Folktandvården Västra Götaland. Affärsplan 2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folktandvården Västra Götaland. Affärsplan 2016"

Transkript

1 Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2016 Diarienummer FTV

2 Innehåll Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2016 Diarienummer FTV Vision och mål för Västra Götaland Långsiktiga mål Strategier Nulägesbeskrivning Prioriterade mål och aktiviteter Mätetal, mål och utfall Ekonomi Investeringar Regionfullmäktiges mål och fokusområden Bilaga 1 Hälsostyrd vård

3 1. Vision och mål för Västra Götaland Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2016 Utgångspunkt för Folktandvårdens affärsplan för 2016 är visionen för Västra Götaland Det Goda Livet. Visionen innebär att all verksamhet inom hälso- och sjukvården alltid måste ses ur patientens perspektiv och kvaliteten alltid definieras utifrån ett patientperspektiv. Den ska erbjuda goda möten, samverka gränsöverskridande, ta tillvara och implementera nya metoder och satsa på hälsofrämjande aktiviteter. Hälso- och sjukvården ska vara personcentrerad. Invånarna i hela Västra Götaland ska ha goda möjligheter att utvecklas, genom utbildning, arbete och bra kommunikationer. Utanförskap måste brytas. Sociala och ekonomiska skillnader ska minska. Mångfald bland invånarna är en resurs som behöver tillvaratas bättre Ett samhälle som är attraktivt och konkurrenskraftigt skapas av invånare som vill och får möjlighet att utvecklas. Västra Götaland ska präglas av goda förutsättningar för utbildning, forskning och innovation samt företagsamhet och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Att ta globalt ansvar, genom att öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle, stärker inte bara vår egen konkurrenskraft. Det bidrar också till en långsiktigt hållbar utveckling i andra delar av världen. 1.1 Regionfullmäktiges mål och koncernledningens förändringsagenda Regionfullmäktiges mål ligger också till grund för Folktandvårdens affärsplan tillsammans med förändringsagendan för koncernledning hälso- och sjukvård De mål som är applicerbara på Folktandvårdens verksamhet har inarbetats i affärsplanens mål, strategier och aktiviteter. 1.2 Folktandvårdens vision och strategiska arbete Vår vision är Frisk i munnen hela livet. Frisk i munnen innebär att vi ska arbeta för att våra patienter ska uppnå och behålla en god munhälsa. Hela livet innebär att vi ska finnas till för alla, från den yngste till den äldste, från den som är frisk till den som är svårt sjuk, med god tillgänglighet i hela Västra Götaland. Visionen har kompletteras med ambitionen att Folktandvården ska bidra till ökad allmän hälsa i Västra Götaland. Arbetet mot visionen är långsiktigt. Vision, mål, strategier och affärsplan hanteras i en process där alla i organisationen involveras, från medarbetare till tandvårdsstyrelse. Utvecklingsdagar för all personal, klinikledningsdagar och tandvårdsstyrelsens seminarier är exempel på aktiviteter som resulterar i en gemensam affärsplan och klinikkontrakt för kommande år. Aktiviteterna genomförs under mars till september i syfte att skapa gemensam förståelse för mål och strategier och följa hur verksamheten utvecklas. Folktandvården använder systematisk omvärldsanalys för att bedöma vad som händer i omvärlden och analysera trender för att utveckla och kvalitetssäkra våra gemensamma strategier. Under våren 2015 genomfördes gemensamma klinikledningsdagar där styrelse, förvaltningsledning och samtliga klinikledningar deltog. I fokus var hur verksamheten utvecklas och vad som bör planeras inför Prioriterat är att vården ska vara hälsostyrd. Vi ska sträva efter en resurseffektiv vård i väldefinierade processer och vården ska vara kunskapsbaserad

4 1.3 Vårt uppdrag Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2016 Våra uppdrag kommer från regionfullmäktige och regionstyrelsen samt från överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna. Våra uppdrag sammanfattas med att vi skapar tandvård av högsta klass genom: att utveckla hälsostyrd och patientcentrerad vård, med fokus på hög kvalitet att arbeta förebyggande och hälsoinriktat och motivera till egenvård att ge hög service och erbjuda goda möten i vården effektiva vårdprocesser där den vård man behöver ofta finns nära och den vård man behöver mer sällan kan koncentreras till färre platser att forska, utveckla och ta aktivt del av ny kunskap 1.4 Våra kärnvärden Vi skapar tandvård av högsta klass genom våra kärnvärden Hälsa Vi motiverar till egenvård och erbjuder individuellt utformad rehabilitering. Vi ansvarar för hälsofrämjande verksamhet på skolor och bedriver förebyggande arbete för att bidra till bättre folkhälsa Kompetens Genom samarbete och kunskapsöverföring mellan allmän- och specialisttandvård och nära samarbete med Göteborgs universitet driver vi utvecklingen framåt. Service Vi lägger stor vikt vid service, bemötande och tillgänglighet. Våra öppettider baseras på kundernas behov. 2. Långsiktiga mål Utifrån regionfullmäktiges mål och koncernledningens förändringsagenda, eget arbete med utgångspunkt i visionen Frisk i munnen hela livet och systematisk omvärldsanalys har de långsiktiga målen arbetats fram. Folktandvården Västra Götaland ska vara den ledande tandvårdsaktören. Det långsiktiga målen nedan stödjer oss i denna ambition. 2.1 Vi har friskare patienter och bättre resultat av förebyggande insatser och behandling Vår verksamhet ska styras så att all vårdverksamhet ges efter behov. Vårdplanering och behandling ska vara hälsostyrd med en medveten inriktning att nå så lågt framtida vårdbehov som möjligt hos våra patienter. De vårdinsatser och behandlingar ska väljas som ger största möjliga hälsovinster inom tillgängliga resurser. Denna inriktning ska prägla hela panoramat i Folktandvårdens vårdverksamhet: Vid val och genomförande av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, sjukdomsbehandlingar, restaurerande och rehabiliterande vård samt vid stödbehandlingar för att förhindra återfall i sjukdom. Vi mäter hälsoutvecklingen över tid och utvärderar effekten av hälsofrämjande insatser och sjukdomsbehandlingar. Utvecklingsbehov i verksamheten, lokalt vid kliniker och samlat i förvaltningen, ska tydliggöras och åtgärdas i ett ständigt pågående förbättringsarbete - 4 -

5 2.2 Vi har rätt kompetens och rätt bemanning Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2016 Rätt kompetens och rätt bemanning är en förutsättning för god vård, tillgänglighet och service samt möjlighet att ge invånarna jämlik vård. Vårt mål är att ha en tandhygienist per tandläkare inom allmäntandvården. Prognoser för tandhälsa hos invånare i Västra Götaland och arbetsfördelningen mellan tandvårdens yrkeskategorier ligger som grund för bemanningsmålet. Rätt kompetens och bemanning ger ekonomiskt utvecklingsutrymme till tid för att engagera sig i verksamhetsutveckling, konkurrenskraftiga löner, utvecklings- och karriärmöjligheter och god arbetsmiljö. Vi når målet genom uppgiftsväxling och arbetsfördelning efter vårdbehov medarbetare som är ambassadörer och rekommenderar oss som arbetsgivare god hälsa hos våra medarbetare långsiktigt hållbar bemanning på våra arbetsplatser 2.3 Vi ökar vår marknadsandel Vi har som mål att öka vår marknadsandel för att möta behov och efterfrågan i olika delar av Västra Götaland. Det innebär att Folktandvården måste upplevas som en attraktiv och tillgänglig vårdgivare i den hårdnande konkurrensen på tandvårdsmarknaden. Vi mäter och följer vår marknadsandel för hela Västra Götaland och lokalt på kommunnivå. För 2017 sätts även mål på kommunnivå. 2.4 Vi har landets ledande universitetstandvård Universitetstandvård kan definieras i följande sex punkter: Bedriva utbildning av hög kvalitet. Bedriva forskning av hög nationell och internationell kvalitet. Följa den internationella utvecklingen inom tandvårdsforskning, utbildning och tandvård. Bidra till evidensbaserad tandvård genom att överföra egna och andras forskningsresultat till praktisk tandvård och fortlöpande utvärdera etablerade och nya metoder. Förmedla resultatet av sin verksamhet till övriga delar av tandvården. Samverka med näringslivet och patientorganisationer. 2.5 Vi har utvecklingsutrymme Våra klinikers ekonomiska resultat är grunden för en stabil ekonomi. Målet är att hela organisationen fortsatt präglas av hög ekonomisk medvetenhet och att vi tillsammans skapar det utvecklingsutrymme som långsiktigt behövs i organisationen. Ett positivt resultat över tid skapar en ekonomisk stabilitet som gör att vi klarar förändringar i ett kort perspektiv och möjliggör satsningar av engångskaraktär utan stor inverkan på ordinarie verksamhet. Folktandvården driver ur många perspektiv utvecklingen i branschen och har högt satta långsiktiga mål för att nå visionen. För att genomföra detta krävs finansiering som i huvudsak skapas inom den egna organisationen

6 3. Strategier Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2016 Vi når våra långsiktiga mål genom våra strategier. Strategierna beskriver kortfattat hur vi ska arbeta och vad vi ska göra för att nå målen. Det gäller allas insatser, från medarbetare till tandvårdsledning och styrelse där alla bidrar utifrån sin roll. 3.1 Hälsostyrd och personcentrerad vård Vi arbetar hälsofrämjande i ett sammanhållet vårdsystem där patienten är medaktör. Vi utvecklar arbetssätt, behandlingsmetoder och förebyggande insatser som ger hälsovinster för grupper och individer Vi har fokus på hög tillgänglighet och god service. Hälsostyrd vård innebär att vi ska välja de vårdinsatser som ger största möjliga hälsovinster med tillgängliga resurser och det ska prägla hela verksamheten. Inriktningen gäller till exempel vid val och genomförande av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, sjukdomsbehandlingar, restaurerande och rehabiliterande vård. Personcentrerad vård innebär att vi har respekt för personens individuella behov, upplevelse och förutsättningar och att man som individ är medaktör i vården. Patientens ställning i Folktandvården kommer stärkas genom att vi erbjuder e-tjänster via Vid införandet av ny version av journalen senast 2018 kommer patienten kunna läsa sin journal via Vi kommer också utveckla vårt arbete med PROM (patient reported outcome measures) där vi idag ställer en fråga till alla patienter om deras egen uppfattning av sin munhälsa. Vi använder våra resurser gemensamt Med god planering och uppföljning skapar vi ett positivt ekonomiskt resultat Vi säkrar gemensamt bemanningen mellan kliniker och verksamhetsområden Vi samarbetar med andra hälsoaktörer och vårdgivare i Västra Götalands sammanhållna vårdsystem Ledare som driver utveckling Våra chefer driver utvecklingen tillsammans med medarbetarna och investerar tid för systematisk verksamhetsutveckling. Vi främjar god hälsa, trivsel och personlig utveckling på våra arbetsplatser Samverkan i god och kreativ miljö Vi samarbetar med Göteborgs universitet och är öppna och aktiva i samverkan med innovatörer, hälsoaktörer och andra samarbetspartners. Vi är lyhörda för våra samarbetspartners speciella förutsättningar och kulturer

7 4. Nulägesbeskrivning 4.1 Vi har friskare patienter och bättre resultat av förebyggande insatser och behandling Utvärdering och utveckling av Folktandvårdens preventionskoncept FRAMM, som riktas till alla barn och ungdomar i Västra Götaland, visar på en mycket god och förväntad hälsoeffekt. Till följd av de generella skolbaserade fluorlackningarna i grundskolans årskurs 6 9 har exempelvis en 30- procentig förbättring av tandhälsan kunnat visas. I dialog mellan allmäntandvården och specialisttandvårdens ämnesföreträdare i pedodonti pågår ett utvecklingsarbete för FRAMM och behandlingsstrategier inom barn- och ungdomstandvården. En följd av utvecklingsarbetet är att alla 2-åringar i Västra Götaland från 2015 erbjuds en munhälsobedömning och att uppdateringar i behandlingsstrategier kommer att implementeras från Utvecklingsarbete inom äldretandvård leds av Folktandvårdens centrum för äldretandvård, CÄT. Aktuella inriktningar är att bland annat utveckla bra kompetensstöd till omvårdnadspersonal och tandläkare. Som exempel ges utbildningar och stöd i implementering av riskbedömningsverktyg (ROAG) och digitala nätverk (Gerioweb). Drift och stöd till utvecklingsprojekt i samverkan med andra aktörer, som tandhygienist i kommun, är ytterligare exempel på pågående utvecklingsarbete. I Folktandvårdens strävan att kunna bidra till en ökad allmänhälsa driver och stödjer bland annat hälsoodontologiska enheten hälsofrämjande projekt eller utvecklingsarbete inom tobaksprevention, kostrådgivning och hälsosamtal. I arbetet ingår att utveckla Folktandvårdens roll i familjecentraler. 4.2 Vi har rätt kompetens och rätt bemanning Vi fortsätter vårt arbete med uppgiftsväxling och arbetsfördelning mot målet en tandhygienist per tandläkare inom allmäntandvården. Andelen tandhygienister per tandläkare har ökat under åren 2011 till 2013 från 0,54 till 0,75, vilket påverkat bemanningssituationen inom allmäntandvården positivt och ökat tillgängligheten på kliniker i landsort. Möjligheterna att rekrytera tandhygienister har försvårats sedan 2014 med anledning av för få utbildningsplatser. I nuläget saknar vi mellan tandhygienister. Det råder brist på specialisttandläkare i hela riket med anledning av den pågående generationsväxlingen. I nuläget saknar vi specialisttandläkare inom endodonti och ortodonti. Även tandsköterskegruppen genomgår en generationsväxling. Behovet av tandsköterskor i Västra Götaland är mellan per år under de närmaste tio åren. Utbildningskapaciteten motsvarar inte behovet och i dagsläget saknar vi mellan tandsköterskor. Andelen ambassadörer ökar. Resultatet av den nyligen genomförda medarbetarenkäten visar att vi nått det för 2015 uppsatta målet att 75 procent av medarbetarna är ambassadörer, en ökning med sex procent i förhållande till resultatet Vi har fortsatt fokus på insatser som stärker vårt arbetsgivarvarumärke för att nå vårt långsiktiga mål då 85 procent av medarbetarna är ambassadörer. Rätt bemanning och rätt kompetens har en direkt koppling till sjukfrånvaro och personalomsättning. Såväl sjukfrånvaron som personalomsättningen har ökat något under Vi genomför aktiviteter som styr mot en minskning av sjukfrånvaron till 4,5 procent och en personalomsättning exklusive pensionsavgångar på 3 procent

8 4.3 Vi ökar vår marknadsandel För att vara en attraktiv vårdgivare och öka vår marknadsandel arbetar vi kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten, att utveckla vår service och att utveckla kommunikationen med kunder och övriga medborgare. I bilden nedan visas Folktandvårdens marknadsandel i Västra Götaland inom olika åldersgrupper. Marknadsandel = antalet kunder i relation till antalet folkbokförda inom respektive åldersgrupp. Vår definition för kund hos Folktandvården Västra Götaland är: Listade barn 3 19 år Vuxna 20 år och uppåt som undersökts fullständigt under senaste 3-årsperioden. I januari 2015 hade Folktandvården 51 procent av marknaden i Västra Götaland, mätt på andel av befolkningen i åldern 3 år och uppåt. 4.4 Vi har landets ledande universitetstandvård Tandvårdsstyrelsen har under 2015 fått ett särskilt uppdrag att samverka med Göteborgs Universitet på liknande sätt som styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Hälsosam har uppdraget att definiera universitetsklinikernas roll. Revision av det regionala samarbetsavtalet pågår med syftet att skapa liknande förutsättningar för tandvård som för sjukvård. Folktandvården har med Institutionen för odontologi påbörjat ett strategiarbete gällande klinisk grundutbildning. En översyn av handlingsplanen i de antagna forskningsstrategierna har påbörjats

9 4.5 Vi har utvecklingsutrymme Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2016 Klinikernas förmåga att bedriva verksamheten med positivt ekonomiskt resultat är en förutsättning för en stark ekonomi. De ökade krav som ställs nationellt på uppföljning och särredovisning av Folktandvårdens verksamheter tydliggör att varje separat verksamhet ska bära sina egna kostnader och att inga subventioner mellan verksamheterna ska ske. Vid årsskiftet hade 78 procent av allmäntandvårdens kliniker och 69 procent av specialisttandvårdens kliniker ett positivt resultat. Prognosticerat resultat 2015 uppgår till 15 mnkr efter leverans av koncernbidrag på 21 mnkr. Vårt mål för 2016 är att leverera ett koncernbidrag till ägaren som uppgår till 25 mnkr och därutöver skapa ett resultat på 10 mnkr som bidrar till framtida utveckling. 5. Prioriterade mål och aktiviteter 2016 För att nå de långsiktiga målen anges prioriterade mål och aktiviteter för 2016, med en kort beskrivning av innehåll. 5.1 Förvaltningsgemensamma mål och aktiviteter Fortsatt utveckling av tjänster för ökad hälsa hälsostyrd vård Tandvårdsstyrelsen beslutade 2014 att Folktandvårdens verksamhet ska utvecklas mot en ökad hälsostyrning och att verksamheten ska bidra till ökad allmänhälsa i Västra Götaland. Därför angavs i affärsplanen för 2015 som en långsiktig prioritering att vården ska vara hälsostyrd. Uppdraget rapporteras kontinuerligt till styrelsen och består av fem huvudgrupper. Gränsövergripande koncept inom folkhälsoarbete Helhetslösning om tandvård för äldre, innefattande frisktandvård Frisktandvården som generellt koncept Tandvårdsrädsla Roller i samverkan med andra aktörer Systematik för hälsostyrning Aktiviteter är påbörjade under 2015, en del kommer att avslutas under För mer detaljerad information se bilaga 1. Minimera antalet instabila kliniker Ett arbete med att identifiera instabila kliniker kommer att genomföras och följas löpande under året för att på ett tidigt stadium identifiera de kliniker som behöver extra stöd för att nå och genomföra sina mål och uppdrag inom tillgänglighet, vårdkvalitet, vårdproduktion, ledarskap, bemanning och ekonomi. Detta innebär ökat fokus på riktade insatser och ett proaktivt arbetssätt. Fortsatt genomförande av produktions- och kapacitetsplanering Under 2016 kommer specialisttandvården att färdigställa implementeringen av produktions- och kapacitetsplanering vid samtliga kliniker, därefter övergår beslutsprocessen i driftsfas. Mål och syfte med arbetet är att införa en process och verktyg för att strukturerat kunna identifiera - 9 -

10 resursbehov, såsom bemanning, utifrån vårdbehov och identifierade vårdprocesser. Andra viktiga mål är att samordna tillgänglig kompetens för jämlik vård samt att säkerställa hög kvalitet i vården. Allmäntandvården kommer 2016 att utveckla och påbörja införandet av produktions- och kapacitetsplanering. Avsikten är att i större utsträckning visa på behov av resurser för god bemanning och kompetensförsörjning, samt att skapa bättre planeringsunderlag för arbetsfördelning mellan framförallt tandläkare och tandhygienister. Tidbokning via webben, drift av pilot och plan för införande Under 2016 kommer Folktandvården att påbörja införandet av en mer kundvänlig tjänst för tidbokning via webben, med anpassning till mobila enheter som telefoner och surfplattor. Barntandvård; regelverk och vårdprogram 2014 gjordes en översyn och uppdatering av vårdrutiner och vårdprogram inom barn- och ungdomstandvården. År 2015 har implementering av denna uppdatering inletts, med fokus på små barn 0 2 år. Under 2016 ska implementering av motsvarande uppdatering för tandvård till barn och ungdomar 3 19 år påbörjas. Åtgärder mot det ökade remissinflödet till specialisttandvården För att hantera ett ökat remissinflöde planeras ett flertal åtgärder. Exempel på sådana är den analys av inkommande remisser som genomförs årligen, för att bland annat säkerställa att remisserna rör vård inom specialisttandvårdens gränssnitt. För att öka allmäntandvårdens kompetens planeras dels fortsatta aktiviteter med patientrelaterade konsultationer, auskultationer samt särskilt stöd till resurstandläkare, dels att genomföra strategiska kompetensutvecklingsinsatser, se nedan. För att minska antalet remisser kan vissa identifierade behandlingar i en vårdkedja delas mellan allmän- och specialisttandvård. Dessutom innebär ny teknik ökade möjligheter för specialisttandvården att stödja allmäntandvården i terapiplanering och behandling. Säkra tillgänglighet av narkosresurser Folktandvården har i dagsläget bristande och ojämn tillgång till anestesiservice i Västra Götaland vilket medför bristande förutsättningar för jämlik tandvård för de patienter som behandlas under narkos. Detta innebär att det är besvärande långa väntetider till narkosbehandlingar, vilket i de flesta fall drabbar personer med de största vårdbehoven. I en bilaga till vårdöverenskommelsen 2016 finns uttalat att frågan är mycket prioriterad och måste klaras ut under året. En handlingsplan för förändring av narkos till tandvård har tagits fram, där Folktandvården och aktuella sjukhus får i uppdrag att ta fram avtal som dels säkerställer tillräcklig narkosvolym utifrån befolkningsvolym och vårdbehov, dels säkerställer finansiering av anestesiservice. Korrekt tillämpning av Folktandvårdens priser Tandvårdsstyrelsen fastställer sedan 2015 själv priserna för åtgärdsbaserad vuxentandvård och frisktandvård inom ramar angivna av regionfullmäktige. Det är viktigt att säkerställa en korrekt tillämpning av fastställda priser. Hela processen från initiering av förändrade priser till tillämpning behöver uppdateras. Totalt omsätts cirka 1,3 mdkr i vuxentandvården

11 Genomföra strategisk kompetensutveckling Med stöd från odontologiskt kompetenscentrum (OKC), hälsoodontologiska enheten och ämnesföreträdare i specialisttandvården planeras bland annat följande strategiska utbildningsinsatser 2016: Barnrätt; webbaserad utbildning som riktas till alla medarbetare och som syftar till en god kännedom och tillämpning av Barnkonventionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Strukturerad inskolning till tandvård för barn. Målsättningen är att samtliga allmäntandvårdskliniker ska ha god kunskap och förmåga att ge en god inskolning till tandvård för barn över 3 år. Sedering med bensodiazepiner och lustgas på barn och vuxna, med målsättning att allmäntandvården ska ha god förmåga att ge sedering vid indikation. Uppdatering av vårt kontinuerliga kompetensutvecklingsprogram (KKUP). Samverkan mellan Folktandvården och barnhälsovården. Basutbildning: Våld i nära relationer. Behandlingsstrategier inom barn- och ungdomstandvården, med målsättning att inom allmäntandvården implementera gjorda uppdateringar i behandlingsstrategier. Tandvård i mångkulturell miljö. Avsikten är att skapa bättre trygghet, förståelse och kunskap i att möta och behandla patienter i ett mångkulturellt samhälle. Anpassning till asyl- och flyktingsituationen Det finns en hög grad av osäkerhet kring planering av vården till följd av flyktingsituationen. Det krävs därför god förmåga hos verksamheten att så flexibelt som möjligt anpassa resurser efter uppkomna behov. Högsta prioritet gäller för en fungerande akuttandvård och barn- och ungdomstandvård 0 18 år. Exempel på åtgärder som kan övervägas under 2016 är: Mobila tandvårdskliniker vid större asylboenden. Kliniksamverkan över kommungränser för akuttandvård. Utökad kvälls- och helgöppet för akuttandvård. Uppdatering av vårdprioriteringar. Anpassat it-stöd för planering och kallelsesystem. Kompetensförstärkning i mångkultur. Initiera förändringar i VGR:s regelverk för barn- och ungdomstandvård respektive vård till unga vuxna för att motverka undanträngningseffekter och ekonomisk belastning. Initiera fördjupad analys av vårddata avseende asylsökande och nyanlända personer. 5.2 Mål och aktiviteter för allmäntandvård Samordnad rekrytering och säkrad handledning Ytterligare rutiner och åtgärder ska implementeras under 2016 för att kunna säkra bemanningen. Detta ska ske genom ett samordnat stöd och åtgärderna innebär bland annat: att klinikcheferna samverkar och stödjer varandra vid rekrytering, löpande översyn av gällande marknadslöneanpassningar och anställningsvillkor, att säkerställa att samtliga kliniker kan tillgodose behovet av handledning

12 Uppgiftsväxling och arbetsfördelning efter vårdbehov Folktandvårdens bemanningsmål om lika antal tandhygienister som tandläkare inom allmäntandvård ligger fast. Produktions- och kapacitetsplanering inom allmäntandvården ska stödja nödvändiga förändringsprocesser mot bemanningsmålet. För att ytterligare ge klinikledningarna goda planeringsunderlag införs från 2016 en mer ändamålsenlig uppföljning av andelen undersökningar som genomförs av tandhygienister. Insatser för ökad telefontillgänglighet Samtliga kliniker ska ha god kompetens i telefonisystemet för att fullt ut kunna använda de tjänster som finns. Under 2016 ska utbildning ges så att samtliga kliniker uppfyller målet. Säkerställa organisation och drift för mobila tandvårdskliniker Inför verksamhetsåret 2016 räknar vi med att ha två mobila tandvårdskliniker, varav den ena är i full drift från hösten I första hand kommer verksamheten att stödja barn- och ungdomstandvården, men fortsatt planering sker för att kunna stödja Folktandvårdens verksamhet vid särskilda boenden. Enheterna ska placeras för verksamhet i norra nämnden, nord-östra Göteborg, Hindås och södra nämnden. Beredskap ska finnas för att snabbt kunna omboka enheterna till asylboenden om behov uppstår. 5.3 Mål och aktiviteter för specialisttandvård Ta fram kvalitetsindikatorer för varje specialitet Enligt tandvårdslagen ska kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. För att kunna uppfylla dessa krav fordras dels verktyg för att identifiera betydelsefulla områden, men också ett metodstöd för arbetet med ständiga förbättringar. Dessa ingår i metoden FOKUS som införts inom specialisttandvården under För att kunna beskriva och följa kvalitetsutvecklingen krävs dessutom relevanta mått (kvalitetsindikatorer). Under 2016 kommer samtliga specialiteter att ta fram minst ett angeläget utvecklingsområde och för dessa identifiera adekvata kvalitetsindikatorer. Områdets relevans avseende kvalitet kommer bedömas i förhållande till de sex perspektiven i God vård. Förbereda införande av ny ersättningsmodell för barn- och ungdomstandvård Ett utvecklingsområde inom Utvecklingsstrategi för tandvård i Västra Götaland har varit att utveckla tydliga, transparanta och konkurrensneutrala ersättningsmodeller för tandvård. I ett av delprojekten har målet varit att ta fram en ersättningsmodell med en ökad andel prestationsbaserad ersättning för delar av specialisttandvården. Detta har resulterat i beslut om ny ersättningsmodell för specialiserad barn- och ungdomstandvård från Ersättningsmodellen, som innebär ersättning utifrån prestation med 40 procents fast och 60 procents rörlig ersättning, takkonstruktion och socioekonomisk justering av nivå på tak, kommer att följas noga via skuggregistrering från Förbereda införande av ny ersättningsmodell för käkkirurgi Inom Utvecklingsstrategi för tandvård i Västra Götaland finns även uppdrag om att utreda behov av ny ersättningsmodell för de oralkirurgiska åtgärder som omfattas av bestämmelserna om avgifter som avser öppen hälso- och sjukvård (SFS 2011:1183 2). Regelverket

13 kring dessa åtgärder är kortfattat och otydligt och medför att åtgärderna inte används eller finansieras på ett likartat och korrekt sätt. I första hand berör detta specialiteterna käkkirurgi, sjukhustandvård/oral medicin, bettfysiologi och odontologisk radiologi. Projektet beräknas pågå under våren 2016 och genomförs av koncernstab hälso- och sjukvård med representanter för Folktandvården. Organisation av specialisttandvården i Göteborgsregionen I ett samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, näringslivet, Göteborgs stad och Vitartes AB pågår ett life scienceprojekt vid Medicinareberget kallat projekt Per Dubb. Projektet ska skapa ökat värde för patienter och stärka Västra Götalandsregionens attraktions- och innovationskraft. Detta ska ske genom ett aktivt samarbete mellan sjukvård, forskning och näringsliv och bygger på samlokalisering i moderna lokaler. De planerade projekten möjliggör nya samarbeten för verksamheterna på Odontologen, vilket medför att Folktandvården gör en långsiktig analys för sin specialisttandvård i Göteborgsregionen. I uppdraget ingår att ta fram förslag på lämpliga utbudspunkter för specialisttandvården. Arbetet ska vara färdigställt under våren Mål och aktiviteter för forskning och utbildning Ta fram strategi för klinisk grundutbildning Samverkan med Institutionen för odontologi gällande grundutbildning ska bygga på gemensam vision och strategi. De båda organisationerna delar ansvaret för innehåll och genomförande av den kliniska grundutbildningen till tandläkare. Ett måldokument för samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska akademin finns men saknas på nivån Folktandvården/Institutionen för odontologi. Odont-sam har beslutat att ett sådant arbete ska påbörjas i februari Regional samverkan för innovation Västra Götalandsregionen arbetar för att företag, högskolor och universitet ska samarbeta och utbyta kunskap när det gäller forskning och utveckling. Framförallt inom områden som är viktiga för Västra Götalands tillväxt och utveckling. Västra Götalandsregionens roll är att initiera, medverka i samarbeten och medfinansiera insatser inom ett antal områden som till exempel life science. Folktandvården har i detta sammanhang ett uppdrag att bidra. Arbetet med att definiera och utveckla Folktandvårdens roll i Västra Götalandsregionens innovationssystem har påbörjats och kommer att utvecklas vidare under Utveckla nätbaserat lärande Vårt behov att nätbaserat lärande är stort. Det rör sig främst om odontologisk kompetensutveckling men också om en rad andra områden. Folktandvården har inom OKC (odontologiskt kompetenscentrum) pedagogisk kompetens, systemvetenskaplig kompetens och administrativ kompetens vilket möjliggör produktion av kurser med olika former av nätbaserat lärande. Några nätbaserade kurser har redan producerats bland annat i samarbete med Institutionen för odontologi. Under 2016 kommer utvecklingen av nätbaserat lärande att intensifieras

14 6. Mätetal, mål och utfall Mätetal Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2016 Värde 2014 Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2021 Vi ökar vår marknadsandel 1 Marknadsandelar 51% 52% 2 Nöjd kund-index 92 3 Tillgänglighet STV STV - Remisskö 60% 95% 95% 95% 4 Tillgänglighet ATV ATV - Kö nya patienter 91% 95% 95% 95% Vi har friskare patienter och bättre resultat av förebyggande insatser och behandling 5 Andel 19-åringar som är kariesfria (DFSa 0) 68% 70% 6 Andel munhälsobedömningar 0-2 åringar 95% 95% 7 Täckningsgrad uppsökande verksamhet 80% 80% 8 Frisktandvårdsavtal Nya avtal Ack. utfall Genomförda konsultationstimmar STV 100% 100% 100% 100% 10 Genomförda konsultationstillfällen ATV 99% 100% 100% 100% ATV 100% 50% 100% 11 Produktions- och kapacitetsplanering STV 100% 95% 100% FoUU 100% 50% 100% ATV 100% 100% 100% 12 Systematiskt förbättringsarbete STV 100% 100% 100% FoUU 100% 100% 100% Vi har landets ledande universitetstandvård 13 Andel FoU-projekt som stödjer FTV:s forskningsstrategier 75% 75% 75% 14 Nöjd student-index 79% 90% 90% 90% Vi har rätt kompetens och rätt bemanning 15 Arbetsorganisation - tandhygienister/tandläkare ATV 0,74 1 0, Attraktiv arbetsgivare - Många ambassadörer 75% 85% 17 Attraktiv arbetsgivare Personalomsättning 4,6% 4,1% 3% 18 Hälsofrämjande arbetsplatser sjukfrånvaro % 5,4% 5% 4,5% Vi skapar långsiktigt utvecklingsutrymme 19 Andel kliniker med positivt resultat ATV 78% 90% 85% 90% 20 Andel enheter med positivt resultat STV 69% 90% 85% 90% 21 Resultat efter koncernbidrag, till ägaren FTV 10 mnkr 10 mnkr 20 mnkr 22 Rumsutnyttjande i förhållande till 1600 tim/år ATV 65% 70% 70% 70% STV 45% 60% 60% 70% Övriga mätetal 23 Andel kliniker som är anslutna till 1177 e-tjänster ATV 0% 95% 100% STV 0% 95% 100% 24 Funktionalitet i tandvårdssytemet: T4 version 2 har ersatts av version 3 2% 100% Förklaring till mätetal och mål 1. Målsätts för Folktandvården (FTV) totalt, följs upp i åldersgrupper regionalt och lokalt. 2. Kunder som uppger att de är nöjda med FTV och gärna rekommenderar oss till sina bekanta. 3. Andel kliniker som uppfyller måltalet för väntetid för patienter med prioriterade remisser. 4. Andel kliniker som kan ta emot nya patienter inom 3 månaders. 5. Antal kariesfria tandytor i relation till totala antalet tandytor för 19 åringar. 6. Antal utförda munhälsobedömningar i relation till totalt antal 0-2 åringar. 7. Antal uppsök i relation till antal som tackat ja till munhälsobedömning. 8. Antal tecknade frisktandvårdsavtal, nya avtal och ackumulerat. Fortsättning förklaring till mätetal och mål

15 9. Andel patientrelaterade konsultationer av målet enligt definition i Lokal plan för kunskapsöverföring mellan STV och ATV. Gäller både Folktandvårdens och privattandvårdens ATV. 10. Andel patientrelaterade konsultationstillfällen av målet enligt definition i "Lokal plan för kunskapsöverföring mellan STV och ATV". Antal konsultationer, exklusive ortodonti. 11. STV: 1. Klinikchef ska ha deltagit aktivt vid minst 4 beslutsmöten för specialiteten, samt varit väl förberedd inför dessa. 2. Klinikchef ska ha deltagit aktivt vid framtagande av mål och plan gällande bemanning för samtliga utbudspunkter i aktuell specialitet, med stöd av PKP. 3. Klinikchefen ska redovisa minst 2 produktionsmål, relaterat till PKP, vilka kliniken gemensamt och kontinuerligt följer. FoUU: PKP ska genomföras på vuxenkliniken, barnkliniken och tandsköterskeutbildningen om resurser kan allokeras. 12. ATV: Utvärdering sker enligt särskild matris. STV: Presentation av minst 15 förbättringsarbeten, genomförda under 2016, enligt FOKUS-modellen eller motsvarande systematisk förbättringsmetodik. FoUU: De fem verksamheterna ska i april och oktober redovisa sitt systematiska förbättringsarbete. 13. Den andel av summan forskningsanslag som FTV medverkar till att generera som avser forskning inom FTV:s forskningsstrategier. 14. Andel studenter som uppger sig vara nöjda med den kliniska delen av undervisningen. 15. Andel tandhygienister per tandläkare inom ATV totalt. 16. Andel medarbetare som svarat att de rekommenderar FTV VG som arbetsgivare. 17. Andel tillsvidareanställda exkl pensionsavgångar som slutat under året i förhållande till totala antalet tillsvidareanställda. 18. Andel sjukfrånvaro av arbetstid. 19. Andel kliniker inom ATV som har ett resultat > Andel kliniker inom STV som har ett resultat > Förvaltningens faktiska resultat efter leverans av koncernbidrag. 22. Bokad patienttid i relation till 40 timx40w= 1600 tim/år. 7. Ekonomi Regionstyrelsen har fattat beslut som styrker att konkurrensmässiga villkor ska gälla för Folktandvården. Detta innebär ökad självständighet och självbestämmande, förenklade processer i vissa frågor men också ett utökat ansvar. Därtill tillkommer att Folktandvården ska lämna ett koncernbidrag, vilket 2016 uppgår till 25 mnkr. Folktandvårdens verksamhet präglas av engagerad personal med hög ekonomisk medvetenhet. De förändringar som nu sker förutsätter ytterligare affärsmässigt tänkande i hela organisationen för att vi även fortsatt ska driva verksamheten med en stabil ekonomi. I denna affärsplan beskrivs bland annat fortsatt arbete med produktions- och kapacitetsplanering och ökat fokus på åtgärder för att minimera antalet instabila kliniker, vilket båda är viktiga aktiviteter för att bibehålla en stark ekonomi. En väl genomtänkt ekonomimodell, inklusive resultatdelning, bidrar till att styra mot positiva resultat i verksamhetens alla delar. Folktandvårdens verksamhet finansieras dels av extern ersättning för utförd vård, främst från patient och Försäkringskassan, dels av ersättning enligt överenskommelser mellan tandvårdsstyrelsen och de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna. I nedanstående bild anges finansiering av konkurrensutsatt verksamhet i grönt, konkurrensskyddad verksamhet i blått och det statliga bidraget för den kliniska delen i tandläkarutbildningen i rött

16 7.1 Folktandvårdens finansiering Drygt 80 procent av Folktandvårdens verksamhet bedrivs på en öppen marknad i konkurrens med övriga aktörer på tandvårdsmarknaden. Det gäller den vård som i första hand finansieras av prislistan för tandvård, samt barn- och ungdomstandvård för åldersgruppen 3 24 år. Ersättning för barn- och ungdomstandvård 3 19 år sker enligt överenskommelser som är slutna mellan tandvårdsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna. Överenskommelser för specialisttandvård och övriga uppdrag är slutna mellan tandvårdsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna. Därutöver ersätts Folktandvården enligt regionfullmäktiges beslut om kostnadsfri barn- och ungdomstandvård inklusive specialisttandvård för åringar och av hälso- och sjukvårdsstyrelsen för förstärkt barnpeng i vårdtunga områden samt ersättning för tandvård i landsort. Ersättning enligt tandläkarutbildningsavtalet reglerar Folktandvårdens ansvar för den kliniska delen av tandläkarutbildningen vid Göteborgs universitet samt viss forskning

17 7.2 Ekonomiskt resultat Resultatbudget (mnkr) Budget Prognos Budget Såld vård, internt, avtal 855,3 850,0 876,9 Statsbidrag 85,0 85,0 86,0 Tandvårdsintäkter 1 202, , ,5 Övriga intäkter 65,0 65,0 72,2 Verksamhetens intäkter 2 207, , ,6 Personalkostnader , , ,4 Läkemedel -12,2-12,0-11,1 Fastighetskostnader -134,6-134,0-136,0 Övriga kostnader -480,0-488,0-512,4 Avskrivningar -50,0-50,0-48,0 Verksamhetens kostnader , , ,9 Finansiella intäkter och kostnader -23,0-23,0-27,7 Resultat -10,0 5,0-15,0 Såld vård, internt avtal generell uppräkning med 2 procent samt vissa volymförändringar. Ersättning vårdöverenskommelserna 414,5 mnkr. Ersättning för barn och ungdomstandvård 3 19 år maximalt 351,5 mnkr Ersättning förstärkt barnpeng och landsort 15,6 mnkr Ersättning unga vuxna år 87,5 mnkr Ersättning för tolkkostnader 7,8 mnkr. Statsbidrag avser i huvudsak ersättning enligt Tandläkarutbildningsavtalet. Ersättningen innehåller viss kompensation för löne- och prisökningar samt för volymökning av studenter inom tandläkarprogrammet. Tandvårdsintäkter baseras på justering av Folktandvårdens prislista med i genomsnitt 1,93 procent från 15 januari Personalkostnaderna inkluderar en löneöversyn för 2016 motsvarande 3,1 procent samt en viss volymökning delvis beroende på verksamhetsövergång av applikationssupport från VGR- IT. Övriga kostnader beräknas öka delvis beroende på följande: - Viss volymökning av tandvårdsmaterial med hänsyn till produktion - Ordinarie prisutveckling - Kostnader hänförda till utnyttjande av eget kapital Folktandvårdens koncernbidrag, 25 mnkr, till ägaren redovisas som en kostnad i resultaträkningen under finansiella kostnader och intäkter

18 Budgeterat resultat om -15 mnkr motsvarar tandvårdsstyrelsen beslut om disposition av eget kapital Eget Kapital Regionstyrelsen beslutade i september 2013 (Dnr RS ) om konkurrensmässiga villkor för Folktandvården. Innebörden är bland annat att tandvårdsstyrelsen fattar beslut om disposition av eget kapital och informerar regionstyrelsen. Folktandvårdens ingående egna kapital 2015 uppgick till 102,7 mnkr. Under 2015 har 2,5 mnkr inlevererats enligt regelverket för eget kapital för icke konkurrensutsatt verksamhet. Årsprognos för 2015 visar per september ett resultat om 5 mnkr, vilket gör att beräknat ingående eget kapital 2016 uppgår till 105,2 mnkr. Det budgeterade resultatet för 2016 inklusive disposition av eget kapital uppgår till -15 mkr, det budgeterade resultatet för 2016 exklusive disposition av eget kapital uppgår till 0. Det budgeterade utgående egna kapitalet 2016 är 90,2 mnkr Beslut inför 2016 Tandvårdsstyrelsen beslutar om disposition av eget kapital 2016 avseende: A) Fortsatt arbete med uppdaterat tandvårdssystem samt utveckling av Folktandvårdsportalen 3mnkr Folktandvården har sedan 2013 långsiktigt arbetat med utveckling av nästa generations tandvårdssystem, ett arbete som ska ligga till grund för ställningstagande till uppdaterat tandvårdssystem med beräknad installation Arbetet sker tillsammans med 13 övriga landsting i Sverige och Folktandvården Västra Götaland har en drivande roll. Utveckling och implementering av Folktandvårdsportalen beräknas uppgå till 1 mnkr. B) Utvecklingskliniken Kvillebäcken 3 mnkr Kliniken har ett utvecklingsuppdrag och ska bedriva utvecklingsarbete tillsammans med olika företag och aktörer inom tandvårds- och hälsoområdet. Planerade områden initierade av Folktandvården är utveckling och utprovning av odontologisk utrustning och instrument, nya arbetsmetoder, ergonomi eller olika former av it-system. Förutom prioriterade områden för Folktandvården handlar utvecklingskliniken om samarbete och Folktandvården är lyhörda för önskemål och behov hos industrin och andra potentiella samarbetspartners. Finansieringen av utvecklingskliniken ska ske genom pågående projekt. Fortsatt behövs dock förvaltningsgemensam finansiering innan verksamheten är i full drift. C) Utveckling av Folktandvårdens verksamheter, fokus på hälsostyrd vård inklusive Universeum 3 mnkr. Förvaltningen ska på uppdrag av tandvårdsstyrelsen bedriva utveckling av verksamheten. Ett tydligt fokus ska finnas på hälsostyd vård. Arbetet är omfattande och långsiktigt och ryms inte i sin helhet inom ordinarie uppdrag och dess finansiering. D) Ökade insatser för medarbetarnas kompetensutveckling samt kompetensförsörjning tandsköterskor 3,3 mnkr

19 Utöver klinikfinansieringen behövs resurser för riktade insatser för att stimulera strategiska kompetensutvecklingsinsatser. Folktandvården Västra Götaland har för avsikt att med egna resurser genomföra utbildning av tandsköterskor från hösten 2016 som en engångsinsats. E) Investeringar på Odontologen 2 mnkr Tandvårdsstyrelsen beslutade vid sitt möte i september 2014 om att modernisera infrastruktur och gemensamma publika utrymmen i Odontologen. Projektet är kostnadsberäknat till 45 mkr. Av dessa planeras 10 mkr att finansieras via disposition av Eget Kapital med fördelningen: 2015: 1,5 mkr 2016: 2,0 mkr 2017: 6,5 mkr F) Översyn av specialisttandvården i Göteborgsregionen 0,7 mnkr Sammantaget föreslås för 2016 disposition av eget kapital 2016 avseende punkt A F om 15,0 mnkr. 8. Investeringar Kliniker med modern standard är en viktig del av varumärket Folktandvården. Vi har sedan starten 2007 satsat kraftfullt på att utveckla och förnya våra lokaler. Under har 18 kliniker genomgått en omfattande renovering eller nyetablering i nya lokaler och investeringsverksamheten planeras att fortsätta i hög takt under Inför 2016 planeras följande aktiviteter: Folktandvården, Skaraborgs sjukhus och Västfastigheter har tillsammans tagit fram förslag om nytt centrum för specialisttandvård vid Skaraborgs sjukhus. Förslaget innebär att Folktandvårdens specialisttandvård och sjukhusets käkkirurgiska verksamhet samlokaliseras i nybyggd del vid sjukhuset. Det ger utökade möjligheter till samordning och är till nytta för patienten. Ärendet är behandlat och prioriterat i regionstyrelsen 2014, färdig systemhandling har tagits fram av de tre förvaltningarna under 2015 inklusive beslut i respektive styrelse om fortsatt genomförande av projektet. Under förutsättning av genomförandebeslut i regionstyrelsen beräknas start av byggnation av fastigheten under hösten 2016 med färdigställd klinik i mitten av Specialisttandvården i Uddevalla finns i lokaler i nära anslutning till Uddevalla sjukhus. Verksamhetens bedrivs i otillgängliga lokaler i tre våningsplan. Ledningen för Folktandvården och NU-sjukvården har under fört diskussioner om möjligheterna att samla specialisttandvården i gemensamma ytor i sjukhusfastigheten. Folktandvården har för avsikt att tillsammans med NU-sjukvården och Västfastigheter under 2016 nominera ett förslag till regionstyrelsen om en samlad specialisttandvård i nya lokaler inom NU-sjukvårdens område. Odontologen på Medicinareberget i Göteborg. Efter Tandvårdsstyrelsens beslut i juni 2014 har ett omfattande arbete påbörjats under 2015 med säkerhetshöjande åtgärder i form av larm och skalskydd samt upprustning av allmänna, publika ytor. Aktiviteterna beräknas pågå fram till hösten Folktandvården deltar som en aktör i arbetet inom projekt Per Dubb, en större satsning som drivs av extern aktör, Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen där Västfastigheter, Sahlgrenska sjukhuset och Folktandvården är berörda. Projektet avser

20 uppförande av gemensamma fastigheter i området Sahlgrenska sjukhuset och Medicinareberget och i anslutning till Odontologen. Folktandvården ska under våren 2016 konkretisera eventuella behov av ytor under Byggstart planeras enligt projektets tidplan under Inom specialisttandvården sker även en ombyggnad av kliniken för bettfysiologi inom Odontologen, Göteborg samt färdigställande av ny klinik för ortodonti i Trollhättan. Bland projekt inom allmäntandvården 2016 slutförs ny lokalisering i Svenljunga och Sannegårdshamnen på Hisingen i Göteborg. Ombyggnad av befintliga kliniker slutförs i Lindome och Strömstad och planeras att slutföras i Hovås och Fristad. I övrigt pågår ytterligare åtta projekt som är beräknade att färdigställas under Folktandvården har sedan 2013 arbetat med mindre renoveringar i publika utrymmen under namnet varumärkeshöjande projekt. Verksamheten har varit framgångsrik och kommer att fortsätta under 2016 vid 5 10 kliniker. Med en hög takt på ny- och ombyggnadsprojekt sker reinvestering av dental utrustning främst i samband med ny- och ombyggnad av lokaler. Under 2016 planeras för en reinvesteringsvolym om 10 mnkr, avsedd för kliniker som inte genomför ombyggnad. Den sammanlagda investeringsvolymen 2016 för nya och sedan tidigare fattade beslut beräknas uppgå till 57,4 mnkr. 9. Regionfullmäktiges mål och fokusområden 9.1 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Under målperioden kommer Folktandvården att arbeta med prioriterade mål inom områdena kemikalier, lustgas och persontransporter. Kemikalier Västra Götalandsregionens mål för 2016 är att mängden miljö- och hälsofarliga ämnen i kemiska produkter ska minska med 80 procent jämfört med Följande arbete pågår och kommer att fortsätta under målperioden: Arbete för att kunna utföra så många substitutioner som är odontologiskt och tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Folktandvården är delaktig i en regionövergripande projektgrupp Giftfria offentliga rum som leds av miljöavdelningen Fortsatt samarbete med andra landsting inom ramen för nationella substitutionsgruppen, NSG, för fler substitutioner och samarbete med branschen för svensk dentalhandel i kemikaliefrågor. De stora grupperna av miljö- och hälsofarliga kemikalier är utbytta, dock kvarstår fortfarande produkter och ämnen att substituera. Prognosen för 2016 är en minskning på cirka 99 procent jämfört med Arbetet fortgår för att kunna ta bort de resterande kemikalierna från verksamheten. Dessutom kommer ständigt nya kemikalier och produkter och bedömningen är att arbetet med substitutioner kommer att pågå under hela målperioden

21 Lustgas Västra Götalandsregionens mål för 2016 är att vårdens utsläpp av lustgas ska ha minskat med 50 procent jämfört med Folktandvårdens lustgasutsläpp är svåra att mäta och ger ingen tillfredsställande bild av åtgång eller utsläpp av lustgas. Det krävs fortsatt arbete för att ta ställning till hur arbetet med lustgas ska fortlöpa. En kartläggning av möjligheten att minska utsläppen av lustgas från Folktandvården Västra Götaland har utförts under 2015 och enligt kartläggningens rekommendationer bör följande åtgärder utföras: - användandet av mobil lustgasrening i andra landsting följs upp - åtgång av lustgas mäts på samtliga kliniker, inklusive kliniker lokaliserade till sjukhusen För att ha kontroll över användandet av lustgas förs anteckningar om varje enskild behandling med lustgas. Underhåll och kontroll av utrustning genomförs enligt leverantörernas anvisning, för att förhindra eventuellt läckage. Folktandvårdens prognos för 2016 är ett oförändrat utsläpp av lustgas i förhållande till 2015 års utfall. Ett eventuellt beslut om investering i reningsutrustning kan innebära att upphandling samt inköp av utrustning behöver göras under Arbetet med att sänka lustgasutsläppen beräknas behöva pågå till minst Transporter Västra Götalandsregionens transporter ska vara oberoende av fossil energi till år För att folktandvården ska vara delaktigt i arbetet mot detta mål behövs en kartläggning över de persontransporter som utförs inom Folktandvården och hur man kan arbeta för att dessa ska bli fossilfria. Resultatet av en sådan kartläggning skulle kunna leda till ett ökat behov av leasade bilar. 9.2 Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Folktandvården ska se till att resursanvändningen och omhändertagande av avfall stöder en hållbar utveckling. Detta kan exempelvis innebära att: andelen produkter med förnyelsebar och hållbar råvara ökas livslängden på inredning ökas mängden avfall som skickas till förbränning minskas och att källsorterat avfall håller sådan kvalitet att återvinningsgraden maximeras För att genomföra detta krävs att man ställer krav i inköpsprocessen och följer upp dessa. 9.3 Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas Se beskrivning under personcentrerad vård. 9.4 Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella kvalitetsregister och jämförelser Folktandvården är med i det nationella kvalitetsregistret SKaPa där vi levererar data direkt från journalen gällande sjukdom, behandling, kostnader och patientens egen upplevelse av sin munhälsa

Folktandvården Västra Götaland. Delårsrapport Mars 2016

Folktandvården Västra Götaland. Delårsrapport Mars 2016 Folktandvården Västra Götaland Delårsrapport Mars 2016 Innehåll 1. Folktandvårdens vision och strategiska arbete... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Prioriterade mål och aktiviteter 2016... 4 4. Långsiktiga

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan 2015 Rätt bemanning och rätt kompetens

Kompetensförsörjningsplan 2015 Rätt bemanning och rätt kompetens splan 2015 Rätt bemanning och rätt kompetens Anneli Bernhardsson 2015-03-23 Uppskatta rekryteringssituationen idag och bedöm balansen om 5 respektive 8 år (8 år gäller endast specialist-/specialtandläkare

Läs mer

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015 Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Överenskommelse om tillgänglighet

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar. Sida 1(8) Detaljbudget 2015 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att

Läs mer

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden 1(7) TJÄNSTEUTLÅTANDE Hälso- och sjukvårdsavdelningen Christina Möller/Mats Swanberg 2012-02-10 Dnr RS 690-2011 Till Hälso- och sjukvårdsutskottet Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Detaljbudget 2016 Sahlgrenska International Care AB

Detaljbudget 2016 Sahlgrenska International Care AB Detaljbudget 2016 Sahlgrenska International Care AB Innehållsförteckning Detaljbudget 2016 Sahlgrenska International Care AB... 1 1. Sammanfattning... 2 2. Verksamheten... 2 2.1. Verksamhetens övergripande

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-11-11 SN-2015/3094.103 1 (4) HANDLÄGGARE Nyh, Carin carin.nyh@huddinge.se Socialnämnden Strategi för samverkan med högskolor

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi 2014:19 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/61 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av

Läs mer

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(6) Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

Årsredovisning 2016 Folktandvården Västra Götaland. 12. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Årsredovisning 2016 Folktandvården Västra Götaland. 12. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Sida 1(9) Årsredovisning 2016 Folktandvården Västra Götaland 12. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Tidbokning via webben, drift av pilot och plan för införande Under 2016 ska Folktandvården påbörja

Läs mer

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(7) Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Lönepolicy för Umeå universitet

Lönepolicy för Umeå universitet Lönepolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-03-26 Dnr: UmU 300-376-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy Rektor 2013-03-26 tills vidare Lönebildning

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Antagen: 2011-11-25 1 INLEDNING Samverkande parter i förbundet är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Läs mer

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 kortversion Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 Sammanfattning Allmänna förutsättningar Region Skåne är en permanent region med ett uppdrag att främja hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

Återhållsam budget i ekonomiskt kärva tider

Återhållsam budget i ekonomiskt kärva tider PRESSINFORMATION Regionstyrelsen 29 maj 2013 Återhållsam budget i ekonomiskt kärva tider Regionskatten blir oförändrad 2014 och endast små förändringar görs när det gäller avgifter i hälso- och sjukvården.

Läs mer

Delårsbokslut efter augusti 2014. T2 2014 HSN 2 oktober 2014

Delårsbokslut efter augusti 2014. T2 2014 HSN 2 oktober 2014 Delårsbokslut efter augusti 2014 T2 2014 HSN 2 oktober 2014 Resultatet uppgår till 76 675 tkr, vilket avviker mot budget med +3 507 tkr Sammanfattning av andra tertialet 2014 Resultatet beror till stor

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Lönestrategi 2016-2018

Lönestrategi 2016-2018 LULEÅ KOMMUN 1 (6) 2015-11-13 Lönestrategi 2016-2018 Lönebildning i Luleå kommun Lönebildningen i kommunen ska bidra till att nå målen i verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2005-2007

ÖVERENSKOMMELSE 2005-2007 2005-11-09 ÖVERENSKOMMELSE 2005-2007 REVIDERING 2006 Folktandvården ÖVERENSKOMMELSE FÖR ÅR 2005-2007 OM TANDVÅRD FÖR INVÅNARE I UPPSALA LÄN 1 VÅRDÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE TANDVÅRD FÖR INVÅNARE I UPPSALA

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Rapport nr 39/2010 Mars 2011 Richard Norberg, certifierad kommunal revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 1 Sammanfattning...

Läs mer

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning Sida 1 (9) 1 Politisk inledning 2a stycket Prioriterade grupper Landstingsfullmäktige har slagit fast att barn och ungdom, liksom de äldre ska prioriteras. I varje kommun ska det finnas tillgång till landstingspersonal

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne Regionstyrelsen Lennart Svensson Strateg 0768-870445 lennart.r.svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-18 Dnr 1601956 1 (6) Regionstyrelsen Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

Strategi EU-kontor Skåne Nordost

Strategi EU-kontor Skåne Nordost Strategi EU-kontor Skåne Nordost 1 Innehållsförteckning 1. Syfte sid. 3 2.1 Mål/inriktning sid. 3 2.2 EU 2020 sid. 4 3.1 Verksamhetsutveckling sid. 4 3.2 Metod och genomförande sid.5 4.1 Strategisk påverkan/samverkan

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Redovisning av säkerhetsarbetet och säkerhetsläget i Västra Götalandsregionens verksamheter 2013

Redovisning av säkerhetsarbetet och säkerhetsläget i Västra Götalandsregionens verksamheter 2013 1(5) Rapport Datum 2014-03-11 Diarienummer RS 1393-2013 Ver. 2.0 Administrativa avdelningen/säkerhet Handläggare Jan S Svensson 0708-630 642 E-post jan.s.svensson@vgregion.se Redovisning av säkerhetsarbetet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Sammanställning av återrapporteringar utifrån medarbetarperspektivet

Sammanställning av återrapporteringar utifrån medarbetarperspektivet Sammanställning av återrapporteringar utifrån medarbetarperspektivet Perspektiv Arbetsområde Projekt, aktivitet m.m. Sjukhus eller vårdorganisation Medarbetarperspektivet Evenemang Friskvård /levnadsvanor

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Förändrad organisation för folktandvården vid tandläkarhögskolan i Umeå fr o m 2011-10-01

Förändrad organisation för folktandvården vid tandläkarhögskolan i Umeå fr o m 2011-10-01 2011-06-30 FÖRSLAG 1 (2) Förändrad organisation för folktandvården vid tandläkarhögskolan i Umeå fr o m 2011-10-01 1. Bakgrund Västerbottens läns landstings verksamhet, folktandvården vid tandläkarhögskolan,

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

Karriärvägar för lärare, svar på motion (S)

Karriärvägar för lärare, svar på motion (S) 2013-06-05 1 (7) Utbildningskontoret Dnr BOU 2012-376 Lars Rehnberg Dnr BIN 2012-208 Leo Gustafson Dnr KS 2012-551 Barn- och ungdomsnämnden Bildningsnämnden Karriärvägar för lärare, svar på motion (S)

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell miljömålssamordnare för näringslivet. Dir. 2014:105. Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014

Kommittédirektiv. En nationell miljömålssamordnare för näringslivet. Dir. 2014:105. Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014 Kommittédirektiv En nationell miljömålssamordnare för näringslivet Dir. 2014:105 Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska i rollen som nationell miljömålssamordnare

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Nya lösningar för laboratoriemedicin i Skåne. Laboratoriemedicinprojektet i Region Skåne en del av förnyelsearbetet

Nya lösningar för laboratoriemedicin i Skåne. Laboratoriemedicinprojektet i Region Skåne en del av förnyelsearbetet Nya lösningar för laboratoriemedicin i Skåne Laboratoriemedicinprojektet i Region Skåne en del av förnyelsearbetet 1 Laboratoriemedicinprojekt - en del av förnyelsearbetet Detta är inte en ny utredning

Läs mer

Rum 305, Nya Landstingshuset, Karlstad

Rum 305, Nya Landstingshuset, Karlstad PROTOKOLL 1 (6) Folkhälso- och tandvårdsutskottet Plats Beslutande Rum 305, Nya Landstingshuset, Karlstad Gert Ohlsson (FP), ordförande Monica Gundahl (S), vice ordförande Annetthe Zettergren (M) Kerstin

Läs mer

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar.

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar. Bilaga 2 Sammanställning 2016-04-13 över hur inkomna förenklings- /förbättringsförslag hanteras/hanterats (hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde och angränsande förvaltningar) Inledning Nedan redovisas

Läs mer

Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete i Stockholms stad September 2015

Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete i Stockholms stad September 2015 Bilaga Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete i Stockholms stad September 2015 stockholm.se Juni 2015 Dnr: 171-1405/2015 Utgivare: Stadsledningskontoret Kontaktperson: Johanna Löfvenius 4 (10) Syfte

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

Lokal handlingsplan för vård och omsorg 2008-2012

Lokal handlingsplan för vård och omsorg 2008-2012 STRÖMSTADS KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN Syfte Lokal handlingsplan för vård och omsorg 2008-2012 Kommunfullmäktige beslutade 2004-09-16 att anta Lokal handlingsplan för vård och omsorg för år 2005-2010.

Läs mer

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun STRATEGI Antagandehandling Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-23, 6 STRATEGI 2 Miljöstrategi för Håbo 2030 Håbo kommun är en expansiv kommun

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss.

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss. Tjänsteutlåtande Kommunikationsstrate 2010-04-06 Johannes Wikman /-7767/ Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2009:167 johannes.wikman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Bearbetad övergripande policy för internationella

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet PROTOKOLL Nr H- 11/2015 Datum 2015-03-24 1(1) Närvarande: Monika Stridsman Göran Rune Peter Blombäck Göran Lindberg Generaldirektör, beslutande Avdelningschef Enhetschef Handläggare, föredragande Justeras

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag Ansvar och utveckling Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag God tandvård i Västra Götaland Vår uppgift är att med hög kvalitet förebygga och behandla alla typer

Läs mer

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55)

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-10-21 LS 2015-0942 Landstingsstyrelsen Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Läs mer

Handlingsplan för kompetensförsörjning

Handlingsplan för kompetensförsörjning 1(7) Handlingsplan för kompetensförsörjning Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning krävs för att kunna

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Viktiga händelser under året... 3 2 Mål och resultat... 4 2.1 Förbättra servicen till medborgare och företagare

Läs mer

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Västra Götalandsregionen 1 (6) Datum 2015-03-25 Diarienummer HS 87-2015 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Bakgrund

Läs mer

Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016

Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Socialdemokraternas i ärende 20, mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Hälsa Region Halland verkar för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland.

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-21 AN-2013/60.730 1 (3) HANDLÄGGARE Werner, Anna 08-535 312 03 Anna.Werner@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Läs mer

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2012-02-23 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

Version 2005-09-12. Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag. Medlemskap och programforskning

Version 2005-09-12. Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag. Medlemskap och programforskning Version 2005-09-12 Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag Medlemskap och programforskning Värmebehandlingscentrum för metalliska material (preliminär version) 1 INLEDNING

Läs mer

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Godkända av kommunfullmäktige den 14 december 2010, 96 Förord Detta är Jomala kommuns första dokument om övergripande mål och riktlinjer. Ett flertal år har våren

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västerbottens län.

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västerbottens län. LAKO Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västerbottens län. Bakgrund Regeringen har träffat en överenskommelse med Sveriges Kommuner och

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Nämndens delårsrapport 2 2011 Landstingsstyrelsens beställarbudget Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 1(11) Innehåll Inledning... 2 Ekonomi... 3 Resultat för perioden januari

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen 2012-05-14, 159 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Mål 3. Grundläggande principer och definitioner 4. Ansvar 5. Riktlinjer vid lönesättning 6. Lönebildning

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige

3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige 3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige 3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige Förbättra patienternas

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2014

Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Org.nr 222000-2774 Innehåll Uppdrag... 3 Samordningsförbundet Välfärd i Nacka ska verka för att...

Läs mer

Vårdområdets plats och utveckling i specialisttandvårdsorganisationen. Nätverk för specialisttandvårdsföreträdare

Vårdområdets plats och utveckling i specialisttandvårdsorganisationen. Nätverk för specialisttandvårdsföreträdare Vårdområdets plats och utveckling i specialisttandvårdsorganisationen Nätverk för specialisttandvårdsföreträdare i Sverige Göran Stegersjö specialisttandvårdschef Folktandvården Västra Götalandsregionen

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok Del 4 Tilläggsuppdrag akademiska vårdcentraler Uppdrag, uppföljning och kommersiella villkor

Krav- och kvalitetsbok Del 4 Tilläggsuppdrag akademiska vårdcentraler Uppdrag, uppföljning och kommersiella villkor Krav- och kvalitetsbok Del 4 Tilläggsuppdrag akademiska vårdcentraler Uppdrag, uppföljning och kommersiella villkor Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva verksamhet inom Hälsoval Värmland

Läs mer

Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030

Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 Beteckning - referens YTTRANDE Jenny Lundskog Datum 2014-03-21 Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 Rädda Barnen anser att förslaget till regional utvecklingsstrategi behöver kompletteras

Läs mer

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 I huvudet på SKL Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelser mellan SKL och regeringen Evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2014

Läs mer