskning av årsredovisning Hemvårdsnämnden

Granskning av årsredovisning Hemvårdsnämnden Revisionsrapport Granskning av årsredovisning Hemvårdsnämnden Halmstads kommun 2009-04-07 Margareta Bertin Christel Eriksson Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande synpunkter...3 2 Inledning...4

Läs mer

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Jonas Vehmonen Barn- och grundskolenämnden 2017-12-14 Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden Sammanfattning Barn- och grundskolenämndens budget för år 2018 uppgår till

Läs mer

Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden

Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden j j! 1 23 4 5 6 7 8 4 9: ; < = = >? @ > A B C D B A A E

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Ekonomiskt bokslut per juli 2016

Ekonomiskt bokslut per juli 2016 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-08-12 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per juli 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto

Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter Netto Personal

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019 Sid 1 (5) 2019-04-16 Dnr 19SON85 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Socialnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019 Allmänt om

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

KOMMUN KONTORET FOR HALSA VARD OCH OMSORG

KOMMUN KONTORET FOR HALSA VARD OCH OMSORG Uppsala KOMMUN KONTORET FOR HALSA VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-11-10 NHO-2013-0198.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per oktober 2014 Förslag

Läs mer

1 (6) Delårsrapport Socialnämnden. Datum Delårsrapport Socialnämnden Tertial

1 (6) Delårsrapport Socialnämnden. Datum Delårsrapport Socialnämnden Tertial Delårsrapport 1-2016 1 (6) Socialnämnden Datum 2016-05-13 Delårsrapport 1-2016 Socialnämnden Tertial 1 2016 2 (6) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Socialnämndens resultat efter 4 månader visar ett

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer