Alingsås kommun. Delårsrapport Rapporten i sammandrag: Prognos för 2012 = = Delårsbokslut 31/ mnkr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alingsås kommun. Delårsrapport 2012. Rapporten i sammandrag: Prognos för 2012 = = Delårsbokslut 31/8 +109 mnkr"

Transkript

1 Alingsås kommun Delårsrapport 2012 Rapporten i sammandrag: Delårsbokslut 31/ mnkr Prognos för 2012 Resultaträkningen Resultat: 76 mnkr (44 mnkr) Nettokostnadsandel: 97,8 % Skatteintäkter/statsbidrag ökning: 1,3 % Nettokostnadsökning: 1,3 % Kassaflödesanalysen Kassaflöde: 56 mnkr (-64 mnkr) Investeringar: 97 mnkr (164 mnkr) Balansräkningen Soliditet: 66,9 % (66,9 %) Budgetavvikelse Skattefinansierad verksamhet: -16 mnkr Avgiftsfinansierad verksamhet: 3 mnkr Finansiering: 46 mnkr = =

2 Innehåll Alingsås kommun Delårsrapport 2012 Ekonomisk sammanfattning... 3 Ekonomiska rapporter... 5 Driftredovisning 5 Investeringar... 5 Resultaträkning... 6 Kassaflödesanalys... 6 Balansräkning... 7 Noter... 8 Ekonomiska kommentarer... 9 Vård- och äldreomsorgsnämnd Socialnämnd Utbildningsnämnd Barn- och ungdomsnämnd Kultur- & fritidsnämnd Miljöskyddsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Samhällsbyggnadskontor Exploatering Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Teknisk nämnd Gata, park/natur Avfall Vatten- och avloppsverk Finansiering = =

3 Ekonomisk sammanfattning Ekonomisk sammanfattning Budgeterat resultat När kommunfullmäktige fattade beslut om budgeten i november 2011 var det budgeterade resultatet +40 mnkr. Under årets åtta första månader har det budgeterade resultatet justerats. Under februari månad beslutade kommunfullmäktige att sänka nämndernas kommunbidrag med sammanlagt 4,6 mnkr som en effekt av att nämnderna får lägre kostnader med motsvarande belopp genom sänkt arbetsgivaravgift. Kommunstyrelsen beviljade under mars månad kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden att få nyttja 0,4 mnkr respektive 0,8 mnkr av eget kapital. Det budgeterade resultatet enligt reviderad budget uppgår till +44 mnkr. Periodens resultat Delårsrapporten redovisas, från och med i år, per den sista augusti efter att tidigare år redovistats per den sista juni. Med anledning av de olika delårsperioderna görs ingen jämförelse med förra årets delårsbokslut i denna rapport. Resultatet efter andra tertialet redovisas till 109 mnkr. De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett positivt delårsresultat på 30 mnkr. Huvuddelen av resultatet ligger på kommunstyrelsen och på barn- och ungdomsnämnden. De avgiftsfinansierade verksamheterna visar ett positivt resultat på 5 mnkr och finansieringens delårsresultat redovisas till 74 mnkr. Bakom finansieringens starka resultat ligger återbetalning av försäkringspremier från AFA, för avtalsgruppsjukförsäkringen och avgiftsbefrielseförsäkringen avseende år 2007 och Återbetalningen påverkar både delårsresultatet och prognosen positivt med 36,6 mnkr. I denna rapport klassificeras intäkten som jämförelsestörande post, helt i enlighet med rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning. Kassaflödesanalysen visar ett negativt kassaflöde för perioden på -91 mnkr. Huvudorsaken ligger i kommunens minskade kortfristiga skulder. Det goda resultatet stärker soliditeten som ökar med 9 procentenhet jämfört med bokslut Investeringarna uppgår till 39 mnkr varav 28 mnkr bokförts under tekniska nämndens verksamheter. Prognos 2012 Årets andra prognos enligt den nya styrmodellen, redovisar ett beräknat resultat vid årets slut på 76 mnkr. Det prognostiserade resultatet motsvarar en positiv budgetavvikelse på 32 mnkr. Avvikelsen ligger under finansieringen och består av återbetalda försäkringspremier medan kommunens verksamheter redovisar negativa budgetavvikelser. Skattefinansierad verksamhet De skattefinansierade verksamheternas budgeterade resultat uppgår till 7 mnkr. Årets första prognos, efter april månad, visade ett beräknat resultat vid årets slut på ca -8 mnkr. Aktuell prognos pekar mot ett resultat vid årets slut på 23 mnkr vilket motsvarar en försämring med -15 mnkr sedan april och innebär en negativ budgetavvikelse på -16 mnkr. De största negativa budgetavvikelserna återfinns hos socialnämnden och utbildningsnämnden. Avgiftsfinansierad verksamhet Det budgeterade resultatet för kommunens avgiftsfinansierade verksamheter uppgår till 4 mnkr. Liggande prognos ger oss ett resultat vid årets slut på 7 mnkr vilket är 2 mnkr bättre än tidigare prognos och motsvarar en positiv avvikelse på 3 mnkr. Största avvikelsen finns under exploateringen. Finansieringen Finansieringens budgeterade resultat uppgår till 46 mnkr och i prognosen räknar vi med ett resultat på 92 mnkr vilket är 37 mnkr bättre än tidigare prognostiserat. Den positiva budgetavvikelsen på 46 mnkr ligger på intäktssidan i form av återbetalda försäkringspremier och högre skatteintäkter än beräknat. Investeringar Investeringsbudgeten uppgår till 164 mnkr inkl. ombudgeteringar från I prognosen per den sista april beräknades investeringsnivån hamna på 124 mnkr. I denna delårsprognos beräknas årets investeringsnivå istället hamna på 97 mnkr vilket avviker från budget med 67 mnkr. Den enskilt största avvikelsen ligger på VA med 46 mnkr. Avvikelserna under VA ligger i huvudsak inom omvandlingsområden och i = P=

4 Ekonomisk sammanfattning exploateringsområden och beror på förseningar i planprocessen. Uppföljning av åtaganden Nämnderna ska i denna rapport följa upp arbetet med sina åtaganden. Totalt finns det 112 beslutade åtaganden under kommunens 12 prioriterade mål. Nämnderna rapporterar att arbetet med att genomföra åtagandena har påbörjats för 108 (96 %) av dem. Vidare redovisas i uppföljningen att totalt 49 (44 %) åtaganden kommer att vara genomförda under Kommunledningskontorets bedömning AFA återbetalar inbetalda försäkringspremier för avtalsgruppsjukförsäkringen och avgiftsbefrielseförsäkringen avseende år 2007 och För kommunens del innebär återbetalningen en intäktsförstärkning på 36,6 mnkr som preliminärt tillfaller kommunen under november månad. Intäktsförstärkningen räknas som en sk. jämförelsestörande post. Prognostiserat resultat i denna rapport är ett gott resultat som uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning. Exkluderas den jämförelsestörande posten motsvarar resultatet en mindre negativ budgetavvikelse. Finansieringen redovisar positiv budgetavvikelse medan kommunens samlade verksamheter redovisar negativ budgetavvikelse. De fyra största skattefinansierade verksamheterna prognostiserar tillsammans en negativ avvikelse på sammanlagt -14 mnkr. Kommunen kommer, med nuvarande prognos, att klara det sk. balanskravet med god marginal. Jämfört med 2011-års bokslut ökar skatteintäkter och generella statsbidrag med ca 1,3 procent i prognosen. Rensat från den jämförelsestörande posten ligger den prognostiserade nettokostnadsökningen på samma nivå. I presenterad prognos visar kassaflödesanalysen ett positivt kassaflöde på 56 mnkr för Kassaflödet beror till största del på ett högt resultat i förhållande till prognostiserad investeringsnivå men även på positiv likvid effekt för exploateringen. Kassaflödet är ca 120 mnkr bättre än budget och kommunen har en fortsatt god likvid nivå. Trots den positiva prognosen är viktigt att de nämnder som redovisar negativa budgetavvikelser fortsatt arbetar för att minimera sina underskott. Kommunens nettokostnadsökning ligger i nivå med ökningen av skatteintäkter och statsbidrag i jämförelse med senaste bokslut. Detta innebär uppfyllelse av indikatorn om att nettokostnaderna inte ska öka snabbare än summan av skatteintäkter och statsbidrag, vilket är ett delmått på god ekonomisk hushållning. I skrivande stund presenterar regeringen sin budgetproposition. Enligt den fullföljs inte de besparingar på gymnasieskolan för 2013 som tidigare aviserats. Det innebär att regeringen avsätter 895 mnkr extra i budgeten till gymnasieskolan. Dessutom görs satsningar på nyanlända flyktingar när det gäller både praktikplatser, möjlighet till aktivitetsstöd i jobb- och utvecklingsgarantin samt insatser till snabbare bosättning. Det är förslag som kan underlätta för kommunerna i arbetet med nyanlända. Detta är naturligtvis välkomna tillskott. Samtidigt vill kommunledningskontoret påminna om de mörka moln som fortsatt skymmer finanshimlen. Även om det inte ges lika mycket utrymme i media, så håller den Europeiska finansiella oron fortfarande i sig. Förutsättningarna för en återhämtning i Sverige är gynnsamma men samtidigt ska man komma ihåg att små öppna ekonomier som den svenska tenderar att drabbas hårt i samband med kraftiga globala konjunkturavmattningar. Det kan därför vara viktigt att det finns viss marginal i kommunens ekonomiska ramar för att bevara det goda utgångsläget vi har, ifall större negativa förändringar skulle ske i den svenska ekonomin. Mot bakgrund av den positiva budgetavvikelsen i denna prognos föreslår inte kommunledningskontoret några vidare åtgärder. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Jesper Hederström = Q=

5 Ekonomiska rapporter Drift Bokslut Budget Prognos 2 Avvikelse Belopp i mnkr 31/ Vård- och äldreomsorgsnämnd 1,8 0,0-2,0-2,0 Socialnämnd 0,3-1,2-6,9-5,7 Utbildningsnämnd -0,7 0,0-3,8-3,8 Barn- och ungdomsnämnd 9,9-6,2-9,2-3,0 Kultur- och fritidsnämnd 3,7-0,4 0,0 0,4 Miljöskyddsnämnd 0,9 0,0-0,3-0,3 Samhällsbyggnadsnämnd Samhällsbyggnadskontor -0,2 0,6-1,8-2,4 Exploatering 3,0 3,7 6,1 2,4 Kommunstyrelse 15,9 0,0 0,0 0,0 Överförmyndarnämnd -0,8 0,0-0,3-0,3 Teknisk nämnd Gata, park/natur -0,6 0,6 1,3 0,7 Avfall 0,5 0,9 0,7-0,2 VA 1,8-0,5 0,4 0,9 Summa verksamhet 35,5-2,5-15,8-13,3 Finansiering 73,7 46,3 91,9 45,6 Summa kommunen 109,2 43,8 76,1 32,3 Investeringar Belopp i mnkr Bokslut Budget Prognos 2 Avvikelse 31/ Vård och äldreomsorgsnämnd 1,5 4,5 3,2 1,3 Socialnämnd 0,6 3,6 2,0 1,6 Utbildningsnämnd 0,7 3,4 1,8 1,6 Barn- och ungdomsnämnd 2,5 9,6 6,3 3,3 Kultur- och fritidsnämnd 0,5 3,0 1,6 1,4 Miljöskyddsnämnd 0,2 0,2 0,2 0,0 Samhällsbyggnadsnämnd Samhällsbyggnadskontor 0,8 4,1 4,9-0,8 Exploatering 0,1 0,0 0,1-0,1 Kommunstyrelse 4,5 8,4 8,4 0,0 Överförmyndarnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 Teknisk nämnd Gata, park/natur 8,7 38,1 26,2 11,9 Avfall 10,2 16,3 14,9 1,4 VA 8,8 72,9 27,3 45,6 Summa kommunen 39,1 164,0 96,9 67,1 = R=

6 Ekonomiska rapporter RESULTATRÄKNING mnkr Delår 2012 Budget 2012 Prognos 2012 Verksamhetens intäkter - kostnader Not , , ,1 Avskrivningar -28,2-46,5-43,6 Verksamhetens nettokostnader , , ,7 Skatteintäkter Not 2 993, , ,7 Generella statsbidrag Not ,3 346,5 Finansnetto Not 4 53,3 24,8 60,6 Resultat 109,2 43,8 76,1 KASSAFLÖDESANALYS mnkr Delår 2012 Budget 2012 Prognos 2012 Den löpande verksamheten Delårets resultat 109, ,1 Justering för av- och nedskrivningar 28, ,6 Justering för gjorda avsättningar 1,9 1 2,8 Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 7,7 10 9,8 Medel från verksamheten före förändr. av rörelsekapital 147, ,3 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 10,6 5 4,1 Ökning/minskning förråd och varulager -3,5-3 14,4 Ökning/minskning kortfristiga skulder -204,1 0 0,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten -50, ,8 Investeringsverksamheten Investering i anläggningstillgångar -39, ,9 Försäljning av anläggningstillgångar 2,4 0 2,4 Kassaflöde från investeringsverksamheten -36, ,5 Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån 5,4 0 10,0 Amortering av skuld 0,0 0 0,0 Utbetalning av nya och garantipensioner -2,3-4 -3,5 Minskning av långfristiga fordringar 0,5 0 0,5 Ökning långfristiga fordringar -4,7 0-4,7 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1,1-4 2,3 Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -3,0-3,0 Årets kassaflöde -90, ,6 Likvida medel vid årets början 173, ,4 Likvida medel vid årets slut 82, ,0 = S=

7 Ekonomiska rapporter BALANSRÄKNING mnkr Delår 2012 Budget 2012 Prognos 2012 Tillgångar Anläggningstillgångar Not , , ,2 Omsättningstillgångar 531,6 561,9 666,5 Summa tillgångar 1 762, , ,7 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 1 330, , ,4 Avsättningar Not 6 192,1 175,8 193,9 Långfristiga skulder 12,2 8,0 16,7 Kortfristiga skulder 227,6 448,9 431,7 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 762, , ,7 Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser 908, ,0 = = = T=

8 Noter Delår 2012 Budget Prognos Not Utbetalade kommunbidrag , , ,2 Förändr. av ansvarsenheternas egna kapital 35,5-2,5-15,8 Pensioner som ej täcks av KP -23,1-36,5-35,6 Avgår finansiell del av pensioner 2,3 3,6 3,4 Kapitalkostnader 37,7 69,4 61,6 Nedskrivning fonder -0,3-0,5 Summa , , ,1 Delår 2012 Budget Prognos Not Skatteintäkter 974, ,4 1462,0* Slutavräkningar 19,1 7,1 26,7 Summa 993, ,5 26,7 *SKL har den 11 september kommenterat att deras bedömning av taxeutfallet 2011 varit något överskattat, med ca 0,2 procentenheter. Detta motsvarar ca 3 mnkr lägre skatteintäkter 2012 än vad som här redovisas. Delår 2012 Budget Prognos Not Inkomstutjämning 159,2 248,3 238,9 Kostnadsutjämning -7,6-10,8-11,5 Regleringsbidrag/-avgift 12,4 19,2 18,7 LSS-utjämning 26,0 38,9 38,9 Kommunal fastighetsavgift 41,0 60,7 61,5 Summa 231,0 356,3 346,5 Delår 2012 Budget Prognos Not Externa inkomsträntor 21,9 32,0 30,8 Externa finansiella kostnader -2,9-3,6-3,4 Avgår finansiell del av pensioner -2,3-3,6-3,4 Jämförelsestörande post 36,6 36,6 Summa 53,3 24,8 60,6 Delår 2012 Budget Prognos Not IB 1217, , ,9 Avskrivningar -28,2-46,5-43,6 Nettoinvesteringar 39,1 164,0 96,9 Långfristiga fordringar 4,4 0,0 4,4 Försäljning av anläggningstillgångar -2,4 0,0-2,4 Summa 1230, , ,2 Delår 2012 Budget Prognos Not Pensioner 181,3 164,4 182,8 Återställningsfond Bälinge 10,8 11,4 11,1 Summa 192,1 175,8 193,9 = U=

9 Ekonomiska kommentarer Resultaträkningen Resultaträkningen visar kommunens intäkter och kostnader vilket ger som saldo periodens resultat. Prognosen visar att verksamhetens nettokostnader inklusive finansnetto är 18 mnkr lägre än budgeterat. Exkluderas jämförelsestörande poster redovisas motsvarande nettokostnader till 19 mnkr högre än budget. Skatteintäkter och statsbidrag beräknas bli ca 14 mnkr högre än budget. Förbättringen beror på högre slutavräkningar än tidigare skatteprognoser visat. Liggande prognos innebär alltså en något för hög nettokostnadsökning i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag vilket också visar sig i en negativ budgetavvikelse om resultatet rensas från jämförelsestörande poster. Kassaflödesanalysen Kassaflödesanalysen kan förklaras som en specifikation av kommunens betalningsströmmar uppdelat i tre olika sektorer; kassaflöde från den löpande verksamheten, kassaflöde från investeringsverksamheten och kassaflöde från finansieringsverksamheten. Kassaflödet från den löpande verksamheten prognostiseras till 151 mnkr vilket är 47 mnkr bättre än budget och beror framför allt på det förbättrade prognostiserade resultatet men också på att exploateringen påverkar finansieringen positivt. Kassaflödet från investeringsverksamheten är negativt och uppgår till 95 mnkr. Kassaflödet är 69 mnkr bättre än budget och beror på lägre investeringsnivå än beräknat. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgår till 2 mnkr och är 6 mnkr bättre än budget. Förbättringen ligger huvudsakligen på raden nyupptagna lån men består av periodiserade anslutningsavgifter inom VA samt av ett periodiserat investeringsbidrag för förstärkning av kyrkstigen. Kassaflödesanalysen resulterar i ett positivt kassaflöde på 56 mnkr. Kassflödet är positivt till största del beroende på att resultatet tillsammans med avskrivningar är högre än den prognostiserade investeringsnivån. Samtidigt är prognostiserat kassaflöde 111 mnkr bättre än budget, huvudsakligen beroende på den lägre investeringsnivån. Balansräkningen Balansräkning är en uppställning av kommunens tillgångar och skulder vid ett givet tillfälle. Kommunens balansomslutning (balansräkningens totala slutsumma, dvs. summan av tillgångssidan eller skuldsidan) är 28 mnkr högre än budget. På tillgångssidan minskar anläggningstillgångarna, till största del genom en lägre investeringsnivå än budgeterat. Omsättningstillgångarna prognostiseras bli högre än budgeterat, beroende på det förbättrade kassaflödet. På skuldsidan är det eget kapital och avsättningar som ökar balansomslutningen. Det egna kapitalet genom resultatet och avsättningar genom pensionsavsättningar. Nettokostnadsandelen Kommunens nettokostnader (exkl. jämförelsestörande poster) inklusive finansnetto beräknas öka med 22 mnkr eller ca 1,3 procent jämfört med Ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiseras samtidigt med 24 mnkr eller drygt 1,3 procent. Den jämna utvecklingen av nettokostnader samt skatteintäkter och generella statsbidrag förklarar en, i princip, oförändrad resultatnivå mellan 2011 och 2012 då resultaten rensats från jämförelsestörande poster. Ett vanligt nyckeltal för att spegla balansen mellan kostnader och intäkter är att visa hur stor andel av skatteintäkter och generella statsbidrag som tas i anspråk av kommunens löpande nettokostnader. Helårsprognosen innebär att kommunens nettokostnadsandel exklusive jämförelsestörande poster skulle bli 97,8 procent. Investeringar För 2012 prognostiseras de totala investeringarna till 96,9 mnkr. Det kan vara den högsta investeringsnivån som kommunen någonsin redovisat. Precis som för 2011 är det framför allt investeringar på avfall och VA som höjer upp investeringsnivån i jämförelse med tidigare år. Självfinansieringsgrad Självfinansieringsgraden visar hur stor del av nettoinvesteringarna som finansieras med resultat och avskrivningar. Prognosen visar en självfinansieringsgrad, exklusive jämförelse- V=

10 Ekonomiska kommentarer störande poster, på 85,8 % vilket innebär att prognostiserade investeringar inte täcks av resultat och avskrivningar. Soliditet Soliditeten visar hur stor andel av tillgångarna som har finansierats med eget kapital. Det är därmed ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. En god soliditet innebär att organisationen har ett bra utgångsläge för att hantera ekonomiska nedgångar. Prognosen visar en soliditet vid årets slut på 67 %. Inklusive kommunens pensionsförpliktelser uppgår soliditeten till 20,5 %. Vid bokslut 2011 var motsvarande värden 66 % respektive 17,7 %. Liggande prognos innebär alltså att kommunens soliditet marginellt förbättras. Uppföljning av fastställda åtaganden Fullmäktige beslutade, i sin behandling av flerårsstrategi 2012, om 12 prioriterade mål. Samtliga nämnder har åtaganden, fastställda av kommunstyrelsen, kopplade till ett flertal av målen. Åtagandena beskriver hur nämnden bidrar till måluppfyllelse utifrån arbetssätt, resursanvändning, volym och utveckling. I denna uppföljning har nämnderna fått i uppdrag att kortfattat redovisa om arbetet med respektive åtaganden har påbörjats eller ej och om åtagandet kommer att bli uppfyllt under 2012 eller ej. Om ett åtagande inte kommer att uppfyllas under 2012 ska nämnden kortfattat redovisa varför och vilket år åtagandet istället kommer att vara uppfyllt. Nedan sammanfattas nämndernas arbete med sina åtaganden under respektive prioriterat mål. Mål 1: I Alingsås kommun är det tryggt, säkert och välkomnande Arbetet med samtliga 17 åtaganden har påbörjats. 59 % av åtagandena beräknas vara uppfyllda under innevarande år. Mål 2: I Alingsås kommun finns goda möjligheter till arbete och företagande Arbetet med samtliga 8 åtaganden har påbörjats. 75 % av åtagandena beräknas vara uppfyllda under innevarande år. Mål 3: I Alingsås kommun finns det attraktiva boendemöjligheter Arbetet med samtliga 7 åtaganden har påbörjats. 43 % av åtagandena beräknas vara uppfyllda under innevarande år. Mål 4: I Alingsås kommun råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning Arbetet med samtliga 18 åtaganden har påbörjats. 17 % av åtagandena beräknas vara uppfyllda under innevarande år. Mål 5: Alingsås kommun bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet Arbetet med 17 av 18 fastställda åtaganden har påbörjats. 44 % av åtagandena beräknas vara uppfyllda under innevarande år. Mål 6: I Alingsås kommun finns det valfrihet och självbestämmande Arbetet med samtliga 6 åtaganden har påbörjats. 17 % av åtagandena beräknas vara uppfyllda under innevarande år. Mål 7: I Alingsås kommun utvecklas vården och omsorgerna för individens behov Arbetet med 3 av 4 fastställda åtaganden har påbörjats. 25 % av åtagandena beräknas vara uppfyllda under innevarande år. Mål 8: I Alingsås kommun ger utbildningen kunskaper för en dynamisk framtid Arbetet med samtliga 3 åtaganden har påbörjats. 33 % av åtagandena beräknas vara uppfyllda under innevarande år. Mål 9: I Alingsås kommun har vi ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv Arbetet med samtliga 5 åtaganden har påbörjats. 40 % av åtagandena beräknas vara uppfyllda under innevarande år. Mål 10: I Alingsås kommun skapar infrastrukturen möjligheter för tillväxt Arbetet med 4 av 5 fastställda åtaganden har påbörjats. 40 % av åtagandena beräknas vara uppfyllda under innevarande år. Mål 11: I Alingsås kommun skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling Arbetet med 11 av 12 fastställda åtaganden har påbörjats. 58 % av åtagandena beräknas vara uppfyllda under innevarande år. Mål 12: I Alingsås kommun minskar vi vår klimatpåverkan genom energieffektiv omställning Arbetet med samtliga 9 åtaganden har påbörjats. 44 % av åtagandena beräknas vara uppfyllda under innevarande år. NM=

11 Ekonomiska kommentarer Balanskravet Balanskravet innebär att en kommuns intäkter måste överstiga kostnaderna. Vid avstämningen skall normalt inte vinster vid försäljning av exploateringsfastigheter ingå. Om resultatet blir negativt skall fullmäktige fatta beslut om en åtgärdsplan för att återställa kapitalet. Delårsrapportens prognostiserade resultat för 2012 är 76 mnkr, men stannar på 69 mnkr om vinster från fastighetsförsäljning exkluderas. Även exklusive jämförelsestörande poster redovisar kommunen ett positivt resultat. Bedömningen är därmed att Alingsås kommun kommer att uppfylla balanskravet med god marginal. NN=

12 Skattefinansierad verksamhet Vård- och äldreomsorgsnämnd Vård- och äldreomsorgsnämnd Belopp i mnkr Bokslut Budget Prognos Diff 31/8, /- Kostnader Politisk verksamhet -0,4-0,7-0,6 0,1 Ordinärt boende inkl korttids -92,9-129,3-134,8-5,5 Särskilt boende -165,9-257,1-253,6 3,5 Hälso- och sjukvård -36,2-53,6-54,5-0,9 Öppen verksamhet -1,4-1,9-1,8 0,1 Färdtjänst -3,3-5,0-5,0 0,0 Bostadsanpassning -1,4-4,3-4,3 0,0 Gemensam verksamhet -17,3-27,9-26,9 1,0 Finansiella kostnader -0,3-0,5-0,5 0,0 Summa -319,1-480,2-482,0-1,8 Intäkter Politisk verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 Ordinärt boende inkl korttids 10,8 16,3 16,3 0,0 Särskilt boende 30,2 48,3 48,0-0,3 Hälso- och sjukvård 1,7 1,4 1,9 0,6 Öppen verksamhet 0,1 0,0 0,1 0,1 Färdtjänst 0,2 0,3 0,3 0,0 Bostadsanpassning 0,0 0,0 0,0 0,0 Gemensam verksamhet 2,3 0,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter 0,0 0,5 0,0-0,5 Kommunbidrag 275,6 413,5 413,5 0,0 Summa 320,9 480,2 480,0-0,2 Netto 1,8 0,0-2,0-2,0 EKONOMISK SAMMANFATTNING Drift Kommentarer till delårsbokslutet Delårsbokslutet för 2012 redovisar ett positivt resultat på 1,8 mnkr. Kommentarer till prognos 2012 Nämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse på -2,0 mnkr. Huvudorsaken till det prognostiserade underskottet är att hemtjänsttimmarnas ökningstakt beräknas bli 12 procent, vilket är en större ökningstakt än verksamheten haft de senaste åren. Underskottet vägs delvis upp av att den kommunala utförardelen av hemtjänst prognostiserar ett överskott, därtill har efterfrågan på äldreboendeplatser minskat. Den minskade efterfrågan på äldreboendeplatser medför under hösten att sex platser säljs till annan kommun, en serviceboendeavdelning görs om till trygghetsboende och uppstarten av en nyrenoverad demensboendeavdelning på Hagagården förskjuts. Nämndens nettokostnadsökning prognostiseras till 2,1 procent vilket understiger pris- och löneökningarna under Den låga nettokostnadsökningen trots hemtjänstens volymökningar är delvis ett resultat av de besparingar som genomfördes inför budgetår 2012 och delvis ett resultat av de förändringar som görs inom äldreboendeverksamheten under hösten Kommentarer till prognosens avvikelse mot delårsbokslutet Prognosen innebär att resultatet under resterande del av 2012 kommer att försämras med 3,8 mnkr. Att resultatet försämras under slutet på året beror framförallt på att volymökningar inom NO=

13 Skattefinansierad verksamhet Vård- och äldreomsorgsnämnd hemtjänst och på att löneökningarna för 2012 kommer att få ett större genomslag under slutet av året än under årets första åtta månader. Kommentarer till prognostiserat resultat jämfört med våruppföljningen Prognosen vid delårsbokslutet är en försämring jämfört med våruppföljningen med 2,0 mnkr. Försämringen beror framförallt på hemtjänsttimmarnas ökningstakt, men även på att den lägre efterfrågan på särskilt boende medfört att fasta kostnader kvarstår för äldreboendet samtidigt som intäkter för kost och hyra minskat. Investeringar Belopp i mnkr Bokslut Budget Prognos 31/8, Avvikelse Inventarier 0,2 1,2 0,7 0,5 IT-utrustning 0,1 0,7 0,6 0,1 Trygghetslarm 0,4 0,6 0,6 0,0 Vårdarhjälpmedel 0,4 1,0 0,7 0,3 Vårdarhjälpmedel, sängar 0,3 0,9 0,6 0,3 Investeringar totalt 1,5 4,5 3,2 1,3 Kommentarer till delårsbokslut Delårsbokslutet visar att kostnaden för investeringar under årets första åtta månader uppgår till 1,5 mnkr. En stor del av inventarie- och IT-investeringarna kommer att göras under hösten. Därav beräknas kostnaderna för investeringar öka under slutet av Kommentarer till prognos 2012 Prognosen visar ett överskott på 1,3 mnkr. Överskottet beror bland annat på att uppstarten av demensboendeavdelning på Hagagården förskjuts och på att behovet av vårdtagarsängar och vårdarhjälpmedel inte prognostiseras bli lika högt som budget. Kommentarer till större avvikelser jämfört med våruppföljningen Prognosen är en förbättring jämfört med våruppföljningen med 0,7 mnkr. NP=

14 Skattefinansierad verksamhet Vård- och äldreomsorgsnämnd Åtaganden Åtagande Vård- och äldreomsorgsnämnden åtar sig att öka andelen äldre som kan bo kvar i sin invanda bostadsmiljö med bibehållen trygghet genom möjlighet till social gemenskap i sin närmiljö. Vård- och äldreomsorgsnämnden åtar sig att tillskapa fler trygga boenden för äldre invånare. Vård- och äldreomsorgsnämnden åtar sig att med bibehållen god kvalitet anpassa kostnaderna inom äldreomsorgen i förhållande till jämförbara kommuner. Kommentarer Påbörjat: ja Uppfyllt 2012: nej Pågående projekt för att nå målet är: - Social mötesplats Brogården - Måltidsprogram för äldre Påbörjat: ja Uppfyllt 2012: nej Arbetet för att tillskapa trygghetsboenden i Bjärkegården beräknas uppfyllt under hösten 2012, vilket ger 11 trygghetsboendeplatser i Bjärke. Tillsammans med sju lägenheter på Hagabo i anslutning till Hagagården ger det 2012 ett tillskott av 18 trygghetsboendeplatser. Påbörjat: ja Uppfyllt 2012: nej Sedan 2008 har effektiviseringar genomförts i äldreomsorgens verksamhet för att uppnå budgetföljsamhet. Dessa har fått till följd att kostnadsökningen varit låg och avvikelsen mot den strukturårsjusterade standardkostnaden minskat enligt tabell nedan Alingsås 14,0 10,2 10,5 6,0 GR-medel 13,3 9,7 8,0 8,4 LUFSA-medel 10,5 9,7 10,3 8,2 Kommuner lika -1,5-0,8 0,0-1,8 Vård- och äldreomsorgsnämnden åtar sig att öka servicen och tillgängligheten för äldre. Vård- och äldreomsorgsnämnden åtar sig att införa valfrihet inom biståndsbeslutet. Vård- och äldreomsorgsnämnden åtar sig att införa lagen om valfrihet inom särskilda boendeformer i äldreomsorgen. Vård- och äldreomsorgsnämnden åtar sig att öka nöjdheten i vården och omsorgen genom ett långsiktigt arbete med utvecklingsområdena inom Strategi för framtidens äldreomsorg. Av avvikelsen på sex procent för Alingsås bedöms kost och lokaler stå för mellan tre och fyra procent. En fortsatt låg kostnadsökning utifrån budget beräknas ytterligare minska avvikelsen från den strukturårsjusterade standardkostnaden. Kommentarer kring bibehållen kvalitet hänvisas till sista åtagandet. Påbörjat: ja Uppfyllt 2012: nej Förenklad färdtjänst för personer över 80 år är genomförd. Värdighetsgarantier beräknas införas under Påbörjat: ja Uppfyllt 2012: nej Valfrihet inom biståndsbeslutet är senarelagt för att invänta översyn av riktlinjer för bistånd. Ett samtida genomförande har bedömts utgöra ett alltför stort ekonomiskt risktagande. Påbörjat: ja Uppfyllt 2012: nej Inväntar beslut av Kommunfullmäktige i frågan. Påbörjat: ja Uppfyllt 2012: nej Arbetet bedrivs i alla enheter genom arbetet med kvalitetsmålen. Särskild fokus finns på social gemenskap och aktivitet i det särskilda boendet, registrering i SeniorAlert, validering av vårdpersonal samt trygghetslarm i hemtjänsten. SLUTSATSER OCH ÅTGÄRDER Hemtjänstverksamhetens ökningstakt som motsvarar en volymökning om cirka 10,5 mnkr under 2012 är huvudorsaken till årets prognostiserade underskott för nämnden. Som ett resultat av ökningstakten har under 2012 en översyn påbörjats av riktlinjer för hjälp i hemmet samt analys av arbetssätt och utveckling rörande delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet. Översynen NQ=

15 Skattefinansierad verksamhet Vård- och äldreomsorgsnämnd har till syfte att bromsa ökningstakten av hemtjänst och därmed minimera underskottet 2012 och balansera ekonomin inför kommande år. Ökningen av hemtjänsttimmar vägs delvis upp av att de kommunala utförarna av hemtjänst prognostiserar ett överskott om cirka fem mnkr för På särskilt boende har beläggningen minskat under 2012 jämfört med tidigare år, under hösten 2012 kommer nedanstående åtgärder vidtas för att minimera underskottet 2012: 11 serviceboendelägenheter i Bjärke avvecklas och omkonverteras till trygghetsboenden i Alingsåshems regi. Planerad uppstart av 11 nyrenoverade demensboendeplatser på Hagagården förskjuts. Sex särskilda boendeplatser säljs till Lerums kommun från augusti/september Utvecklingen 2012 följer de senaste årens trend att hemtjänsten ökar, antalet serviceboenden minskar och ersätts av trygghetsboenden samt gruppboenden för dementa. Ekonomiskt har denna utveckling bidragit till att nettokostnadsökningen är låg och att därmed den ekonomiska effektiviteten i verksamheten förbättrats. NR=

16 Skattefinansierad verksamhet Socialnämnd Socialnämnd Belopp i mnkr Bokslut Budget Prognos Diff 31/8, /- Kostnader Individ- & familjeavdelningen -63,6-87,6-93,1-5,5 varav försörjningsstöd -18,4-26,4-27,4-1,0 Utföraravdelnignen -189,9-289,7-290,2-0,5 Serviceavdelningen -51,3-74,8-76,8-2,0 Ledning & styrning -9,2-28,8-26,0 2,8 varav poltisk verksamhet -0,3 0,6 0,6 0,0 varav föreningsbidrag -0,9 0,9 0,9 0,0 Summa -314,1-480,9-486,1-5,2 Intäkter Individ- & familjeavdelningen 2,4 2,7 2,7 0,0 varav försörjningsstöd 0,0 0,0 0,0 0,0 Utföraravdelnignen 81,3 131,2 130,7-0,5 Serviceavdelningen 3,9 5,6 5,6 0,0 Ledning & styrning 0,0 0,0 0,0 0,0 varav poltisk verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 varav föreningsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunbidrag 226,8 340,1 340,1 0,0 Summa 314,3 479,7 479,2-0,5 Netto 0,3-1,2-6,9-5,7 EKONOMISK SAMMANFATTNING Drift Kommentarer till delårsbokslutet Resultatet per den sista augusti visar ett överskott på 0,3 mnkr. Den främsta orsaken till överskottet är semesterlöneskuldsförändringen, vilken förbättrar resultatet med 5,9 mnkr. Kommentarer till prognos 2012 Nämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 5,7 mnkr. Det finns flera orsaker till det prognostiserade underskottet. Dels beräknas försörjningsstödet gå med underskott på 1,0 mnkr och dels har nämnden höga kostnader inom externa placeringar avseende barn, ungdomar samt vuxna med missbruksproblematik. Inom dessa externa placeringar bedömer nämnden ett underskott på 4,0 mnkr. Vidare har nämnden flera verksamheter som inte uppnått de riktvärden per insats som nämnden satt upp för verksamheternas nettokostnader. Det innebär att kostnaden för bl a korttidsverksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), daglig verksamhet (LSS), kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt boende inom främst SoL men även LSS ligger för högt i förhållande till nämndens budget och i förhållande till andra kommuner. I prognosen innebär det en budgetavvikelse på totalt närmare 4,0 mnkr. Dessutom prognostiserar nämnden med att inte få in så mycket intäkter från försäkringskassan som budgeterats avseende personlig assistans enligt Lagen om assistansersättning (LASS), där försäkringskassan nu avslår de ansökningar som gjorts för en högre ersättningsnivå. Det innebär att även personlig assistans (LASS) har en högre nettokostnad än vad nämndens riktvärde anger och prognosen inom personlig assistans visar därför på ett underskott på -0,5 mnkr. NS=

17 Skattefinansierad verksamhet Socialnämnd De centrala stödverksamheterna har under året haft vakanser dels för att det pågår en anpassning till den omorganisation som genomfördes inför 2012 och dels för att täcka ett eventuellt underskott på grund av omorganisationen i de övriga verksamheterna. Inom vissa andra områden har det under året också funnits vakanta tjänster som nu under sommaren och hösten i de flesta fall tillsätts. Det gör att nämnden som helhet redovisar en prognos på 5,7 mnkr för år Kommentarer till prognosens avvikelse mot delårsbokslutet Resultatet per den sista augusti uppgår till 0,3 mnkr. Resultatet exklusive semesterlöneskuldsförändringen visar ett underskott på 5,6 mnkr. Socialnämnden bedömer att resultatet exklusive semesterlöneskulden i stort sett kommer att kunna hållas den sista december Kommentarer till prognostiserat resultat jämfört med våruppföljningen Tidigare har nämnden prognostiserat att budgeten skulle hållas. De två orsakerna till förändringen är dels de fortsatt höga kostnaderna inom externa placeringar av barn, unga och vuxna med missbruksproblematik samt att nettokostnaderna inom flera verksamheter är för höga per insats. Investeringar Belopp i mnkr Bokslut Budget Prognos 31/8, Avvikelse Inventarier 0,2 2,6 1,0 1,6 IT-utrustning 0,4 1,0 1,0 0,0 Investeringar totalt 0,6 3,6 2,0 1,6 Kommentarer till delårsbokslut Under de första åtta månaderna har nämnden inte gjort några större investeringar utan har enbart använt 0,6 mnkr. Kommentarer till prognos 2012 Budgeten beräknas inte användas fullt ut. Nämnden fortsätter utbyggnaden av IT på verksamheterna och har påbörjat en del omflyttningar av verksamhet som kommer att innebära att nämnden behöver investera i nya inventarier under hösten. I övrigt planeras inte några övriga större investeringar under året. Kommentarer till större avvikelser jämfört med våruppföljningen Ingen avvikelse. NT=

18 Skattefinansierad verksamhet Socialnämnd Åtaganden Åtagande Socialnämnden åtar sig att skapa förutsättningar för goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar Socialnämnden åtar sig att minska antalet långtidsberoende av försörjningsstöd Socialnämnden åtar sig att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett individanpassat boende Socialnämnden åtar sig att personer aktuella inom nämndens ansvarsområde skall, utifrån sina behov, erhålla rätt insats till rätt kostnad. Socialnämnden åtar sig att personer aktuella inom nämndens ansvarsområde ska vara nöjda med nämndens verksamhet Kommentarer Uppfyllt 2012 ja Nämnden fokuserar i år mer på att med hjälp av serviceinsatser (dvs ej beslutade insatser) skapa goda förutsättningar för barn och unga, bl a genom familjecentralen och familjehuset. Uppfyllt 2012 ja Nämnden har under året fokuserat på att minska antalet långtidsberoende av försörjningsstöd som tidigare varit högt i jämförelse med andra kommuner. Genom omorganisationen och tydligt uppdrag till arbetsmarknadsenheten har antalet hushåll beroende av försörjningsstöd på grund av arbetslöshet minskat. Uppfyllt 2012 till stor del Socialförvaltningen har haft ett åtagande att minska andelen personer som bor på gruppbostäder i förhållande till andra boendeinsatser (servicebostäder och annan särskilt anpassad bostad). Andelen har minskat men inte i den omfattning förvaltningen åtagit sig att göra. Dock har antalet personer med boende enligt LSS eller SoL minskat totalt både vad det gäller gruppboende och andra boendeformer. Det skapar bättre förutsättningar för personer med funktionsnedsättning till ett individanpassat boende genom att de själva kan bosätta sig var de vill precis som andra kommuninvånare. Så nämndens åtagande bedöms så gott som uppfyllt vid årets slut. Uppfyllt 2012 nej Socialförvaltningen har under året åtagit sig att gå igenom alla beslut om insats. Anledningen är att säkerställa att personer aktuella inom socialförvaltningen får rätt insats. Det arbetet kommer troligen inte att bli helt klart till årsskiftet men beräknas vara klart i början på år Enligt det konsultföretag (Ensolution) som hjälpt förvaltningen med att ta fram uppgifter om verksamheten och dess kostnader per insats (KPB) har nämnden en stor andel placeringar inom barn, unga och vuxna med missbruksproblematik i jämförelse med andra kommuner, vilket ska analyseras under hösten. Utöver det så har nämnden höga kostnader i jämförelse med andra kommuner främst inom korttidsverksamheten men även inom gruppboende (SoL och LSS) och andra verksamheter. Uppfyllt 2012 nej Socialförvaltningen arbetar för att ha personal med relevant utbildning för tjänsten. Dock finns drygt 100 personer som saknar, för sin tjänst, rätt utbildning (dvs 17 % av den totala personalen). Förvaltningen har också påbörjat arbetet med att utveckla evidensorienterad praktik, det med hjälp av förvaltningens nya utvecklingsenhet. En undersökning av om besökarna upplever sig korrekt bemötta ska genomföras runt årsskiftet. NU=

19 Skattefinansierad verksamhet Socialnämnd Åtagande Socialnämnden åtar sig att öka antalet serviceinsatser Socialnämnden åtar sig att antalet dygn barn/ungdomar befinner sig i insatser utanför vårdnadshavarens hem skall minska. Socialnämnden åtar sig att antalet vårddygn för vuxna personer med beroendeproblematik skall minska. Socialnämnden åtar sig att föreningar verksamma inom den sociala sektorn skall stödjas i deras förebyggande och stödjande arbete. Socialnämnden åtar sig att minska missbruket Socialnämnden åtar sig att bidra till en hållbar socialutveckling genom förebyggande insatser. Kommentarer Uppfyllt 2012 nej I och med den nya organisationen så har ett förändringsarbete påbörjats för att utveckla och anpassa serviceinsatserna som erbjuds. Dock har det ännu inte inneburit någon nämnvärd ökning av serviceinsatser. Uppfyllt 2012 ja Bedömningen är att nämndens åtagande kommer att uppnås under året. Dock har andelen placeringar på institution ökat jämfört med föregående år vilket ger högre kostnader och ofta en sämre insats. Påbörjat nej Uppfyllt 2012 nej Under de första åtta månaderna har antalet vårddygn för personer med beroendeproblematik ökat i jämförelse med föregående år. Uppfyllt 2012 ja En inventering av föreningar visar att ca 70 föreningar kan vara intressanta att arbeta med för förvaltningen. Under hösten kommer serviceavdelningen därför att titta på hur och med vilka föreningar samarbetsavtal kan upprättas. Uppfyllt 2012 osäkert Genom BUS-verksamheten och den nya organisationen inom förvaltningen som skapar bättre förutsättningar med serviceinsatser hoppas nämnden att missbruket av alkohol, droger och tobak ska minska framför allt bland ungdomar. Någon mätning kommer inte att göras under året, men det kommer att göras en mätning under Uppfyllt 2012 ja Nämnden bedriver nu ett riktat fältarbete på arenor där ungdomar befinner sig samtidigt som förvaltningen bygger upp och anpassar sin serviceverksamhet för att på bästa sätt bidra till en hållbar social utveckling och förebygga insatser i form av placeringar mm. SLUTSATSER OCH ÅTGÄRDER Det pågår ett arbete där man ser över de kostnader som finns inom nämndens egna verksamheter för att på så sätt säkerställa att nämndens verksamheter håller rätt kostnad. Till hjälp har förvaltningen en handlingsplan för budget i balans som bygger på en förenklad variant av Kostnad Per Brukare (KPB). KPB är ett sätt att jämföra kommuners kostnader per insats/brukare. Resultatet av jämförelsen av KPB visar att kostnaderna för korttidsverksamheten ligger högt över jämförbara kommuner och att verksamheter som exempelvis gruppboende (främst inom SoL) och daglig verksamhet också ligger högre än snittet. Avdelningschef inom utföraravdelningen får därför i uppdrag att minska kostnaderna för boende både enligt LSS och SoL med 1,0 mnkr samt personlig assistans med 0,5 mnkr. Avdelningschef inom serviceavdelningen får i uppdrag att minska kostnaderna inom korttidsverksamheten och daglig verksamhet med 2,0 mnkr samt att se över kostnaderna inom ledsagarservice och minska dessa med 0,2 mnkr. Genom att fortsätta arbeta med de åtaganden som nämnden har, kommer verksamheterna att anpassas på olika sätt. Nämndens avsikt under året är att öka serviceinsatserna på bekostnad av biståndsbedömda beslut och på så sätt skapa en effektivare och bättre anpassad verksamhet till kommuninvånarna. Kostnaderna för köpt vård för barn, unga och vuxna med beroendeproblematik NV=

20 Skattefinansierad verksamhet Socialnämnd prognostiseras dock medföra ett budgetunderskott. Avdelningschef för Individ- och familjeavdelningen får därför ett uppdrag att minska kostnaderna för placeringarna både vad det gäller barn, unga och vuxna med missbruksproblematik med totalt 2,5 mnkr. Det genom att nämnden arbetar med att erbjuda insatser på hemmaplan, både för att undvika att placera och för att korta ner placeringstiden. För att minska försörjningsstödet har en förändring inom arbetsmarkandsenheten (AME) genomförts, där det nu finns ett tydligt uppdrag att minska antalet personer som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. Bedömningen som görs för 2012 är ändå att kostnaderna för försörjningsstödet blir 27,4 mnkr vilket motsvarar ett underskott på -1,0 mnkr. OM=

21 Skattefinansierad verksamhet Utbildningsnämnd Utbildningsnämnd Belopp i mnkr Bokslut Budget Prognos Diff 31/8, /- Kostnader Nämnd -0,3-0,7-0,7 0,0 Förvaltningskontor -2,7-3,9-3,9 0,0 Gymnasieutbildning -80,1-125,6-125,8-0,2 Alströmer interkommunalt -26,8-38,0-41,5-3,5 Vuxenutbildning -16,3-24,6-24,6 0,0 Integrationavdelning -10,8-10,5-10,5 0,0 Summa -137,1-203,3-207,1-3,7 Intäkter Nämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 Förvaltningskontor 0,0 0,0 0,0 0,0 Gymnasieutbildning 5,4 9,3 8,9-0,5 Alströmer interkommunalt 5,4 10,2 10,6 0,4 Vuxenutbildning 1,7 4,1 4,1 0,0 Integrationavdelning 10,9 10,2 10,2 0,0 Kommunbidrag 113,0 169,5 169,5 0,0 Summa 136,4 203,3 203,2-0,1 Netto -0,7 0,0-3,8-3,8 EKONOMISK SAMMANFATTNING Drift Kommentarer till delårsbokslutet Utbildningsnämnden visar ett mindre underskott på -0,7 mnkr i delårsbokslutet. Det negativa resultatet är huvudsakligen en effekt av omställningskostnader och för höga interkommunala kostnader under årets första åtta månader. Kommentarer till prognos 2012 Nämndens prognos visar att nämnden beräknar redovisa ett underskott på 3,8 mnkr. Gymnasieutbildningen redovisar ett underskott på 3,1 mnkr vilket beror på omställningskostnader och ökade interkommunala kostnader. Fler elever väljer att resa ut i höst mot vad som tidigare prognostiserats. I april tog nämnden ett beslut att ombudgetera 2,4 mnkr från Alströmergymnasiets budget till interkommunala kostnader. Genom åtgärden finns det avsatt totalt 39,7 mnkr för interkommunala kostnader. Av detta finns 26,5 mnkr i nämndens budget och 13,2 mnkr i kommunstyrelsens budget. När kostnaderna för det interkommunala ökade ytterligare tog utbildningsnämnden beslut om en åtgärdsplan vilken har genomförts förutom att det egna kapitalet inte fick användas efter beslut i KS. Åtgärdsplanen har inneburit ytterligare besparingar på 1,3 mnkr på gymnasiet. Gymnasiesärskolan redovisar ett underskott på -0,7 mnkr vilket beror på minskade interkommunala intäkter, på grund av färre inresande elever. Kommentarer till prognosens avvikelse mot delårsbokslutet Delårsbokslutet redovisar ett mindre negativt resultat på -0,7 mnkr jämfört med det prognostiserade negativa resultatet på 3,8 mnkr. Anledning till detta är att antalet utresande elever ökar vilket medför ökade interkommunala kostnader. Samtidigt finns kostnader kvar för lokaler och personal som inte kan ställas om med kort varsel för att fler elever väljer att resa ut. = ON=

22 Skattefinansierad verksamhet Utbildningsnämnd Kommentarer till prognostiserat resultat jämfört med våruppföljningen Vid våruppföljningen prognostiserade nämnden en budget i balans om de planerade åtgärderna på 1,6 mnkr kunde genomföras. I delårsbokslutet prognostiserar förvaltningen ett underskott på 3,8 mnkr. Detta beror svårigheter att prognostisera hur eleverna väljer program och skola inför hösten och den rörlighet som finns att ändra sina val in till skolstart samt under pågående skolår. Investeringar Belopp i mnkr Bokslut Budget Prognos 31/8, Avvikelse Inventarier 0,6 0,9 0,9 0,0 IT-utrustning 0,1 2,5 0,9 1,6 Investeringar totalt 0,7 3,4 1,8 1,6 Kommentarer till delårsbokslut Anledningen till att nämnden investerat mindre under våren beror på att investeringsstopp gäller på gymnasiet om man bortser från nödvändiga investeringar som behövs för att verksamheten skall kunna fungera. Vuxenutbildningen har byggt om i sina lokaler under sommaren vilket har medfört att man avvaktat med vissa investeringar till hösten. En allmän försiktighet råder på grund av det ekonomiska läget. Kommentarer till prognos 2012 Nämnden prognostiserar att investera 1,8 mnkr under 2012 vilket är samma prognos som i våruppföljningen, Anledningen till att investeringarna minskar är bland annat införandet av en dator per elev på gymnasiet. Dessa datorer leasas och belastar inte investeringsbudgeten. Åtaganden Åtagande Alströmergymnasiet Utbildningsnämnden åtar sig att alla elever, studerande och brukare ska trivas och känna trygghet Utbildningsnämnden åtar sig att arbeta aktivt i samverkan med arbetslivet Utbildningsnämnden åtar sig att vidta åtgärder utifrån ersättningsmodellen för gymnasieverksamheten Utbildningsnämnden åtar sig att skapa ett gott bemötande och goda samtal Utbildningsnämnden åtar sig att utveckla formerna för reell elevdemokrati samt studerande- och brukarinflytande Utbildningsnämnden åtar sig att öka andelen elever, studenter och brukare som fullföljer sin utbildning i riktning mot vidare studier och arbetsliv Utbildningsnämnden åtar sig att utveckla samarbete med kultur-, idrotts- och föreningsliv Kommentarer Uppfyllt 2012? Ja I aktuella mätningar får skolan bra bedömning när det gäller trygghet och trivsel. Uppfyllt 2012? Stäms av i november Skolan arbetar genom olika insatser i nära samverkan med arbetslivet. Uppfyllt 2012? Nej Nya ersättningsmodellens former är inte fullt ut genomförda. Uppfyllt 2012? Ja I elevundersökningar framkommer att de upplever ett gott bemötande på sin skola. Uppfyllt 2012? Ja Elever upplever ökad delaktighet och inflytande. Uppfyllt 2012? Stäms av i november Uppfyllt 2012? Ja Kommentarer: Exempelvis ett ökat samarbete genom NIU (nationell idrottsutbildning), den nya Kulturarenan och Arena 11. OO=

23 Skattefinansierad verksamhet Utbildningsnämnd Utbildningsnämnden åtar sig att bidra till hållbar utveckling via våra utbildningar Utbildningsnämnden åtar sig att erbjuda utbildningar för energieffektivisering Vuxnas lärande Utbildningsnämnden åtar sig att alla elever, studerande och brukare ska trivas och känna trygghet Utbildningsnämnden åtar sig att arbeta aktivt i samverkan med arbetslivet Utbildningsnämnden åtar sig att skapa ett gott bemötande och goda samtal Utbildningsnämnden åtar sig att utveckla formerna för reell elevdemokrati samt studerande- och brukarinflytande Utbildningsnämnden åtar sig att öka andelen elever, studenter och brukare som fullföljer sin utbildning i riktning mot vidare studier och arbetsliv Utbildningsnämnden åtar sig att erbjuda utbildningar för energieffektivisering Integrationsavdelningen Utbildningsnämnden åtar sig att alla elever, studerande och brukare ska trivas och känna trygghet Utbildningsnämnden åtar sig att arbeta aktivt i samverkan med arbetslivet Utbildningsnämnden åtar sig att finna goda boendemöjligheter utifrån brukares behov Utbildningsnämnden åtar sig att skapa ett gott bemötande och goda samtal Utbildningsnämnden åtar sig att utveckla samarbete med kultur-, idrotts- och föreningsliv Uppfyllt 2012? Nej Kommentarer: Åtagandet ligger i linje med skollagens intentioner. Uppfyllt 2012? Ja Kommentarer: Byggprogrammet har bland annat initierat passivhusteknik. Uppfyllt 2012? Ja Kommentarer: Synliggjort i studerandeenkäter Uppfyllt 2012? Stäms av i november Uppfyllt 2012? Ja Kommentarer: Synliggjort i studerandeenkäter Uppfyllt 2012? Stäms av i bokslutet Kommentarer: Åtagandet är uppfyllt men ej avstämt i förhållande till mätande indikator. Uppfyllt 2012? Stäms av vid bokslutet Uppfyllt 2012? Nej Kommentarer: Campus arbetar i samverkan med Folkuniversitetet för att lämna in en Yrkeshögskoleansökan i september. Uppfyllt 2012? Ja Kommentar: Enligt den årliga enkätundersökning, märks att brukarna i stort trivs och är trygga i skolan. Uppfyllt 2012? Ja Kommentar: Utifrån de mål vi har för Dock mer att utveckla. Uppfyllt 2012? Nej Kommentar: 34 % anser sig inte nöjda. Uppfyllt 2012? Ja Kommentar: Brukarna upplever att de bemöts positivt och att servicen är bra. Uppfyllt 2012? Stäms av vid bokslutet Kommentar: Integrationsavdelningen utvecklar ständigt nya arenor i samarbete med föreningslivet. Gränslös samverkan är ett exempel på detta. SLUTSATSER OCH ÅTGÄRDER Vid årets antagning till gymnasieskolan har 41 % av eleverna valt andra alternativ än Alströmergymnasiet. Vid preliminärantagningen var denna tendens tydlig och nämnden beslutade att ombudgetera 2,4 mnkr för att täcka interkommunala kostnader. Vidare har nämnden beslutat om en åtgärdsplan för att ytterligare minska verksamhetens kostnader. = OP=

www.alingsas.se Alingsås kommun Våruppföljning 2012 Rapporten i sammandrag:

www.alingsas.se Alingsås kommun Våruppföljning 2012 Rapporten i sammandrag: Alingsås kommun Våruppföljning 2012 Rapporten i sammandrag: Resultaträkningen Resultat: 53 mnkr (44 mnkr) Nettokostnadsandel: 97,1 % Skatteintäkter/statsbidrag ökning: 1,1 % Nettokostnadsökning: 0 % Kassaflödesanalysen

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Utfallsprognos per 31 mars 2015

Utfallsprognos per 31 mars 2015 Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna April 2013 Burlövs kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012 il/ ERNST & YOUNG il/ frnst & YOUNG Qua/ity In fverything We Do Innehåll

Läs mer

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014.

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Timrå kommun April 2015 Marianne Harr Godkänd revisor Certifierad kommunal revisor Jenny Eklund Auktoriserad revisor Emma Andersson Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Kalmar kommun Maj 2008 Elisabeth Rye Andersson Caroline Liljebjörn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2015 Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti/september 2015 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning... Resultaträkning

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

1. Kommunens ekonomi... 4

1. Kommunens ekonomi... 4 Rev 18 1 2 3 4 5 1. Kommunens ekonomi... 4 Lerums kommun har under flera år haft en ansträngd ekonomi med stora underskott inom verksamheterna. Så här kan det självklart inte fortsätta men vad som heller

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari sida 1 2015-03-09 Dnr: KS2013-000413 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari Månadsavstämningen utformas som en årsprognos över det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret.

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

2011-08-19. Kommunstyrelsen. Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158

2011-08-19. Kommunstyrelsen. Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158 2011-08-19 Kommunstyrelsen Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning 1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Dnr: 2009/797 042 1(10) Administrativa sektorn Bo Ekström 2010-06-17 Budgetberedningen FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Förvaltningens arbetssätt

Läs mer

Budget 2015 med plan 2016 2017

Budget 2015 med plan 2016 2017 Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott

Läs mer

Finansiell profil Västra Götalandsregionen 2002 2004

Finansiell profil Västra Götalandsregionen 2002 2004 Finansiell profil Västra Götalandsregionen 00 00 Innehåll Varför en finansiell profil? Den finansiella utvecklingen i landstingssektorn 00 00 Finansiell profil över landstinget 00 00 nyckeltal 00 för samtliga

Läs mer

Lunds kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014. Building a better working world

Lunds kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014. Building a better working world Revisjonsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorevna April 2015 Lunds kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Building a better Biniding a better Innehåll 1. Inledning...2 2. Resultatutfa112014...2

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7 Revisionsrapport 10/2009 Åstorps kommun Granskning av årsbokslut 2009 Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf. Stig Andersson Nils Persson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Åsa Bejvall Cecilia Fehling Granskning av delårsrapport 2013 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Några övergripande nyckeltal

Några övergripande nyckeltal www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal 2011-12-06 Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella åtaganden 6. Verksamhet

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Kerstin Sikander Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2015 Växjö kommun Sophie Wigren Revisionskonsult 14 april 2016 Innehållsförteckning

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan JOKKMOKKS KOMMUN Budget 2017 Styrprinciper Ekonomisk treårsplan 1 Jokkmokks kommuns styrmodell 1.1 Styrmodellens struktur och styrprinciper Visionsdokument Ett nytt visionsdokument för Jokkmokks kommun

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Kommunstyrelsens kontor 2013-09-17 Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

Brf Linnégatan 41-45

Brf Linnégatan 41-45 Brf Linnégatan 41-45 ÅRSREDOVISNING 1 januari 31 december 2012 Bostadsrättsföreningen Linnégatan 41-45 796909-5228 Nyckeltal Kostnadsfördelning 2012 2011 (exklusive fönster & fasadprojekt 2012) Planerat

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av socialnämndens verksamhet

Granskning av socialnämndens verksamhet Revisionsrapport* Granskning av socialnämndens verksamhet Vaggeryds kommun Oktober 2008 Torbjörn Bengtsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.2

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 R EVISIONSRAPPORT 2008 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007 Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Helena Patrikson

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2008

Månadsuppföljning. Maj 2008 A Månadsuppföljning Maj 28 Månadsuppföljning 1 januari - 31 maj 28 Jämfört med budget visar den senaste skatteprognosen att skatteintäkterna beräknas bli 3,4 mkr lägre. Vad gäller de generella statsbidragen

Läs mer

Finansiell profil Halmstads kommun 2005 2007

Finansiell profil Halmstads kommun 2005 2007 Finansiell profil Halmstads kommun 00 007 Innehåll Inledning syftet med denna rapport Finansiell utveckling och ställning i riket och i KKKVH-kommunerna 00 007 nyckeltal 007 i förhållande till riket och

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Rapport över granskning av bokslut 2004

Rapport över granskning av bokslut 2004 Rapport över granskning av bokslut 2004 KPMG 2005-06-28 Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Syfte 2 3. Omfattning 2 4. Verksamheten 3 5. Resultaträkning 3 5.1 Nyckeltal (i mkr) 3 5.2 Utfall

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer

Ange datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,

Läs mer

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 AVESTA KOMMUN Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 Kommunfullmäktiges beslut 2006-11-27 100 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Mål... 4 Övergripande förutsättningar... 6 Budgetdirektiv/förutsättningar...

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 Sida 1(12) Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 1. Sammanfattning Volymen i verksamheten har ökat kraftigt det senaste året och fortsätter göra det under 2014 för att sedan plana ut under

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 2014 DELÅRSRAPPORT INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 UTVÄRDERING

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 23

Kommunfullmäktige. Ärende 23 Kommunfullmäktige Ärende 23 O Eda kommun Kommunrevisionen 2015-10-09 Till: Kommunfullmäktige För kännedom: Kommunstyrelsen Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2015-08-31 Vi har granskat kommunens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämndens uppdrag 2015 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola Utbildning av vuxna: grundläggande utbildning/gymnasial

Läs mer

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1

Läs mer

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Revisionsrapport* Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Täby kommun September 2007 Peter Sundström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 3 Granskning av

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari augusti 2006

Granskning av delårsrapport januari augusti 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari augusti 2006 Lomma kommun September 2006 NN NN NN *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information i delårsrapporten...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun 18 september 2008 Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Revisionsfråga och metod...2

Läs mer

Målet är delvis uppnått

Målet är delvis uppnått Lärande- och kulturnämndens alla verksamheter visar genom sina resultat på att goda förutsättningar kombinerat med varierad undervisning, lärandeformer och förhållningssätt ger barn, elever och ungdomar

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Resultatprognos per april 2015 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag

Resultatprognos per april 2015 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag UPPSALA STADSHUS AB ORG.NR. 556500-0642 Handläggare Datum Diarienummer Johan Lambe 2015-05-25 USAB-2015/19 Bisera Jusufbasic Maria Larsson Edberg Styrelsen för Uppsala Stadshus AB Resultatprognos per april

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Jenny Nyholm Richard Vahul (certifierad kommunal revisor) April 2016 Granskning av årsredovisning 2015 Nynäshamns kommun Innehållsförteckning p1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Laxå 2020. Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet. Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020

Laxå 2020. Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet. Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020 2020 Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020 1 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010

Läs mer

Inledning Förvaltningsberättelse Räkenskaper Årsberättelse per nämnd Sammanställd redovisning Övrigt

Inledning Förvaltningsberättelse Räkenskaper Årsberättelse per nämnd Sammanställd redovisning Övrigt ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Sammanfattning 4 Fem år i sammandrag 5 Förvaltningsberättelse Avstämning av kommunens övergripande mål 6 Ekonomisk

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning...2 Resultaträkning

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 1 (34) Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Ar rvidsjaurs kommun Om arbetet med attt omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 2 (34) 3 (34) 4 (34) 5 (34)

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer