Budgetuppföljningsprognos Gagnefs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetuppföljningsprognos Gagnefs kommun"

Transkript

1

2 Budgetuppföljnings Gagnefs kommun Sammanställning Finansförvaltningen Kommunstyrelsen Barn och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur och fritidsnämnden Tekniska nämnden Miljö och byggnadsnämnden Kommunfullmäktige Summa Prognosen som helhet visar på ett överskott på 1,6 mnkr, vilket är 9,7 mnkr sämre än budget. Prognosen innebär ändå en klar förbättring med 5,3 mnkr sedan den nämnderna lade efter mars månad. Underskottet beror på att tre av nämnderna ticerar betydande underskott. Socialnämnden förväntas få ett underskott på 7,2 mnkr, barn och utbildningsnämnden tiserar 2,2 mnkr medan kommunstyrelsen ticerar 1,7 mnkr. Underskotten uppvägs av en positiv för finansförvaltningen. Barn och utbildningsnämnden har förbättrat sin med 3,4 mnkr. Det rör sig huvudsakligen om volymförbättringar inom gymnasieskolan, men även av effekter inom av det generella statsbidraget som regeringen beslutade om i november 2016 och som kommunerna fick för att täcka extrakostnader som resultat av den kraftiga flyktinginvandringen under Detta bidrag har redovisats som en intäkt inom IM programmet. Beloppet uppgår till 3,4 mnkr under Det kan ställas frågetecken om detta är en korrekt hanteringen av bidraget. Kostnaderna uppstår i stora delar av kommunens verksamhet, både socialnämnd, barn o utbildningsnämnd, tekniska nämnden och kommunstyrelsen. Antigen kunde vi redovisat bidraget som ett överskott inom Finansförvaltningen, och hänvisa till bidraget när verksamheter redovisar budgetunderskott som är effekt av invandringen, eller så kunde kommunfullmäktige ha beslutat om en fördelning av bidraget till olika nämnder. Denna fråga bör ges en politisk behandling. Det bör tilläggas att olika kommuner valt att hantera detta bidrag på olika sätt i sin bokföring. BUP Gagnefs kommun Sidan 1 av 9

3 Finansförvaltningen Konto (tkr) Årsbudget Prognos Avvikelse Skatter och utjämning Pensions och personalkostn Kalkylerad internränta Finansiellt netto Intäkt jämförelsestörande 0 0 Summa Finansförvaltningens visar på ett överskott på 1,7 mnkr jämfört med budget. Prognosen har förbättrats med 1,9 mnkr sedan marsen. SKL:s senast justerar ned de förväntade skatte och utjämningsintäkterna med 1,7 mnkr. Utfallet är fortfarande något bättre än den budget som lades för I och med att det nu gått 4 månader har vi för första gången kunnat göra en riktig för utfallet av pensionskostnaderna. Tidigare har underlaget varit för svagt och budget har i större grad legat till grund för en. Detta innebär en förbättring med 2,8 mnkr. Den förbättrade en för finansiellt netto berör först och främst på att kommunen mottagit överskottsdelning och räntor från Kommuninvest på omkring 0,9 mnkr. I och med att kommunen valt att sätta in helt insatskapital i Kommuninvest kommer överskottsdelningen i fortsättningen kunna bokföras som finansiell intäkt. Detta var inte med i budget för Kommunstyrelsens förvaltning Kommunledningen Transportsamordnaren Turistverksamhet Ekonomiavdelningen Personalavdelningen Kommunikationsavdelningen Summa Kommunstyrelsens för april som är 1,7 mnkr över budget och 200 tkr sämre än föregående i mars. Den största avvikelsen är 1,1 mnkr för kollektivtrafiken där en extrakostnad till landstinget, ej budgeterad, på 1,2 mnkr förändrar en negativt. Då vi fortfarande inte fått någon från Dalatrafik är en för april oförändrad mot en från mars. Kommunledningen visar en avvikelse som är 151 tkr bättre än budget och 113 tkr bättre än föregående. Här finns en intäkt från Gagnefbostäder avseende administration på 134 tkr som inte var med vid förra en. Ekonomiavdelningens visar på ett underskott på 150 tkr för helåret. Det är först och främst kostnaderna för diverse administrativa tjänster (UhC, systemkostnader etc) som påverkar utfallet negativt. Prognosen har förbättrats sedan mars. BUP Gagnefs kommun Sidan 2 av 9

4 Personalavdelningen lämnar en som är 420 tkr över budget vilket är en försämring mot föregående med 274 tkr. Situationen på Personalavdelningen med en ny personalchef på plats och avgående personalchef är kvar t o m sista november gör att en avviker från budget under detta år. Kommunikationsavdelningens visar en avvikelse som är 202 tkr sämre än budget och förändringen är 192 tkr sämre än tidigare. Det är främst ökade licenskostnader som avviker negativt mot budget. Barn och utbildningsnämnden Barn och utbildning Adm pedagogisk vht Förskoleverksamhet Grundskola F Fritidshem Oblig. Särskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola IM VUX Musik och Dansskola Politisk verksamhet Summa Kosten Förskola o grundskola Äldreomsorg Kostavd/ adm Summa Summa totalt Prognosen som helhet visar ett underskott på 2,2 mnkr. Den administrativ pedagogiska verksamheten kommer hålla budgetramen. Verksamheten belastas av ett ospecificerat sparbeting på 600 tkr. Budgeten balanseras pga lägre personalkostnader avseende folkhälsoplanerare och skolchefen. Kommunens förskolor har per sista april 541 inskrivna barn varav 35 barn är placerade hos kommunala dagbarnvårdare. Utfallet är högre än budgeten som tilldelades utifrån en på genomsnittlig 500 barn. I oktober beräknas att antalet ligger på 524 inskrivna barn. 29 platser köps av annan utförare, till hösten beräknas behovet till 25 platser. I underskottet ligger vårdnadsbidragen med en negativ avvikelse på 300 tkr och högre personalkostnader kopplad till resurser för barn i behov av särskilt stöd. Förändringar jämfört med mars en: Kommunen har inga barn placerade från andra kommuner vilket leder till en negativ budgetavvikelse på 100 tkr i intäkter. Skogens förskola behövs även till hösten vilket innebär högre kostnader på 135 tkr. I Dala Floda skapades ytterligare förskoleplatser i och med hyrning av en lägenhet. Kostnaderna går upp till 140 tkr utöver budget. Förskolemodulen i Bäsna kommer bytas ut mot en större variant vilket innebär högre kostnader för hösten med 120 tkr. I det tiserade utfallet ligger 160 tkr avsatta för arbetskläder med anledning av ett förväntat beslut i Barn och utbildningsnämnden den 25 maj. BUP Gagnefs kommun Sidan 3 av 9

5 Grundskolan F 9 visar en positiv avvikelse. Utfallet av personalkostnader jämfört med budgeten är något bättre. 39 platser köps för elever med skolgång utanför Gagnefs kommun. Till hösten räknas med en minskning av köp v platser vilket bidra till en förbättrad. Obligatoriska särskolans utfall beräknas vara 237 tkr sämre än budgeten på grund av extra kostnader för köp av en plats i Borlänge kommun samt icke budgeterade kostnader för tjänsteköp från LSS. Inför höstens val till gymnasiet har antagningsenheten redovisat de preliminära valen. Det är 109 elever i åk nio som går ut grundskolan i vår. Av dessa är det 94 elever som är antagna på sina första hands val. Sex elever kommer att bli antagna genom programinriktat val. Sju elever kommer att bli erbjudna utbildning på introduktionsprogrammet i Mockfjärd. Ett större antal av de antagna eleverna väljer frivilligt att starta senare på gymnasiet. Detta innebär kostnadsminskningar till hösten med ca 800 tkr. Därutöver är prisnivån i snitt 2% lägre vilket bidrar till ett förbättrat utfall med ca 800 tkr jämfört med marsen. Den övriga förändringen av en beror på att fler elever i åk 1 söker högskoleförberedenda program vilka har lägre kostnader. Gymnasiesärskolans underskott har ytterligare ökat jämfört med marsen. Två elever är i behov av omfattande assistenthjälp. Utöver det finns det två elever som har sökt gymnasiesärutbildning i Borlänge som inte var budgeterade. Med de utökade medel som förvaltningen fått till IM programmet för att finansiera mottagandet av nyanlända har följande tjänster tillsatts eller kommer att tillsättas: Skolsköterska, kurator, del av administrativ tjänst och elevcoach. I budget har förvaltningen lagt in en intäkt på 2,1 mnkr för ensamkommande som placeras i kommunen av andra kommuner. Då antalet ensamkommande minskat kraftigt, samt att kommunerna hämtar hem de som har placerats i Gagnef, kommer den förväntade intäktsnivån inte uppnås. Musik och dansskolan kommer att visa en negativ budgetavvikelse pga obudgeterade kostnader för personal som undervisar på kvällstid. Därutöver avviker kostnader för bussen med 18 tkr från budgeten. Kostenheten visar en positiv budgetavvikelse framför allt pga lägre personalkostnader. BUP Gagnefs kommun Sidan 4 av 9

6 Socialnämnden Vård och omsorg Hemtjänst Särskilt Boende Sjukvård Dagverksamhet Övrig Äldreomsorg Administration Politisk verksamhet Summa vård och omsorg Individ och familjeomsorg Administration Ifo Barn & unga vård och insatser Vuxna vård och insatser Ekonomiskt bistånd Flyktingmottagning Politisk verksamhet Summa IFO LSS Administration LSS Personlig assistans Övriga verksamheter LSS Bostad med särskild service Arbete och utveckling Summa LSS Summa total Vård och omsorg Vård och omsorgs pekar mot en budgetavvikelse på 2,8 mnkr. De största negativa avvikelserna finns inom hemtjänst och särskilt boende. Försämringen jämfört med mars en beror på att kostnaden för kapitalkostnader saknades i förra en. Hemtjänst Hemtjänstens pekar mot ett underskott på 2,6 mnkr. Verksamhetens volym ligger fortsatt på en hög nivå vilket gör det svårt att sänka personalkostnaderna. Verksamheten har ett sparbeting på 1,2 mnkr som inte kan klaras av med tanke på arbetsbelastningen. Särskilt boende Prognosen för särskilt boende pekar på ett underskott på 1,2 mnkr. Verksamheten har ett sparbeting på 600 tkr som inte ser ut att vara möjligt att spara in i dagsläget. Solgården beräknas öppna under sista kvartalet 2016 och verksamheten är delvis ofinansierad eftersom budgetanslag saknas för våning 3. Besparingar i andra verksamheter till följd av det utökade antalet platser kan inte genomföras innan Solgården har öppnats och därför uppstår ett underskott. BUP Gagnefs kommun Sidan 5 av 9

7 Sjukvård Sjukvårdsverksamheten går mot ett överskott på 107 tkr vilket beror på att man har haft vakanta tjänster under första kvartalet. Övrig äldreomsorg För verksamheterna inom övrig äldreomsorg gäller att kostnaderna på helåret beräknas bli lägre än föregående år när Solgården öppnas. Prognosens överskott på 212 tkr är beräknad utifrån förutsättningen att kostnaderna för medicinskt färdigbehandlade sjunker till 0 efter att Solgården tas i bruk. På samma sätt sjunker även kostnaden för köpta platser även om vi kommer behålla minst en plats. Administration Administrationen går mot ett överskott på 544 tkr. Det beror på att personalkostnaderna är lägre än budgeterat. Prognosförsämringen beror på en kommande organisationsförändring vilket ökar personalkostnaderna i verksamheten. Stöd och omsorg Stöd och omsorgssektionen lägger en i april som är 4,4 mnkr sämre än budget men 540 tkr bättre än föregående. Individ och familjeomsorg, IFO IFO lämnar en som är 2,3 mnkr sämre än budget vilket är i stort sett oförändrad sen föregående. Administration IFO Verksamhetens är 1,3 mnkr sämre än budget men 355 tkr bättre än föregående. Förklaringen till detta är en intäkt från Nedansiljan avseende lönekostnad som enheten står för men Nedansiljan ska betala. Denna intäkt kom inte med i tidigare. Barn och unga vård/insatser Två nya placeringar har tillkommit sen förra en vilket gör att en blir 1 mnkr över budget och en försämring mot föregående med 0,5 mnkr. Vuxenenheten Håller budget. Ekonomiskt bistånd Håller budget och förbättrar en med 200 tkr sen föregående. Integration Situationen inom integration är fortfarande osäker och arbetet med att ta hem de barn vi är åtagna att ta hand från utplacerade familjehem om fortsätter. Oförändrad. LSS LSS lämnar en som är 2,1 mnkr sämre än budget men 522 tkr bättre än förra perioden. Den största förändringen finns hos Bostad med särskild service som förbättrar sin med 423 tkr. Administration LSS Verksamhetens är i dagsläget 275 tkr bättre än budget på grund av att personalkostnaderna är lägre än budget. BUP Gagnefs kommun Sidan 6 av 9

8 Personlig assistans Prognos visar att verksamheten fortsätter hålla budget, något förbättrad sen förra perioden. Övriga verksamheter LSS Verksamheterna tillsammans lämnar en som är 500 tkr sämre än budget och är i stort sett oförändrad sen förra perioden. Många olika verksamheter går olika bra och mindre bra. Bostad med särskild service Prognosen visar ett underskott mot budget på 1,8 mnkr men som är 423 tkr bättre än förra en. Boende i familjehem står för den största förbättringen av en. Även övriga verksamheter har förbättrat sina er sen tidigare men erna är fortfarande över budget då verksamheterna har vårdkrävande brukare som ger ökade personalkostnader i obudgeterad extrabemanning. Arbete och utveckling Oförändrad. Kultur och fritidsnämnden Verksamhet Allmänkultur och bibliotek Årsbudget Prognos Avvikelse Allmän kulturell vht, bibliotek Biblioteksverksamhet Studiecirklar Allmän kultur, kultur sekr Program och kulturarr Summa Kulturen Fritid och fritidsgårdar Allmän fritidsverksamhet Bidrag fritidsföreningar Idrotts och fritidsanläggningar Fritidskontoret Fritidsgårdar Summa Fritiden Politisk verksamhet Summa totalt Kultur och fritidsnämnden visar en som överskrider budget. Biblioteksverksamheten beräknas överstiga sin budget med 20 tkr. Intäkterna beräknas minska med 27 tkr på grund av minskad uthyrning av DVD bland annat beroende på ökad streaming. Övriga kostnader beräknas minska med 7 tkr. Allmänkultur visar en som följer budget. Bidragen betalas ut under våren och alla bidrag planeras att betalas ut under året. 70% av bidragen till studieförbunden är utbetalda. Fritidsavdelningens följer budget. Kostnader för lön för ny personal vid överlämning och introduktion av ersättare för fritidskonsulenten inför dennes föräldraledighet kommer att rymmas i budgeten. BUP Gagnefs kommun Sidan 7 av 9

9 Förvaltningen arbetar fortfarande med elljusspåren i Djurmo. I dagsläget är det inte klart om detta belastar nämndens investeringsbudget eller om det belastar driften. Om det belastar driften kommer Fritidsavdelningen att överstiga budget med 200 tkr. Alla bidrag beräknas betalas ut under året och övriga kostnader håller budget. Fritidsgårdar lämnar en som följer budget. Verksamheten beräknas överstiga sin personalbudget men det kompenseras av försäljning av verksamhetstid mot integration. I perioden ligger verksamheten lågt på övriga kostnader men alla budgeterade medel beräknas användas under året. Tekniska nämnden Fastighetsavdelning /stab Vaktmästeri Lokalvård Gata och mark Beredskap och säkerhetssam Politisk verksamhet Summa Nämnden som helhet visar ett underskott, själva nämnden, (politisk verksamhet) beräknas hålla budget. Fastighetsavdelningen redovisar en som följer budget. Nettokostnaden för vattenskador för de skador som är uppkomna hittills beräknas bli ca tkr. I mars en var uppskattningen ca 900 tkr. Vattenskadan i Djurmo förskola beräknas kosta tkr och efter försäkringsersättning blir nettokostnaden ca 900 tkr. För att parera dessa ökade kostnader väljer nämnden att inte genomföra planerat underhåll på tkr. Det innebär att en rad åtgärder inte genomförs under året till exempel: Byta golv i gymnastikhall i Djurmo, golvets stötdämpning har på sina ställen gått sönder och behovet är närmast akut. Ommålning av barnstugan i Bäsna, målningen måste föregås av en del byte av fasad då det gått länge sedan senaste målningen. Byta tak på Bäsna skola De exempel som tas upp kan mycket väl visa sig vara mer än vad 1,3 miljoner räcker till då det ofta visar sig att den åtgärd som syns bara är en del av det faktiska behovet. Det akuta felavhjälpande underhållet kommer inte, som det antogs i mars en, att kunna hållas nere. Kostnaderna för driften av det nya förrådet finns inte i budget och kostnaden beräknas bli 220 tkr för helåret men då kostnaderna för el beräknas bli lägre ryms det mesta av det nya förrådets kostnader i budget. Intäkterna från Gagnefsbostäder AB ökar mot budget med 240 tkr. Det planerade underhållet på Djurås skolan om tkr kommer att utföras under året. Vaktmästeriets följer budget. Tack vare förstärkningen verksamheten fick inför 2016 för beredskap och jourersättning förväntas personalbudgeten hållas. Övriga kostnader är stora i förhållande till periodens budget men verksamheten ticeras hålla budget för helåret. Lokalvården ticeras göra ett överskott på 41 tkr, vilket förklaras av ökade intäkter. Gata och mark redovisar en som överstiger budget. Kostnaden för kartsystem är fortsatt hög och verksamheten har arbetat med minska den. Under 2015 var kostnaden högre än en för Intäkterna förväntas bli lägre än budgeterat och kostnaden för dagvattenutredning i Björbo i samband BUP Gagnefs kommun Sidan 8 av 9

10 med detaljplan för Dala cement bidrar till budgetöverskridandet med 100 tkr. Alla vägbidrag förväntas betalas ut. Beredskap /brand och säkerhetssamordnarens följer budget. Akuta ärenden tas hand om av annan personal och förhoppningen är att en rekrytering kommer att göras under året. Miljö och byggnadsnämnden Miljö och byggnadsnämnd Plan och bygg Miljö och livsmedel Hållbar utveckling Summa Miljö och byggnadsnämnden lämnar som helhet en som är bättre än budget. Själva nämnden har för perioden låga kostnader men alla budgeterade medel beräknas användas under året. Plan och byggavdelningen följer budget. Intäkterna ligger fortfarande efter periodens budget men alla bygglovsärenden är inte debiterade ännu och intäkterna beräknas nå budget för helåret. I budget finns avsatt 600 tkr för nyanställning av planarkitekt. Tjänsten har annonserats ut på nytt och några sökanden med adekvat utbildning är kallade till intervjuer. Miljö och livsmedel visar en som är bättre än budget. Förklaringen är lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro. Intäkterna för livsmedeltillsyn har fakturerats och följer budget. Övriga intäkter har ännu inte fakturerats fullt ut men beräknas hålla budget. Övriga kostnader ligger lägre än periodens budget men förväntas nyttjas under året. Hållbar utveckling beräknas hålla budget. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Överförmyndare Summa Kommunfullmäktige beräknas hålla budget för Revision lämnar en som följer budget. Valnämnden inga val är planerade under året. Överförmyndare kommer att överskrida sin budget på grund av ökade kostnader för Överförmyndare i samverkan. BUP Gagnefs kommun Sidan 9 av 9

Budgetuppföljningsprognos Gagnefs kommun

Budgetuppföljningsprognos Gagnefs kommun Budgetuppföljningsprognos 2016 10 31 Gagnefs kommun Sammanställning Verksamhet Årsbudget Avvik Finansförvaltningen 561 719 561 517 201 845 845 Kommunstyrelsen 72 834 71 890 945 1 081 1 112 Barn och utbildningsnämnden

Läs mer

Budgetuppföljningsprognos Gagnefs kommun

Budgetuppföljningsprognos Gagnefs kommun Budgetuppföljnings 2015 04 30 Gagnefs kommun Sammanställning Finansförvaltningen 538 289 541 513 3 224 5 825 Kommunstyrelsen 74 366 74 504 139 159 Barn och utbildningsnämnden 236 306 236 676 370 590 Socialnämnden

Läs mer

Budgetuppföljningsprognos Gagnefs kommun

Budgetuppföljningsprognos Gagnefs kommun Budgetuppföljningsprognos 2017 04 30 Gagnefs kommun Sammanställning Finansförvaltningen 595 296 600 402 5 106 Kommunstyrelsen 84 062 83 916 147 Barn och utbildningsnämnden 257 633 259 289 1 656 Socialnämnden

Läs mer

98 Budgetuppföljningsprognos Gagnefs kommun (KS/2019:26)

98 Budgetuppföljningsprognos Gagnefs kommun (KS/2019:26) Gagnefs kommun Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2019-05-21 1 (1) 98 Budgetuppföljnings 2019-04-30 Gagnefs kommun (KS/2019:26) Kommunstyrelsens beslut 1. Godkänna Budgetuppföljnings

Läs mer

Budgetuppföljningsprognos Gagnefs kommun

Budgetuppföljningsprognos Gagnefs kommun Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdaturn Kommunstyrelsen 201 7-11-21 7 Dnr KS/2017:52/04 Sida Ks 152 Budgetuppföljnings 2017-10-31 Gagnefs kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport juni 2019

Ekonomisk månadsrapport juni 2019 DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (8) Ekonomisk månadsrapport juni 2019 Kommunledningskontoret har upprättat en månadsrapport med en helårsprognos för 2019. Prognosen för kommunens resultat helåret 2019

Läs mer

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017 Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet

Läs mer

Tertialuppföljning Januari april 2014

Tertialuppföljning Januari april 2014 Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos

Kvartalsrapport september med prognos Kvartalsrapport september med prognos Innehållsförteckning 1 Utbildningsnämnd...3 1.1 Förvaltningsberättelse...3 1.2 Periodens resultat...3 2 Nämnd och förvaltning...4 2.1 Periodens resultat...4 3 Förskola

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat

Läs mer

Uppföljning och prognos. Mars 2018

Uppföljning och prognos. Mars 2018 Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Uppföljningsrapport per april 2018

Uppföljningsrapport per april 2018 Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018 Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Oktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen

Oktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen Oktoberrapport 2017 Årsprognos för 2017 Fastställd av kommunstyrelsen 2017-11-29 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning...3 Verksamhetsuppföljning...4 Ekonomisk redovisning...5 Driftprognos...

Läs mer

Kalmar kommuns månadsrapport efter juni 2019

Kalmar kommuns månadsrapport efter juni 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Agerhed 2019-08-13 KS 2019/0026 50102 Kommunstyrelsen Kalmar kommuns månadsrapport efter juni 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Handläggare: Håkan Wahlgren Telefon: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE. Budget i balans. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

TJÄNSTEUTLÅTANDE. Budget i balans. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Dnr Sida 1 Kommunstyrelsens förvaltning 2016-10-27 Tommy Sandberg Kommunchef Budget i balans Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna Ärendet Kommunstyrelsen

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009 Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273

Läs mer

Ekonomisk prognos efter oktober 2017

Ekonomisk prognos efter oktober 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd

Läs mer

Kalmar kommuns månadsrapport - efter februari 2019

Kalmar kommuns månadsrapport - efter februari 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Agerhed 2019-03-19 KS 2019/0026 50102 Kommunstyrelsen Kalmar kommuns månadsrapport - efter februari 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar

Läs mer

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Nämnd 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige Revisionen -1 127-707 -1 155-725 -1 184-743 Valnämnd -72-74 -75 Överförmyndare -603-618 -634 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2019-05-16 KS/2019:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2019-04-30 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210

Läs mer

Månadsrapport per maj 2018 för kommun och bolag

Månadsrapport per maj 2018 för kommun och bolag 2018-06-18 KS 18-1241 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Koncerncontroller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Månadsrapport per maj 2018 för kommun och bolag

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Mål och budget Verksamhetsförändringar. Kf

Mål och budget Verksamhetsförändringar. Kf Mål och budget 2019 Verksamhetsförändringar Kf 181211 PRIORITERINGSLISTA DRIFTBUDGET 2019 Kommunstyrelseförvaltningen Ks au 181113 Prior. Summa -1 997-1 997 200 Migrationsbidrag, ändrad fördelning ksf

Läs mer

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)

Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M) 1(6) Plats och tid Sammanträdesrum 1, tisdagen den 18 juni 2019 kl 11:15 11.45 Beslutande Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Kvartalsrapport mars med prognos

Kvartalsrapport mars med prognos DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-SEPTEMBER perioden avvikelse Periodbudget avvikelse Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med september i barn- och

Läs mer

Delårsrapport 1 per mars 2018 för kommun och bolag

Delårsrapport 1 per mars 2018 för kommun och bolag Sid 1 av 7 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Koncerncontroller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 1 per mars 2018 för kommun och bolag Förslag till beslut

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-JUNI perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter 51 257 51

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Annika Åström. Till:

DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Annika Åström. Till: Till: Barn- och utbildningsnämnden Kvartalsrapport och budgetprognos 4, 2009 Verksamheten t o m september Lokalförsörjning Eftersom nya befolkningsprognosen visar på färre barn planerar förvaltningen för

Läs mer

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB 2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.

Läs mer

Delår april Kommunfullmäktige KF

Delår april Kommunfullmäktige KF Delår april Kommunfullmäktige KF -06-11 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Delårsbokslut... 3 Ekonomiska rapporter... 9 Kommunfullmäktige, Delår april 2(10) Förvaltningsberättelse Delårsbokslut

Läs mer

Alliansens förslag till Verksamhet och budget 2016-2018

Alliansens förslag till Verksamhet och budget 2016-2018 Alliansens förslag till Verksamhet och budget 2016-2018 Kommunfullmäktige föreslås besluta att 1. Fastställa Verksamhet och budget 2016-2018 som kommunens mål- och budgetdokument för perioden. 2. Fastställa

Läs mer

Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag

Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-14 Handläggare: Håkan Wahlgren Tel: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Ekonomisk information till kommunledningsutskottet 2017

Ekonomisk information till kommunledningsutskottet 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2017-10-18 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (7) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2017/KS 0003 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR Budget Prognos JANUARI-APRIL perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomirapport efter oktober 2018

Ekonomirapport efter oktober 2018 Ekonomirapport efter oktober Sammanfattning Förslag till beslut Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av Ekonomiuppföljning efter oktober. Bakgrund Enligt kommunens principer för ekonomstyrning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Resultaträkning, exkl. kostenheten Belopp i mkr Budget juli /budget Verksamhetens intäkter 63,7 66,0 2,3 Personalkostnader -417,9-416,2 1,7 Lokalhyror -105,8-105,3 0,5 Köp av tjänster

Läs mer

Ekonomi - resultat 2008

Ekonomi - resultat 2008 Ekonomi - resultat 2008 Utbildningsnämnden redovisar ett överskott om 6,6 Mkr vid årets slut. Det är en positiv avvikelse från budgeten med 0,5 %. Under perioden 2006-2008 har nettokostnaden för förskolan

Läs mer

BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018

BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018 BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018 Inledning Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisning under mars månad. Ekonomiavdelningen bedömer

Läs mer

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-OKTOBER perioden avvikelse Periodbudget avvikelse Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport Ekonomisk månadsrapport januari oktober Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Ekonomirapport 2016 efter mars månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013 EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Helårsprognos 3 per augusti 2013 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomirapport 2014 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Jonas Vehmonen Barn- och grundskolenämnden 2017-12-14 Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden Sammanfattning Barn- och grundskolenämndens budget för år 2018 uppgår till

Läs mer