Sammanfattning av Karlshamns kommuns årsredovisning 2009 koncernen
|
|
- Jan-Olof Bengtsson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Sammanfattning av Karlshamns kommuns årsredovisning 2009 koncernen Kommunens invånare Karlshamns kommuns befolkning har under 2009 minskat med 41 invånare till Antalet födda är normalt (302) medan antalet döda är något högre än normalt (385). Flyttningsnettot, det vill säga skillnaden mellan in- och utflyttade, är -38. Både in- och utflyttning har minskat. Karlshamn har en högre andel pensionärer än riket som helhet, medan såväl antalet barn och ungdomar som antalet i förvärvsarbetande åldrar är lägre. Medelåldern i kommunen har ökat från 43,7 år till 43,9 år Antalet personer som pendlar ut från kommunen för att arbeta i en annan kommun har ökat med 155 personer till vilket är cirka fler än de som bor i en annan kommun men som pendlar till Karlshamn för att arbeta. Vi är extra stolta över Karlshamn hamnar på plats 41 av totalt 290 kommuner som håller rent Kerstin Magnusson, Bodestorpsskolan, tilldelades Svenska Akademiens svensklärarpris 2009 Sommarens teaterproduktioner Hemligheternas tid och Emil i Lönneberga Inspirationsdagen om Hållbar utveckling och matsymposium som genomförts på Östra Piren Karlshamn Energi som utsågs till Årets fjärrvärmeföretag 2009 Klass 8d, Stenbackaskolan, som vann pris i semifinalen i tekniktävlingen Teknikåttan Att kommunen för sjunde året i rad visar ett positivt ekonomiskt resultat Konstgräsplanen på Arena Marieborg som färdigställdes under året Kommunkoncernen Karlshamns kommun bedriver verksamhet som är skattefinansierad och verksamhet som finansieras genom avgifter. Våra gator och vägar, skolor och bibliotek är exempel på helt skattefinansierad verksamhet. Vissa verksamheter finansieras till största delen med skatter som kommunen får in samt en avgift från brukaren. Exempel på sådan verksamhet är förskoleplatser, äldreomsorg, musikskola och båtplatser. Vatten och avlopp är helt taxefinansierad verksamhet. Kommunen har även fyra helägda bolag. Karlshamnsfastigheter AB bygger, köper, säljer och förvaltar verksamhetslokaler inom Karlshamns kommun och är en viktig kugge för utvecklingen av näringslivet. Årets resultat efter räntor är -4,5 miljoner kronor. Karlshamn Energi AB bedriver eldistribution till cirka kunder och värmeförsäljning till över fastigheter. Elenergi säljs till cirka kunder. Bolaget tilldelades utmärkelsen Årets fjärrvärmeföretag 2009 med motiveringen att Karlshamn Energi är ett framgångsrikt exempel på samverkan med den lokala industrin, energieffektivisering och ny fjärrvärmeteknik. Årets resultat är efter räntor 23,5 miljoner kronor. Befolkningsförändring per kommundel Folkmängd Karlshamn Asarum Mörrum Svängsta Hällaryd Åryd Ringamåla Halahult Summa Karlshamns Hamn AB omsatte cirka 6 miljoner ton vilket innebär att Karlshamn har en av Sveriges största hamnar. Arbetet pågår bland annat med att utveckla kombinationen järnväg och sjöfart. Årets resultat efter räntor är 8,1 miljoner kronor. Karlshamnsbostäder AB har 65 procent av marknadsandelen för hyresrätter (2 239 hyreslägenheter). Energideklarationer och miljökrav i form av PCB- och radonmätningar har genomförts. Satsningar på hållbar utveckling kommer att ske kontinuerligt. Årets resultat är efter räntor 4,7 miljoner kronor. Kommunen äger också via moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB 25 procent av Logistikposition Karlshamn AB. Syftet med verksamheten är att medverka till att utveckla en industri- och logistikpark i anslutning till Karlshamns hamn. Kommunen är delägare i fyra kommunalförbund tillsammans med våra grannkommuner. Dessa förbund är Räddningstjänsten västra Blekinge, Miljöförbundet Blekinge Väst, Västblekinge Miljö AB (Karlshamn, Sölvesborg och Olofström) samt Vårdförbundet Blekinge (samtliga fem blekingekommuner). Kommunkoncernens resultat Årets resultat efter räntor uppgår till totalt 63 miljoner kronor för koncernen där kommunen står för 45 miljoner kronor och de kommunala bolagen för 18 miljoner kronor. Resultatet är skillnaden mellan årets intäkter och kostnader och läses av i resultaträkningen den 31 december. Balansräkningen visar de tillgångar (exempelvis byggnader, maskiner, banktillgodohavande) och de skulder (exempelvis leverantörsskulder, banklån) som finns den 31 december. Koncernens tillgångar var miljoner kronor. Koncernens skulder var miljoner kronor, varav miljoner kronor var låneskulder. Skillnaden mellan tillgångarna och skulderna är det egna kapitalet som består av tidigare års resultat. Det egna kapitalet var 933 miljoner kronor i koncernen. 15
2 16 Kommunens verksamhet Kommunens personal Antalet årsarbetare i kommunen var 2 473, vilket är 16 årsarbetare färre än Medelheltidslönen för en kommunanställd uppgick 2009 till kronor per månad, en ökning med 979 kronor jämfört med procent av kommunens anställda är kvinnor (83 procent år 2008). Medelåldern för kommunens anställda är 46,4 år (46,1 år 2008). verksamheten Utbildning Utepedagogik är en viktig del i förskolornas arbete när det gäller hälsa och livsstil. Prästslättens förskola är certifierade som I Ur och skur -förskola. Under året har Norreports nya förskola invigts och nybyggnationen av Korpaborgens förskola, som beräknas vara klar under våren 2010, startat. Flera av grundskolorna har infört ämnet Livskunskap på schemat. Detta innebär en kontinuerlig och fördjupad träning för att utveckla eleverna socialt och känslomässigt. Resurscenter på Rosendal erbjuder individuell pedagogisk utredning av barn och ungdomar vad gäller tal- och språkförmåga, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och matematiksvårigheter. Här finns också ett skoldatatek som verkar för att eleverna får hjälpmedel och program för att underlätta skolarbetet. Bodestorpsskolan firade 100-årsjubileum med öppet hus. Eleverna visade gammeldags lekar och Vård och omsorg Under året har brukarperspektivet inom hemtjänsten stått i fokus och arbetet med att fördela och använda befintliga resurser på effektivt sätt har fortsatt. Efter ombyggnad på Gustavsborg blev 45 nya lägenheter tillgängliga för brukare i behov av stöd i särskilt boende. Även inom särskilt boende pågår arbetet med att förbättra brukarnas kvalitet samt att använda resurserna på bästa möjliga sätt. Ombyggnad till trygghetsboende pågår på en del av Gustavsborg. Under hösten öppnades ett boende för äldre med psykiska funktionshinder på Gustavsborg. Formen av boende medger en möjlighet till större självständighet men ändå en närhet till personal. Förberedelserna för ett eventuellt övertagande av hemsjukvården från landstinget 2010/2011 har påbörjats under Ny lagstiftning kring service till vissa funktionshindrade (LSS) är på gång. Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat kraftigt till följd av lågkonjunkturen och förändringar inom arbetslöshets- och sjukförsäkringssystemet. En utmaning blir att hitta modeller för att fler människor ska få det stöd de behöver för att komma tillbaka till arbetslivet genom att till exempel socialtjänsten, arbetsförmedlingen och försäkringskassan enas om bedömningar. Under år 2010 kommer ett HVB-hem (Hem för vård eller boende) för mottagande av ensamkommande flyktingungdomar att starta. Barn, ungdom och skola Antalet barn i förskolan* Antalet elever i grundskolan* * Antal barn och elever är ett snitt mellan vår- och hösttermin Gymnasieskolan Andel elever i procent med grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier 92,3 93,5 Vuxenutbildning Antal studerande på vuxenutbildningen Äldre- och handikappomsorg Kostnad per hemtjänst timme, kr Brukartid i hemtjänsten i procent 63,3 61,6 Andel insats som utförs av ordinarie personal, procent Individ och familjeomsorg besökarna fick möjlighet att gå runt i den välbevarade skolan. Ire natur- och kulturskola är belägen cirka 20 kilometer norr om Karlshamn i ett naturreservat av riksintresse. Här bedrivs utbildning i hållbar utveckling för elever i grundskola, grundsärskola och gymnasieskola, lärarfortbildning samt fortbildning riktad till kommunens övriga förvaltningar. Framöver kommer elevunderlaget inom gymnasieskolan att minska. För att möta konkurrensen om eleverna har samverkan inletts med gymnasieskolorna i Olofström och Ronneby. Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning pågår inom Bygg-, Fordons-, Omvårdnads- och Hotelloch restaurangprogrammet. Vuxenutbildningen arbetar med att skapa individuella förutsättningar för ändamålsenliga lärmiljöer bland annat genom undervisning, handledning samt nätbaserad utbildning. Antalet studerande har ökat under år Ytterligare satsningar på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning görs under åren 2010 och Andel flyktingar under introduktion med egen förvärvsinkomst i procent Antal långtidsberoende hushåll med försörjningsstöd Antal vårddygn för barn och unga Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU) väntas träda i kraft Detta kommer att innebära förändringar inom socialtjänstens arbete med bland annat, ökade krav på kvalité, kompetens och säkerhet hos personalen som arbetar med dessa frågor.
3 Samhällsbyggnad Särskilda satsningar har gjorts på renhållningen i tätorterna, beläggningsarbeten på hårdgjorda ytor samt det enskilda vägnätet. Gång- och cykelväg har byggts till Sternö badplats. Utbyte av juldekorationer har gjorts vilket inneburit att energiförbrukningen på dessa sänkts med cirka 80 procent. Den gräsyta som årligen underhålls motsvarar cirka 140 fotbollsplaner och den planterade ytan motsvarar cirka åtta fotbollsplaner. Inom kommunen finns det cirka åtta mil gång- och cykelvägar. Ny skogsbruksplan för kommunens skogsinnehav håller på att tas fram. Planering av tillgänglighetsanpassade promenadslingor runt Lilla Kroksjön pågår. En första ombyggnadsetapp av Sternö Reningsverk har genomförts. Ombyggnaden och gynnsam väderlek har inneburit det lägsta utsläppet av fosfor genom alla tider från kommunens avloppsreningsverk. Under året har de första åtgärderna mot de höjda havsnivåer som klimatförändringarna väntas medföra genomförts. Ett bakvattenstopp har installerats i dagvattenledningen i Hamnparken. Arbetet med energieffektiviseringar av väg och gatubelysning samt trafiksäkerhet och tryggheten i den offentliga miljön pågår och kommer att vara viktigt även i framtiden. Samhällsbyggnad Antal lekplatser Omlagd asfaltsyta, kvadratmeter Fritid och kultur Väggabadet, totalt antal badande Svängstabadet, totalt antal badande Föreningar i föreningsregistret Bellevueparken, antal arrangemang Medieutlåning per invånare 11,15 11,16 Arbete och tillväxt Antal invånare i kommunen 31/ Antal verksamma företag i kommunen Andel arbetslösa i procent 4,4 2,8 Andel arbetslösa i program med aktivitetsstöd i procent 2,7 1,3 Källa: SCB, Arbetsförmedlingen: Arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, årsmedeltal Fritid och kultur Kartläggning av idrottslivets framtida behov har genomförts i samarbete med föreningar och kommer att användas i det fortsatta utvecklingsarbetet av idrotts- och fritidsanläggningar. Under 2010 påbörjas renoveringen av Väggabadet. Turismen är ett prioriterat utvecklingsområde som ska öka kommunens attraktivitet för såväl boende som besökare. Uppfräschningen av Bellevueparken bidrog till att Magnus Ugglas Revy förlades till Karlshamn vilket i sin tur bidrog till att antalet gästnätter ökade i kommunen. Satsningen på kommunal skötsel av skärgården har mottagits positivt av både båtklubbar och enskilda besökare. Frågor kring biblioteksutvecklingen har aktualiserats under året i samband med planering för ett nytt biblioteks- och kulturhus. Arbete och tillväxt Arbetsmarknadsläget i länet har försämrats jämfört med samma tid förra året. Andelen arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd har ökat med 2,8 procent eller 528 personer (16 64 år). Kommunen har genom bland annat förstärkt studie- och yrkesvägledning, rådgivning samt coachning arbetat för att hantera det förändrade arbetsmarknadsläget. En rad projekt för att utveckla näringslivet pågår. Som exempel kan nämnas Centrum för livsmedelsutveckling i Karlshamns kommun. NetPort ska främja utvecklingen av kompetens, affärsmöjligheter, utbildning, forskning och kunskapsspridning genom samverkan mellan näringsliv, högskola och offentlig verksamhet. Konjunkturläget i landet med många varsel som följd har medfört en nedgång i större byggprojekt. Byggnationerna på Bryggeritomten har avslutats under Under hösten påbörjades arbetet med en enkät för att undersöka vad som är viktiga faktorer för ett bra och tryggt boende. Svaren skall ligga till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram bra boendeområden och boendemiljöer. Antalet budgetrådgivnings- och skuldsaneringsärenden har minskat från 75 ärenden 2008 till 49 ärenden
4 resultat18 18 Kommunens resultat 2009 Kommunens resultat uppgår till 45 miljoner kronor vilket blir kronor per kommuninvånare. Det är en rad faktorer av engångskaraktär som bidragit till det positiva resultatet. Som exempel kan nämnas högre skatteintäkter än tidigare prognoser och sänkning av avgiftsbefrielseförsäkringen med mera vilket gjorde att kommunen fick ett mycket bättre resultat än budgeterat. Kommunens tillgångar uppgår till miljoner kronor. Kommunens skulder var 585 miljoner kronor och det egna kapitalet 938 miljoner kronor. Kommunens låneskuld uppgår till 255 miljoner kronor vilket blir cirka kronor utslaget per kommuninvånare. Kommunens borgensåtagande uppgår till 965 miljoner kronor varav 945 miljoner kronor utgör borgen för kommunala bolag. Hittills har medel inte avsatts som skuld för av kommunens personal intjänade pensionsrätter, vilket är helt i enlighet med gällande rekommendationer. Särskild reservering av tillgångar för att täcka åtagandet har inte skett, utan återlåning i verksamheten tillämpas. Det finns därför en ansvarsförbindelse för pensioner till kommunens personal på 713 miljoner kronor som ligger utanför balansräkningen vilket blir kr per kommuninvånare. Kommunens soliditet (ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme som visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel) uppgick vid årsskiftet till 61,6 procent (62,3 procent år 2008). Kommunen investerade för 126 miljoner kronor vilket är cirka 18 miljoner kronor lägre än vad som budgeterats. De största investeringar som färdigställts är ombyggnation av Gustavsborg och bro till Tubbatorg. Målet med självfinansiering av investeringar, det vill säga finansiering helt med egna medel utan lån, uppnåddes inte utan uppgick till 91 procent (år 2008 var självfinansieringsgraden 79 procent). Under kommande planperiod ser det också svårt ut att klara detta mål. Kommunens resultaträkning och balansräkning i kronor per invånare ( invånare per 1 november 2009) Resultaträkning 2009 (kronor per invånare) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och kommunal utjämning Finansnetto 439 Summa skatter, bidrag, finansnetto ÅRETS RESULTAT Balansräkning 2009 (kronor per invånare) Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Avsättning pensioner inklusive löneskatt 242 Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital
5 Kommunens verksamhet nettokostnader i procent Med nettokostnad avses verksamhetens intäkter minus verksamhetens kostnader delat på invånarantalet den 1 november 2009 ( invånare). Omsorgsnämnd (35 %) Nämnd för barn, ungdom och skola (33 %) Gymnasienämnd (8 %) Kommunstyrelse (7 %) Teknik- och fritidsnämnd (6 %) Socialnämnd (5 %) Övriga (6 %) Nettokostnaden för kommunal verksamhet var kronor per invånare för år 2009, fördelat enligt hundralappen ovan. Motsvarande siffra för 2008 var kronor per invånare ( invånare den 1 november 2008). Omsorgsnämnd ger stöd och hjälp till äldre och funktionshindrade personer Nämnd för barn, ungdom och skola dagbarnvårdare, förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, musikskola samt Ihre natur- och kulturskola Gymnasienämnd gymnasieskola och gymnasiesärskola Kommunstyrelse förutom ett övergripande ansvar även ansvar för näringslivsfrågor, ekonomi, personal, kansli, turism med mera Teknik- och fritidsnämnd trafik och projektering, väghållning, park, produktionsskog, fritid, VA (vatten och avlopp) Socialnämnd Individ och familjeomsorg Övriga: Kommunfullmäktige kommunens högsta beslutande organ. 51 folkvalda politiker Kommunrevison granskar kommunens verksamhet på Kommunfullmäktiges uppdrag Vuxenutbildningsnämnd vuxenutbildningen Kulturnämnd kultur och biblioteksverksamheten samt konsumentvägledning Byggnadsnämnd myndighetsutövning utifrån plan- och bygglag samt miljöbalk, tar fram detaljplaner Servicenämnd fastighetsservice, städ, kost, data, drift, upphandling, sotning samt arbetsmarknad Överförmyndarnämnd utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet Valnämnd administrerar de politiska val som genomförs. År 2009 val till Europaparlamentet Festivalkommitté anordnar årligen Östersjöfestivalen Hållbar utveckling Hållbar utveckling är en viktig strategi för framtidens Karlshamn. Hållbara Karlshamn är en angelägenhet för alla som bor och verkar i kommunen. 16 indikatorer med tillhörande trender har därför tagits fram för att ge information om hur hållbar utvecklingen i kommunen är och samtidigt skapa ett underlag för diskussion om hur utvecklingen ska vändas, bibehållas eller förstärkas i en hållbar riktning. De indikatorer och trender som redovisas är indelade i socialt hållbar utveckling, exempelvis andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll, ekologiskt hållbar utveckling, exempelvis energianvändning per invånare och sektor, ekonomiskt hållbar utveckling, exempelvis befolkningsförändringar. Framtiden Karlshamns kommun och dess koncern har haft mycket goda resultat de senaste fyra åren vilket gjort att det egna kapitalet ökat med cirka 152 miljoner kronor i kommunen och cirka 220 miljoner kronor i koncernen (kommun + kommunala bolag). Det goda resultatet år 2009 beror till stor del på en rad engångsfaktorer. Kraven på både utbildningsinsatser och ren försörjning har ökat under 2009 och kommer att vara fortsatt hög År 2011 förväntas bli ett besvärligare år för kommunen eftersom bland annat regeringens tillfälliga satsningar nästan helt faller bort. De kommunala bolagen har klarat sig relativt bra i lågkonjunkturen. Ur ett koncernperspektiv fortsätter utvecklingen bland annat genom satsningar i Stillerydsområdet, på Östra Piren samt fortsatt utbyggnad av fjärrvärme. Det har som sagt gått bra under Det gäller för kommunen att fortsätta att agera klokt och prioritera utifrån noggranna analyser och bedömningar. Samtidigt ska vi utnyttja de möjligheter lägre ränta och inflation ger. Detta kan ge oss ett bra utgångsläge när konjunkturen åter vänder uppåt. Karlshamns kommun har en stor utmaning framför sig att investera för framtiden och att åstadkomma en fortsatt positiv trend trots de hot vi ser framför oss i dagsläget. Mer information För er som önskar detaljerad information om kommunens verksamhet och bokslut 2009 kommer en pdf-fil av kommunens fullständiga årsredovisning att finnas för nedladdning i början av maj 2010 på 19
DETTA ÄR EN SAMMANfattning AV KARLSHAMNS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING Sammanfattning av Karlshamns kommuns årsredovisning 2010.
Sammanfattning av Karlshamns kommuns årsredovisning 2010 koncernen Kommunens invånare Karlshamns kommuns befolkning har under 2010 ökat med 225 invånare till 31 143. Antalet födda är högre än normalt (311)
Läs merKarlshamns kommuns årsredovisning 2011
Karlshamns kommuns årsredovisning 2011 Kommunens invånare Karlshamns kommuns befolkning har under 2011 ökat med 42 invånare till 31 185. Antalet födda är högre än normalt (323) och även antalet döda är
Läs merKarlshamns kommuns årsredovisning
Karlshamns kommuns årsredovisning 2008 Vi är extra stolta över gäller sophämtning, el, vatten, uppvärmning och avlopp enligt en undersökning som genomförts av HSB, Hyresgästföreningen, Sabo och Fastighetsägarna.
Läs merSå här använder kommunen dina skattepengar
Så här använder kommunen dina skattepengar en sammanfattning av Karlshamns kommuns årsredovisning 2012 Under 2012 har kommunen fått 21,89 kronor i skatt för varje hundralapp Du tjänat. Kommunen får också
Läs merKommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi
Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data
Läs merPreliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Läs merBoksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Läs merMånadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merVår ekonomi och verksamhet 2007 Karlshamns kommun
Karlshamns kommun Kommunalrådet har ordet Karlshamn är på rätt väg. För femte året i rad uppfyller kommunen lagens krav på ekonomi i balans. För 2007 kan vi dessutom visa på ett glädjande överskott i verksamheterna.
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merEn sammanfattning av årsredovisningen för 2014
Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket
Läs merINFOR M ATION TILL VÅ R A IN VÅ N A R E OCH BE SÖK A R E. Så här använder kommunen dina skattepengar
INFOR M ATION TILL VÅ R A IN VÅ N A R E OCH BE SÖK A R E Så här använder kommunen dina skattepengar En sammanfattning av Karlshamns kommuns årsredovisning 2014 1 Så här använder kommunen dina skattepengar
Läs merKommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi
Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-
Läs merSå gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?
Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning
Läs merInformation om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Läs merEN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013
EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt
Läs merKommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi
Fokus: Högsby Län: Kalmar län Kommungruppering: Pendlingskommuner Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se) Printdate:
Läs merKommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi
Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen
Läs merMånadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
Läs merMajoritetens förslag till Driftbudget 2016
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden
Läs mer(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
Läs merEkonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Läs merÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se
ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011
Läs merVision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige
Läs merEn sammanfattning av årsredovisningen för 2013
En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt
Läs merKommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi
Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-
Läs merÅRSREDOVISNING i korthet VAD ÄR GISLAVEDS KOMMUN? SUCCÉ FÖR KVÄLLSÖPPET BIBLIOTEK I SMÅLANDSSTENAR UPPRUSTAT HÖRSJÖBAD
ÅRSREDOVISNING 2018 i korthet VAD ÄR GISLAVEDS KOMMUN? SUCCÉ FÖR KVÄLLSÖPPET BIBLIOTEK I SMÅLANDSSTENAR Vi är snart 30 000 invånare. Vi har ett aktivt kultur- och föreningsliv. I kommunen finns mer än
Läs merTrollhättan så användes dina pengar
Trollhättan 2016 så användes dina pengar Trollhättan fortsätter att växa Under 2016 ökade invånarantalet i Trollhättan för trettonde året i rad med 661 personer till 57 753 invånare. Det är positivt att
Läs merVad har dina skattepengar använts till?
Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd
Läs mer31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merFör att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Läs merVerksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Läs merC 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400
KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal
Läs merDina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning
Dina pengar Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning 2015 Kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har lett kommunen under 2015. Årets resultat landar på ett litet
Läs merFoto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning
Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen Kortversion Årsredovisning 2016 Vad hände under 2016? En tillbakablick visar att vi haft mycket stora utmaningar under året. Men när året avslutas har också mycket positivt
Läs merHur fungerar det egentligen?
Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen
Läs merÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE
ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan
Läs merDelårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige
Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens
Läs merFinansförvaltning under kommunstyrelsen
Finansförvaltning under kommunstyrelsen INTÄKTER Kommunalskatt* 948 878 1 006 388 1 074 592 1 122 403 Inkomstutjämning 69 997 58 437 48 932 73 614 Kostnadsutjämning 68 612 51 346 66 939 87 082 Regleringsavgift/strukturbidrag
Läs merVerksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.
ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott
Läs merbokslutskommuniké 2013
Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merbokslutskommuniké 2012
bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Läs merÅrsredovisning 2015 för Täby kommun
1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...
Läs merUppföljning per 2006-03-31
Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt
Läs merDelårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel:
Tertial 2 2018 Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 Innehållsförteckning 1 Kommuninformation... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Redovisningsprinciper...
Läs merVi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun
Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,
Läs merNågra övergripande nyckeltal
www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal 2011-12-06 Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella åtaganden 6. Verksamhet
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merKELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut
KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning
Läs merKortversion av Årsredovisning
Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer
Läs merResultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)
Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46
Läs merBOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018
BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018 Inledning Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisning under mars månad. Ekonomiavdelningen bedömer
Läs merLedningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat
Läs merDina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008
Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat
Läs merDina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2009
Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2009 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2009 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2009 Omsättning 2009 Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5
Läs merFinansiell analys kommunen
Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar
Läs merDina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2011
Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2011 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Årets resultat Härryda kommuns ekonomi är god även om årets resultat är negativt. Kommunfullmäktige
Läs merFinansiell analys - kommunen
Finansiell analys - kommunen Vara kommuns årsresultat budgeteras till 6,2 mkr år, 11,1 mkr år, 11,6 mkr år och 11,8 mkr år. Nettoinvesteringarna år uppgår till 80,5 mkr inklusive beräknad ombudgetering
Läs merFinansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.
Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker
Läs merDen goda kommunen med invånare En kortversion av Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommun
Den goda kommunen med 13 000 invånare 2027 En kortversion av Budget och verksamhetsplan 2018-2020 för Vårgårda kommun Kortversion av budget och verksamhetsplan 2018-2020 är sammanställd med syfte att på
Läs merPRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011
PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.
Läs merDnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287
Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska
Läs merLaholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell
Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1
Läs merTertialuppföljning Januari april 2014
Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51
Läs merIntroduktion ny mandatperiod
Introduktion ny mandatperiod Kommunens ekonomi 9 januari 2019 Uppdrag Ekonomi Ekonomistyrning, kontroll Löpande redovisning, t.ex. leverantörsreskontra, kundreskontra, kassafunktion Upprättar månads- delårsrapporter
Läs merSammanfattning av kommunens ekonomi
Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en
Läs merBokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Läs merBudget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat
Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning
Läs merVansbro kommun Årsredovisningen i korthet. Detta är en bilaga från Vansbro kommun
Vansbro kommun 2015 Årsredovisningen i korthet Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2015 Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde
Läs merINNEHÅLLSFÖRTECKNING
Budget 2014 Flerårsplan 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tilläggsbudget 3 Tilläggsbudget sammanställning 6 Lönepotten 2014-2016 7 Driftbudget 2014-2016 8 Resultatbudget 2014-2016 9 Balansbudget 2014-2016
Läs merSIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad
SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,
Läs merBudget 2018 och plan
Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren
Läs merDelårsrapport april Kommunfullmäktige
Delårsrapport april Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Vara kommun redovisar per sista april ett resultat enligt fullfonderingsmodellen på 14 mkr, vilket motsvarar 4,9 % av skatteintäkter
Läs merNyckeltal kommunal verksamhet Antal elever i förskola och skola 2008 2009 (totalt i kommunal och privat regi) Förskola 2 546 2 599 Familjedaghem 289
Visste du att... Lidingö utnämndes 2005 till Healthy City, och ingår därmed i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för hälsosamma städer. Lidingö deltar med nio andra europeiska städer i nätverket
Läs merbokslutskommuniké 2011
bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Läs merBOKSLUTSRAPPORT 2011
BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar
Läs merNågra övergripande nyckeltal
www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal Hallsbergs kommun 2011-12-06 (rev 2012-03-19) Johan Skeri Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning
Läs merLERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar hela budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet (skola barn- och äldreomsorg). För att möjliggöra detta och skapa en långsikt stark ekonomi krävs
Läs merRESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni
RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 512,9-3 688,9-3 819,5 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Läs merRESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)
RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 507,2-3 660,5-3 784,4 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Läs merBUDGET Kommunstyrelsens budgetberednings förslag
Kommunledningskontoret 2005-05-04 BUDGET 2006 Komplement Kommunstyrelsens budgetberednings förslag Driftbudget 2006 Investeringsbudget 2006-2010 BESLUTSORDNING Kommunstyrelsen 2005-05-31 Kommunfullmäktige
Läs merResultat budget ,0 0,0 0,0 0,0
2015-09-25 14:08 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Intäkter Skatteintäkter 5 811,0 6 060,8 6 321,5 6 587,0 Kommunalekonomisk utjämning 1 659,3 1 689,0 1 710,5 1 730,3 Finansnetto
Läs merBudget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0
Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens
Läs merPeriodrapport Maj 2015
Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I
Läs mer2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun
2014 Fakta i fickformat 2016 Köpings kommun Köpings befolkning 2015-12-31 Folkmängd fördelad på ålder Antal Procent 0-9 2 828 11 10-19 2 776 11 20-29 3 109 12 30-39 2 689 11 40-49 3 161 12 50-59 3 418
Läs merMånadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Läs mer(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000
Läs merEkonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat
Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder
Läs merupptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.
I juni 2018 lade Socialdemokraterna fram sitt förslag till budget till kommunfullmäktige. Den lägger en grund för att ta tag i Linköpings utmaningar och är en budget vi står bakom. I denna budget redogör
Läs merMer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2013
Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2013 Fler fick jobb. Av samtliga som var inskrivna vid länets Arbetsförmedlingar påbörjade under maj 1 063 personer någon form av arbete,
Läs merResultatbudget 2016, opposition
Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46
Läs merBOKSLUT 2017 BRF MÄLAREN I STOCKHOLM. Caroline Magnusson HSB Stockholm, Ekonomi & Analys Tel:
BOKSLUT 2017 BRF MÄLAREN I STOCKHOLM Caroline Magnusson HSB Stockholm, Ekonomi & Analys caroline.magnusson@hsb.se Tel: 010-442 10 92 I detta dokument kommenteras föreningens resultat och balansräkning
Läs merÖvergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun
1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP
Läs merDelår april Kommunfullmäktige KF
Delår april Kommunfullmäktige KF -06-11 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Delårsbokslut... 3 Ekonomiska rapporter... 9 Kommunfullmäktige, Delår april 2(10) Förvaltningsberättelse Delårsbokslut
Läs merÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE
ÅRSREDOVISNING 2017 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2017 Så här använde vi skattepengarna och det här är på gång 2018. VIKTIGA HÄNDELSER 2017 Befolkningen ökade med 110 personer. Vecka
Läs merÖvergripande nyckeltal
Övergripande nyckeltal 21. Invånare totalt, antal (Index (basår=100)) Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB. Kolada N01951. Det är ett positivt flyttningsnetto som gör att befolkningen ökar i Falun.
Läs merBUDGET 2012 EKONOMISK PLAN
KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-
Läs merFakta i fickformat 2017 Köpings kommun
2014 Fakta i fickformat 2017 Köpings kommun Folkmängdsförändringar 2012 2013 2014 2015 2016 Födda 245 280 270 253 288 Döda 298 264 261 294 305 Födelsenetto -53 16 9-41 -17 Flyttningsnetto 100 358 128 222
Läs mer