Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sekreterare. Ärende Beteckning Sida"

Transkript

1 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: kl. 13:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Katja Larsson Ordförande Charlotta Wemme Dehlin Sekreterare Föredragningslista Val av justerande: Kent Wollmér Ärende Beteckning Sida 1. Val av kommunstyrelsens arbetsutskott 2. Val av kommunstyrelsens planutskott 3. Val av kommunstyrelsen teknikutskott 4. Delegerade ärenden/delgivningar 3 5. Ny budgetprocess samt resursfördelningsmodell för Burlövs kommun KS/2014: Internbudget Kommunstyrelsen KS/2014: Attestordning 2015 KS/2014: Utseende av firmatecknare för Burlövs kommun år 2015 KS/2014: Verksamhetsplan Kommundirektören har ordet 56

2 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ärende Beteckning Sida 11. Rapporter från kurser och konferenser 57 Majoritet Burlöv sammanträder , kl , kommunalrådets arbetsrum Vision Burlöv sammanträder , kl , Lilla sessionsalen SD-guppen sammanträder , kl.12.00, Skärfläckan

3 BURLÖVS KOMMUN 3 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Delegerade ärenden/delgivningar a) Delegationsbeslut nr b) Delgivningar 1. Protokoll från planutskottets sammanträde (tidigare utsänt) 2. Planutskottets yttrande till Trafikverket avseende upphörande av underhåll på järnvägen Malmö-Simrishamn bandel Planutskottets yttrande till Trafikverket avseende funktionellt prioriterat vägnät (KS/2014:325). c) Förteckning över övriga delgivningar, bilaga KS (tillgängliga vid sammanträdet)

4 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Nima Khojasteh TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Kommunstyrelsen Förteckning av anmälda delegationsbeslut Kommunstyrelsen Beslutsnr Beskrivning Beslutsdatum Diarienr Delegat 2014:30 Förordnande av förvaltningschef KS/2014:33 Lars-Åke Ståhl 2014:31 Förordnande av kommundirektör KS/2014:327 Lars-Åke Ståhl

5 Burlövs kommun Kommunstyrelsen 5 YTTRANDE 1 (2) Datum Diarienummer KS/2014: diariet.kristianstad@trafikverket Allain.allouku@trafikverket.se Förslag till yttrande över remiss Upphörande av underhåll på järnvägen Malmö-Simrishamn bandel 964 Burlövs kommun ser i översiktsplanen, Framtidsplan för Burlövs kommun, laga kraft , positivt på att Simrishamnsbanan får persontrafik under förutsättning att buller och över-/undergångar får en tillfredställande lösning. Kommunen verkar inte för att få en station på Simrishamnsbanan inom Burlöv eftersom resandeunderlaget är litet och förutsättningarna för stationsnära bebyggelse är begränsade. Kommunen ser däremot positivt på trafikering på järnvägen eftersom mycket genomfartstrafik genom kommunen sker på motorvägarna. En trafikering på Simrishamnsbanan skulle för Burlövs del kunna innebära att andelen motorvägstrafik genom kommunen kan minska liksom buller och luftföroreningar. Den översända remissen är knapphändig när det gäller vilka konsekvenser det blir om underhållet upphör mer än att det blir mer ogräs. Det framgår inte heller av handlingarna hur Trafikverket som fastighetsägare ska fortsätta ta sitt ansvar. Hur klarar Trafikverket att leva upp till skötsellagens krav så att banvallen inte blir en uppförökningsplats för svåra ogräs som drabbar intilliggande åkermark. Dessa kan vara inom jordbruket svårbekämpade och skördenedsättande arter t.ex. olika typer av Losta, renkavle, björnloka och flyghavre. För den sista finns lagkrav att den ska bekämpas. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Plankorsningar måste göras farbara och fortsatt underhållas, för fortsatt god tillgänglighet. Trafikverket förväntas fortsätta stå för underhållskostnaderna. Det är oklart hur den uteblivna skötseln kommer att påverka skicket av banvallen och järnvägen och om detta kommer att påverka möjligheterna och kostnaderna för en upprustning vid en framtida trafikering på banan. Burlövs kommun är i sin översiktplan positiva till persontrafik på Simrishamnsbanan. En naturvårdsutredning har genomförts i Burlövs kommun där banvallen för Simrishamnsbanan finns med. Banvallen har bedömts vara av naturvärdesklass 2 av 4, där klass 1 motsvarar de högsta naturvärdena. Nedlagda banvallar har stor ekologisk betydelse, särskilt i ett åkerlandskap. De fungerar som spridningskällor och spridningskorridorer för både växter och djur till det omgivande landskapet. Längs med banvallen finns en mycket artrik och delvis sällsynt flora, som bland annat utgörs av undanträngda torrängsväxter och åkerogräs. Om träd och buskar tillåts få över- Adress: Box ARLÖV Besöksadress: Kärleksgatan 6 Arlöv Tel Fax burlovs.kommun@burlov.se Org.nr Bankgiro Plusgiro

6 BURLÖVS KOMMUN 6 KS/2014:302 2 (2) hand på grund av att skötseln upphör helt av banvallen finns det risk för att en del naturvärden försvinner. Om bandelen inte ämnas användas för tågtrafik skulle sträckningen kunna användas för gång- och cykeltrafik. Detta är en möjlighet som lyfts fram i Burlövs naturvårdsutredning. Det skulle ge möjlighet till rekreation och dessutom stimulera cykelpendling mellan Staffanstorp, Burlöv och Malmö. Cykelvägen bör anläggas utan att banvallens värde som spridningskorridor och växtplats för undanträngda arter försämras. På Burlövs kommuns vägnar Kommunstyrelsen Katja Larsson Ordförande Lars-Åke Ståhl Kommundirektör

7 Burlövs kommun Kommunstyrelsen 7 YTTRANDE 1 (3) Datum Diarienummer KS/2014: funktionelltprioriteratvagnat@trafikverket.se Kerstin.Akhlund@skane.se Förslag till yttrande över remiss Funktionellt prioriterat vägnät Synpunkter på utpekade vägar samt dess indelning i funktioner Burlövs kommun anser det vara rimligt att E6:an, E22:an, E6/E20/E22 samt väg 11 fram till trafikplats Sunnanå pekas ut som funktionellt prioriterat vägnät inom kommunens gränser. Indelningen för funktionerna Godstransporter, Långväga personresor samt Dagliga personresor anses vara rimliga i Burlövs kommun. Förutom vägarna som anges för funktionen Kollektivresor skulle Lundavägen kunna pekas ut. Lundavägen har kortväga och regionalt resande med arbets- och studiependling. Det är också en väg som har betydelse för resor till centrala servicefunktioner, större handelsområden och sjukhus. Lundavägen har frekvent busstrafik och är viktig för kollektivtrafiken i regionen. På Lundavägen går exempelvis buss 130 som är en lönsam regional linje som binder samman Malmö-Arlöv-Åkarp-Hjärup-Lund. Hela Lundavägen är dock inte statlig. Synpunkter på förhållningssättet Burlövs kommun håller med om att förutsättningarna i storstadsområden kan skilja sig från landet i övrigt. Burlöv ingår i storstadsområdet Malmö- Lund. Det finns en stor efterfrågan på byggbar mark i denna del av Skåne. Burlöv och Malmö är de kommuner som procentuellt sett har den största mängden mark avsatt till väg och järnvägsändamål i Skåne. En stor del av infrastrukturen genom Burlöv är statlig. Mängden infrastruktur och trafik genom Burlöv orsakar stora bullerproblem för kommunen. Detta påverkar hälsa och välbefinnande och också möjligheterna att uppföra nya bostäder och verksamheter i de stationsnära lägena. Bullerproblemen gör att bostadsprojekt fördröjs, fördyras och i vissa fall förhindras. Burlöv har även genomfartstrafik med långa, tunga och breda fordon som dagligen tar sig mellan motorvägarna genom att köra på Kronetorpsvägen och Lundavägen. Detta ger förutom buller och säkerhetsrisker höga driftskostnader för kommunen. Burlövs kommun ser gärna att ett helhetsgrepp tas kring bullerproblematiken. Större åtgärder och skydd bör göras och underhållas av staten utmed den statliga infrastrukturen för att värna invånare, verksamma och besökare samt underlätta för att nya bostäder i stationsnära lägen ska kunna uppföras. Adress: Box ARLÖV Besöksadress: Kärleksgatan 6 Arlöv Tel Fax burlovs.kommun@burlov.se Org.nr Bankgiro Plusgiro

8 BURLÖVS KOMMUN 8 KS/2014:325 2 (3) Burlövs kommun anser att stor hänsyn måste tas till bebyggelsen och trafiksäkerheten när hastighetsanalyser görs. Det kan bli problematiskt i storstadstadsområdena och när vägarna går genom eller i utkanterna av orterna med inriktningen att hastighetshöjande åtgärder ska ske på det prioriterade nätet. I Burlövs översiktsplan, Framtidsplan för Burlövs kommun, samt i Trafikplan Burlöv lyfts det fram att hastigheten på E6:an i höjd med Arlöv bör sänkas för att bullernivåerna ska minska. Även på E22:an skulle hastigheten med fördel kunna sänkas. Sänkta hastigheter kan också få trafiken att flyta bättre samtidigt som det är bra ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. För att sänka bullernivåerna på de statliga motorvägarna bör också tyst asfalt användas vilket tas upp i både översiktsplanen och trafikplanen. Det är viktigt att kollektivtrafiken kan prioriteras och att framkomligheten är god för bussar vid höga trafikflöden. Burlövs kommun håller med om att det är viktigt med smidiga byten mellan färdsätt, tillgänglighet, säkerhet, trygghet och trivsel vid hållplatser och anslutande gång- och cykelvägar. I Burlövs kommun kommer järnvägsstationen Burlövs station bli en pendlarstation, Burlöv C. Det blir viktigt att även busstrafiken kan ledas hit så att smidiga byten mellan färdsätten kan ske. Burlövs kommun vill generellt ha busshållplatserna inom orterna. Busshållplatser inom orterna har större upptagningsområden. Det finns även större möjlighet att utforma dem säkra och mer trygga och att de fungerar som mötesplatser som bidrar till stadslivet jämfört med om de ligger vid motorvägar med trafik i hög hastighet. Detta är viktigt att ha i åtanke vid utpekandet av vägar som är viktiga för kollektivtrafiken. Det bör finnas bra anslutande vägar till vägarna med funktionen Kollektivtrafik som leder in i orterna där busshållplatserna bör anläggas. När vägarna pekas ut som funktionellt prioriterat vägnät är det viktigt att det finns goda kopplingar till nätet. Burlöv vill inte ha genomfartstrafik på de mindre vägarna inom orterna utan de ska användas när man har en målpunkt i kommunen. För att genomfartstrafiken ska kunna gå på det funktionella prioriterade vägnätet kan nya kopplingar till motorvägsnätet behövas vid Hjärup och för trafiken norrut från Åkarp. Övriga synpunkter Handlingarna skulle kunna bli tydligare om vad det innebär att en väg blir utpekad till det funktionella prioriterade vägnätet och vad som händer med de vägar som inte blir utpekade. Det kan också tydliggöras hur man ska väga olika intressen mellan varandra i koppling till det funktionella prioriterade vägnätet och hur det påverkar kommunerna. Eftersom handlingarna inte i så stor utsträckning tar upp miljö, hälsa och exempelvis möjlighet till bostadsbyggande är det viktigt att det beaktas i det fortsatta arbetet, i förhållningssättet till det funktionella prioriterade vägnätet och när avvägningar ska göras mellan olika intressen.

9 BURLÖVS KOMMUN 9 KS/2014:325 3 (3) På Burlövs kommuns vägnar Kommunstyrelsen Katja Larsson Ordförande Lars-Åke Ståhl Kommundirektör

10 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Nima Khojasteh Datum (1) Kommunstyrelsen Delgivningar Diarienr Beskrivning Avsändare/mottagare KS/2014:28 Styrelsemöte Burlövs Bostäder Burlövs Bostäder AB AB, KS/2014:273 Reviderat riksavtal för utomlänsvård med giltighet fr.o.m. den 1 januari 2015 KS/2009:253 Protokoll medlemsmöte den 17 oktober 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Stambanan.com

11 BURLÖVS KOMMUN 10 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ny budgetprocess samt resursfördelningsmodell för Burlövs kommun Dnr KS/2014:41 Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett ekonomiavdelningen i uppdrag att ta fram en enkel och överskådlig budgetmodell som skall innehålla principer för ny budgetprocess och ny resursfördelning. Modellen skall vara ett underlag för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid beslut om resurstilldelning till nämnder och styrelser. Arbetet har genomförts enligt en utarbetad handlingsplan inom ekonomiavdelningen. För att inhämta synpunkter och erfarenheter har politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott intervjuats och studiebesök har även gjorts i utvalda referenskommuner. Under processens gång har avstämningar gjorts med kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunens ledningsgrupp. Av uppdragsbeskrivningen framgår behovet av en mer transparent budgetprocess med tydliga spelregler. Det finns behov att känna till förutsättningarna i ett tidigt skede för att frigöra tid för arbete med internbudget på nämndsnivå och för att anpassa verksamheten till beslutade ramar. För att uppnå detta behöver genomloppstiden för budgetprocessen kortas ned. Syftet med en ny resursfördelning är att skapa en tydligare koppling mellan befolkningsutveckling, resurstilldelning och mål. Den skall skapa förutsättningar för politiska prioriteringar och vara transparent. Modellen är tänkt att gå från en traditionell anslagsfördelad budget till en volymberäknad budget som grundar sig på befolkningsutvecklingen. Från kommunledningskontoret föreligger förslag till ny budgetprocess samt resursfördelningsmodell för Burlövs kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt kommunledningskontoret att återkomma med förslag till fördelningsnycklar efter det att respektive nämnd har fattat beslut om internbudget. Arbetsutskottet lämnar vidare följande förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta i ärendet redovisat förslag till Ny budgetprocess samt resursfördelningsmodell för Burlövs kommun, daterat , samt att därmed upphäva tidigare modell,

12 BURLÖVS KOMMUN 11 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum att kost- och städenheterna skall vara resultatenheter fullt ut från 2016, att befintliga anslag ombudgeteras till respektive beställare, samt att fördelningsnycklarna justeras för dessa anslag, samt att externa hyror inledningsvis är inräknade i fördelningsnycklarna men att fastighetsavdelningen i samband med budget 2017 skall hantera alla lokalkostnader och att kostnaderna för externa lokaler skall uteslutas från fördelningsnycklarna.

13 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Boris Blumenfeld TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Datum Diarienummer KS/2014: Kommunstyrelsen Ny budgetprocess samt resursfördelningsmodell för Burlövs kommun Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett ekonomiavdelningen i uppdrag att ta fram en enkel och överskådlig budgetmodell som skall innehålla principer för ny budgetprocess och ny resursfördelning. Modellen skall vara ett underlag för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid beslut om resurstilldelning till nämnder och styrelser. Arbetet har genomförts enligt en utarbetad handlingsplan inom ekonomiavdelningen. För att inhämta synpunkter och erfarenheter har politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott intervjuats och studiebesök har även gjorts i utvalda referenskommuner. Under processens gång har avstämningar gjorts med kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunens ledningsgrupp. Av uppdragsbeskrivningen framgår behovet av en mer transparent budgetprocess med tydliga spelregler. Det finns behov att känna till förutsättningarna i ett tidigt skede för att frigöra tid för arbete med internbudget på nämndsnivå och för att anpassa verksamheten till beslutade ramar. För att uppnå detta behöver genomloppstiden för budgetprocessen kortas ned. Syftet med en ny resursfördelning är att skapa en tydligare koppling mellan befolkningsutveckling, resurstilldelning och mål. Den skall skapa förutsättningar för politiska prioriteringar och vara transparent. Modellen är tänkt att gå från en traditionell anslagsfördelad budget till en volymberäknad budget som grundar sig på befolkningsutvecklingen. Från kommunledningskontoret föreligger förslag till ny budgetprocess samt resursfördelningsmodell för Burlövs kommun. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta i ärendet redovisat förslag till Ny budgetprocess samt resursfördelningsmodell för Burlövs kommun, daterat , samt att därmed upphäva tidigare modell,

14 13 BURLÖVS KOMMUN KS/2014:41 2 (2) att kost- och städenheterna skall vara resultatenheter fullt ut från 2016, att befintliga anslag ombudgeteras till respektive beställare, samt att fördelningsnycklarna justeras för dessa anslag, samt att externa hyror inledningsvis är inräknade i fördelningsnycklarna men att fastighetsavdelningen i samband med budget 2017 skall hantera alla lokalkostnader och att kostnaderna för externa lokaler skall uteslutas från fördelningsnycklarna. Lars-Åke Ståhl Kommundirektör Boris Blumenfeld Ekonomichef

15 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Boris Blumenfeld Datum Diarienummer KS/2014: (10) Ny budgetprocess samt resursfördelningsmodell för Burlövs kommun 1. Uppdraget Kommunstyrelsens arbetsutskott gav ekonomiavdelningen i uppdrag att ta fram en enkel och överskådlig budgetmodell som ska innehålla principer för ny budgetprocess och ny resursfördelning. Modellen ska vara ett underlag för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid beslut om resurstilldelning till nämnder och styrelser. Målet är att ta fram en budgetprocess med resursfördelning som är långsiktig, tydlig och flexibel. Arbetet har genomförts enligt utarbetad handlingsplan inom ekonomiavdelningen. För att inhämta synpunkter och erfarenheter har politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott intervjuats och även studiebesök har gjorts i utvalda referenskommuner. Under processens gång har avstämningar gjorts med kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunens ledningsgrupp. 2. Ny budgetprocess Av uppdragsbeskrivningen framgår behovet av en mer transparent budgetprocess med tydliga spelregler. Det finns behov att känna till förutsättningarna i ett tidigt skede för att frigöra tid för arbete med internbudgetar på nämndsnivå och för att anpassa verksamheten till beslutade ramar. För att uppnå detta behöver genomloppstiden för budgetprocessen kortas ned. Utifrån dessa krav har en ny plan utarbetats som redovisas i nedanstående schema. Tid Arbete Beslut Januari Februari KSAU Strategiseminarier: Planeringsförutsättningar samt visions- och målarbete Avstämning skatter och statsbidrag Befolkningsprognos Fördelningsnyckeltal Verksamhetsberättelser föregående år Räkenskapssammandrag Budgetanvisningar KF fastställer: Vision/mål/inriktningar (strategier) Mars Se februari KF fastställer: Befolkningsprognos Tekniska ramar April Avstämning skatter och statsbidrag Budgetkonferens: Nämnderna kommenterar konsekvenser av tekn. ramar och dess påverkan på vision och mål Samverkan (MBL) Info KSAU beredning: Ramar, investeringar, budgetförslag från dialog med nämnderna Beslut om prioriteringar Maj Samverkan (MBL) Förhandling KSAU och KS beslut: Övergripande mål Budgetramar Skattesats Investeringsbudget

16 BURLÖVS KOMMUN KS/2014: (10) Tid Arbete Beslut Juni Juli Augusti Anvisningar för verksamhetsplan och internbudget Lägga ramar i RoR Arbeta med verksamhetsplaner Arbeta med internbudget Tjänstemannaförslag klart innan september utgång Anpassning av verksamhet till beslutad ram Arbete med investeringsbudget ur ett långsiktigt perspektiv KF beslut: Övergripande mål Budgetramar Investeringsbudget Nämnder/arbetsutskott: Budgetöverläggningar utifrån KF beslut i juni Se juli September Se augusti Nämnder/arbetsutskott: Beslut om verksamhetsplaner och budget senast sista sept. Oktober November December Nämndsseminarier kring nästkommande års budget utifrån omvärld förarbete till kommande budgetprocess och kommande KSAU seminarier i januari Se oktober. Nämndsinformation om verksamhetsplan till KF Se oktober Nämnder/arbetsutskott: Redovisning av nämndernas verksamhetsplan utifrån uppföljningsunderlag baserat på vårens underlag eller omvärldsförändringar KS beslut: långsiktig investeringsbudget (avvakta kommande arbete om investeringsuppdrag) KF beslutar: Ventil KF beslutar om särskilda satsningar alt revideringar utifrån beslut i juni Beslut om långsiktig investeringsbudget I den föreslagna budgetprocessen blir politiska prioriteringar tydligare och mer fokus riktas på kvalitet och uppföljning. Dessutom synliggörs kopplingen mellan mål och medel tydligare. Modellen innebär också tydligare spelregler och klarare rollfördelning mellan kommunfullmäktige och nämnderna. Då beslutet om ramar fattas under första halvåret kommer politiska prioriteringar in tidigare i processen. Nämnderna får mer tid att arbeta med detaljbudgetar under hösten, vilket skapar mer utrymme för nämnderna att planera för verksamheten i syfte att anpassa verksamheten efter rådande ramar och kvalitetsdiskussioner. På så vis blir efterlevnaden tydligare. Dessutom har kommunfullmäktige alltid möjlighet att utifrån ändrade förutsättningar, som reformförändringar och omvärldsförändringar, göra justeringar i beslutade ramar enligt det som i budgetprocess beskrivs som ventil. 1 1 I november månad har kommunfullmäktige möjlighet att justera ramarna utifrån ändrade förutsättningar. Denna möjlighet är reglerad enligt lag, kommunallagen (1991:900) 8 kap. 8.

17 BURLÖVS KOMMUN KS/2014: (10) 3. Ny resursfördelningsmodell Syftet med en ny resursfördelning är att skapa en tydligare koppling mellan befolkningsutveckling, resurstilldelning och mål. Den ska skapa förutsättningar för politiska prioriteringar och vara transparent. Modellen är tänkt att gå från en traditionell anslagsfördelad budget till en volymberäknad budget som grundar sig på befolkningsutvecklingen. Följande bild beskriver komponenterna i den nya resursfördelningsmodellen: 3.1 Befolkningsprognos Befolkningsprognosen är basen i modellen och är ett underlag för beräkning av ramar till de verksamheter som är volymbaserade. Befolkningsprognos fastställs av kommunfullmäktige i mars månad i samband med budgetarbetet under våren. Eftersom modellen bygger på att resurser fördelas utifrån ett prognostiserat antal invånare i en specifik ålderskategori, är det viktigt att hitta en modell för hur befolkningsprognosen ska användas i fördelningen av resurser. Under året flyttar nya invånare in vid olika tillfällen. I befolkningsprognosen uppskattas hur många invånare som kommer bo i kommunen vid årets slut. För att inte riskera över- eller underkompensation är det viktigt att fördela resurser utifrån ett genomsnitt. För varje år räknas det genomsnittliga antalet invånare ut som snittet av befolkningen den 31 december innevarande år och den 31 december för budgetåret. Det innebär att 2015 års fördelning bygger på ett genomsnitt av antalet invånare i kommunen den 31 december 2014 och antalet beräknade invånare den 31 december 2015.

18 BURLÖVS KOMMUN KS/2014: (10) 3.2 Fördelningsnyckeltal Resursfördelningen tillämpas för verksamheter där det finns en stark koppling mellan kostnader och antal deltagare/brukare i verksamheterna. Fördelningsnyckeltalen baseras på befolkningsunderlaget enligt framräknad prognos för olika åldersgrupper. Verksamheter tilldelas resurser utifrån volymer. Modellen som är enkel, tydlig och förutsägbar skapar förutsättningar för en lång och god planeringshorisont. Verksamheter som inte har en tydlig koppling till befolkningsutvecklingen anslagsfinansieras Resursfördelade verksamheter Utbildning- och kulturnämndens budget 2, med undantag för kulturskola och kultur och fritid, resursfördelas enligt åldersgrupperna 1 5 år (förskola), 6 12 år (fritidshem), 6 16 år (grundskola), år (gymnasieskola) och år (vuxenutbildning). För socialnämnden resursfördelas hela äldreomsorgen i två åldersgrupper, år och 85 år och äldre. Från 85 år ökar vårdbehovet markant och de flesta har omsorg i denna grupp äldre. Därför viktas denna åldersgrupp med faktorn 3,3 i förhållande till gruppen år. Även LSS-verksamheten föreslås resursfördelas eftersom LSS 3 är en rättighet. Då kopplingen till befolkningsförändringen inte är tillräcklig stark utgår resursfördelningen från föregående års räkenskapssammandrag 4. Med detta finns det då även en tydlig koppling till LSS-utjämningen där hänsyn tas till volymer och kostnader Anslagsfördelade verksamheter De verksamheter som inte har en tydlig koppling till befolkningsutvecklingen fortsätter att anslagsfinansieras. Främsta anledningen till detta är att en resursfördelning i annat fall skulle bli kostnadsdrivande. Detta gäller för teknisk verksamhet samt kultur och fritid där kostnadsökningar uppstår först när nya investeringar genomförs. Inom individ- och familjeomsorg är det stora skillnader mellan åren i antalet placeringar inom institutionsvård och därför är det svårt att tydliggöra en koppling mellan antalet placerade och befolkningsökningar. Kostnaden för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder påverkas av många andra faktorer, som till exempel konjunkturen i samhället. Kommunstyrelsens verksamhetsområde kommer även framöver anslagsfinansieras Kostnadsposter som inte är med i fördelningsnyckeltalen Internhyror, kapitalkostnader och nämndskostnader ingår inte i fördelningsnyckeltal. För dessa kostnader erhåller nämnderna full kompensation. Anslag till lokal- och kapitalkostnader beviljas av kommunfullmäktige i samband med beslut om utökade lokaler och inköp av inventarier som klassas som investeringar. Externa hyror är däremot inledningsvis inräknade i fördelningsnycklarna. På sikt bör tekniska nämnden hantera alla lokalkostnader och kostnaderna ska efterhand uteslutas från fördelningsnycklarna. 2 Kost- och städenheterna ska vara resultatenheter fullt ut från Befintliga anslag ombudgeteras till respektive beställare. Fördelningsnycklarna justeras för dessa anslag. 3 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 4 Inrapportering av kommunens ekonomiska resultat till SCB

19 BURLÖVS KOMMUN KS/2014: (10) 3.3 Budgetmarginaler Kommunen måste avsätta medel i budgeten som inte ingår i de resurser som fördelas till nämnderna. Dessa medel står till kommunfullmäktiges förfogande i en speciell budgetmarginal. Storleken på marginalen beräknas inför varje budget utifrån en omvärldsanalys, som beaktar riskfaktorer och osäkerhet kring utvecklingen. Budgetmarginalen är avsedd för händelser av engångskaraktär som inte är förväntade. Även nämnderna bör i sina internbudgetar avsätta medel för oförutsedda behov som ligger inom nämndens ansvarsområde. 3.4 Jämförelser Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för den kommunala verksamheten. De behöver därför ett referensmaterial för att kunna göra prioriteringar mellan verksamheter. Det gäller till exempel om resurserna inte räcker, om de ekonomiska förutsättningarna förändras eller om man vill göra särskilda satsningar. Det framtagna referensmaterialet består av mätbara indikatorer från nämnderna, kompletterande mätningar/jämförelser avseende kvalitet samt nyckeltal för kostnadsjämförelser. Jämförelsen görs med genomsnittet för kommuner i Skåne. Jämförelseåret är det senast kända året, 2013 i detta material. Alla jämförelsetal hämtas från Kommun och landstingsdatabasen (Kolada). Syftet med dessa nyckeltal är endast att kunna göra jämförelser och synliggöra resultat. Dessa ger inte en fullständig bild av kommunfullmäktiges och nämndernas mål. Materialet ska användas som en del i bedömningen vid resursfördelningen. Ett lågt värde på något nyckeltal behöver exempelvis inte betyda att man vill lägga mer resurser inom detta verksamhetsområde. Kommunfullmäktige kanske istället vill prioritera andra mål. För att synliggöra och möjliggöra prioriteringar har en mall för presentation tagits fram. Mallen är uppdelad utifrån tre perspektiv. Perspektiv 1 Historisk återblick (förändring mot driftsbudget) 5 I perspektiv 1 jämförs senaste bokslut med budget för att tydliggöra utvecklingstrender. Här redovisas också kostnadsutvecklingen specificerat utifrån SCB:s räkenskapssammandrag. Syftet är att visa hur de olika verksamheterna förändras mellan åren och på så sätt indikera eventuella satsningar eller besparingar. Detta för att få en tydligare bild över kommunens ekonomiska situation kopplat till historisk ekonomisk utveckling. Perspektiv 2 Jämförelser med genomsnittet för Skåne I perspektiv 2 belyses kommunens senast kända ekonomiska utfall i räkenskapssammandraget samt verksamheternas resultat i förhållande till genomsnittet för Skåne. Jämförelsen baseras på Burlövs kommuns nettokostnader samt olika verksamhetsresultat. Genom att göra jämförelser med ett med ett genomsnitt för Skåne möjliggörs en omvärldsanalys. Syftet är att få indikationer på hur Burlöv kommun förhåller sig till andra skånska kommuner. Kommunen kan på så vis dra lärdom av de goda exempel som finns runt om i Skåne och ställa krav på ökad produktivitet och effektivitet samt högre krav på kvalitet. Vidare är tanken med en sådan jämförelse att göra de olika verksamheterna mer transparanta. Jämförelsen bygger på senast kända data, vilket kan vara upp till två år gammal, och 5 Löpande priser (i priserna ingår kompensation för pris- och löneökningar)

20 BURLÖVS KOMMUN KS/2014: (10) kan medföra att nyckeltalet blir något inaktuellt då ramtilldelning mellan åren kan ha förändrats. Perspektiv 3 Budget med resursfördelning/anslag samt beredningens förslag I perspektiv 3 visas senaste budget (verksamhetsplan) samt beräkning av kommande budget med eventuella prioriteringar för respektive nämnd. Nämnds-, kapital- och internhyreskostnader ingår ej i fördelningsnyckeltalen utan redovisas separat. Observera att i perspektiv 1 och 2 är dessa kostnader ej särredovisade! I nettokostnaderna i perspektiv 3 ingår inte lönerörelsen. Följande bild synliggör presentationsmallen: Presentationsmaterial budget 2016 med flerårsplan 2017 och 2018 Nämndsspecifikation: Barn- och kulturnämnden -pedagoisk verksamhet Pespektiv 1: Historisk återblick (förändring i driftsbudget) Bokslut Bokslut Bokslut Budget Nämnd (tkr) (U3) 2014 Budget 2015 Perspektiv 2: Jämförelser med Skånegenomsnitt -= lägre värde än Skåne +=högre värde än Skåne Senast kända utfall Index: Jmf Burl/ Skån Nettokostnad Kostnad: Grundskola kr/inv 6-15 år kr 93 kr/inv Res. % elev årskrus 3, Nationella prov Gr.sk. Inkl fsk. Res. % elev årskurs 6, Nationella prov kr/inv 6-15 år Res. % elev årskurs 9, Behörig- Gy, nat Res. % pers. med ped.utb i skolan Förskola kr/inv år Kostnad: Fritidshem kr/inv 6-12 år kr Kostnad: Förskola kr/inv 1-5 år kr Gy.skola kr/inv år Res. Nöjd Medborgar Index, förskola Fritidshem Res. % pers. med ped.utb i fsk kr/inv 6-12 år Res. Barn per års.arb i fsk Komvux kr/inv år 0 År Kostnad: Gymnasieskola kr Kostnad: Komvux 675 kr 97 Diff mot Skåne kr kr kr , kr -18 kr Nettokostnader (tkr) (-= ökning / += minskning) Resursfördelad/Volympåverkan Grundskola Fritidshem Förskola Gymnasieskola Komvux Anslag samt politiska prioriteringar Kulturskola Prisutvecking m.m Politiska kostnader Tillfälliga utökningar, skola Pemanenta kvalitets ökn./min. - Gr.sk Pemanenta kvalitets ökn./min. - fsk Pemanenta kvalitets ökn./min. - Övrig Totalsumma Perspektiv 3: Budget med resursfördelning/anslag samt KSAUs förslag Budget 2015 Befolkn. Grupp Fördel. nyckelt Befolkn. prog 2016 Befolkn. prog 2017 Befolkn. prog 2018 Budget 2016 Förändring: 15/16 Nä/Be , , , , , Nämndernas äskande Beredningens förslag /16 Nä/Be Plan 2017 Plan 2018

21 BURLÖVS KOMMUN KS/2014: (10) 4. Styrprinciper 4.1 Tröskelvärde Resursfördelningen bygger på befolkningssammansättningen i kommunen. När anslaget är fastställt justeras det inte under året för eventuella förändringar i befolkningen. Kommunfullmäktige fördelar resurser linjärt enligt befolkningsprognosen, medan nämnden får hantera tröskelvärden. Detta innebär att kostnader ökar/minskar först vid en viss nivå, till exempel när antalet elever har ökat i tillräckligt stor utsträckning för att starta en ny klass. Det är först då de stora kostnaderna uppstår för skolan. Fram till dess får volymökningarna anses vara extra medel för att förbättra kvalitén tillfälligt. Följande bild beskriver effekten av tröskelvärdena: Den föreslagna resursfördelningsmodellen tar inte hänsyn till tröskelvärdeseffekten, eventuella förändringar i nyttjandegraden och prisförändringar i åldersstrukturen inom skola och äldreomsorg. 4.2 Beräkningsunderlag Till grund för uträkningen av resurser per invånare ligger fördelningsnyckeln enligt föregående års budget, justerat för eventuell kompensation för pris- och löneökningar och permanenta satsningar. Fördelningsnyckel per åldersgrupp multipliceras med genomsnittet av befolkningen vid årets början och slut, enligt befolkningsprognosen. För att åskådliggöra modellen har ett exempel med beräkningar gjorts med 2015 års budget som basår. Lönenivån är då enligt löneavtal för Inför budget 2016 ska priserna justeras till rätt lönenivå och eventuella justeringar ska göras för övrig prisutveckling enligt beslut i kommunfullmäktige. Tilläggsanslag för nya löneavtal beviljas under budgetåret. För permanenta satsningar/minskningar korrigeras fördelningsnycklarna. För tillfälliga, tidsbestämda satsningar beviljas särskilda anslag. Dessa ingår inte i resursfördelning per invånare.

22 BURLÖVS KOMMUN KS/2014: (10) Fördelningsnycklarna avser nettokostnader. Alla kostnader och intäkter ingår i beloppen. I kalkylerna specificerar varje nämnd kostnader för personal, administration och övriga kostnader. Resursfördelning enligt basår 2015 med verksamhetsindelning enligt räkenskapssammandraget Verksamhet Åldersgrupp Fördelningsnyckel tkr per invånare i åldersgruppen Genomsnittligt antal invånare / Budget 2015 tkr Förskola 1 5 år 87, Fritidshem 6 12 år 16, Grundskola inkl år 69, förskoleklass och grundsärskola Gymnasieskola år 87, inkl. gymnasiesärskola Kommunal vuxenutbildning år 1, Äldreomsorg år 38, (hemtjänst och särskilt boende) Äldreomsorg 85 år och äldre 124, (hemtjänst och särskilt boende) LSS 64 år Priserna för äldreomsorg ska justeras för högre anslag till kost Övergripande modellberäkning Kommunfullmäktige fastställer totalramen för nämnden. Nämnden beslutar om fördelningen mellan verksamheterna utifrån behov och fastställda mål. Nämnden kan omprioritera mellan alla verksamheter, både anslagsfinansierade och resursfördelade anslag. I bokslut görs avstämning av varje verksamhet mot kommunfullmäktiges budget. Särskilt riktade tillfälliga anslag ska användas till avsett ändamål. Om nämnden väljer att omprioritera ska nämnden kunna föreslå annan fördelning till nästkommande budget. Kommunfullmäktige kan då ändra belopp till resursfördelningen. Exempelvis justera till ett lägre pris i en resursfördelad verksamhet för att möjliggöra en ökning i en annan verksamhet. 6 Förtydligande finns i bilaga 1. Städ- och kostenhet

23 BURLÖVS KOMMUN KS/2014: (10) Nedanstående tabell visar vilka poster som ingår i kommuns totala ram: Nettoram utifrån volymförändringar Nettoram utifrån anslagsberäkningar Budgetmarginaler Centrala poster Avskrivningar Resultat 1. Verksamhetens nettokostnader Prognos skatter och statsbidrag Resultat (x % av skatteintäkter och statsbidrag) Finansiella poster Resultat 2. Resultat före extraordinära poster XXX Tkr XXX Tkr XXX Tkr XXX Tkr XXX Tkr XXX Tkr XXX Tkr XXX Tkr XXX Tkr + Tkr De fem första komponenterna, ram utifrån volymförändringar, ram utifrån anslagsberäkningar, budgetmarginaler, centrala poster och avskrivningar beräknas var för sig oberoende av vilka effekter de får på den totala nettokostnaden. Summan av de fem första raderna ska avstämmas av mot prognosen för skatter och statsbidrag, resultatkrav och finansiella poster. Resultatet av ovanstående beräkningar genererar antingen ett överskott eller underskott. Politiska justeringar görs i modellen för att anpassa de olika beräkningarna till det ekonomiska utrymme som finns att fördela i kommunen. Kommunens resultat är ett bra sätt att mäta balansen mellan löpande kostnader och intäkter när kommunen fastställer vad som är god ekonomisk hushållning. Resultatet bör ligga mellan 2-3 procent av skatter och statsbidrag över en längre tidsperiod. Detta eftersom de flesta kommuner då klarar av att finansiera en normal investeringsvolym, värdesäkra anläggningstillgångar och pensioner. Det innebär att en kommun stärker sitt finansiella handlingsutrymme för kommande händelser. För kommuner som är expansiva med stora investeringar bör resultatet ligga på ett resultat på 3 5 procent om kommunens finansiella handlingsutrymme ska bibehållas. För kommuner med befolkningsminskningar kan det däremot räcka med 1 2 procent i resultat. 5. Slutsats I enlighet med uppdraget att ta fram en enkel och överskådlig budgetmodell har ett förslag utarbetats bestående av två delar, dels förslag på ny budgetprocess och dels på ny resursfördelningsmodell. Den första delen i uppdraget, budgetprocessen, består av tidsplanering och arbetsmodell förbudgetarbetet. Det som framgår i presenterat förslag är en väsentlig förkortning av budgetprocessen. Förslaget innebär att budget för nästkommande år ska antas i kommunfullmäktige redan under våren till skillnad från nuvarande process som innebär att kommunfullmäktige tar budget för nästkommande år i november. Allra störst incitamentet för denna betydande ändring är behov från nämnderna om att få mer tid på sig att anpassa sin verksamhet för beslutad budget. Nämnderna får mer tid att arbeta med internbudget under hösten vilket skapar mer utrymme för planering och anpassning av verksamheten efter rådande ramar och kvalitetsdiskussioner.

24 BURLÖVS KOMMUN KS/2014: (10) Effekterna av denna förändring innebär en tydligare medvetenhet, på tjänstemanna- och politisknivå, om att det är skarpt läge vid kommunfullmäktige beslut om budget i juni månad. Det innebär att ramarna inte justeras under året för befolkningsförändringar samt att det inte heller finns utrymme för nya äskanden. Nämnderna måste därmed ta ett större ansvar om att prioritera om sina resurser så att dem kan nå sina mål. Den andra delen i uppdraget, resursfördelningsmodellen, består av principer för resurstilldelning från kommunfullmäktige till nämnderna. Föreslagen modell skapar tydlig koppling mellan behov, tilldelade resurser och mål. Dessutom skapar modellen bra förutsättningar för politiska prioriteringar i ett tidigare skedde. Modellen är tänkt att i så stor utsträckning som möjligt gå från en traditionell anslagsfördelad budget till en volymberäknad budget som grundar sig i befolkningsutvecklingen. Den nya resursfördelningen med fördelningsnycklar ska tillämpas för verksamheter som påverkas i stor utsträckning av befolkningsutvecklingen och som har ett starkt samband mellan kostnader och antal deltagare/brukare. Övriga verksamheter ska även i fortsättningen anslagsfinansieras.

25 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Boris Blumenfeld Datum Diarienummer KS/2014: (1) Bilaga 1. Kost- och städenhet 1 Kost- och städenheterna ska vara resultatenheter fullt ut från Befintliga anslag ombudgeteras till respektive beställare. Fördelningsnycklarna justeras för dessa anslag. Ombudgetering ska göras (kostnadsnivå enligt budget 2015) från barn- och utbildningsnämnden avseende städ till: Kultur- och fritid, avseende bibliotek och Lillevångshallen 196 tkr Kommunstyrelsen, avseende medborgarhuset 78 tkr Ombudgetering ska göras (kostnadsnivå enligt budget 2015) från barn- och utbildningsnämnden avseende kost till: Socialnämnden, avseende äldreomsorg 719 tkr Kommunstyrelsen, avseende cafeterian 190 tkr Priserna för förskola och skola har justerats inom BUN:s budget. Kommunfullmäktige fastställer priserna vid beslut om budget. 1 Central administration på barn- och utbildningsförvaltningen ingår i priset. Del av intäkterna skall därför tillfalla den centrala administrationen.

26 BURLÖVS KOMMUN 25 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Internbudget Kommunstyrelsen Dnr KS/2014:338 Sammanfattning I Budget 2015 reduceras ramen med 0,6 miljoner kronor för tillfälliga utökningar i samband med supervalåret 2014 (EU-parlamentsval samt allmänna valet i Sverige 2014). Ramen förstärks vidare med 0,9 miljoner kronor tillföljd av förändrad verksamhet. Det handlar om kostnadsökningar för Räddningstjänsten Syd samt ny organisation för överförmynderi, tillsammans med Lomma kommun och Kävlinge kommun. Nämnden beviljas 1,3 miljoner kronor för olika kvalitetssatsningar under Bland annat beviljas medel för att tillhandahålla en central post för utredningar, för att implementera ett beslutstödssystem samt en ramförstärkning för näringslivsåtgärder. Till ärendet bifogas verksamhetsplan för 2015 som i början på 2015 antas av förvaltningschefen/kommundirektören Lars Åke Ståhl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen besluta att anta interbudget 2015 för kommunstyrelsen att i samband med ramförstärkning för Näringslivsfrämjande åtgärder yrka utredning av medlemskap i Connect och Nyföretagarcentrum att anta korrigering av budget med anledning av personalflytt från kommunledningskontoret till samhällsbyggnadsförvaltningen (1/2 2015) mot-svarande 1 147,0 mnkr att från 2015 utöka friskvårdsbidraget för kommunens medarbetare till max 700 kr/år att för 2015 avsätta medel för utökat friskvårdsbidrag i Kommunstyrelsens budget för personalpolitiska åtgärder. att kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp för trygghets och säkerhetsfrågor att styrgruppen uppdrar åt Kommunledningskontoret att inrätta arbetsgrupper enligt behov att upphäva tidigare beslut (KS 2012:128) angående organisation av trygghetsarbetet

27 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Arta Bucolli TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Datum Diarienummer KS/2014: Kommunstyrelsen Internbudget Kommunstyrelsen Sammanfattning I Budget 2015 reduceras ramen med 0,6 miljoner kronor för tillfälliga utökningar i samband med supervalåret 2014 (EU-parlamentsval samt allmänna valet i Sverige 2014). Ramen förstärks vidare med 0,9 miljoner kronor tillföljd av förändrad verksamhet. Det handlar om kostnadsökningar för Räddningstjänsten Syd samt ny organisation för överförmynderi, tillsammans med Lomma kommun och Kävlinge kommun. Nämnden beviljas 1,3 miljoner kronor för olika kvalitetssatsningar under Bland annat beviljas medel för att tillhandahålla en central post för utredningar, för att implementera ett beslutstödssystem samt en ramförstärkning för näringslivsåtgärder. Till ärendet bifogas verksamhetsplan för 2015 som i början på 2015 antas av förvaltningschefen/kommundirektören Lars Åke Ståhl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen besluta att anta interbudget 2015 för kommunstyrelsen att i samband med ramförstärkning för Näringslivsfrämjande åtgärder yrka utredning av medlemskap i Connect och Nyföretagarcentrum att anta korrigering av budget med anledning av personalflytt från kommunledningskontoret till samhällsbyggnadsförvaltningen (1/2 2015) motsvarande 1 147,0 mnkr att från 2015 utöka friskvårdsbidraget för kommunens medarbetare till max 700 kr/år att för 2015 avsätta medel för utökat friskvårdsbidrag i Kommunstyrelsens budget för personalpolitiska åtgärder. att kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp för trygghets och säkerhetsfrågor

28 27 BURLÖVS KOMMUN KS/2014:338 2 (6) att styrgruppen uppdrar åt Kommunledningskontoret att inrätta arbetsgrupper enligt behov att upphäva tidigare beslut (KS 2012:128) angående organisation av trygghetsarbetet

29 28 BURLÖVS KOMMUN KS/2014:338 3 (6) Redogörelse för ärendet 1. Fullmäktiges rambeslut Den 24 november 2014 antog Kommunfullmäktige Budget 2015 med flerårsplan för Burlövs Kommun. För Kommunstyrelsen fastslogs ram enligt tabellen ovan med dess förändringar från budget 2014 till Korrigeringar i förhållande till föregående års budget Efter fullmäktiges beslut om budget för 2015 har det skett förändringa, en del mellan nämner. Det har till kommunstyrelsens ram tillkommit revisionens äskande motsvarande 49 tkr. Med anlednings av SKL rekommendationer har även ny beräkning av internräntan gjorts vilket påverkar internhyran (-29,6tkr) samt kapitaltjänstkostnaden (-152,5 tkr) motsvarande totalt 182,1 tkr. På grund av organisatoriska förändringar föreslås två tjänster, exploateringssamordnare och säkerhetshandläggare, omdisponeras från kommunledningskontoret till samhällsbyggnadsförvaltningen motsvarande 732,4 tkr och 414,6 tkr.

30 29 BURLÖVS KOMMUN KS/2014:338 4 (6) 3. Internbudget per verksamhetsområde Nedan presenteras internbudget per verksamhetsområde med förklaring av de förändringar som har skett mellan budget 2014 och budget Planering, näringslivs- och medborgarservice, nämndsadministration samt internt stöd inom t ex upphandling, ekonomisk hushållning, IT och personalfrågor är viktiga beståndsdelar i driften av vår kommun fokuseras särskilt på den fortsatta utbyggnaden och tillväxten av vår kommun avseende såväl infrastruktur, anläggningar som bostäder. Förvaltningen uppmärksammar och implementerar den nya organisationen för såväl verksamheten som i nämnderna. Fortsatt aktivt mellankommunalt och regionalt samarbete är viktigt för att vi skall kunna nå kommunens mål. Fortsatt digitalisering kräver nya åtgärder, bl a etableringen av ett sk stadsnät innebär omfattande insatser för att stöda och vid behov fortbilda nya förtroendevalda i samtliga Kommunledningskontorets ansvarsområden. 3.1 Politisk verksamhet inkl. oförutsedda behov (mnkr) Verksamhet Bokslut 2013 Prognos 2014 Budget 2014 Budget Nämnds- och styrelseverksamhet 2 886, , , ,6 110 Stöd politiska partier 462,8 461,8 471,0 471,0 120 Revision 857,7 851,7 908,7 957,7 133 Övrig verksamhet 2 574, , , ,6 939 Oförutsedda behov 429,8 720, ,0 989,3 SUMMA 7 211, , , ,2 Förändringar mellan budget 2014 och budget 2015: Reducering av den tillfälliga ramen för supervalåret 2014 (hantering av nyval 2015 genom statsbidrag och resultatöverföring från bokslut 2014) Reducering för tillfällig resultatöverföring från bokslut 2013 Omdisponering från Burlövs tidning till Kommunikationsavdelningen för utökning av webbredaktör med 25 % Omdisponering med anledning av ny bestämmelse om ersättningar till kommunalt förtroendevalda Ramförstärkning i samband med gemensamt överförmynderi Ramförstärkning för utredningar av diverse slag Tilldelning av pris- och löneökningar

31 30 BURLÖVS KOMMUN KS/2014:338 5 (6) 3.2 Kommunledningskontoret inkl. gemensamma verksamheter (mnkr) Verksamhet Bokslut 2013 Prognos 2014 Budget 2014 Budget Fysisk planering 950, , , ,5 223 Näringslivsfrämjande åtgärder 147,6 133,3 60,0 100,0 263 Miljö, hälsa & hållbar utveckling 66,0 293,2 390,0 340,0 270 Operativ räddningstjänst 8 578, , , ,0 275 Totalförsvar och samhällsskydd 309,5 41,7 683,2 683,2 873 Avfallshantering 5,6 5,6 5,6 0,0 923 Kommunledningskontor , , , ,4 930 Administrativa omkostnader 2 843, , , ,5 931 Personalpolitiska åtgärder 3 154, , , ,2 932 Medborgarhuset 4 446, , , ,2 933 Internservice 647,5 709,4 729,9 943,7 SUMMA , , , ,7 Efter korr för omdisponering av två tjänster ,0 SUMMA ,7 Förändringar mellan budget 2014 och budget 2015: Ramförstärkning för näringsliv Kompensation för kostnadsökningen till RSyd Ombudgeteringar mellan nämnderna för: - Omorganisationen (gemensam ekonomi- & kanslifunktion samt medborgarservice) - Decentralisering av IT kostnader för bastjänst (~65% kompensation, gäller även för kommunledningskontoret) - Centralisering av årsabonnemang för kopiering (minska administration) Utjämning av ram för kompetensutveckling mellan avdelningarna (utifrån beräkning som visar på avsättning motsvarande 1,4 % av en heltidstjänst) Ny 50 % tjänst på ekonomiavdelningen för projektledare för BI system Tilldelning av pris- och löneökningar

32 31 BURLÖVS KOMMUN KS/2014:338 6 (6) 3.3 Gemensam nämnd, Löneservice (mnkr) Verksamhet Bokslut 2013 Prognos 2014 Budget 2014 Budget Löneservice, Samarbetsnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 3 - Burlövs del 2 403, , , ,0 Förändringar mellan budget 2014 och budget 2015: Ny fördelningsnyckel inför budget 2015 Sparbeting motsvarande 2 % för enheten kostnadsminskning för Burlöv ca 100tkr Lars-Åke Ståhl Kommundirektör Arta Bucolli Ekonom

33 BURLÖVS KOMMUN 32 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Attestordning 2015 Dnr KS/2014:348 Sammanfattning Föreligger förslag till attestordning för perioden avseende kommunstyrelsens ansvarsområde. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens ansvarsområde för perioden enligt av kommunledningskontoret upprättat förslag till attestordning, att därjämte utse kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande till ersättare för samtliga anslag, samt att uppdra åt kommundirektören att utse ytterligare beslutsattestanter och ersättare vid nyanställningar, personalbyte och nytillkommande verksamhetskoder.

Kommunfullmäktige 2015-01-07. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-01-19 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-01-07. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-01-19 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-01-07 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-01-19 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag.

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag. Kallelse 2016-04-07 Kallelse till EXTRA kommunstyrelse Tid Torsdagen den 21 april 2016 kl. 17.15 Plats Ordförande Kungshamns Folkets Hus Mats Abrahamsson Ärende sammanträde Dnr Föredragande 1 Budgetanvisningar

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-01-16 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015 Bilaga 4 TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET Enligt kommunstyrelsen 2014-03-05 Definitioner: Presentationen i översikten är uppdelad i 3 olika perspektiv med olika innebörd beroende

Läs mer

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Västra Kommundelarna - Handlingsplan BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Revisionsrapport* Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Täby kommun September 2007 Peter Sundström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 3 Granskning av

Läs mer

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 1 (34) Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Ar rvidsjaurs kommun Om arbetet med attt omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 2 (34) 3 (34) 4 (34) 5 (34)

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt ÅströmCs), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Josef Janosi(m) Anita Ljung(m) Anneli

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

Budget 2015 med plan 2016 2017

Budget 2015 med plan 2016 2017 Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 DNR 2010/BUN 0219-10 Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 2 (11) Budgetramar 2011 Kommunfullmäktige fastställer genom politiska prioriteringar de ekonomiska ramarna för kommunens

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19:00 20.20 Katja Larsson, ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida Kommunstyrelsen 2012-02-28 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-03-05 kl. 18:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, 2013-12-16, klockan 13:00-

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, 2013-12-16, klockan 13:00- 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16

Läs mer

GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016

GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016 GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016 Anders Nilsson Jonas Eriksson Mona Fridell 2016-01-22 Vilka av Sveriges 290 kommuner är mest lika GOTLAND Det beror på om man vill göra en övergripande

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Förslag till budget 2015

Förslag till budget 2015 Förslag till budget 2015 och plan för åren 2016-2017 Treklövern Innehållsförteckning Inledning - En budget för hela Ängelholm... 3 Treklöverns förslag till budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017...

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Utbildnings- och kulturnämnden 2015-09-21 Plats: Kronetorps mölla ( OBS!) Tid: 2015-09-28 kl. 18.00 Kl. 17.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-24 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 Förvaltningens

Läs mer

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Budget 2005 Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Vi lever i en föränderlig värld och det påverkar dagligen förutsättningarna för den kommunala

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Styrprinciper Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (10) Styrprinciper för verksamheten inom Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 118/07

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-29 16 Sida Ks Dnr 206/2011 042 Anvisningar delårsbokslut per 110731 Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Fastställa anvisningar

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Budget 2012-2015 12 026 12 203 12 420 12 642

Budget 2012-2015 12 026 12 203 12 420 12 642 Kommunfullmäktige 0 Ingående budget 11 543 12 026 12 203 12 420 Pris-, arvodes- och löneökningar 138 177 218 222 Flyttning av budgetmedel till VN (demokratiberedning) -5 Justering av arvoden 51 Justering

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.34 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Dennis Nilsson (M) Linda Hägglund (S) 22-33 Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Kl 08.15 09.00 Ärende 3 Välkommen till kommunstyrelsen ordföranden har ordet

Kl 08.15 09.00 Ärende 3 Välkommen till kommunstyrelsen ordföranden har ordet Kallelse / Inbjudan 1(6) Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Datum och tid: Onsdagen den 5 november 2014 klockan 8.15 Plats: Kommunkontoret, Handlingskraftig Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga/öppna

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Mikael Jonsson. Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-04-24. Beslutande organ

Mikael Jonsson. Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-04-24. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Vänersalen kl 17.00-19.45 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Evert Eklind (MAP) 2:e vice ordförande

Läs mer

SlösO. Utförsbacken. Oskarshamns ekonomi under 2000-talet. Nima Sanandaji. April 2010. Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar

SlösO. Utförsbacken. Oskarshamns ekonomi under 2000-talet. Nima Sanandaji. April 2010. Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar Utförsbacken Oskarshamns ekonomi under 2000-talet Nima Sanandaji April 2010 www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667560&flik=4 SlösO Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar Författaren och Timbro 2010 ISBN

Läs mer

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54 Kommunstyrelsen 2010-06-01 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl. 18:00-20:00 Beslutande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) PeO Andersson (M) Siw Malmsten (FP) Claes-Gunnar

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 35-46 Niklas Tiedermann Ordförande. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer 35-46 Niklas Tiedermann Ordförande. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) 2010-04-13 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 11.00 12.35 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Jenny Steen Christina Johansson Inga-Britt Ritzman Siv Lunander Magnus

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling.

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling. God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling 11 maj 2015 Målstyrning i landstinget Landstingets övergripande mål Medborgare

Läs mer

Preliminärt budgetförslag KFN 2015

Preliminärt budgetförslag KFN 2015 Preliminärt budgetförslag KFN 2015 Utgångspunkter i budgetdirektiv Prisökning 2,0 % Interna kostnader KLK 2,0 % (1,0 %) Löneökning 2,5 % PO-pålägg 38,46 % Internränta 3,2 % (2,5 %) Internhyra 1,5 % Avtal

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Tid Kl 13.30 15.40 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson MP Robert Krook, tjänstgör för Håkan Bergeld (KD) S Bo Petersson S Margrethe

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning 1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier på anna.bonnevier@burlov.se eller 040-625 61 89.

Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier på anna.bonnevier@burlov.se eller 040-625 61 89. Utbildnings- och kulturnämnden 2015-08-11 Plats: Tågarpskolan ( OBS!, samling i huvudentrén på Tågarpskolan) Tid: 2015-08-17 kl. 18:00 Kl. 17.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare

Läs mer

Framtida väghållningsansvar i Leksand

Framtida väghållningsansvar i Leksand Framtida väghållningsansvar i Leksand Konsekvensanalys av alternativ 1B (en kombination av förslag 1 och 2 enligt tidigare rapport) inför den fortsatta politiska hanteringen. Sweco Environment AB 1 (19)

Läs mer

Innehåll. Protokoll 2016-01-11 2 av 2. 2 Detaljbudget 2016. 3 Konsekvensanalys avseende besparingskrav. 4 Konsekvensanalys avseende flyktingmottagande

Innehåll. Protokoll 2016-01-11 2 av 2. 2 Detaljbudget 2016. 3 Konsekvensanalys avseende besparingskrav. 4 Konsekvensanalys avseende flyktingmottagande Protokoll 2 av 2 Innehåll 1 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 3 2 Detaljbudget 2016 4 3 Konsekvensanalys avseende besparingskrav 5 4 Konsekvensanalys avseende flyktingmottagande

Läs mer

Resursfördelningsmodell grundskola F-9

Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Sektor utbildning Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 Reviderad 2015-xx-xx 1 Innehållsförteckning 1 Principer för resursfördelningsmodell...

Läs mer

T IKommunledningskontoret

T IKommunledningskontoret T IKommunledningskontoret Datum 2013-04-16 Ärendenr 2013-000134.10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Arets Stadskärna Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen föreslå

Läs mer

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-08 Kommunstyrelsen Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ärendelista Vux 11/2016 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2016-06-02 Klockan: 13:30 ca 17:30 Plats: Stadsträdgården, lokal Kungarummet 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL ORSA KOMMUNS VÄRDEGRUND I vår kommun värnar vi de mänskliga rättigheterna och barns och ungdomars speciella rättigheter. Det innebär att alla i kommunen bemöter andra med öppenhet,

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga.

2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-23 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se KS/2015:175 Effektmål 2016 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), ledamot

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), ledamot Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-15.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), ledamot Övriga deltagande Stefan Didrik,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-02-23 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-02-23 Sida 1 (13) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-02-23 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsalen, kl. 9:00-11:40 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Kent Wollmér (S), tjg

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Årjängs gymnasieskola, kl 15.30-19.55 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson (fp) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006. Ekonomivdelningen

ÅRSREDOVISNING 2006. Ekonomivdelningen ÅRSREDOVISNING 2006 Ekonomivdelningen Barn- och utbildningsförvaltningen Årsredovisning 2006 Ekonomiavdelningen Ekonomichef Elisabeth Österdahl Här lämnas en kortfattad redogörelse över viktigare händelser

Läs mer

Britta Carlén och Anders Schagerholm

Britta Carlén och Anders Schagerholm DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-10-01 Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Anna Johansson (c) Anders

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-08-21. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-08-21. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-08-21 PLATS OCH TID Sannerudsskolan, torsdag 21 augusti 2014, kl. 19.00 Välkomna på invigningen av Sannerudsskolan kl. 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(9) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 14 september 2015 kl 14:00-15:00 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS)

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) STYRDOKUMENT 1(9) Beteckning Dnr Bas 2013/129 Godkänd/ansvarig Budgetförslag 1, 2014 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) Uppdraget Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387 Beslutsförslag H Kommunstyrelseförvaltningen Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk Dnr 2012-387 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Omsorgsnämnden 2015-06-10 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 10 juni 2015 kl. 13.15 15.45 Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Justerade paragrafer 33-45 Beslutande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Godkännande av dagordning... 44 36 Redovisningar av placeringar inom Individ- och familjeomsorgen... 45 37 Fortsatta insatser för män som utövar våld i nära relationer... 46 38

Läs mer

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Ekonomiavdelningen Dnr KS/2015:105-0061 Inköpsenheten 2015-02-13 1/6 Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Bakgrund Kommunfullmäktige gav i samband med beslutet om årsplan för 2014 nämnderna och

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:...

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... 2009-04-27 35 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.28 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Johan Svanberg, (m), tjg ersättare Gunilla

Läs mer

Ajournering mellan 14 och 15 kl. 14.30 14.45

Ajournering mellan 14 och 15 kl. 14.30 14.45 Omsorgsnämnden 2015-01-21 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 25 februari 2015 kl. 13.15 16.10 Ajournering mellan 14 och 15 kl. 14.30 14.45 Justerade paragrafer 13-22 ande Mats

Läs mer

Ärende till kommunfullmäktige: 7. 1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut. 3. Kommundirektören informerar

Ärende till kommunfullmäktige: 7. 1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut. 3. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (14) Ärendelista 16 september 2013 Ärende till kommunfullmäktige: 7 1. Upprop och val av justerare 2. Anmälan om delegationsbeslut 3. Kommundirektören informerar 4. Program för omsorg

Läs mer

Tid och plats: Tisdag 2013-02-12, kl 13:00 Garvaren, Förvaltningshuset Eksjö. Ärenden 1 Ledningsutskottets protokoll 2013-01-15

Tid och plats: Tisdag 2013-02-12, kl 13:00 Garvaren, Förvaltningshuset Eksjö. Ärenden 1 Ledningsutskottets protokoll 2013-01-15 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2013-02-04 Sammanträde med: Ledningsutskottet Tid och plats: Tisdag 2013-02-12, kl 13:00 Garvaren, Förvaltningshuset Eksjö Ärenden 1 Ledningsutskottets protokoll 2013-01-15 Verksamhet-

Läs mer