Bokslutskommuniké. Januari december Året i korthet. Resultatöversikt, koncernen. Kommentar från Marianne Nivert, VD och Koncernchef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké. Januari december Året i korthet. Resultatöversikt, koncernen. Kommentar från Marianne Nivert, VD och Koncernchef"

Transkript

1 Bokslutskommuniké Januari december Telia AB (publ), Farsta, Org.nr , Säte: Stockholm Året i korthet Koncernens nettoomsättning ökade 6 % till ( ) - Kärnverksamheten +13 %, jämförbara enheter +8 % Underliggande EBITDA uppgick till (13 087) - Kärnverksamheten +10 % Resultat efter finansiella poster (11 717) Nedskrivning av tillgångar i Telia International Carrier med mot bakgrund av rådande marknadsförhållanden Avvecklingen av icke kärnverksamhet slutförd Starkt fokus på utveckling och effektivisering av kärnverksamheten Resultatöversikt, koncernen Nettoomsättning Omsättningsförändring (%) 3,0-2,3 5,8 3,7 Underliggande EBITDA Underliggande EBITDA-marginal (%) 20,9 26,1 22,6 24,2 Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Nettoresultat Resultat per aktie (SEK) -0,19 2,47 0,62 3,50 Investeringar varav CAPEX varav förvärv Kommentar från Marianne Nivert, VD och Koncernchef Vi har haft en god tillväxt i kärnverksamheten under året och lyckats förbättra marginalerna i Mobile, Networks och Internet Services. De omfattande avyttringar som gjorts och turbulensen på den internationella carriermarknaden gör att vi under på underliggande EBITDA-nivå inte nådde samma resultat som föregående år. Det är dock glädjande att vi trots turbulensen ändå haft en god tillväxt i International Carrier och att den negativa resultatutvecklingen stannade upp mot slutet av året. I kärnverksamheten som helhet ökade underliggande EBITDA. Fjärde kvartalet var utvecklingen svagare än för helåret. Det beror främst på konjunktureffekter men också på kostnader av engångskaraktär som uppstått i samband med det hårda förändringstryck vi nu har i kärnverksamheten. Avvecklingen av icke kärnverksamhet är i huvudsak slutförd och vi koncentrerar oss nu på att utveckla och effektivisera våra kärnaffärer.

2 Telia Bokslutskommuniké Koncernöversikt Försäljning och resultat et Teliakoncernens nettoomsättning ökade 6 procent till (54 064) under året medan underliggande EBITDA minskade 1 procent till (13 087). Koncernens omsättning och resultat har påverkats av att icke kärnverksamhet avyttrats som ett led i renodlingen av Telia. I kärnverksamheten ökade den externa nettoomsättningen 13 procent och underliggande EBITDA 10 procent. För jämförbara enheter var ökningen 8 respektive 5 procent. Nettoomsättning per affärsområde 1) Förändr. % Förändr. % Mobile , , Internet Services , , International Carrier , , Networks , , Slutkundsmarknaden , , Grossistmarknaden , , Equity , , Group-wide 37 19, ,8 212 Totalt , , varav kärnverksamhet , , ) För ytterligare information: Investor Relations, Finansiell information, Extern nettoomsättning per affärsområde och produktområde (specifikation). I Telia Mobile steg omsättningen 33 procent till För jämförbara enheter var ökningen 19 procent. Kundstocken i Norden ökade under året med till Marginalen stärktes från 23 till 27 procent. I Telia Internet Services var efterfrågan på Internetaccess fortsatt stark, särskilt inom bredband, där försäljningen kommit igång på allvar under året. Omsättningen i Telia Internet Services ökade 31 procent till och resultatet förbättrades. Totalt under året levererade Telia bredbandsanslutningar, varav till operatörer och service provider utanför koncernen. Carriermarknaden har präglats av turbulens och osäkerhet. Omsättningen i Telia International Carrier steg trots detta 20 procent under året. Stora insatser har gjorts för att färdigställa nätet och etablera en effektiv säljorganisation. Etableringsfasen är nu i stort över, och den negativa resultatutvecklingen stannade upp mot slutet av året. Ökad efterfrågan på mervärdestjänster och grossistprodukter gjorde att intäktsnivån bibehölls inom Telia Networks trots minskade trafikintäkter på slutkundsmarknaden i Sverige. Marginalen stärktes från 29 till 33 procent. Underliggande EBITDA för Group-wide förbättrades med 398 till Underliggande EBITDA och rörelseresultat Mobile Internet Services International Carrier Networks Equity Group-wide Totalt underliggande EBITDA varav kärnverksamhet Av- och nedskrivningar Engångsposter och pensioner Resultatandelar intressebolag Rörelseresultat Av- och nedskrivningar ökade till (8 222). Avskrivningar ökade främst med anledning av bredbandsutbyggnaden och kapacitetsförstärkning av de fasta näten i Sverige, utbyggnad av carriernätet samt full årseffekt av goodwillavskrivningar från förvärvet av NetCom. Mot bakgrund av rådande marknadsförhållanden har en nedskrivning gjorts av det bokförda tillgångsvärdet i Telia International Carrier med Engångsposter minskade till 384 från Kapitalvinster från avyttrad verksamhet har påverkat resultatet positivt medan avsättning för avveckling av satellitverksamheten påverkat med Engångsposter föregående år avsåg i huvudsak börsnoteringen av Eniro. Resultat från intressebolag Baltikum (Mobile/Networks) Netia (Networks) Comsource/Eircom (Networks) Unisource/ AUCS (Equity) Telia Overseas (Equity) Eniro (Equity) Övriga intressebolag Totalt Resultatet från intressebolag steg till (-1 197). Resultatförbättringen beror på kapitalvinster från avyttrade bolag och att några av de avyttrade bolagen tidigare redovisat underskott. 2

3 Telia Bokslutskommuniké blev rörelseresultatet för koncernen som helhet (12 006) och nettoresultatet (10 278). Ytterligare ett 25-tal verksamheter avyttrades under året och renodlingen är nu i huvudsak genomförd. Den outsourcing som gjorts av bland annat anläggning, installation och service skapar möjlighet att anpassa kostnaderna till konjunkturförändringar och förändringar på marknaden. Renodlingen, som inleddes hösten, har resulterat i en minskning av antalet anställda med sammanlagt och stärkt koncernen finansiellt. effektivt utnyttjande av lokaler och tekniska hjälpmedel. Fjärde kvartalet Fjärde kvartalet mattades tillväxten något. Omsättningsökningen i kärnverksamheten blev 10 procent, för jämförbara enheter 7 procent. Underliggande EBITDA minskade 7 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Försämringen förklaras av konjunkturläget och att resultatet på underliggande EBITDA-nivå belastats med kostnader av engångskaraktär om cirka 300 som en del av förändringsarbetet. Förändringsarbetet drivs med full kraft Efter renodlingen sätts nu allt fokus på kärnverksamheten. Utveckling av attraktiva erbjudanden för olika kundgrupper intensifieras. Samtidigt pågår ett omfattande förändringsarbete för att effektivisera kärnaffärerna: Genomgång pågår av samtliga utvecklingsprojekt i koncernen. Överlappande projekt och mindre angelägna projekt stoppas. Införandet av den nya koncernstrukturen 1 april ger möjlighet till fortsatt effektivisering av försäljningsorganisationen genom koncentration av kundtjänster via telefon till färre orter, nedläggning av olönsamma butiker samt införande av elektroniska självbetjäningskanaler för volymprodukter och standardtjänster. Effektivisering av leveransprocessen från order till klarrapportering för att pressa kostnader och öka leveransprecisionen. Reducering av produktportföljen inom Telia Networks genom utrensning av mindre lönsamma produkter. Koncentration av tjänsteutvecklingen inom Telia Internet Services till kommunikationsnära tjänster. Samordning av nätutveckling, tjänsteutveckling samt produktion på nordisk nivå inom Telia Mobile för att skapa synergier och skalfördelar. Effektivisering av säljarbetet på de lokala marknaderna. Fokus på försäljning och produktion i den internationella carrierverksamheten. Koncentration av Telias verksamheter i Sverige till ett färre antal orter. Samlokalisering på respektive ort för 3

4 Telia Bokslutskommuniké För att hantera övertalighet i samband med effektiviseringen av kärnverksamheten kommer vår etablerade koncerngemensamma omställningsenhet att förstärkas. Finansiell ställning och kassaflöde Koncernens finansiella ställning är stabil. Balansomslutningen ökade under året något mindre än omsättningstillväxten. Räntetäckningsgraden försämrades jämfört med föregående år, en effekt av räntor på de lån som togs under andra halvåret för att finansiera förvärvet av NetCom Räntetäckningsgrad (ggr) 3,0 7,3 8,5 Balansomslutningstillväxt (%) 4,5 60,2 13,9 Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,46 0,54 0,72 Soliditet (%) 46,2 44,4 41,0 Sysselsatt kapital Operativt kapital Räntebärande nettoskuld Skuldsättningsgrad (ggr) 0,18 0,37 0,24 Fjärde kvartalet, liksom året som helhet, präglades av betydande amortering av koncernens låneskuld. Renodlingen av koncernens verksamhet genom avyttringar gav ett kassainflöde om , varav under fjärde kvartalet. Detta bidrog till ett kraftigt förbättrat operativt kassaflöde och möjliggjorde ytterligare amortering av låneskulden. Normalt har Telia ingen större överskottslikviditet. Likvidreglering av ett antal större företagsaffärer vid slutet av året medförde dock en betydande kassalikviditet på balansdagen. Vad beträffar upplåningsaktiviteterna har fokus under merparten av året legat på kortfristig upplåning, främst via koncernens ECP-program, i avvaktan på kassaflöden som kunnat användas för amortering. Merparten av upplåning denominerad i utländsk valuta har swappats till SEK. Mycket stora upplåningsbehov inom telekomsektorn, tillsammans med sämre kreditutsikter för flertalet telekombolag i Europa, medförde en allmänt sett förhöjd relativ upplåningskostnad för bolag i sektorn under året. Denna utveckling påverkade även Telias relativa upplåningskostnad negativt, om än inte i samma utsträckning som för flertalet andra operatörer. I slutet av året tenderade emellertid sektorns relativa upplåningskostnad att minska något. Finansiell riskhantering Valutarisk Teliakoncernen har ett relativt begränsat operativt behov av att nettoköpa utländsk valuta, främst föranlett av avräkningsunderskott i teletrafiken och import av materiel. Av koncernens operativa nettotransaktionsexponering (nettot av in- och utflöden) under året var 71 procent USD och 13 procent EUR och andra EMU-valutor. Givet en operativ nettotransaktionsexponering, motsvarande den som gällde år och förutsatt att säkringsåtgärder ej vidtagits, påverkas koncernens resultat negativt med cirka 30 på årsbasis om den svenska kronan försvagas med en procentenhet mot transaktionsvalutorna. Telia har som utgångspunkt att normalt skydda merparten av känd operativ transaktionsexponering upp till 12 månader framåt i tiden. Skydd av finansiella flöden som lån och placeringar görs däremot normalt för hela löptiden, även om denna är längre än 12 månader. Koncernen växer relativt kraftigt i andra länder, vilket implicerar ökande omräkningsexponering. Telias åtgärder varierar beroende på bland annat följande faktorer; tidsperspektiv på investeringen, storleken på engagemanget, etableringsland och valutaslag. Med beaktande av skattemässiga effekter skyddas normalt en omräkningsexponering som är relativt kortsiktig, beloppsmässigt stor och belägen i ett land med väl fungerande finansmarknad eller denominerad i en fritt tillgänglig valuta. Däremot skyddas inte i samma utsträckning långsiktiga, eller beloppsmässigt mindre, exponeringar i länder eller valutaslag som är svårhanterliga ur ett finansiellt perspektiv. Per balansdagen hade koncernen skyddat omräkningsexponering motsvarande 496. Ränterisk Telias finanspolicy anger riktlinjer för låneskuldens räntebindning respektive genomsnittliga löptid. Koncernens policy är att låneskuldens räntebindning ( duration ) ska ligga mellan ett halvt och tre år. Bakgrunden till eftersträvat durationsintervall är en avvägning mellan bedömd löpande kostnad för upplåningen och risken att få en signifikant negativ påverkan på resultatet vid en plötslig, större ränteförändring. Utgångspunkten är att optimera ränterisken ur ett koncernmässigt perspektiv. Koncernens räntebärande låneskuld var vid årets utgång cirka 29 GSEK med en räntebindning om 2 år, varför ränterisken totalt sett för närvarande är relativt begränsad. Finansierings- och likviditetsrisk Telia anses vara ett av Europas mest kreditvärdiga telekombolag, vilket ger koncernen goda möjligheter att finansiera sig via upplåning i finansmarknaderna. Av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor s har Telia AB tilldelats högsta möjliga kortfristiga rating K-1 och A-1+, 4

5 Telia Bokslutskommuniké för upplåning i SEK respektive utländsk valuta. För långfristig upplåning har Telia ratingen AA med Negative Outlook. Även från kreditvärderingsinstitutet Moody s har Telia högsta möjliga kortfristiga rating, P-1. För långfristig upplåning har Moody s tilldelat Telia ratingen A1 med Stable Outlook. I syfte att reducera finansieringsrisken har koncernen som ambition att sprida låneförfall över en längre period. Telia AB har vidare en Revolving Credit Facility, d v s bekräftade kreditlöften från ett konsortium av ledande internationella banker, som utgör en likviditetsberedskap för koncernen. Detta kreditlöfte uppgår för närvarande till MUSD, eller motvärdet av detta i vissa andra valutor. anställda den ember var drygt 42 procent lägre än vid föregående årsskifte. Investeringar Investeringarna minskade 17 procent jämfört med föregående år, justerat för förvärvet av NetCom. Investeringar per tillgångsslag Goodwill Övriga immateriella tillgångar Fastigheter Maskiner och inventarier Fasta nät Mobila nät Övriga maskiner och inventarier Aktier och andelar Totalt Investeringarna i produktionsanläggningar (CAPEX) ökade under året 7 procent till Merparten avsåg utbyggnad av det internationella carriernätet, bredbandsutbyggnad i Sverige och kapacitetsförstärkning av de nordiska mobilnäten. Därutöver uppgick avgiften för den under slutet av året erhållna UMTS-licensen i Danmark till Av investeringarna i goodwill samt aktier och andelar avser huvuddelen det danska infrastrukturbolaget Powercom, den ryska mobiloperatören North West GSM och Svenska UMTS-nät samt de senare avyttrade katalogbolagen Panorama Polska och Eniro. Anställda Renodlingen av koncernen, framför allt ägarbreddningen av Eniro och Telefos, medförde att medelantalet anställda minskade drygt 17 procent till under året jämfört med för. Den 28 december avyttrades 91 procent av innehavet i Orbiantgruppen med cirka anställda. Tillsammans med årets övriga försäljningar medförde detta att antalet 5

6 Telia Bokslutskommuniké Teliaaktien Teliaaktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista. Statens ägande i Telia uppgår till 70,6 procent. Av resterande aktier ägde den ember svenska privatpersoner drygt 19 procent, svenska institutioner nära 68 procent och utländska ägare 13 procent. Aktiens betalkurs var under året som högst 71,00 SEK och som lägst 36,00 SEK. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum den 23 april 2002 kl i A-hallen på Stockholmsmässan (Älvsjö). Kallelse kommer att införas på Telias hemsida, och annonseras i dagspressen i mitten av mars. Avstämningsdag för rätt att delta i bolagsstämman är den 12 april Aktieägare kan anmäla sig från den 14 mars. Sista anmälningsdag är den 17 april 2002 (Telia tillhanda senast kl ). Utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman en ordinarie utdelning om 0,10 SEK per aktie. Dessutom föreslås en extra utdelning om 0,10 SEK per aktie, till följd av det positiva utfallet från avyttringar inom affärsområde Telia Equity. Till den totala utdelningen om 0,20 SEK per aktie åtgår 600. Styrelsen föreslår att sista dag för handel i aktien inklusive rätt till utdelning är den 23 april 2002 och att aktien noteras exklusive rätt till utdelning den 24 april. Avstämningsdag hos VPC för rätt att erhålla utdelning föreslås bli den 26 april. Om stämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas utbetalning av utdelning från VPC ske den 2 maj Ekonomisk information Årsredovisning 1 april Bolagsstämma 23 april Kvartalsrapport jan-mar 6 maj Halvårsrapport jan-jun 6 aug Kvartalsrapport jan-sep 4 nov Frågor om innehållet kan ställas till: Telia AB, Investor Relations Farsta tel fax Investor Relations Tryckta rapporter beställs på: tel fax Investor Relations 6

7 Telia Bokslutskommuniké Affärsområdesöversikt Telia Mobile Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) 23,2 26,2 26,6 23,3 Rörelseresultat Investeringar Mobiltelefoni Sverige Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) 43,6 40,9 44,4 38,0 Investeringar Mobiltelefoni Norge Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) 29,9 28,6 32,0 28,2 Investeringar Mobiltelefoni Danmark Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) neg neg neg neg Investeringar Mobiltelefoni Finland Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) neg neg neg neg Investeringar et Fortsatt kundtillväxt och fortsatt ökning av trafiken per kund gjorde att den externa nettoomsättningen ökade 33 procent till För jämförbara enheter var ökningen 19 procent. Kundstocken i den helägda nordiska verksamheten ökade med till och antalet kunder via service provider steg med till Tas dessutom hänsyn till Telias andel av kundstocken i intressebolagen i Ryssland och Baltikum ökade antalet mobilkunder med till under året. Resultatet förbättrades. Underliggande EBITDA steg 42 procent till jämfört med föregående år. För jämförbara enheter var ökningen 23 procent. Avskrivningarna ökade från till Den huvudsakliga orsaken är full årseffekt av goodwillavskrivningarna från förvärvet av NetCom samt nedskrivning av tekniska plattformar för mobila portaler tredje kvartalet. Resultatet från intressebolag steg från 166 till 361 på grund av fortsatt positiv utveckling av mobiloperatörsbolagen i Baltikum och Ryssland. Rörelseresultatet ökade från till Investeringarna uppgick till 4 961, varav CAPEX Merparten av investeringarna avsåg kapacitetsökningar i befintliga nät och investeringar i nya tekniska plattformar för GPRS och UMTS investerades i UMTS-licensen i Danmark. 417 avsåg ökad ägarandel i North West GSM. Ett kapitaltillskott om 250 gavs till Svenska UMTS-nät AB. Under året lanserades GPRS i Sverige, Norge och Finland. Under första halvåret 2002 beräknas GPRS lanseras även i Danmark. Telia införde i februari 2002 som förste operatör GPRS-roaming mellan de fyra länderna. Telia fick under året UMTS-licens även i Danmark och har därmed tillgång till UMTS-licenser på hela Nordenmarknaden. Under året påbörjades integrering av mobilverksamheten i Norden. Avsikten är att bland annat skapa en gemensam nätarkitektur och samordna de tekniska plattformarna, vilket ger skalfördelar vid utveckling och lansering av tjänster. En nordisk prisplan samt ett antal pan-nordiska bastjänster lanserades under året. Portalverksamheten har koncentrerats till Norden. Genom att sammanföra mobila portaler, tekniskt och organisatoriskt kan betydande synergieffekter uppnås. För att driva på utvecklingen av mobila informationstjänster lanserade Telia ett gränssnitt mot innehållsleverantörer som ger tillgång till Telias kundbas samt en debiteringsfunktion. Fjärde kvartalet Fjärde kvartalet ökade omsättningen 18 procent till Underliggande EBITDA försämrades med 32 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Orsaken är kostnader för förändring av portalverksamheten, ökat underskott i butiksrörelsen samt ökade förluster i Danmark och Finland. Mobiltelefoni Sverige I den svenska mobiltelefoniverksamheten ökade omsättningen 13 procent till under året. Samtidigt förbättrades underliggande EBITDA 24 procent till Marginalen ökade från 38 till 44 procent. Fortsatt god kundtillväxt och ökad trafik per kund samt låg churn är de främsta orsakerna till resultatförbättringen. Ett restriktivt användande av telefonsubventioner och kostnadseffektivisering har även haft en positiv effekt på resultatet. 7

8 Telia Bokslutskommuniké Prisnivån sänktes med 6 procent under året. Under året ökade antalet mobilkunder med till Antalet kunder via service providers steg med till Samarbetsavtal tecknades med ytterligare tre service provider och vid slutet av året hade Telia samarbete med sammanlagt sju service provider i Sverige. Ett flertal nya SMS-tjänster lanserades och under året fördubblades antalet SMS till 389 miljoner. Även nya positioneringstjänster lanserades. Som första mobiloperatör i Sverige lanserade Telia en ny typ av marknadsplats för externa innehålls- och tjänsteleverantörer. Marknadsplatsen, PocketMode, erbjuder ett enkelt gränssnitt mot tredjepartsleverantörer och en debiteringsfunktion. Det med Tele2 gemensamt ägda bolaget Svenska UMTSnät etablerades under året och anläggningen av UMTSnätet i Sverige påbörjades. Fjärde kvartalet ökade omsättningen 13 procent till jämfört med motsvarande kvartal. Underliggande EBITDA förbättrades 8 procent till Den genomsnittliga trafikvolymen per kund och månad (MoU) ökade fjärde kvartalet från 124 till 129 minuter jämfört med motsvarande kvartal året innan. Prissänkningar gjorde att den genomsnittliga månadsintäkten per kund (ARPU) sjönk från 303 SEK till 289 SEK. Mobiltelefoni Norge I den norska mobilverksamheten ökade omsättningen för jämförbara enheter 39 procent till under året. Underliggande EBITDA förbättrades 44 procent till Marginalen ökade från 28 till 32 procent. Förbättringen beror på fortsatt kundtillväxt och ökad trafik per kund. Kundstocken ökade under året med till kunder, medan antalet kunder via service provider steg med till SMS utvecklades fortsatt positivt. Totalt 501 miljoner SMS skickades under året, en ökning med 66 procent jämfört med föregående år. Fjärde kvartalet ökade omsättningen 34 procent till medan underliggande EBITDA steg 40 procent till 347 jämfört med motsvarande kvartal. Den genomsnittliga trafikvolymen per kund och månad (MoU) ökade fjärde kvartalet från 136 minuter till 141 minuter jämfört med motsvarande kvartal året innan och ARPU steg från 308 NOK till 317 NOK. Mobiltelefoni Danmark I den danska mobiltelefonirörelsen ökade omsättningen under året 43 procent till 633 medan underliggande EBITDA försämrades med 127 till 602. Resultatförsämringen beror på kostnader för omstrukturering av verksamheten och nedskrivning av lager för telefoner om sammanlagt 170. Under året förvärvades nya kunder. Nya principer för redovisning av prepaid-kunder från danska regleringsmyndigheten har gjort att kunder sorterats ut, vilket innebär att kundstocken vid slutet av året uppgick till kunder. Under året påbörjades utbyggnaden av GSM 900, vilket ökar Telias möjligheter att erbjuda konkurrenskraftiga priser och nya tjänster på den danska marknaden. Fjärde kvartalet ökade omsättningen 15 procent till 151. Resultatet belastades med kostnader för omstrukturering av verksamheten och nedskrivning av lager för telefoner om sammanlagt 150, vilket gjorde att underliggande EBITDA försämrades med 131 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Mobiltelefoni Finland I den finska verksamheten steg omsättningen 78 procent till 648 och underskottet minskade från 494 till 412. Kontantkortsabonnemanget Dual prepaid har blivit en stor framgång i Finland. I slutet av året genomfördes en framgångsrik kampanj även för traditionella abonnemang. Under året ökade kundstocken i Finland med till Butiksrörelsen har rationaliserats under året och de två butikskedjorna Viestituote och Telia Vaihtoehtoliike slagits samman. Telia har egna butiker på ett 50-tal orter i Finland. Fjärde kvartalet steg omsättningen 63 procent till 192 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Underliggande EBITDA försämrades med 40 på grund av ökade marknadsföringskostnader. Baltikum och Ryssland Mobiloperatörsbolagen i Ryssland och Baltikum utvecklades fortsatt positivt under året. Den totala kundstocken ökade med till kunder. Telia gick under året in som delägare i den första panryska mobiloperatören MegaFon, som har tillgång till en marknad på 146 miljoner invånare. Telia Internet Services et Den externa nettoomsättningen ökade 31 procent till under året. Tillväxten beror på stark försäljning av Internetaccess, framförallt bredband. Antalet betalande bredbandskunder ökade med till under året. Även efterfrågan på uppringd Internetaccess var god, särskilt i Sverige. Underliggande EBITDA uppgick till 970, en förbättring med 231 jämfört med föregående år. Bredbandsaffären befinner sig i uppbyggnadsskede med kostnader för utveckling av tjänster, system för kundhantering och support samt marknadsföring. Prisnivån på bredband är genomgående låg i förhållande till kostnaderna. De prishöjningar som gjorts under året på 8

9 Telia Bokslutskommuniké bredbandsaccesser har endast haft begränsad effekt på årets resultat och får fullt genomslag först Avskrivningarna ökade till 606 och avsåg i huvudsak konverteringen av kabel-tv-näten till bredbandsinternet. Fjärde kvartalet gjordes en nedskrivning med 178 av com hems portalplattform. Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) neg neg neg neg Rörelseresultat Investeringar Sverige Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) neg neg neg neg Investeringar Investeringarna uppgick till 903, varav 569 avsåg konverteringen av kabel-tv-näten. Ökade av- och nedskrivningar gjorde att rörelseresultatet minskade från till Stort utbud av accesser Telia har ett stort utbud av Internetaccesser med varierande bandbredd. Accesserna står för merparten av affärsområdets omsättning, och under året ökade omsättningen i accessaffären 31 procent till Uppringd Internetaccess via modem är fortfarande den vanligaste accessformen. Efterfrågan på uppringd access är god och antalet kunder ökade under året med till Ökningen var kraftigast i Sverige. Bredbandsuppkoppling till Internet erbjuds över ADSL och över kabel-tv-nätet men också genom fast anslutning (ProLane). Internetaccesser (antal) Förändring Sverige Uppringd access Bredband varav ADSL/LAN varav fast access, ProLane varav bredband via kabel-tv Danmark Uppringd access Bredband via kabel-tv Summa accesser varav uppringd access varav bredband Efterfrågan på bredbandsaccess är stor. Tidigare har i huvudsak privatkunder efterfrågat ADSL-anslutning. Mot slutet av året ökade efterfrågan på ADSL kraftigt även från företagen, som en följd av att tjänsten Telia Bredband Företag lanserades i mitten av. Vid slutet av året hade Telia totalt Internetaccesskunder. Telia stärkte därmed sin position på den svenska marknaden för Internetaccess. Marknadsandelen beräknas ha ökat från 35 till 40 procent. På bredbandsmarknaden beräknas marknadsandelen till 55 procent. På den danska bredbandsmarknaden intar Telia en andraplats. Ytterligare ramavtal tecknades under året med fastighetsägare och bostadsrättsföreningar om leverans av bredband till svenska hushåll. Vid slutet av året omfattade avtalen möjlighet att bredbandsansluta hushåll med ADSL och hushåll via kabel-tv i Sverige. Vid sidan av accesserna erbjuder Telia även tjänster som stödjer och underlättar användningen av Internet. Omsättningen för Internettjänster ökade från 35 till 139. Ökningen var starkast inom portaltjänster och hosting. Integrering av bredbandsverksamheten För att skapa synergier och skalfördelar pågår integrering av bredbandsverksamheten genom samordning av teknikplattformar, tjänsteutveckling, marknadsföring och försäljning. Integreringen innebär bland annat att blir huvudportal för Telias samtliga bredbandskunder i Sverige oavsett anslutningsform. Bredbandsportalen, som lanserades under, hade under december månad unika besökare. Tv-tjänster I tv-verksamheten ökade omsättningen med 21 procent till under året. I Sverige, där merparten av kabel-tv-nätet är digitaliserat, steg antalet digital-tv-kunder med till Efterfrågan på digital-tv har ökat kraftigt efter lanseringen av pay-per-view-tjänster, som gör det möjligt att exempelvis följa direktsända matcher i Allsvenskan och Elitserien. Det totala antalet kabel-tv-kunder i Sverige uppgick till vid slutet av året. I Danmark uppgick antalet direktanslutna kunder via kabel till och antalet indirekt anslutna via parabol till Digitalisering av nätet har påbörjats. Fjärde kvartalet Den positiva försäljningstrenden stärktes ytterligare fjärde kvartalet. Omsättningen ökade 37 procent till 963 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Fjärde kvartalet anslöts ytterligare bredbandskunder att jämföras med under tredje kvartalet. Fjärde kvartalet förbättrades underliggande EBITDA med 57 till 223 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. 9

10 Telia Bokslutskommuniké Telia International Carrier Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) neg neg neg neg Rörelseresultat Investeringar et I den internationella carrieraffären ökade den externa nettoomsättningen 20 procent till Det är främst kapacitet och IP-trafik som bidragit till ökningen, där tillväxten varit stark under året, 106 respektive 97 procent. Intäkterna från försäljning av infrastruktur ökade från 43 till 212. För samlokalisering, en tjänst som lanserats under året, uppgick intäkterna till 100. Omsättningen i telefoniaffären, som står för drygt hälften av affärsområdets intäkter, sjönk 5 procent. Carrierverksamheten är under uppbyggnad. Under året har stora insatser gjorts för att färdigställa nätet och etablera en marknadsorganisation för de lokala marknaderna. Underliggande EBITDA uppgick till För helåret belastades resultatet med 296 i kundförluster, varav 229 utgör ökad reserv för osäkra fordringar. har varit ett turbulent år på carriermarknaden. Etablering av ett stort antal aktörer och förseningar i utbyggnaden av bredband på slutkundsmarknaden har skapat överkapacitet och kraftig prispress. Många aktörer har fått finansiella problem och tvingats lämna marknaden. Turbulensen har haft en negativ inverkan på tillväxttakten och resultatutvecklingen i Telia International Carrier. Särskilt telefoniaffären har påverkats. Telia har valt att avstå från affärer med låg marginal och hög risk och stramat åt sin kreditpolicy, vilket gjorde att telefoniintäkterna sjönk första kvartalet. Efter det har intäkterna ökat stegvis, men inte i sådan omfattning att det fullt ut kompenserat bortfallet första kvartalet. Mot bakgrund av marknadsförhållandena gjordes i slutet av året en nedskrivning av det bokförda tillgångsvärdet i Telia International Carrier med Turbulensen på carriermarknaden väntas fortsätta under 2002 och marknaden går nu in i en konsolideringsfas. Telia följer noga utvecklingen och kommer att ta tillvara de affärsmöjligheter som uppstår. Vikingnätet är till stora delar färdigbyggt. Telia hade vid slutet av året ett kilometer långt fibernät i USA och kilometer i Europa. Både den europeiska och amerikanska delen av Vikingnätet är i nu drift och näten knyts samman av Atlantkabeln TAT-14, som togs i drift under året. Kunder kan anslutas till nätet från ett 100-tal platser runt om i världen. 10

11 Telia Bokslutskommuniké 2002 slutförs nätutbyggnaden i östra och södra Europa, vilket innebär att Telia kommer att ha ett kilometer långt fibernät i drift i Europa i mitten av Vikingnätet är ett högkvalitativt fiberbaserat transportnät utrustat med våglängdsteknik. Nätet är baserat på egen infrastruktur, vilket gör det möjligt att kontrollera kvalitet och äkerhetsnivåer. I den internationella carrierverksamheten har sammanlagt 12 GSEK investerats, varav under beräknas investeringarna sjunka till cirka Carrierverksamheten fokuseras på försäljning och produktion. Telias satsning på den internationella carriermarknaden ligger fast. När bredbandsutvecklingen har kommit igång och UMTS-näten är i drift kommer efterfrågan på bredbandig transport att öka väsentligt. Detta kommer att skapa en långsiktigt lönsam affär för Telia International Carrier. Fjärde kvartalet Fjärde kvartalet var omsättningsökningen 7 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Den lägre tillväxten beror på lägre intäktsnivå för telefoni samt en något svagare efterfrågan på kapacitet under oktober och november månad. Etableringsfasen är i stort sett över och den negativa resultatutvecklingen stannade upp fjärde kvartalet. Underliggande EBITDA uppgick till 381 jämfört med 614 tredje kvartalet. Telia Networks et I fastnätsverksamheten Telia Networks ökade den externa nettoomsättningen 3 procent till För jämförbara enheter var omsättningen i nivå med föregående år. Fortsatt tillväxt i grossiströrelsen och ökad försäljning av mervärdestjänster har kompenserat för minskade trafikintäkter på slutkundsmarknaden i Sverige. Den genomsnittliga prisnivån var oförändrad under året. Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) 30,3 31,1 32,5 29,1 Rörelseresultat Investeringar Sverige Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) 32,0 31,8 34,3 30,2 Investeringar Resultatet förbättrades. Underliggande EBITDA ökade 199 till och marginalen stärktes från 29 till 33 procent. Avskrivningarna steg med 642 till på grund av högre investeringsnivå och. Investeringarna uppgick till 7 147, varav CAPEX En betydande del avsåg ADSL-utbyggnaden i Sverige samt kapacitetsförstärkning av det fiberoptiska transportnätet och av fibernäten i de större städerna. IPnäten i Sverige och Danmark byggdes ut ytterligare under året. 310 avsåg förvärvet av infrastrukturbolaget Powercom i Danmark. Engångsposter uppgick till 71, att jämföras med föregående år då fastnätsverksamheten i Norge avyttrades. Resultatet från intressebolag uppgick till jämfört med föregående år. Förändringen beror på nedskrivning av goodwill i Netia om andra kvartalet samt ökat underskott i bolaget. Försäljningen av Eircell/Eircom har haft en sammantaget positiv effekt på resultatet från intressebolag. Avyttringen av Eircell andra kvartalet gav en kapitalförlust om 314 medan försäljningen av Eircom fjärde kvartalet gav en kapitalvinst om Rörelseresultatet uppgick till Slutkundsmarknaden På slutkundsmarknaden minskade omsättningen 2 procent till på grund av minskade trafikintäkter i Sverige. I Sverige var omsättningen på slutkundsmarknaden , en minskning med 2 procent jämfört med föregående år. Orsaken är minskade intäkter från telefonitrafik där omsättningen sjönk 12 procent till Omsättningen för abonnemang ökade 2 procent till på grund av den prishöjning för privatpersoner som gjordes i mars månad. Antalet telefonabonnemang minskade med till under året. Minskningen kompenseras till stor del av ökad efterfrågan på ISDN-kanaler, vilka steg med till under året. Försäljningen av mervärdestjänster ökade kraftigt. Efterfrågan på nummerpresentation, Telesvar, telemöten och videokonferenser steg 29 procent till Omsättningen för nätkapacitet ökade 5 procent. För datakommunikation och andra IT-tjänster uppgick omsättningen till 2 584, vilket är i nivå med föregående år. Marknaden för datakommunikation har kännetecknats av stark prispress och Telia har valt att avstå från affärer med alltför låg marginal. Ett flertal nya tjänster lanserades, bland annat Telia Röstringning för privatkunder samt en röststyrd kontorsväxel för företag, DigiTala. För företagskunder lanserades tilläggstjänster som gör att företagen bland annat kan analysera trafiken i sina kommunikationsnät och säkra framkomligheten för affärskritisk trafik. På slutkundsmarknaden i Danmark ökade omsättningen 2 procent till

12 Telia Bokslutskommuniké Grossistmarknaden Grossiströrelsen uppvisade fortsatt tillväxt. Omsättningen steg 48 procent till För jämförbara enheter var ökningen 16 procent. I Sverige var efterfrågan på nätkapacitet stark och omsättningen ökade 33 procent till För samtrafik steg omsättningen 14 procent till Bredbandsaccesser levereras nu i stor skala och i allt snabbare takt. Under året levererade Skanova inom Telia Networks bredbandsaccesser, varav till operatörer och service provider utanför Telia. Med 3GIS och Svenska UMTS-nät tecknades avtal om leverans av nätkapacitet. Ytterligare grossistprodukter lanserades på marknaden. Telia har ett stort utbud av produkter som ger aktörerna på den svenska marknaden tillgång till kopparledningen närmast kund. Genom förvärvet av infrastrukturbolaget Powercom stärkte Telia sin ställning på den danska marknaden, där Telia är näst största infrastrukturägare. Telia fick under året licens för att bygga bredbandiga accessnät baserade på fast radio i Sverige. Fjärde kvartalet Fjärde kvartalet ökade omsättningen 4 procent till För jämförbara enheter minskade omsättningen 1 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Marginalen försämrades, vilket gjorde att underliggande EBITDA blev något lägre fjärde kvartalet. Jämfört med tredje kvartalet minskade marginalen från 35 till 30 procent. Marginalförsämringen beror bland annat på kostnader för avveckling av verksamheten i Storbritannien och omstrukturering av den danska rörelsen. Telia Equity Affärsområdet ansvarar för renodlingen av koncernen och förvaltar Telias ägarandelar i bolag utanför kärnverksamheten. Under året avyttrades: 51 procent av Telefosgruppen i vilken ingår nio bolag i huvudsak verksamma inom nätbyggnad och nummerupplysning. 91 procent av Orbiantgruppen bestående av sex bolag verksamma inom installation och service av kundutrustning samt underhåll av nät. Det ekonomiska engagemanget i mobiloperatörsbolaget Tess i Brasilien. Resterande aktieinnehav i katalogbolaget Eniro samt portalbolaget Scandinavia Online. Internetbolagen Telia Internet Inc. i USA och Telia Iberia i Spanien. Fjärde kvartalet överfördes Promotor AB, som utvecklar kommunikationssystem för kundhantering, samt Offentlig Telekom (telefonautomatverksamheten) till Telia Equity från Telia Networks. Från Telia Mobile överfördes intressebolagen Wireless MainGate AB och Drutt Corp. Nettoomsättning varav extern Underliggande EBITDA EBITDA-marginal (%) 6,0 11,1 2,4 8,1 Rörelseresultat Investeringar Som en följd av avyttringarna sjönk affärsområdets externa nettoomsättning från till under året. Samtidigt minskade underliggande EBITDA från till 258. Engångsposter uppgick till -209 jämfört med föregående år. Försäljning av de helägda bolagen Telia Iberia och Telia Internet Inc. påverkade engångsposter med -104 respektive Vidare gjordes en reservering för avveckling av satellitverksamheten om Försäljningen av Orbiantgruppen medförde en kapitalvinst om 653 fjärde kvartalet. Kapitalvinster från utförsäljningen av intressebolag uppgick till sammanlagt 9 336, vilket medförde att resultatet från intressebolag steg från 13 till Utförsäljningen av resterande ägarandelar i Eniro och avyttringen av Scandinavia Online resulterade i kapitalvinster om respektive 53 fjärde kvartalet. Under fjärde kvartalet gjordes ytterligare en reservation för avvecklingskostnader för AUCS, vilket belastade resultatet från intressebolag med Affärsområdets rörelseresultat uppgick till jämfört med föregående år. För de bolag som vid utgången av året låg kvar inom Telia Equity uppgick omsättningen fjärde kvartalet till 225 och underliggande EBITDA till -29. Resultatet från kvarvarande intressebolag uppgick till -370, i vilket ingår reservation för avvecklingskostnader avseende AUCS och andra omstruktureringskostnader. Den operativa verksamheten i intressebolagen redovisar ett mindre underskott fjärde kvartalet investerades under året. Merparten hänförs till aktieförvärv i samband med avyttringen av resterande 51 procent i Panorama Polska till Eniro. Då renodlingen nu i huvudsak är genomförd kommer Telia Equity att avvecklas som affärsområde. Kvarvarande verksamhet benämns Telia Holdings och redovisas under Group-wide. 12

13 Telia Bokslutskommuniké Moderbolaget Moderbolaget Telia AB, med styrelsens säte i Stockholm, omfattar koncernens svenska verksamhet inom utveckling och drift av fasta nät samt grundläggande nättjänstproduktion. I moderbolaget finns vidare, förutom koncernledningsfunktioner, vissa supportenheter och koncernens internbank. Årets nettoomsättning var (23 341), varav (20 274) avsåg fakturering till dotterbolag. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt försämrades till (6 335), bland annat genom nedskrivning av ett antal aktieinnehav och minskade koncernbidrag från dotterbolag. Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt var (5 006). Eget kapital uppgick till (36 459) och de disponibla vinstmedlen till (12 961). Balansomslutningen minskade till (91 494). Kassaflödet från löpande verksamhet var (4 117) och det operativa kassaflödet ( ). Nettolåneskulden minskade till (6 079). Likvida medel uppgick till (538). Soliditeten (inklusive eget kapitalandelen av obeskattade reserver) förbättrades till 54,0 (51,9) procent. Investeringarna uppgick till (20 017), varav (4 163) i materiella anläggningstillgångar, främst för fast telefoni. Övriga investeringar om (15 854) avsåg i huvudsak kapitaltillskott till dotteroch intressebolag. Antal anställda den ember var (1 056) personer. Ökningen är en följd av att personal inom nätgrossistverksamheten återförts till moderbolaget. Utsikter 2002 Konjunkturläget kommer att ha en fortsatt dämpande effekt. För att uppnå uppställda mål för tillväxt och lönsamhet intensifieras utvecklingen och effektiviseringen av kärnverksamheten. Effektiviseringen beräknas ge positiva effekter med början andra halvåret En betydligt lägre investeringsnivå beräknas för Stockholm, Marianne Nivert VD och Koncernchef 13

14 Telia Bokslutskommuniké Koncernens resultaträkning Nettoomsättning Produktionskostnader Bruttoresultat Försäljnings-/administr.-/FoU-kostnader Övriga rörelseintäkter/rörelsekostn., netto Resultatandelar i intressebolag Rörelseresultat Finansiellt netto Resultat efter finansiella poster Skatter Minoritetsandelar Nettoresultat/Årets resultat Resultat per aktie (SEK) -0,19 2,47 0,62 3,50 1,48 efter utspädning (SEK) -0,19 2,47 0,62 3,50 1, Kvartalsdata 1999 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv1 Kv 4 Nettoomsättning Underliggande EBITDA Engångsposter och pensioner Resultatandelar i intressebolag EBITDA Av- och nedskrivningar Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Nettoresultat Resultat per aktie (SEK) -0,19 0,63 0,08 0,10 2,47 0,06 0,10 0,84 0,62 efter utspädning (SEK) -0,19 0,63 0,08 0,10 2,47 0,06 0,10 0,84 0,62 Investeringar varav CAPEX varav förvärv

15 Telia Bokslutskommuniké Koncernens balansräkning Tillgångar 1999 Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager m.m Fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Minoritetsandelar Avsatt till pensioner Övriga avsättningar Långfristiga lån Kortfristiga lån Ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder Koncernens kassaflödesanalys Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från investeringsverksamhet Operativt kassaflöde Kassaflöde från finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Räntebärande nettoskuld, IB Förändring av nettolåneskuld Förändring av pensionsavsättning Räntebärande nettoskuld, UB

16 Telia Bokslutskommuniké Förändring av koncernens eget kapital 1999 Ingående balans Förändring av redovisningsprinciper (IAS 39) -342 Justerad ingående balans Utdelning Nyemission Emissionsutgifter efter skatt redovisade direkt mot eget kapital Transaktioner med utomstående Resultatandel i tidigare utomstående bolag 29 Kursdifferens vid omräkning av utländsk verksamhet Marknadsvärdering av börsnoterade värdepapper 143 Vinster/förluster på instrument för kassaflödessäkring 114 Kursdifferens efter skatt på terminskontrakt för equity hedge Periodens resultat Utgående balans Koncernens affärsområden Mobile Internet Services International Carrier Networks Equity Group- Wide Koncernen Nettoomsättning Extern nettoomsättning Underliggande EBITDA Av- och nedskrivningar Engångsposter och pensioner Resultatandelar i intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda

17 Telia Bokslutskommuniké Extern nettoomsättning Underliggande EBITDA Av- och nedskrivningar Engångsposter och pensioner Resultatandelar i intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda Extern nettoomsättning Underliggande EBITDA Av- och nedskrivningar Engångsposter och pensioner Resultatandelar i intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda (pro forma) Mobile Internet Services International Carrier Networks Equity Groupwide Koncernen Nettoomsättning Jan-dec Mobile Internet Services International Carrier Networks Equity Groupwide Koncernen Nettoomsättning Jan dec (pro forma) Mobile Internet Services International Carrier Networks Equity Groupwide Koncernen Nettoomsättning Extern nettoomsättning Underliggande EBITDA Av- och nedskrivningar Engångsposter och pensioner Resultatandelar i intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda

18 Telia Bokslutskommuniké Koncernens geografiska marknader Av- och nedskrivningar Resultatandelar i intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda Jan-dec Sverige Övriga Norden Östersjöområdet Övriga Europa Övriga länder Koncernen Extern nettoomsättning Jan dec Sverige Övriga Norden Östersjöområdet Övriga Europa Övriga länder Koncernen Extern nettoomsättning Av- och nedskrivningar Resultatandelar i intressebolag Rörelseresultat Operativt kapital Kapitalandelar i intressebolag Investeringar varav CAPEX Antal anställda

19 Telia Bokslutskommuniké Noter Engångsposter och pensioner Omstrukturering/avveckling Centrala pensioner m.m Börsnotering / Integrationsförberedelser År -anpassning -604 Kapitalvinster/-förluster (exkl. intressebolag) Totalt Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstill- Goodwill Övriga tillgångar Ingående balans Inköp Förvärvad verksamhet Försäljningar/utrangeringar Avyttrad verksamhet Omklassificeringar Avskrivningar Nedskrivningar/återförda nedskrivningar Anläggningsbidrag från kabel-tv-kunder Förskott 3 Kursdifferenser Utgående balans Kassaflöde från investeringsverksamhet Förvärv av aktier, andelar och verksamhet Avyttring av aktier, andelar och verksamhet Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar Övrig investeringsverksamhet, netto Totalt Nettoskuldsättning 1999 Lång- och kortfristiga lån Avgår räntebärande finansiella anläggningstillgångar räntebärande fordringar kortfristiga placeringar, kassa och bank Nettolåneskuld Avsatt till pensioner

20 Telia Bokslutskommuniké Räntebärande nettoskuld Finansiella instrument Bokfört/ verkligt värde 1 jan (pro forma) Marknadsvärde Bokfört/ Marknads- Bokfört/ verkligt värde värde verkligt värde Marknadsvärde Andelar i intressebolag Övriga värdepappersinnehav Övriga finansiella tillgångar Erhållna ränteswappar Betalda ränteswappar Erhållna valutaränteswappar Betalda valutaränteswappar Övriga valutaderivat Tillgångar Avsatt för pensioner Långfristiga lån Kortfristiga lån Erhållna ränteswappar Betalda ränteswappar Erhållna valutaränteswappar Betalda valutaränteswappar Övriga valutaderivat Skulder avgår bokfört värde på: - pensioner upplupna räntor övriga valutaderivat bokfört värde på räntebärande skulder Valutaswapp/-terminskontrakt (portfölj) Köp utländsk valuta Sälj utländsk valuta Förändring av aktiekapital Genomsnittligt antal aktier Antal aktier Nominellt värde, SEK/aktie Aktiekapital, ksek Period Antal Aktiekapital, , Fondemission, 20 maj 1 036, efter utspädning Split 324:1, 20 maj , Nyemission, likvid 16 jun , Aktiekapital, , efter utspädning Aktiekapital, ,

Renodlingen av Telia är slutförd och vi koncentrerar oss nu på att utveckla och effektivisera våra kärnaffärer.tillväxten i kärnverksamheten var god

Renodlingen av Telia är slutförd och vi koncentrerar oss nu på att utveckla och effektivisera våra kärnaffärer.tillväxten i kärnverksamheten var god Renodlingen av Telia är slutförd och vi koncentrerar oss nu på att utveckla och effektivisera våra kärnaffärer.tillväxten i kärnverksamheten var god under året och marginalerna förbättrades i Telia Mobile,Telia

Läs mer

Försäljningsutveckling. Resultatutveckling. Koncernöversikt

Försäljningsutveckling. Resultatutveckling. Koncernöversikt Niomånadersrapport Januari september Telia AB (publ), 123 86 Farsta, Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm Tredje kvartalet i korthet Koncernens nettoomsättning ökade 7% till 14 431 (13 487) Fortsatt hög

Läs mer

Q1 Delårsrapport januari mars 2013

Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 102,0 Mkr (106,6) Resultat före skatt 9,1 Mkr (8,8) Resultat efter skatt 7,1 Mkr (6,6) Resultat per aktie 0,34 kr (0,31) Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2004

Delårsrapport januari - juni 2004 Delårsrapport januari - juni Nettoomsättning 669 (721) MSEK Resultat efter finansnetto 16,4 (50,7) MSEK Resultat efter skatt 11,4 (36,3) MSEK Resultat per aktie 0,92 (2,93) kronor Orderingång 709 (766)

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017

* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017 Q 1 Delårsrapport januari mars 2017 Belopp i Mkr kvartal 1 helår FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017 2017 2016 2016 Nettoomsättning 291,5 298,6 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 43,3

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2004

Delårsrapport januari - september 2004 Delårsrapport januari - september Nettoomsättning 992 (1 048) MSEK Resultat efter finansnetto 45,9 (80,4) MSEK Resultat efter skatt 31,9 (57,5) MSEK Resultat per aktie 2,57 (4,64) kronor Orderingång 1

Läs mer

God omsättningstillväxt i samtliga kärnverksamheter andra kvartalet: Mobile +59 procent, International Carrier +34 procent, Internet Services +32

God omsättningstillväxt i samtliga kärnverksamheter andra kvartalet: Mobile +59 procent, International Carrier +34 procent, Internet Services +32 God omsättningstillväxt i samtliga kärnverksamheter andra kvartalet: Mobile +59 procent, International Carrier +34 procent, Internet Services +32 procent och Networks +2 procent. Halvårsrapport januari

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2008

Bokslutskommuniké januari - december 2008 Bokslutskommuniké januari - december 2008 Koncernen - Omsättningen uppgick till 514,3 Mkr (526,6) - Resultat före skatt uppgick till 98,3 Mkr (108,3)* * Exklusive jämförelsestörande poster för avvecklad

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2008

Delårsrapport januari - september 2008 Delårsrapport januari - september 2008 Koncernen * - Omsättningen uppgick till 389,7 Mkr (389,1) - Resultatet före skatt 77,3 Mkr (80,5)* - Resultatet efter skatt 56,1 Mkr (59,2)* - Vinst per aktie 2,65

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2007

Bokslutskommuniké januari - december 2007 Bokslutskommuniké januari - december 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 526,6 Mkr (504,4) - Resultatet före skatt 108,3 Mkr (116,7) - Resultatet efter skatt 78,5 Mkr (83,2) - Vinst per aktie 3,71

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Förbättrad lönsamhet i Q4, starkt kassaflöde och höjd utdelning 1,00 kr (0,50)**

Förbättrad lönsamhet i Q4, starkt kassaflöde och höjd utdelning 1,00 kr (0,50)** Bokslutskommuniké januari december2013 Koncernen januari-december oktober-december Nettoomsättning 369,9 Mkr (400,8) Nettoomsättning 100,0 Mkr (103,0) Resultat före skatt 24,0* Mkr (26,8) Resultat före

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

-12% -8,0% n/a Resultattillväxt per aktie Q Andra kvartalet svagare än förväntat

-12% -8,0% n/a Resultattillväxt per aktie Q Andra kvartalet svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Koncernrapport 18 augusti 2017 Andra kvartalet svagare än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 12% till 9,9 (11,2)

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 Delårsrapport januari - mars 2007 - Omsättningen ökade till 136,9 Mkr (126,3) - Resultatet före skatt 25,6 Mkr (23,6) - Resultatet efter skatt 17,6 Mkr (17,0) - Vinst per aktie 0,83 kr (0,80) Omsättning

Läs mer

Den organiska försäljningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 2 procent

Den organiska försäljningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 2 procent T i l l ä g g s i n f o r m a t i o n D e l å r s r a p p o r t Q 1 2 0 1 7 D e n k o m b i n e r a d e h y g i e n - o c h s k o g s i n d u s t r i v e r k s a m h e t e n 1 JANUARI 31 MARS 2017 (jämfört

Läs mer

För 2009 blev nettoomsättningen 482,2 Mkr (514,3), en minskning med 6 % jämfört med föregående år.

För 2009 blev nettoomsättningen 482,2 Mkr (514,3), en minskning med 6 % jämfört med föregående år. Q4 Bokslutskommuniké januari december 2009 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 482,2 Mkr (514,3) Nettoomsättning 132,4 Mkr (124,6) Resultat före skatt 76,5 Mkr (98,3)* Resultat

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Vi har haft en god utveckling i kärnverksamheten och ser redan nu effekterna av den effektivisering som pågår inom bland annat Telia Internet

Vi har haft en god utveckling i kärnverksamheten och ser redan nu effekterna av den effektivisering som pågår inom bland annat Telia Internet Vi har haft en god utveckling i kärnverksamheten och ser redan nu effekterna av den effektivisering som pågår inom bland annat Telia Internet Services och Telia International Carrier. I kärnverksamheten

Läs mer

Starkt kassaflöde och resultat i nivå med föregående år, exklusive engångskostnader

Starkt kassaflöde och resultat i nivå med föregående år, exklusive engångskostnader Q2 Delårsrapport januari juni 2013 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 92,9 Mkr (104,7) Nettoomsättning 194,9 Mkr (211,3) Resultat före skatt -1,1* Mkr (10,4) Resultat före skatt 8,0* Mkr

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010 Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010 Koncernen januari mars Nettoomsättning 115,1 Mkr (120,3) Resultat före skatt 17,4 Mkr (17,0) Resultat efter skatt 12,9 Mkr (12,7) Resultat per aktie 0,61 kr (0,60)

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari mars 2014

Delårsrapport Q1 januari mars 2014 Delårsrapport Q1 januari mars 2014 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 99,7 Mkr (102,0) Resultat före skatt 13,3 Mkr (9,1) Resultat efter skatt 10,3 Mkr (7,1) Resultat per aktie 0,49 kr (0,34) Fortsatt

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2007

Delårsrapport januari - juni 2007 Delårsrapport januari - juni 2007 - Omsättningen ökade till 276,9 Mkr (258,0) - Resultatet före skatt 51,2 Mkr (50,9) - Resultatet efter skatt 36,1 Mkr (34,8) - Vinst per aktie 1,70 kr (1,64) Omsättning

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 Absolent Group AB Delårsrapport s ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JANMARS Nettoomsättningen för perioden jan mars blev 58,4 Mkr (44,) Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA)

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006

Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006 Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006 - Omsättningen ökade till 504,4 Mkr (423,1) - Resultatet före skatt 107,2 Mkr (96,3) - Resultatet efter skatt 73,7 Mkr (66,8) - Vinst per aktie 3,48 kr (3,19)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005

Delårsrapport januari juni 2005 Delårsrapport januari juni 2005 - Omsättningen för perioden uppgick till 215,1 Mkr (202,2) - Resultatet efter finansiella poster blev 42,2 Mkr (36,7) - Resultat efter skatt uppgick till 30,4 Mkr (26,5)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Koncernen. Kvartalsrapport januari mars 2009

Koncernen. Kvartalsrapport januari mars 2009 Q1 Kvartalsrapport januari mars 2009 Koncernen Omsättningen uppgick till 120,3 Mkr (138,4) Resultatet före skatt 17,0 Mkr (25,8)* Resultatet efter skatt 12,7 Mkr (18,5)* Vinst per aktie 0,60 kr (0,87)*

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Koncernen. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr/per aktie (2,00)

Koncernen. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr/per aktie (2,00) Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Koncernen oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,0 Mkr (112,2) Nettoomsättning 400,8 Mkr (436,7) Resultat före skatt 4,0 Mkr (13,9) Resultat före

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Q 4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Q 4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q 4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari december 2014 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 4 jan-dec 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning 243,0 189,1 969,0 823,7 Rörelseresultat 0,6 3,7 48,3 70,0

Läs mer

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Koncernens nettoomsättningen 6.812 TKR Koncernens rörelseresultatet -5.360 TKR Koncernens resultat efter skatt -5.439 TKR DO Networks

Läs mer

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002 Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 22 Freetel redovisar fortsatt resultatförbättring samt vinst före goodwill avskrivningar för fjärde kvartalet Bolagets nettoomsättning uppgick

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2011-07-01 2011-09-30 43 % tillväxt för Hedbergs Guld & Silver Sammanfattning tredje kvartalet 2011 43 % omsättningstillväxt i Hedbergs Guld & Silver AB. Tillväxten kommer från både e-handeln

Läs mer

januari mars 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari mars 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 1 Delårsrapport januari mars 2016 Belopp i Mkr kvartal 1 helår 2016 2015 2015 Nettoomsättning 298,6 292,6 1 112,6 Rörelseresultat 38,1 31,5 85,7 Rörelsemarginal, % 12,8 10,8 7,7 Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006

Delårsrapport januari - juni 2006 Delårsrapport januari - juni 2006 - Omsättningen ökade till 258,0 Mkr (215,1) - Resultatet före skatt blev 50,9 Mkr (42,2) - Resultat efter skatt uppgick till 34,8 Mkr (30,4) - Resultat efter skatt per

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

-22% Omsättningstillväxt. -26% Rörelsemarginal. n/a Resultattillväxt per aktie Q Svagare kvartal än förväntat, följt av VD-byte

-22% Omsättningstillväxt. -26% Rörelsemarginal. n/a Resultattillväxt per aktie Q Svagare kvartal än förväntat, följt av VD-byte Delårsrapport 1 januari 31 mars 2018 Koncernrapport 16 maj 2018 Svagare kvartal än förväntat, följt av VD-byte JANUARI MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 22% till

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2005

Delårsrapport januari - juni 2005 Delårsrapport januari - juni Nettoomsättning 828 (669) MKR Resultat efter finansnetto 42,6 (16,4) MKR Resultat efter skatt 29,8 (11,4) MKR Resultat per aktie 2,40 (0,92) kronor Orderingång 871 (709) MKR

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 Delårsrapport januari - september 2006 - Omsättningen ökade till 364,3 Mkr (304,6) - Resultatet före skatt blev 74,7 Mkr (62,9) - Resultat efter skatt uppgick till 51,7 Mkr (45,3) - Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Bokslutskommuniké IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 december 2018

Bokslutskommuniké IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 december 2018 Bokslutskommuniké IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 december 2018 IA Industriarmatur Group AB (publ.) Kämpegatan 16 411 04 GÖTEBORG Telefon 031-80 95 50 info@industriarmatur.se www.industriarmatur.se

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2013 Q1 2013 Q1 2012 HELÅR 2012 Nettoomsättning, ksek 51 027 52 171 203 787 Ändring i lokala valutor, procent 0,7 8,7 3,3 Bruttoresultat,

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 436 (2 770) Mkr Rörelseresultat 104,2 (272,4) Mkr Omstruktureringskostnader har belastat resultatet med 35 (0) Mkr Resultat efter skatt 74,0 (184,1)

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT Bokslutsrapport 2016

BOKSLUTSRAPPORT Bokslutsrapport 2016 BOKSLUTSRAPPORT Perioden januari - december i sammandrag Nettoomsättningen för var 172,4 Mkr (151,8), en ökning med 13,6 % Rörelseresultatet före engångskostnader uppgick till 4,6 Mkr (2,7), en ökning

Läs mer

Vi vidtar nu åtgärder för att komma tillrätta med de verksamheter som drar ned Telias resultat. Åtgärderna har resulterat i stora kostnader för

Vi vidtar nu åtgärder för att komma tillrätta med de verksamheter som drar ned Telias resultat. Åtgärderna har resulterat i stora kostnader för Vi vidtar nu åtgärder för att komma tillrätta med de verksamheter som drar ned Telias resultat. Åtgärderna har resulterat i stora kostnader för omstrukturering och nedskrivning, vilket förklarar det negativa

Läs mer

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2014

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2014 Absolent Group AB Delårsrapport jan-sep 2014 ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2014 Nettoomsättningen för perioden jan - sep blev 202,8 Mkr (156,6) Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

G&L BEIJER Q Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 mkr (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 mkr (40,5).

G&L BEIJER Q Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 mkr (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 mkr (40,5). G&L BEIJER Q1 2011 Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 (40,5). Avyttring av aktier i Beijer Alma gav realisationsvinst på 51,7. Vinsten

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

+5% Resultat efter skatt ökade till -0,9 (-1,1) MSEK.

+5% Resultat efter skatt ökade till -0,9 (-1,1) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2017 Koncernrapport 10 november 2017 Viss omsättningstillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2017 Nettoomsättningen ökade med 5% till

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Mkr mars Koncernen. Nettoomsättning Operativt rörelseresultat 1)

Mkr mars Koncernen. Nettoomsättning Operativt rörelseresultat 1) Mkr 2019 2018 mars 19 2018 Koncernen Nettoomsättning 6 874 6 978 28 278 28 382 Operativt rörelseresultat 1) 238 218 1 054 1 034 Operativt rörelseresultat, exklusive IFRS 16 2) 227 218 1 043 1 034 Operativ

Läs mer

ABSOLENT GROUP AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN-DEC 2014

ABSOLENT GROUP AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN-DEC 2014 Absolent Group AB Bokslutskommuniké jan-dec 2014 ABSOLENT GROUP AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN-DEC 2014 Nettoomsättningen för perioden jan - dec blev 276,0 Mkr (209,7) Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2008

Delårsrapport januari - juni 2008 Delårsrapport januari - juni 2008 Koncernen * - Omsättningen uppgick till 277,2 Mkr (276,9) - Resultatet före skatt 55,3 Mkr (58,8)* - Resultatet efter skatt 40,3 Mkr (43,6)* - Vinst per aktie 1,90 kr

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning.

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning. G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2008 Fortsatt positiv utveckling under det första kvartalet. Nettoomsättningen steg med 10 procent till 756,8 (685,6). Rörelseresultatet ökade till 108,1

Läs mer

delårsrapport januari - juni 2006

delårsrapport januari - juni 2006 Andra kvartalet - delårsrapport januari - juni Nettoomsättning 1 041 (828) Mkr Resultat efter finansnetto 30,6 (42,6) Mkr Resultat efter skatt 21,4 (29,8) Mkr Resultat per aktie 1,69 (2,40) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2017/18

HALVÅRSRAPPORT 2017/18 HALVÅRSRAPPORT 2017/18 InfraCom Group AB (publ) Org. nummer 559111-0787 InfraCom Group AB (publ) Gamlestadsvägen 1 415 02 Göteborg www.infracomgroup.se Halvårsrapport 1 juli till 31 december 2017 Nettoomsättningen

Läs mer

I den turbulens som råder på marknaden står Telia starkt. Fokuseringen på kärnaffärerna och pågående effektivisering börjar ge resultat, och

I den turbulens som råder på marknaden står Telia starkt. Fokuseringen på kärnaffärerna och pågående effektivisering börjar ge resultat, och I den turbulens som råder på marknaden står Telia starkt. Fokuseringen på kärnaffärerna och pågående effektivisering börjar ge resultat, och verksamheten utvecklades fortsatt positivt under andra kvartalet.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer