Budgetförutsättningar för socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetförutsättningar 2016-2018 för socialnämnden"

Transkript

1 1:1

2 1:2

3 1:3

4 1:4 förutsättningar för socialnämnden Datum

5 1:5 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning 3 Verksamhetsområden 6 Äldreomsorg 6 Insatser personer med funktionsnedsättning 16 Individ- och familjeomsorg 22 Socialkontorets övriga verksamheter 30 Politiska prioriteringar framtida satsningar 33 Nämndens investeringar, kommentarer till investeringsbilaga 33 Bilagor 34 2

6 1:6 Sammanfattning Ekonomiskt utfall 2014 Socialnämndens utfall 2014 var ett negativt resultat om 34,2 mkr. Underskottet avsåg följande områden: Socialnämnden, ledning, administration, myndighet och bistånd samt planering och utveckling + 1,4 mkr Bostadsanpassningsbidrag 2,8 miljoner kronor, den genomsnittliga kostnaden per beslut ökar, men antalet beslut har minskat. Individ och familjeomsorg 10,2 miljoner kronor, högre kostnader för vårdinsatser framförallt för personer med beroendeproblematik och högre kostnader för ekonomiskt bistånd. Särskilda boenden för äldre 0,5 miljoner kronor Hemtjänst inklusive nattpatrull och trygghetslarm 23,3 miljoner kronor. (Utföraren av hemtjänst i kommunal regi klarar sig inte på den beslutade timersättningen och volymerna har ökat mer än budgeterat.) Hemsjukvård (priset för tekniska hjälpmedel har ökat.) -0.6 mkr Färdtjänst + 0,3 mkr Insatser för personer med funktionsnedsättning, + 1,3 mkr Under 2014 genomfördes en genomlysning av hela verksamheten via en konsult för att få stöd i det fortsatta arbetet med åtgärder. I utredningsuppdraget ingick att: - göra en ekonomisk nulägesanalys där hela socialkontorets verksamheter genomlystes. - ta fram åtgärdsförslag utifrån denna analys, hållbara och anpassade till de förutsättningar som råder i Strängnäs. Åtgärderna handlade om organisationsförändringar, ändrade arbetssätt och omfördelning av budgetmedel m.m. Utredningens åtgärdsförslag har arbetats in i budgetförutsättningarna och ingår i effektiviseringsförslagen för 2015 till

7 1:7 Fördelning av resurser per verksamhetsområde år inklusive utfall 2014 Verksamhet (tkr) Utfall Socialnämnden varav volym-/verksamhetsförändringar varav effektiviseringar Ledning, administration och utveckling varav volym-/verksamhetsförändringar varav effektiviseringar Bostadsanpassningsbidrag varav volym-/verksamhetsförändringar varav effektiviseringar Myndighet och bistånd varav volym-/verksamhetsförändringar varav effektiviseringar Individ- och familjeomsorg varav volym-/verksamhetsförändringar varav effektiviseringar Insatser för äldre varav volym-/verksamhetsförändringar varav effektiviseringar Insatser för personer med funktionsnedsättning varav volym-/verksamhetsförändringar varav effektiviseringar Summa Löne- och priskompensation (ackumulerat) Summa inkl löne- och priskompensation varav volym-/verksamhetsförändringar varav effektiviseringar Preliminär budgetram Diff mot preliminär budgetram Sammanfattning (tkr) Utfall Nettokostnad befintlig verksamhet Volym-/verksamhetsförändringar Effektiviseringar Summa nettokostnad Preliminär budgetram Diff mot preliminär budgetram

8 1:8 Behov i miljoner kronor Insatser för äldre - Ökade insatser i ordinärt boende fler timmar hemtjänst - Konvertera platser på särskilt boende till demensplatser, 10 platser årligen 2017 och Förstärkning av hemsjukvården och rehabiliteringen med fler sjukgymnaster och distriktssköterskor - Ökad nattbemanning på äldreboendena - Tekniska hjälpmedel, ökad kostnad - Ökade kostnader för trygghetslarm i ordinärt boende Insatser för personer med funktionsnedsättning - Utökning av daglig verksamhet - Fler ärenden inom personlig assistans - Utökat boendestöd/servicelägenheter - Nya gruppbostäder 6 platser årligen Individ och familjeomsorg - Resursförstärkningar pga ökade volymer för kontaktfamiljer/personer, jour- och familjehemsvård, institutionsvård - Förstärkning av socialsekreterare för arbete med barn, familjer, vuxna med missbruk, personer med behov av stöd i boendet och arbetshandledare inom Arbete och sysselsättning Övriga verksamhetsområden - Tillfälliga förstärkningar med en biståndshandläggare och en personalsekreterare försvinner - Bostadsanpassningsbidrag volymförändring 5,4 8,1 8,5 8,8 9,4 6,7 5,8 5,4 5,0-0,3-0,5 0,7 Summa 19,7 22,4 20,9 Behov av investeringsmedel år Socialnämnden har investeringsbehov som motsvarar ca 4 till 5 mkr miljoner kronor årligen för Behovet omfattar följande: - Inventarier till gemensamhetsutrymmena i de nya gruppbostäderna för personer med funktionsnedsättning - Utbyte av inventarier inom särskilt boende som sängar, taklyftar, nyckelskåp, möbler till gemensamhetsutrymmen - Utbyte av larm inom särskilt boende - Utbyte av kontorsinventarier - Utbyte av datorer - Utbyggnad av det IT-baserade verksamhetsstödet 5

9 1:9 Verksamhetsområden Äldreomsorg Äldreomsorgen omfattar stöd i ordinärt boende och särskilt boende för äldre. Stöd till personer i ordinärt boende är hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, anhörigstöd, rehabilitering, färdtjänst/riksfärdtjänst, matdistribution, avlösarservice och ledsagarservice. I verksamhetsområdet ingår i mindre omfattning även insatser till personer 65 år och yngre samt barnfamiljer. Föreningsbidrag beviljas till pensionärsföreningar som ett komplement till kommunens äldreomsorgsverksamhet. Stöd till personer i särskilt boende omfattar äldreboende och gruppboende för personer med demenssjukdom. Jämförelse och trender Antalet äldre ökar Under perioden mellan 2014 till 2024 bedöms antalet personer över 65 år öka med drygt personer enligt befolkningsprognos. (Se diagram nedan.) Den största ökningen sker mellan 65 och 79 år där ökningen är ca 900 personer. Detta kommer förmodligen medföra en ökning av behovet av hemtjänst. Ökningen av personer som är 80 år och äldre är drygt 850. Mellan bedöms behovet av främst hemtjänst öka. Ökningen i spannet över 85 är inte så stor jmf med de övriga åldersspannen. Det är dock inte otroligt att behovet av särskilda boendeplatser kommer att öka något fram till Befolkningsprognos i åldrarna 65 w år under åren A n t a l p e r s o n e r w Ålder 2014 prognos 2015 prognos 2016 prognos 2017 prognos 2018 prognos 2019 prognos 2020 prognos 2021 prognos 2022 prognos 2023 prognos

10 1:10 Ökningen av antalet äldre medför att strukturer behöver skapas som främjar hälsa och trygghet samt minskar ensamhet. Alternativa boendeformer behöver skapas i kommunen som ex trygghetsbostäder. Nya tekniklösningar behöver utvecklas som underlättar självbestämmande och integritet. Jämförelse av kostnader inom äldreomsorgen (Se tabeller nedan) Nedan följer olika jämförelser med kommuner som har liknande förutsättningar som Strängnäs kommun när det gäller att bedriva äldreomsorg. Jämförelse görs även med ett genomsnittligt värde som omfattar alla kommuner. En liknande jämförelse görs inom alla verksamhetsområden. När val görs av vilka kommuner som jämförelse görs med tas hänsyn till åldersstrukturen, geografi (bebyggelsetäthet) och socio-ekonomiska faktorer Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv Alingsås Enköping Eslöv Gislaved Piteå Strängnäs Alla kommuner, ovägt medel Vid jämförelse av nettokostnaden inom äldreomsorgen (kr/inv) ligger Strängnäs lägre än riksgenomsnittet för alla kommuner och vid jämförelse med kommuner med liknande förutsättningar ligger vi kostnadsmässigt mitt i. (Se ovan.) 7

11 1: Kostnad särskilt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr/brukare Alingsås Enköping Eslöv Gislaved Piteå Strängnäs Alla kommuner, ovägt medel När det gäller tabellen ovan som visar kostnaden inom särskilt boende inom äldreomsorgen exklusive lokalkostnader (kr/brukare) ligger Strängnäs högre än flera av de jämförbara kommunerna, men något lägre än riksgenomsnittet. Om man skulle räkna med lokalkostnader skulle troligtvis Strängnäs kommuns värde öka markant. Detta beroende på att kommunens boenden håller en hög standard och att man har aktivt byggt och moderniserat boenden Personalkostnad särskilt boende äldreomsorg, egen regi, kr/brukare Alingsås Enköping Eslöv Gislaved Piteå Strängnäs Alla kommuner, ovägt medel Beträffade personalkostnaden inom särskilt boende för äldre, egen regi, ligger kostnaderna 2013 klart under jämförbara kommuner och ett riksgenomsnitt. 8

12 1: Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv Alingsås Enköping Eslöv Gislaved Piteå Strängnäs Alla kommuner, ovägt medel Beträffande kostnaden inom hemtjänsten för äldre (kr/inv 65+) (se ovan) ligger Strängnäs under ett riksgenomsnitt medan kostnaden för hemtjänst för äldre (kr/brukare) (se nedan) visar att Strängnäs ligger högre än riksgenomsnitt. Detta beror troligtvis på att arbetet med att skapa en kostnadseffektiv hemtjänst utifrån de förutsättningar som beskrivs i LOV- underlaget inte lyckats fullt ut. Det beror också på hur mycket tid som den enskilde brukaren beviljas Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare Alingsås Enköping Eslöv Gislaved Piteå Strängnäs Alla kommuner, ovägt medel Förutsättningar och inriktning Viktiga resultat vad behöver vi vårda? Särskilt boende för äldre är en stabil verksamhet med en budget i balans, det är viktigt att bibehålla detta. 9

13 1:13 Under år 2014 har ett intensivt arbete med kvalitetsregistret Senior alert pågått för att säkra kvaliteten på områdena fall, nutrition, trycksår och munhälsa och i december 2014 hade alla de äldre boende på särskilt boende erhållit en riskbedömning. Aktiviteter som syftar på att korta nattfastan för våra boende på särskilt boende ska fortsätta för att minska risken för undernäring. Arbetet ska fortsätta med att utveckla det sociala innehållet på våra särskilda boenden. Samarbetet med PRO och SPF ska utvecklas i syfte att bredda utbudet av aktiviteter för äldre. Arbetet med att införa årsarbetstid och flexibla scheman för medarbetarna på våra särskilda boenden ska fortsätta. För att bättre möta de behov av vård av dementa har ett demenscentrum bildats där demensplatser och kompetens centreras Brukarundersökningar inom hemtjänsten år 2014 visar att 90 % av brukarna är nöjda eller mycket nöjda med hemtjänsten. Viktiga resultat vad behöver vi förbättra? Hemtjänstorganisation måste bli mer kostnadseffektiv. Kringtiden, den tid som inte är direkt mot brukare tex restid och mötestid, måste minska ner till runt 30% från idag 45-50% Den administrativa organisationen inom hemtjänsten ska ytterligare ses över och minskas ytterligare. Personalkontinuiteten måste bli bättre, dvs antalet personal som kommer hem till en brukare för att utföra en insats ska vara så få som möjligt Hälso- och sjukvårdsorganisationen måste utvecklas så att en gemensam verksamhet bildas för sjuksköterskorna på särskilt boende och hemsjukvården Hur vi bemannar inom äldreomsorgen måste utvecklas och en bemanningsenhet har skapats Ett särskilt team bestående av biståndshandläggare, arbetsterapeut, sjukgymnast och distriktssköterska håller på att byggas upp för att kunna vårdplanera utskrivningsklara brukare från landstinget effektivare. Arbete med att minska sjukskrivningarna inom äldreomsorgen måste fortsätta. Antalet platser för personer med demenssjukdom har inte ökat år 2014 och behovet av fler platser är stort. En ökning är inplanerad med 11 platser år För att få en budget i balans år 2015 har följande åtgärder vidtagits: Hemtjänst Personalen utgår från två lokaler, en i MÅS (Mariefred, Åker och Stallarholmen) en i Strängnäs, för att kunna utnyttja personalresurs effektivare. Geografiska rutter ska skapas där ett större ansvar läggs på kontaktperson. Förutsättningar för fler mindre lokaler att utgå ifrån skapas, detta för att minska kringtid. Digital insatsregistrering är införd samt nyckelfri personal Flexibla scheman infördes våren

14 1:14 En omställning av den administrativa organisationen har påbörjats där antalet årsarbetare har minskats Effektivare planering då gruppledare bemannar två specialiserade funktioner, antingen jobbar man med bemanning eller planering av insatser Ett ruttoptimeringsprojekt, som syftar till att minska restiden mellan brukare i hemtjänsten, har genomförts i syfte att belysa om vi ytterligare kan planera bättre Kringtiden för hemtjänsten ska minska till 30 % i enlighet med LOV-underlaget. Detta sker bla genom att planeringen stramas upp så att det är mindre tid mellan besöken hos brukare, man är mer restriktiv med utbildningar och har färre och kortare möten. en i Strängnäs, för att kunna utnyttja personalresurs effektivare Särskilt boende Avveckling av 24 särskilda boendeplatser på Solvändan har genomförts under Fortsatt omställningsarbete för att minska antalet platser på särskilt boende med 16 platser. Minskat antal korttidsplatser med 5 platser. Känslighetsanalys En normal lönerörelse innebär löneökningar på ca 2,5 %. Detta motsvarar drygt 6 mkr. Sannolikheten för att detta ska inträffa måstet ses som stor. Prisökning på 1 % för varor och tjänster skulle innebära ökade kostnader på 1,1 mkr. Även sannolikheten för att detta ska inträffa bedöms som stor. Ett av socialnämndens mål är att antalet demensplatser ska öka med 10 % per år i tre år. Konvertering av 1 plats på särskilt boende till demensplats kostar 100 tkr. Konvertering av tio demensplatser skulle medföra en kostnadsökning på 1 mkr. Faktorer mkr Löneökning 1 procent 2,5 Prisförändring 1 procent 1,1 Höja ersättning kringkostnad till 30 % inom hemtjänsten 2,2 Utföra ytterligare 10 tusen tim hemtjänst i kommunal regi (utifrån ersättningsnivå per timme) 3,8 Konvertering av 1 plats på särskilt boende till demensplats 0,1 11

15 1:15 Nuläge och nya behov Följande behov utifrån verksamhetsförändringar redovisas: 1. Behov av ökade insatser inom ordinärt boende. Kostnad år tkr. 2. Konvertering av platser på särskilt boende till demensplatser. Kostnad år tkr. 3. Nattbemanning äldreboendena. Kostnad år tkr. 4. Förstärkning hemsjukvård och rehabilitering under 2015 och 2016, totalt 6,0 årsarbetare (2,0 distriktssjuksköterskor, 2,0 sjukgymnaster och 2,0 arbetsterapeuter). Behov av resurstillskott år tkr 5. Förstärkning 1,5 tjänst för anhörigstödet skjuts delvis, med 0,7 tjänst, till tkr sparas då Tekniska hjälpmedel, ökade kostnader p.g.a. ny prismodell. Kostnad år tkr 7. Ökade kostnader för larm i ordinärt boende i och med införande av digitala trygghetslarm. Kostnad år tkr. 1. Behov av ökade insatser inom ordinärt boende År 2014 utfördes hemtjänsttimmar. (Se diagram nedan.) Det var en ökning med timmar jämfört med 2013 och antalet kunder ökade från 428 till 483. Kostnaden för en hemtjänsttimma var 2014 ca 500 kr/timme. Inom äldreomsorgen bedöms behovet av stöd i ordinärt boende i form av hemtjänst, trygghetslarm och insatser från nattpatrull att fortsätta att öka. Detta motsvarar behov av resurstillskott med tkr år Detta beror på att: 1. Befolkningen över 65 år bedöms öka och därmed behovet av hemtjänst. Av äldre personer över 65 år bedöms ca 6 % i Strängnäs kommun vara i behov av hemtjänst. 2. Den hemtjänst som finns idag ryms inte inom befintlig budget då fler timmar än budgeterat utförs. Effekter på behovet av hemtjänstinsatser av minskat antal korttidsplatser är osäkert och ingen ökning av hemtjänstinsatserna utifrån detta ingår i bedömningen enligt ovan. I nedanstående diagram visas antalet utförda timmar hemtjänst per år 2013 och 2014 med en prognos av antalet timmar 2015 till år Det framgår också om utföraren var i kommunal regi eller privat. 12

16 1: Privata Kommunala Konvertering av platser på särskilt boende till demensplatser I oktober 2012 bodde 249 personer med demens- eller demensliknande symtom på något av kommunens särskilda boenden. Av dessa 249 personer bodde 179 personer på äldreboende med lägre personaltäthet än demensboende. Hösten 2014 var antalet demensplatser 68 och 2015 ökar antalet platser med 11 till 79. Kostnaden för ökningen är totalt 960 tkr varav 260 tkr infaller År 2017 och 2018 finns behov av ytterligare ökning av platser med 10 per år. 3. Nattbemanning äldreboendena IVO har efter inspektion på äldreboenden i Strängnäs påtalat att socialnämnden har ett ansvar att se till att enheterna har rätt bemanning utifrån de boendes behov även när vårdtyngden varierar över tid. Nattetid har äldreboendena inom Strängnäs kommun två personal i tjänst på 40 brukare. För att klara socialstyrelsens krav och de boendes behov av en trygg och säker vård och omsorg har socialnämnden uttalat sin avsikt att avsätta pengar inför budget 2012 till en permanent personalförstärkning samt att de under 2011 godkänner förfarandet att tillfälligt sätta in extra resurser. Utökningen har påbörjats år 2015 med 1,0 tjänst. År 2016 finns behov av ytterligare en tjänst till en kostnad av 615 tkr. Detta ger möjlighet till en ny nattpersonal varje på Isabellgården från 1/ År 2017 och 2018 föreslås större förstärkningar med 6 årsarbetare 2017 och 8 årsarbetare år Behov av resurstillskott år 2016 är 615 tkr. 13

17 1:17 4. Förstärkning hemsjukvård och rehabilitering under 2015 och 2016, totalt 6,0 årsarbetare (2,0 distriktssjuksköterskor, 2,0 sjukgymnaster och 2,0 arbetsterapeuter) Minskningen av antalet särskilda boendeplatser under 2014 med 24 st innebär också att behovet av stöd i ordinärt boende av hemsjukvård och rehabilitering kommer att öka. Detta innebär att pengar måste tillföras främst hemsjukvården för att kunna fortsätta arbetet med att möta brukare i ordinärt boende i högre omfattning än tidigare. En utökning med 1,0 distriktssköterska, 1,0 arbetsterapeut samt 1,0 sjukgymnast har gjorts För att närma oss andra Sörmlands kommuner i antalet sjukgymnast/arbetsterapeut i förhållande till kommuninvånare torde dock antalet öka med lika mycket till En jämförelse i mars 2013 med andra kommuner i Sörmland visade att Strängnäs hade 1 arbetsterapeut per invånare, motsvarande siffra var för Eskilstuna 1 på invånare, Nyköping 1 per invånare. För sjukgymnaster var relationen följande Strängnäs 1 per invånare, Eskilstuna 1 per invånare, Nyköping 1 per invånare. Behov av resurstillskott år tkr 5. Skjuta på en del av utökningen av anhörigstödet till 2017 En förstärkning av anhörigcentrum med 1,5 tjänst budgeterades till år En anställning på 0,8 tjänst har gjorts och 0.7 kvarstår. Förstärkningen om 0,7 tjänst föreslås skjutas till år Tekniska hjälpmedel, ökade kostnader p.g.a. ny prismodell. 7. Ökade kostnader för larm i ordinärt boende i och med införande av digitala trygghetslarm. Åtgärder/effektiviseringskrav Beslutade åtgärder/effektiviseringar: - Aktivt arbeta för att få ner sjukfrånvaron. - Fortsatt genomgång av biståndsbeslut med effektivare uppföljning av beslut inom äldreomsorgen. (-943 tkr år 2016) - Fortsatt arbete med att minska kostnader inom hemtjänst genom fortsatt arbete med flexibla scheman som infördes våren 2014 och ökad flexibilitet. ( tkr år 2016) - Fortsatt omställning av den administrativa organisationen som har påbörjats samt införa mindre hemtjänstområden. ( tkr år 2016) - Fortsatt omställningsarbete för att minska antalet platser på särskilt boende med 16 platser. ( tkr år 2016) - Minskat antal korttidsplatser med 5 platser. ( tkr år 2016) 14

18 1:18 - Minskad kostnad genom uppsägning av lokalerna vid Solvändan. (- 371 tkr 2016 och ytterligare tkr år 2017) - Minskade kostnader genom bättre uppföljning av beslut och insatser som utförs av externa utförare av hemtjänst. (- 225 tkr år 2016) - Ökade kostnader för tekniska hjälpmedel ska finansieras med befintliga resurser. (- 500 tkr år 2016) - Ökade kostnader i och med införande av digitala trygghetslarm i ordinärt boende ska finansieras med befintliga resurser. (- 400 tkr år 2016) Förslag på områden att titta vidare på när det gäller effektiviseringar: - Översyn av matdistribution till personer i ordinärt boende. - Översyn av avgifter inom äldreomsorgen - Ny ersättningsmodell för särskilt boende Verksamhetsmått Tabell. Verksamhetsmått äldreomsorg Äldreomsorg Utfall/förväntad, Volym/ verksamhetsmått Utfall Prognos 2016 Prognos 2017 Prognos 2018 Förändring Hemtjänst, antal kunder Särskilt boende, antal platser varav korttidsplatser

19 1:19 Insatser personer med funktionsnedsättning Verksamheterna för funktionsnedsatta består av personlig assistans, gruppboende, serviceboende, korttidsboende och daglig sysselsättning till fysiskt funktionsnedsatta samt gruppboende, sysselsättning, boendestöd och kontaktverksamhet till psykiskt funktionsnedsatta. I Socialkontorets organisation finns också anhörigcentrum inom område funktionsnedsatta. Verksamheternas insatser är lagreglerade genom Socialtjänstlagen (SOL), hälsooch sjukvårdslagen (HSL) lagen om stöd och service (LSS). Föreningsbidrag beviljas till föreningar som kompletterar och stödjer socialnämndens egna insatser. Jämförelse och trender Antalet personer med funktionsnedsättning ökar Personer med rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt personer med psykiatriska diagnoser ökar. Under de senaste tio åren har gruppen mer än fördubblats och fortsätter att göra så. Flera ungdomar/vuxna finns också boende hos åldersstigna föräldrar. Detta kommer att kräva olika och flexibla lösningar och en fortsatt utveckling av insatser i den egna kommunen i stället för köp av externa platser. Nedan redovisas jämförelser med kommuner som har likartade förutsättningar som Strängnäs när det gäller LSS-insatser samt jämförelse med ett snitt som beräknas utifrån alla kommuner. 1,20 1,00 Invånare 0-64 år med insatser enl. LSS, andel (%) 0,80 0,60 0,40 0, ,00 Danderyd Katrineholm Mark Strängnäs Vellinge Värnamo Alla kommuner, ovägt medel 16

20 1:20 Strängnäs kommun har relativt få personer med insatser enligt LSS i förhållande till andra kommuner vilket medför att Strängnäs kommuns kostnader till det nationella kostnadsutjämningssystemet mellan kommunerna i Sverige är relativt högt. Kostnaderna per brukare för boende enligt LSS kostar mer än jämfört med snittet i riket. Kostnaderna per brukare för daglig verksamhet enligt LSS är lägre än snittet för riket. (Se tabeller nedan. ) Kostnad boende enligt LSS kr/brukare Danderyd Katrineholm Mark Strängnäs Vellinge Värnamo Alla kommuner, ovägt medel Kostnad daglig verksamhet enl. LSS, kr/brukare Danderyd Katrineholm Mark Strängnäs Vellinge Värnamo Alla kommuner, ovägt medel

21 1:21 Förutsättningar och inriktning Samhällets utformning av stödinsatser till personer med funktionsnedsättning har genomgått stora förändringar efter att de stora institutionerna avvecklats och nya former av stöd har kommit till. De nya stödformerna är bl.a gruppboende och serviceboende och ett förstärkt stöd i egna hemmet, syftet är att normalisera tillvaron för personer med funktionsnedsättning. Idag saknas gruppboendeplatser och servicelägenheter i Strängnäs kommun både vad gäller funktionsnedsatta enligt LSS och psykisk funktionsnedsatta. Detta medför att placeringar görs externt på vård och omsorgsboenden runt om i Sverige. Uppdraget att erbjuda (flytta hem) vård och omsorg i Strängnäs försvåras avsevärt om inte nya gruppboende och serviceboenden tillkommer i Strängnäs. Kostnader för externa placeringar som för närvarande är ca 50 miljoner kronor/år riskerar därmed att öka ytterligare. Driftkostnaderna för gruppboende och serviceboende i egen regi i Strängnäs är lägre än den genomsnittliga kostnaden per brukare för externa placeringar. Den genomsnittliga kostnaden år 2013 för de som bodde på gruppboende eller serviceboende i kommunal regi i Strängnäs var kronor per person och år medan den genomsnittliga kostnaden för externt placerade personer var kronor per person och år. År 2014 avslutades sex externa placeringar och en brukare flyttade in på ett gruppboende i kommunal regi i Strängnäs och nya servicelägenheter inrättades till personer med funktionsnedsättning. En annan kostnad att ta hänsyn till är att beslut om gruppboende som inte verkställs inom 3 månader, skall anmälas till socialstyrelsen. Beslut som inte verkställts kan rendera kommunen vitesföreläggande på upp till 1 miljon kronor per brukare. Strängnäs kommun har enligt beslut i kammarrätten fått betala vite på totalt kronor den senaste treårsperioden för icke verkställt beslut om gruppboende. 18

22 1:22 Känslighetsanalys Tabell. Känslighetsanalys Faktorer mkr Löneökning 1 procent 1,1 Prisförändring 1 procent 0,9 10 platser daglig verksamhet egen regi 2,4 1 extern placering LSS 2,6 1 nytt ärende personlig ass kommunalt beslut 0,3 10 vårdare 4,4 10 boendestödjare 4,8 1 gruppboende 6 platser 6,0 Nuläge och nya behov Följande verksamhetsförändringar redovisas nedan: 1. Utökning av antal platser inom daglig verksamhet LSS. Kostnad tkr per år Nytt gruppboende psykiatri, Storken, 6 platser. Kostnad tkr år 2016 (och tkr år 2015). 3. Nytt gruppboende LSS, Vesslan, 6 platser. Kostnad tkr år 2016 och tkr år Nytt gruppboende LSS, Campus, 6 platser. Kostnad tkr år 2017 och tkr år Utökning boendestöd/servicelägenheter. Kostnad 500 tkr per år 2016 till Ökat behov av personlig assistans utifrån befolkningsökning. Kostnad tkr per år 2016 till Ny enhetschef och sjuksköterska from andra halvåret 2016 utifrån nytt gruppboende. 700 tkr per år 2016 och Utökning av antal platser inom daglig verksamhet LSS Ca 70 personer erhöll daglig verksamhet enligt LSS under 2013 i Strängnäs kommun. Därtill fanns ca 20 personer från Strängnäs som erhöll daglig verksamhet enligt LSS av annan extern verksamhet. Socialkontoret bedömer att behovet ökar med ca 5 personer per år 2016 till 2017 med en tillkommande kostnad om tkr per år. Ny daglig verksamhet i Åkers styckebruk planeras starta upp i våren Verksamheten beräknas totalt kunna ta emot ca brukare. 19

23 1:23 2. Nytt gruppboende psykiatri, Storken, 6 platser I Strängnäs kommun finns ett gruppboende för psykiskt funktionsnedsatta med 6 platser. Därtill finns ytterligare personer med psykiatrisk funktionsnedsättning som bor på externa gruppboenden utanför kommunen som Strängnäs kommun betalar för. För att möta tillkommande behov och erbjuda de personer som bor på externa boenden plats på boende i Strängnäs beställde socialkontoret i maj 2010 ett nytt gruppboende med 6 platser för psykiskt sjuka. Detta bedöms färdigställas år Totalt bedöms kostnaden för driften till tkr varav tkr behöver budgeteras år och 4. Nya gruppboenden funktionsnedsatta LSS (Campus och Vesslan) Socialkontoret har tidigare redovisat behov av två nya gruppboenden med 6 lägenheter i vardera, för funktionsnedsatta enligt LSS. Socialnämnden beställde därför redan år 2010 ett nytt gruppboende samt ytterligare ett år Det ena gruppboendet bedöms färdigställas år 2017 och det andra gruppboendet år De tillkommande driftskostnaderna är tkr vardera varav tkr behöver budgeteras år Servicelägenheter LSS/SOL Behovet av boende enligt Lagen om stöd och service, LSS eller socialtjänstlagen, SOL kan snabbt ändras om personer som idag bor hemma och som har rätt till särskilt boende, ansöker om det. En genomgång 2013 visade att det finns 43 personer i åldrarna 18 år till 48 år som bor hemma hos sina föräldrar och som har behov av insatser enligt LSS, varav flera sannolikt kommer att behöva en bostad med särskild service. Därtill kommer att det finns 39 Strängnäsbor som vistas hos annan extern verksamhet som Strängnäs kommun betalar för. För att möta det behov som uppstår utifrån ovanstående beskrivning planerar socialkontoret för 5 nya platser per år 2016 till 2018 med en tillkommande kostnad om 500 tkr årligen. 6. Ökat behov av personlig assistans utifrån befolkningsökning Behovet av personlig assistans bedöms under 2016 till 2018 öka beroende på befolkningsökningar motsvarande en kostnad om tkr årligen. 7. Enhetschef och sjuksköterska För att klara det nya gruppboendet som kommer behöver en förstärkning göras med en enhetschef och en sjuksköterska from halvårsskiftet Detta innebär behov av att budgetera tillkommande kostnader med 700 tkr år 2016 och

24 1:24 Kompetensbehov För att klara de nya utmaningarna, med större rörlighet mellan olika boendeformer hos funktionsnedsatta personer, behöver personalens kompetens både bevaras och utvecklas. Specifika kunskaper hos personalen om diagnoser och metoder ska uppnås genom riktade utbildningar om diagnoser, förhållningsätt och metoder. Den traditionella utbildningsbakgrunden för personalen behöver också breddas med beteendevetare, pedagoger och socionomer. (Inga kostnader har beräknats för detta.) Åtgärder/effektiviseringskrav - Översyn av beslut om personlig assistans där kommunen står för kostnaderna även om besluten överstiger 20 timmar. Besparing år tkr. - Del av volymökning inom personlig assistans ska finansieras med befintliga resurser genom effektivisering. Besparing 500 tkr per år Minska antalet externplacerade genom att erbjuda boende i Strängnäs då nya gruppboenden färdigställs och antalet servicelägenheter ökar. Besparing tkr år 2016, 900 tkr år 2017 och ytterligare tkr år Del av volymökning inom daglig verksamhet LSS ska finansieras med befintliga resurser genom effektivisering. Besparing 600 tkr per år Genomgång av biståndsbesluten till serviceboende och avlösarservice samt förtydliga riktlinjerna för bedömningen av alla insatser till funktionsnedsatta. - Översyn av föreningsbidrag samt pröva möjligheterna till fördjupat samarbete med frivilliga verksamheter om öppethållande av träffpunkter och sysselsättning. Verksamhetsmått Tabell. Verksamhetsmått insatser till personer med funktionsnedsättning Insatser till personer med funktionsnedsättning Utfall/förväntad, Volym/ verksamhetsmått Utfall Prognos 2016 Prognos 2017 Prognos 2018 Förändring Insatser till personer med fysisk funktionsnedsättning Daglig verksamhet, antal platser Bostad med särskild service, antal platser Insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning Bostad med särskild service, antal platser

25 1:25 Individ- och familjeomsorg Individ och familjeomsorgens huvudsakliga inriktning är att utreda och fatta beslut om bistånd, genomföra biståndsinsatser enligt SoL och insatser enligt LVU och LVM, familjerätt liksom förebyggande och generella insatser. Flyktingmottagning och mottagande av ensamkommande flyktingbarn ligger också inom verksamhetsområdet. Föreningsbidrag beviljas till föreningar som kompletterar och stödjer verksamhetsområdets egna insatser. Jämförelse och trender Kostnaderna/invånare inom individ- och familjeomsorgen är lägre i Strängnäs jämfört både med snittet för alla kommuner och jämförbara kommuner. (Se nedan.) Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv Hudiksvall Mjölby Nässjö Sala Strängnäs Västervik Alla kommuner, ovägt medel Kostnaden i Strängnäs för barn- och ungdomsvård per invånare är lägre än snittet för alla kommuner och jämförbara kommuner. (Se nedan.) 22

26 1: Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv Hudiksvall Mjölby Nässjö Sala Strängnäs Västervik Alla kommuner, ovägt medel Kostnaden för ekonomiskt bistånd per invånare är högre i Strängnäs än snittet för alla kommuner. I jämförelsen med kommuner som har likartade förutsättningar som Strängnäs när det gäller individ- och familjeomsorg så har tre kommuner högre kostnader/invånare och två kommuner lägre kostnader jämfört med Strängnäs. (Se nedan.) Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv Hudiksvall Mjölby Nässjö Sala Strängnäs Västervik Alla kommuner, ovägt medel Antalet årsarbetare inom individ- och familjeomsorgen i Strängnäs är lägre jämfört med snittet i riket och jämfört med liknande kommuner har kommunerna både fler och färre årsarbetare jämfört med Strängnäs. 23

27 1: Årsarbetare, kommunalt anställda inom individ- och familjeomsorg, antal Hudiksvall Mjölby Nässjö Sala Strängnäs Västervik Alla kommuner, ovägt medel Ökande flyktingmottagning Den pågående konflikten och den svåra flyktingsituationen i världen innebär ett växande flyktingmottagande i hela Sverige. Enligt Migrationsverket förväntades ca asylsökande komma Kommande år förväntas mellan och Detta kommer att påverka hela samhällsutvecklingen, särskilt bostadsmarknaden och arbetsmarknaden. För kommunen kommer det att innebära krav på ökat flyktingmottagande över huvudtaget inklusive en kraftfull ökning av de ensamkommande barnen. Den nya flyktingförläggningen för asylsökande i kommunen kommer både på kort och lång sikt att ställa krav på kommunens planering. Ohälsan ökar hos barn och unga En rad faktorer påverkar ohälsan hos barn och unga såsom missbruk, psykisk problematik, föräldrasvikt och utanförskap. Vi kan identifiera grupper som riskerar att utveckla allvarliga problem. Detta kräver samarbete mellan många aktörer och modet att satsa på tidiga insatser för att möta problemen. Inom individ- och familjeomsorgen ökar antal anmälningar som går vidare till utredning angående att socialnämnden kan behöva ingripa till ett barns skydd. År 2012 var antalet anmälningar 532, år 2013 var antalet anmälningar 564 och 2014 uppgick anmälningarna till 684 januari till november. Ovanstående medför att antalet ärenden per handläggare ökar och får många ärenden där utredarna inte klarar av att hålla sina utredningstider. Antalet beslut om förlängd tid för utredning ökar därmed fattades 16 beslut om förlängning av utredningstid, beslut, beslut och fram till dags dato 2015 har 18 beslut fattats. 24

28 1:28 Handläggarnas ärendemängd varierar mellan för dom som har flest till för dom som har minst antal. Inströmningen av nya utredningar är hög och 2013 inkom 68 nya utredningar 1 januari till 23 mars, 2014 var antalet 79 och under 2015 har 91 utredningar inkommit. De utredare som inte är helt nya har under januari till mars fått 8 10 nya utredningar på 11 veckor. För att klara ärendeinströmningen finns behov av rekrytering och av att ge redan anställda en bra arbetssituation så att de stannar i Strängnäs kommun bla genom kompetensutveckling, system med mentorer och bra löneutveckling. Flera kommuninvånare i arbete minska kostnaderna för försörjningsstöd Arbetslösheten är hög, speciellt för unga och för personer som är utrikes födda. Kommunen har ett högt försörjningsstöd jämfört med flertalet andra kommuner i Sverige. Dessa kostnader måste minska med hjälp av flera olika insatser genom den beslutade arbetsmarknadsstrategin och de olika aktiviteterna som beskrivs i förändringsarbetet. Förutsättningar och inriktning Viktiga resultat vad behöver vi vårda? Fortsätta arbeta med utvecklingen av öppenvård för barn och unga för att undvika höga kostnader för externa placeringar Samarbetet med skola, arbetsförmedling och näringsliv på Jobbtorg Strängnäs utveckla och fördjupa samverkan enligt arbetsmarknadsstrategin Fortsatt intern och extern samverkan mellan skola och socialtjänst Fokusera på familjebehandling och föräldrastöd i öppenvård i större omfattning Viktiga resultat vad behöver vi förbättra? Som en grund för nämndernas arbete med barn och unga bör en kommunövergripande barn/ungdomsstrategi utformas, likt arbetsmarknadsstrategin. Öka antalet socialsekreterare som arbetar med barn så att anställda kan få adekvat vidareutbildning och en bättre arbetsbelastning. Erbjuda gemensamma utbildningstillfällen för skolan och socialkontorets personal. Erbjuda boendestöd/vardagsstöd till personer med sociala problem och till familjer med barn för att ge rätt insats i rätt tid. För att nå en budget i balans har Jobbtorg: Prioriterat arbetet med Trainee- och praktikplatser. Startat upp vägledningskurs. Fler aktiviteter påbörjats i syfte att bidra till att öka möjligheten att bli anställningsbar. 25

29 1:29 Samverkar med AF i ungdomsärenden. Genomlyst långvariga ärenden och avdelat resurs för att ansöka om sjuk/aktivitetsersättning from april 2015 From oktober 2014 lämnar alla som söker om försörjningsstöd in sin ansökan och sina kontoutdrag personligen Ett minskat antal ärenden medför at socialsekreterare har möjlighet att mer noggrant kontrollera uppgifter men även att stötta och hjälpa sökanden till andra inkomster. En förbättrad samverkan med arbetsförmedlingen bidrar till att få en budget i balans. Känslighetsanalys Tabell. Känslighetsanalys Faktorer mkr Löneökning 1 procent 0,9 Prisförändring 1 procent 1,0 20 nya hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd 1 år 1,8 1 ny årsplacering HVB 1,6 1 socialsekreterare 0,6 10 nya OSA-anställningar 1,5 Nuläge och nya behov Följande verksamhetsförändringar föreslås: 1. Volymförändring institutionsvård. Kostnadsökning år tkr, år tkr och år tkr. 2. Volymförändring jour- och familjehemsvård medför att resursförstärkning behövs. Kostnadsökning år tkr, år tkr och tkr. 3. Resursförstärkning för att klara av volymförändringar av kontaktpersoner/familjer. Kostnad per år 2016 till tkr. 4. Omställningsmedel för rehabsamordnare. Tillfälliga resurser 2015 om 700 tkr som upphör 2016 (524 tkr) och 2017 (176 tkr). 5. Socialsekreterare barnutredare pga ökad ärendemängd och ny lagstiftning. Kostnad år tkr för en ny tjänst, år 2017 för två nya tjänster och år 2018 för två nya tjänster. 6. Socialsekreterare, vuxenutredare. Kostnad 655 tkr år 2018 för en ny tjänst. 26

30 1:30 7. Socialsekreterare pga av ökat antal familjerättsärenden och lagändring. Kostnad 2017 och tkr per år för en ny tjänst per år. 8. Socialsekreterare för familjearbete pga ökad ärendehantering. Kostnad 2017 och tkr per år för 1,0 tjänst per år. 9. Arbetshandledare till Arbete och sysselsättning, Tillkommande kostnad 2017 och 2018 med 655 tkr för 1,0 tjänst per år. 10. Boendestödjare för att minska antalet placeringar. Två tjänster år 2017 med tillkommande kostnad om tkr. 1. Volymförändring institutionsvård Utifrån tidigare års utfall och prognostiserad befolkningsökning beräknas kostnadsökning för institutionsvård för barn, unga och vuxna till tkr år 2016 och därefter ca 300 tkr per år Volymförändring jour- och familjehemsvård medför att resursförstärkning behövs. Ytterligare en behandlingsfamilj ska rekryteras samt en utredningsfamilj (mor och barn). Resursförstärkning behövs med tkr 2016, 600 tkr år 2017 och ytterligare 700 tkr Resursförstärkning för att klara av volymförändringar av kontaktpersoner/familjer. En rad faktorer påverkar ohälsan hos barn och unga såsom missbruk, psykisk problematik, föräldrasvikt och utanförskap. Vi kan identifiera grupper som riskerar att utveckla allvarliga problem. Detta kräver samarbete mellan många aktörer och modet att satsa på tidiga insatser för att möta problemen. Tillskott behövs med 100 tkr årligen år 2016 till Omställningsmedel för rehabsamordnare Tillfälliga resurser 2015 om 700 tkr som upphör 2016 (524 tkr) och 2017 (176 tkr). 5. Socialsekreterare, barnutredare, pga ökad ärendemängd och ny lagstiftning. Ny lagstiftning gällande våld i nära relationer samt volymökning. Alla barn som har bevittnat våld i en nära relation ska utredas. Antalet anmälningar har ökat med 45 % 2014 jämfört med 2014 och handläggarna har pågående utredningar. Kostnad år tkr för 1,0 tjänst, år 2017 för 2,0 tjänster och år 2018 för 2,0 tjänster. 27

31 1:31 6. Socialsekreterare, vuxenutredare. Kostnad år tkr för 1,0 tjänst. Finns behov av ytterligare en handläggare pga ny lagstiftning angående våld i nära relationer som kom hösten 2014 och nya riktlinjer för riskbruk, missbruk och beroende som kommer i april Socialsekreterare pga av ökat antal familjerättsärenden och lagändring. Kostnad 2017 och tkr per år för en ny tjänst per år. Förändringar i lagstiftningen angående familjerättsärenden där samarbetssamtal ska erbjudas om barns försörjning i samband med separationer bla. Utökning med 1.0 socialsekreterare per år 2017 och 2018 med tillkommande kostnad om 655 tkr per år. 8. Socialsekreterare för familjearbete pga ökad ärendehantering. Förstärkning av socialsekreterare för att kunna erbjuda stödinsatser på hemmaplan och för att kunna arbeta med barngrupp för barn som har föräldrar som har separerat. Utökning med 1.0 socialsekreterare per år 2017 och 2018 med en tillkommande kostnad om 655 tkr per år. 9. Arbetshandledare till Arbete och sysselsättning, Tillkommande kostnad 2017 och 2018 med 655 tkr för 1,0 tjänst per år. Fler arbetstillfällen/uppdrag inom kommunen kräver fler arbetshandledare. Detta är en viktig del i arbetsmarknadsstrategin. 10. Boendestödjare för att minska antalet placeringar. Två tjänster år 2017 med tillkommande kostnad om tkr. Det finns idag 90 personer med sociala kontrakt Åtgärder/effektiviseringskrav Följande förslag på effektiviseringar föreligger inom individ- och familjeomsorgen: - Samordning av Jobbtorg och Arbete och sysselsättning. Bedömd besparing 2016 är 67 tkr (2015 var besparingen 333 tkr). - Kostnaden för ekonomiskt bistånd inklusive handläggning ska minskas med tkr år 2016 och ytterligare tkr år (Besparing år 2015 uppgår till tkr utifrån åtgärder inom Jobbtorgets ram.) - Besparing med 700 tkr är inlagd år 2015 och ytterligare tkr år 2016 för att minska kostnaderna för vårdinsatser. Genom att korta placeringar enligt LVM, 28

32 1:32 välja andra placeringsalternativ än idag, utnyttja Gläntan och intensivstödjare så ska kostnaderna minska. - Resursförstärkning barnutredare ska finansieras med befintliga resurser. (-600 tkr år 2016) Verksamhetsmått Tabell. Verksamhetsmått individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorg Utfall/förväntad, Volym/ verksamhetsmått Utfall Prognos 2016 Prognos 2017 Prognos 2018 Förändring Ekonomiskt bistånd, antal hushåll per månad Antal vårddygn på institution, barn och unga 1) Antal vårddygn på institution, vuxna ) Antalet vårddygn är exkl. ensamkommande barn och unga 29

33 1:33 Socialkontorets övriga verksamheter Övriga verksamheter omfattar ledning, Myndighet och bistånd, Planeringutveckling samt Enheten för administration inklusive bostadsanpassning. Myndighet och bistånd utreder behov och beslutar om tillstånd/insatser till äldre och/eller personer som har en funktionsnedsättning och behöver någon form av stöd eller service. Bedömningarna är en förutsättning för att kommunens medborgare ska få sina behov tillgodosedda samt att socialkontorets utförarverksamheter ges förutsättningar att utnyttja resurser kostnadseffektivt. Exempel på insatser: Hemtjänst, avlösning i hemmet, matdistribution, trygghetslarm Dagverksamhet Särskilt boende och korttidsvistelse Boendestöd Daglig verksamhet och sysselsättning Färdtjänst, arbetsresor, riksfärdtjänst Bostadsanpassningsbidrag Inom Planering och utveckling ingår övergripande planerings-, uppföljningsoch utvecklingsfrågor bla inom IT-området, informationsfrågor, lokaler och bostäder. Samordning av valfrihetssystemet inom hemtjänsten ingår liksom inom kvalitetsområdet. Avgiftshanteringen inom äldreomsorgen. Utreda och besluta samt följa upp och utöva tillsyn i tillståndsärenden enligt alkohollagen. Den administrativa enheten handhar bla nämndadministrationen. Jämförelse och trender Bostäder saknas för flera av socialtjänstens målgrupper Ett boende i god miljö är en grundfaktor för att människor ska ha en fungerande tillvaro. Detta gäller äldre, funktionsnedsatta, flyktingar och personer med någon form av social problematik. Det saknas flera hundra bostäder inom en nära framtid. Alla typer av bostäder saknas hyreslägenheter, trygghetsbostäder för äldre, servicebostäder för personer med funktionsnedsättning och gruppboendeplatser för personer med funktionsnedsättning. 30

34 1:34 Färdtjänst Såväl allmän som särskild kollektivtrafik finansieras till stor del med offentliga medel. De offentligas kostnader för resor med färdtjänst och riksfärdtjänst är dock betydligt större, varför en mer och tillgänglig allmän kollektivtrafik är viktig att åstadkomma. Vare sig ålder, geografiskt avstånd eller bristande tillgång på allmänna kommunikationer är i sig skäl för färdtjänsttillstånd. Förutsättningarna för att samordna planeringen för särskild och allmän kollektivtrafik ökar när frågorna är organiserade gemensamt. Känslighetsanalys Tabell. Känslighetsanalys Faktorer mkr Löneökning 1 procent 0,3 Prisförändring 1 procent 0,1 1 biståndshandläggare 0,6 1 administrativ tjänst 0,6 20 nya beslut om bostadsanpassningsbidrag 0,6 Nuläge och nya behov Följande behov av verksamhetsförändringar finns: 1. Bostadsanpassningsbidrag resursbehov pga volymförändring 100 tkr per år 2017 och Biståndshandläggare - för arbete med LSS/SOL. Tillfällig förstärkning som försvinner 2016 med minskad kostnad om 300 tkr. 3. Biståndshandläggare, förstärkning 2018 pga volymökningar med 600 tkr. 1. Bostadsanpassningsbidrag volymförändring år 2017 och 2018 ed ökat resursbehov med 100 tkr per år. Ett nytt arbetssätt för handläggning av bostadsanpassningsbidrag infördes i början av år Inför 2015 ökades budgeten med tkr för att täcka tidigare obalans. Bostadsanpassningsbidragen bedöms framåt öka då människor ska bo kvar längre hemma då de blir äldre och då är anpassade lägenheter en förutsättning. 2. Biståndshandläggare - för utredning av behov och beslut om insatser enligt LSS/SOL. En tillfällig förstärkning som försvinner

35 1:35 3. Biståndshandläggare förstärkning 2018 pga volymökningar med 600 tkr. Inom administrationen ska resursbehovet hösten 2015 och eventuellt behov av förstärkning beslutas därefter. Åtgärder/effektiviseringskrav Följande förslag på effektiviseringar föreligger inom området: - Genom ny chefsstruktur inom hela socialnämndens verksamhetsområde ska tkr sparas på minskade sjukskrivningar. - En genomlysning av alla avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde ska göras och tkr har lagts in som besparing utifrån detta år Ytterligare besparing för Planering och utveckling med 184 tkr ska genomföras år

36 1:36 Politiska prioriteringar framtida satsningar I Årsplanen för 2015 anger kommunalråden att: Vårt främsta mål är att värna välfärdens kärnområden och vi måste utveckla skola och äldreomsorg för att skapa kvalitet och långsiktigt hållbara verksamheter. I majoritetsförklaringen för 2015 till 2017 anges för vård, omsorg och sociala tjänster med lokalnärvaro och ökad effektivitet att Vi vill att alla ska åldras i trygghet med självbestämmande. Personaltätheten ska ökas, primärt inom demensvården. Vi vill skapa förutsättningar för trygghetsboende i Strängnäs, Stallarholmen, Mariefred och Åker under mandatperioden. Vi ska verka för en hemtjänst med geografisk närhet till brukaren och där brukaren har frihet att välja utförare. Vi ska verka för att personer med funktionsnedsättning ska få boende och sysselsättning i kommunen. Vi vill avskaffa delade turer, heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet, vilket förutsätter införande av årsarbetstid. Nämndens investeringar, kommentarer till investeringsbilaga Inom äldreomsorgen finns behov av utbyte och komplettering av inventarier på särskilda boenden. Det handlar om larm, nyckelskåp, sängar, taklyftar, matbord, stolar osv. Det finns också behov av inköp av arbetskläder inom hemtjänsten. De investeringsbehov som redovisas inom insatser för personer med funktionsnedsättning har främst att göra med gemensamhetsutrymmena på de nya gruppboendena samt serviceboende som planeras. Behov finns även av utbyte av inventarier och datorer. Inom individ- och familjeomsorgens Jobbtorg finns behov av nytt IT-baserat verksamhetsstöd samt utbyte och kompletteringar av inventarier. Inom socialkontoret pågår ett ständigt arbete med att förbättra och komplettera det IT-baserade verksamhetsstödet inom i stort sett hela verksamheten. Behov finns även av utbyte av inventarier och anpassning av lokaler. I den givna investeringsramen för 2015 ryms inte de anpassningar som hör till socialnämndens förändringsarbete och som är politiskt prioriterat. Det gäller omvandlingen av Isabellagården till ett demenscentrum som medför behov av ombyggnationer och delvis nya inventarier motsvarande 840 tkr. Anpassning av nya lokaler till hemsjukvården ryms inte i investeringsramen, men är motiverat då det finns brister i arbetsmiljön. Kostnaden för detta har i dagsläget inte bedömts. För 2015 till 2018 överstiger bedömt behov investeringsbudgeten om drygt 2 mkr per år med runt 2 mkr årligen. Se bilaga 4. 33

Verksamhetsplan 2016-2018. Socialnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Socialnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Socialnämnden Socialnämnden, december 2015 Verksamhetsplan 2016 2018 Nämndens ordförande Förvaltningschef Susanne Larsson 0515 88 53 33 susanne.larsson@falkoping.se Magnus Schedin

Läs mer

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS)

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) STYRDOKUMENT 1(9) Beteckning Dnr Bas 2013/129 Godkänd/ansvarig Budgetförslag 1, 2014 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) Uppdraget Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Ange datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,

Läs mer

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Socialnämnden Budget 216 217 med plan för 218 219 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 216 217 Den stadiga befolkningsökningen i kommunen medför en ökning av antalet personer som är i behov av

Läs mer

Äldrenämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Äldrenämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Äldrenämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Befolkningsutvecklingen är den enskilt viktigaste faktorn när det gäller behov av äldreomsorgsinsatser.

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010 Socialnämnden VERSAMHETSUPPFÖLJNING FÖRVALTNINGSCHEFENS SAMMANFATTNING Socialnämnden redovisar ett överskott på 5 400 tkr gentemot budget. En del av förklaringen

Läs mer

Granskning av socialnämndens verksamhet

Granskning av socialnämndens verksamhet Revisionsrapport* Granskning av socialnämndens verksamhet Vaggeryds kommun Oktober 2008 Torbjörn Bengtsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.2

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16 Vård- och omsorgsnämnden, -16 Ordförande: Mikael Ottosson Förvaltningschef: Anne Simmasgård -03-04 Ekonomisk sammanställning Driftredovisning per slag tkr exkl prisutv. exkl prisutv. Verksamhetens intäkter

Läs mer

Förklaring av föreskriften

Förklaring av föreskriften Förklaring av föreskriften Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Individuppgifter om ade insatser Uppgifterna samlas in med stöd av förordningen

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Verksamhetsberättelse för Socialförvaltningens Barn- och familjeenhet år 2011 Viktiga händelser De två enheterna barn- och familjeenheten och socialförvaltningens

Läs mer

Information om Torsås kommuns

Information om Torsås kommuns 1(12) Information om s Omsorg för äldre och funktionshindrade Foto: Johan Blomqvist. Potatissättning på Olssonska gården -06. 2(12) Insatser för äldre och funktionshindrade som ges med stöd av Socialtjänstlagen

Läs mer

2015-09-08 2015/377 012. Planeringsdokument. - för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen. Antaget i omsorgsnämnden 2015-09-01; 60

2015-09-08 2015/377 012. Planeringsdokument. - för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen. Antaget i omsorgsnämnden 2015-09-01; 60 Datum Diarienummer 2015-09-08 2015/377 012 Planeringsdokument - för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen Antaget i omsorgsnämnden 2015-09-01; 60 2 Innehåll 1 Inledning... 1 2 Historik (2004 2014)...

Läs mer

Bokslut 2014. Överförmyndarnämnden

Bokslut 2014. Överförmyndarnämnden Sidan 1 av 8 Nämndbehandlas 2015-02-16 Bokslut 2014 Överförmyndarnämnden KF-budget Nettokostnad Nettokostnad Förändring Resultat Resultat Belopp i miljoner kronor nettokostnad bokslut bokslut f.å. % bokslut

Läs mer

Ekonomi och verksamhet 2015

Ekonomi och verksamhet 2015 Ekonomi och verksamhet 2015 Funktionsnedsättning LSS-verksamheten ställs inför nya utmaningar med äldre brukare som har utökade behov samtidigt som den yngre generationen ställer allt högre krav på sin

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011

1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011 1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011 Socialnämnden Den 24 mars 2009, 97 Dnr 08/SN066 730 Kommunfullmäktige Den 22 juni 2009, 41 Dnr KS 2009-124 - 730 2 Äldreomsorgsplanen för Nordmalings

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa

Läs mer

Åtgärdsprogram för att få verksamhet och ekonomi i balans. Överlag betonar socialnämnden vikten av återhållsamhet i verksamheten.

Åtgärdsprogram för att få verksamhet och ekonomi i balans. Överlag betonar socialnämnden vikten av återhållsamhet i verksamheten. Åtgärdsprogram för att få verksamhet och ekonomi i balans Överlag betonar socialnämnden vikten av återhållsamhet i verksamheten. Åtgärder godkända av socialnämnden Inhyrd sjukvårdspersonal minskas och

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN September 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN September 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN September 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN SEPT 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten Fortsatt hög andel som är nöjda med delaktigheten i handläggningsprocessen Fortsatt

Läs mer

Nämndens viktigaste mål för 2016 2017. Medborgare i Linköpings kommun ska känna sig trygga med att stöd och hjälp finns att få när behov uppstår.

Nämndens viktigaste mål för 2016 2017. Medborgare i Linköpings kommun ska känna sig trygga med att stöd och hjälp finns att få när behov uppstår. 1 Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Ökade behov Inom flera verksamhetsområden ser omsorgsnämnden ökade behov under planperioden. Förebyggande

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-02-29 2 SN 22 Dnr 25.12 700 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS, ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

Lars Svensson Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2013-11-22 kl. 13.00 Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt ANSLAG/BEVIS

Lars Svensson Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2013-11-22 kl. 13.00 Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt ANSLAG/BEVIS 1 (17) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 17.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S),

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Kostnadsutvecklingen inom vården och omsorgen 2001 2010

Kostnadsutvecklingen inom vården och omsorgen 2001 2010 Ekonomiska analyser Sammanfattande iakttagelser De totala utgifterna för hälso- och sjukvården uppgick 2009 till 313,7 miljarder kronor i 2010 års pris. Samma år uppgick socialtjänstens utgifter till 151,9

Läs mer

Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-02-01 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2015:548 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med

Läs mer

- Förvaltningen har tilldelats en prestationsersättning för Bättre liv för sjuka äldre, 1 491 016 kr.

- Förvaltningen har tilldelats en prestationsersättning för Bättre liv för sjuka äldre, 1 491 016 kr. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 130 Aktuell information - Förvaltningen har tilldelats en prestationsersättning för Bättre liv för sjuka äldre, 1 491 016 kr. - Socialstyrelsen har publicerat resultaten

Läs mer

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-07-03 Dnr: 2015/135-NF-003 Helene Karlsson - aw791 E-post: helene.karlsson@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 21 augusti 2014, kl. 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE BILAGA Förslag,

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr.

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr. KART- LÄGGNING ISSN 1400-0792 Dnr. 701-762-2006 Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL Handikappomsorg Årsskiftet 2005/06 SAMMANFATTNING Under året som gått har antalet beslut och domar som

Läs mer

Måndag 26 maj 2014 kl. 10:00 (OBS DAG och KLOCKSLAG!) Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ekonomirapport 2014-04.

Måndag 26 maj 2014 kl. 10:00 (OBS DAG och KLOCKSLAG!) Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ekonomirapport 2014-04. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 maj 2014 kl. 10:00 (OBS DAG och KLOCKSLAG!)

Läs mer

Beslutad av Socialnämnden den 28 april 2015

Beslutad av Socialnämnden den 28 april 2015 Sn 2015:45 2015 04 28 Strukturplan för socialnämndens verksamheter till personer med funktionsnedsättning i Strängnäs kommun Beslutad av Socialnämnden den 28 april 2015 2015-2018 INNEHÅLL Sid Strukturplan

Läs mer

Service och omvårdnad FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Service och omvårdnad FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Service och omvårdnad FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett normalt och

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

Socialnämnden Nämndsplan 2016

Socialnämnden Nämndsplan 2016 Socialnämnden Nämndsplan 2016 Nämndsordförande: Ann-Sofie Turesson Nämndsansvarig chef: Christin Johansson Inledning Socialnämndens verksamhetsområden består av hemvård, handikappomsorg, individoch familjeomsorg

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2009

Södertörns nyckeltal 2009 Södertörns nyckeltal 2009 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Handläggare/referens Christina Castfjord 08-535 360 61 christina.castefjord@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14)

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-09-23, kl 0900-1330 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Irene

Läs mer

Vad händer efter min sjukhusvistelse?

Vad händer efter min sjukhusvistelse? Vad händer efter min sjukhusvistelse? När din läkare bedömer att du inte längre behöver sjukhusvård är målsättningen att du ska återvända hem till din bostad. Kommunens personal ger dig den hjälp i hemmet

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Eskilstuna kommun Granskning av anhörigstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015 Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2010-02-08 1:0 REMISSUPPLAGA Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010- Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: post@kommun.finspong.se

Läs mer

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd Mer information om Anhörigstöd finns att läsa om Du går in på dessa länkar: www.vilhelmina.se Under Socialtjänst, Anhörigstöd Socialstyrelsens hemsida om Anhörigstöd http://www.socialstyrelsen.se/aldre/stodtillanhoriga

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2010-10-27 2 SN 128 Dnr 136.10 700 Upphävande föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder, muntlig information Den 15 juni 2010 upphörde Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1980:87) med föreskrifter

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-02-24 1 (21)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-02-24 1 (21) 2016-02-24 1 (21) Plats och tid Älmhults kommunhus, Broka Gyl, den 24 februari 2016 kl. 08.30 11.15 Beslutande Lars Ingvert (S), ordförande Ann Johansson (S), 1:e vice ordförande Vidar Lundbäck (C), 2:e

Läs mer

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun Äldreomsorgen i Ängelholm I Ängelholms kommun är vi cirka 700 medarbetare som jobbar med att ge stöd genom kommuens vård- och omsorgstjänster. För att

Läs mer

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Befolkningsprognos fram till 2025 4 Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder

Läs mer

Granskning av ekonomiskt bistånd

Granskning av ekonomiskt bistånd KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-11-21 Rev 2013-12-03 Diarienummer UAN-2013-0522 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Granskning av ekonomiskt bistånd Förslag

Läs mer

Sammanfattning. Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker:

Sammanfattning. Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker: Sven-Erik Andersson T.f. Verksamhetschef Sammanfattning Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker: Mål för Eslövs kommuns äldreomsorg. Valfrihet i äldreomsorgen.

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun ANHÖRIGSTÖD för äldre i Karlskrona kommun 2 Denna broschyr ger dig information om vilket anhörigstöd som finns i Karlskrona kommun. Broschyren är framtagen genom samarbete mellan Karlskrona kommun, Svenska

Läs mer

Underlag för samhällsplaneringen för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde på längre sikt med start år 2020

Underlag för samhällsplaneringen för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde på längre sikt med start år 2020 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utredare Lars-Erik Backlund, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Underlag för samhällsplaneringen för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Läs mer

Besparingsförslag budget 2016

Besparingsförslag budget 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-07-03 Dnr: 2015/410-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Förslag till beslut

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

SÖDERTÖRNS NYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER

SÖDERTÖRNS NYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER SÖDERTÖRNS NYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER Bostad med särskild service, LSS Daglig verksamhet, LSS Personlig assistans, LASS Socialpsykiatri, SoL 2005 Deltagande kommuner: Botkyrka,

Läs mer

information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård

information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst. Det görs genom att

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Budget 2015. Under Omsorgsnämnden ingår omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Budget 2015. Under Omsorgsnämnden ingår omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Omsorgsnämnden Under Omsorgsnämnden ingår omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Ordförande: Roine Olsson Vice ordförande: Annelie Rosenqvist, Paul Andersson Förvaltningsledning: Stefan

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGENS PLAN FÖR BOENDE, STÖD - OCH SERVICE R EVIDERING 201 3

SOCIALFÖRVALTNINGENS PLAN FÖR BOENDE, STÖD - OCH SERVICE R EVIDERING 201 3 Socialförvaltningen 2013-11-04 1(7 ) Dnr SO 20130644 SOCIALFÖRVALTNINGENS PLAN FÖR BOENDE, STÖD - OCH SERVICE 2014-2019 R EVIDERING 201 3 SOCIALFÖRVALTNINGENS PLAN FÖR BOENDE, STÖD OCH SERVICE 2014-2019

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Apr 2016

Månadsrapport. Socialförvaltningen Apr 2016 Månadsrapport Socialförvaltningen Apr 2016 Innehållsförteckning 1 Drift... 3 1.1 Helårsprognos... 3 1.2 Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen... 4 1.3 Integration och mottagande... 5 2 Investeringar...

Läs mer

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Ekonomiavdelningen Dnr KS/2015:105-0061 Inköpsenheten 2015-02-13 1/6 Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Bakgrund Kommunfullmäktige gav i samband med beslutet om årsplan för 2014 nämnderna och

Läs mer

Serviceinsatser vad menas?

Serviceinsatser vad menas? Linköpings kommun 150 000 invånare 22 % 0 18 år 16 % över 65 år Skattekrona 30,25 Ekonomi 2014 Äldrenämnd Omsorgsnämnd Socialnämnd Förvaltningskostnad Myndighetsförvaltningen 1 028 mnkr 990 mnkr 290 mnkr

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN. Budgetavvikelse enligt prognoser 2005 Prognos 3-1 314. Ordförande: Kenneth Gustavsson. Förvaltningschef: Gunilla Bengtsdotter

SOCIALNÄMNDEN. Budgetavvikelse enligt prognoser 2005 Prognos 3-1 314. Ordförande: Kenneth Gustavsson. Förvaltningschef: Gunilla Bengtsdotter SOCIALNÄMNDEN Verksamhet Bok Bud Prg 3 Bok Diff mot Belopp i 1.000-tal kr 2 004 2 005 2 005 2 005 Bud 0 Intern verksamhet 4 931 0 0 4-4 1 Politisk verksamhet 427 519 471 340 179 2 Infrastruktur och skydd

Läs mer

Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020

Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020 1 2014-03-31 Diarienr 2014/73-NF-753 Sociala nämndernas förvaltning Nämnden för funktionshindrade Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020 I syfte att få en bild av och

Läs mer

Tertialbokslut T2 2014 - social- och äldrenämnden

Tertialbokslut T2 2014 - social- och äldrenämnden 2014-09-10 1 (13) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/184-041 Social - och äldrenämnden Tertialbokslut T2 2014 - social- och äldrenämnden Förslag till beslut Social- och äldrenämnden beslutar att fastställa bokslut

Läs mer

2014-10-07. Planeringsdokument. - för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen

2014-10-07. Planeringsdokument. - för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen 2014-10-07 Planeringsdokument - för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Oktober 2014 2(10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Förord... 3 2 Historik (2004 2013)...

Läs mer

Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.20. Peter Borgström, s 130-136

Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.20. Peter Borgström, s 130-136 1(13) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.20 Beslutande Mattias Wärnsberg, s Gunvor Nilsson, m Stig Andersson, s Gillis Gustafsson, m Göran Lundberg, s Gunilla Aronsson, c Ingbert Andersson,

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Nov 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Nov 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Nov 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S) Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet, Dalavägen 12 (gamla apotekshuset) kl 13:00 14:20 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2014.12.17 1 Plats och tid Sammanträdesrum Huangshan, kommunhuset kl 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S)

Läs mer

Tillägg till dagordning för socialnämndens sammanträde 22 januari 2015

Tillägg till dagordning för socialnämndens sammanträde 22 januari 2015 Socialnämnden 5 (5) Tillägg till dagordning för socialnämndens sammanträde 22 januari 2015 11. Åtgärder för att få kvittera ut medel till budget för 2015 Bilaga delas ut på sammanträdet Förslag till beslut

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2014-2016. Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsplan med budget 2014-2016. Individ- och familjeomsorg Verksamhetsplan med budget - Individ- och familjeomsorg Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Ansvarsområde... 3 3 och nyckeltal... 4 3.1 Kund - nöjd väsbybo... 4 3.2 Samhälle och miljö - hållbart

Läs mer

Utskottet för omsorg 2013-10-15. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 3 2013-10-15 8:30-12.35

Utskottet för omsorg 2013-10-15. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 3 2013-10-15 8:30-12.35 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 3 2013-10-15 8:30-12.35 Beslutande Anders Wingård (Fpo) tjänstg. ers Johan Stein (C) Eva Skoglund (S) tjänstg. ers. för Lotta Husberg (S) Bertil Olsson (S) för

Läs mer

Handlaggare ~nga- ena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~almarenqsodertalie.se

Handlaggare ~nga- ena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~almarenqsodertalie.se Tjänsteskrivelse Social- och omsorgskontoret Handlaggare ~nga- ena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~almarenqsodertalie.se Äldreomsorgsnämnden Kommundelsnämnderna Lokaiif5rsörjningspIm - Boendeplan inom

Läs mer

2015-11-24 Datum då anslaget tas ned

2015-11-24 Datum då anslaget tas ned SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 12:00 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M) Peder Griph, (S) Marianne Sandberg, (M) Astrid-Marie

Läs mer

Äldreomsorgsplan för Munkedals kommun

Äldreomsorgsplan för Munkedals kommun Dnr ON 02/58-730 Äldreomsorgsplan för Munkedals kommun Omsorgsnämnden 2004-12-15 61 455 80 MUNKEDAL Tfn växel 0524-180 00 Fax 0524-18 110 Bankgiro 549-6260 Postgiro 11 54 40-0 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Måndag 25 maj 2015 kl. 09:30 15:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), ordförande Siri Sjögren (S), tjg ers för Annlouise Brodén

Läs mer

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers 1( 12) Plats och tid, Socialkontoret, Hagfors, kl 09:00-10.15 ande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Läs mer

Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län?

Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län? Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län? Förutsättningar för verksamheternas närmaste chefer 2005 Rapport 2006:11 Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län? Förutsättningar

Läs mer

Programförklaring rörande demenscentrum i Åmåls kommun

Programförklaring rörande demenscentrum i Åmåls kommun TJÄNSTESKRIVELSE 2013-12-27 Vård och omsorg Gunnar Erlandsson Vård och omsorgsnämnden Programförklaring rörande demenscentrum i Åmåls kommun Bakgrund Inledning och bakgrund I de nationella riktlinjerna

Läs mer

Hemvård. i Åstorps kommun

Hemvård. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Samverkande verksamheters ansvarsområden

Samverkande verksamheters ansvarsområden Bilaga till överenskommelse 8 Samverkande verksamheters ansvarsområden Hälso- och sjukvård Primärvården För primärvården åvilar medicinskt ansvar enligt primärvårdens basåtagande. Den familjeläkare som

Läs mer

Uppdragshandling för delprojektet Demens 1/stimulansmedel. Bildandet av ett tvärprofessionellt demensteam

Uppdragshandling för delprojektet Demens 1/stimulansmedel. Bildandet av ett tvärprofessionellt demensteam Uppdragshandling för delprojektet Demens 1/stimulansmedel. Bildandet av ett tvärprofessionellt demensteam OMVÄRLDSANALYS Att drabbas av en demenssjukdom innebär att drabbas av obotlig och långvarig sjukdom

Läs mer

SOCIALPOLITIK OCH VÄLFÄRD, 2SC113, VT 2015

SOCIALPOLITIK OCH VÄLFÄRD, 2SC113, VT 2015 SOCIALPOLITIK OCH VÄLFÄRD, 2SC113, VT 2015 Seminarieuppgift 5: Syftet med denna uppgift är att tillämpa enklare former av ekonomiska beräkningar samt analysera lednings- och personalfrågor med hjälp av

Läs mer

* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden. godkänna rapport om modell för hemtagningsteam i Uppsala kommun

* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden. godkänna rapport om modell för hemtagningsteam i Uppsala kommun Uppsala cj.dl * KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Gunvor Nordström-Liiv 2014-03-27 ALN-2014-0146.30 Äldrenämnden Hemtagningsteam i Uppsala kommun Förslag till beslut

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden sid 1 (6) Arbetsmarknads- och socialnämnden Budgetuppföljning med helårsprognos 2013 Prognos driftbudget Budgetbelopp anges inklusive eventuella tilläggsanslag Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Nettokostnad

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET. Sid 1 (7) Plattform för jobb

STADSLEDNINGSKONTORET. Sid 1 (7) Plattform för jobb STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSEAVDELNINGEN Sid 1 (7) Plattform för jobb Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och nuläge 3 1.1 Beskrivning av projektet... 3 1.2 Nulägesbeskrivning... 3 1.3 Alternativ

Läs mer