Delårsrapport , Strängnäs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport , Strängnäs kommun"

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Ekonomiavdelningen Dnr KS/2017: Budget & Uppföljning /3 Handläggare Siv Jansson Delårsrapport , Strängnäs kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna delårsrapport , daterad 15 maj Beskrivning av ärendet Delårsrapporten 1 avser perioden 1 januari till 30 april och är kommunstyrelsens första avrapportering till kommunfullmäktige av 2017 års samlade kommunbudget och uppföljning av kommunfullmäktiges mål. I samband med delårsrapport 1 har nämnder och verksamheter gjort en målavstämning. Dessa bidrar till den samlade bedömningen av kommunfullmäktiges mål och förväntan om huruvida målen kommer att nås vid årets slut. De flesta av indikatorernas målvärde för målen samhälle, utbildning och vård- och omsorg mäts först under andra halvåret vilket innebär att en mer komplett uppföljning av resultat för dessa mål kan lämnas först i samband med delårsrapport 2, per 31 augusti, eller i årsredovisningen. Av kommunfullmäktiges fem övergripande mål förväntas målet för samhälle, utbildning och vård och omsorg uppnå kriteriet delvis uppfyllt. Målet för medarbetare förväntas inte att bli uppfyllt främst på grund av att sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en hög nivå. Målet ekonomi förväntas uppnå kriteriet uppfyllt. Periodens resultat är 27,5 miljoner kronor, vilket är 5,0 miljoner bättre än budget. Skattenettot för perioden är 3,9 miljoner kronor bättre än budget. Finansförvaltning, pensionskostnader och finansnetto redovisar överskott på totalt 2,7 miljoner för perioden. Avskrivningarna följer budget. Nämndernas utfall för perioden är ett underskott på totalt 1,6 miljoner kronor inklusive kostnadsbokförd semesterlönekostnad om 20,6 miljoner kronor. Strängnäs kommun Nygatan Strängnäs Tel Fax Bankgiro

2 2/3 Årets resultat, enligt resultaträkningen, förväntas bli 39,8 miljoner kronor inklusive ianspråktagande av 8,0 miljoner kronor av medel som öronmärkts under egna kapitalet. Det förväntade resultatet är 1,4 miljoner bättre än budget. Enligt tillägget till riktlinjer för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige fattade beslut om vid sammanträdet den 1 mars 2017, 33 ska avstämning av resultatmålet om 2 procent av förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag göras mot resultatet efter balanskravet och synnerliga skäl. Resultatet efter balanskravet och synnerliga skäl är prognostiserat till 49,3 miljoner kronor vilket motsvarar 2,6 procent av förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag, att jämföras med budgeterat överskott om 2,0 procent. Skatteprognosen per april är 6,2 miljoner kronor bättre än budget. Helårsprognosen för nämnderna totalt är ett förväntat underskott på 5,0 miljoner kronor. Av kommunens sju politiska nämnder, med kommunfullmäktige inräknat, är det två nämnder som redovisar negativa helårsprognoser, barn- och utbildningsnämnden och teknik- och servicenämnden. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett förväntat överskott. Övriga nämnder redovisar en budget i balans. Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos är ett förväntat underskott på 4,1 miljoner kronor. Åtgärdsplan kommer att upprättas och beslutas av nämnden i samband med månadsuppföljningen för maj. Prognosen för teknik- och servicenämndens skattefinansierade verksamheter är en budget i balans. Prognosen för måltidsverksamheten, med balanserade resultat, är att ett underskott om 1,6 miljoner kronor som beror på att 2017 års prisuppräkning inte är tillräckligt för att uppnå en budget i balans innevarande år. Underskottet kommer att tas mot tidigare års upparbetade resultat. Kommunens investeringsbudget för 2017 uppgår till 111,0 miljoner kronor. Av dessa är 32,0 miljoner kronor överförda från föregående år. Till och med april har investeringar genomförts till motsvarande 4,3 miljoner kronor. En nämnd, kommunstyrelsen, redovisar ett förväntat överskott på 7,6 miljoner kronor av 2017 års investeringsmedel. Kommunens investeringar beräknas bli helt självfinansierade under Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen.

3 3/3 Beslutsunderlag Rapport, Delårsrapport 1, Strängnäs kommun, Beslutet skickas till Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Teknik- och servicenämnden Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Ekonomiavdelningen Kommunrevisionen Josefin Winnfors T f kommunchef Per Malmquist Ekonomichef

4 Delårsrapport Perioden 1 januari till 30 april 2017 Strängnäs kommun Dnr KS/2017:

5 Innehållsförteckning Måluppföljning av kommunfullmäktiges mål... 3 Finansiell analys... 9 Resultat... 9 Skatteprognos... 9 Periodens resultat januari-april Helårsprognos årets resultat Resultatutveckling Investeringar Exploateringsredovisning Kontroll Helårsprognos i förhållande till budget Prognossäkerhet Nyckeltalsbilaga

6 Måluppföljning av kommunfullmäktiges mål Kriterier för måluppföljning Nedanstående kommungemensamma kriterier, för bedömning av graden av måluppfyllelse används både för bedömning av nämndmål samt för den samlade bedömningen av kommunfullmäktiges mål. Målet bedöms bli uppfyllt Målet bedöms bli delvis uppfyllt Målet bedöms inte bli uppfyllt Mål A D Utfallet uppnår eller överträffar indikatorernas fastställda målnivåer. Mål E Utfallet är en budget i balans Mål A D Utfallet ligger under fastställda målnivåer för indikatorerna men över tidigare års utfall eller över genomsnittet i riket enligt angiven ranking. Mål E Utfallet är en negativ avvikelse mot budget på max 0,5 % Mål A D Utfallet ligger under fastställda målnivåer och under tidigare års utfall eller under genomsnittet i riket enligt angiven ranking. Mål E Utfallet har en negativ avvikelse mot budget på mer än 0,5 %. Strängnäs kommuns vision Tillsammans med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen anger färdriktningen. Kommunfullmäktiges mål beskriver den övergripande inriktningen för all kommunalt finansierad verksamhet. Målen kraftsamlar kring fem områden; A. Samhälle B. Utbildning C. Vård och omsorg D. Medarbetare E. Ekonomi. I samband med delårsrapport 1 har nämnder och verksamheter gjort en målavstämning. Detta bidrar till den samlade bedömningen av kommunfullmäktiges mål och förväntan om huruvida målen kommer att vara uppfyllda vid årets slut. De flesta av indikatorernas målvärde för målen samhälle, utbildning och vårdoch omsorg mäts först under andra halvåret vilket innebär att en mer komplett uppföljning av resultat för dessa mål kan lämnas först i samband med delårsrapport 2, per 31 augusti, eller i årsredovisningen. Av kommunfullmäktiges fem övergripande mål förväntas målet för samhälle, utbildning och vård och omsorg uppnå kriteriet delvis uppfyllt. Målet för medarbetare förväntas inte att bli uppfyllt främst på grund av att sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en hög nivå. Målet ekonomi förväntas uppnå kriteriet uppfyllt. 3

7 A. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet. Sammantaget för området SAMHÄLLE prognostiseras att målet kommer bli delvis uppfyllt. Prognosen grundar sig på en positiv utveckling över tid för företagsklimat och miljö men målsättningarna kan vara för högt ställda avseende Nöjd Region Index och upplevd trygghet. En förutsättning för att människor ska vilja bo och verka i kommunen är att kunna erbjuda bra möjligheter till bostäder och bostadsbyggande utifrån olika behov. Kommunen har en god planberedskap som tar stöd i Översiktsplan Hittills under året har 49 bostäder färdigställts. I kommundelarna Länna och Åker närmar sig tidpunkten då de inte ha några återstående planerade byggbara tomter kvar. Inom samhällsbyggnadsnämnden är målet att under året anta planer som möjliggör byggnation av 300 nya bostäder de kommande åren. Kommunen för dialoger med privata aktörer i syfte att finna gemensamma lösningar för hållbar bostadsförsörjning, där ökning av tillgängliga hyresrätter är ett fokusområde. Kommunens invånare ska ha tillgång till bredband och genom samarbete och dialog med marknadens aktörer har utbyggnadstakten ökat på landsbygden och i tätorterna. Under året beräknas ytterligare byggnader bli anslutna. Den digitala utvecklingen bland hushåll och företag skapar förväntningar på att kommunens digitala kanaler utvecklas vidare för att tjänster och service ska finnas tillgängliga efter behov. Trygghetsarbetet bedrivs i nära samverkan med Polismyndigheten, näringslivet och olika lokala initiativ. Genom det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ), säkerställs att de olika aktörernas brottsförebyggande arbete samordnas och utgår från en delad problembild. För arbetet mot organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism bildas särskilda arbetsgrupper. Även olika lokala brottsförebyggande initiativ finns i kommundelarna. I samhället har trygghetsfrågorna starka band till social hållbarhet. I Strängnäs kommun finns en folkhälsoplan och strategier för tillgänglighet och jämställdhet som i sin tur pekar på de områden som ska vara prioriterade i kommunens verksamheter. Företagare blir allt nöjdare med den myndighetsutövning och service som kommunen ger. Den kommunala servicen till företagarna är en avgörande grundsten för ett bra företagsklimat. I Strängnäs kommun är det ett långsiktigt strukturerat förbättringsarbete som nu ger resultat. Bland annat genom att till företagen i erbjuda service via konceptet Dukat bord, där företagare träffar kommunens repre- 4

8 sentanter samlat vid ett tillfälle. Strängnäs Business Park, SBP, fortsätter att stärka det lokala näringslivet genom att vara en mötesplats för företagsutveckling och entreprenörskap. En markreserv på cirka 300 hektar färdigplanerad mark för verksamhetsområden och industrier uppdelad mellan olika funktioner som logistik, tung industri, lätt småindustri och verksamhetsområden finns inom kommunen. Strängnäs kommuns miljöstrategi bygger på det nationella och regionala miljömålsarbetet. Det lokala arbetet i verksamheterna utgår från något av kommunens sju fokusområden avseende hållbara måltider, transporter, natur och biologisk mångfald, natur och biologisk mångfald, energi och klimat, kretslopp och giftfri miljö samt bygg och planering. Indikator Titel Kommunen som en bra plats att bo och leva på. Nöjd Region Index, NRI. Trygghet, del i Nöjd Region Index Företagsklimat, Svenskt Näringslivs ranking, plats. Resultat 2016 Resultat 2017 Mål 2017 Bedömning 58 Not 1 66 Inget värde angivet 57 Not 1 66 Inget värde angivet 78 Not 2 50 Inget värde angivet Miljöranking, plats. 97 Not 3 75 Inget värde angivet Not 1. Resultatet utvärderas i årsredovisning. Källa SCB:s medborgarundersökning Not 2. Kommunranking enligt Svenskt Näringslivs ranking, resultatet kommer att utvärderas i årsredovisning. Källa: Svenskt Näringsliv Not 3. Resultatet kommer att utvärderas i samband med årsredovisning. Källa: Aktuell hållbarhet B. I kommunen erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Tidiga insatser i förskolan och skolan ger alla barn likvärdiga möjligheter till att utveckla kunskaper, nå målen och få en livslång lust att lära. Sammantaget för området UTBILDNING prognostiseras att målet kommer bli delvis uppfyllt. Prognosen grundar sig på antaganden om bättre kunskapsresultat i tidigare årskurser samt bättre slutbetyg i årskurs 9 och kommunen fortsätter ligga över genomsnittet i riket. Men trots det blir det väldigt utmanande att nå de målnivåer som indikatorerna har. Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete följer Skolverkets allmänna råd och på verksamhetsnivå finns ett styr- och uppföljningssystem där chefsnivåerna möts två till tre gånger per termin. Nämnden har påbörjat integreringen mellan det statliga systematiska kvalitetsarbetet och det kommunala styrsystemet. 5

9 Elevenkäter är ett av de verktyg som används för att systematiskt utveckla och förbättra verksamheten. Självskattning är ytterligare ett verktyg för verksamheterna att utvecklas och förbättras. De kommunala förskolorna och Thomasgymnasiet använder Skolverkets självskattningsverktyg BRUK (Bedömning Reflektion Utveckling Kvalitet), vilket även är på väg att implementeras i grundskolan och fritidshemmen. Skolorna förbättrade sina resultat mellan åren 2015 och 2016 men kunskapsresultaten visade på stora skillnader mellan skolor. Betyg och enkätresultat kommer att finnas tillgängliga i juni och kommer att redovisas i samband med delårsrapport 2 och årsredovisning. Kulturskolans verksamhet är prioriterad inom kultur- och fritidsnämnden och antalet elevplatser ökar. Kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder bidrar till måluppfyllelsen genom att skapa möjligheter för barn och unga till insyn och inflytande i samhällsutveckling och verka till en bättre lärmiljö och hälsa. Indikator Titel Resultat 2016 Resultat 2017 Mål 2017 Bedömning 75 Not 1 90 Inget värde angivet 219 Not Inget värde angivet Elever i åk 3 som klarat alla delprov i SV, Sv2, MA, andel (%). Meritvärde i åk 9, lägeskommun (16 ämnen). Not 1. Betyg och enkätresultat kommer att finnas tillgängliga i juni och kommer att redovisas i samband med delårsrapport 2 och årsredovisning. Källa: Skolverket C. Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande. Sammantaget för området VÅRD OCH OMSORG prognostiseras att målet kommer bli delvis uppfyllt. Prognosen grundar sig främst på antaganden om delvis nöjdare kunder med hemtjänst och delvis effektivare insatser riktade till ungdomar. Att barn lyckas i skolan har en stark påverkan på individens välbefinnande och självförtroende. Genom samordnade insatser i kommunen och med andra aktörer i samhället fortsätter arbetet med att förbättra barn och ungas uppväxtvillkor. Möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att komma in på ordinarie arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas. Under årets första fyra månader har 20-talet individer fått praktikplatser att jämföras med totalt åtta året innan. 6

10 De flesta äldre är nöjda med den service och omsorg som hemtjänsten utför. Genom trygghetsskapande åtgärder som ökad personalkontinuitet och att kundens förtroende för personalen ökar förväntas kundnöjdheten öka. Indikator Titel Resultat 2016 Resultat 2017 Mål 2017 Bedömning 90 Not 1 95 Inget värde angivet 64 Not 2 78 Inget värde angivet Hemtjänst helhetsbedömning, andel (%). Ungdomar år, som inte kommit tillbaka till socialtjänsten ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) exkl. ekonomiskt bistånd. Not 1. Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Källa: Socialstyrelsen. Resultatet kommer att utvärderas i samband med årsredovisning. Not 2. Resultatet kommer att utvärderas i samband med årsredovisning. Källa: Kommunens kvalitet i korthet. D. Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten. Sammantaget för området MEDARBETARE prognostiseras att målet inte kommer bli uppfyllt. Prognosen grundar sig främst på antagandet om att den totala sjukfrånvaron troligen hamnar långt över målet om att minska till 6,5 procent. I kommunen fortsätter arbetet med att attrahera, rekrytera och behålla goda medarbetare. Att vara en bra arbetsplats där ett ständigt förbättringsarbete sker genom dialog om mål och uppdrag och med invånarnyttan i fokus. För tredje året har undersökningen om hållbart medarbetarengagemang, HME, genomförts. HME-enkäten utvärderar de delar av personalpolitiken som handlar om att styra mot bra resultat genom att ge förutsättningar för ett stort medarbetarengagemang. Resultatet ger ett totalindex och kan ses nedbrutet på delindex för motivation, ledarskap och styrning. Utvecklingen är positiv för respektive delindex och för totalindex. I verksamheterna handlar det nu om att identifiera förbättringsområden utifrån sina resultat i HME för att komma vidare i förbättringsarbetet. Ett ledarutvecklingsprogram med tre inriktningar är under utarbetande och kommer att genomföras under år 2017 och Det pågår även arbete med att utarbeta en kompetensförsörjningsstrategi, handlingsplaner för tidig omställning, framtagning av lönepolicy m m som planeras vara klart hösten En chefsportal sjösattes under våren och en medarbetarportal kommer inom kort. I 7

11 portalen finns bland annat alla HR-relaterade lagar, centrala kollektivavtal och lokala kollektivavtal. För Strängnäs kommun är det särskilt viktigt är att skapa friskare arbetsplatser. Den totala sjukfrånvaron fortsatte att stiga under år 2016 från 9,6 procent, år 2015, till 10,2 procent. Strängnäs utveckling har varit mer negativ än genomsnittet för landets kommuner. Det pågår täta uppföljningar av såväl korttidssjukfrånvaro som långtidssjukfrånvaro. HR stöttar och har täta avstämningar med respektive chef. Indikator Titel Resultat Resultat Mål Bedömning Hållbart medarbetarengagemang, Delvis uppfyllt HME, totalindex. Sjukfrånvaro totalt, andel (%). 10,2 10,6 Not 1 6,5 Inget värde angivet Not 1. Resultat för perioden 1 januari till 31 mars. E. Kommunen har god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitetshöjande åtgärder. Sammantaget för området EKONOMI prognostiseras att målet kommer bli uppfyllt. God hushållning i verksamheten innebär att resurser används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Kommunen behöver årliga överskott för att kunna investera i framtida tillväxt och för att låneskulden inte ska öka. I ett längre perspektiv behövs resultat på minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag för att kunna minska låneskulden och som buffert för att klara snabba förändringar i konjunkturen. Årets resultat, enligt resultaträkningen, förväntas bli 39,8 miljoner kronor inklusive ianspråktagande av 8,0 miljoner kronor av medel som öronmärkts under egna kapitalet för digitalisering, attraktiv arbetsgivare, tidiga insatser för barn och elever, långsiktig ekonomisk planering och arbetsmarknadsfond. Det förväntade resultatet är 1,4 miljoner bättre än budget. Enligt tillägget till riktlinjer för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige fattade beslut om vid sammanträdet den 1 mars 2017, 33 ska avstämning av resultatmålet om 2 procent av förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag göras mot resultatet efter balanskravet och synnerliga skäl. 8

12 Resultatet efter balanskravet och synnerliga skäl är prognostiserat till 49,3 miljoner kronor vilket motsvarar 2,6 procent av förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag, att jämföras med budgeterat överskott om 2,0 procent. Skatteprognosen per april är 6,2 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen är att låneskulden per invånare är ca kr vid årets slut, att jämföras med budgeterad målnivå om kr. Indikator Titel Resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag. Not 1 Låneskuld, kronor per invånare. Not 2 Soliditet exklusive förmedlade lån (%). Resultat 2016 Resultat Mål 2017 Bedömning 3,8 2,6 2,0 Förväntas bli uppfyllt Förväntas bli uppfyllt Förväntas bli uppfyllt Not 1. Årets resultat dividerat med summan av skatteintäkter och generella statsbidrag, kommun. Källa: SCB Not 2. Låneskuld för skattefinansierad verksamhet i kommunen och Strängnäs Fastighets AB. Finansiell analys Modell för finansiell analys För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning för Strängnäs kommun används en finansiell analysmodell som utvecklats av Kommunforskning i Västsverige, RK-modellen. Modellen utgår från fyra viktiga finansiella perspektiv; resultat, kapacitet, risk samt kontroll. Resultat Skatteprognos Den skatteprognos som Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterade i april 2017 innebär något högre skatteintäkter jämfört med den prognos som låg till grund för årsplan Ändringarna förklaras i huvudsak av utvecklingen av arbetade timmar. 9

13 Skatteprognos tkr/inv 60,0 59,0 58,0 57,0 56,0 55,0 54,0 53, ÅP ,9 55,9 57,3 58, ,0 56,0 57, ,1 56,2 57,4 58, ,1 56,4 57,6 58,9 Källa: SKL Periodens resultat januari-april 2017 Driftredovisning Januari-april 2017 Helår 2017 Nämnd Utfall (U) Budget (B) Avvikelse (B-U) Avvikelse exkl. sem.skuld Årsprognos (P) Årsbudget (Å) Avvikelse (Å-P) (tkr) Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kultur- och fritidsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Teknik- och servicenämnd Summa driftredovisning Finansförvaltningen Pensioner Avskrivningar Skattenetto Finansnetto Summa kommunen Reserverat i eget kapital Resultat efter balanskrav och synnerliga skäl Periodens resultat är 27,5 miljoner kronor, vilket är 5,0 miljoner bättre än budget. Skattenettot för perioden är 3,9 miljoner kronor bättre än budget. Finansförvaltning, pensionskostnader och finansnetto redovisar överskott på totalt 2,7 miljoner för perioden. Avskrivningarna följer budget. Nämndernas utfall för perioden är ett underskott på totalt 1,6 miljoner kronor inklusive kostnadsbokförd semesterlönekostnad om 20,6 miljoner kronor för perioden januari-april. Budget för semesterlönekostnader är periodiserad i tolftedelar. Av den anledningen uppstår stora avvikelser mot respektive månads utfall. När det gäller periodisering av årets löneökningar förekommer variationer i tillämpning inom olika verksamheter vilket kan leda till överskott under årets första månader. I helårsprognosen har hänsyn tagits till förändring av semesterlöneskuld och årets löneökningar utifrån nu kända uppgifter. 10

14 Helårsprognos årets resultat Årets resultat, enligt resultaträkningen, förväntas bli 39,8 miljoner kronor inklusive ianspråktagande av 8,0 miljoner kronor av medel som öronmärkts under egna kapitalet för digitalisering, attraktiv arbetsgivare, tidiga insatser för barn och elever, långsiktig ekonomisk planering och arbetsmarknadsfond. Det förväntade resultatet är 1,4 miljoner bättre än budget. Enligt tillägget till riktlinjer för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige fattade beslut om vid sammanträdet den 1 mars 2017, 33 ska avstämning av resultatmålet om 2 procent av förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag göras mot resultatet efter balanskravet och synnerliga skäl. Resultatet efter balanskravet och synnerliga skäl är prognostiserat till 49,3 miljoner kronor vilket motsvarar 2,6 procent av förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag, att jämföras med budgeterat överskott om 2,0 procent. Skatteprognosen per april är 6,2 miljoner kronor bättre än budget. Kommunen har ingen prognos på jämförelsestörande poster under 2017, vilket innebär att kommunens resultat även exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 2,6 procent av skatteintäkterna. Årets resultat och jämförelsestörande poster P2017 Resultat efter balanskrav och synnerliga skäl 34,5 11,7-7,2 36,4 69,7 49,3 Årets resultat exkl jämförelsestörande poster (mkr) 10,1-0,9-7,2 32,1 69,7 49,3 Årets resultat/skatteintäkter samt kommunal-ekonomisk utjämning och generella statsbidrag, % 2,2% 0,7% -0,4% 2,1% 3,8% 2,6% Årets resultat exkl jämförelsestörande poster/skatteintäkter samt kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag, % 0,6% -0,1% -0,4% 1,8% 3,8% 2,6% Resultatutveckling Resultatutveckling, % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Resultatutveckling, mkr P2017 Utfall % resultatmål Budget

15 Investeringar Investeringar (tkr) Total Periodens utfall Helårsprognos 2017 netto budget Nämnd 2017 Inkomst Utgift Netto Återstår Inkomst Utgift Avvikelse prognos Netto Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kultur- och fritidsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Teknik- och servicenämnd Summa investeringar Kommunens investeringsbudget 2017 uppgår till 111,0 miljoner kronor. Av dessa är 32,0 miljoner kronor överförda från föregående år. I samband med bokslut 2016 begärde nämnderna att få överföra 45,0 miljoner kronor till 2017 men enligt kommunfullmäktiges beslut beviljades endast 70 procent av begärt belopp. Till och med april har investeringar genomförts till motsvarande 4,3 miljoner kronor. En nämnd, kommunstyrelsen, redovisar ett förväntat överskott på 7,6 miljoner kronor av 2017 års investeringsmedel. Kommunens investeringar beräknas bli helt självfinansierade under Kommunstyrelsen - investeringsbudget 2017 uppgår till 40,8 miljoner kronor varav 8,0 miljoner kronor är överförda från föregående år. Resecentrum är den största investeringen i kommunstyrelsens budget. Projektet löper på och kommer färdigställs Bland IT-investeringarna finns ett flertal projekt kring informationsledningssystemet Hypergene. Flera nya moduler ska förstärka systemet som verktyg för styrning och uppföljning. Ett prioriterat projekt är nytt HR-system som kommer att färdigställas under För anläggningsprojekten uppgår den totala investeringsbudgeten för 2017 till 7,4 miljoner kronor. Investeringsmedlen för Visholmen, Nabbviken och småbåtshamnen i Mariefred kommer att förbrukas eller omprioriteras under Ombyggnationen av hamnplan i Mariefred delas upp i två etapper varav den sista etappen slutförs under Teknik- och servicenämndens - Kontoret ser en utmaning i att endast 70 procent av återstående medel från 2016 överfördes till I nuläget är dock prognosen en budget i balans. 12

16 Exploateringsredovisning Under perioden januari-april har exploateringsverksamheten genererat inkomster om 16,2 miljoner kronor och utgifter om 5,4 miljoner kronor. EXPLOATERINGSREDOVISNING 2017 Pågående exploateringsprojekt, inkomster och utgifter för år 2017 Utfall 2017 (tkr) KS Budget 2017 (tkr) Prognos 2017 (tkr) Inkomster 1) Utgifter 2) (- Vinst (+)/ Inkomster 1) Utgifter 2) (- Vinst (+)/ Inkomster 1) Utgifter 2) (- 3) Vinst (+)/ (+) ) Förlust (-) (+) ) Förlust (-) (+) ) Förlust (-) Strängnäs och Tosterö E01200 Strängnäs-Lundby 2:1, Djupvik E01204 Järnet 5 m.fl. Malmby industriområde E02210 Gorsinge 1:1, Gorsingeskogen E03205 Strängnäs 2:3, Sidöparken E06203 Strängnäs 2:1, 3:1, Norra Finninge E07201 Eldsund 7:1, Norra övningsfältet E07202 Strängnäs 3:1, Kilen-Lunda E07203 Västertull E13201 Strängnäs 2:1, Resecentrum E13202 Eldsund 6:6, 6.16, Etapp 1, Kasernområdet E15201 Strängnäs 2:1 Stationsområdet E15202 Strängnäs 3:1 mfl Östra Stadss E15203 Strängnäs 2:1 Södra stadsskoge E16201 Strängnäs 2:1, Hemvärnsgården E16202 Eldsund 6:16, Eldsundsviken E16203 Strängnäs 3:1, kv. Järpen E04220 Bresshammar 1:1, Stavlund Totalt Strängnäs och Tosterö Stallarholmen E07230 Toresunds-Sundby 1:30, Källarbacken E08230 Vannesta 3: Totalt Stallarholmen Mariefred E01247 Marielund 1:3, Läggesta Stationsområde E07243 Gripsholm 4:124, Tredje backe E07247 Mariefred 2:33, Fågelsången Totalt Mariefred Totalt ) Aktuellt års inkomster - tex markförsäljning och exploateringsbidrag, påverkar likviditeten. 2) Aktuellt års utgifter - tex utbyggnad av gator och väger och andra kostnader i projektet, påverkar likviditeten. 3) Årets del av totala vinsten, dvs vinst vid ex markförsäljningar, som enligt RKRs rekommendation ska redovisas i resultaträkningen då ägandet övergått till annan part. Vinsten har en påverkan på kommunens resultaträkning. Kontroll En viktig del i den finansiella kontrollen utgörs av kommunens budgetföljsamhet. Helårsprognos i förhållande till budget Helårsprognosen för finansförvaltningens är ett förväntat underskott på 3,1 miljoner kronor. Underskottet beror på att 7,0 miljoner kronor av de medel som öronmärkts under egna kapitalet för digitalisering, attraktiv arbetsgivare, tidiga insatser för barn och elever samt långsiktig ekonomisk planering kommer att utnyttjas under Socialnämnden planerar att utnyttjar 1,0 av den arbetsmarknadsfond som finns öronmärkt under eget kapital. 13

17 Efter en revidering av vilka lokaler som kommer att färdigställas under innevarande år förväntas hyreskostnader för ny-, till- och ombyggda lokaler bli 5,0 miljoner kronor lägre än vad som budgeterats. Finansnettot förväntas bli 3,3 miljoner kronor bättre än budget, dels till följd av lägre räntekostnader 1,5 miljoner kronor, dels 1,8 miljoner kronor mer intäkter genom överskottsutdelning från Kommuninvest. Helårsprognosen för nämnderna totalt är ett förväntat underskott på 5,0 miljoner kronor. Av kommunens sju politiska nämnder, med kommunfullmäktige inräknat, är det två nämnder som redovisar negativa helårsprognoser, barn- och utbildningsnämnden och teknik- och servicenämnden. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett förväntat överskott. Övriga nämnder redovisar en budget i balans. Kommunstyrelsen - Helårsprognosen är en budget i balans. Strängnäs Business Park driver två EU-projekt som finansierats genom EUbidrag med 1,1 miljoner kronor. Växtzon 1, ett samverkansprojekt som syftar till att innovativa företag ska kunna växa och Making space for Growth vilket fokuserar på att få en- och fåmansbolag att växa för att skapa fler arbetstillfällen Barn- och utbildningsnämnden - helårsprognosen är ett förväntat underskott på 4,1 miljoner kronor varav -2,3 mkr utgörs av centralt budgeterade medel för kompensation inom ramen för elevpeng. Resterande prognosavvikelse avser kommunala grundskoleenheter 0,8 miljoner kronor och Thomasgymnasiet -1,0 miljoner kronor. Det är dock för tidigt att fastställa hur barn-/elevvolymerna kan komma att påverkar helårsprognosen. Enheterna påverkas olika av att antalet barn och elever avviker jämfört med budget men samtliga enhet arbetar med att vidta åtgärder för att nå en budget i balans. Åtgärdsplan kommer att upprättas och beslutas av nämnden i samband med månadsuppföljningen för maj. Barn- och utbildningsnämnden har hittills i år ansökt om riktade statsbidrag för ca 19 miljoner kronor, varav nämnden hittills beviljats 4,8 mkr. Flera statbidrag är under handläggning. Flertalet statsbidrag löper per läsår, vilket gör att det totala nyttjandet av statsbidrag per kalenderår inte är möjligt att jämföra med det beviljade beloppet. Socialnämnden - Helårsprognosen totalt för nämnden är en budget i balans medan det för de olika verksamhetsområdena finns stora skillnader. För att kunna genomföra ett antal satsningar under innevarande år i syfte att långsiktigt förbättra verksamheternas resultat och skapa ökade förutsättningar för att hantera kommande omvårdnadsbehov har budgetmedel omfördelats från verksamheter med prognostiserat överskott. De satsningar som planeras är bland 14

18 annat utbildning i personalplanering och genomförandeplaner, utveckling av verksamhetssystem och utveckling av alternativa boendeformer. Under januari till april 2017 har socialnämnden ansökt om och beviljats bidrag motsvarande 8,9 miljoner kronor. Kultur- och fritidsnämnden Helårsprognosen är en budget i balans. Samhällsbyggnadsnämnden Nämnden prognostiserar ett överskott om 0,7 miljoner kronor främst genom att intäkterna förväntas bli högre än vad som budgeterats. Teknik- och servicenämnden - Prognosen för teknik- och servicenämndens skattefinansierade verksamheter är en budget i balans. Prognosen för måltidsverksamheten, med balanserade resultat, är att ett underskott om 1,6 miljoner kronor som beror på att 2017 års prisuppräkning inte är tillräckligt för att uppnå en budget i balans innevarande år. Underskottet kommer att tas mot tidigare års upparbetade resultat. Prognossäkerhet En god prognossäkerhet innebär att kommunen har goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar under året. Prognosavvikelse Avvikelse årsprognos mkr Styrelse/nämnd Feb Mar Apr Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,0 Kommunstyrelse 0,0 0,0 0,0 Barn- och utbildningsnämnd 0,0 0,0-4,1 Socialnämnd 0,0 0,0 0,0 Kultur- och fritidsnämnd 0,0 0,0 0,0 Samhällsbyggnadsnämnden 0,0 0,7 0,7 Teknik- och servicenämnd -1,6-1,6-1,6 Avvikelse nämnderna totalt -1,6-0,9-5,0 Finansförvaltningen -1,8 2,2-3,1 Pensioner 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 Skattenetto 6,3 6,3 6,2 Finansnetto 1,0 1,0 3,3 Avvikelse årets resultat 3,9 8,6 1,3 15

19 Nyckeltalsbilaga Befolkningsutveckling Folkmängd Strängnäs kommun 2017 Folkmängd Prognos Dec Januari Februari Mars Öppet arbetslösa (%), andel av registerbaserad arbetskraft. Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Antal hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd (exkl. flykting) Källa: Verksamhetssystem Treserva. 16

20 Ekonomiskt bistånd (exkl. flykting), utbetalt bistånd och finansiering traineeanställningar Miljoner kronor 3,0 2,5 År 2016 År ,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utbetalt bistånd/mån Finansiering traineeanställningar/mån Prognos, totalt Budget, totalt Källa: Verksamhetssystem Treserva Beslutade och utförda timmar hemtjänst i ordinärt boende Källa: Verksamhetssystem Treserva Antal budgeterade platser och belagda platser 2017 boende med särskild service (gruppboende) egen regi, insatser till personer med funktionsnedsättning Källa: Verksamhetssystem Treserva 17

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018 Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Månadsrapport Handläggare Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2017 Driftredovisning Jan-okt 2017 Helår 2017

Månadsrapport Handläggare Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2017 Driftredovisning Jan-okt 2017 Helår 2017 Handläggare Niklas Almhager Tel. 0152-29358 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2017 Driftredovisning Kommunstyrelsen (tkr) Utfall (U) Jan-okt 2017 Helår 2017 Budget Avvi kel s e

Läs mer

1 September

1 September September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Magnus Stuart (M) och Ingrid Fäldt (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Magnus Stuart (M) och Ingrid Fäldt (S) yrkar bifall till liggande förslag. STRÄNGNÄS KOMMUN Kommunstyrelsen KS 119 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samma nträdesdatu m 2018-05-30 18/63 Dnr KS/2018:274-042 11:1 Delårsrapport 1:2018 Strängnäs kommun Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Årsrapport 2016 kommunfullmäktige

Årsrapport 2016 kommunfullmäktige KF 16:1 KF 16:2 KF 16:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Handläggare Josefin Winnfors 0152-29161 Kommunstyrelsen Dnr KS/2017:96-012 2017-02-15 1/2 Årsrapport 2016 kommunfullmäktige Förslag till beslut

Läs mer

Dnr KN/2019: Multeum godkänna Delårsrapport 1:2019 för Kulturnämnden.

Dnr KN/2019: Multeum godkänna Delårsrapport 1:2019 för Kulturnämnden. TJÄNSTEUTLÅTANDE 10.1 Kulturkontoret Dnr KN/2019:75-042 Multeum 2019-05-14 1/2 Handläggare Christer Hermansson 0152-296 61 Kulturnämnden Delårsrapport 1:2019, Kulturnämnden Kulturnämnden beslutar att 1.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet KF 13:1 KF 13:2 KF 13:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE KF 13:4 Ekonomiavdelningen Handläggare Ulrika Krigholm Tel. 0152-292 32 Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:208-042 2015-04-02 1/3 Åtgärdsplan för återställning av 2014

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Sofia Nylund Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Tyresö kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

Delårsrapport : Trelleborgs kommun Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

Boxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5

Boxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Rapport avseende granskning av delårsbokslut per 2016-08-31 Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Inledning 1 2. Granskningens syfte 1 3. Delårsrapport 1 4. Bedömning 1 5. Sammanfattning av granskningsresultatet

Läs mer

Årsrapport 2017 kommunfullmäktige

Årsrapport 2017 kommunfullmäktige TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Handläggare Niklas Almhager Kommunstyrelsen Dnr KS/2018:97-012 2018-02-14 1/2 Årsrapport 2017 kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Sofia Nylund Ebba Lind Charlotta Franklin Simon Löwenthal Granskning av delårsrapport Håbo kommun Granskning av delårsrapport Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

D.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018

D.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Niklas Almhager Tel. 0152-29358 månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning (tkr) Utfall (U) Jan-okt 2018 Helår 2018 Budget Avvi kel s e Avvi kel s e (B) (B-U) exkl. sem.skuld Års - prognos

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Ekonomirapport 2014 efter februari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Årsrapport kommunfullmäktige 2017

Årsrapport kommunfullmäktige 2017 PROTOKOLLSUTDRAG 16:1 Kommunstyrelsen KS 37 2018-02-28 1/2 Dnr KS/2018:97-012 Årsrapport kommunfullmäktige 2017 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna Årsrapport 2017

Läs mer

Sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige.

Sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige. Miljöpartiets förslag till preliminär årsplan för år 2020 Prognos 2019 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är enligt indikatorerna endast två uppfyllda, ekonomimålet och målet för vård och omsorg.

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomirapport 2014 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018 Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018 Prognos 2017 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt föregående år endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning, vård

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2016-06-15, 70 Dnr: 2016-00414 / 003 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för: Alla Dokumentet gäller tillsvidare STYRDOKUMENT

Läs mer

Delårsrapport 2 Kommunfullmäktige 2018

Delårsrapport 2 Kommunfullmäktige 2018 PROTOKOLLSUTDRAG 10:1 Kommunstyrelsen KS 194 Dnr KS/2018:273-042 2018-10-03 1/2 Delårsrapport 2 2018 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna rapporten Delårsrapport 2

Läs mer

Delårsrapport 2, 2016 för socialnämnden

Delårsrapport 2, 2016 för socialnämnden Socialkontoret TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr SN/2016:281-042 Socialkontoret 2016-09-20 1/2 Handläggare Barbro Ernald Tel. 0152-296 07 Delårsrapport 2, 2016 för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Inriktningsbeslut gällande teknik- och servicenämndens mål för 2018

Inriktningsbeslut gällande teknik- och servicenämndens mål för 2018 Bilaga 8:1 Handläggare Karolina Zander Tel. 0152-291 36 Inriktningsbeslut gällande teknik- och servicenämndens mål för Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden beslutar att 1. anta teknik- och servicenämndens

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Ekonomirapport 2016 efter mars månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Prognos 2018 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt de senaste åren endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (D

JIL Stockholms läns landsting i (D JIL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-29 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

Delårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel:

Delårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: Tertial 2 2018 Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 Innehållsförteckning 1 Kommuninformation... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Redovisningsprinciper...

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Bollnäs kommun Pär Månsson Hanna Franck Larsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Gröndahl Kim Gustafsson Granskning av delårsrapport 2014 Hallsbergs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Örkelljunga kommun Styrkort kommunstyrelsen 2018

Örkelljunga kommun Styrkort kommunstyrelsen 2018 Örkelljunga kommun Styrkort kommunstyrelsen 2018 Framgångsfaktorer Trygghet Hållbar tillväxt Möjliggöra upplevelser (inom natur, miljö, hälsa, fritid och kultur) Definition Upplevd och statistik trygghet

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Sofia Nylund Anders Rabb Anders Haglund Granskning av delårsrapport 2014 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av delårsrapport Vilhelmina kommun

Granskning av delårsrapport Vilhelmina kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2018 Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2018 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte och

Läs mer

Ekonomirapport 2017 efter januari månad

Ekonomirapport 2017 efter januari månad Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2017-02-16 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2017 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Pajala kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport för Österåkers kommun

Delårsrapport för Österåkers kommun Ordförandeförslag 00 Till Kommunfullmäktig Datum 2014-10-14 Dnr KS 2014/0282 Delårsrapport för 2014-01 -01-2014-08-31 Beslutsförslag Kommunfullmäktiges ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta 1.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport 1:2019 för Strängnäs kommun

Delårsrapport 1:2019 för Strängnäs kommun PROTOKOLLSUTDRAG Kommunstyrelsen KS 105 2019-05-29 1/2 Dnr KS/2019:51-042 Delårsrapport 1:2019 för Strängnäs kommun Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna delårsrapport

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

JUL Stockholms läns landsting i (D

JUL Stockholms läns landsting i (D JUL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-07 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MÄnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB 2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2016-10-12 Magnus Helmfrid, Anneli Carlsson och Sofie Gydell Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport 2018 På uppdrag av revisorerna. November Upplands-Bro kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport 2018

Revisionsrapport 2018 På uppdrag av revisorerna. November Upplands-Bro kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport 2018 Revisionsrapport 2018 På uppdrag av revisorerna November 2018 Upplands-Bro kommun Översiktlig granskning av delårsrapport 2018 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 2 2 INLEDNING... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Uppdrag

Läs mer

Kumla kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Januari Juni 2016 Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 14

Kumla kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Januari Juni 2016 Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 14 Översiktlig granskning av delårsrapport Januari Juni 2016 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 14 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Finansiella mål och god redovisningssed 1 1.2 Mål för verksamheten 2

Läs mer

Kvartalsrapport mars med prognos

Kvartalsrapport mars med prognos DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per 2017-08-31 KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer