GETA KOMMUN BALANSBOK 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GETA KOMMUN BALANSBOK 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT"

Transkript

1 GETA KOMMUN BALANSBOK 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT Behandlad i kommunstyrelsen , i kommunfullmäktige

2 Sida 1 av 51

3 1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT 3 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 4 BUDGETUTFALLET 6 UPPGIFTSOMRÅDENAS BUDGETUTFALL 10 Driftsbudgeten sammanlagt 10 Kommunledning 12 Allmän social verksamhet 15 Hemservice och äldreomsorg 19 Barnomsorg 24 Undervisningsverksamhet 26 Biblioteks- och kulturverksamhet 30 Byggnadstillsyn 33 Byggnader och anläggningar 35 Trafikleder och allmänna områden 36 Avfallshantering 37 Vatten och avlopp 38 Brand- och räddningsnämnden 39 Lantbruksnämnden KOMMUNENS BOKSLUT 43 RESULTATRÄKNING 43 BALANSRÄKNING 44 FINANSIERINGSANALYS 45 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 46 NOTER TILL BOKSLUTET 47 NOTER ANGÅENDE SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 48 NOTER ANGÅENDE PERSONALEN 48 FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSER 48 ÅTGÄRDER SOM GÄLLER RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 49 ÅTGÄRDER SOM GÄLLER BALANSERINGEN AV EKONOMIN 49 BOKSLUTETS DATUM OCH UNDERSKRIFT 50 REVISORSANTECKNING 50 REVISIONSBERÄTTELSE bil. Sida 2 av 51

4 1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT Geta kommun hade för år 2012, för andra året i rad, budgeterat för ett positivt årsresultat. Kommunen gör för året ett ytterligare starkt positivt resultat, med ett överskott om drygt euro mot ursprungligen budgeterade knappt euro, alltså ytterligare nära euro bättre än budgeterat. Den enskilt främsta orsaken till detta står att finna i de snabbt ökande skatteintäkterna till följd av den gynnsamma befolkningsutvecklingen. Inkomstskatteintäkterna övergår för första gången en miljon euro, och de sammanlagda skatteintäkterna är drygt euro större än budgeterat. Räntekostnaderna har till följd av extra amorteringar de föregående åren kunnat hållas nere. Verksamhetsbidraget är drygt euro sämre än budgeterat. Verksamhetsintäkterna är mer än euro större, och de sammanlagda verksamhetskostnaderna drygt euro större. Inom den egentliga verksamheten är det främst kostnaden för köp av tjänster som hållits under ursprunglig budget. Mer än budgeterat har dock förbrukats för material, förnödenheter och varor. På uppgiftsområdesnivå finns en del avvikelser i driftsutfall mot budget. Inom det sociala har budgetändring beviljats under år Inom hemservice och äldreomsorg gjordes i juni en omfördelning av anslag för inventarier om euro från drift till investeringar. Uppgiftsområdet överskrids med nära euro (9 %) Detta främst till följd av oväntat stora lönekostnader för vikarier, men också för material och förnödenheter. Skolnämndens båda uppgiftsområden klarar sig inom givna budgetramar, där såväl undervisningsverksamheten som barnomsorgen har mindre verksamhetskostnader än budgeterat. Biblioteks- och kulturnämnden överskrider måttligt sitt uppgiftsområde kultur och aktiviteter med netto knappt euro mot budget. Byggnadstillsynen överskrider sin budget med netto drygt euro till följd av större antal ärenden än beräknat, men proportionerna utgift/intäkt är samma som enligt budget. Uppgiftsområdet byggnader och anläggningar överskrider sin budget med drygt euro, medan avfallshanteringen har ett euro större externt nettoöverskott än budgeterat. Uppgiftsområdet vatten och avlopp har enligt bokslut en nettokostnad om cirka euro, trots ett budgeterat externt överskott om euro. Oförutsedda åtgärder har vidtagits för att få vattendistributionen att fungera, ledningsnätsförbättringar utförts och en rensning av ledningarna samordnades med vattenbolagets, samtidigt som ökningen av volymen sålt vatten blev mindre än budgeterat. Även trafikleder och allmänna områden överskrider sin budget med nära euro netto, till följd av större snömängder än uppskattat. Av de budgeterade investeringarna om totalt euro netto efter budgetändring (KFGE jun - 12), har flertalet genomförts i sin helhet, medan andra inte förverkligats och någon överskridit sin budgetram. Totalt återstår nära av beviljade investeringsmedel. Nettoinvesteringarna för året är större än avskrivningarna. Investeringarna redogörs för skilt under rubriken Investeringar. Skatteintäkterna överträffade för femte året i rad markant de av Åsub prognostiserade och av kommunen budgeterade nivåerna. Det är förvärvsinkomstskatteintäkterna som står för ökningen. De senaste årens omfattande inflyttning har gjort att skatteutvecklingen varit mycket positiv. Soliditetsgraden har år 2012 stigit från 62 till 68 procent (år %, %) och den relativa skuldsättningsgraden minskat från 39 till 34 procent ( %). Bokslutet för år 2012, med ett resultat ytterligare betydligt mer positivt än enligt budget, upplevs avslutningsvis av undertecknad såsom tillfredsställande. Kommunen är emellertid beroende av att fortsättningsvis göra starka årsresultat för det fortsatta investeringsbehovet och framtida kvalitetsförbättringar. Detta förutsätter att den sparsamma och återhållsamma linjen bibehålls samt att befolknings- och skatteutvecklingen fortsätter i samma positiva riktning. Det ekonomiska rörelseutrymmet är fortsatt begränsat, och där finns ett orosmoment rörande landskapsandelssystemet och hur utfallet påverkas av den omfattande befolkningstillväxten. Fokus bör fortsättningsvis ligga på attraktivitetshöjande, inflyttningsfrämjande och långsiktigt kostnadsbesparande åtgärder, samtidigt som en buffert byggs upp för framtida behov. Geta den 7 maj 2013 Erik Brunström Kommundirektör Sida 3 av 51

5 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Räkenskapsperiodens resultat och måluppfyllelse Geta kommun uppvisar för år 2012 ett årsresultat ytterligare betydligt mer positivt än budgeterat. Kommunens ekonomiska utveckling och budgetutfall präglas, jämfört mot budget, av större såväl verksamhetsintäkter som skatteintäkter samt mindre belastande räntenetto. Verksamhetsbidraget, skillnaden mellan externa driftsutgifter och driftsinkomster, är euro, vilket är en förändring om cirka euro, motsvarande 1,5 procent, mot år Kommunen kan för året redovisa ett positivt årsbidrag på euro. Även årsresultatet är alltså avslutningsvis mer positivt än budgeterat, med ett totalt överskott om euro. Måluppfyllelsen har över lag varit tillfredsställande, då merparten av de enligt budget uppsatta åtgärderna och målen utförts respektive uppnåtts. På investeringssidan förekommer en del smärre avvikelser från budget, vilka redogörs för skilt längre fram. I övrigt hänvisas till de respektive uppgiftsområdenas egna redovisningar för närmare detaljer. Förändringar i kommunens förvaltning, verksamhet och ekonomi I kommunens förvaltning, administration och personalbemanning har inte under år 2012 gjorts några desto mer omfattande förändringar, men kommundirektören har under nära halva året (junnov) haft föräldraledigt utan att fullt ut täckas upp av vikarie för densamme. För detaljer hänvisas till de respektive uppgiftsområdenas egna redovisningar respektive noter beträffande personalen. Miljöfaktorer Vatten och avlopp, uppvärmning, transporter och annan energiförbrukning samt råvaruanvändning, avfallshantering och produktion innebär direkt miljöpåverkan. Vatten- och avloppsnätet utvecklas för fler anslutningar, energibesiktningar har utförts, miljöhänsyn beaktas vid upphandling och den kommunala avfallshanteringen har högt ställda miljöambitioner. Risker och riskfaktorer Paradoxalt nog utgör de enskilt främsta framgångsfaktorerna också de främsta riskfaktorerna; det nya landskapsandelssystemet och den snabba befolkningstillväxten. Geta kommun kommer att få kraftigt minskade landskapsandelar den dag då kommunens befolkning överskrider gränsen för nuvarande bosättningsstrukturgrupp, vilket med den senaste tidens tillväxt väntas ske inom något år. Grovt räknat minskar landskapsandelarna med euro vid 507 invånare. Befolkning Under det gångna seklet har den negativa befolkningsutvecklingen utgjort den enskilt främsta riskfaktorn och orsaken till Geta kommuns tidigare ekonomiska problem, genom en växande försörjningskvot. Från år 1910 till år 2010 halverades befolkningen, från nära till knappt 500 invånare. Bottennoteringen var i april 2008, då befolkningen uppgick till 443 invånare, och andelen över 65 år var mer än 25 procent av befolkningen. Under den gångna femårsperioden från 1 januari 2008 till 31 december 2012, har dock skett ett trendbrott och Geta kommuns befolkning ökat med hela 52 invånare, vilket motsvarar nära tolv procent. Under år 2012 ökade befolkningen emellertid bara måttligt, med tre personer netto. Ett positivt flyttningsnetto har avgjort befolkningstillväxten, som över perioden dock även gynnats av ett positivt födelsenetto. Det är i stor utsträckning barnfamiljer och personer i fertil och arbetsför ålder som flyttat till Geta under perioden. Andelen av befolkningen i åldersgruppen över 65 år har därmed minskat, samtidigt som befolkningens genomsnittliga beskattningsbara inkomster ökat och den sammanlagda försörjningskvoten minskat. Geta kommun står väl rustad för att ta emot en växande befolkning, men den snabba befolkningstillväxten utgör ändå en direkt riskfaktor då kommunen är på väg att passera gränsen för nuvarande bosättningsstrukturgrupp i landskapsandelssystemet, vilket leder till kraftigt minskade andelar (ca vid 507 invånare). De områden där beredskapen därutöver kan behöva ökas till följd av befolkningstillväxten är främst inom barnomsorgen och vattenförsörjningen. Sida 4 av 51

6 Intern kontroll Geta kommunstyrelse har sedan 2008 ett program för intern kontroll. Där anges bland annat: Med intern kontroll avses alla de åtgärder och procedurer som har till syfte att upprätthålla, främja och förbättra verksamhetens resultat (ekonomi, effektivitet och genomslagskraft), trygga kontinuiteten i verksamheten, säkerställa bokföringens och andra informationssystems tillförlitlighet, förhindra och uppdaga misstag, fel och missbruk samt trygga en omsorgsfull och ekonomisk skötsel av medlen. Den interna kontrollen är framförallt riskhantering och utgör en del av den operativa ledningen. Till den interna kontrollen hör också att se till att alla nivåer i organisationen informeras om syftet med kommunens verksamhet och de uppställda resultatmålen, och att det sker en uppföljning över hur de uppställda målen uppnås. Via den interna kontrollen ska man också försäkra sig om att det i tillräcklig utsträckning förekommer samarbete på alla nivåer i organisationen. Därutöver anges i programmet för intern kontroll den interna kontrollens delområden, kontrollens ansvarsfördelning, fullföljandet av den interna kontrollen, planerings- och rapporteringssystem samt allmänna skyldigheter. Budget- och skatteuppföljningar görs regelbundet i samband med kommunstyrelsens sammanträden, och uppföljningarna delges även kommunfullmäktige. Utgiftsverifikat granskas och godkänns sedan ett par år tillbaka alltid av två olika personer. Program för intern kontroll har delats ut till nya förtroendevalda i styrelse och fullmäktige, samt till nytillträdda förmän och budgetansvariga tjänstemän. Kommunstyrelsen granskar successivt lagligheten i kommunfullmäktiges beslut. Kommunledningen kan därutöver komma att formalisera och ta i bruk ytterligare rutiner för fullföljandet av den interna kontrollen. Sida 5 av 51

7 BUDGETUTFALLET RESULTATRÄKNING Slutlig Ursprunglig exklusive interna poster Avvik Bokslut Budget Budget Bokslut Bokslut budget % Egentlig verksamhet Intäkter sammanlagt Kostnader sammanlagt Verksamhetsbidrag Skatteintäkter Landskapsandelar Ränte- och övriga finansiella intäkter Ränte- och övriga finansiella kostnader Årsbidrag Avskrivningar Extraordinära intäkter Räkenskapsperiodens resultat Den egentl verksamhetens intäkter Slutlig Ursprunglig Avvik Bokslut Budget Budget Bokslut Bokslut budget % Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Hyror Övriga verksamhetsintäkter Intäkter, /invånare Slutlig Ursprunglig Bokslut Budget Budget Bokslut Bokslut Den egentl verksamhetens kostnader Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Pensions- och övriga lönebikostnader Köp av tjänster Köpta kundtjänster Köp av övriga tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader Kostnader, /invånare VERKSAMHETSBIDRAG Sida 6 av 51

8 Skattenivåer Inkomstskatteuttaget var 17,50 %. Fastighetsskattesatserna var: 0,50 % allmän fastighetsskatteprocentsats 0,00 % för byggnader som används för stadigvarande boende 0,90 % för övriga bostadsbyggnader 0,00 % för allmännyttiga samfund Avvik Bokslut Budget Bokslut Bokslut budget % Skatteinkomster Inkomstskatt Samfundsskatt Källskatt Fastighetsskatt SKATT, TOTALT Skatter, /invånare Avvik Bokslut Budget Bokslut Bokslut budget % Landskapsandelar för driften Allmänna LS-andelar LS-andelar för socialvården LS-andelar för undervisning och kultur Komplettering av skatteinkomsten Kompens f kap. o samf.skatt o avdrag Landskapsandelar, /invånare Finansiella intäkter och kostnader Bokslut Budget Bokslut Bokslut Ränteintäkter Övriga finansiella inkomster Räntekostnader på inhemska skulder Övriga finansieringsutgifter Netto Fin. intäkter o. kostnader, /invånare ÅRSBIDRAG Av- och nedskrivningar Avvik Bokslut Budget Bokslut Bokslut budget % Avskrivningar enligt plan Nedskrivningar Netto Avskrivningar, /invånare RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Sida 7 av 51

9 Bokslut Budget Bokslut Bokslut NYCKELTAL, DRIFT Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, % 11,8 11,0 11,6 12,6 Årsbidr/Driftsink. (v.intäkter+skatter+l-andelar), % 14,5 11,0 11,1 11,1 Avskrivningar/Driftsinkomster, % 4,7 4,7 4,7 4,4 Årsbidrag/Avskrivningar, % 310,0 231,7 235,0 251,2 Årsbidrag, /invånare 907,39 662,38 662,10 675,57 Resultat, /invånare 614,72 367,42 380,36 406,62 Invånarantal Verksamhetens finansiering och de externa verksamhetskostnadernas fördelning 10,0 % Allmänna LS-andelar ,8 % 37,2 % Verksamhetsintäkter Skatteintäkter Landskapsandelar LS-andelar för socialvården LS-andelar för undervisning och kultur Komplettering av skatteinkomsten Kompens f kap. o samf.skatt o avdrag Mer än hälften (53 %) av Geta kommuns finansiering kommer via landskapsandelar. Största delen av dessa (41 %) utgörs av landskapsandelar för socialvården. De senaste åren har dock skatteintäkterna ökat mer än landskapsandelarna, som därmed successivt minskar i relativ betydelse för kommunens finansiering. 5,3 % 0,1 % 8,5 % 40,8 % 45,4 % Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader Nära hälften (45 %) av verksamhetskostnaderna utgörs av personalkostnader och nästan lika stor del (41 %) går till köptjänster. Tillsammans står dessa för nära 90 procent av kommunens kostnader. Sida 8 av 51

10 INVESTERINGAR Budget för år 2012 (slutlig) Utfall för år 2012 utgift intäkt netto utgift intäkt netto ö/u budget Förklaring 1. Kommunledning Styrelsens disponibla medel ,85 Ny server efter krasch 2. Allmän social verksamhet 3. Hemserv. och äldreoms Möbler (tilläggsanslag i jun) ,00 Matsalsmöbler mm 4. Undervisning Interaktiv skrivtavla ,01 Förverkligat enligt plan 5. Barnomsorg 6. Bibliotek och kultur 7. Byggnadstillsyn 8. Byggnad och anläggning Värmekälla till Kotten ,88 Förverkligat enligt plan Åtgärder för barnomsorg ,84 Inför tillbyggnad Värmepump mm hyresbost ,00 Förverkligat enligt plan Upprustn hemgårdsbostäder ,97 Förverkligat enligt plan Åtgärder på kommunkanslie ,46 Förverkligat enligt plan 9. Vatten och avlopp Ibruktagn av avloppsledn.* ,65 Anslutn.avg ej motfinans Åtgärder på vattennätet ,64 Akuta oförutsedda åtgärd. 10. Avfallshantering Våg, komprimator, väg mm ,20 Motfinans ej tillgänglig 11. Trafikleder och områden Ytbeläggning Byvägen ,00 Ej utfört Uppgradering av bycentrum ,00 Ej utfört Igångsättn byggn.planeomr ,00 Ej utfört 12. Brand och räddning Projektering av brandstation ,00 Ej ibruktaget, inför Lantbruk ,50 För investeringar budgeterades ursprungligen ett totalt bruttobelopp om euro minus investeringsstöd om euro. Nettoinvesteringarna uppgick därmed till euro. I juni utökades investeringsbudgeten med ett tilläggsanslag om euro för matsalsmöbler till Geta Hemgård. Nettoinvesteringarna enligt slutlig budget uppgick därmed till euro. Av dessa förbrukades netto euro, vilket ger ett återstående netto om euro (11 %). Somliga investeringsprojekt har ej förverkligats i sin helhet, medan vattenförsörjningen överskridit sina budgetramar till följd av oförutsedda kostnader för upplevt akuta åtgärder på vattennätet. Vattennätet utökades också till att efter privat initiativ omfatta även Tellskär, vilket är en fullt självbärande utbyggnad. För såväl vatten och avlopp som för avfallshanteringen budgeterades för viss motfinansiering, i form av anslutningsavgifter respektive landskapsstöd. Anslutningsavgifterna tas dock i bokföringen inte upp som motfinansiering för investeringarna. För vattenförsörjningen har erhållits euro i anslutningsavgifter (se balanssammanställningen), och för avloppsprojektet väntas avgifterna debiteras under år Sida 9 av 51

11 UPPGIFTSOMRÅDENAS BUDGETUTFALL Driftsbudgeten sammanlagt BOKSLUT 2011 BUDGET 2012 BOKSLUT 2012 INTÄKTER KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Totalt AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR INTERNA POSTER INTÄKTER KOSTNADER Interna totalt Totalt Kostnad per invånare Uppgiftsområdenas externa driftsnettoutfall 2012 jämfört mot slutlig budget samt år 2011, i Kommunledning Allmän social Hemserv och äldreoms Barnomsorg Undervisning Bibliotek o kultur Byggnadstillsyn Byggnader o lokaler Trafikled o allm. omr Vatten o avlopp Avfallshantering Brand o räddning Lantbruk Bokslut 2011 Budget 2012 Bokslut 2012 De flesta uppgiftsområden har hållit sig under, inom eller nära givna budgetramar. Totalt sett är de externa driftskostnaderna i nivå med budget, och intäkterna högre. Sida 10 av 51

12 Uppgiftsområdenas andel av de sammanlagda externa och interna driftskostnaderna, i procent Sett till nettokostnader efter interna kostnadsfördelningar står socialnämndens uppgiftsområden allmän social verksamhet samt hemservice och äldreomsorg tillsammans för nära 1/2 (47 %) av budgeten. Ifall även barnomsorgen räknas till de sociala uppgifterna (ligger dock i Geta under skolnämnden) uppgår andelen till nära 2/3 (62 %). Undervisningsverksamheten står ensam för nära 1/3 (27 %), och skolnämndens båda områden tillsammans (inkl barnomsorg) för 2/5 (42 %) av nettokostnaderna. Alla andra uppgiftsområden tillsammans står för cirka 1/10 (11 %) av budgeten efter interna fördelningar. Kommunledningen, med kommunkansli, kommunstyrelse och kommunfullmäktige jämte kostnader för val, revision, beskattning, samhällsplanering samt år 2012 även ungdoms- och fritidsverksamhet, står för inte mer än 2,7 procent av kommunens budget. Arvodena för styrelse och fullmäktige uppgår till mindre än 0,5 procent av kommunens externa kostnader. 1,1 % 2,9 % 1,8 % -0,2% 0,9 % 0,0 % -0,3% 2,1 % 20,3 % 2,7 % Kommunledning 2,7 Allmän social 20,3 Hemserv och äldreoms 26,8 Barnomsorg 14,5 27,4 % Undervisning 27,4 Bibliotek o kultur 2,1 26,8 % Byggnadstillsyn 1,1 Byggnader o lokaler -0,3 14,5 % Trafikled o allm. omr 2,9 Vatten o avlopp 1,8 Interna kostnadsfördelningar De enskilt största interna kostnadsfördelningarna består i hyreskostnader, där verksamheterna belastas internt för sina respektive fastigheters externa kostnader. Även stor del (80 %) av kommunledningens externa kostnader fördelas ut på verksamheterna. Matservice och annan serviceverksamhet, såsom andel i vatten och avlopp, fördelas på de olika områdena enligt nyttjandegrad. För år 2012 är det främst de interna hyrorna på hemgårdsfastigheten som avviker från budget, vilket innebär att hemserviceverksamheten får större interna både inkomster och kostnader än beräknat. På samma sätt är daghemsverksamhetens interna hyreskostnad mindre än budgeterat, medan förhållandet för de två områdena är det motsatta beträffande den interna matservicen. Avskrivningar OBSERVERA att från och med bokslut för år 2012 är avskrivningar i bokföringen upptagna under respektive uppgiftsområde som externa kostnader istället för som tidigare interna kostnader, men i sammanställningarna även här skilda från de externa verksamhetskostnaderna. Även tidigare års avskrivningar framkommer här i tablåer med mera på egen skild rad för avskrivningar, emedan de i tidigare års bokslutsdokument ingått på raden för interna kostnader. Sida 11 av 51

13 Kommunledning BOKSLUT 2011 BUDGET 2012 BOKSLUT 2012 INTÄKTER KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Totalt AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR INTERNA POSTER INTÄKTER KOSTNADER Interna totalt Totalt Kostnad per invånare Verksamhetsområde Uppgiftsområdet kommunledning omfattar resultatenheterna val, revision, kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunkansli, beskattning, övrig allmän förvaltning, näringslivsprojekt, personalpolitiska åtgärder, samhällsplanering samt från och med år 2012 även ungdoms- och fritidsverksamheten. Ekonomi Kommunledningens bokslut uppvisar för år 2012 ett utfall bättre än budgeterat. Kostnaderna har varit lägre, främst personalkostnaderna samt för köp av tjänster, medan kostnaderna för inköp av material, förnödenheter och varor varit något större än budgeterat. De lägre personalkostnaderna beror på att kommundirektören varit föräldraledig under stor del av året, och inte för hela perioden på full tid ersatts av vikarie. De högre kostnaderna för material består i inventarier till kommunkansliet, såsom receptionsdisk med mera, men också i inköp av bland annat vimplar som delvis sålts vidare vilket förklarar de större verksamhetsintäkterna. Beaktat interna fördelningar är kommunledningens nettoutfall helt enligt budget. En stor del av kommunledningens kostnader (80 %) är internt fördelade på de olika verksamhetsområdena, för att ge en riktig grund för fördelningen av landskapsandelarna till kommunerna. Verksamhetsmål Verksamhetsmål år 2012 och framåt vidareutveckla förutsättningarna för en långsiktigt hållbar ekonomi uppdatera kommunens styrdokument skapa förbättrade förutsättningar för bostadsbyggande, inflyttning och företagande utveckla informationen och marknadsföringen utåt utveckla, effektivisera och vid behov utöka de mellankommunala samarbetena se över alternativ till somliga tjänster som idag köps från olika kommunalförbund effektivisera energiförbrukningen, främst rörande uppvärmning av byggnader Måluppfyllelse Kommunen har under år 2012 haft en måttlig befolkningstillväxt om netto tre personer, vilket går i linje med målsättningarna för en långsiktigt hållbar ekonomi. Information och marknadsföring har skett bland annat genom successivt uppdaterande av hemsidan på internet, genom det kommunala infobladet Getabladet, pressmeddelanden till åländska medier, annons i Service Åland-kartan samt genom en för de norråländska kommunerna gemensam turistisk hemsida hos VisitÅland. Sedan april 2011 har kommunen även en Facebook-sida för dialog med invånarna. Ett antal personer motsvarande mer än 3/5 av befolkningen följer Facebook-sidan. De mellankommunala samarbetena har varit under översyn, och diskussioner har förts kring främst det sociala samarbetet. Detalj- och byggnadsplanering av Vestergeta by har inte förverkligats, bl a i väntan på arbetet med kommunöversikten som ligger hos byggnadsnämnden. Sida 12 av 51

14 Beträffande energi och uppvärmning har energibesiktningar utförts och daghemmet Kotten har fått sin oljepanna utbytt mot en luft/vatten-värmepump, och i hyreshusen och Hemgården har luftvärmepumpar installerats. Måluppfyllelsen för kommunledningen har i viss mån påverkats av att den ordinarie kommundirektören under nära halva året (mitten av juni tom mitten av november) haft faderskapsoch föräldraledigheter, som enligt beslut bara delvis täcktes upp av vikarie för densamme. Investeringar Inom kommunledningens områden budgeterades för ett kommunstyrelsens disponibla medel, om totalt maximalt euro att disponera under budgetåret. Av dessa användes euro till inköp och installation av ny server i samband med att den tidigare servern havererade våren Intern kontroll Kommunstyrelsen har successivt tagit del av budgetuppföljningar som även föredragits inför kommunfullmäktige. Statistik har upprättats och delgivits Ålands statistik- och utredningsbyrå. Vid ledningsgruppsmöte har verksamheten följts upp och direktiv och riktlinjer delgivits. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige valdes år 2011 och hade vid ingången av mandatperiodens första år 2012 följande sammansättning (Getalistan (GL) 7, Liberalerna (Lib) 2): Ordinarie ledamöter Ersättare (ej personliga) Dan-Johan Dahlblom, ordf (GL) Linda Fellman (GL) Gun-Britt Lyngander, viceordf (GL) Ulf Johansson (GL) Alfons Henriksson (GL) Gunnel Henriksson (GL) Marianne Häggblom (Lib) Folke Sirén (GL) Anders J Jansson (GL) Madeleine Sjögren (Lib) Ramona Jansson-Eker (GL) Conny Sahlin (Lib) Ronald Källström (Lib) Nils Olof Sundblom (Lib) Helena Martinsson (GL) Marianne Asp Gotberg (Lib) Jenny Stara (GL) Göran Gottberg (Lib) Kommunfullmäktige sammanträdde under år 2012 sju gånger och behandlade ärenden i 89 paragrafer. Skattesatserna för år 2013 fastställdes i november 2012 och budget 2013 antogs i december Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ( ) hade vid utgången av år 2012 följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Ingvar Björling, ordf. Kjell Berndtsson, viceordf Camilla Andersson Gerd Bergman Gunnel Nordlund-White Ersättare (personliga) Ole Österlund Diana Jansson Yngve Österlund Tommy Ahonen Britt-Marie Henriksson Kommunstyrelsen sammanträdde under år 2012 tolv gånger och behandlade ärenden i 169 paragrafer. Styrelsen har berett ärenden inför kommunfullmäktige samt beslutat i ärenden som berör kommunens förvaltning och ekonomi. Kommunkansliet Kommunkansliets totala bemanning har under år 2012 formellt omfattat 2,3 heltidstjänster fördelade på tre tjänsteinnehavare; kommundirektör Erik Brunström (100 %), ekonomisekreterare Marywonne Mäkilä (60 %) och byråsekreterare Inger Björling (70 %). Kommundirektören har emellertid genom kombinerad faderskaps- och föräldraledighet samt semester varit ledig från arbete i sammanlagd drygt fem månader, och inte fullt ut täckts upp av vikarie. Under den tiden har övrig kanslipersonal tillfälligt gått upp i tid (byråsekr till 80 och ekonomisekr till 70 %), samtidigt som styrelseordförande Ingvar Björling tillsammans med tidigare vikarierande kommundirektör Håkan Lundberg tidvis handhaft ordinarie direktörens löpande sysslor på deltid. Kommunkansliets öppethållning för allmänheten har varit måndagar till och med torsdagar klockan 09:00-15:00 med lunchstängt cirka klockan 11:00-12:00. Kansliet har dock i praktiken varit bemannat och hållits öppet för besök ytterligare betydligt mer därutöver. Sida 13 av 51

15 Ungdoms- och fritidsverksamheten Området omfattar kommunens idrotts- och friluftsliv samt ungdomsarbete, och har tidigare legat under biblioteks- och kulturnämnden. Från och med år 2012 har verksamheten tillfälligt på prov lagts under kommunledningen. Verksamhetsmålet har bestått i samarbete med befintliga föreningar i kommunen för ungdomarnas bästa. Bidrag har bland annat betalats till Ålands 4-H distrikt och till Geta ungdomsförening, för sin eftermiddagsverksamhet i Furulund. Anslaget för fritidsverksamheten har inte nyttjats fullt ut. Övriga resultatenheter Under år 2012 hölls inga allmänna val. Budgetmedel fanns för året upptagna för ospecificerade näringslivsprojekt, som dock i begränsad omfattning förverkligades. Inom resultatenheten samhällsplanering genomfördes bara en del av de planerade åtgärderna. Nyckeltal Kommunfullmäktige Antal sammanträden Antal beh. paragrafer Kommunstyrelsen Antal sammanträden Antal beh. paragrafer Kommunkansliet Tjänstemannabeslut * 26 Personal 2,3 * 2,3 2,3 2,2 * Vid årets slut. Snittet för året är lägre, då kommundirektören var föräldraledig nära halva året och bara delvis ersattes av vikarie på deltid. ANTAL KOPIOR/UTSKRIFTER VID KOMMUNKANSLIET Totalt/år Snitt/mån Revision Revisorer som utfört revisionen: Göran Gottberg; ordförande, Gunnel Henriksson; viceordförande, Krister Rehn (Oy Audiator Ab). Slutrevision över 2011 års verksamhet hölls den , och över år 2012 den Sida 14 av 51

16 Socialnämnden Socialnämnden handar uppgiftsområdena Allmän social verksamhet samt Hemservice och äldreomsorg. Nämnden och kansliet ligger under Allmän social verksamhet. Allmän social verksamhet BOKSLUT 2011 BUDGET 2012 BOKSLUT 2012 INTÄKTER KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Totalt INTERNA POSTER KOSTNADER Interna totalt Totalt Kostnad per invånare Socialnämnden och -kansliet Socialnämnden sammanträdde åtta gånger under år 2012 och behandlade sammanlagt 83 ärenden. Vid utgången av året hade nämnden följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Alfons Henriksson, ordf. Marianne Asp Gottberg Carl-Henrik Eriksson Anders J Jansson Carina Seather Gunnel Nordlund-White Ersättare: Dan-Johan Dahlblom Ines Sundberg Ronald Källström Ingvar Björling Helena Martinsson Linda Fellman Anslaget för Socialnämnden och -kansliet uppgick till euro. Bruksgraden är dock knappt en procent över budgeterat anslag, vilket innebär ett litet underskott på cirka 370 euro. Socialnämnden erlägger en kostnad till Finströms kommun enligt samarbetsavtalet. År 2012 uppgick kostnaden till euro av budgeterade euro. Personalen har bestått av socialchefen med barnatillsyningsmannauppgifter, två socialarbetare, varav den ena har det övergripande ansvaret över äldreomsorgen, och en byråsekreterare. Samtliga är heltidstjänster. Verksamhetsområden Allmän social verksamhet omfattar resultatenheterna socialnämnden och -kansliet, individ- och familjeomsorg, handikappservice, specialomsorg, missbrukarvård och nykterhetsarbete samt övrig socialvård. Måluppfyllelse Det gemensamma socialkansliet för kommunerna Geta och Finström har fungerat som planerat. Personalen har som tidigare år en mottagningsdag i veckan på kansliet i Geta. Personalen är också tillgänglig genom dagliga telefontider. Samarbetet med andra kommuner har fungerat avtalsenligt. Samarbetet med bland annat skolor, daghem, ÅHS, polis frivilliga organisationer, kommunförbund samt AMS har löpt enligt behov. Sida 15 av 51

17 Under året har personalen beretts möjlighet att delta i viktiga fortbildnings och informationstillfällen gällande handikappservice, utkomststödslagstiftning och barnskydd samt i metodikkurser gällande bland annat personalfrågor och barnskydd. Handledning för personalgruppen ordnas regelbundet. Ekonomi Anslaget för allmän social verksamhet för år 2012 är euro. Bruksgraden för året är cirka 95 procent, varför det finns ett överskott på cirka euro. Nyckeltal Socialnämnden: Antal behandlade paragrafer Barnatillsyningsmannens beslut: Erkännande av faderskap Avtal om underhåll Avtal om boende/vårdnad Individ- och familjeomsorg samt socialt arbete Verksamhetsområde Resultatområdet omfattar socialt arbete och barnskydd. Kostnaderna härrör från placering i familjehem, stödpersonsverksamhet, fältarverksamhet samt familjerådgivningsbesök vid Folkhälsans familjerådgivning och barnskyddsjour. Måluppfyllelse Inom barnskydd och socialt arbete har kommunen fullföljt lagstiftningen inom området både gällande det förebyggande arbetet, öppenvårdsarbetet och placeringsarbetet. Som under tidigare år har tjänstemännen samarbetat med bland annat skolorna, daghemmet, barnpsykiatrin, barnsomatiken, Rädda Barnen samt vuxenpsykiatrin för att sedan tillsammans med klienterna kunna finna de mest lämpliga öppenvårdsåtgärderna. Ekonomi Anslaget som är uppdelat på två kostnadsställen, nämligen socialt arbete och barnskydd, har räckt till för socialnämndens åtaganden. Anslaget har ett litet överskott på cirka euro, vilket kan förklaras med att kostnaderna blivit lägre än beräknat för till exempel barnskyddet och fältarverksamheten Nyckeltal Vård i familjehem: Antal vårddygn Antal barn Familjerådgivning Antal besök Kostnad/besök (förskott. avgift) 102,00 97,20 95,99 Sida 16 av 51

18 Handikappservice Verksamhetsområde Handikappservice handläggs av socialarbetaren på socialkansliet på basen av ansökningar, behovsbedömning och med stöd av Lag och förordning om service på grund av handikapp. Måluppfyllelse Handikappservicens målsättning att ge god service till kommuninvånarna i Geta har under år 2012 uppfyllts genom ersättning för assistans, färdtjänst samt bostadsförbättrande åtgärder. Ekonomi Handikappservicen har överskridits i relation till budgeterade medel, främst på grund av högre kostnader än förväntat för färdtjänsten. Specialomsorgen Verksamhetsområde Specialomsorgen regleras i Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda och är i kommunen inrättad som en köptjänst från Ålands Omsorgsförbund och De Utvecklingsstördas Väl. Inom Ålands Omsorgsförbunds verksamhet finns boendeservice, stödboende, korttidsvård, daglig verksamhet, fritids- och semesterverksamhet, specialfritidshem, omsorgsbyråverksamhet samt extern köptjänst såsom förmedlingstjänst. DUV erbjuder fritidsverksamhet inom specialomsorgen. Målsättningen är att kunna bevilja lagstadgad service utgående från behov och efterfrågan. Måluppfyllelse Målsättningen att bevilja efterfrågad service har uppfyllts genom boendeservice, dagverksamhet, semester- och fritidsverksamhet, specialfritidshem och förmedlingstjänst från Ålands Omsorgsförbund samt lägerverksamhet från De Utvecklingsstördas Väl. Ekonomi I relation till budgeterade medel har kostnaden för specialomsorg för kommunen år 2012 blivit lägre. Nyckeltal för service från Ålands Omsorgsförbund Daglig verksamhet, timmar 1 263, , Specialfritidshem, dagar Boendeservice, dygn Fritidsverksamhet, timmar 125,5 129,5 159,5 Förmedlingstjänst, dygn Sida 17 av 51

19 Missbrukarvård och nykterhetsarbete Geta kommun bokslut 2012 Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar öppenvård inom missbrukarvården, förebyggande nykterhetsarbete samt köp av institutionsvård. Måluppfyllelse För öppenvård inom missbrukarvården har tjänster köpts av Alkohol och drogmottagningen i Mariehamn. Kommunen har en lagstadgad skyldighet att bereda möjlighet till missbrukarvård och behovet är svårt att förutspå. Varken Pixnekiliniken eller Tolvis Center för ungdomar har nyttjats under året. Som en förebyggande insats har stöd getts till prenumerationen av tidningen Eos till elever i Geta skola. Ekonomi För anslagsområdet noteras en bruksgrad på drygt 65 procent. Överskottet beror på att ett mindre antal klienter än man uppskattat har besökt alkohol- och drogmottagningen. Nyckeltal Alkohol- och drogmottagn Antal besök 11, ,5 Antal klienter Avgift per besök/invånare Alkohol- och drogmottagn 145,00 156,75 143,00 Pixne, avgift/kommuninvånare 2,70 2,70 2,70 Kostnad Övrig socialvård Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar utkomststödet och förebyggande utkomststöd. Måluppfyllelse Utkomststödet hör till samhällets lagstadgade stöd till hushåll. Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd inom socialvården i syfte att trygga en persons eller familjs utkomst i sista hand när hushållets inkomster inte räcker till för att täcka de nödvändiga dagliga utgifterna. Samarbetet med AMS är en viktig del i arbetet att försöka hitta lösningar för klienterna för att antingen komma ut i arbetslivet eller få den hjälp de behöver, till exempel pension eller studier. Det förebyggande utkomststödet har som syfte att på ett mer flexibelt sätt och med en mindre engångshjälp undvika utslagning och ett långvarigt beroende av utkomststöd. Den största orsaken till behovet av utkomststöd under året har varit arbetslöshet och låg inkomst eller pension. Antalet utkomststödstagare har ökat med det dubbla jämfört med fjolåret. Omfattningen av behovet är svår att uppskatta, eftersom den är beroende av till exempel in- och utflyttning och tillgång på arbetsplatser. Ekonomi Resultatenheten uppvisar en nyttjandegrad om cirka 220 procent av budgeterade medel. Nyckeltal Utkomststöd Antal hushåll Orsaker till behov av utkomststöd Arbetslöshet 9 Övriga 4 Sida 18 av 51

20 Hemservice och äldreomsorg Geta kommun bokslut 2012 BOKSLUT 2011 BUDGET 2012 BOKSLUT 2012 INTÄKTER KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Totalt AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR INTERNA POSTER INTÄKTER KOSTNADER Interna totalt Totalt Kostnad per invånare Verksamhetsområde Resultatområdet omfattar Hemgårdens omsorgsboende, pensionärslägenheter, hemservice till de ordinarie bostäderna i kommunen, färdtjänst, stöd för närståendevård samt köptjänst av institutionsvård på Gullåsen och De Gamlas Hem. Måluppfyllelse Kommunens målsättning har varit att ge en tillräcklig och god hemservice samt stödtjänster till kommunens invånare. Syftet är att skapa en trygg boendemiljö och att de äldre och vårdbehövande med hjälp av behövlig service ska kunna bo kvar i det ordinarie boendet så länge som möjligt. Förutom hemservice och stödtjänster, såsom matservice, städservice, badservice och färdtjänst har kommunen även tillhandahållit avlastning för närståendevård vid Hemgården och med hjälp av hemservicens personal. Geta kommun erbjuder i enlighet med behovsbedömning vård och omsorg dygnet runt genom hemservicens personal för boende i Hemgården och i pensionärslägenheterna i anslutning till Hemgården. Det har lett till att ingen har vårdats permanent på De Gamlas Hem under år Ökningen av vårddygn på Gullåsen beror på att det är institutionsvård för personer i behov av medicinsk vård eller rehabilitering som kommunen inte kan erbjuda genom hemservice eller i Hemgården. Ekonomiskt lönar det sig att kunna erbjuda kommunens invånare tjänster via hemservicen genom att dels erbjuda vård dygnet runt i Hemgården istället för att använda vård på De Gamlas Hem eller Gullåsen i ännu högre utsträckning och dels som ett led i att vårda de äldre allt längre i hemkommunen att bevilja hemservice eller närståendestöd som ett alternativ till annan kommunal service till anhöriga som vårdar sina äldre i hemmet. Geta kommun erbjuder även de personer som vårdas i hemmen med en närstående som vårdare avlastning på Hemgården i periodvårdsrum eller avlastning till hemmet med hjälp av hemservicepersonal. Behovet av avlastning bedöms genom individuell vårdbedömning. Ekonomi En överskridning har skett i relation till budgeterade medel inom Hemservice och äldreomsorg främst på grund av att lönekostnaderna inom hemservicen och institutionsvården för äldre har blivit högre än förväntat. Sida 19 av 51

21 Hemserviceverksamhet Verksamhetsområde Till hemvårdsverksamheten hör hemservice och stödtjänster i form av bad-, städ- och måltidsservice. Även den färdtjänst som beviljas utgående från socialvårdslagen är en viktig stödform för äldre. Geta Hemgård har 114 helgdagar tillrett samtliga måltider och under juli månad tillrett 421 matportioner på grund av att centralköket har varit stängt. Måluppfyllelse Syftet med hemservicens verksamhet är att bevilja hemservice och stödtjänster utgående från individuell behovsbedömning och i samråd med klienterna och deras anhöriga, har uppfyllts under år Målsättningen att så många som möjligt ska kunna bo kvar i sitt eget hem eller inom Geta har tillämpats genom att erbjuda hemservice, stödtjänster och hjälp dygnet runt i Hemgårdens omsorgsboende samt pensionärslägenheter. Ekonomi Den totala kostnaden för år 2012 för hemvårdsverksamhet blev cirka euro på nettonivå. Bruksgraden utgående från budgeterade medel blev cirka 107 procent. Avgiftsintäkterna blev högre än förväntat, men även kostnaderna för personal samt material, förnödenheter och varor, inklusive bland annat livsmedelskostnaderna, bränsle- och smörjmedel och inventarier blev högre än budgeterat. Nyckeltal Arbetsuppgifter Antal hushåll som erhållit hemservice Antal hushåll som erhållit stödtjänster Antal matportioner till Hemgården Antal matportioner till kommunen Antal färdtjänsttagare bev. Enlgt SVF Antal periodvårdsdygn Antal personer som fått närståendevård Personal Administrativt handläggs hemservicen på socialkansliet av socialarbetaren med ansvar över äldreomsorgen. Hemservicepersonal Arbetstid 1 föreståndare/närvårdare 100 %, 38,25 timmar/vecka Måndag-fredag, dagtid 4 närvårdare dag/kväll 400 %, 38,25 timmar/vecka Måndag-söndag, dag och kväll 3 närvårdare, natt 192 %, 24,5 timmar/vecka Måndag-söndag, natt Personalgruppen för hemservicen i Geta består av åtta befattningar närvårdare. Av dessa är en närvårdare kombinerad föreståndare/närvårdare, 100 procent, i arbete dagtid. Fyra arbetar i periodarbete dag och kväll, 100 procent vardera och tre med deltidsanställningar för nattarbete. Under år 2012 har även en person arbetat med arbetsuppgifter inom köket med stöd av socialvårdslagens 27 e. Annan service för äldre och handikappade Verksamhetsområde Resultatenheten omfattar fastigheten Hemgården och närståendestöd. För fastighetens budget ansvarar kommunstyrelsen. Stöd för närståendevård är ett lagstadgat arvode som betalas för att trygga vård eller omsorg i det egna hemmet för äldre, handikappade eller sjuka personer som på grund av nedsatt prestationsförmåga, sjukdom, handikapp eller någon annan motsvarande orsak behöver sådan vård Sida 20 av 51

22 eller omsorg som kan ordnas hos den vårdbehövande. Stöd för närståendevård har under år 2012 betalats ut för tre olika vårdnivåer. Måluppfyllelse Under året har tio personer vårdats i hemmet med stöd av närståendevård. Dels har det varit äldre som på detta sätt har fått möjlighet att bo kvar i det ordinarie hemmet, dels handikappade eller barnfamiljer där ett eller flera barn har fått sådan diagnos som ger upphov till vård och omsorg vilket i sin tur berättigar till närståendestöd. Närståendestödet kan ses som ett komplement till annan vård och det är den minst kostsamma formen av vård. Ekonomi Av budgeterade medel inför år 2012 för närståendestöd har 77 procent använts. Nyckeltal Närståendestöd/månad/dygn Vårdklass 1 365,50/12,18 354,70/11,82 348,50/11,62 Vårdklass 2 516,00/17,20 500,80/16,69 492,00/16,40 Vårdklass 3 785,00/16,17 761,60/25,39 748;20/24,94 Gullåsen Verksamhetsområde Äldre i behov av medicinsk omvårdnad eller rehabilitering vårdas på Gullåsen. Intagningsbeslut görs på medicinska grunder av personal inom ÅHS och vårdplanering sker i samråd mellan klienterna och deras anhöriga, ÅHS personal och kommunens personal. Måluppfyllelse Verksamhetens mål att utgående från den medicinska bedömningen som sker inom Ålands hälsooch sjukvård använda vård inom Gullåsens verksamhet i relation till behovet har uppfyllts, men användningsgraden blev högre än budgeterat. I budgeten för år 2012 upptogs medel för 400 vårddygn till en nettokostnad uppskattad till 160,00 euro/dygn. Geta kommun använde dock 459 vårddygn till en nettokostnad om 166,94 euro/dygn. Kostnaden blev således högre än budgeterat. Planeringen skedde i samråd med socialkansliets personal. Nyckeltal Gullåsen Antal vårddygn Nettokostnad totalt Nettokostnad/vårddygn 166,94 162,40 154,51 De Gamlas hem Verksamhetsområde Geta kommun är medlem i Kommunalförbundet för De Gamlas Hem som driver åldringshemmet De Gamlas Hem i Jomala. Kommunen äger två platsandelar. Målsättningen är att så många som möjligt som inte kan bo kvar i det ordinarie boendet med stöd av hemservice ska kunna bo på Hemgården. Institutionsvård ska beviljas för en vårdnivå som är högre än omsorgsboendet i Hemgården. Måluppfyllelse Institutionsvård på De Gamlas hem beviljas utgående från individuell vårdplanering. Geta kommun äger två platsandelar och totalt har åtta vårddygn använts under år I nettokostnaden per vårddygn finns medräknat de investeringskostnader som har påförts på grund av platsandelarna. Ekonomi Det fanns inte kända kostnader för vård på De Gamlas Hem inför budgeten för år 2012 och därför budgeterades det inte medel. I budgeten för år 2012 konstaterades att om ett vårdbehov uppstår Sida 21 av 51

23 under året medför det sådana kostnader att det föranleder tilläggsbudget för detta behov. En kostnad för investeringar samt åtta periodvårdsdygn har påförts kontot under året. Då en medlemskommun använde platsandelar vid De Gamlas Hem förskottsfaktureras användandet till en kostnad omfattande euro/månad under år Den slutliga kostnaden fastställs i bokslutet. Nyckeltal De Gamlas Hem Antal vårddygn Nettokostnad totalt 3 514, Nettokostnad/vårddygn 439,36* 476,65* 196,09 *I nettokostnaden/vårddygn ingår investeringskostnader. Sida 22 av 51

24 Skolnämnden Verksamhetsområde Skolnämnden handhar uppgiftsområdena Barnomsorg samt Undervisningsverksamhet, och handhar övervakningen av barnomsorgen och grundskoleverksamheten årskurs 1-6. I Geta skola finns kommunens centralkök. Ingen verksamhetsförändring planerades under budgetåret. Verksamhetsmål 2012 Genom att skapa en bra pedagogisk situation i skola och barnomsorg kan vi hjälpa till att öka kommunens attraktivitet. Skolnämnden kommer särskilt att jobba med att möta behoven för skolan, centralköket och barnomsorgen med de resurser som finns att tillgå. Särskilt barnomsorgen är under år 2012 i behov av utökade resurser. Måluppfyllelse Skolnämnden har under året följt barnomsorgs- och lågstadieverksamheten i kommunen. Skolnämnden har under uppgjort budgetförslag och lämnat utlåtande till Ålands landskapsregering. Barnomsorgen har fått utökade resurser i form av en familjedagvårdare som har anställts för att kunna erbjuda ett tillräckligt antal barnomsorgsplatser. Skolnämnden har i inledningsskedet även behandlat frågan om en utbyggnad av daghemmet Kotten med en småbarnsavdelning. Nyckeltal Antal möten Paragrafer Skolnämnden hade vid utgången av året följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Göran Gottberg, ordf. Camilla Eklund vice. Dan-Johan Dahlblom Pia Småros-Berndtsson Jenny Stara Henrik Sundberg Kommunstyrelsens representant: Ersättare: Conny Sahlin Helena Martinsson Andreas Engström Anna Landell Kim Björling Ramona Jansson-Eker Camilla Andersson Barnomsorg BOKSLUT 2011 BUDGET 2012 BOKSLUT 2012 INTÄKTER KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Totalt AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR INTERNA POSTER KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Totalt Totalt Kostnad per invånare Verksamhetsområde Barnomsorgen innefattar daghemsverksamheten, fritidshemsverksamheten och hemvårdsstöd för vård av små barn i hemmet. Sida 23 av 51

GETA KOMMUN BALANSBOK 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

GETA KOMMUN BALANSBOK 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT GETA KOMMUN BALANSBOK VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT Godkänd av kommunfullmäktige den XX.0X.2012 Sida 1 av 51 1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT 2 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 3 BUDGETUTFALLET 5 UPPGIFTSOMRÅDENAS

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll GETA KOMMUNFULLMÄKTIGE, SAMMANTRÄDE nr 4/2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Onsdagen 25 juni 2014 Klockan 19:00-20:15 Geta kommunkansli i Geta skola, Vestergeta Ordinarie ledamot Närv. Suppleant

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008 ' Iris Åkerberg, statistiker Offentliga sektorn 2008:1 Tel 25496 28.1.2008 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008 Högre verksamhetskostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004 Kenth Häggblom, statistikchef Offentliga sektorn 2004:1 Tel. 25497 11.2.2004 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004 Ökande investeringar Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

GETA KOMMUN BALANSBOK 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

GETA KOMMUN BALANSBOK 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT GETA KOMMUN BALANSBOK VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT Godkänd av kommunfullmäktige den XX.6.2009 Geta kommun bokslut G E T A K O M M U N S B O K S L U T 2 0 0 8 B A L A N S B O K KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll GETA KOMMUNFULLMÄKTIGE, SAMMANTRÄDE nr 5/2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Onsdagen 23 oktober 2013 Klockan 19:00-21:10 Geta kommunkansli, Vestergeta Ordinarie ledamot Närv. Suppleant (ej personliga)

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019 Elin Sagulin, Statistiker Tel. 018-25495 Offentlig ekonomi 2019:1 17.1.2019 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019 Högre intäkter och högre kostnader Jämfört med 2018 års budget förväntar sig

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 25496 Offentliga sektorn 2006:1 25.1.2006 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006 Försämrat resultat Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras till

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018 Elin Sagulin, statistiker elin.sagulin@asub.ax Tel. 018-25495 Offentlig ekonomi 2018:1 11.1.2018 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018 Lägre intäkter och högre kostnader Jämfört med 2017 års

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

EKONOMIPLAN

EKONOMIPLAN EKONOMIPLAN 2019 2021 Fastställd av kommunfullmäktige 46/12.12.2018 Innehåll INLEDNING... 3 C10 DRIFTSEKONOMIDEL... 4 C100 ALLMÄN ADMINISTRATION... 5 C200 SOCIALFÖRVALTNING... 6 C300 UNDERVISNING OCH KULTUR...

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll GETA KOMMUNFULLMÄKTIGE, SAMMANTRÄDE nr 4/2011 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Torsdagen 17 november 2011 Klockan 19:00-20:55 Geta skolas matsal, Vestergeta Ordinarie ledamot Närv. Suppleant (ej personliga)

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

Kfge Bilaga A-67 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND

Kfge Bilaga A-67 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND Kfge 02.09.2015 Bilaga A-67 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE 1 3 LAGSTIFTNING, TILLSYN OCH ANVISNINGAR

Läs mer

GETA KOMMUN VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

GETA KOMMUN VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT GETA KOMMUN VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT Behandlad i kommunstyrelsen 8.6.2016, i kommunfullmäktige 16.6.2016 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. KOMMUNDIREKTÖRENS REDOGÖRELSE... 4 2.

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 22 oktober 2012 kl. 19:00-21:30 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande Camilla Andersson

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 19 mars 2012 kl. 19:00-21:15 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla Andersson

Läs mer

Kommunernas bokslut 2017

Kommunernas bokslut 2017 Elin Sagulin, Statistiker Tel. 018-25495 Offentlig ekonomi 2018:2 14.6.2018 Kommunernas bokslut 2017 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och något lägre intäkter Jämfört med 2016 ökade kommunernas

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING, BELÄGGNING & MÅLUPPFYLLELSE JANUARI-JUNI 2018

BUDGETUPPFÖLJNING, BELÄGGNING & MÅLUPPFYLLELSE JANUARI-JUNI 2018 BUDGETUPPFÖLJNING, BELÄGGNING & MÅLUPPFYLLELSE JANUARI-JUNI 2018 Oasen boende- och vårdcenter K.f Innehåll Budgetuppföljning... 2 Bindningsnivåer... 3 Allmän förvaltning, C10... 3 Institutionsvård, C22...

Läs mer

INSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I KUMLINGE KOMMUN

INSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I KUMLINGE KOMMUN INSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I KUMLINGE KOMMUN Godkänd av fullmäktige 17.12.2015 Träder i kraft 1.1.2016 1 INSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I KUMLINGE KOMMUN Socialnämndens uppgiftsområden är de följande:

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /09. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /09. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 18.11.2009 19/09 Sammanträdestid 18.11.2009 kl. 17.00 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Höglund,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 10.03.2015 02/15 Sammanträdestid Tisdagen den 10 mars 2015 kl 18.00 19.30. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

Kommunernas bokslut 2016

Kommunernas bokslut 2016 Elin Sagulin, statistiker E-post: elin.sagulin@asub.ax Offentlig ekonomi 2017:2 20.6.2017 Kommunernas bokslut 2016 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och intäkter Jämfört med 2015 ökade kommunernas

Läs mer

Kommunernas bokslut 2015

Kommunernas bokslut 2015 ' Iris Åkerberg, statistiker E post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2016:2 28.6.2016 Kommunernas bokslut 2015 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och lägre intäkter Jämfört med 2014

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige

Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige 15.11.2017 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Onsdagen den 15 november 2017 kl. 19:00-19.25 Geta kommunkansli Beslutande Ersättare Frånvarande Övriga närvarande

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige

Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige 28.2.2017 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Tisdagen den 28 februari 2017 kl. 19:00-19.45 Kommunkansliet Beslutande Ersättare Frånvarande Övriga närvarande

Läs mer

Anvisningar för stöd för närståendevård i Geta kommun 2018

Anvisningar för stöd för närståendevård i Geta kommun 2018 Anvisningar för stöd för närståendevård i Geta kommun 2018 Godkänd av socialnämnden i Geta kommun den 13.09.2017 61 Arvode justeras årligen, justerat inför 2018 Vad innefattar stöd för närståendevård?

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 01.03.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 1mars 2012, kl. 19.00 22.00. Beslutande Kommunkansliet i Geta x Henriksson, Alfons, ordförande x Asp

Läs mer

Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan GETA KOMMUN B U D G E T Fastställd i kommunfullmäktige

Geta kommuns budget 2013 och ekonomiplan GETA KOMMUN B U D G E T Fastställd i kommunfullmäktige GETA KOMMUN B U D G E T 2 0 1 3 Fastställd i kommunfullmäktige 12.12.20122 GETA KOMMUNS BUDGET FÖR ÅR 2013 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2014-2015 1. EKONOMISK ÖVERSIKT 3 EKONOMISK ÖVERSIKT FÖR DEN KOMMUNALA

Läs mer

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 19.09.2013 3/13 Sammanträdestid Torsdagen den 19 september 2013, kl. 19.00 21.20 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommunkansliet i Geta x Henriksson, Alfons,

Läs mer

Ekonomi och stadskoncern Gunilla Höglund Tf. stadskamrer

Ekonomi och stadskoncern Gunilla Höglund Tf. stadskamrer Ekonomi och stadskoncern 4.10.2017 Gunilla Höglund Tf. stadskamrer gunilla.hoglund@jakobstad.fi Kommunens inkomster Statsandelar Skatter Försäljningsintäkter och avgifter Statsandelar Statsandelar milj.

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll GETA KOMMUNFULLMÄKTIGE, SAMMANTRÄDE nr 4/2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Onsdagen 7 augusti 2013 Klockan 19:00-20:20 Geta kommunkansli, Vestergeta Ordinarie ledamot Närv. Suppleant (ej personliga)

Läs mer

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 19.01.2012 1/12 Sammanträdestid Torsdagen den 19 januari 2012, kl. 19.00 21.50. Beslutande Kommunkansliet i Geta x Henriksson, Alfons, ordförande x Sundberg, Ines, viceordf

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 7 oktober 2013 kl. 19:00-21.30 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla Andersson

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2014:1 21.1.2014 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014 Oförändrade intäkter och kostnader Inför 2014 förväntar

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 05.06.2012 5/12 Sammanträdestid Tisdagen den 5 juni 2012 kl 18.00 19.10, rundvandring till 19.30. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande PÅLSBÖLE DAGHEM x Karlsson

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 08.05.2012 4/12 Sammanträdestid Tisdagen den 8 maj 2012 kl 18.00 19.15. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Godby daghem x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 27.10.2009 12/09 Sammanträdestid Tisdagen den 27 oktober 2009 kl 18.00 19.50 Beslutande Föredragande Kommungården x Torbjörn Björkman, ordförande x Sören Karlsson, viceordf.

Läs mer

Geta kommuns budget 2012 och ekonomiplan GETA KOMMUN B U D G E T Fastställd i kommunfullmäktige

Geta kommuns budget 2012 och ekonomiplan GETA KOMMUN B U D G E T Fastställd i kommunfullmäktige GETA KOMMUN B U D G E T 2 0 1 2 Fastställd i kommunfullmäktige 21.12.20111 GETA KOMMUNS BUDGET FÖR ÅR 2012 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2013-2014 1. EKONOMISK ÖVERSIKT 3 EKONOMISK ÖVERSIKT FÖR DEN KOMMUNALA

Läs mer

Budget 2014 och ekonomiplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Budget 2014 och ekonomiplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 och ekonomiplan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INLEDNING... 4 ens innehåll och bindande nivåer... 5 arbetet... 7 ALLMÄN FÖRVALTNING... 10 SOCIALVÅRDEN... 14 Annan barn- och familjevård... 16 Service för

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2016 Sammanträdestid onsdag 6.7.2016 kl. 19.00-19.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Holmström Harry, ordförande

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll GETA KOMMUNFULLMÄKTIGE, SAMMANTRÄDE nr 4/2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Onsdag 29 juli 2015 Klockan 19:00-20:00 Geta kommunkansli, Vestergeta Ordinarie ledamot Närv. Suppleant (ej personliga)

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 8 juni 2015 kl. 19:00-20.20 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande, sekr. 101 X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla

Läs mer

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 10.12.2015 6/15 Sammanträdestid Torsdagen den 10 december 2015, kl. 19.00 20.50 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommunkansliet i Geta x Henriksson, Alfons,

Läs mer

ALLMÄN INLEDNING... 4

ALLMÄN INLEDNING... 4 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INLEDNING... 4 Kommundirektören har ordet... 4 ens innehåll och bindande nivåer... 6 ens innehåll... 7 Styrelsens förslag till förändringar... 8 Utveckling av kommunen förslag

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige

Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige 11.12.2017 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Måndagen den 11 december 2017 kl. 19:00-21.04 Geta kommunkansli Beslutande Ersättare Frånvarande Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesdatum SOCIALNÄMNDEN 20.08.2015 4/15. Sammanträdestid Torsdagen den 20 augusti 2015, kl. 19.00 20.45

Sammanträdesdatum SOCIALNÄMNDEN 20.08.2015 4/15. Sammanträdestid Torsdagen den 20 augusti 2015, kl. 19.00 20.45 Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 20.08.2015 4/15 Sammanträdestid Torsdagen den 20 augusti 2015, kl. 19.00 20.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommunkansliet i Geta (gamla ÅAB-huset) X Henriksson,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 22.09.2015 06/15 Sammanträdestid Tisdagen den 22 september 2015 kl 18.00 20.10 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Idrottscentrets sammanträdesrum

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 06.05.2014 04/14 Sammanträdestid Tisdagen den 6 maj 2014 kl 18.00 18.35 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården x

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 01.10.2013 06/13 Sammanträdestid Tisdagen den 1 oktober 2013 kl 18.00 20.30 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Socialkansliet x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson

Läs mer

KALLELSE 26.5.2015. Tisdagen den 26.5.2015 kl.19.00

KALLELSE 26.5.2015. Tisdagen den 26.5.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 3 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 13 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 14 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 15 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

GETA KOMMUN B U D G E T

GETA KOMMUN B U D G E T GETA KOMMUN B U D G E T 2 0 1 7 Fastställd i kommunstyrelsen 29.11.2016 Fastställd i kommunfullmäktige 7.12.2016 1 2 Innehållsförteckning B U D G E T 2 0 1 7... 1 1. EKONOMISK ÖVERSIKT... 4 1.1 EKONOMISK

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 11.02.2014 02/14 Sammanträdestid Tisdagen den 11 februari 2014 kl 18.00 18.50. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

INNEHÅLL BUDGET 2016 & EKONOMIPLAN

INNEHÅLL BUDGET 2016 & EKONOMIPLAN INNEHÅLL KOMMUNDIREKTÖREN HAR ORDET... 3 BEFOLKNINGSPROGNOS... 4 BUDGETENS INNEHÅLL OCH BINDANDE NIVÅER... 5 KOMMUNENS NYA ORGANISATION... 7 DRIFTSDEL... 8 NÄMNDERNAS FÖRSLAG TILL BUDGET... 8 ORSAKER TILL

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 5 januari 2015 kl. 19:00-20.40 Matsalen i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla

Läs mer

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion VERKSAMHETSSTADGA SERVICECENTRALEN FÖR SOCIALVÅRDSTJÄNSTER Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion 9. LEDNINGSGRUPP Vid servicecentralen

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 04.10.2012 7/12 Sammanträdestid OBS! Torsdagen den 4 oktober 2012 kl 18.00 20.10. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommunkansliet x Karlsson Rolf, ordförande

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

BUDGET 2017 EKONOMIPLAN

BUDGET 2017 EKONOMIPLAN BUDGET 2017 EKONOMIPLAN 2018-2019 INNEHÅLL KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 BEFOLKNINGSPROGNOS... 4 BUDGETENS INNEHÅLL OCH BINDANDE NIVÅER... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 7 DRIFTSDEL... 8 NÄMNDERNAS FÖRSLAG

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 3.4.2019 2/19 Sammanträdestid Onsdagen den 3 april 2019 kl. 18.00 19.40 Beslutande Kommunkansliet i Geta x Berndtsson Kjell, ordförande - Åkerholm Christer - Nordlund-White

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

AKTUELLT I GETA KOMMUN

AKTUELLT I GETA KOMMUN KONTAKT Geta kommunkansli Getavägen 2115 AX-22 340 GETA Tel +358(0)18-49 300 Fax +358(0)18-49 390 www.geta.ax info@geta.ax Öppet mån-tor kl 9-15 (lunch 11-12) Kommundirektör: Gustav Blomberg 359 524 måndag-torsdag

Läs mer

Sammanträdesdatum SOCIALNÄMNDEN /14. Kommunkansliet i Geta

Sammanträdesdatum SOCIALNÄMNDEN /14. Kommunkansliet i Geta Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 10.04.2014 2/14 Sammanträdestid Torsdagen den 10 april 2014, kl. 19.00 20.35. Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommunkansliet i Geta x Henriksson, Alfons, ordförande

Läs mer

Jomala kommun PM juni 2016

Jomala kommun PM juni 2016 www.pwc.se Jomala kommun PM juni 216 Sammanfattning Jomala kommuns verksamheter kännetecknas av: Lägre kostnader för grundskola per elev liksom lägre kostnader för förskola per barn -6 år än genomsnittet

Läs mer

Geta kommun PM juni 2016

Geta kommun PM juni 2016 www.pwc.se Geta kommun PM juni 216 Sammanfattning Geta kommuns verksamheter kännetecknas av följande: Jämfört med genomsnittskostnaden för en elev i grundskolan för samtliga kommuner på Åland är kostnaden

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN Budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015 INNEHÅLL ALLMÄN INLEDNING... 4. Budgetens innehåll och bindande nivåer... 5

FINSTRÖMS KOMMUN Budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015 INNEHÅLL ALLMÄN INLEDNING... 4. Budgetens innehåll och bindande nivåer... 5 1 och ekonomiplan 2014-2015 INNEHÅLL ALLMÄN INLEDNING... 4 ens innehåll och bindande nivåer... 5 DRIFTSDEL... 7 ALLMÄN FÖRVALTNING... 9 SOCIALVÅRDEN... 13 Annan barn- och familjevård... 14 Service för

Läs mer

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund Ekonomi i balans Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi Ålands kommunförbund FÖRORD Syftet med detta dokument är att föra fram användbara nyckeltal för att underlätta bedömningen av huruvida en

Läs mer

AKTUELLT I GETA KOMMUN

AKTUELLT I GETA KOMMUN AKTUELLT I GETA KOMMUN Planerade projekt Kommunen har begärt in flera anbud de senaste veckorna. Aktuella projekt är uteplatser till Hemgården, renovering av lägenhet 3 vid Hemgården samt upphandling av

Läs mer

KALLELSE 11.12.2012. Tisdagen den 11.12.2012 kl.19.00

KALLELSE 11.12.2012. Tisdagen den 11.12.2012 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 7/12 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 69 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 70 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 71 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 05.10.2009 11/09 Sammanträdestid Måndagen den 5 oktober 2009 kl. 19.00 20.35. Beslutande Kommungården x Torbjörn Björkman, ordförande x Sören Karlsson, viceordf. x Jenny

Läs mer

Sottunga kommun PM juni 2016

Sottunga kommun PM juni 2016 www.pwc.se Sottunga kommun PM juni 216 Sammanfattning Sottunga kommuns verksamheter kännetecknas av: Drygt 7 procent högre kostnad för grundskola per elev än genomsnittet för Ålands kommunern. Sottunga

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 28 februari 2011 kl. 19:00-20:25 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, ordförande X Kjell Berndtsson, viceordförande X Gerd Bergman X

Läs mer

Saltviks kommun PM juni 2016

Saltviks kommun PM juni 2016 www.pwc.se Saltviks kommun PM juni 216 Sammanfattning Saltviks kommun verksamheter kännetecknas av: Nästan 3 procent lägre kostnad för grundskola per elev än genomsnittet för Ålands 16 kommuner. Kostnaden

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD BALANSRÄKNING

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD BALANSRÄKNING ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD BALANSRÄKNING 31.12. 31.12.2014 AKTIVA 54 807 108,18 59 036 812,24 Bestående aktiva 48 096 685,97 50 795 834,48 Immateriella tillgångar 303 581,67 446 067,50 Materiella tillgångar

Läs mer

AKTIVA , ,60

AKTIVA , ,60 BALANSRÄKNING 31.12. 31.12.2016 AKTIVA 58 887 131,31 52 311 519,60 Bestående aktiva 46 559 656,80 46 820 147,97 Immateriella tillgångar 366 754,58 154 285,31 Materiella tillgångar 46 190 480,46 46 620

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

Finströms kommun PM juni 2016

Finströms kommun PM juni 2016 www.pwc.se Finströms kommun PM juni 216 Sammanfattning Finströms kommuns verksamheter kännetecknas av: Låg kostnad hemtjänst per hushåll, men hög kostnad åldringshem per dygn. Lägre kostnad för förskola

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 20.06.2011 6/11 Sammanträdestid Måndagen kl 18.00-19.30 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet - Torbjörn Björkman,

Läs mer

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 18.09.2014 4/14 Sammanträdestid Torsdagen den 18 september 2014, kl. 19.00 21.35 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommunkansliet i Geta x Henriksson, Alfons,

Läs mer

Budget 2016 Ekonomiplan 2017-2018 GETA KOMMUN B U D G E T 2 0 1 6. Fastställd i kommunstyrelsen 7.12.2015

Budget 2016 Ekonomiplan 2017-2018 GETA KOMMUN B U D G E T 2 0 1 6. Fastställd i kommunstyrelsen 7.12.2015 GETA KOMMUN B U D G E T 2 0 1 6 Fastställd i kommunstyrelsen 7.12.2015 Fastställd i kommunfullmäktige 14.12.2015 1 2 Innehåll B U D G E T 2 0 1 6... 1 1. EKONOMISK ÖVERSIKT... 4 1.1 EKONOMISK ÖVERSIKT

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Geta kommun, sammanträdeskallelse

Geta kommun, sammanträdeskallelse GETA KOMMUNFULLMÄKTIGE, SAMMANTRÄDE nr 5/2015 SAMMANTRÄDESKALLELSE Tid och plats Onsdag 7 oktober 2015 Klockan 19:00-20:30 Geta kommunkansli, Vestergeta Ordinarie ledamot Närv. Suppleant (ej personliga)

Läs mer

Geta kommuns budget 2010 och ekonomiplan GETA KOMMUN B U D G E T

Geta kommuns budget 2010 och ekonomiplan GETA KOMMUN B U D G E T GETA KOMMUN B U D G E T 2 0 1 0 Fastställd i kommunfullmäktige 14.01.2010 GETA KOMMUNS BUDGET FÖR ÅR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2011-2012 1. EKONOMISK ÖVERSIKT 3 EKONOMISK ÖVERSIKT FÖR DEN KOMMUNALA

Läs mer