THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13
|
|
- Sven-Erik Hansson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13
2 Resultatställe med exempel på intäkter och Resultat (utan ) Reviderad resultatbudget Varav Medfinansiering KTH varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner Kommentarer till budget Resultatbudget Resultat (utan ) Resultat (utan ) Resultatbudget 2011/2012 THS Centralt : medlemsavgifter, KTH bidrag : personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond Finansiella Fullmäktige : Möten, funktionärer, utbildning. Finansiella : Avskrivning Standar Justerad efter Högre kopiatorintäkter än tidigare budgeterat. Ökade är främst för implementering av det nya ekonomi- och lönesystemet samt personalens nya löner. Kopiator justerade efter Styrelsen : Styrelsens disponibla medel för riktade satsningar, div. små så som styrelsemöten och konferens Samma resultat, en del av teambuildingna flyttade till konferens Kårhuset : Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun : Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet Ökade hyresintäkter pga uthyrning kontor till THS Studentkonsulter samt ökade lokalhyror. na justerade efter utfall, ökade städ-, vatten- och sophämtnings kr kr Restaurangen : försäljning, subvention : Internhyra, Varu, personal, avskrivningar köksinventarier kr kr Något sämre resultat pga fördröjning av caféombyggnad till årsskiftet. En felsummering av arbetsgivaravgifter i preliminära budgeten ger ökade Osqvik : Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Ökade pga reparation av fuktskada i taket. Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personal. Avskrivningar toalettombyggnad kr kr Kommunikation : sponsring av profilprodukter : Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation Justeringar efter utfall, bland annat kopiator, trycksaker Kontaktskapande verksamhet - Fest och Event : Försäljningsintäkter, garderobs- och entréintäkter, sålda tjänster : arrangemangs (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel, ny avskrivning för kassasystem Högre intäkter pga fler aktiviteter, följer detta. 100 kkr budgeterat för STIM-avgifter Radionämnden Filmnämnden. Filmkvällar : Filmrättigheter Justerat efter utfall, mer uthyrning ger högre intäkter. Ökade är reparation och underhåll av ljud/ljus i huset samt mer löner eftersom mer uthyrning
3 Platoon Justerat efter THS International : KTH medel för bedrivande av THS I:s verksamhet. för THS I:s mottagning från internationella studenter Justerat efter utfall samt nytt underlag för aktiviteter : Funktionärer, mottagning av internationella studenter. Bidrag: IAESTE, BEST Armada : Mässintäkter : Mäss- och event. katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadabankett, Kopierings justerade efter utfall, ökade för att inkludera mat till stora värdmötet THS Radio : Annons- och sponsringsintäkter : Verksamhets (marknadsföring, STIM, sändningstillstånd), administration, funktionärer Osqledaren : Annonsförsäljning : Tryck, porto, funktionär, administration, Omfördelning av baserat på 5 st nummer men med fler sidor i varje Studentmedverkan : Bidrag KTH studerande, utbildning, råd, Kopiator justerade efter Studiesocial verksamhet : KTH bidrag råd, Kopiator justerade efter Presidiet : Arvoden KTH teambuilding, överlämning,, utbildning, råd Näringsliv : adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROS-dag : Näringslivsgrupp, funktionär, i samband med events och företagspresentationer,, administration Arvode för representant i Universitetsstyrelsen inkluderat, se styrelsebeslut på KSm21 11/12. Internfakturerade för kaffe till LG justerat efter Project destination borttaget. Ökade för profilkläder och teambuilding pga större Näringslivsgrupp Nobel Nightcap : Bidrag KTH, spons, biljettförsäljning Ökning av biljettpriser för att täcka nedjustering av sponsorintäkter kr kr : Direkta fest såsom byggmaterial, dekor, mat & dryck m.m., arvode PL, PR-, teambuilding. TOTALT kr kr kr kr
4 Resultatställe REVIDERAD FULLKOSTNADSBUDGET FULLKOSTNADSBUDGET FULLKOSTNADSBUDGET 2011/2012 med exempel på intäkter och TOT resultat Varav Medfinansiering KTH Direkta Kommentarer till reviderad fullkostnadsbudget varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner Nymble Nymble Nymble THS Centralt : medlemsavgifter, KTH bidrag : personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond Finansiella Omfördelade pga ny fördelningsnyckel (Utförligare förklaring i proposition). Ökade Nymble pga ökade totala fastighets. Gäller samtliga resultatställen Fullmäktige : Möten, funktionärer, utbildning. Finansiella : Avskrivning Standar Styrelsen : Avsättning styrelsens dispositionsfond, div. små så som styrelsemöten och konferens Kårhuset : Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun : Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet Restaurangen : försäljning, subvention : Internhyra, Varu, personal, avskrivningar köksinventarier kr kr Osqvik : Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personal. Avskrivningar toalettombyggnad kr kr Kommunikation : sponsring av profilprodukter : Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation Programgruppen : Försäljningsintäkter, garderobsoch entréintäkter, sålda tjänster : arrangemangs (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel, ny avskrivning för kassasystem Radionämnden Filmnämnden. Filmkvällar : Filmrättigheter Platoon
5 THS International : KTH medel för bedrivande av ISS verksamhet. för ISS mottagning från internationella studenter. : Funktionärer, mottagning av internationella studenter. Bidrag: IAESTE, BEST Armada : Mässintäkter : Mäss- och event. katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadagasque, THS Radio : Annons- och sponsringsintäkter : Verksamhets (marknadsföring, STIM, sändningstillstånd), administration, funktionärer Osqledaren : Annonsförsäljning : Tryck, porto, funktionär, administration, Studentmedverkan : Bidrag KTH studerande, utbildning, råd, Studiesocial verksamhet : KTH bidrag råd, Presidiet : Arvoden KTH teambuilding, överlämning,, utbildning, råd Näringslivsgruppen : adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROS-dag : Näringslivsgrupp, funktionär, i samband med events och företagspresentationer,, administration Nobel Night cap : Bidrag KTH, spons, biljettförsäljning : Direkta fest såsom byggmaterial, dekor, mat & dryck m.m., arvode PL, PR-, teambuilding Justerad för ett +/-0 fullkostnadsmässigt resultat TOTALT kr kr
THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13
THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 ställe med exempel på intäkter och (utan indirekta ) Budget 2013/2014 Fullkostn. mässigt Kommentarer (utan indirekta ) Utfallsprognos 2012/2013 (utan indirekta ) budget KF2
Läs mer3.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut
Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm15 11/12 2012-03-12 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 15 11/12 Måndagen den 12 mars 2012 klockan 18.00 LG-rummet, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1.
Läs merTHS BUDGET 11/11 KF 6 10/11
THS BUDGET 11/11 KF 6 10/11 Resultatställe Resultatbudget 2011/2012 2010/2011 med exempel på intäkter och kostnader Resultat (utan indirekta kostnader) Varav Medfinansierin g KTH varav finansiella/avskriv
Läs merFÖREDRAGNINGSLISTA 0910-KF-01
Kårfullmäktigesammanträde # 1 09/10 Datum: 2009-09-17 Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, KTH Campus NYMBLE 2009-09-03 FÖREDRAGNINGSLISTA 0910-KF-01 * = bilaga finns 1 Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande
Läs mer2.1. Ekonomirapport Halvår* Emma Fogelström. 4.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut
Föredragningslista Kårstyrelsemöte KSm4 12/13 2012-12-03 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 9 12/13 Måndagen den 3 december 2012 klockan 18.00 Plats: Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes.
Läs merFÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-01
Kårfullmäktigesammanträde # 014 13/14 10/11 Datum: 2011-02-02 2013-09-26 Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, H1, KTH Campus FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-01 DRAGET 2013-09-12 * = bilaga finns 1 Formalia Föredragande
Läs merMÖTESPROTOKOLL 1213-KSM-2
Protokoll KSm2 2012/2013 20120910 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1213KSM2 Måndag den 10e september 2012 kl 18:00 Sammanträdesrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Denise Fuglesang
Läs merResultatställe med exempel på intäkter och kostnader
Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader Resultat (utan indirekta kostnader) Reviderad resultatbudget 2011/2012 Varav Medfinansierin g KTH varav finansiella/avskri vningar/boksluts dispositioner
Läs mer3.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut. 4.1. Budgetproposition* Kim Westin. 4.2. Samarbetsområden KTH och THS* Anna Johansson
Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm2 13/14 20130909 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 2 13/14 Måndagen den 9 september 2013 klockan 18.00 Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia
Läs mer2.1. Proposition till kårfullmäktige Budget 2010/11* Elias Lindqvist. 2.2. Attesträtter Hösten 2010* Elias Lindqvist. 2.3. Lava 2011* Ivan Milles
FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 04 10/11 Tisdagen den 11 oktober 2010 kl. 18.00, Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande 1.3. Val
Läs merOrdförande Vice ordförande Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen
Protokoll Kårstyrelsemöte KSm2 13/14 20130909 Sid 1(4) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 2 13/14 Måndagen den 9 september 2013 klockan 18.00 Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson
Läs merFÖREDRAGNINGSLISTA 1112-KF-01
Kårfullmäktigesammanträde # 41 10/11 11/12 Datum: 2011-02-02 2011-09-29 Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, K1, KTH Campus TANTO 2011-09-24 FÖREDRAGNINGSLISTA 1112-KF-01 * = bilaga finns 1 Formalia Föredragande
Läs merFÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-05
Kårfullmäktigesammanträde # Kårfullmäktigesammanträde 05 13/14 Datum: 2014-05-15 4 Tid: 10/11 i. 18.00 23.00 Datum: Plats: H1, KTH 2011-02-02 Campus ii. Tid: 18.00 23.00 FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-05 KUNGSHOLMEN
Läs merEkonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhets år 2014/2015
Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhets år 2014/2015 Tobias Grundström, YF-kassör Mikael Hartman, Skattmästare Sofia Martinsson, Yvette-kassör Anna Persson, Y6-kassör 2015-11-05
Läs merFÖREDRAGNINGSLISTA 1112-KF-05
Kårfullmäktigesammanträde # 054 11/12 10/11 Datum: 2011-02-02 2011-03-29 Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, Aulan, KTH Kista Campus Campus FÖREDRAGNINGSLISTA 1112-KF-05 TANTO 2012-03-24 * = bilaga finns 1 Formalia
Läs merKALLELSE. Kårstyrelsemöte 8 14/15. Tisdagen den 20 januari 2015. kl. 8.00, Lövudden 13, Gävle
Till: THS styrelse För kännedom: THS medlemmar THS arvoderade THS sakrevisorer THS Valberedning THS personal Inspektor På akademikersvenska KALLELSE Kårstyrelsemöte 8 14/15 Tisdagen den 20 januari 2015
Läs merFöreningsbudget HT2013/VT2014
Föreningsbudget HT2013/VT2014 KONTOBETECKNING HT13 VT14 TOTALT Medlemsavgifter 88000 88000 176000 Stödmedlemsavgifter 240 240 480 Kortbeställningsavgifter 2000 2000 4000 Företagsavgifter 0 964000 964000
Läs merBudget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016
Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Konto (bokföring) Resultatställe Benämning 2015/2016 Anteckningar Resultatställe 1: Sektionen centralt 3050 Medlemsavgifter 10 000 Uppskattat
Läs merFöredragningslista. Kårstyrelsemöte 19 10/11. Måndagen den 23 april kl , Mötesrummet
Föredragningslista Kårstyrelsemöte 19 10/11 Måndagen den 23 april 2012 kl. 18.00, Mötesrummet * = bilaga finnes 1. Formalia Föredragande.1 Mötets öppnande.2 Mötets behöriga utlysande *.3 Val av mötesordförande.4
Läs merTHS BUDGET 15/16 Till fredlig bragd Fastställd av Kårfullmäktige enligt beslut KS 1415-KF
THS Budget 2015/2016 Tekniska Högskolans Studentkår Fastställd av Kårfullmäktige 20150512 enligt beslut KS 1415KF05 6.5 THS BUDGET 15/16 Till fredlig bragd Fastställd av Kårfullmäktige 20150512 enligt
Läs merBudget 2016 - Rambudget
Budget 2016 - Rambudget Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 156,200.00 kr 136,200.00 20,000.00 (109,600.00)
Läs mer- kr 9 600 kr 12 300 kr 4 800 kr. 30 000 kr 40 000 kr 40 000 kr. - 50 000 kr - 9 600 kr - 37 500 kr - 37 500 kr
THS BUDGET 14/15 Konto RS 1 11/12 12/13 13/14 14/15 Kommentarer THS Administration 3010 Medlemsavgifter 2 577 960 kr 2 688 000 kr 2 688 000 kr 2 716 000 kr 3011 Frivilliga bidrag 50 000 kr 50 000 kr 40
Läs merKåren Centralt Huvudintäkter
Konto RS 1 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kåren Centralt Huvudintäkter 3010 Medlemsavgifter 2 688 000 kr 2 688 000 kr 2 577 960 kr 2 030 000 kr Kommentarer Kåravgiften är 280 kr. Medlemsintäkten grundas på
Läs merTHS BUDGET 12/13 KF 6 11/12
THS BUDGET 12/13 KF 6 11/12 Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader Resultat (utan indirekta kostnader) Varav Medfinansiering KTH Resultatbudget 2012/2013 varav finansiella/ avskrivningar/
Läs merTabell1_ ,00 kr Subtotalt ,00 kr ,00 kr. 400,00 kr Dekorationer Subtotalt ,00 kr ,00 kr
DKM Tentapub VT 1 Tentapub VT 2 Tentapub HT 1 Tentapub HT 2 Utgifter Inkomster 2 1 Barkitt Subtotalt 18 000,00 kr 2 19 000,00 kr 1 Barkitt 400,00 kr Subtotalt 12 400,00 kr 19 000,00 kr 2 1 Barkit Subtotalt
Läs merMedicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat
I. Administration Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat konto 3010 Kåravgifter 1127,1 1116,2 1080,0
Läs merFastställd Budget 14/15 (Kkr)
Fastställd Budget 14/15 (Kkr) Utfall 12/13 2013/2014 2014/2015 Intäkter Medlems- & Båtregister 12 230 12 366 12 226 På Kryss & Till Rors 3 100 3 405 3 638 Matrikel 29 34 30 Medlemsservice & föreningsverksamhet
Läs merFörslag till Resultatbudget, SAKS 2018/19 Senast redigerad
Förslag till Resultatbudget, SAKS 2018/19 Senast redigerad 2018-05-07 Förklaringar: Inväntar uppgifter Fördjupning i slutet av dokumentet Noter Intäkter Medlemsavgifter 513,0 513,0 468,7 435,6 1 246,7
Läs merResultatbudget Kemisektionen 2015/2016
Sid 1(14) Resultatbudget Kemisektionen 2015/2016 Resultatställe Budget 2015/2016 Budget 2014/2015 varav Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader avskrivningar varav avskrivningar 1 Centralt
Läs merDiskussionsunderlag Budget
Linköping 2015-02-25 Diskussionsunderlag Budget Efter diskussion om verksamhetsplan för kommande verksamhetsår har styrelsen kommit fram till att vissa poster i budgeten kommer att behöva ändras. Just
Läs merBudget för Bussen 2007
Budget för Bussen 2007 Rörelsens intäkter Café & Foyer Föreställningsmat Fikabröd och godis Dryck: Alkofri och kaffe Bar: öl Bar: vin 5 000 kr 8 000 kr 13 000 kr Scen & Turné Biljettintäkter Biljettintäkter,
Läs merBUDGET. Verksamhetsåret Antagen: Reviderad: Consensus Kontakt Besöks/Postadress
1 BUDGET Verksamhetsåret 2018-2019 Antagen: 2018-04-07 Reviderad: 2019-02-13 Consensus Kontakt Besöks/Postadress Medicinska Fakultetens studentkår styrelsen@consensus.liu.se Kårhuset Örat, US ingång 73
Läs merRambudget. Fysiksektionens budget Sid. 2 av 8
FYSIKSEKTIONENS BUDGET Sid. 2 av 8 Rambudget Resultatställe Intäkter Kostnader Balans Fysik centralt 49 000kr 175 000kr -126 000kr Klubbmästeriet 584 000kr 566 000kr 18 000kr Lokalnämnden 49 000kr 101
Läs merBUDGET. Verksamhetsåret Antagen: Reviderad:
1 BUDGET Verksamhetsåret 2016-2017 Antagen: 2016-03-17 Reviderad: 2016-10-27 Consensus Kontakt Besöks/Postadress Medicinska Fakultetens studentkår styrelsen@consensus.liu.se Kårhuset Örat, US ingång 73
Läs merBUDGET. Verksamhetsåret Antagen: Reviderad:
1 BUDGET Verksamhetsåret 2017-2018 Antagen: 2017-03-23 Reviderad: 2017-05-09 Consensus Kontakt Besöks/Postadress Medicinska Fakultetens studentkår styrelsen@consensus.liu.se Kårhuset Örat, US ingång 73
Läs merTekniska Högskolans Studentkår (Org.nr )
ÅRSREDOVISNING Tekniska Högskolans Studentkår (Org.nr. ) Räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 ÅRSREDOVISNING Styrelsen får härmed avge följande redovisning för räkenskapsåret 2008-07-01 -- 2009-06-30.
Läs merDagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00
Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner
Läs merFastställd budget 12/13 (Kkr)
Fastställd budget 12/13 (Kkr) Utfall 10/11 2011/2012 2012/2013 Intäkter Medlems- & Båtregister 11 891 12 051 12 230 På Kryss & Till Rors 4 523 3 945 4 060 Matrikel 31 30 30 Medlemsservice & föreningsverksamhet
Läs merEkonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhetsår 2015/2016
Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhetsår 2015/2016 Erik Johansson, Skattmästare Karl Gudmundson, Y6-kassör Daniel Brattgård, YF-kassör Klara Hellgren, Yvette-kassör 11/15/2016
Läs merRESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2008
RESULTATRÄKNING INTÄKTER 31/12/08 31/12/07 Medlemsavgifter Not 1 176,450 kr 185,400 kr Seminarieavgifter Not 2 8,000 kr 4,000 kr Räntor Not 3 16,458 kr 13,219 kr Övrigt 0 kr 1,255 kr Summa intäkter 200,908
Läs merBudget 13/14 (Kkr) Svenska Kryssarklubben Styr 13/14:02 Dok PB/MB
Budget 13/14 (Kkr) Utfall 11/12 2012/2013 2013/2014 Intäkter Medlems- & Båtregister 12 051 12 230 12 174 På Kryss & Till Rors 3 945 3 100 3 205 Matrikel 30 29 70 Medlemsservice & föreningsverksamhet 259
Läs merÖvriga rörelseintäkter 3990 Övriga bidrag 1 500,00 1 500,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 500,00 1 500,00
Resultatenhet: 1 "Styrelsen" Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3510 Medlemsavgifter 4 500,00 4 500,00 S:a Nettoomsättning 4 500,00 4 500,00 Övriga rörelseintäkter 3990 Övriga bidrag
Läs mer3.1. Stadfästelse av KP-006-Firmateckning* Sara Emilsson Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut
Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm10 11/12 2011-12-05 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 10 11/12 Måndagen den 5 dec 2011 klockan 18.00 Plats, LG-Rummet * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1.
Läs merKårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen.
Sid 1(11) ARBETSBESKRIVNINGAR har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Syfte Arbetsbeskrivningens syfte är att skapa kontinuitet i ledningsgruppens arbete och
Läs merBudget 2014. Kundnamn: Vattuormen 35-40 Brf
Budget 2014 Kundnamn: Vattuormen 35-40 Brf Förvaltare: LWA Fastighetsnummer: 12275 Medlemsnr: 17145 Budgetår: 2014 Adress: Garvar Lundins Gränd 5 Budgetens startmånad: 1 112 20 Stockholm Utfall t.o.m månad:
Läs merFÖREDRAGNINGSLISTA 0910-KF-07
Kårfullmäktigesammanträde # 7 09/10 Datum: 2010-03-31 Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, KTH Campus NYMBLE 2010-03-26 FÖREDRAGNINGSLISTA 0910-KF-07 * = bilaga finns 1 Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande
Läs merProtokoll Extra KSm 08/09
Protokoll Extra KSm 08/09 Tisdagen den 22 Juli 2008 18.05 21:30, Sammanträdesrummet, Nymble Närvarande, ordinarie Viktor Tullgren Ordförande Madelein Keskitalo Ledamot Per Stånge Ledamot Jan Wrzosek Ledamot
Läs merBudget 18/19 (Kkr) Svenska Kryssarklubben Styr 18/19:03 Dok PB/MB. Sida 1 av 13
Budget 18/19 (Kkr) Utfall 16/17 2017/2018 2018/2019 Intäkter Medlems- & Båtregister 12 224 13 258 13 336 På Kryss & Till Rors 3 566 3 271 2 854 Matrikel 0 0 0 Medlemsservice & föreningsverksamhet 549 884
Läs merEkonomisk rapport 2018
Ekonomisk rapport 2018 I följande dokument återfinns balansräkning och resultaträkning för Vänsterpartiet Umeå för kalenderåret 2018. Balansräkningen visar föreningens tillgångar och skulder, jämfört mellan
Läs merR E S U L T A T R Ä K N I N G
R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1997-01-01-1996-01-01 INTÄKTER Avgifter 2 290 896 2 242 950 Hyresintäkter 182 952 169 712 Övriga intäkter 18 290 278 857 S:A INTÄKTER 2 492 138 2 691 519 KOSTNADER
Läs merTHS Budget 2016/2017 Reviderad Tekniska Högskolans Studentkår. Fotocredd: Linnea Holm THS BUDGET 2016/2017. Till fredlig bragd
THS Budget 2016/2017 Tekniska Högskolans Studentkår Fotocredd: Linnea Holm THS BUDGET 2016/2017 Till fredlig bragd THS RAMBUDGET 2016/2017 budget 16/17 Oreviderad budget 16/17 Resultatställe (RS) Kostnader
Läs merÖvriga rörelseintäkter 3991 Studiefrämjandet verksamhetsstöd 0, ,00 0,0 % S:a Övriga rörelseintäkter 0, ,00 0,0 %
Resultatenhet: AGI "Agility" 3160 Prov/Tävlingsavgifter 40 390,00 38 500,00 104,9 % 3161 Inofficiella Prov/Tävlingsavgifter 539,00 1 200,00 44,9 % 3321 Lotterier 1 930,00 2 000,00 96,5 % 3550 Uthyrning
Läs merBudget 2019 per konto. A B C D E Ack. utfall 2018 Jan-Sep
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Ack. utfall 2018 Jan-Sep 2018 Jan-Sep 2018 Helår 2019 Helår 3010 - Medlemsavgifter -25 795-22 333-33 500-34 000 3030 - Serviceavgifter
Läs merRESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2007
RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2007 INTÄKTER 2007-12-31 2006-12-31 Medlemsavgifter Not 1 185 400 kr 195 200 kr Seminarieavgifter Not 2 4 000 kr 48 450 kr Räntor Not 3 13 219 kr 7 870 kr Övrigt Not 4 1
Läs merPROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 4 13/ Formalia. Närvarande. 1.1 Mötets öppnande Mötesordförande Denise Fuglesang förklarar mötet öppnat
Protokoll Kårstyrelsemöte KSm4 13/14 2013-10-07 Sid 1(4) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 4 13/14 Måndagen den 7 oktober 2013 klockan 18.00 Plats: Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande Anna
Läs merFastställd Budget 15/16 (Kkr)
Fastställd Budget 15/16 (Kkr) Utfall 13/14 2014/2015 2015/2016 Intäkter Medlems- & Båtregister 12 366 12 294 12 355 På Kryss & Till Rors 3 405 3 906 3 873 Matrikel 34 40 40 Medlemsservice & föreningsverksamhet
Läs merjan- okt Jan- okt Årsbudget
SKURUPS FOLKHÖGSKOLA Resultatrapport Räkenskapsår: 15-01- 01-15- 12-31 Resultat för 10 mån samt prognos 2015, budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 2015 i % 201512 mån jan- okt Jan- okt Årsbudget Period/år
Läs merHela föreningen. Utfall Budget Intäkter Kostnader Resultat Alpin
Hela föreningen Utfall 2015 Resultat Alpin 185 463 132 028 53 435 Onsdagsvandring 160 160 Långfärdsskridsko Fjäll och vandring Barn & ungdom Kajakuthyrningen Kajaksektionen AlphaCE Gemensamma Hela föreningen
Läs merNedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0%
Föreningens lånekorg är stor därför är alla ränteförändringar av stor vikt. Nedan föreningens lånekorg per 1 december 2014 då budgeten presenterades på info/diskussionsmöte. Nedanstående framtida räntor
Läs merVerksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö
Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande
Läs merResultat- och balansrapport för 2010
Bilaga 3a Klevbergets Samfällighetsförening 1 Resultatrapport Räkenskapsår: 10-01-01-10-12-31 Budget 2010 2010 2009 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Not 3011 1 Medlemsavgifter 282 900,00 282 900,00 282
Läs merBudget 2014/2015. Områden 12/13 Prop 13/14 Prop 14/15 Diff 13/14. Medlemsavgifter och bidrag/registerdrift 11 106 7 873 7 420
Budget 214/215 Områden 12/13 Prop 13/14 Prop 14/15 Diff 13/14 Medlemsavgifter och bidrag/registerdrift 11 16 7 873 7 42-453 -128-123 -93 3-12 -47-41 6 Studiebevakning centralt -23-1359 -1552-193 Studiebevakning
Läs merKompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014
Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Föredragningslista SM1 2012-09-23 Föredragningslista SM1 2013/2014 *=bilaga finns 1 Formalia
Läs merStyrelsemöte 20 SEPTEMBER 2017 (* betyder att bilaga finns)
Sektionen för Medieteknik Stockholm 2017-09-19 Styrelsemöte 20 SEPTEMBER 2017 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande 1.3. Närvarande och frånvarande
Läs merGöteborgs Klätterklubb
Göteborg 2009-02-14 Styrelsens förslag till Budget 2010 Göteborgs klätterklubbs styrelse föreslår 2010 en budget som innebär en förlust på 43 684 kr. Klubben har god ekonomi och gjorde 2009 ett nollresultat
Läs mer2.1. Ekonomisk redovisning från THS Kulturföreningar Kim Westin Ekonomisk rapport 3* Kim Westin
Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm10 13/14 2013-12-09 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 10 13/14 Måndagen den 9 december 2013 klockan 18.00 Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes.
Läs merGävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2005
Gävle Orienteringsklubb Ekonomisk berättelse 2005 Bokslutskommentarer och fonder Resultatrapport konton Resultatrapport resultatenheter Balansrapport Revisionsberättelse EKONOMI Bokslutskommentarer Årets
Läs merTekniska Högskolans Studentkår (Org.nr. 802005-9153)
ÅRSREDOVISNING Tekniska Högskolans Studentkår (Org.nr. ) Räkenskapsåret 2009-07-01--2010-06-30 ÅRSREDOVISNING Styrelsen får härmed avge följande redovisning för räkenskapsåret 2009-07-01 -- 2010-06-30.
Läs merStyrelse helägt bolag i Sundsvalls kommunkoncern
Styrelse 2011-11-24 Sundsvall Logistikpark AB MRP 2011-14 Bokslut Budget Prognos 2 MRP MRP Plan 2010 2011 2011 2012 2013 2014 Nettoomsättning 2 617 495 8 300 2 342 2 562 2 760 Övriga externa kostnader
Läs merSektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18
Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar
Läs merTotalt , , , , ,
Budget 19/20 Budget 18/19 Budget 17/18 Intäkter (kr) Kostnader (kr) Summa (kr) Intäkter (kr) Kostnader (kr) Summa (kr) Intäkter (kr) Kostnader (kr) Summa (kr) Totalt 3412441,68 3368197,26 44244,42 3683705
Läs merJÖNKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB - BUDGETFÖRSLAG 2014
JÖNKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB - BUDGETFÖRSLAG 2014 BUDGET TOTAL Förslag Budget Budget Intäkt 2015 2014 2013 Administration 0 0 0 Agility 110 500 205 100 104 800 Fest 1 000 2 000 2 000 HUS 365 000 390 000 334
Läs merBudgetförslag 10/11 (Kkr)
förslag 10/11 (Kkr) Utfall 08/09 2009/2010 2010/2011 Medlems- & Båtregister 12 031 11 880,0 12 072,0 På Kryss & Till Rors 4 180 4 320,0 4 965,0 Matrikel 19 35,0 20,0 Medlems- och funktionärsservice 342
Läs merBudget (6 ) Resultat före administration
Budget 2019 1 (6 ) Spersboda Samfällighetsförening Intäkter och kostnader Bygg och Park Vattensektionen Bryggfonden Administration Budget Utfall 2018 Avvikelse Väg Intäkter Avgifter och övriga intäkter
Läs merMÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11. Närvarande. Bilagor: Formalia. a. Mötets öppnande. b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. c. Val av justeringsperson
Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11 Måndagen den 14/11-2016 kl. 18:12. Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B Närvarande Emma Ingo, ordförande Johan Forsberg, vice ordförande Charlotte Karlsson, sekreterare
Läs merÖvriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 1 274,15 10 000,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 274,15 10 000,00
Resultatenhet: 10 "Administration" 3110 Eken cup 90 293,00 50 000,00 3150 Idrottslyftet 102 100,00 75 000,00 3570 Provision Stadium 5 950,00 20 000,00 S:a 198 343,00 145 000,00 Aktiverat arbete för egen
Läs merBudget för verksamhetsår 2014/2015
1 (8) Budget för verksamhetsår 2014/2015 Intäkter Stöd från Linköpings universitet 3401 Grundstöd 2 684 480 kr Ersättning om 320 kr / heltidsekvivalent. 3403 Arbetsmiljöarbete 75 000 kr Ersättning för
Läs merÖvriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 1 274, ,15 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 274, ,15 0,00
Resultatenhet: 10 "Administration" 3110 Eken cup 90 293,00 90 293,00 120 000,00 3150 Idrottslyftet 102 100,00 102 100,00 25 000,00 3570 Provision Stadium 5 950,00 5 950,00 20 000,00 S:a 198 343,00 198
Läs merPreliminär 13:11 Räkenskapsår: Senaste vernr: A1168 Resultatenhet: Hela företaget Period:
Juridiska Föreningen i Uppsala Sida: 1(3) Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3000 Medlemsavgifter 71 300,01 71 300,01 60 000,00 3001 Sponsring till föreningen 706 000,00 706 000,00 650 000,00 3003 Bokförsäljning
Läs merÖvriga rörelsekostnader mm 7910 Avskrivning byggnader 0 kr kr kr
BUDGET 2017 Lomma BK Årsbudget Reslutat Budget 2017 3010 Medlemsintäkter 70 000 kr 80 580 kr 70000 kr 3011 Intäkter 45 000 kr 70 370 kr 90000 kr 3012 Intäkter Tävling 85000 kr 100 684 kr 84000 kr 3013
Läs merÖvriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 352,00 352,00 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 352,00 352,00 0,00
Resultatenhet: 10 "Administration" 3110 Eken cup 148 524,00 148 524,00 50 000,00 3150 Idrottslyftet 12 800,00 12 800,00 65 000,00 3210 Sponsring 65 000,00 65 000,00 60 000,00 3570 Provision Stadium 9 927,00
Läs merPreliminär 21:49 Räkenskapsår: Senaste vernr: Resultatenhet: 10 "Administration" Period:
Resultatenhet: 10 "Administration" 3110 Eken cup 92 200,00 80 000,00 3120 Spökbollen 0,00 40 000,00 3150 Idrottslyftet 13 500,00 50 000,00 3210 Sponsring 30 000,00 0,00 3571 Provision Intersport 25 991,00
Läs merNylands svenska ungdomsförbund r.f.
Nylands svenska ungdomsförbund r.f. 1. ORDINARIE VERKSAMHET Budget 2017 Budget 2016 Budget 2015 Utfall 2015 Utfall 2014 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 20 000 18 000 14 000 18 248 14 000
Läs merBudget Status: 2009-12-15
Budget Status: 2009-12-15 Budget 2010 Not (belopp i kkr) Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 453 Hyror, lokaler 1 129 Hyror, p-platser 335 Summa avgifter/hyror 30 917 Övriga
Läs merBjuvs Brukshundklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 15-01-30
Resultatenhet: 1 "Bjuvs Brukshundklubb" Klass 34 3410 Övriga intäkter 8 652,00 0,00 S:a Klass 34 8 652,00 0,00 Rörelsens sidointäkter 3610 Medlemsavgifter 71 240,00 0,00 S:a Rörelsens sidointäkter 71 240,00
Läs merCONSENSUS BUDGET
CONSENSUS BUDGET 2013-2014 Kontonr. Intäkter 3980 Verksamhetsstöd HU 845 000 kr 3980 Mottagningsstöd HU 120 000 kr 3981 Medlemshantering 226 667 kr 3982 Arbetsmiljö LiU 75 000 kr 3983 LiU stöd för Kårordförande
Läs merGöteborgs Klätterklubb
Styrelsens förslag till Budget 2009 Göteborg 2009-02-17 Göteborgs klätterklubbs styrelse föreslår 2009 en budget som innebär en förlust på 80 425 kr. Klubben har god ekonomi och har de senaste åren gått
Läs merMÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-16
Sid 1(10) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-16 Måndagen den 19 mars 2012 kl. 18.00 Sammanträdesrummet, Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Elias Lindqvist Sara Wengström Egil Antonsen Ragnvald
Läs merProjekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20
Projekthandbok Uppdaterad 2015-10-20 Sida 2 av 7 Övergripande Enligt Förordning (2003:596) 5 får bidrag för ett projekt inte utgöra driftsstöd. Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent
Läs merÖvriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)...
Sidan 78 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Fredrik Lindquist (FL) Anders Johansson (AJ) Alexandra Norman (AN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar
Läs merVerksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö
Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera
Läs merReviderat bokslut enl årstämmoprotokoll
Reviderat bokslut enl årstämmoprotokoll 17-03-20 Sörskogens Samfällighetsförening Balansräkning för år 2016 T o m bokf.datum: 31/12 2016 T o m verifikation: A151 TILLGÅNGAR 2015-12-31 Förändring 2016-12-31
Läs merFöreningslokalen Blå huset. Budget Denna budget för 2016 fastställdes av föreningens styrelse vid sitt möte den 7 december 2015.
December 2015 Brf Matrosen Föreningslokalen Blå huset Budget 2016 Denna budget för 2016 fastställdes av föreningens styrelse vid sitt möte den 7 december 2015. Månadsavgifterna 2016 förblir oförändrade.
Läs merSektionen för Medieteknik Stockholm
Sektionen för Medieteknik Stockholm Extrainsatt styrelsemöte 31 JANUARI 2018 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande 1.3. Närvarande och frånvarande
Läs merFriskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 140812 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15
Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 140812 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15 20.15 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt Mita Andersson Isabel Lindbom Hussein Darwiche
Läs merVerksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö
juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer
Läs merDokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:
LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en
Läs merReglemente Sektionen för Energi och Miljö
Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...
Läs mer