Förstärkt månadsrapport per april 2013 för Sollentuna kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstärkt månadsrapport per april 2013 för Sollentuna kommun"

Transkript

1 Förstärkt månadsrapport per april 2013 för Sollentuna kommun

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Ekonomisk uppföljning Målstyrning Kvalitet viktiga nyckeltal Uppdrag Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt Årets resultat, driftbudget Sammanställning Kommungemensamma poster Investeringsbudgeten Trafik- och fastighetsnämnden Exploateringsverksamheten Övriga nämnder Nämnderna Kommunstyrelsen Barn- och ungdomsnämnden Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden Trafik- och fastighetsnämnden Överförmyndarnämnden Rösjöstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april 2(24)

3 1 Sammanfattning 1.1 Ekonomisk uppföljning Årets resultat prognostiseras till överskott på 1,6 miljoner kronor, därigenom uppnås balanskravet med liten marginal. Årets budgeterade resultat på 31,2 miljoner kronor uppnås dock inte. I prognosen har bedömningen gjorts att KS oförutsedda ospecificerade medel kommer att lämna ett överskott med 10,0 miljoner kronor. Skatteintäkterna förväntas bli 20,3 miljoner kronor bättre än budget (enligt SKL:s senaste prognos ). Nämnderna sammantaget prognostiserar ett underskott på 57,5 miljoner kronor. Den största negativa avvikelsen prognostiseras för vård- och omsorgsnämndens egenregiverksamhet Solom (21,7 mkr inkl. resultatkravet). Åtgärder har satts in för att förbättra resultatet. Underskott prognostiseras även för barn- och utbildningsnämnden (10,2 mkr), utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (5,2 mkr) samt socialnämnden (9,7 mkr). För de två utbildningsnämnderna inkluderar avvikelserna volymökningar med 7,3 respektive 0,5 miljoner kronor. Nytt för 2013 är att nämndernas budgetramar inte justeras, under innevarande budgetår, för ökade volymer utan volymförändringen ska rapporteras som en avvikelse i prognosen. Resultatenheten Rudbecksskolan, under utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, prognostiserar en negativ avvikelse på 3,0 miljoner kronor. I samband med den här prognosen visar även barn- och ungdomsnämndens resultatenheter, kommunala grundskolor och förskolor, ett sammantaget underskott på 3,4 miljoner kronor. För finansnettot prognostiseras en negativ avvikelse (11,9 mkr). Främst beroende på att räntekostnaden på pensionsskulden beräknas bli 12,5 miljoner kronor högre än budget. Orsaken till det är SKL:s beslut om förändrad räntesats för RIPS (kommunala regler för pensionsskuldsberäkning). AFA-försäkringar kan komma att ta beslut om återbetalning av premier för arbetsmarknadsförsäkringar inbetalade av kommunen under åren 2006 och 2005, detta kan innebära en återbetalning på 33 miljoner kronor. Posten ingår inte i redovisad prognos eftersom det inte finns något beslut ännu. Förvaltningschef samt controller för de nämnder som har stora underskott kommer att träffa kommunledningskontoret löpande i samband månadsrapporteringarna. 1.2 Målstyrning För kommunens målstyrning har respektive nämnd enligt kommunledningskontorets anvisning redovisat vilka handlingsplaner som riskerar att inte kunna avslutas under verksamhetsåret, dvs där prognosen är Kommer inte kunna avslutas. Följande nämnder redovisar handlingsplaner som inte beräknas kunna slutföras under Detta kommer ha inverkan på bedömningen av måluppfyllelse för Detaljerad information finns under respektive nämnd i avsnitt 4. Förstärkt månadsrapport per april 3(24)

4 Nämnd KS BUN KFN VON Prognosvarnad handlingsplan Förstudie om gemensamma principer för kommunens dokumenthantering Arbetet med att initiera LEAN Erbjuda konsultativt stöd till grundskolor för uppbyggnad av skolbibliotek Samarbetsformerna mellan kultur- och fritidsnämnden och trafik- och fastighetskontoret löses praktiskt under 2013 men nya, mer permanenta, former för samverkan kommer ej kunna utvecklas 2013 Utbildningsäldreboenden Socialt företagande Synpunkter och klagomål (beroende av kommungemensamt arbete som beräknas komma igång under hösten 2013) 1.3 Kvalitet viktiga nyckeltal En långsiktig ambition i uppföljningsprocessen är att löpande lyfta fram viktiga kvalitetsnyckeltal. För årets förstärkta månadsrapport är detta påbörjat genom att nämnderna har fått rapportera och kommentera sjukfrånvaro. Barn och utbildningsnämnden: Rapporterar ökad sjukfrånvaro som kommer analyseras vidare. 1.4 Uppdrag Status och prognos för samtliga budgetuppdrag som fastställdes i budgetbeslutet för 2013 har följts upp. I något fall saknas kommentar om uppdrag detta följs upp till delårsbokslutet. För övrigt rapporterar samtliga nämnder att uppdrag är avslutade eller planeras kunna avslutas inom 2013 med undantag av socialnämnden. Socialnämnden: Under 2013 ska i samarbete med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden en utvärdering av effekten av minskade medel för ekonomiskt bistånd genomföras. Kommunledningskontoret föreslår, i ärende gällande budget 2014, att uppdraget flyttas till Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt Ny näringslivschef påbörjade sin anställning 1 maj. En kommunikatör för medborgardialog och en presschef är rekryterad. Friskvårdsportalen Wellnet lanserades i början av april. Det nya intranätet (Solsidan) lanserades för all personal den 24 april. En utredning om plan och- exploateringsavdelningens organisation har påbörjats. Förstärkt månadsrapport per april 4(24)

5 Kommundirektören har fått i uppdrag att genomföra en kommunövergripande och nytänkande analys av hur kommunen kan gå tillväga för att förbättra sina styrprocesser och sin organisation för att få ökad effektivitet och ökat kundfokus. Efter skolinspektionens rapport har ett nystartsprojekt inletts på Häggviksskolan. Skolan har även fått en ny rektor. Lärarförbundet har utsett Sollentuna kommun till länets bästa skolkommun. Barn- och ungdomsnämnden har beslutat om en ny modell för socioekonomisk tilldelning. Bygglovenheten har förstärkt med en bygglovskoordinator/handläggare. Kultur- och fritidskontoret har i samarbete med Sollentuna Hockeyklubb och Mats Sundin genomfört ett socialt projekt för barn och unga som inte fått möjlighet att prova på ishockey tidigare. Familjecentralen i Rotebro flyttar till nya lokaler vid halvårsskiftet. Även personal från enheten för föräldrastöd kommer att flytta in i lokalerna. Socialkontorets samtliga chefer har genomgått en utbildningssatsning i Lean. Ett arbete har påbörjats med nätverksbyggande för ungdomar i riskzonen. Arbetet bedrivs av socialtjänstens fältteam i samverkan med polisen i Norrort. Socialtjänstens verksamhetssystem har börjat införas inom utförarenheterna för att öka verksamheternas effektivitet och rättssäkerhet. Ett arbete med Housing first, bostad först, enligt Sollentunamodellen börjar ta form och under våren planeras den första klienten bli beviljad den insatsen. Utbildnings- och arbetsmarknadskontorets verksamhet Möjligheternas kontor, startade 1 april Möjligheterna kontor förväntas minska snittbidragstiderna för ekonomiskt bistånd och därmed även kostnaderna. I Stockholms län har ett gemensamt projekt mellan landstinget och KSL inletts gällande kommunalisering av hemsjukvård Hemsjukvård Slutligt förslag till avtal inklusive skatteväxlingsnivå underställs landstinget och kommunerna för beslut senast den 31 december Inför den kommande bolagiseringen av egenregin, SOLOM, behandlar Socialstyrelsen nu tillståndsansökningar avseende samtliga verksamheter med SOLbeslut och för LSS- verksamheterna är Socialstyrelsens besök planerade att genomföras under maj-juni. Trafik- och fastighetskontoret har en tillförordnad förvaltningschef tills rekrytering av ny chef är avslutad. Kommunen har ett nytt hyressystem som innebär stora förändringar för organisation, arbetssätt och ekonomi. Förstärkt månadsrapport per april 5(24)

6 2 Årets resultat, driftbudget 2.1 Sammanställning Nedan redovisas en sammanställning gällande budgetavvikelse och prognos för nämnder och kommungemensamma poster. Nämndernas kommenteras vidare i avsnitt 4. De kommungemensamma posterna kommenteras i avsnitt 2.2. Nämnd (belopp i mkr) Budget Prognos Avvikelse 2013 helår bud/prog Kommunstyrelsen -150,2-150,7-0,5 Överförmyndarnämnden -5,3-5,3 0,0 Trafik- och fastighetsnämnden -102,9-102,9 0,0 Barn- och ungdomsnämnden , ,0-10,2 Kommunala grundskolor och förskolor 0,0-3,4-3,4 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden -296,1-301,3-5,2 Rudbecksskolan 0,0-3,0-3,0 Socialnämnden -242,8-252,5-9,7 Vård- och omsorgsnämnden -802,8-804,3-1,5 Egenregiverksamheten SOLOM 2,0-19,7-21,7 Kultur- och fritidsnämnden -113,8-115,8-2,0 Miljö- och byggnadsnämnden -15,7-15,7 0,0 Rösjöstyrelsen 0,1-0,2-0,3 Summa , ,8-57,5 Pensioner m.m. -59,0-64,2-5,2 Internränta 44,0 44,6 0,6 KS oförutsedda, Bundna -5,8-5,8 0,0 KS oförutsedda, Ospecificerade -19,7-9,7 10,0 Buffert/täckning av underskott -15,0 0,0 15,0 Internationaliseringsbidrag 0,0-0,6-0,6 Förgävesprojektering och nedskrivningar 0,0-0,3-0,3 Verksamhetens nettokostnader , ,8-38,0 Skattenetto 3 101, ,5 20,3 Finansnetto 49,8 37,9-11,9 Årets resultat, exkl. realisationsvinster 31,2 1,6-29,6 Tilläggsanslag från KS oförutsedda (tkr) Bundna Ospecificerade BUN, Hyressystem ÖF, utökad ram 375 KS, Intranät SN, Resurscentrum hedersrelaterat förtryck 100 KS, IT-strategiska satsningar KFN, Sollentuna VK, bidrag 300 Ökade IT-driftkostnader samtliga nämnder SN/VON, Årsarvode revidering 322 KS, Kommunikativa insatser TFN, Bulleråtgärder KS, Miljö- och klimatstrategiska satsningar KS, Städdag 225 UAN, Gymnasiet/Möjligheternas kontor KS, Analys av effektivitet o styrprocesser 285 Totalt beslutat i KS Totalt beslutat i KS Återstår Prognostiserat överskott Återstår Förstärkt månadsrapport per april 6(24)

7 2.2 Kommungemensamma poster Avtalspensioner till kommunanställda mm Kommunens kostnader för pensioner har budgeterats till 59 miljoner kronor. Kostnaden avser pensioner intjänade innan 1998, vilka bokförs som kostnad i samband med pensionsutbetalning. Förtida uttag av pensioner, efterlevandepensioner samt ändringar i basbelopp innebär ofta förändringar mellan prognoser. Pensioner som intjänas i dag betalas av verksamheterna genom ett personalomkostnadspålägg. Utfallet är prognostiserats till 64 miljoner kronor. Kommunens kostnader för pensioner varierar beroende på när de anställda börjar ta ut sin pension, de anställdas löneutveckling m.m. Kommunen beställer prognoser två gånger per år och utfallet är beräknat på prognosen från december Ränteuppräkningen av pensionsskulden uppgår för 2013 till 15 miljoner kronor och redovisas under finansiella poster. AFA försäkringar förväntas ta beslut om återbetalning av premier för arbetsmarknadsförsäkringar inbetalade av kommunen under åren 2006 och 2005, detta kan innebära en återbetalning på 33 miljoner kronor om beslutet tas. Posten ingår inte i redovisad prognos eftersom det inte finns något beslut ännu. Kommunen har avsatts resultat till en pensionsreserv inom eget kapital uppgick reserven till 749 miljoner kronor. Pensionsreserven får utnyttjas om årets pensionsutbetalningar för pensioner intjänande innan 1998 överstiger 35 miljoner kronor. För 2013 kan 29 miljoner kronor av pensionsreserven utnyttjas och räknas då in som en positiv post i årets balanskravsresultat Internränta I kommunens internredovisning belastas nämnderna som har gjort investeringar med en internränta som motsvarar kapitalbindning under investeringens livslängd. Motsvarande intäkt redovisas i driftredovisningen som internränta. Prognosen är något bättre än budgeten KS oförutsedda Anslaget för 2013 är uppdelat i bundna respektive ospecificerade medel. Av det ursprungliga anslaget (39,7 resp. 22,3 mkr) har (33,9 resp. 2,6 mkr) fördelats. I prognosen förutsätts att de ospecificerade medlen lämnar ett överskott på 10,0 miljoner kronor. På sidan 6 finns en sammanställning över hur medlen fördelats Buffert/täckning av underskott En buffert (15 mkr) har budgeterats för att täcka eventuella underskott, främst för skatte- och finansnetto samt som eventuell kompensation, om ekonomiskt utrymme finns, för vissa volymförändringar inom förskola, skola och äldreomsorg. Prognosen för skattenettot uppvisar överskott (20,3 mkr) men för finansnettot förväntas ett underskott (11,9 mkr). För volymerna är prognosen, för barn- och ungdomsnämnden, utbildning- och arbetsmarknadsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden, sammantaget för lågt budgeterad med 7,5 miljoner kronor. Nytt för 2013 är att de nämndernas budgetramar inte justeras för förändrade volymer, utan nämnderna rapporterar volymförändringen som en avvikelse i prognosen. Förstärkt månadsrapport per april 7(24)

8 Årets resultat (31,2 mkr) ser dock inte ut att uppnås framförallt p.g.a. nämndernas sammantagna underskott på 57,5 miljoner kronor. Bufferten redovisas därför i sin helhet som outnyttjad och förbättrar därigenom årets resultat med 15 miljoner kronor Internationaliseringsbidrag Prognosen är beräknad på ansökningar godkända av kommunstyrelsen Förgävesprojektering och nedskrivningar Avser nerlagda kostnader för exploateringsprojekt som av olika skäl avslutas istället för att färdigställas Skattenetto Jämfört med skatteunderlagsprognosen som användes i budget har skatteunderlagets utveckling justerats upp. Den senaste prognosen (24 april) från SKL för skatteintäkterna visar på ett bättre utfall, gentemot fastställd budget, med 20,3 miljoner kronor Finansnetto Finansnettot är nettot av finansiella intäkter och kostnader och avser framför allt tre delar; utdelning från bolagen, medelsförv altningen samt ränta på avsättningen till pensioner. För närvarande prognostiseras ett totalt nettoresultat på 38 miljoner kronor, vilket är sämre än budget. Det finns både negativa och positiva avvikelser jämfört med budgeten. Den största budgetavvikelsen är räntekostnaden på pensionsskulden vilken beräknas bli 12,5 miljoner kronor högre än budget (se nedan). Utdelningen från Sollentunahem är 6,4 miljoner kronor lägre än budget. Kommunens kapitalplaceringar varierar med räntenivån och om räntan stiger kraftigt kan placeringarna sjunka i värde vilket innebär en osäkerhet. För närvarande beräknas avkastningen bli något högre än budget. Då investeringarna 2012 var på en väldigt låg nivå finns det mera likvida medel vid ingången av 2013 än budgeterat och räntan på dem kan uppväga underskotten. Räntekostnaden för kommunens pensionsskuld ökar dramatiskt eftersom den svenska långa räntan är låg. En arbetsgrupp på SKL har beslutat om sänkt ränta för RIPS (kommunala regler för pensionsskuldsberäkning) vilket innebär att nuvärdet av kommunens pensionsskuld ökar med 12,5 miljoner kronor utöver de 2,5 miljoner som är den vanliga ränteuppräkningen. Enligt Rådet för kommunal redovisningen ska uppbokningen av den ökade skulden redovisas som en finansiell kostnad Även ansvarsförbindelsen där kommunens pensionsåtagande innan 1998 redovisas kommer att öka (84 mkr), den ökningen påverkar dock inte årets resultat utan resultatet under de år då pensionerna kommer att betalas ut. Förstärkt månadsrapport per april 8(24)

9 3 Investeringsbudgeten 3.1 Trafik- och fastighetsnämnden Budgeten inrymmer investeringar, planerat underhåll/genomgripande renoveringar och lokalanpassningar i huvudsak i de s.k. verksamhetsfastigheterna. Som investeringsobjekt räknas dels rena nybyggnader, dels sådana till- och/eller ombyggnader på befintliga anläggningar som markant ökar nyttan av eller standarden på anläggningen ifråga. Det senare sker ofta i anslutning till en genomgripande renovering. Budgeten innehåller dessutom investeringsmedel avseende gator, vägar och parker. Arbetet med den detaljerade investeringsplanen för 2013 är fortfarande pågående, anpassning sker för arbetet med lokalförsörjningsplan och den nya budgetprocessen. Därför redovisas f.n. en prognos i paritet med budgeten på 324,7 miljoner kronor. 3.2 Exploateringsverksamheten För exploateringsverksamheten uppgår de budgeterade nettoutgifterna till 83,6 miljoner kronor. Utfallet förväntas bli (46,8 mkr) vilket ger ett överskott på 36,8 miljoner kronor gentemot budget. De största avvikelserna mot budget är; Väsjön där genomförande och markförsäljning senarelagts samt Tabellen och Kappetorp där markförsäljningen senarelagts. 3.3 Övriga nämnder Verksamhetsnämnderna har en sammantagen investeringslimit på 32,8 miljoner kronor. Prognoserna visar på att 27,7 miljoner kronor kommer att förbrukas. Det är vård- och omsorgsnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden som inte förväntas förbruka hela limiten (+3,1 resp. +2,0 mkr). Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fått utökad investeringslimit (från 1,4 till 4,4 mkr) p.g.a. att Rudbecksskolans planerade investeringar under 2012 avseende nytt nätverk har försenats och kommer att genomföras under Investeringar Nämnd (belopp i mkr) Budget Prognos Avvikelse 2013 helår bud/prog Trafik- och fastighetsnämnden -324,7-324,7 0,0 Exploatering -83,6-46,8 36,8 Övriga nämnder -32,8-27,7 5,1 varav Kommunstyrelsen -2,2-2,2 0,0 Barn- och ungdomsnämnden inkl KSS -8,0-8,0 0,0 *Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden inkl Rudbeck -4,4-4,4 0,0 Socialnämnden -0,5-0,5 0,0 Vård- och omsorgsnämnden inkl Solom -6,3-3,2 3,1 Kultur- och fritidsnämnden -8,9-8,9 0,0 Miljö- och byggnadsnämnden -2,0 0,0 2,0 Rösjöstyrelsen -0,5-0,5 0,0 Summa -441,1-399,2 41,9 Förstärkt månadsrapport per april 9(24)

10 4 Nämnderna 4.1 Kommunstyrelsen Ekonomisk uppföljning drift Sammantaget för verksamheterna under kommunstyrelsen prognostiseras f.n. ett underskott på 0,5 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen avser främst Räddningstjänsten beroende på att information om upp-räkning av ersättning från Kommunalförbundet kom för sent för att komma med i 2013 års budget. I övrigt prognostiseras ett mindre underskott (0,2 mkr) för kommunstyrelsen p.g.a. högre kostnader för sammanträdesrum på plan 13 och ett motsvarande nettoöverskott för avdelningarna inom kommunledningskontoret. Kommunlednings-verksamhetens resultat pekar på ett överskott (0,2 mkr), vilket är nettot av underskott på den administrativa avdelningen, överskott på ekonomiavdelningen, kommunikations-avdelningen och verksamheten för strategisk näringslivsverksamhet. En genomgång av verksamheten för intern service ska göras fram till delårsbokslutet per sista augusti Handlingsplaner med prognosvarning Handlingsplan Förstudie om gemensamma principer för kommunens dokumenthantering Kommunens totala dokumenthantering är ett stort område. Även en förstudie om gemensamma principer för dokumenthantering kräver därför ett omfattande arbete. Arbete med projektdirektiv för förstudien pågår men fortfarande finns en del oklarheter kring förstudiens innehåll och omfattning. Det finns därför viss osäkerhet om förstudien kan avslutas helt under Kommunledningskontoret vidtar nu avstämningsaktiviteter för att om möjligt klara handlingsplanen under Kvalitet sjukfrånvaro i % Utfall Helår 2012 Utfall T % 3,1 % Sjukfrånvaron för tertial ligger på 3,10 % vilket är en liten ökning jämfört med förvaltningsgenomsnittet på 3,0 %. Avvikelsen är relaterad till säsong. Tre enheter avviker negativt jämfört med förvaltningsgenomsnittet. Utredning pågår om vilka insatser som planeras för att sänka sjukfrånvaron. Övriga enheter inom KLK ligger väl under genomsnittet på 3,0 % Status och prognos nämndens budgetuppdrag Uppdrag Utreda möjligheterna till fastighetsnära sortering och hämtning av "avfall" Arbetet planeras med nya stadsbyggnadschefen. Översyn av förvaltarenhetens verksamhet kopplat till överförmyndarnämnden Förstärkt månadsrapport per april 10(24)

11 4.1.5 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt Nya näringslivschefen har på börjat sin anställning 1 maj. En kommunikatör för medborgardialog och en presschef är rekryterad. Friskvårdsportalen Wellnet lanserades i början av april. Det nya intranätet (Solsidan) lanserades för all personal den 24 april. En utredning om plan- och exploateringsavdelningens organisation har på börjats. Kommundirektören har fått i uppdrag att genomföra en kommunövergripande och nytänkande analys av hur kommunen kan gå tillväga för att förbättra sina styrprocesser och sin organisation för att få ökad effektivitet och ökat kundfokus. Förstärkt månadsrapport per april 11(24)

12 4.2 Barn- och ungdomsnämnden Ekonomisk uppföljning drift Nämnden exklusive resultatenheterna prognostiserar ett underskott med 10,2 miljoner kronor. För nämndens resultatenheter prognostiseras ett negativt resultat på 3,4 miljoner kronor. Av den totala negativa avvikelsen (10,2 mkr) förklaras 7,3 miljoner kronor av ökade volymer inom verksamheter där nämnden erhåller volymkompensation (1,4 mkr förskola samt 5,9 mkr grundskola). Att volymerna ökar innebär även att avgiftsintäkterna ökar med 1,7 miljoner kronor (0,2 mkr förskola och 1,5 mkr grundskola). För fritidshem åk 4-6 som för närvarande inte omfattas av volymkompensation beräknas ökade kostnader med 2,7 miljoner kronor jämfört med budget. Orsaken till kostnadsökningen är framförallt att inskrivningsgraden ökat. Prognosen för året visar på ett underskott på 3,2 miljoner kronor utöver volymförändringar. Underskottet förklaras framförallt av ökade volymer för fritidshem åk 4-6. Någon volymkompensation är dock inte aktuell för år Däremot kommer verksamheten att volymberäknas i Budget Mot bakgrund av det prognostiserade underskottet behöver nämnden besluta om åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Då merparten av nämndens kostnader är bundna till check och peng föreslår kontoret att samtliga checkar sänks med 0,5 procent från och med 1 juli Handlingsplaner med prognosvarning Handlingsplan Initiera arbete med LEAN För att kunna ha ett fortsatt fokus på skolornas utveckling föreslår kontoret att arbetet med att initiera LEAN förskjuts till Eventuellt kommer arbetet att kunna påbörjas i slutet av Kvalitet - Sjukfrånvaro i % Utfall Helår 2012 Utfall T ,9 % 5,91 % Jämförelsen ovan görs med helår Det är naturligt att sjukfrånvaron är något högre under tertial 1 jämfört med helåret. Den totala sjukfrånvaron har ökat bland både män och kvinnor i alla åldersgrupper. För att få en mer rättvis jämförelse bör jämförelsen göras med motsvarande period förra året. Tertial var sjukfrånvaron ca 5,4 % att jämföra med 5,9% Det har således skett en viss ökning av sjukfrånvaron vilket behöver analyseras närmare. För att kunna göra detta behöver underlag från respektive skola samlas in och analyseras. Det har inte varit möjligt att göra detta i samband med resultatprognosen. Kontoret kommer att samla in uppgifter från skolorna under maj för att därefter analysera resultatet närmare Status och prognos nämndens budgetuppdrag Uppdrag Redovisning av IKT-satsningen, bland annat med inriktning på vad som sker inom den pedagogiska utvecklingen Redovisas för barn- och ungdomsnämnden på nämndmötet den 21 maj. Förstärkt månadsrapport per april 12(24)

13 4.2.5 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt Nystart Häggviksskolan. Efter skolinspektionens rapport har ett nystartsprojekt inletts på Häggviksskolan. Skolan har även fått en ny rektor. Sollentuna kommun har klivit i SKL:s ranking både när det gäller meritvärde och sammanlagd ranking. Lärarförbundet har utsett Sollentuna kommun till länets bästa skolkommun. Utmärkelse av SKL för att Sollentuna kommun är en av åtta kommuner som förbättrat resultaten varje år under de fem senaste åren. Nämnden har fattat beslut om ny modell för socioekonomisk tilldelning. Karriärtjänster är utannonserade och rekrytering pågår. Förstärkt månadsrapport per april 13(24)

14 4.3 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ekonomisk uppföljning drift Verksamheterna under nämnden prognostiserar ett underskott på sammanlagt 5,2 miljoner kronor. Rudbecksskolan och löpargymnasiet förväntas redovisa en negativ avvikelse med 3,0 miljoner kronor. Kontoret prognostiserar ett underskott på 2,1 miljoner kronor till följd av att beslutad organisation av kontoret inte täcks inom budget. Gymnasieskolan prognostiserar ett underskott på 6,1 miljoner kronor p.g.a. ökade volymer. En viss osäkerhet finns i prognosen då kostnaden för höstterminen är beräknad utifrån elevernas val i första sökomgången och en fortsatt stor rörlighet sker under hela sökperioden fram till september. En orsak till underskottet är att årets budget för gymnasieskolan är neddragen med 3 miljoner kronor jämfört med I dialog med kommunledningskontoret aviseras att 3 miljoner kronor ska tillföras nämndens budget från kommunstyrelsens oförutsedda. För gymnasiesärskolan prognostiseras ett överskott på 2,4 miljoner kronor. Dessa elever har gjort preliminärt gymnasieval, vilket innebär att det är för tidigt att säga vilka kostnader de nya placeringarna kommer att medföra. Arbetscenter prognostiserar ett överskott på 0,6 miljoner kronor till följd av prognostiserat färre deltagare avseende Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) än budgeterat. Rudbecksskolan arbetar med att nå en ekonomi i balans fr.o.m. läsåret 2013/14. Detta innebär att eftersläpande kostnader för årets omställningsarbete beräknas ge ett underskott med 3 miljoner kronor på årsbasis. Resultatenheterna har dock en sammantagen ingående buffert för 2013 på cirka 7 miljoner kronor som kan täcka årets förväntade negativa resultat Handlingsplaner med prognosvarning Ingen prognosvarning lämnad Kvalitet - Sjukfrånvaro i % Utfall Helår 2012 Utfall T ,89 % 4,58 % Förvaltningen ligger under börvärdet 5 %. Samtliga enheter ligger också under samma värde Status och prognos nämndens budgetuppdrag Uppdrag Införa ett utbildningsråd för samverkan kring arbetsmarknadsfrågor Ta fram en handlingsplan för ungdomar som faller inom det kommunala uppföljningsansvaret Organisation och former för utbildnings- och arbetsmarknadsrådet fastställdes av nämnd i april. Första mötet kommer att genomföras under maj/juni. Handlingsplanen är upprättad och en reviderad version tas upp för beslut på nästkommande nämnd. Handlingsplanen kommer att tas upp i KS och Fullmäktige Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt Inget har rapporterats. Förstärkt månadsrapport per april 14(24)

15 4.4 Miljö- och byggnadsnämnden Ekonomisk uppföljning drift Nämnden gör i nuläget bedömningen att verksamheterna totalt sett gör ett nollresultat för helåret. Det är ännu för tidigt på året för att kunna se trender och tendenser för t.ex. intäkter inom de konjunkturkänsliga verksamheterna mät- och kart samt bygglov. F.n. ligger mät- och kartverksamhetens intäkter lägre än budget. Detta uppvägs av lägre personalkostnader då två tjänster är vakanta tills vidare Handlingsplaner med prognosvarning Ingen prognosvarning lämnad Kvalitet - Sjukfrånvaro i % Utfall Helår 2012 Utfall T ,71 % 3,87 % Den totala sjukfrånvaron har ökat på förvaltningen sett till utfallet för helåret 2012 och ökningen härrör främst från ett långtidssjukfall. Utfallet för T1 januari-april 2013 är dock något lägre än under motsvarande period under 2012 då det tillfälligt fanns ett par längre sjukfall under perioden Uppdrag Nämnden har inga budgetuppdrag för Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt Bygglovenheten kommer att vara fullt bemannad från augusti månad och då förstärkt med en bygglovskordinator/handläggare. Enheten har för närvarande en vakant administratörstjänst t.o.m. juni månad. Vidare kommer en ordinarie bygglovhandläggare tillbaka från föräldraledighet i augusti månad. Förstärkt månadsrapport per april 15(24)

16 4.5 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning drift För nämnden totalt prognostiseras ett underskott med 2,0 miljoner kronor. Underskottet beror på ökade kostnader för bibliotekets utlåning av e-böcker som fortsätter att öka vilket beräknas ge ett underskott på 0,6 miljoner kronor. För kulturskolan prognostiseras ett underskott på 1,4 miljoner kronor p.g.a. ett oförutsett avgångsvederlag som kommer betalas ut under året samt en omfattande vattenskada i kulturskolans lokaler i Rudbecksskolan Handlingsplaner med prognosvarning Handlingsplan Utveckla samarbetet med andra nämnder och förvaltningar Stöd för skolbibliotek Kultur- och fritidschefen har till den 1 april 2013 varit tillförordnad förvaltningschef för trafik- och fastighetskontoret. Diskussioner kring nuläges- och framtidsfrågor har hittills hanterats genom denna ordning. Kontinuerlig avstämning mellan t.f. kultur- och fritidschef och t.f. trafik- och fastighetschef bedöms kunna fortgå under återstoden av Formerna för arbetet med att erbjuda konsultativt stöd till grundskolor för uppbyggnad av skolbibliotek kommer att utformas under Biblioteken i Sollentuna kommer därefter att erbjuda detta konsultativa stöd till grundskolor under Kvalitet - Sjukfrånvaro i % Utfall Helår 2012 Utfall T ,49 % 5,21 % Nyckeltalet är analyserat och behöver inte åtgärdas Status och prognos nämndens budgetuppdrag Uppdrag Översyn av befintliga grusplaner för att eventuellt föreslå alternativa användningsområden för vissa grusplaner. Kultur- och fritidsnämnden beslutade , 98 om redovisning av befintliga grusplaner. Inom ramen för detta presenterades en översyn av befintliga grusplaner, innehållande geografisk placering, omfattning av yta, markägare samt ansvar för skötsel. Kultur- och fritidsnämnden beslutade , 24 om alternativa användningsområden för vissa grusplaner. Inom ramen för detta beslutades att en grusplan görs om till en spontanidrottsplats, en grusplan görs som till dirtbikepark (cyckelcrossbana) samt att en grusplan kan övergå till annan verksamhet. Inventera behovet av idrottsanläggningar. Förslaget ska innehålla realistiska behov och prioriteringar. Arbetet med detta har ännu inte påbörjats. Arbetet med att redogöra för realistiska behov och prioriteringar kopplat till behov av idrottsanläggningar kommer att inledas innan sommaren och beräknas kunna slutföras inom angiven tidsram. Förstärkt månadsrapport per april 16(24)

17 Uppdrag Ta fram förslag på trygghetsskapande åtgärder på kommunens elljusspår. Kultur- och fritidsnämnden beslutade , 104 om redovisning av uppdrag att ta fram förslag på trygghetsskapande åtgärder vid kommunens elljusspår Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt Kultur- och fritidskontoret har i samarbete med Sollentuna Hockeyklubb och Mats Sundin genomfört ett socialt projekt för barn och unga som inte fått möjlighet att prova på hockey tidigare. Projektet; Sollentuna Hockey Hall of Fame, sponsrades bl.a. av stora tillverkare av hockeyprodukter. Ett tvådagars hockeyläger på Sollentunavallen genomfördes under påsklovet. Inbjudan skickades ut till samtliga barn på två av kommunens skolor, Sofielundsskolan och Vittra. 160 barn och unga i skolår 1-9 ville vara med. Sammanlagt 60 barn, fick efter lottning, möjlighet att under lekfulla former lära sig grunderna av Mats Sundin och funktionärer från Sollentuna hockeyklubb. Kultur- och fritid organiserade lägret, bjöd på frukost, lunch och mellanmål samt ställde upp med personal utanför rinken. Förstärkt månadsrapport per april 17(24)

18 4.6 Socialnämnden Ekonomisk uppföljning drift Nämnden som helhet prognostiserar ett underskott med 9,7 miljoner kronor. Verksamheten Barn- och unga prognostiseras överskrida budgeten med 4,0 miljoner kronor då antal barn med insatser har ökat under 2012, dessutom har kostnad per vårddygn i familjehem ökat markant. Det prognostiserade överskridandet har dock minskat från föregående prognos med 2,5 miljoner kronor. Orsaken är en minskning av placeringar på institution och en satsning på öppen vård. För verksamheten ekonomiskt bistånd prognostiseras ett underskott (5 mkr). Budgeten är 4 miljoner kronor lägre än 2011 och antalet hushåll har ökat. Även utbetalt bistånd i snitt per hushåll har ökat. Eventuella effekter av projektet " möjligheternas kontor" har inte tagits hänsyn till i prognosen, då det i dagsläget är svårt att värdera dessa. För verksamheten Vuxna med missbruksproblem prognostiseras däremot ett överskott (1,8 mkr) då kostnad per vårddygn har minskat. Planerade åtgärder Förvaltningen tillämpar ett försiktigt förhållningssätt till placeringar och kostsamma insatser och det görs fortsatt satsning på öppen vård. Dock är placeringar lagstyrda och därmed svåra att påverka. Enheten för ekonomiskt bistånd har infört ett nytt arbetssätt för att minska bidragstiderna. Tiderna har minskats med 0,1 månad men målet är att de ska minska ytterligare. Ett intensivt arbete pågår med att minska kostnaderna för tillfälliga boenden genom att lägga över mer ansvar på de sökande samt att flytta personer till billigare boenden. Bostadssituationen är dock mycket svår för dem med skulder och utan inkomst vilket försvårar arbetet. Ytterligare en åtgärd för att motverka höga boendekostnader i form av kostnader för hotell är att ett antal radhus, som kommunen har ställt till förfogande, har renoverats. Möjligheterna kontor startade 1 april och förväntas minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Det är dock för tidigt att se några effekter. Nämnden betonar att det är svårt att kalkylera vilka ekonomiska effekter de vidtagna åtgärderna kan få. Åtgärderna gör dock att nämnden förväntar sig att det prognostiserade underskottet inte ska öka Handlingsplaner med prognosvarning Ingen prognosvarning lämnad Kvalitet - Sjukfrånvaro i % Utfall Helår 2012 Utfall T Förstärkt månadsrapport per april 18(24)

19 Utfall Helår 2012 Utfall T ,29 % 5,29 % Utfallet tom april överstiger förvaltningsgenomsnittet för 2012 med 1 % men har minskat med 0,34 % jämför med samma period (tom april) föregående år. Sju personer är långtidssjukskrivna, dvs en sjukskrivning över 90 dagar. Det är två personer färre än samma period föregående år. För en av personerna har en anställning avslutats från och med april. För resterade personer har rehabiliteringsarbetet påbörjats eller kontakter tagits för att påbörja rehabilitering enligt de rutiner som finns Status och prognos nämndens budgetuppdrag Uppdrag Under 2013 ska i samarbete med utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden en utvärdering av effekten av minskade medel för ekonomiskt bistånd genomföras. Socialnämnden har inte fått minskade medel för ekonomiskt bistånd 2013 men för Projektet möjligheternas kontor planeras minska utbetalt ekonomiskt bistånd. Projektstart har försenats vilket gör att det är för tidig att göra en utvärdering i höst. Uppdraget bör därför ses över eller tas bort Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt Familjecentralen i Rotebro flyttar till nya lokaler i halvårsskiftet. Förutom personalen från familjecentralen kommer även personal från enheten för föräldrastöd att flytta in i lokalerna. Syftet är att kunna erbjuda förebyggande stöd till föräldrar och barn. Socialkontoret har genomfört en utbildningssatsning i Lean. Alla chefer har utbildats. Syftet är att frigöra tid till klientarbete. Ett arbete har påbörjats med nätverksbyggde för ungdomar i riskzonen. Arbetsmodellen utgår från sociala insatsgrupper som riktar sig mot ungdomar i riskzonen för att utveckla ett kriminellt beteende. Arbetet bedrivs av socialtjänstens fältteam i samverkan med polisen i norrort. Procapita som är socialtjänstens verksamhetssystem har börjat införas inom socialtjänstens utförarenheter. Syftet är att öka verksamheternas effektivitet och rättssäkerhet. Inom socialpsykiatrin deltar socialtjänsten i ett kvalitetsprojekt som drivs av Nationell samordning psykisk hälsa, NSPH. I projektet utvecklas metoder för kvalitetsutveckling tillsammans med brukarna. Ett arbete med Housing first, bostad först - enligt Sollentunamodellen börjar ta form och under våren planeras den första klienten bli beviljad den insatsen. I planeringen deltar och bidrar flera verksamheter inom avdelningen för vuxna för att på bästa sätt utnyttja avdelningens resurser effektivt. Housing first är en av flera metoder att arbeta med hemlöshetsproblematiken. Utbildnings- och arbetsmarknadskontorets verksamhet Möjligheternas kontor, startade 1 april Möjligheterna kontor förväntas minska snittbidragstiderna för ekonomiskt bistånd och därmed även kostnaderna. En utvärdering av hur kostnaderna för ekonomiskt bistånd påverkas kommer att genomföras tillsammans med utbildnings- och arbetsmarknadskontoret under hösten. Förstärkt månadsrapport per april 19(24)

20 4.7 Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk uppföljning drift För nämndens verksamheter inom det s.k. samhällsuppdraget prognostiseras ett underskott på 1,5 miljoner kronor. Egenregiverksamheten Solom (produktionsuppdraget) prognostiserar ett negativt resultat med 19,7 miljoner kronor exklusive överskottskravet (2,0 mkr), d.v.s. totalt minus 21,7 miljoner kronor. Solom har en sammantagen ingående buffert för 2013 på cirka 8 miljoner kronor som kan tas i anspråk för att täcka del av årets förväntade negativa resultat. Prognosen för egenregiverksamheten Solom visar på ett resultat på minus 21,7 miljoner kronor inklusive avkastningskravet (2,0 mkr). Prognosen är 2,0 miljoner sämre än vid föregående rapporttillfälle. Den negativa avvikelsen finns främst inom Hemtjänsten som trots olika åtgärder prognostiserar ett minus på 10,0 miljoner kronor. Även för Daglig verksamhet enligt LSS prognostiseras ett större underskott på 6,4 miljoner kronor. Sedan LOV infördes för daglig verksamhet LSS har ett 40-tal brukare övergått till andra utförare samtidigt som Soloms dagliga verksamhet inte i ingår i andra kommuners LOV. Inom LSS-boende har kvalitetssatsningar genomförts för att täcka behovet för de boende som avstår från daglig verksamhet och stannar hemma i boendet en eller flera dagar per vecka, vilket innebär ökade kostnader för bemanning. Kostnader av engångskaraktär ingår i prognosen med 0,6 miljoner kronor. Planerade åtgärder Inom Samhällsuppdraget pågår en utredning avseende volymökning inom funktionshinder SOL i ordinärt boende under 65 år. Uppföljning av nya beslut och nytt avtal enligt LOV daglig verksamhet genomfördes under april månad. För Solom har åtgärder satts in för att förbättra resultatet. Inom hemtjänsten införs den 27 maj gemensam schemastruktur för att bättre kunna samordna personal mellan grupper och områden. Då HSB den 19 april upphörde som utförare har ett 50-tal kunder valt Solom som ny utförare. Det ekonomiska resultatet av ökade utförda timmar beror på med vilken effektivitet uppdragen kan utföras. Inom Daglig verksamhet LSS har lokaler omdisponerats och sagts upp. På uppdrag av vård- och omsorgskontoret har Solom startat en verksamhet för personer med förvärvad hjärnskada. Verksamheten prognostiserar ett negativt resultat (1,5 mkr). Övertalighetsprocessen fortgår men beräknas få ekonomisk effekt först Handlingsplaner med prognosvarning Handlingsplan Utbildningsäldreboenden Den goda omsorgen Socialt företagande Av de tre äldreboenden i Sollentuna kommun som har anmält sig som intressenter till Utbildningsäldreboenden har en enhet utbildat handledare på högskola (7,5 hp) men inte tagit emot några praktikanter. De övriga enheterna har utgått ur projektet. Prognosen är att projektet inte kommer att fullföljas enligt plan. Handlingsplanen senarelagd i avvaktan på rekrytering av ny kommunikatör till vård- och omsorgskontoret. Med anledning av den förestående bolagiseringen av egenregin SOLOM har arbetet inte till fullo genomförts enligt plan. Förstärkt månadsrapport per april 20(24)

21 Handlingsplan Synpunkter och klagomål Kommunledningskontorets projekt gällande kommunens nya gemensamma system för synpunkter och klagomålshantering har ännu inte omfattats av vård- och omsorgskontoret Kvalitet - Sjukfrånvaro i % Utfall Helår 2012 Utfall T ,83 % 5,65 % Börvärde tjänstemän: 5 % Börvärde skola och omsorg: 7 % Samhällsuppdraget: Utfall helår 2012: 3,00 % Utfall T1 2013: 2,66 % Produktionsuppdraget SOLOM: Utfall helår 2012: 6,18 % Utfall T1 2013: 5,91 % Status och prognos nämndens budgetuppdrag Uppdrag Använda benchmarking som ett verktyg för att med hjälp av någon eller några framgångsrika kommuner utveckla nämndens verksamheter och effektivitet Ta fram förslag på en vision och strategi för framtidens äldreomsorg. Med bland annat beaktande av kommande behov och förväntningar. Planering pågår för att lyfta fram bra jämförelsekommuner utifrån vård- och omsorgsnämndens sammanlagda kvalitetsresultat. Vård- och omsorgsnämnden fattar beslut gällande den framtagna Äldreplanen den 28 maj Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt I Stockholms län har ett gemensamt projekt mellan landstinget och KSL inletts gällande kommunalisering av hemsjukvård Hemsjukvård En förändrad ansvarsfördelning kommer att innebära ett för kommunen stort och resurskrävande arbete för att i fortsatt nära samverkan med landstinget säkerställa en god, trygg och säker vård för den enskilde samt att samhällets resurser används effektivt. Slutligt förslag till avtal inklusive skatteväxlingsnivå underställs landstinget och kommunerna för beslut senast den 31 december Socialstyrelsen definierar, i sina föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9), begreppet vårdgivare på ett sådant sätt att det kan komma att förändra kommunens insyn och uppföljning av verksamhet som inte bedrivs i egen regi. Den kommande bolagisering som egenregin, SOLOM, står inför under 2013 kräver under genomförandefasen resurser, utöver de budgeterade, för ordinarie drift och administration. Socialstyrelsen behandlar nu tillståndsansökningar avseende samtliga verksamheter med SOL-beslut och för LSS- verksamheterna är Socialstyrelsens besök planerade att genomföras under maj-juni. Förstärkt månadsrapport per april 21(24)

22 4.8 Trafik- och fastighetsnämnden Ekonomisk uppföljning drift Nämnden prognostiserar f.n. ett nollresultat Handlingsplaner med prognosvarning Ingen prognosvarning lämnad Kvalitet - Sjukfrånvaro i % Utfall Helår 2012 Utfall T ,89 % 8 % En person har varit sjukskriven hela Status och prognos nämndens budgetuppdrag Uppdrag Redovisa hur trafik- och fastighetsnämnden ska verka för ett miljömässigt byggande och energieffektiviseringar i kommunens fastigheter Uppdraget är redovisat till KF Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt Tillfällig förvaltningschef finns tills rekrytering av ny chef är avslutad. Nya hyressystemet innebär stora förändringar på organisationen, arbetssätt och ekonomi. Förstärkt månadsrapport per april 22(24)

23 4.9 Överförmyndarnämnden Ekonomisk uppföljning drift Nämnden prognostiserar f.n. ett nollresultat Handlingsplaner med prognosvarning Ingen prognosvarning lämnad Kvalitet - Sjukfrånvaro i % Utfall Helår 2012 Utfall T ,24 % 1,17 % Under 2012 var en medarbetare långtidssjukskriven. Medarbetaren är nu fullt arbetsför och arbetar sin ordinarie arbetstid Status och prognos nämndens budgetuppdrag Uppdrag Översyn av förvaltarenhetens verksamhet kopplat till överförmyndarnämnden Ingen kommentar Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt Inga viktiga händelser har redovisats. Förstärkt månadsrapport per april 23(24)

24 4.10 Rösjöstyrelsen Ekonomisk uppföljning drift Rösjöstyrelsen prognostiserar ett underskott med drygt 0,2 miljoner kronor utöver avkastningskravet (80 tkr). Främsta orsaken till den negativa prognosen är de nybyggda skollokalerna. För att åtgärda underskottet kommer en ny organisation avseende personal att genomföras. Rösjöstyrelsen har en sammantagen ingående buffert för 2013 på cirka 2 miljoner kronor, del av denna kan tas i anspråk för att täcka årets förväntade negativa resultat. Förstärkt månadsrapport per april 24(24)

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Sofia Nylund Anders Rabb Sandra Feiff September 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Sollentuna kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Sofia Nylund Anders Rabb Anders Haglund Granskning av delårsrapport 2014 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anders Rabb Sandra Feiff Jenny Nyholm Ebba Lind Granskning av delårsrapport 2015 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 a. Bakgrund 2 b.

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

1 September

1 September September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Kvartalsrapport mars med prognos

Kvartalsrapport mars med prognos DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Kristina Brismark Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 7 Diariekod: 101 Kommunstyrelsen Budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 Förslag till beslut

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017 Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

bokslutskommuniké 2013

bokslutskommuniké 2013 Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomirapport 2014 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB 2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009 Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273

Läs mer

Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder

Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-24 KRISTINA DAHL SID 1/9 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vasaru 1 2012, samtliga nämnder Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Ekonomirapport 2014 efter februari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Anders Rabb Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Sofia Nylund Sandra Feiff Jessica Nordahl Granskning av delårsrapport 2016 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd

Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd Månadsrapport Utgåva: Månadsrapport Rapportperiod: 2019-02-28 Organisation: Barn och skolnämnd Könsfördelning År: 2019 2 God ekonomisk hushållning År: 2019 Nyckeltal Kön Målvärde 2019 Prognos Helår 2019

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial PATRIC ANDERSSON SID 1/11 EKONOMICHEF PATRIC.ANDERSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial 1 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. att föreslå kommunfullmäktige

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Bokslutsprognos per

Bokslutsprognos per Kommunstyrelsens förvaltning 1(4) Tjänsteskrivelse 2013-09-18 KS/2013: Handläggare Patrik Hjalmarsson Tfn 0142-853 73 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos per 2013-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt

Läs mer

Uppföljning och prognos. Mars 2018

Uppföljning och prognos. Mars 2018 Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Sofia Nylund Ebba Lind Charlotta Franklin Simon Löwenthal Granskning av delårsrapport Håbo kommun Granskning av delårsrapport Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Ekonomirapport 2016 efter mars månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Delårsuppföljning augusti 2016

Delårsuppföljning augusti 2016 Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar

Läs mer

Motala kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5

Motala kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Rapport avseende granskning av delårsbokslut per 2016-08-31 Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Inledning 1 2. Granskningens syfte 1 3. Delårsrapport 1 4. Ansvarig nämnd 1 5. Bedömning 2 6. Sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Ekerö kommun Anders Hägg Marlene Bernfalk Samir Sandberg Oktober 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 3 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

Kalmar kommuns månadsrapport - efter februari 2019

Kalmar kommuns månadsrapport - efter februari 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Agerhed 2019-03-19 KS 2019/0026 50102 Kommunstyrelsen Kalmar kommuns månadsrapport - efter februari 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Bollnäs kommun Pär Månsson Hanna Franck Larsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018 Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 3 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet KF 13:1 KF 13:2 KF 13:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE KF 13:4 Ekonomiavdelningen Handläggare Ulrika Krigholm Tel. 0152-292 32 Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:208-042 2015-04-02 1/3 Åtgärdsplan för återställning av 2014

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer